PIP Luricocha
PIP Luricocha
1. ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
A. UNIDAD FORMULADORA
Municipalidad Distrital de Luricocha
Alcalda
:
Amrico Ludea Tello
Pliego
:
Municipalidad Distrital de Luricocha
Sector
:
Gobiernos Locales
Responsable Elaboracin: Ing. Aquiles Farfn Cconislla
Responsable UF :
Sub Gerencia de Infraestructura
Cargo
:
Responsable de la Sub Gerencia de
Infraestructura
Telfono
:
066-312280
E-mail
:
[email protected]
B. UNIDAD EJECUTORA
Nombre UF
:
Municipalidad Distrital de Luricocha
Alcalda
:
Amrico Ludea Tello
Pliego
:
Municipalidad Distrital de Luricocha
Sector
:
Gobiernos Locales
Persona Responsable:
Ing. Aquiles Farfn Cconislla
Cargo
:
Responsable de la Sub Gerencia de
Infraestructura
La Municipalidad cuenta con experiencia en la formulacin y
ejecucin de proyectos de inversin pblica, siendo esta una
gran oportunidad para fortalecer sus capacidades y mejorar
la calidad de la prestacin del servicio
1.3
PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Pgina 1
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERS
FORMA DE
PARTICIPACIN
Inadecuada
gestin integral
de los residuos
slidos en el
distrito
Falta de
sensibilizacin
ambiental en la
poblacin.
Falta de
Mejorar la
gestin
integral de
los RR.SS.
Mejorar la
infraestructu
ra y
equipamiento
para el
tratamiento
Prestador del
servicio.
Administrador
de la Planta
de
tratamiento
de RR.SS
Pgina 2
conciencia en la
poblacin para
el pago por el
servicio.
de RR.SS.
Generar
conciencia en
los
pobladores.
Comisin
Ambiental
Distrital
(CAMDIL)
Contaminacin
ambiental
Deterioro del
entorno
paisajstico.
Reducir la
contaminacin
causada por
los Residuos.
Sensibilizar
a la
poblacin
sobre el
medio
ambiente
CLAS Luricocha
Problemas de
salud generados
por un
deficiente
manejo de los
residuos slidos
que son fuentes
infecciosas y
de proliferacin
de vectores que
transmiten
diversas
enfermedades
Proteger la
salud,
Prestar
servicios
educativos de
calidad.
Promotor de la
educacin
ambiental.
Trabajar
informados y
Organizacin
de la
Instituciones
Educativas
Autoridades
locales
Falta de un
programa de
Educacin
Ambiental
Falta de
sensibilizacin
sanitaria en
profesores,
personal
administrativo y
estudiantes
Inadecuada
organizacin
previniendo
las
enfermedades
y
garantizando
la atencin
integral de
todos los
habitantes
del distrito.
Espacio
concertado de
participacin
ciudadana en
temas
ambientales
Ente impulsor
de proyectos
y
fiscalizador.
Promotor de
Educacin
Ambiental.
Prestador de
servicio
preventivo de
salud
Promotor de
Educacin
Ambiental y
salud
Pgina 3
Organizaciones
sociales
Segregadores
informales
Poblacin en
general
Distrito de
Luricocha
para coordinar
intervencin en
el tema de
Residuos
Slidos.
Deficiente
informacin y
conocimiento del
tema de gestin
integral de
residuos slidos
Informacin y
conocimiento
escaso del tema
de residuos
slidos.
Desaprovechamiento
de residuos
slidos
Perciben que sus
autoridades no
priorizan la
problemtica de
los residuos
slidos.
Falta de
sensibilizacin e
informacin sobre
el manejo de
residuos slidos.
articuladamen
te con las
entidades
involucradas
Participar
activamente en
la gestin de
residuos
slidos
Tener una
oportunidad de
negocio
Vivir en su
localidad en
condiciones
saludables y
ambientalmente
sostenibles.
sociedad y
fiscalizacin
Intervencin en
campaas de
sensibilizacin
Prcticas
saludables de
manejos de
residuos
slidos.
Recuperan
residuos
reaprovechables.
Participar en
campaas de
sensibilizacin
en temas
ambientales.
Adoptar hbitos
y prcticas
ambientales
positivas.
B. BENEFICIARIOS
B.1
Pgina 4
Los
beneficiarios
del
servicio
de
limpieza
publica,
recoleccin y disposicin final de residuos slidos estn
distribuidos en los sectores de: El Cercado de Luricocha,
Pichiurara, Intay, Ccollana, Seccebamba, Yuraqraqay, Pariza,
Llanza, Pampay, Izcutacuq y que suman una poblacin de 4,124
habitantes
B.3 Beneficiarios en la capacitacin, educacin
cultura en el manejo y tratamiento de residuos slidos
Pgina 5
B.6
CLAS Luricocha
Instituciones Educativas.
MARCO DE REFERENCIA
Pgina 6
Plan Nacional de
Residuos Slidos.
LINEAMIENTOS
A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del
tiempo libre y al descanso, as como a
gozar de un
ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida.
Establece los principios y normas bsicas
para asegurar el efectivo ejercicio del
derecho a un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida, as como el
cumplimiento del deber de contribuir a
una efectiva gestin ambiental y de
proteger el ambiente, as como sus
componentes, con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de la poblacin y lograr
el desarrollo sostenible del pas.
Establece derechos, obligaciones,
atribuciones y responsabilidades de la
sociedad en su conjunto, para asegurar
una gestin y manejo de los residuos
slidos, sanitaria y ambientalmente
adecuada, con sujecin a los principios de
minimizacin, prevencin de riesgos
Ambientales y proteccin de la salud y el
bienestar de la persona humana.
Administrar y reglamentar directamente o
por concesin el servicio de agua potable,
alcantarillado y desage, limpieza pblica
y Tratamiento de residuos slidos,
Proveer del servicio de limpieza pblica
determinando las reas de acumulacin
de desechos, rellenos sanitarios y el
aprovechamiento industrial de
desperdicios.
Promover y alcanzar calidad y cobertura
universal de los servicios de manejo de
residuos slidos en base a sistemas de
gestin integral y sostenible a fin de
prevenir la contaminacin ambiental y
proteger la salud de la poblacin.
Promover la adopcin de modalidades de
consumo sostenibles y reducir al mnimo
la generacin de residuos slidos y
aumentar al mximo la reutilizacin y el
reciclaje ambientalmente aceptables de
los mismos
Fortalecer la gestin integral articulando
el accionar de las institucionales
competentes, la responsabilidad
Pgina 7
MARCO LEGAL
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)
Ley Orgnica de Municipalidades
Ley General de Residuos
Enmarcado en los siguientes lineamientos de Poltica Sectoriales y Territorial:
Funcin 17 : Medio Ambiente
Programa 039 : Medio Ambiente
Sub Programa 086 : Limpieza Pblica
Plan de Manejo Ambiental de Residuos Slidos del Distrito de Luricocha.
Aprobada con Ordenanza Municipal N Ordenanza N 2008 - MDL
Pgina 8
2. IDENTIFICACION
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
A. ANTECEDENTES:
a.- Motivos que generan el presente proyecto:
En un presente donde la competitividad de las ciudades
influye
en sus posibilidades de desarrollo, es importante
que la situacin de buenas practicas medio ambientales y
lgicamente las practicas sanitarias, apoyen los procesos de
desarrollo. Es debido a esto que el presente proyecto surge
de la necesidad de brindar un mejor entorno en la calidad de
vida de la poblacin del distrito de Luricocha, debido a que
son ellos los que conviven diariamente con los problemas
generados por los residuos slidos y saben mejor que nadie
la situacin en la que se encuentra. Al elaborarse junto con
ellos y las diferentes instituciones el plan de manejo de
residuos slidos se comprendi que si no se tiene
condiciones sanitarias adecuadas se genera un deterioro en
la salud de la poblacin debido a la contaminacin ambiental
que esta produce y que adems estn ligadas a las
actividades econmicas que generan los escasos ingresos a
estos como el turismo, la exportacin de productos
agrcolas, etc.
b.
Caractersticas de
pretende resolver
las
situaciones
negativas
que
se
Pgina 9
Pgina 10
:
:
:
:
:
Per
Ayacucho
Huanta.
Luricocha.
Luricocha.
GEOGRAFICA
Coordenadas
- Latitud
- Longitud
:
:
125340
741617
130.04 Km2
:
:
:
2,580 m.s.n.m.
800 m.s.n.m. (Ro Mantaro)
3,600 m.s.n.m.
b. Extensin, Altitud:
SUPERFICIE
Superficie
ALTITUD
La Capital
Punto ms bajo
Punto ms alto
Fuente Carta Nacional
Levantamiento catastral INEI
c. Lmites:
Por el Norte
Distrito de Santillana.
Pgina 11
Por el Sur
Distrito de Huanta.
Por el Este
Distrito de Huanta.
Por el Oeste
d. Acceso:
El acceso al distrito de Luricocha, es por:
PATIDA
DESTINO
LONGITUD
TIPO DE VIA
TIEMPO
RECORRIDO
Ayacucho
Huanta
50.00kM
Asfaltado
45 Minutos
Huanta
Luricocha
6.00 Km
Asfaltado
10 Minutos
Pgina 12
Cuadro N 01
Poblacin Censada
5782
Poblacin Urbana
1340
Poblacin Rural
4442
2800
2982
1.9
Poblacin de 15 aos y ms
3613
62.49
14
36.7
CUADRO N 02
VARIACIN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DEL DISTRITO DE
LURICOCHA.
Ao
Poblacin
Extensin Km2
Densidad
Pgina 13
1993
4599
103.04
44.6 hab/km2
2 004
4745
103.04
46.05 hab/km2
Cuadro N 03
POBLACION TOTAL POR LOCALIDADES
BARRIO/COMUNID
AD
CERCADO
LLANZA
INTAY
IZCUTACOQ
YURAQRAQAY
PAMPAY
PARIZA
CCOLLANA
PICHIURARA
SECCEBAMBA
N VIVIENDA
N FAMILIAS
POBLACION
285
70
140
40
68
68
45
115
115
38
270
60
120
30
58
72
48
108
108
41
956
640
720
438
542
640
626
644
387
189
Pgina 14
Pgina 15
CUADRO N01
CONDICIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
DISTRITO DE LURICOCHA
Establecimiento
Personal
Profesional
Localidad
Localidades
atendidas
Centro de Salud
de Luricocha
Luricocha
Puesto de Salud
de Azngaro
01 Medico
01 Obstetriz
01 Enfermera
01 Odontlogo
01 Bilogo
05 Tcnico
01 Pers. Serv.
01 Tcnica
Enfermera.
Puesto de Salud
de Huayllay.
01 Tcnica
Enfermera.
Consejo
Menor
Huayllay
Luricocha
Simpayhuasi
Chamana
Pariza, Intay
Pichiurara, Ocana
Ccollana, Ccayao,
Pampay, Llanza.
Azngaro
Paccosan
Churrupampa
Izcutaccoq
Yuraqraccay
Huayllay
Ccanobamba
Paccayhuayco
Azngaro
Condiciones
de
Infraestructur
a
Buena
(Es necesario
ampliar otros
ambientes).
Regular.
(Es necesario
ampliar).
Regular
(Es necesario
reubicarlo)
Pgina 16
Pgina 17
CUADRO N02
TASAS
TASA
Mortalidad
Mortalidad Materna
Infantil
Perinatal
Natalidad
PORCENTAJE
7.00%
0.00%
22.54%
25.00%
22.54%
CUADRO N 03
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL DISTRITO DE LURICOCHA
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2003
Mejorando la Gestin Integral de Residuos Slidos en Luricocha
Pgina 18
CAUSAS / DAOS
Numero de Atenciones
TOTAL %
Nios
Adolesce
ntes
Adulto
Adulto
Mayor
2649
838
2102
5598
52.5
1281
343
362
53
2039
19.1
575
237
308
22
1142
10.7
257
262
326
33
878
8.2
95
89
86
19
289
2.7
95
27
24
153
1.4
52
62
164
19
297
2.8
39
35
78
160
1.5
Enfermedades
del
genitourinario
Enfermedades del odo.
17
13
65
101
0.9
14
14
0.1
5074
1906
3515
176
10671
100
%
TOTAL
sistema
CUADRO N 20
OTROS INDICADORES DE SEGURIDAD EN SALUD
INDICADOR
Pgina 19
74.1
55.6
44.4
57.7
71.2
61.5
55.8
44.2
58.1
- SANEAMIENTO BSICO
Servicios de Agua
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda, el distrito de
Luricocha cuenta con 1075 viviendas. El 11.1% de las
viviendas se abastece de agua potable con red pblica dentro
de la vivienda, el 18.32 % de piln de uso pblico y el 4.64
% consume agua de acequia o manantial (Cuadro N 01).
Indicador que determina la necesidad de dotar de este
importante servicio al 100% de la poblacin.
CUADRO N 01
NUMERO DE VIVIENDAS POR TIPO DE DISPONIBILIDAD CON
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Distrito
Luricocha
%
Total
De
Red
Viviend Pblica
as
Dentro
viviend
a
1075
119
100%
11.1%
el distrito de luricocha
pues no solo la capital
a
de
Pgina 20
Total de
Vivienda
s
LURICOCHA
%
1075
100%
FUENTE:
los pobladores y
carencia de este
de
enfermedades
Pgina 21
- Servicios de Electricidad
La energa elctrica proveniente de la Hidroelctrica del
Mantaro
se
distribuye
a
travs
de
la
empresa
de
ELECTROCENTRO, dotando
de energa elctrica al mbito
urbano, con conexiones domiciliarias y proporcionando
alumbrado pblico, representando el 19.7% del total de
viviendas del distrito, faltando el 80.3% de las viviendas;
segn el Censo de Poblacin y Vivienda (Cuadro N01).
CUADRO N 01
NUMERO DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELECTRICO.
Distrito
Luricocha
%
FUENTE:
Total
De
Viviendas
1075
100%
Alumbrado Elctrico
Si dispone
856
79.63%
No dispone
219
20.31%
Pgina 22
N DE VIVIENDAS
1075
8
%
100%
0.7
6
988
20
19
1
7
26
1075
3
4
761
89
2
175
41
1075
1
0
6
5
98
928
37
0.6
91.9
1.9
1.8
0.1
0.7
2.4
100%
0.3
0.4
70.8
8.3
0.2
16.3
3.8
100%
0.1
0.0
0.6
0.5
9.1
86.3
3.4
Pgina 23
Pgina 24
Alumnos
Matriculados
Total de Docentes
Total
Total
91
121
53
61
38
60
EDUCACION PRIMARIA
1297
642
EDUCACION
SECUNDARIA
EDUCACION ESPECIAL
354
PRONOEI
EDUCACION INICIAL
TOTAL GENERAL
Sec
c
N
Aula
s
En
Uso
3
4
Sin
Titulo
3
3
Con
Titulo
0
1
9
4
3
3
3
3
655
53
38
15
78
63
54
182
172
12
33
15
18
1896
953
943
73
53
20
102
78
69
01
CENTRO EDUCATIVO
LOCALIDAD
Luricocha
N
ALUM
NOS
N
DOCE
NTES
N
DE
AULAS
121
121
4
4
4
4
Condicin de
aulas
B
R
M
2
2
2
2
0
0
CENTRO
LOCALIDA
Condicin de
Pgina 25
01
02
03
EDUCATIVO
ALUM
NOS
DOCE
NTES
PRONOEI 11
PRONOEI 12
PRONOEI 13
TOTAL
Pampay
Yuraqraqay
Huayllay
28
21
42
91
1
1
1
3
DE
AULA
S
1
1
1
3
aulas
B
R
M
1
1
1
3
Nivel Primario
El Distrito de Luricocha cuenta con 17 escuelas de
educacin primaria (CEP), con un total de 63 aulas en
uso de las cuales el 67% estn en buenas condiciones,
el 22% estn regular y el 11% en psimas condiciones
antipedaggicas.
Los
mobiliarios
en
un
50%
se
encuentran en mal estado, adems en los centros
educativos no se cuenta con una biblioteca, y los
servicios higinicos se encuentran en mal estado en un
100% y adems no cuentan con infraestructura recreativa
(losas deportivas, juegos, etc.) en un 80%, ver cuadro
N 04.
CUADRO N 04
SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA.
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
CENTRO
EDUCATIVO
Localidad
N
ALUMNO
S
N
DOCENT
ES
N
DE
AULAS
Intay
Luricocha
Luricocha
Paqayhuayqo
Lanza
Pampay
Ocana
Yuraqraqay
Azngaro
Chamana
Huayllay
Isqana
Churrupampa
Qanobamba
Qollana
Paqosan
Atalambra
213
227
224
49
19
69
63
26
74
Susp
199
20
40
Susp
59
Susp
16
1297
7
10
9
2
1
3
3
1
3
9
1
1
2
1
53
7
10
9
5
1
4
3
3
6
8
1
2
3
1
63
Condicin de
aulas
B
R
M
7
9
1
9
2
3
1
3
1
3
2
1
4
2
7
1
1
2
3
1
42
14
7
Pgina 26
Nivel Secundario
El distrito de Luricocha ccuenta con un centro
educativo de educacin secundaria que esta ubicado en
la capital del distrito, contando con un total de 354
alumnos
matriculados,
los
docentes
llegan
a
12
deduciendo que la relacin profesor alumno es 1 a 17,
lo que refleja que se esta en llos niveles permitidos
de enseanza y aprendizaje.
En cuanto a la infraestructura, el CES
Jos Flix
Iguan que cuenta con 8 aulas, se encuentra en regular
estado de conservacin. El equipamiento con mobiliario
llega a cubrir el 70%; carecen de biblioteca escolar y
presenta una inadecuada y deficiente infraestructura
para el
funcionamiento normal del Laboratorio de
Fsica, Qumica y Biologa (Ver Cuadro N 05).
CUADRO N 05
SERVICIOS DE EDUCACIN SECUNDARIA.
N
01
CENTRO
EDUCATIVO
Jos Felix Iguan
Localida
d
Luricocha
TOTAL
N
ALUMN
OS
N
DOCENT
ES
N
DE
AULAS
Condicin de
aulas
B
R
M
354
12
354
12
Pgina 27
SITUACIN
2.104
1.839
85.4%
14.6%
73
25.1/1
31/1
25/1
17/1
Tasa de Escolaridad.
Pgina 28
Huanta Luricocha
Huanta
Ccollana
Ocana
Huatuscalle
Pacayhuaycco
Ayapata Huayllay.
Ocaa Meccayra
Fuente:
LONGITUD
TIPO DE VA
4.8 Km.
Carretera
Asfaltada
Carretera
Afirmada
8 Km.
12 Km.
1 Km.
1.5 Km.
1 Km.
10 Km.
30 Km.
1 Km.
Trocha carrozable
Trocha carrozable
Carretera
Afirmada
Carretera
Afirmada
Carretera
Afirmada
Carretera
Afirmada
Trocha carrozable
Pgina 29
y Niveles de Ingreso
CUADRO N01
ESTRATIFICACIN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE HUANTA
ESTRATO
Estrato Bajo
Estrato Medio
Estrato Alto
POBLACION QUE
REPRESENTA %
83.4%
14.9%
1.7%
INGRESO PROMEDIO
MENSUAL S/.
S/. 170.32
S/. 507.58
S/. 1,138.48
CUADRO N 02
POBLACIN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 6 AOS A MS POR
SEXO Y SEGN RAMA DE ACTIVIDAD ECONMICA DEL DISTRITO
DE LURICOCHA
DISTRITO
SECTOR AGRICULTURA Y
GANADERA
- Agricultura, caza, ganadera y
silvicultura
SECTOR INDUSTRIA
- Industria manufacturera
SECTOR SERVICIOS
Total de
Habitant
es (PEA)
P.E.A.
Varone Mujere
s
s
83.76
990
682
308
5.67
67
89
46
21
Pgina 30
Construccin
Comercio
Hoteles y restaurantes
Alquiler (Actividad inmvil)
Administracin pblica y defensa
Enseanza
Otros servicios sociales y de
salud
- Hogares privado con servicio
domstico
- Otras activ. serv., comun.,soc.y
personales.
- Transportes Almacenamiento y
Comunicaciones
OTROS.
- No especifica
- Buscando trabajo
Total de la poblacin
Econmicamente activa.
Fuente: INEI.
0.76
3.38
0.08
0.25
0.93
0.76
0.17
9
40
1
3
11
9
2
9
14
0
2
9
7
1
0
26
1
1
2
2
1
0.34
0.25
0.59
2.54
0.51
100%
30
6
1182
14
5
800
16
1
382
Sector Agricultura
La Poblacin Econmicamente Activa P.E.A. del Distrito
de Luricocha, se concentra en el sector agrcola,
constituyendo actividades de agricultura, ganadera y
silvicultura, considerndose la fuente ms importante
de ocupacin y de alimentacin de la poblacin.
Esta actividad da ocupacin a 990 personas, cifra que
representa el 83.76% de la P.E.A. total del distrito de
Luricocha. Los principales cultivos que conducen son:
Tuna, palto, alfalfa, lcuma, maz amilceo y papa; se
complementa con las crianzas de ganado vacuno, ovino,
porcino, caprino y animales menores.
Sector Servicios.
Este sector da ocupacin a 89 personas y representa el
7.0% de la P.E.A. total del Distrito de Luricocha. En
este rubro estn ubicadas las actividades de los
sectores
de
comercio,
educacin,
administracin
pblica, salud, transportes, construccin, restaurantes
y otros servicios sociales.
Sector Industria
Pgina 31
importante,
pues
Restos
arqueolgicos
en
Tantawasi,
considerado como un cementerio pre inca.
La iglesia matriz de Luricocha, que ha sido
construida en la poca colonial, y que en la
actualidad necesita una restauracin.
Pgina 32
Mirador de Huatuscalle
Seor de Huatuscalle.
Laguna de Ocho.
el
Santuario
del
Pgina 33
Luricocha
Pampay
Huayllay
Azngaro
04 localidades
Fuente:
N DE
TELF.
PBLICOS
01
01
01
01
01
05
EMPRESA O
SERVIDOR
CONDICIONE
S
Telefnica
Lnea GILAT
Lnea GILAT
Lnea GILAT
Lnea GILAT
02 servidores
Regular
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Pgina 34
CATEGORIA
AUTORIDAD
Luricocha Cercado
Huayllay
Izcutacocc.
Villa
Consejo Menor
Anexo
Alcalde
Alcalde Menor
Comit Directivo
Anexo
Comit Directivo
Pariza.
Anexo
Comit Directivo
Anexo
Comit Directivo
Azngaro.
Anexo
Comit Directivo
Yuraccraccay.
Anexo
Comit Directivo
Pichiurara.
Anexo
Comit Directivo
Ccollana.
Anexo
Comit Directivo
Pgina 35
Anexo
Comit Directivo
Chamana.
Anexo
Comit Directivo
Intay.
Anexo
Comit Directivo
Paccosan.
Anexo
Comit Directivo
Paccayhuaycco.
Anexo
Comit Directivo
Ccanobamba.
Anexo
Comit Directivo
Simpayhuasi.
Anexo
Comit Directivo
Ocana.
Anexo
Comit Directivo
Allccomachay.
Anexo
Comit Directivo
Atalambra.
Anexo
Comit Directivo
Pgina 36
Pgina 37
Mesa de concertacin.
Liderado por la autoridad edil, se constituye como
un rgano consultivo de
la alcalda distrital.
Agrupa a las autoridades de nivel distrital y
representantes en el distrito de los diferentes
sectores
del
gobierno
central,
as
como
los
representantes de las organizaciones de base y de
las instancias locales.
Comits de desarrollo Zonal.
Estos comits se han constituido en el mbito
interdistrital, con la finalidad de facilitar la
participacin de los diferentes actores sociales, en
el
proceso
de
planificacin
y
gestin
inter
institucional
distrital.
Estos
comits
estn
integrados por las autoridades y lderes de los
centros poblados en el mbito local (regidores,
gobernador, presidentes de comunidades, agentes
municipales,
tenientes gobernadores
y otros
representantes comunales).Los Comits de Desarrollo
Zonal, han tenido como principal funcin la de
participar en el proceso de planificacin. Sin
Mejorando la Gestin Integral de Residuos Slidos en Luricocha
Pgina 38
DE
GESTION
INTEGRAL
DE
Pgina 39
POBLACION /
HABITANTES
GENERACION PER
CAPITA (kg/hab*da)
Luricocha (Sector
urbano)
TOTAL
5782
0.368
GENERACION DE
RESIDUOS SOLIDOS
DOMESTICOS
(TN/DIA)
2.13
RECREOS
DISTRITO
LURICOCHA
MUNICIPIO
CENTRO
EDUCATIVO
TOTAL
0.013
0.0329
TN/DIA
0.0061
0.0084
0.0054
NO DOMICILIARIO
TOTAL DE
RESIDUOS
MUNICIPALES
TN/DIA
0.033
2.13
2.18
Pgina 40
PORCENTAJE (%)
0.3
0.4
0.6
0.9
0.9
1.4
1.4
1.5
2.0
2.6
2.6
3.3
4.4
17.4
20.3
34.8
5.2
100
Pgina 41
los
residuos
slidos
en
el
RESIDOS SOLIDOS Kg x
DIA
DENSIDAD
KG/M3
CENTRO DE SALUD
RECREOS
MUNICIPIOS
CENTROS EDUCATIVAS
6.10 KG
8.40 KG
5.40 KG
13.00 KG
0.46
0.64
0.41
0.99
TOTAL
37.10Kg/DIA
2.50
Pgina 42
2.2.3.- Barrido
Dentro del distrito de Luricocha existen problemas con
el servicio de barrido y son los siguientes:
Sobre este servicio el problema existente es que
no se da cobertura a todo el distrito, puesto que
solo se ejecuta o desarrollo en el centro de la
ciudad (dos cuadras a la redonda). Sumado a esto
existe la mala prctica de la poblacin en general
que no usa los tachos ubicados en las areas
pblicas.
El personal de servicio no cuenta con uniformes
y/o indumentaria adecuada que se requiere para
este servicio, tampoco cuenta con capacitacin
para el manejo de residuos slidos ni los insumos
sanitarios.
Mejorando la Gestin Integral de Residuos Slidos en Luricocha
Pgina 43
un
N DE
CUADRAS
02
02
02
02
02
02
02
14
AREA EN M2
TIPO DE VIA
1,095.99
1,860.63
1,311.27
1,695.17
982.80
1,249.59
2,125.32
10,930.77
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
CUADRO N 02
AREA DE
CIRCULACION
ATENDIDA
AREA SIN ATENCION
TOTAL
KILOMETRO
CUADRADO
PORCENTAJE
%
10,903.77
1,097.10
27.84
28,333.38
39,264.15
2,833.34
3,926.42
72.16
100
Pgina 44
CUADRO N 01
EQUIPOS DE RECOLECCION
TIPO DE UNIDAD
N DE UNIDADES
CAMIONETA 4*4
01
N DE VIAJES POR
SEMANA
04
CUADRO N 02
CARGO
CANTIDAD DE PERSONAS
CHOFER
RECOLECTOR
TOTAL
01
03
04
N DE
CUADRAS
02
AREA EN M2
TIPO DE VIA
1,095.99
ASFALTADO
Pgina 45
02
02
02
02
02
02
14
1,860.63
1,311.27
1,695.17
982.80
1,249.59
2,125.32
10,930.77
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
2.2.4.- Reaprovechamiento
El reaprovechamiento de los residuos slidos generados por
la poblacin del distrito es inadecuado e ineficiente debido
a que las personas que lo hacen son informales, no cuentan
con los equipos de seguridad necesarias y las condiciones
sanitarias son inexistentes. Otro sector de la poblacin
utiliza los residuos orgnicos para producir compost pero
sin la asesora tcnica adecuada, usan residuos orgnicos
contaminados (plstico, aceites, vidrios, etc.)
2.2.5.- Tratamiento
Dentro del distrito el tratamiento de los residuos slidos
no existe, debido al ausencia de un centro de manejo y
tratamiento de residuos slidos.
2.2.6.- Disposicin Final
La municipalidad a dispuesto para la disposicin final de
los residuos slidos dos lugares, ambos botaderos a cielo
abierto que estn ubicados en Izcutacucc y Paccosan a dos
kilmetros de distancia de la ciudad. Estos botaderos
constituyen focos de contaminacin del suelo, agua, aire,
adems de ser habitad de micro organismos patgenos y
vectores de enfermedades, etc.
CUADRO N 01 DISTANCIA DE RECORRIDO AL BOTADERO DEL
CARRO RECOLECTOR
NOMBRE
DISTANCIA KM
TIEMPO DE
RECORRIDO
COMBUSTIBLE GLN
IZCUTACUCC
2.00
20 MINUTOS
1.50
Pgina 46
2.00
20 MINUTOS
1.50
1/2
2.212
Gerencia
General
Sub gerencia
de
Infraestructur
a
rea de
Limpieza
Publica
Secretaria de
Alcalda
Chofer
PERSON
AL
CANTIDA
D
01
RESPONSABILI
DAD
SEX
O
REMUNERACI
ON
S/.
TOTAL
S/.
Supervisa el
Servicio
Responsable
Directo
1,800.00
1,450.00
1,800.0
0
1,450.0
0
-.-
-------------
-.-
01
Apoyo
Administrativo
Transporte
804.00
804.00
804.00
804.00
01
01
Pgina 47
03
Apoyo Operativo
600.00
02
Barredoras
600.00
08
--------
----
7,858.00
1,800.0
0
1,200.0
0
7,858.0
0
LURICOCHA
PRESUPUESTO
MUNICIPAL
EJECUTADO 2,007
S/12,570.00
PRESUPUESTO
MUNICIPAL
EJECUTADO 2,008
S/.16,774.80
PRESUPUESTO
MUNICIPAL
EJECUTADO 2,009
S/.15,000.00
RESULTADO
0.368
kg/da
32.9 kg/da
5,782
2.212
ton/da
SI
SI
Si
Si
Pgina 48
No
No
100%
Pgina 49
Pgina 50
recicladores
informales
que
en
condiciones
poco
negativos
que
causa
el
actual
manejo
de
los
la
proliferacin
de
del
entrono
paisajstico
zonas
productivas.
Contaminacin de aire por la quema indiscriminada de
los residuos slidos.
El hedor que produce el rea asignada como botadero
por la descomposicin
Pgina 51
controlar
los
efectos
negativos
existentes
en
el
distrito.
Los principales efectos que causan una falta de gestin
ptima de los residuos son:
La existencia de un botadero de residuos slidos, cuyo
funcionamiento carece de control ambiental o sanitario
genera un aspecto negativo en la imagen del paisaje,
puesto que le impacto visual es negativo y debido a
fenmenos
slidos
naturales
este
se
que
dispersan
extiende
varios
estos
residuos
kilmetros
la
redonda.
Contaminacin del Suelo y de las Aguas Subterrneas
Debido
la
permeabilidad
de
los
suelos
en
que
se
hacia
el
fondo,
disolucin
de
sustancias
contenidos
en
los
proceso
se
residuos
produce
el
producindose
la
suspensin
slidos.
recorrido
adems
partculas
Luego
hacia
la
de
las
este
aguas
la
salud
de
las
personas
que
utiliza
este
recurso.
Contaminacin del Agua Superficial
Pgina 52
txicas
detergentes,
como
plaguicidas
son
y
metales
pesados,
plastificantes,
cuyas
son
la
distancia
recorrida
por
el
lixiviado,
flora
la
fauna
silvestres
que
van
desde
la
aguda
en
numerosas
especies.
As
por
por
los
lixiviados,
en
el
distrito
la
fauna,
por
encontrarse
estos en
zonas
ricas
en
recursos biolgicos.
2.2.8.2.- Impactos en la Salud
Proliferacin de Plagas
El
inadecuado
slidos
manejo
favorece
la
tratamiento
proliferacin
de
los
de
residuos
insectos
Pgina 53
animales,
que
son
potenciales
vectores
para
la
se
voladores
(moscas,
roedores
(ratas
mamferos
estos
encuentran
y
insectos
mosquitos
ratones),
(perros,
son
los
gatos,
portadores
las
cucarachas),
aves
cerdos,
de
rastreros
locales
etc.).
diversas
y
los
Muchos
enfermedades
los
de
que
todas
estas
personas
se
ha
encontrado
un
mayor
(bacterias
Por
es
esta
razn
hongos
recomendable
que
principalmente).
el
personal
que
de
proteccin
necesario
(guantes,
overol,
en
el
personal
de
limpieza
pblica,
por
el
de
la
efecto
directo
negativo
es
el
derivado
llegan
zonas
pobladas
afectando
las
Pgina 54
se
les
adicionalmente
asocian
las
efectos
partculas
la
salud
humana,
suspendidas
tienen
los
cuerpos
de
agua
subterrneos
se
acuferos
son
utilizados
como
fuente
de
agua
disposicin
final
no
ha
podido
ser
mejorada,
del
elaborado
la
categorizacin
del
botadero
teniendo
en
Pgina 55
Impacto que
Ocasiona al Ser
Humano
Impacto que
ocasiona al
Medioambiente
en General
CALIDAD
Aspectos socioeconmico y
Riesgos de
Salud
Cercana a
Viviendas o
Poblados
Por presencia de
residuos
Peligrosos
Cantidad de
residuos y rea
que ocupa el
Botadero
Tiempo de
actividad del
Botadero
Caractersticas
Geofsicas del
Sitio
TOTAL
PUNTAJE
20
TOTAL %
22
2
5
3
16
5
3
38 %
38 %
CATEGORIZACION
ALTO RIESGO
MODERADO RIESGO
BAJO RIESGO
Pgina 56
Temporalidad
El
problema
residuos
de
la
slidos
intentado
inadecuada
es
mejorar
gestin
permanente,
el
la
servicio
integral
de
municipalidad
pero
las
los
ha
acciones
Relevancia
La inadecuada gestin integral de los residuos slidos
afecta la salud y el entorno de vida de los pobladores
del distrito. La ejecucin del proyecto ayudara a reducir
los ndices de enfermedades y a mejorar las condiciones
ambientales, de tal forma que un organismo del estado
como
es
la
contribuir
municipalidad
proteger
la
lograra
salud
sus
el
objetivos
ambiente
de
de
su
por
la
jurisdiccin.
Grado de avance
La
cantidad
de
residuos
slidos
producidos
los
de
aos
2,006
Luricocha,
2,007
impuls
2,008
la
la
Municipalidad
implementacin
de
la
Pgina 57
en
su
totalidad
las
acciones
que
permitan
INTERESES
Ciudades y
Comunidades
limpias.
Servicio
municipal
adecuado
Luricocha,
distrito
limpio.
Gestin
integral de RS
Mejorar
las
condiciones
de salud de la
poblacin.
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Contaminacin
ambiental.
Riesgos a la
salud
Baja calidad de
gestin de RS.
Dficit financiero
permanente por
falta de pago
Incremento
de
las
enfermedades
derivadas
del
mal manejo de
los residuos y
contaminacin
del ambiente.
CONFLICTOS
ESTRATEGIAS
Falta de
coordinacin
entre
instituciones
presentes en
el distrito
Poblacin
CLAS
Instituciones
Educativas
ONGs
Municipalida
d Distrital de
Luricocha.
Poblacin
periurbana
Vigilancia del
servicio por
parte de los
vecinos
Intensa
difusin de las
mejoras de la
prestacin de
servicio
Capacitacin
en afecciones
a la salud.
Capacitacione
s al personal
de
servicios
municipales
Instituciones
Educativas
Desarrollo
integral
del
educando.
Escasa
conciencia
ambiental.
Municipalida
d Distrital de
Luricocha.
CIAS
Sensibilizaci
n ambiental a
la
poblacin
escolar.
Comisin
Ambiental
Municipal
Fiscalizar
la
gestin de los
residuos
slidos.
Deficiente
sistema local de
gestin de RS.
Dficit financiero
permanente por
falta de pago
Poblacin.
Instituciones
Educativas
Organizacion
es sociales
ONGs
Establecer
mesas
de
dilogo
y
concertacin
a
fin
de
buscar
una
solucin
Pgina 58
Cumplir
sus
metas
ambientales a
fin
de
mantener la
vigencia
de
sus proyectos.
Deterioro de la
calidad
ambiental por la
gestin
inadecuada de
los RS.
Prdida
de
credibilidad por
no
lograr
resultados.
Poblacin
Municipalida
d
de
Luricocha.
Instituciones
Educativas
CLAS
CAM
Organizacion
es sociales
Involucrarse
en
el
seguimiento
de la calidad
de
servicio
brindado a la
comunidad.
Involucrarse
en el proceso
del
tratamiento
de RS.
Pgina 59
B. CAUSAS INDIRECTAS:
Inexistencia de un manual operativo.
Insuficiente personal capacitado en almacenamiento
y barrido.
Insuficiente
implementacin
y
equipos
de
almacenamiento pblico y barrido.
Mejorando la Gestin Integral de Residuos Slidos en Luricocha
Pgina 60
Insuficiente
capacitacin
de
personal
de
recoleccin y transporte.
Inadecuada implementacin y equipo insuficiente
para recoleccin y transporte.
Inexistencia de rutas de recoleccin.
Inexistencia
de
infraestructura
para
reaprovechamiento.
Inexistencia
de
equipamiento
adecuado
para
reaprovechamiento.
Inexistencia de personal tcnico capacitado en
reaprovechamiento.
Inexistencia
de
infraestructura
para
la
disposicin final.
Inexistencia de equipamiento adecuado para disposicin
final.
Inexistencia
de
personal
tcnico
capacitado
en
disposicin final .
Inexistencia de programas de capacitacin en gestin
integral en temas ambientales.
Inadecuado costeo del servicio.
Escasa difusin de las normas.
Deficiente monitoreo del servicio.
Escasa sensibilizacin de la poblacin.
Inexistencia de cultura de pago por parte de la
poblacin.
Pgina 61
3.2
A. EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Luricocha
B. EFECTOS INDIRECTOS
Pgina 62
Prdida de biodiversidad
Prdida del entorno paisajstico
Deterioro de potencial turstico
Prdida de oportunidades de ingreso econmico
Deterioro de la calidad ambiental
C. EFECTOS DIRECTOS
Insatisfaccin de la poblacin
Personal de limpieza pblica expuesta a enfermedades
Cmulo de RR.SS en espacios pblicos y otros lugares
Pgina 63
Pgina 64
Pgina 65
PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada Gestin
Inadecuada Gestin
Integral de Residuos
Integral de Residuos
Slidos en el Distrito de
Slidos en el Distrito de
Luricocha
Luricocha
PROYECTO
PROYECTO
OBJETIVO
OBJETIVO CENTRAL
CENTRAL
Adecuada
Adecuada Gestin
Gestin
Integral
Integral de
de Residuos
Residuos
Slidos
Slidos en
en el
el Distrito
Distrito de
de
Luricocha
Luricocha
ARBOL DE MEDIOS
Pgina 66
Pgina 67
DEFINICIN DE FINES:
FIN DIRECTO
Satisfaccin de la poblacin por servicio
Personal de limpieza pblica protegido contra enfermedades
Eliminacin de cmulo de RR.SS en espacios pblicos y otros
lugares
FIN INDIRECTO
Disminucin de gastos de la poblacin en salud
Control de vectores y roedores
Preservacin del ecosistema, aire, agua, suelos.
FIN LTIMO
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de Luricocha
CUADRO N 05
ARBOL DE
FINES
Pgina 68
Pgina 69
Pgina 70
RELACIN
Complementarios
Mutuamente Excluyentes
Independientes
DEFINICIN
Es ms idneo llevarlos a cabo en conjunto, ya
sea porque se logran mejores resultados o
porque se ahorran costos.
No pueden ser llevados a cabo al mismo Tiempo.
No tiene relacin alguna con otras acciones.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
a.1 Manual operativo elaborado y aplicado adecuadamente
a.2 Suficiente personal capacitado en almacenamiento y barrido
a.3 Adecuados y suficientes implementos y equipos de almacenamiento
pblico y barrido
b.1 Adecuada y suficiente capacitacin de personal de recoleccin y
transporte
b.2 Ruta de recoleccin ordenada, preestablecida
b.3 Adecuada y suficiente implementacin y equipamiento de personal
c.1 Existencia de una adecuada y suficiente Infraestructura para
reaprovechamiento
c.2 Existencia de un adecuado y suficiente equipamiento para
reaprovechamiento
c.3 Existencia de personal tcnico capacitado en reaprovechamiento
d.1 Existencia de infraestructura adecuada y suficiente para la disposicin
final
d.2 Existencia de equipamiento adecuado y suficiente para disposicin final
d.3 Existencia de personal tcnico capacitado en disposicin final
e.1 Existencia de programas de capacitacin en gestin integral de residuos
slidos
e.2 Adecuado costeo del servicio
e.3 Difusin de las normas
e.4 Monitoreo del servicio
f.1 Poblacin sensibilizada
f.2 Existencia de cultura de pago por parte de la poblacin
Pgina 71
barrido
Pgina 72
MEDIOS FUNDAMENTALES
1.MUTUAMENTE EXCLUYENTES:
Accin :
b 3.1 Adquisicin de Equipo e implementos de recoleccin y transporte (vehculo
recolector, entre otros)
b.3.2 Alquiler de vehculo recolector y Adquisicin de implementos de
recoleccin.
2.ACCCIONES COMPLEMENTARIAS:
Accin:
a.1 Manual operativo elaborado y aplicado adecuadamente
a.2 Suficiente personal capacitado en almacenamiento y barrido
a.3Adecuados y suficientes implementos y equipos de almacenamiento pblico y
barrido
b.1 Adecuada y suficiente capacitacin de personal de recoleccin y transporte
b.2 Ruta de recoleccin ordenada, preestablecida
c.1 Existencia de una adecuada y suficiente
Infraestructura para
reaprovechamiento
c.2 Existencia de un adecuado y suficiente equipamiento para reaprovechamiento
c.3 Existencia de personal tcnico capacitado en reaprovechamiento
d.1 Existencia de infraestructura adecuada y suficiente para la disposicin final
d.2 Existencia de equipamiento adecuado y suficiente para disposicin final
d.3 Existencia de personal tcnico capacitado en disposicin final
e.1 Existencia de programas de capacitacin en gestin integral de residuos
slidos
e.2 Adecuado costeo del servicio
e.3 Difusin de las normas
e.4 Monitoreo del servicio
f.1 Poblacin sensibilizada
f.2 Existencia de cultura de pago por parte de la poblacin
6. ALTERNATIVAS
DEL PROYECTO:
Pgina 73
Accin a.1
Accin a.1.1
Accin a.2
Accin a.2.1
Accin a.3
Accin a.3.1
Accin b.1
Accin b.1.1
Accin b.2
Accin b.2.1
Accin b.3
Accin b.3.1
Accin b. 3.2
ACCIN
Manual operativo elaborado
y aplicado adecuadamente
Desarrollo del Manual
Operativo para del Sistema
de Manejo de Residuos.
Suficiente personal
capacitado en
almacenamiento y barrido
Capacitacin de personal
en almacenamiento y
barrido
Adecuados y suficientes
implementos y equipos de
almacenamiento pblico y
barrido
Adquisicin de Equipo e
implementos de
almacenamiento pblico y
de Barrido
Adecuada y suficiente
capacitacin de personal de
recoleccin y transporte
Capacitacin de personal
de recoleccin y transporte
Ruta de recoleccin
ordenada, preestablecida
Diseo de la ruta de
recoleccin
Adecuada y suficiente
implementacin y
equipamiento de personal
Adquisicin de Equipo e
implementos de recoleccin
y transporte (vehculo
recolector y otros )
Alquiler de vehculo
recolector y Adquisicin de
implementos de recoleccin
ALTERNATIVA 1
X
ALTERNATIVA 2
X
Pgina 74
Accin c.3.2
Accin d.1
Accin d.1.1
Accin d.2
Accin d.2.1
Accin d.3
Accin d.3.1
Accin e.1
Accin e.1.1
Realizacin de Talleres de
Capacitacin en temas
administrativos y gestin
integral de RR.SS
Pgina 75
Accin e.2.2
Planificacin e
implementacin de polticas
de financiamiento del
servicio
Accin e.2.3
Fortalecer espacios de
concertacin local
orientado a la priorizacin
de la gestin integral de
residuos slidos.
Accin e.3
Accin e.3.1
Talleres de capacitacin
sobre poltica ambiental y
normas legales a
autoridades, lderes locales,
organizaciones diversas,
poblacin en general.
Accin e.4
Accin e.4.1
Implementacin de un
sistema de monitoreo.
Poblacin sensibilizada
Accin f.1.1
Implementacin de
programas de difusin y
sensibilizacin dirigida a la
poblacin
Accin f.1.2
Existencia de cultura de
pago por parte de la
poblacin
Accin e.2.1
Accin f.1
Pgina 76
Pgina 77
Pgina 78
V. FORMULACIN
5.1
EL HORIZONTE DE EVALUACIN:
El Horizonte de evaluacin
con el cual se trabajar
el
presente proyecto es de 10 aos, contados a partir del
momento en que se comience a brindar el servicio e inicie a
generar beneficios. La inversin se realizar durante los
dos primeros aos que se contabilizan en el horizonte de
evaluacin como Periodo Cero. Considerar en el cuadro la
etapa de pre-inversin.
5.1.1 Periodo de Ejecucin del Proyecto:
CUADRO N 01 Horizonte del Proyecto
Pgina 79
1
2
Ao 0
10 12
Ao 1
Pre
Inversin
10 12
Ao.
Inversin
Expediente Tcnico
Aos
Ejecucin de
obras de
construccin e
Infraestructura
Adquisicin
de Equipos y
materiales
Post Inversin
Mejoramiento de la
gestin
Administrativa y
Financiera
Barrido,
Recoleccin
Reaprovechamiento
Disposicin de residuos en relleno
sanitario
Mantenimiento del relleno
sanitario
Capacitacin a
personal
Mejoramiento en la
cultura de pago
Capacitacin
de personal
Capacitacin , educacin a la
poblacin
FASE
Ao 0
3
Ao 1
12
Preinversin
Ao 2 al 10
12
Inversin
Post inversin
Pgina 80
10
11
Fase
Preinversin
Fase de
Inversin
Fase operacin
y mantenimiento
post inversin
5.1.2
EL
PROYECTO OFRECE.
Almacenamiento, barrido,
residuos slidos.
recoleccin y
transporte de
la
poblacin
sobre
5.2
el
de los
costo
del
de concertacin
ANALISIS DE LA DEMANDA:
Pgina 81
VALOR
FUENTE
5,782 Hab
1,9 %
6982 Hab.
1%
0.37 Kg/hab./da
0.47 Kg/
80.1%
19.9%
Pgina 82
AO
HABITANT
ES
2009
5782
2010
5892
2011
6004
2012
6118
2013
6235
2014
6354
2015
6475
2016
6598
2017
6723
2018
6851
2019
6982
de la etapa de almacenamiento:
Generaci
n de
Residuos
en Centros
Educativos
(ton/da)
Generacin
de
Residuos
en Tiendas
Comerciale
s (ton/da)
0
1
2
3
0.013
0.013
0.013
0.013
0.008
0.008
0.008
0.008
Generaci
n de
Residuos
en
Centros
de Salud
(ton/da)
0.006
0.006
0.006
0.006
Generacin
de Residuos
en Centros
Recreacional
es (ton/da)
Generaci
n de
Residuos
en
Municipio
(ton/da)
Generaci
n de RS a
Almacena
r
(ton/da)
Generaci
n de RS a
Almacena
r
(ton/ao)
0.008
0.008
0.009
0.009
0.506
0.511
0.516
0.521
0.542
0.547
0.552
0.558
197.65
199.62
201.62
203.64
Pgina 83
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.008
0.008
0.008
0.009
0.009
0.009
0.009
0.006
0.006
0.006
0.007
0.007
0.007
0.007
0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.527
0.532
0.537
0.543
0.548
0.553
0.559
0.563
0.569
0.575
0.581
0.586
0.592
0.598
205.67
207.73
209.81
211.90
214.02
216.16
218.33
5782 Hab.
1.9 %
1 %
365 das
2.463 (Km/da)
20 kg
8 und/km
69.02 kg/km
Pgina 84
CUADRO N 06
3.97 Km/da
Ao
Generacin RS
Barrido (Ton/da)
Generacin RS Barrido
(Ton/ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
8
9
2017
2018
10
2019
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.21
62.05
63.23
64.43
65.65
66.90
68.17
69.47
70.79
72.13
73.50
74.90
5782 Hab.
1.9 %
1 %
0.37 Kg/hab/da
Pgina 85
365 das
en Centros
0.013 ton/da
en Tiendas
0.008 ton/da
en Centros
0.006 ton/da
en Centros
0.008 ton/da
en
0.506 ton/da
del Servicio
0.17 ton/da
Poblacin
Hab.
GPc Kg/hab/da
Generaci
n de
RSD
ton/da
Generacin de
RS de Centros
Educativos,
Comercios, de
Salud,
Recreacionales y
Municipio ton/da
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5782.00
5891.86
6003.80
6117.88
6234.12
6352.56
6473.26
6596.25
6721.58
6849.29
6979.43
0.37
0.37
0.38
0.38
0.39
0.39
0.39
0.40
0.40
0.40
0.41
2.14
2.20
2.27
2.33
2.40
2.47
2.54
2.62
2.69
2.77
2.85
0.54
0.55
0.55
0.56
0.56
0.57
0.57
0.58
0.59
0.59
0.60
Generaci Recoleccion y
n RS
Transporte de
Barrido
Residuos
(Ton/da)
Slidos
Municipales
(ton/da)
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.21
2.85
2.92
2.99
3.07
3.15
3.23
3.31
3.39
3.48
3.57
3.66
Recoleccion y
Transporte de
Residuos
Slidos
Municipales
(ton/ao)
1,040.56
1,066.50
1,093.16
1,120.54
1,148.68
1,177.58
1,207.27
1,237.78
1,269.12
1,301.32
1,334.41
Pgina 86
5782 Hab.
1.9 %
1 %
Kg/hab/d
0.37 a
80.1 %
19.9 %
Generacin de Residuos
Educativos=
Generacin de Residuos
Comerciales=
Generacin de Residuos
Salud=
Generacin de Residuos
Recreacionales=
Generacin de Residuos
Municipio=
365 das
en Centros
0.013 ton/da
en Tiendas
0.008 ton/da
en Centros de
0.006 ton/da
en Centros
0.008 ton/da
en
0.506 ton/da
CUADRO N10
Pgina 87
Poblacin
Hab.
GPc
(Kg/hab/da)
Generacin
de RSD
(ton/da)
80.1 % de
Residuos
Slidos
Orgnicos
en RSD
(ton/da)
80% de RSO
en Centros
Recreacional
es (ton/da)
100% de
RSO en
Municipio
(ton/da)
Generacin
de Residuos
Slidos
Orgnicos
(ton/da)
Generaci
n de
Residuos
Slidos
Orgnicos
(ton/ao)
5,782
0.37
2.14
1.71
0.01
0.51
2.23
812.61
5,892
0.37
2.20
1.76
0.01
0.51
2.28
832.74
6,004
0.38
2.27
1.82
0.01
0.52
2.34
853.42
6,118
0.38
2.33
1.87
0.01
0.52
2.40
874.67
6,234
0.39
2.40
1.92
0.01
0.53
2.46
896.50
6,353
0.39
2.47
1.98
0.01
0.53
2.52
918.93
6,473
0.39
2.54
2.04
0.01
0.54
2.58
941.98
6,596
0.40
2.62
2.10
0.01
0.54
2.65
965.66
6,722
0.40
2.69
2.16
0.01
0.55
2.71
990.00
6,849
0.40
2.77
2.22
0.01
0.55
2.78
1,015.01
10
6,979
0.41
2.85
2.28
0.01
0.56
2.85
1,040.71
Pgina 88
CUADRO N
Ao
Poblacin
Hab.
GPc
(Kg/hab/da)
Generacin
de RSD
(ton/da)
19.9 % de
Residuos
Slidos
Inorgnicos
en RSD
(ton/da)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,782
5,892
6,004
6,118
6,234
6,353
6,473
6,596
6,722
6,849
6,979
0.37
0.37
0.38
0.38
0.39
0.39
0.39
0.40
0.40
0.40
0.41
2.14
2.20
2.27
2.33
2.40
2.47
2.54
2.62
2.69
2.77
2.85
0.43
0.44
0.45
0.46
0.48
0.49
0.51
0.52
0.54
0.55
0.57
Generaci Generaci
n de RS de n de RS de
Centros
Comercios
Educativos (ton/da)
(ton/da)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
Generacin
de RS de
Centros de
Salud
(ton/da)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
Pgina 89
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
80 % de Generaci Generaci
Residuos
n de
n de
Slidos
Residuos
Residuos
Inorgnico
Solidos
Solidos
s en
Inorgnico Inorgnico
Centros
s (ton/da) s (ton/ao)
Educativos
,
Comercios
y Salud
(ton/da)
0.02
0.45
163.30
0.02
0.46
167.92
0.02
0.47
172.67
0.02
0.49
177.55
0.02
0.50
182.58
0.02
0.51
187.75
0.02
0.53
193.07
0.02
0.54
198.55
0.02
0.56
204.18
0.02
0.58
209.97
0.02
0.59
215.94
5782 Hab.
1.9 %
1 %
0.37 Kg/hab/da
0.149 T/m3
Porcentaje de Materia
Organica
80.1 %
Porcentaje de Materia
Inorgnica
19.9 %
365 das
0.47 ton/m3
20 %
5 m
0.013 ton/da
0.008 ton/da
Pgina 90
0.006 ton/da
0.008 ton/da
0.506 ton/da
0.170 ton/da
Pgina 91
Poblacin
Hab.
Pgina 92
rea (ha)
acumulada
0.05
0.11
0.16
0.22
0.28
0.34
0.40
0.46
0.53
0.59
0.66
0.20
0.86
Software de costos.
b)
Equipo de cmputo.
c)
d)
Distrito de Luricocha
Personal Operativo
Personal Administrativo
Barrido y
Recolecci
n
Chofer
Administrad
or
Supervisor
Guardiana
Pgina 93
3.2.4
An
cuando
los
pobladores
de
este
distrito
hbitos
costumbres
por
ende
la
inadecuada
b)
c)
d)
No
existe
ambiental,
pblica
un
programa
manejo
propiciado
de
que
residuos
por
la
articule
slidos
educacin
y
Municipalidad
limpieza
y
dems
Instituciones.
La demanda de sensibilizacin es de un 100% de la poblacin
Pgina 94
Almacenamie
nto (ton/ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
197.65
199.62
201.62
203.64
205.67
207.73
209.81
211.90
214.02
216.16
218.33
1,040.56
1,066.50
1,093.16
1,120.54
1,148.68
1,177.58
1,207.27
1,237.78
1,269.12
1,301.32
1,334.41
812.61
832.74
853.42
874.67
896.50
918.93
941.98
965.66
990.00
1,015.01
1,040.71
163.30
167.92
172.67
177.55
182.58
187.75
193.07
198.55
204.18
209.97
215.94
Disposicin
Final (m3/ao)
2,656.74
2,721.56
2,788.15
2,856.56
2,926.83
2,999.03
3,073.20
3,149.40
3,227.69
3,308.12
3,390.77
5.3.1
Almacenamiento
(ton/da)
Almacenamiento
ton/ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
10
0.54
197.96
Pgina 95
5.3.2
5.3.3
Ao
Generacin RS
Barrido
(Ton/da)
Generacin
RS Barrido
(Ton/ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
Pgina 96
CUADRO N03
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.3.4
Recoleccin y Transporte
de RS Municipales
(ton/da)
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
Recoleccin y Transporte de
RS Municipales (ton/ao)
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
Pgina 97
5.3.6
se
describe a continuacin
Limitada capacitacin al personal administrativo y
financiero sobre el manejo adecuado de residuos
slidos municipales.
Inexistencia de campaas de sensibilizacin sobre
el pago de servicios y difusin de normas.
Carencia de monitoreo del servicio.
Carencia
de
software
equipo
de
cmputo
que
LURICOCH
A
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL OPERATIVO
Gerencia
Sub Gerencia de
Infraestructura
Asistente
Barrido y
Recoleccin
Chofer
Parques y
Vigilancia
Pgina 98
5.3.7
Almacenamie
nto (ton/ao)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Disposicin
Final (m3/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ao
Disposici
n Final
Pgina 99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
197.96
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
54.90
(ton/ao)
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
197.10
Orgnicos
(ton/ao)
Inorgnico
s
(ton/ao)
(m3/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
197.10
10
197.96
54.90
Pgina 100
5.4
DEMANDA
TOTAL
OFERTA OPTIMIZADA
(Oferta de la Situacin
Sin Proyecto)
DFICIT
5.4.1Brecha o Dficit:
Se ha elaborado la brecha o dficit por servicio, comparando
la demanda y el servicio prestado.
Pgina 101
DEMANDA
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
A
o
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
OFERTA
DEMAND
OPTIMIZA BRECH
BRECHA
A
OFERTA
DA
A
Demanda
Oferta
Oferta
Almacenami de Calles de Calles optimizad Brecha
ento de R.S. a Barrer a Barrer
a
(km./d
(ton/da)
(Km/da) (Km/da) (km./da)
a)
Almacenami
ento
(ton/da)
OFERTA
Oferta de
Almacenami
ento
(ton/da)
0.54
0.00
-0.54
3.97
1.09
1.64
-2.34
1449.05
596.78
-2045.83
0.55
0.00
-0.55
4.05
1.09
1.64
-2.41
1476.58
596.78
-2073.36
0.56
0.00
-0.56
4.12
1.09
1.64
-2.49
1504.64
596.78
-2101.41
0.57
0.00
-0.57
4.20
1.09
1.64
-2.57
1533.23
596.78
-2130.00
0.58
0.00
-0.58
4.28
1.09
1.64
-2.65
1562.36
596.78
-2159.13
0.59
0.00
-0.59
4.36
1.09
1.64
-2.73
1592.04
596.78
-2188.82
0.60
0.00
-0.60
4.44
1.09
1.64
-2.81
1622.29
596.78
-2219.06
0.62
0.00
-0.62
4.53
1.09
1.64
-2.89
1653.11
596.78
-2249.89
0.63
0.00
-0.63
4.62
1.09
1.64
-2.98
1684.52
596.78
-2281.30
Pgina 102
DEMANDA
Demanda
de Calles
a Barrer
(Km/ao)
OFERTA
OPTIMIZA
DA
BRECHA
Oferta
optimizad
Brecha
a
(km./ao
(Km/ao)
)
0.64
0.00
-0.64
4.70
1.09
1.64
-3.07
1716.53
596.78
-2313.30
0.65
0.00
-0.65
4.79
1.09
1.64
-3.16
1749.14
596.78
-2345.92
Pgina 103
5782 hab
365 das
=
=
=
=
=
=
0.13
0.08
0.61
0.17
0.08
0.51
ton/da
ton/da
ton/da
ton/da
ton/da
ton/da
1.58 ton/da
70%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
DEMANDA
Generaci
Generaci Generaci Recolecci Transpo
GPc
n de
Generaci
n de
n de
n de
rte de
Poblaci Kg/hab/d
RSD
n de RS
RSM
RSM
RSM
RSM
n Hab.
a
ton/da
ton/da
ton/da
ton/ao
ton/ao ton/ao
5782
0.37
2.14
0.92
3.06
1115.51
1115.51
1115.51
5892
0.374
2.20
0.94
3.15
1148.07
1148.07
1148.07
6004
0.377
2.27
0.97
3.24
1181.59
1181.59
1181.59
6118
0.381
2.33
1.00
3.33
1216.08
1216.08
1216.08
6234
0.385
2.40
1.03
3.43
1251.57
1251.57
1251.57
6353
0.389
2.47
1.06
3.53
1288.11
1288.11
1288.11
6473
0.393
2.54
1.09
3.63
1325.71
1325.71
1325.71
6596
0.397
2.62
1.12
3.74
1364.41
1364.41
1364.41
6722
0.401
2.69
1.15
3.85
1404.23
1404.23
1404.23
6849
0.405
2.77
1.19
3.96
1445.22
1445.22
1445.22
6979
0.409
2.85
1.22
4.08
1487.41
13112
1487.41
Pgina 104
1487.41
OFERTA
Recolec
cin
RSM
ton/da
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OFERTA
OPTIMIZ
ADA
BRECHA
Dficit
Transport Recolecci
e RSM
n RSM
ton/da
ton/da
0.54
-2.52
0.54
-2.61
0.54
-2.70
0.54
-2.79
0.54
-2.89
0.54
-2.99
0.00
-3.63
0.00
-3.74
0.00
-3.85
0.00
-3.96
0.00
-4.08
0
1
2
3
4
5
6
7
A Poblaci
o
n Hab.
200
9
5782
201
5892
0
201
6004
1
201
6118
2
201
6234
3
201
6353
4
201
6473
5
201
6596
OFERTA
BRECHA
Generacin total
RS Orgnico
Aprovechable
(ton/da) 75%
RS
Orgnico
Neto(ton/
da)
RS
Orgnico
(ton/da)
GPc
Kg/hab/
da
Generaci
n de
RSD
ton/da
Generaci
n de RS
ton/da
Generaci
n de
RSM
ton/da
Generacin
total de RS
Orgnicos
(ton/da)
80.10%
0.37
2.14
0.92
3.06
2.45
1.84
0.00
-1.84
0.374
2.20
0.94
3.15
2.52
1.89
0.00
-1.89
0.377
2.27
0.97
3.24
2.59
1.94
0.00
-1.94
0.381
2.33
1.00
3.33
2.67
2.00
0.00
-2.00
0.385
2.40
1.03
3.43
2.75
2.06
0.00
-2.06
0.389
2.47
1.06
3.53
2.83
2.12
0.00
-2.12
0.393
0.397
2.54
2.62
1.09
1.12
3.63
3.74
2.91
2.99
2.18
2.25
0.00
0.00
-2.18
-2.25
Pgina 105
6722
0.401
2.69
1.15
3.85
3.08
2.31
0.00
-2.31
6849
0.405
2.77
1.19
3.96
3.17
2.38
0.00
-2.38
6979
0.409
2.85
1.22
4.08
3.26
2.45
0.00
-2.45
Pgina 106
Barrido
(ton/ao)
Reaprovechamiento
Recoleccin
y Transporte Orgnicos Inorgnico
(ton/ao)
(ton/ao)
s (ton/ao)
Disposici
n Final
(m3/ao)
-153.85
-81.23
-923.81
-811.83
-164.09
-2102.21
-155.82
-84.14
-951.48
-831.94
-168.72
-2153.20
-157.82
-87.10
-979.89
-852.59
-173.49
-2205.58
-159.84
-90.11
-1009.07
-873.82
-178.40
-2259.38
-161.87
-93.18
-1039.02
-895.62
-183.46
-2314.64
-163.93
-96.31
-1069.79
-918.03
-188.65
-2371.41
-166.01
-99.50
-1101.37
-941.05
-194.00
-2429.73
-168.10
-102.76
-1133.81
-964.71
-199.50
-2489.65
-170.22
-106.07
-1167.12
-989.02
-205.16
-2551.20
-172.36
-109.44
-1201.33
-1014.00
-210.99
-2614.44
10
-174.53
-112.88
-1236.46
-1039.67
-216.98
-2679.41
Pgina 107
GRFICO N 1
Pgina 108
GRFICO N 3
oferta de servicios
Pgina 109
CUADRO N 8 metas
Unidad de
Medida
Indicadores/Metas
5.5
5.5.1
Ao 10
Almacenamiento
Ton/ao
218.33
Barrido
Ton/ao
184.48
Recoleccin-Transporte y Transferencia
Ton/ao
1,443.99
Ton/ao
1,039.67
Ton/ao
216.98
Disposicin final
m3/ao
2,679.41
01 Sistema implementado
Descripcin de la Alternativa 1
ALTERNATIVA 1
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y
BARRIDO DE CALLES
SUFICIENTE CAPACIDAD
OPERATIVA DE RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
Accin a1.1
Accin.
a1.2
Capacitacin en barrido y
almacenamiento.
Accin a1.3
Adquisicin de implementos y
equipo de almacenamiento pblico y
barrido.
Accin b1.1
Capacitacin de personal en
recoleccin y transporte.
Accin b1.2
Accin b1.3
Adquisicin de implementos y
equipos de recoleccin para el
Pgina 110
Adquisicin de un medio de
transporte y recoleccin.
Accin c1.1
Construccin de infraestructura de
Reaprovechamiento Manual
Accin c1.2
Accin c1.3
Capacitacin e implementacin de
personal tcnico en
Reaprovechamiento
Accin d1.1
Construccin de infraestructura de
disposicin manual
Accin d1.2
Adquisicin de equipamiento
adecuado para disposicin final
Accin d1.3
Accin e1.1
Accin e1.2
Accin e1.3
Accin e1.4
Implementacin de un sistema de
Monitoreo y supervisin del
servicio.
Accin f1.1
Implementacin de campaa de
sensibilizacin en buenas
prcticas de la poblacin
Accin f1.2
Implementacin de campaa de
difusin de normas y sanciones
EXISTENTE REAPROVECHAMIENTO
EFICIENTE GESTIN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADECUADAS PRCTICAS DE LA
POBLACIN
5.5.2 Alternativa 2:
ALTERNATIVA 1
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y
BARRIDO DE CALLES
Accin a1.1
Accin.
a1.2
Capacitacin en barrido y
almacenamiento.
Accin a1.3
Adquisicin de implementos y
equipo de almacenamiento pblico y
Pgina 111
SUFICIENTE CAPACIDAD
OPERATIVA DE RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
EXISTENTE REAPROVECHAMIENTO
EFICIENTE GESTIN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADECUADAS PRCTICAS DE LA
POBLACIN
Accin b1.1
Capacitacin de personal en
recoleccin y transporte.
Accin b1.2
Accin b1.3
Adquisicin de implementos y
equipos de recoleccin para el
personal.
Accin b1.4
Accin c1.1
Construccin de infraestructura de
Reaprovechamiento Manual
Accin c1.2
Accin c1.3
Capacitacin e implementacin de
personal tcnico en
Reaprovechamiento
Accin d1.1
Construccin de infraestructura de
disposicin manual
Accin d1.2
Adquisicin de equipamiento
adecuado para disposicin final
Accin d1.3
Accin e1.1
Accin e1.2
Accin e1.3
Accin e1.4
Implementacin de un sistema de
Monitoreo y supervisin del
servicio.
Accin f1.1
Implementacin de campaa de
sensibilizacin en buenas
prcticas de la poblacin
Accin f1.2
Implementacin de campaa de
difusin de normas y sanciones
Pgina 112
a) Alternativa 1:
Esta alternativa considera
transporte y recoleccin.
a.1)
la adquisicin de un medio de
Almacenamiento:
Ao
dficit
(ton/a
o)
Volume Volumen
dficit
n de RS de RS en
en
Densida
en
dficit en
(Kg/da d de RS dficit Lt/seman
)
suelto
(Lt)
a
frecuenci
a de
recolecci
n
/semana
N de
recipient
es de 20
litros a
cubrir
157
AO
1
-153,85
421,50
0,47
896,809
-6278
-155,82
426,92
0,47
908,330
-6358
-157,82
432,38
0,47
919,966
-6440
-159,84
-6522
437,91
0,47
931,719
total de
recipient
es a
adquirir
en la
duracin
del
proyecto
Pgina 113
161
-161,87
443,49
0,47
943,590
-6605
-163,93
449,12
0,47
955,579
-6689
-166,01
454,81
0,47
967,688
-6774
-168,10
460,56
0,47
979,918
-6859
-170,22
466,37
0,47
992,270
-6946
168
173
334
RECIPIENTES A ADQUIRIR
Almacenamiento
Cantidad de residuos a almacenar:
Densidad de residuos sueltos:
Volumen a almacenar:
Concepto
Recipientes en va pblica
Contenedores para instituciones
Contenedores de 1,5
0.59 ton/da
0.47 ton/m3
1.26 m3/da
Volumen
Total m3
Volumen m3
Cantidad
0.09
140
12.60
5.00
1.5
10
15.00
32.60
a.2)
Barrido:
atendida
desarrollar
de
de
la
manera
siguiente
manual,
manera:
con
El
personal
barrido
se
debidamente
Pgina 114
vas
asfaltada.
ambos
Por
lados
tanto
de
la
esta,
cantidad
as
de
como
las
personal
calle
con
que
no
se
equipamiento
correspondiente
cada
trabajador
est
Ao
Volumen
recolecta
do en el
Barrido
(ton/ao)
dficit de barrido
en Km/da
81,23
-4
84,14
-4,06
87,10
-4,11
90,11
-4,17
Pgina 115
93,18
-4,23
96,31
-4,29
99,50
-4,35
102,76
-4,41
106,07
-4,47
109,44
-4,53
10
112,88
-4,60
a.3.1)
por
presentar
una
topografa
sumamente
peculiar
de
zona
alto-andina.
Asimismo
por
la
distancia,
autopista
a
10
Carlos
minutos
de
Ch
Hiraoka
la
provincia
a
de
km
de
Huanta-
las
comunidades
que
se
pretende
dar
el
Pgina 116
servicio
estn
interconectadas
mediante
trochas
CUADRO N
VIAS DE ACCESO A LOCALIDADES A SER ATENDIDAS POR EL PROYECTO
PARTIDA
DESTINO
LONGITUD
TIPO DE VIA
TIEMPO
RECORRIDO
Ayacucho
Huanta
50.00kM
Asfaltado
45 Minutos
Huanta
Luricocha
6.00 Km
Asfaltado
10 Minutos
Luricocha
Pichiurara
3.5 Km
Trocha
Carrozable
5 Minutos
Luricocha
Intay
2.00 Km
Trocha
Carrozable
3 Minutos
Luricocha
Pampay
6.00 Km.
Trocha
Carrozable
10 Minutos
Luricocha
Pariza
2.00
Trocha
Carrozable
3 Minutos
Luricocha
Llanza
3.00 Km
Trocha
Carrozable
5 Minutos
Luricocha
Seccebamba
2.00 Km
Trocha
Carrozable
3 Minutos
Luricocha
Collana
3.00 Km
Trocha
Carrozable
5 Minutos
Luricocha
Yuraqaraqay
2.5 Km
Trocha
Carrozable
5 Minutos
Luricocha
Iscutacuq
2.00 Km
Carretera
Afirmada
3 Minutos
Pgina 117
es
mayoritariamente
rural
concentra
sus
Condiciones
encuentra
topogrficas:
en
vehculos
una
no
zona
El
de
futuro
pendiente,
convencionales
relleno
por
tendra
lo
sanitario
cual
el
dificultades
uso
para
se
de
el
con
proyecto
mejoramiento
importante
vehculos
de
a
las
alguno
vas.
considerar
transitar
por
que
Esto
por
el
indudablemente
los
dicha
contemple
daos
zona,
ms
que
asfaltado
ser
un
ocasiona
an
en
el
y/o
factor
a
caso
los
de
vehculos no convencionales.
Cantidad de residuos: la cantidad de residuos que se genera en un
da
es
de
3.10
tn/da
lo
cual
equivale
3.100
kg/da
Pgina 118
motocarro
tiene
necesitaramos
faena.
17
Mientras
capacidad
motocarros
que
una
de
carga
con
su
carreta
de
180
Kg.
respectivo
tirada
por
Es
decir,
personal
un
equino
por
tiene
de
la
localidad,
es
ms
recomendable
brindar
el
realizar
sus
labores
en
el
campo,
para
que
puedan
convencionales
ofrece
conclusin,
el
uso
de
vehculos
no
la
poblacin,
con
mayor
impacto
ambiental
slidos
se
plantea
la
necesidad
transporte de los
de
contar
con
un
generando
menores
gastos
de
recursos
econmicos.
En
Pgina 119
Cantidad de RS
generados a la mitad
de la semana (ton)
1131.34
3.100
10.85
1159.01
3.175
11.11
1187.42
3.253
11.39
1216.60
3.333
11.67
1246.55
3.415
11.95
1277.32
3.499
12.25
1308.90
3.586
12.55
1341.34
3.675
12.86
1374.65
3.766
13.18
1408.86
3.860
13.51
10
1443.99
3.956
13.85
o Contamos
con
un
acumulado
actual
de
residuos
a mitad
Pgina 120
conclusin
adquisicin
para
de
un
la
primera
vehculo
alternativa
camin
se
volquete
plantea
de
6X4
la
con
del
distrito
de
Luricocha,
cuyo
gasto
de
a.4)
Esta
Reaprovechamiento.
alternativa
contempla
el
reaprovechamiento
de
los
Pgina 121
para
almacn
de
residuos
inorgnicos
(reciclaje)
Construccin de un rea de clasificacin de residuos
orgnicos e inorgnicos (Patio de maniobras).
Construccin de composteras (estructura de proteccin y
camas de composicin)
Construccin de una caseta de vigilancia.
Construccin de un sanitario (bao).
Equipos y herramientas.
Personal
a.5)
Pgina 122
de
un
rea
administrativa
caseta
de
vigilancia de 45 m2.
Equipamiento (01 escritorio, 02 sillas, 01 estante)
Impermeabilizacin de celdas con arcilla compactada con
un espesor de 0,80.
Implementacin de un cerco vivo en todo el permetro.
Cierre de botadero generado antes de la construccin de
relleno sanitario.
Recuperacin del rea daada por los botaderos.
a.6)
que
comprende
software,
equipo
de
computo,
manuales, guas.
Un sistema de costeo que comprende: Software
de costos,
equipo de cmputo.
Personal
capacitado
sensibilizado
mediante
la
Pgina 123
comunicacin
servicio
mediante
de
rutas
trpticos,
vitrinas
horarios
y
del
campaas
de
difusin.
Programa especfico para incrementar la cultura de pago,
mediante
spot,
trpticos
informativos,
entrega
de
cartillas a vecinos.
Mejora de trato por parte de los trabajadores mediante
un curso de Relaciones Humanas al personal de limpieza
pbica.
i.
Esta
Alternativa 2:
contempla
el
alquiler
de
un
medio
de
transporte
dems
componentes
del
proyecto
mantienen
las
caractersticas de la alternativa.
Pgina 124
capital
de
tambin
debe
8horas
contratarse
un
chofer
abastecer
de
SI
X
NO
SI
NO
Pgina 125
X
X
C.
Anlisis de vulnerabilidad por Resilencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos
(por ejemplo, sistemas alternativos para la previsin del servicio) para
hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
SI
NO
X
debido
que
sostenible al proyecto:
La reduccin del
enfermedades
los
gasto
asociadas
beneficios
privado
la
en
obtenidos
la
hacen
atencin
de
gestin
de
inadecuada
con
de
programas
buenas
de
prcticas
produccin
agronmicas;
agrcola
que
las
Pgina 126
mejoras
ambientales
reflejarn
mejores
econmicos de la poblacin.
Incremento del valor del patrimonio
inmueble
ingresos
de
los
ejecucin
del
b) Impacto Sanitarios
Reduccin
del
riesgo
de
contagio
de
enfermedades
son
las
enfermedades
diarreicas,
parasitarias
implicar
la
mecanismos
de
respiratorias.
La
ejecucin
del
presente
reduccin
de
los
agentes
contagio
de
enfermedades,
proyecto
vectores
y/o
reflejndose
en
la
real
c) Impacto Ambiental
La adecuada disposicin de los residuos slidos evitar el
deterioro del medio ambiente y del entorno de vida, ya sea en
el paisaje, la flora y la fauna.
La instalacin de la planta de tratamiento de residuos slidos
orgnicos y reaprovechamiento de residuos inorgnicos, as
como los rellenos sanitarios generarn un impacto ambiental,
que deber ser mitigado de la siguiente manera:
Cuadro N Construccin de Planta de Tratamiento de Residuos
Slidos y Construccin de Relleno Sanitario
Mejorando la Gestin Integral de Residuos Slidos en Luricocha
Pgina 127
IMPACTO
MITIGACIN
COMPENSACIN
Impacto directo
sobre
Trabajos
exclusivos
Proyecto de reforestacin
poblacin
de reforestacin
en la zona
Movimiento de
tierras
Cobertura de
taludes
Prcticas ergonmicas
Erosin
Reforestacin
HIDROLOGA
Generacin de
Aguas Negras
Tratamiento de
percolacin con
encausamiento de
lixiviados a 01
poza
AIRE
Material particulado
Riego en zonas de
polvo
Implementacin de cerco
vivo
Generacin de ruido
Uso de
implementos de
seguridad
Impactos a la salud
del personal y
poblacin
Chequeos
mdicos
temporales
SUELO
SALUD
PBLICA Y
OCUPACIONAL
Programas de salud a
poblaciones con riesgo de
afectacin
HIDROLOGA
IMPACTO
MITIGACIN
Movimiento de
tierras
Utilizacin de
material extrado
Generacin de
lixiviados
Impermeabilizacin
con arcilla
Generacin de
Aguas Negras
Tratamiento de
percolacin con
encausamiento de
COMPENSACIN
Forestacin para elevar la
evapotranspiracin del
terreno
Pgina 128
Material particulado
AIRE
SALUD
PBLICA Y
OCUPACIONAL
Implementacin de cerco
vivo
Generacin de
biogs
Uso de chimeneas
de evacuacin y
quemado
Generacin de ruido
Cobertura diaria
Implementacin de cerco
vivo
Generacin de
olores
de residuos
Impactos a la salud
del personal y
poblacin
Cobertura diaria de
residuos.
Vectores de
contaminacin
Planes de control
de plagas y
vectores,
fumigacin
Programas de salud a
poblaciones con riesgo de
afectacin
IMPACTO
MITIGACIN
FLORA Y
FAUNA
Impacto directo
sobre poblacin
Aislamiento de
reas de trabajo
Reforestacin con
especies de la zona
SUELO
Movimiento de
tierras
Utilizacin de
material extrado
Implementacin de
cerco vivo
Erosin
COMPENSACIN
Reforestacin con
especies de la zona
HIDROLOGA
Generacin de
Aguas Negras y
lixiviados
Evaciacin de
aguas a los pozos
de lixiviados
SALUD
PBLICA Y
OCUPACIONAL
Impactos a la salud
Comunicacin
constante
Programas de salud a
poblaciones con riesgo
de afectacin
Pgina 129
Disminucin de la
vida til del relleno
sanitario
7. ANLISIS AMBIENTAL
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS.
a.
Identificacin
Inversin:
de
Impactos
Negativos
en
la
Etapa
de
De
acuerdo
al
diagnostico,
los
servicios
de:
Almacenamiento,
Recoleccin
y
Transporte,
Gestin
Administrativa
y
Financiera,
y
Prcticas
de
la
Poblacin, no generan impactos negativos relevantes, por
lo tanto el anlisis solo se enfocar para los servicios
de
Reaprovechamiento
y
para
Infraestructura
de
disposicin final.
7.1.1 IDENTIFICACIN DE IMPACTOS NEGATIVOS EN LA ETAPA DE
INVERSIN EJECUCIN DE OBRAS
Leve
Moderado
Magnitud
Efectos
Fuerte
Local
Componentes y variables
Ambientales
Espacio
Afectado
Regional
Por
cunto
tiempo?
Nacional
N
o
Permanente
Si
Transitorio
Identificacin de Impactos
Negativos
Medio Fsico
Suelo
La ejecucin de obras de infraestructura
de la Planta de Reaprovechamiento
manual demandar la utilizacin de
canteras?
Pgina 130
Medio Biolgico
Vegetacin
Se pierden especies vegetales
endmicas, protegidas o ejemplares
emblemticos?
La apertura de accesos, ocasionarn
daos sobre la vegetacin herbcea,
arbustiva y arbrea?
Fauna
Las condiciones de habitabilidad para
ciertas especies se modificarn? Se
causarn daos sobre madrigueras,
nidos, hbitat de vida silvestre, etc.?
Pgina 131
X
X
X
X
X
7.1.2 IDENTIFICACIN DE IMPACTOS NEGATIVOS EN LA ETAPA DE POSTINVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Leve
Moderado
Magnitud de
efectos
Fuerte
Local
Regional
N
o
Espacio
Afectado
Nacional
Componentes y variables
Ambientales
Si
Permanente
Transitorio
Por
cunto
tiempo?
Medio Fsico
Suelo
El almacenamiento de los RRSS podra
causar contaminacin de los suelos?
El transporte de los RRSS podra afectar
los suelos?
Se podra contaminar el suelo por la
operacin o mantenimiento de la Estacin
de transferencia?
Se podra contaminar el suelo por la
operacin o mantenimiento de la Planta
de Reaprovechamiento mecanizado?
Se podra contaminar el suelo por la
operacin o mantenimiento de la Planta
de Reaprovechamiento manual?
X
X
X
Pgina 132
X
X
X
X
X
Pgina 133
X
X
X
X
X
X
X
Pgina 134
MEDIO FSICO
SUELO
AGUA
ITEM
MEDIDA
El material de la cantera ser explotado para las obras de infraestructura del relleno
sanitario siempre y cuando estn disponibles en cantidad suficiente, de no ser el caso
se deber prever la provisin de otra cantera considerando el tem 1, a fin de evitar
una sobreexplotacin.
7
8
AIRE
9
10
FLORA Y FAUNA
SOCIOECONMICO Y
CULTURAL
11
12
MEDIO FSICO
SUELO
ITE
M
1
2
MEDIDA
Los depsitos que se utilizarn debern ser de tamaos adecuados a la cantidad de
residuos que se generan en el punto crtico determinado.
Utilizar vehculos adecuados que permitan que los RRSS no se esparzan por la va pblica
Pgina 135
3
4
5
AGUA
8
9
10
11
AIRE
12
13
14
15
FLORA Y FAUNA
16
17
SOCIOECONMICO Y
CULTURAL
18
19
20
21
22
Pgina 136
23
Recoger de los establecimientos de salud, solo los residuos hospitalarios tratados y los
punzocortantes los envases adecuados
Dotar a los trabajadores encargados del reaprovechamiento manual de RRSS, los
implementos de seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes,
etc).
24
Dotar a los trabajadores encargados del relleno sanitario de RRSS, los implementos de
seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc).
25
26
27
PAISAJE
28
CRONOGRAMA DE ACCIONES
PROGRAMACIN DE ACCIONES DE ALTERNATIVA 1
FASES
FASE I
FASE II
ACTIVIDADES
PRE INVERSIN
DURACIN
1 ao
1. Estudios de Prefactibilidad
3 meses
3 meses
4 meses
INVERSIN
1 ao
Almacenamiento y Barrido
1. Adquisicin de equipo e implementos de seguridad
2 meses
Recoleccin y Transporte
1. Adquisicin de camin volquete
3 meses
Tratamiento y Reaprovechamiento
1. Construccin de Planta de Tratamiento de Residuos Slidos
4 meses
Disposicin Final
1. Construccin de relleno sanitario
4 meses
4 meses
Pgina 137
4 meses
2 meses
FASE III
1. Diseo de programas
6 meses
POST INVERSION
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
4. Desarrollo de Capacidades
10 aos
ACTIVIDADES
PRE INVERSIN
DURACIN
1 ao
1. Estudios de Prefactibilidad
3 meses
3 meses
INVERSIN
1 ao
2 meses
4 meses
4 meses
10 aos
2. Redistribucin de personal
4 meses
4 meses
6 meses
Pgina 138
6 meses
2 meses
2 meses
6 meses
2 meses
3. Reasignacin de personal
2 meses
4. Clausura de botadero
4 meses
8 meses
4 meses
2 meses
4 meses
4 meses
4 meses
6 meses
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
Pgina 139
AO 0
FASE
2 4 6 8 10 12 1 2 5 6 .. 9 10
I. PRE INVERSIN
1. Estudios de Impacto Ambiental y Prefactibilidad
2. Elaboracin del Expediente Tcnico
3. Autorizaciones oficiales y de financiamiento
II. INVERSIN
Almacenamiento y barrido
1. Adquisicin de Equipos e implementos de seguridad.
Recoleccin y transporte
1. Adquisicin de Camin Volquete.
2. Alquiler de unidad de transporte y recoleccin de residuos slidos.
Tratamiento y Reaprovechamiento
1. Construccin de Planta de Tratamiento de Residuos Slidos
Disposicin final
1. Construccin de relleno sanitario
Gestin Administrativa, Tcnica y Financiera
1. Diseo de un plan de capacitacion en temas administrativos
Ao 1- 10
Pgina 140
1
2 3 6 8 0
I. PRE INVERSIN
1. Estudios de Prefactibilidad
2. Elaboracin del Expediente Tcnico
3. Autorizaciones oficiales y de financiamiento
INVERSIN
Mejoramiento del almacenamiento y barrido
Pgina 141
Ao 1- 10
1
.
1
2 1 2 5 6 . 9 0
Pgina 142
Pgina 143
COSTOS
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
DESCRIPCION
UNIDAD METRADO
PRECIO
PRECIO
PARCIAL
(S/.)
(S/.)
und.
20
200.00
4,000.00
und.
10
350.00
3,500.00
Recogedores de metal
und.
18
6.50
117.00
Escobas
und.
36
10.00
360.00
Bolsas Plsticas
und.
15,000
0.54
8,100.00
und.
220.00
1,320.00
Equipos de Proteccin
Overoles
und.
60.00
360.00
Chalecos Reflectivos
und.
36.00
216.00
Zapatos de Seguridad
und.
40.00
240.00
Guantes Protex
und.
90
8.50
765.00
und.
72
18.00
1,296.00
und.
36
28.50
1,026.00
und.
36
14.50
522.00
Lentes Protectores
und.
18
5.90
106.20
Polos
und.
21.00
126.00
10
Conos de Seguridad
und.
10.00
60.00
11
Gorros
und.
10.00
60.00
COSTO DIRECTO
22,174.20
Pgina 144
DESCRIPCION
UNIDAD METRADO
PRECIO
PRECIO
PARCIAL
(S/.)
(S/.)
01.00.00.00
CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION,
PREPARACION Y MANIOBRAS
01.01.00.00
Patio de Maniobras
Est.
500.00
500.00
01.02.00.00
Est.
500.00
500.00
01.03.00.00
Est.
500.00
500.00
Est.
500.00
500.00
02.01.00.00
Caseta Demostrativa
Est.
5,000.00
5,000.00
02.02.00.00
Est.
3,000.00
3,000.00
02.03.00.00
Est.
3,000.00
3,000.00
Est.
4,000.00
4,000.00
Composteras
Est.
10,000.00
10,000.00
03.02.00.00 Lombriceras
04.00.00.00 MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Est.
10,000.00
10,000.00
04.01.00.00
Est.
3,500.00
3,500.00
Vivero Forestal
Est.
1,500.00
1,500.00
05.01.00.00
Est.
15,000.00
15,000.00
Medidas de Mitigacin
COSTO DIRECTO
57,000.00
MATERIALES
60.00
34,200.00
MANO DE OBRA
30.00
17,100.00
60.00
10,260.00
40.00
6,840.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
10.00
5,700.00
Pgina 145
DESCRIPCION
UNIDAD METRADO
PRECIO
PRECIO
PARCIAL
(S/.)
(S/.)
01.00.00.00
CONSTRUCCION
ADMINISTRATIVAS
SANITARIAS
DE
E
CASETAS
INSTALACIONES
01.01.00.00
Caseta Administrativa
Est.
25,000.00
25,000.00
01.02.00.00
Caseta de Control
Est.
3,000.00
3,000.00
01.03.00.00
Reservorio de Agua
Est.
3,000.00
3,000.00
01.04.00.00
Tanque Sptico
Est.
2,000.00
2,000.00
01.05.00.00
Pozo Percolador
Est.
2,000.00
2,000.00
01.06.00.00
Est.
5,000.00
5,000.00
01.07.00.00
Est.
20,000.00
20,000.00
Est.
12,000.00
12,000.00
02.01.00.00
Est.
56,871.07
56,871.07
Va de acceso Exterior
Est.
11,374.21
11,374.21
03.01.00.00
Construcciones en Trincheras
Est.
50,000.00
50,000.00
03.02.00.00
Est.
3,000.00
3,000.00
Est.
44,000.00
44,000.00
04.01.00.00
Mobilirario
Est.
1,000.00
1,000.00
04.02.00.00
Est.
2,000.00
2,000.00
Est.
1,000.00
1,000.00
05.01.00.00
Est.
500.00
05.02.00.00 Medicamentos
06.00.00.00 IMPACTO AMBIENTAL
Est.
250.00
Est.
5,000.00
06.01.00.00
Est.
15,000.00
Medidas de Mitigacin
COSTO DIRECTO
4.
500.00
250.00
5,000.00
15,000.00
261,995.28
MATERIALES
60.00
157,197.17
MANO DE OBRA
30.00
78,598.58
MO CALIFICADA
60.00
47,159.15
MO NO CALIFICADA
40.00
31,439.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
10.00
26,199.53
Pgina 146
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD METRADO
PRECIO
PRECIO
PARCIAL
(S/.)
01.00.00.00
01.01.00.00
(S/.)
Ha
6.32
0.00
TOTAL PRESUPUESTO
5.
ITEM
0.00
0.00
PRECIO
PARCIAL
01.00.00.00
01.01.00.00
(S/.)
(S/.)
400,000.00
400,000.00
MAQUINARIA
Compra de Camin Volquete 6x4 de 10m3
Est.
TOTAL PRESUPUESTO
400,000.00
5.1 COSTOS DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 8 M3
DESCRIPCION
UNIDAD METRADO
ITEM
PRECIO
PRECIO
PARCIAL
(S/.)
01.00.00.00
01.01.00.00
(S/.)
ALQUILER DE MAQUINARIA
Camin Volquete 6x4 380
Est.
420,375.00
TOTAL PRESUPUESTO
420,375.00
420,375.00
Pgina 147
Pgina 148
1.1
1.1.1.
1.1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
Categora
Unidad de
Medida
Precio
Unitario
(S/.)
Canti
dad
Total
(S/.)
ALMACENAMIENTO Y
BARRIDO
Equipamiento
Adquisicin de Equipos e
Implementos de Seguridad
Bienes Nacionales
Anexo
22,174
22,174
TRATAMIENTO Y
REAPROVECHAMIENTO
Construccin de Planta de
Tratamiento de Residuos
Slidos
Presupuesto (S/.)
Ao
1
0.
22,174.20
00
Ao 0
Materiales
Bienes Nacionales
Anexo
34,200
34,200
34,200.00
1.2.1.2
Mano de Obra No
Calificada
anexo
6,840
6,840
6,840.00
1.2.1.3
Anexo
10,260
10,260
10,260.00
1.2.1.4
Anexo
5,700
5,700
1.3.1
Equipos y Herramientas
RECOLECCION Y
TRANSPORTE
Equipamiento
1.3.1.1
1.3
Unidad
400,000
400,000
0.0
0
0.
00
0.0
0
0.
00
0.00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.0
0
0.
00
0.0
0
0.
00
400,000.00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.0
0
0.
00
0.0
0
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
400,000.00
261,995.28
400,000.00
DISPOSICION FINAL
1.4.1
Construccin de Relleno
Sanitario
1.4.1.1
Adquisicin de Terreno
Bienes Nacionales
Anexo
0.00
1.4.1.2
Materiales
Anexo
157,197
157,197
157,197.17 0.00
1.4.1.3
anexo
31,439
31,439
31,439.43
1.4.1.4
Anexo
47,159
47,159
47,159.15
1.4.1.5
Equipos y Herramientas
Bienes Nacionales
Mano de Obra No
Calificada
Mano de Obra
Calificada
Bienes Nacionales
Anexo
26,200
26,200
26,199.53
1.5
GESTION ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y FINANCIERA
1.5.1
Diseo de un plan de
capacitacion en tema
administrativos
18,000.00
1.5.1.1
Taller
Costos Indirectos
Taller
300
300
300.00
1.5.1.2
Materiales de consumo
Bienes Nacionales
Kit
500
500
500.00
1.5.1.3
Servicio de movilidad
Costo Indirectos
servicio
200
200
200.00
Pgina 149
Ao Ao Ao
7
8
9
0.
0.
0.
0.00
00
00
00
0.
00
1.4
Ao 6
5,700.00
400,000.00
Bienes Importados
Ao Ao
4
5
0.0
0.
0
00
22,174.20
57,000.00
Mano de Obra
Calificada
Bienes Nacionales
Ao
Ao
2
3
0.0
0.
0
00
0.
00
0.00 0.00
0.0
0
0.
00
0.00 0.00
0.0
0
0.
00
0.00
0.00
0.
00
0.
00
0.
00
Servicios de consultoria
Tasa de Cuarta
Categoria
Consultoriames
5,000
5,000
5,000.00
Diseo de un plan de
capacitacion en tema
financiero
1.5.2.1
Taller
Costos Indirectos
Taller
300
300
300.00
1.5.2.2
Materiales de consumo
Bienes Nacionales
Kit
500
500
500.00
1.5.2.3
Servicio de movilidad
Costo Indirectos
Pasaje
200
200
200.00
Servicios de consultoria
Tasa de Cuarta
Categoria
Consultoriames
5,000
5,000
1.5.2.4
1.5.3
5,000.00
Estudio de optimizacion de
rutas
1.5.3.1
Taller
Costos Indirectos
Taller
300
300
300.00
1.5.3.2
Materiales de consumo
Bienes Nacionales
Kit
500
500
500.00
1.5.3.3
Servicio de movilidad
Costo Indirectos
Pasaje
200
200
200.00
1.5.3.4
Servicios de consultoria
Tasa de Cuarta
Categoria
Consultoriames
5,000
5,000
5,000.00
1.6
ANALISIS DE
SENSIBILIZACION Y
CAPACITACION
33,680.00
1.6.2
Diseos de programas
33,680.00
1.6.2.1
1.6.2.2
Difusion y sensibilizacion a la
Costos Indirectos
poblacion
Sensibilizacion de pago de Costos Indirectos
servicio
Servicio-vez
13,840
13,840
13,840.00
Servicio-vez
19,840
19,840
19,840.00
792,849.48
0.
00
0.0
0
0.
00
0.0
0
0.
00
0.00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.0
0
0.
00
0.0
0
0.
00
400,000.00
0.
00
0.
00
0.
00
1.7
COSTO DIRECTO
1.8
79,284.95
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
UTILIDAD 10%
EXPEDIENTE TECNICO 5%
SUPERVISION 5%
SUB TOTAL
IGV 19%
79,284.95
39,642.47
39,642.47
1,030,704.32
195,833.82
1,226,538.15 0.00
Pgina 150
0.00 0.00
0.00 0.00
2.1
2.1.
Personal Obrero (03)
2
2.1.
Personal de Limpieza
3
2.1. Lubricantes, aceites,
4
filtros, grasas y otros
2.1.
Repuesto (Llantas)
5
2.1.
Combustible
6
Total
(S/.)
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Bienes
Importados
Bienes
Importados
2.2.
Personal Obrero (15)
2
2.2. Personal de Limpieza
3
(01)
2.2.
Servicios Bsicos
4
Costos
Indirectos
2.3.
Personal Obrero (03)
2
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.0 248,820.
0
00
248,820.
00
248,820
7,200.00 7,200.00
7,200.00
7,200
21,600.0
0
21,600.0
0
21,600
12
7,200
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
Person
a-mes
1,800
12
21,600
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
Person
a-mes
600
12
7,200
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00 7,200.00
7,200.00
7,200
450
12
5,400
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00 5,400.00
5,400.00
5,400
1,788
1,788
1,788.00
1,788.00
1,788.00
1,788.00
1,788.00
1,788.00
1,788.00 1,788.00
1,788.00
1,788
17,13
6
12
205,63
2
205,632.00
205,632.00
205,632.00
205,632.00
205,632.00
205,632.00
205,632.0 205,632.
0
00
205,632.
00
205,632
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.0
0
42,000.0
0
42,000
21,600.00
Person
a-mes
1,200
12
14,400
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.0
0
14,400.0
0
14,400
Person
a-mes
1,200
12
14,400
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.0
0
14,400.0
0
14,400
Person
a-mes
600
12
7,200
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00 7,200.00
7,200.00
7,200
Estima
domes
500
12
6,000
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00
6,000
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.0
0
49,200.0
0
49,200
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
DEL RELLENO
SANITARIO
2.3.
Personal Tcnico (01)
1
Ao
0
600
Estima
do-vez
Estima
do-vez
Estima
Combustible domes
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Presupuesto (S/.)
Person
a-mes
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SLIDOS
2.2.
Personal Tcnico (01)
1
2.3
Unidad Preci Ca
de
o
ntid
Medida Unitar ad
io
(S/.)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
CAMION VOLQUETE
2.1.
Personal Tcnico (01)
1
2.2
Categora
Person
a-mes
1,200
12
14,400
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.0
0
14,400.0
0
14,400
Person
a-mes
1,800
12
21,600
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.0
0
21,600.0
0
21,600
Pgina 151
Mano de
Obra No
Calificada
Person
a-mes
600
12
7,200
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00 7,200.00
7,200.00
7,200
2.3.
Servicios Bsicos
4
Costos
Indirectos
Estima
domes
500
12
6,000
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00
6,000
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.0 404,160.
0
00
404,160.
00
404,160
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Difusion y
2.4.
sensibilizacion a la
1
poblacion
Difusion y
2.4.
sensibilizacion de
2
pago de servicio
PLAN DE MANEJO
2.5
AMBIENTAL
2.4
Costos
Indirectos
Costos
Indirectos
Costos
Indirectos
Estima
domes
Estima
domes
Estima
domes
13,84
0
12
166,08
0
166,080.00
166,080.00
166,080.00
166,080.00
166,080.00
166,080.00
166,080.0 166,080.
0
00
166,080.
00
166,080
19,84
0
12
238,08
0
238,080.00
238,080.00
238,080.00
238,080.00
238,080.00
238,080.00
238,080.0 238,080.
0
00
238,080.
00
238,080
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000
768,180.00
768,180.00
768,180.00
768,180.00
768,180.00
2,000
12
24,000
2.6
COSTO DIRECTO
768,180.00
2.7
GASTOS
GENERALES 10%
2.8
SUPERVISION 5%
2.9
SUB TOTAL
2.1
0
IGV 19%
76,818.0
76,818.0
76,818.0
76,818.0
76,818.0
76,818.0
0
0
0
0
0
0
38,409.0
38,409.0
38,409.0
38,409.0
38,409.0
38,409.0
0
0
0
0
0
0
883,407.
883,407.
883,407.
883,407.
883,407.
883,407.
00
00
00
00
00
00
167,847.
167,847.
167,847.
167,847.
167,847.
167,847.
33
33
33
33
33
33
1,051,254.3 1,051,254.3 1,051,254.3 1,051,254.3 1,051,254.3 1,051,254.3
3
3
3
3
3
3
II
TOTAL POST
INVERSION
Pgina 152
768,180.0 768,180.
0
00
76,818.
76,81
00
8.00
38,409.
38,40
00
9.00
883,407
883,4
.00
07.00
167,847
167,8
.33
47.33
1,051,254. 1,051,25
33
4.33
768,180.
768,180
00
76,818.
76,81
00
38,409.
38,40
00
883,40
883,4
7.00
167,84
167,8
7.33
1,051,25 1,051,25
4.33
1.1
ALMACENAMIEMTO Y BARRIDO
1.1.1.
Equipamiento
1.1.1.1
1.2
TRATAMIENTO Y
REAPROVECHAMIENTO
1.2.1
1.2.1.1
Materiales
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
Equipos y Herramientas
1.3
RECOLECCION Y TRANSPORTE
1.3.1
Equipamiento
1.3.1.1
1.4
DISPOSICION FINAL
1.4.1
1.4.1.1
Adquisicin de Terreno
1.4.1.2
Materiales
1.4.1.3
1.4.1.4
Categora
Unidad de
Medida
Bienes
Anexo
Nacionales
Precio Unitario
(S/.)
Cantidad
22,174
Total
(S/.)
22,174
Presupuesto (S/.)
Ao Ao Ao Ao Ao
Ao Ao
Ao 0
Ao 6
1
2
3
4
5
7
8
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
22,174.20
0.00
00
00
00
00
00
00
00
22,174.20
79,800.00
Bienes
Nacionales
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra
Calificada
Bienes
Nacionales
Anexo
57,000
57,000
57,000.00
anexo
6,840
6,840
6,840.00
Anexo
10,260
10,260
10,260.00
Anexo
5,700
5,700
5,700.00
420,375.00
Bienes
Unidad
Importados
420,375
420,375
Anexo
Anexo
157,197
157,197
anexo
31,439
31,439
31,439.43
Anexo
47,159
47,159
47,159.15
Pgina 153
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
420,375.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
420,375.00
261,995.28
Bienes
Nacionales
Bienes
Nacionales
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra
Calificada
Ao Ao
9
10
0.
0.
00
00
420,375.00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.00
0.00
157,197.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
Equipos y Herramientas
1.5
1.5.1
1.5.1.1
Taller
1.5.1.2
Materiales de consumo
1.5.1.3
Servicio de movilidad
1.5.1.4
Servicios de consultoria
1.5.2
1.5.2.1
Taller
1.5.2.2
Materiales de consumo
1.5.2.3
Servicio de movilidad
1.5.2.4
Servicios de consultoria
1.5.3
Bienes
Anexo
Nacionales
26,200
26,200
26,199.53
18,000.00
Costos
Indirectos
Bienes
Nacionales
Costo
Indirectos
Tasa de
Cuarta
Categoria
Costos
Indirectos
Bienes
Nacionales
Costo
Indirectos
Tasa de
Cuarta
Categoria
Taller
300
300
300.00
Kit
500
500
500.00
Serviciovez
200
200
200.00
5,000
5,000
Taller
300
300
300.00
Kit
500
500
500.00
Serviciovez
200
200
200.00
5,000
5,000
Taller
300
300
300.00
Kit
500
500
500.00
Serviciovez
200
200
200.00
5,000
5,000
Consultoriames
Consultoriames
0.
00
0.
00
0.
00
0.00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
420,375.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
5,000.00
Taller
1.5.3.2
Materiales de consumo
1.5.3.3
Servicio de movilidad
1.5.3.4
Servicios de consultoria
1.6
ANALISIS DE SENSIBILIZACION Y
CAPACITACION
20,000.00
1.6.2
Diseos de programas
20,000.00
1.6.2.2
0.
00
5,000.00
1.5.3.1
1.6.2.1
0.
00
1.7
COSTO DIRECTO
1.8
Costos
Indirectos
Costos
Indirectos
Consultoriames
Serviciovez
Serviciovez
5,000.00
10,000
10,000
10,000.00
10,000
10,000
10,000.00
822,344.48
82,234.45
Pgina 154
UTILIDAD 10%
EXPEDIENTE TECNICO5%
82,234.45
41,117.22
1.11
SUPERVISION 5%
41,117.22
1.12
SUB TOTAL
1.13
IGV 19%
1,069,047.
82
203,119.09
0.00 0.00
2.1
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
CAMION VOLQUETE
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
Categora
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Personal Obrero (04)
Obra No
Calificada
Mano de
Personal de Limpieza
Obra No
Calificada
Lubricantes, aceites, filtros, Bienes
grasas y otros
Importados
Bienes
Respuesto (Llantas)
Importados
2.1.6
Combustible
2.2
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SLIDOS
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Servicios Bsicos
Combustible
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Costos
Indirectos
Unidad
de
Medida
Precio
Unitario
(S/.)
Canti
dad
Total
(S/.)
Presupuesto (S/.)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
301,420.0 301,420.
0
00
301,420.
00
301,420
.00
Ao 9
Ao 10
301,420.
00
301,42
0.00
7,200.00 7,200.00
7,200.00
7,200.0
0
7,200.00
7,200.00
7,200.
00
21,600.0
0
21,600.0
0
21,600.
00
21,600.0
21,600.0 21,600.0
21,600.00
0
0
0
21,600.0
0
21,600
.00
7,200.0
0
7,200.00
7,200.00
7,200.
00
5,400.00
5,400.00
2,980.00
Personames
600
12
7,200
Personames
1,800
12
21,600
Personames
600
12
7,200
7,200.00 7,200.00
7,200.00
450
12
5,400
5,400.00 5,400.00
5,400.00
2,980
2,980
2,980.00 2,980.00
2,980.00
257,040
257,040.0 257,040.
0
00
257,040.
00
5,400.0
0
2,980.0
0
257,040
.00
42,000.00
42,000.0
0
42,000.0
0
Estimadovez
Estimadovez
Estimadomes
21,420
12
21,600.00
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,980.00
257,040.
00
5,400.
00
2,980.
00
257,04
0.00
42,000.
00
42,000.0
42,000.0 42,000.0
42,000.00
0
0
0
42,000.0
0
42,000
.00
Personames
1,200
12
14,400
14,400.00
14,400.0
0
14,400.0
0
14,400.
00
14,400.0
14,400.0 14,400.0
14,400.00
0
0
0
14,400.0
0
14,400
.00
Personames
1,200
12
14,400
14,400.00
14,400.0
0
14,400.0
0
14,400.
00
14,400.0
14,400.0 14,400.0
14,400.00
0
0
0
14,400.0
0
14,400
.00
Personames
600
12
7,200
7,200.00 7,200.00
7,200.00
7,200.0
0
7,200.00
7,200.00
7,200.
00
Estimadomes
500
12
6,000
6,000.00 6,000.00
6,000.00
6,000.0
0
6,000.00
6,000.00
6,000.
00
Pgina 155
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL
RELLENO SANITARIO
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Servicios Bsicos
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Difusion y sensibilizacion a
la poblacion
Difusion y sensibilizacion
de pago de servicio
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
Medidas de mitigacion y
contingencia
2.6
COSTO DIRECTO
2.7
GASTOS GENERALES
10%
2.8
SUPERVISION 5%
2.9
SUB TOTAL
2.10
IGV 19%
II
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Costos
Indirectos
49,200.00
49,200.0
0
49,200.0
0
49,200.
00
49,200.0
49,200.0 49,200.0
49,200.00
0
0
0
49,200.0
0
49,200
.00
Personames
1,200
12
14,400
14,400.00
14,400.0
0
14,400.0
0
14,400.
00
14,400.0
14,400.0 14,400.0
14,400.00
0
0
0
14,400.0
0
14,400
.00
Personames
1,800
12
21,600
21,600.00
21,600.0
0
21,600.0
0
21,600.
00
21,600.0
21,600.0 21,600.0
21,600.00
0
0
0
21,600.0
0
21,600
.00
Personames
600
12
7,200
7,200.00 7,200.00
7,200.00
7,200.0
0
7,200.00
7,200.00
7,200.
00
Estimadomes
500
12
6,000
6,000.00 6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
404,160.0 404,160.
0
00
166,080.0 166,080.
0
00
238,080.0 238,080.
0
00
24,000.0
24,000.00
0
24,000.0
24,000.00
0
820,780.0 820,780.
0
00
82,078.
82,07
00
8.00
41,039.
41,03
00
9.00
943,89
943,8
7.00
97.00
179,34
179,3
0.43
40.43
1,123,237 1,123,23
.43
7.43
404,160.
00
166,080.
00
238,080.
00
24,000.0
0
24,000.0
0
820,780.
00
82,078.
00
41,039.
00
943,89
7.00
179,34
0.43
1,123,23
7.43
404,160.
00
166,080.
00
238,080.
00
24,000.0
0
24,000.0
0
820,780.
00
82,078
.00
41,039
.00
943,89
7.00
179,34
0.43
1,123,23
7.43
404,160.
00
166,080.
00
238,080.
00
24,000.0
0
24,000.0
0
820,780.
00
82,078.
00
41,039.
00
943,89
7.00
179,34
0.43
1,123,23
7.43
Costos
Indirectos
Costos
Indirectos
Estimadomes
Estimadomes
Costos
Indirectos
Estimadomes
13,840
19,840
2,000
12
12
12
166,080
238,080
24,000
TOTAL POST
INVERSION
Pgina 156
6,000.0
0
404,160
.00
166,080
.00
238,080
.00
24,000.
00
24,000.
00
820,780
.00
82,07
8.00
41,03
9.00
943,8
97.00
179,3
40.43
1,123,2
37.43
6,000.
00
404,16
0.00
166,08
0.00
238,08
0.00
24,000
.00
24,000
.00
820,78
0.00
82,0
78.00
41,0
39.00
943,
897.00
179,
340.43
1,123,
237.43
FASE DE INVERSION
Productos / Metas
ETAPA DE INVERSION
AO 0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
AO 6
AO AO AO AO
7
8
9
10
1.1
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
22,174.20 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2
TRATAMIENTO Y REAPROVECHAMIENTO
57,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3
RECOLECCION Y TRANSPORTE
400,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
1.4
DISPOSICION FINAL
261,995.28 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5
18,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.6
ANALISIS DE SENSIBILIZACION Y
CAPACITACION
33,680.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.7
COSTO DIRECTO
792,849.48 0.00
0.00
0.00
0.00
1.8
79,284.95 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.9
UTILIDAD 10%
79,284.95 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.10
EXPEDIENTE TECNICO 5%
39,642.47 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.11
SUPERVISION 5%
39,642.47 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 157
SUB TOTAL
1.13
IGV 19%
1,030,704.32 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
195,833.82 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,226,538.15 0.00
0.00
0.00
0.00
Productos / Metas
2.1
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
CAMION VOLQUETE
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
248,820.00
2.2
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SLIDOS
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
2.3
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL
RELLENO SANITARIO
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
2.4
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
2.5
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
2.6
COSTO DIRECTO
768,180.00
768,180.00
768,180.00
768,180.00
768,180.00
768,180.00
768,180.00
768,180.00
768,180.00
768,180.00
2.7
76,818.00
76,818.00
76,818.00
76,818.00
76,818.00
76,818.00
76,818.00
76,818.00
76,818.00
76,818.00
2.8
SUPERVISION 5%
38,409.00
38,409.00
38,409.00
38,409.00
38,409.00
38,409.00
38,409.00
38,409.00
38,409.00
38,409.00
2.9
SUB TOTAL
883,407.00
883,407.00
883,407.00
883,407.00
883,407.00
883,407.00
883,407.00
883,407.00
883,407.00
883,407.00
167,847.33
167,847.33
167,847.33
167,847.33
167,847.33
167,847.33
167,847.33
167,847.33
167,847.33
167,847.33
Pgina 158
1,051,254.33
1,051,254.3
3
1,051,254.33
1,051,254.3
3
1,051,254.3
3
1,051,254.3
3
1,051,254.3
3
1,051,254.3
3
1,051,254.3
3
1,051,254.33
FASE DE INVERSION
Productos / Metas
ETAPA DE INVERSION
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1.1
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
22,174.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2
TRATAMIENTO Y
REAPROVECHAMIENTO
79,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3
RECOLECCION Y TRANSPORTE
420,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420,375.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4
DISPOSICION FINAL
261,995.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5
GESTION ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y FINANCIERA
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.6
ANALISIS DE SENSIBILIZACION Y
CAPACITACION
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.7
COSTO DIRECTO
822,344.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420,375.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1.8
41,117.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.9
UTILIDAD 10%
82,234.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.10
EXPEDIENTE TECNICO 5%
82,234.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 159
SUPERVISION 5%
1.12
SUB TOTAL
1.13
IGV 19%
41,117.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,069,047.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203,119.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,272,166.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420,375.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
OPERACIN Y
2.1 MANTENIMIENTO DE CAMION
VOLQUETE
301,420.00
301,420.00
301,420.00
301,420.00
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE PLANTA
2.2
DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SLIDOS
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
OPERACIN Y
2.3 MANTENIMIENTO DEL
RELLENO SANITARIO
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
820,780.00
820,780.00
820,780.00
820,780.00
82,078.00
82,078.00
82,078.00
82,078.00
82,078.00
2.8 SUPERVISION 5%
41,039.00
41,039.00
41,039.00
41,039.00
41,039.00
943,897.00
943,897.00
943,897.00
943,897.00
2.4
AO 5
AO 6
301,420.00 301,420.00
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
301,420.00
301,420.00
301,420.00
301,420.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
404,160.00 404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
404,160.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
820,780.00 820,780.00
820,780.00
820,780.00
820,780.00
820,780.00
82,078.00
82,078.00
82,078.00
82,078.00
82,078.00
41,039.00
41,039.00
41,039.00
41,039.00
41,039.00
943,897.00 943,897.00
943,897.00
943,897.00
943,897.00
943,897.00
24,000.00
Pgina 160
179,340.43
179,340.43
179,340.43
179,340.43
II
1,123,237.4
3
1,123,237.4
3
1,123,237.4
3
1,123,237.4
1,123,237.43
3
179,340.43 179,340.43
Pgina 161
179,340.43
179,340.43
179,340.43
179,340.43
1,123,237.
1,123,237.43
43
1,123,237.4
3
1,123,237.4
3
1,123,237.43
IV. EVALUACIN
4.1 Beneficios del PIP:
Conforme a lo mencionado en el diagnstico, los beneficios
producidos por el adecuado manejo de residuos slidos van ms
all de parmetros econmicos, ya que al tener en cuenta las
condiciones geogrficas y socio econmicas de la poblacin del
distrito de Luricocha se puede observar que con el presente
proyecto se obtendr mayor beneficio social y ambiental con
menores beneficios econmicos debido a la falta de cultura de
pago por el servicio, por ello se debe realizar una slida
campaa de sensibilizacin.
4.1.1 Beneficios de la situacin sin Proyecto
En este tema la municipalidad distrital no presenta beneficios
ya que no cobra por los servicios de barrido de calles, recojo
y transporte de residuos slidos para su disposicin final;
careciendo de la prestacin del servicio de reaprovechamiento.
Pgina 162
Beneficios sociales:
Valor
0.84
Valor
0.81
%
%
%
12%
19%
1.25%
Pgina 163
Gastos en Combustibles
Gastos en Mano de Obra Calilficada
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No
Personales (10%)
Costos Indirectos (gastos administrativos y
financieros)
Mano de obra calificada de 5ta categoria
Valor
Valor
Valor
0.66
0.91
0.6
Valor
0.91
Valor
0.84
0.87
DESCRIPCION
FACTOR
Mano de Obra
Calificada (Operario Oficial)
No Calificada (Obrero).
0.91
0.6
Bienes Nacionales
0.84
Bienes Importados
0.81
Combustible
0.66
0.84
0.91
Pgina 164
4.2
Costos Sociales
4.2.1 Costos sociales de la Alternativa 1
FASE DE INVERSION
Productos/Metas/Categora de
inversin
1.1
1.1.1.
1.1.1.1
1.2
1.2.1
Unidad
de
Medida
Precio
Unitario
(S/.)
Cant.
Total
(S/.)
ALMACENAMIEMTO Y
BARRIDO
Equipamiento
Adquisicin de Equipos e
Implementos de Seguridad
TRATAMIENTO Y
REAPROVECHAMIENTO
Construccion de Planta de
Tratamiento de Residuos
Solidos
1.2.1.1 Materiales
1.2.1.2 Mano de Obra No Calificada
1.2.1.3 Mano de Obra Calificada
1.2.1.4 Equipos y Herramientas
1.3
RECOLECCION Y TRANSPORTE
1.3.1
Equipamiento
Categora
DISPOSICION FINAL
Bienes
Nacionales
Anexo
18,634
18,634
Presupuesto (S/.)
Ao 0
Ao 1 Ao 2
0.0
0.0
18,633.78
0
0
Anexo
28,739
28,739
28,739.50
anexo
4,104
4,104
4,104.00
Anexo
9,337
9,337
9,336.60
Anexo
4,790
4,790
4,789.92
336,134.45
Bienes
Importados
Unidad
336,134
336,134
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
0.00
Ao 6
Ao 7
0.0
0.00
0
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
18,633.78
46,970.01
Bienes
Nacionales
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra
Calificada
Bienes
Nacionales
Ao 3
0.0
0
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.0
0
0.00
0.00
0.00
336,1
34.45
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
336,13
4.45
336,134.45
215,893.36
0.0
0
0.0
0
0.00
Pgina 165
0.00
0.00
0.00
1.4.1
Construccion de Relleno
Sanitario
0.00
Anexo
132,098
132,098
132,098.46
anexo
18,864
18,864
18,863.66
Anexo
42,915
42,915
42,914.83
Anexo
22,016
22,016
22,016.41
16,156.87
Costos
Indirectos
Bienes
Nacionales
Costo
Indirectos
Tasa de
Cuarta
Categoria
Vitico
252
252
252.00
Kit
420
420
420.17
Pasaje
168
168
168.00
Consul
toriames
4,545
4,545
Vitico
252
252
252.00
Kit
420
420
420.17
Pasaje
168
168
168.00
Consul
toriames
4,545
4,545
Vitico
252
252
252.00
Kit
420
420
420.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
4,545.45
Diseo de un plan de
capacitacion en tema financiero
1.5.2.1 Taller
1.5.2.2 Materiales de consumo
1.5.2.3 Servicio de movilidad
1.5.2.4 Servicios de consultoria
1.5.3
Anexo
GESTION ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y FINANCIERA
Diseo de un plan de
capacitacion en temas
administrativos
1.5.1.1 Taller
1.5.2
Bienes
Nacionales
Bienes
Nacionales
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra
Calificada
Bienes
Nacionales
Costos
Indirectos
Bienes
Nacionales
Costo
Indirectos
Tasa de
Cuarta
Categoria
4,545.45
Estudio de optimizacion de
rutas
Costos
Indirectos
Bienes
Nacionales
Pgina 166
Costo
Indirectos
Tasa de
Cuarta
Categoria
Pasaje
168
168
Consul
toriames
4,545
4,545
ANALISIS DE SENSIBILIZACION
Y CAPACITACION
1.6
168.00
4,545.45
28,291.20
1.6.2
Diseos de programas
Difusion y sensibilizacion a la Costos
1.6.2.1
poblacion
Indirectos
Sensibilizacion de pago de Costos
1.6.2.2
servicio
Indirectos
0.0
0
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.0
0
0.00
0.00
0.00
336,1
34.45
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336,13
4.45
0.00
0.00
0.00
0.00
28,291.20
Servici
o-vez
Servici
o-vez
11,626
11,626
11,625.60
16,666
16,666
16,665.60
1.7
COSTO DIRECTO
662,079.67
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
66,207.97
66,207.97
33,103.98
33,103.98
860,703.57
0.00
860,703.57
2.1
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE CAMION
VOLQUETE
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Categora
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Personal Obrero (03)
Obra No
Calificada
Mano de
Personal de Limpieza
Obra No
Calificada
Lubricantes, aceites, filtros, grasas Bienes
y otros
Importados
Unidad
de
Medida
Precio
Unitario
(S/.)
Canti
dad
Total
(S/.)
Presupuesto (S/.)
Ao 0
Ao 1 Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
165,3
64.85
165,3
64.85
165,36
4.85
165,36
4.85
165,36
4.85
165,36
4.85
165,3
64.85
165,36
4.85
165,36 165,364
4.85
.85
Person
a-mes
545
12
6,545
6,545
.45
6,545
.45
6,545.4
5
6,545.4 6,545.4
5
5
6,545.4
5
6,545
.45
6,545.4
5
6,545.4
5
6,545.4
5
Person
a-mes
1,080
12
12,960
12,96
0.00
12,96
0.00
12,960.
00
12,960. 12,960.
00
00
12,960.
00
12,96
0.00
12,960.
00
12,960.
00
12,960.
00
Person
a-mes
360
12
4,320
4,320
.00
4,320
.00
4,320.0
0
4,320.0 4,320.0
0
0
4,320.0
0
4,320
.00
4,320.0
0
4,320.0
0
4,320.0
0
Estima
do-vez
365
12
4,374
4,374
.00
4,374
.00
4,374.0
0
4,374.0 4,374.0
0
0
4,374.0
0
4,374
.00
4,374.0
0
4,374.0
0
4,374.0
0
Pgina 167
Bienes
Importados
Estima
do-vez
Estima
Combustible domes
2.1.5
Respuesto (Llantas)
2.1.6
Combustible
2.2
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SLIDOS
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Servicios Bsicos
2.3
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL
RELLENO SANITARIO
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Servicios Bsicos
2.4
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
2.4.1
Difusion y sensibilizacion a la
poblacion
Costos
Indirectos
2.4.2
Costos
Indirectos
2.5
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Costos
Indirectos
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Costos
Indirectos
1,448
1,448
1,448
.28
1,448
.28
1,448.2
8
1,448.2 1,448.2
8
8
1,448.2
8
1,448
.28
1,448.2
8
1,448.2
8
1,448.2
8
11,310
12
135,717
135,7
17.12
135,7
17.12
135,71
7.12
135,71
7.12
135,71
7.12
135,71
7.12
135,7
17.12
135,71
7.12
135,71 135,717
7.12
.12
31,09
0.91
31,09
0.91
31,090.
91
31,090. 31,090.
91
91
31,090.
91
31,09
0.91
31,090.
91
31,090.
91
31,090.
91
Person
a-mes
1,091
12
13,091
13,09
0.91
13,09
0.91
13,090.
91
13,090. 13,090.
91
91
13,090.
91
13,09
0.91
13,090.
91
13,090.
91
13,090.
91
Person
a-mes
720
12
8,640
8,640
.00
8,640
.00
8,640.0
0
8,640.0 8,640.0
0
0
8,640.0
0
8,640
.00
8,640.0
0
8,640.0
0
8,640.0
0
Person
a-mes
360
12
4,320
4,320
.00
4,320
.00
4,320.0
0
4,320.0 4,320.0
0
0
4,320.0
0
4,320
.00
4,320.0
0
4,320.0
0
4,320.0
0
Estima
domes
420
12
5,040
5,040
.00
5,040
.00
5,040.0
0
5,040.0 5,040.0
0
0
5,040.0
0
5,040
.00
5,040.0
0
5,040.0
0
5,040.0
0
35,41
0.91
35,41
0.91
35,410.
91
35,410. 35,410.
91
91
35,410.
91
35,41
0.91
35,410.
91
35,410.
91
35,410.
91
Person
a-mes
1,091
12
13,091
13,09
0.91
13,09
0.91
13,090.
91
13,090. 13,090.
91
91
13,090.
91
13,09
0.91
13,090.
91
13,090.
91
13,090.
91
Person
a-mes
1,080
12
12,960
12,96
0.00
12,96
0.00
12,960.
00
12,960. 12,960.
00
00
12,960.
00
12,96
0.00
12,960.
00
12,960.
00
12,960.
00
Person
a-mes
360
12
4,320
4,320
.00
4,320
.00
4,320.0
0
4,320.0 4,320.0
0
0
4,320.0
0
4,320
.00
4,320.0
0
4,320.0
0
4,320.0
0
Estima
domes
420
12
5,040
5,040
.00
5,040
.00
5,040.0
0
5,040.0 5,040.0
0
0
5,040.0
0
5,040
.00
5,040.0
0
5,040.0
0
5,040.0
0
339,4
94.40
339,4
94.40
339,49
4.40
339,49
4.40
339,49
4.40
339,49
4.40
339,4
94.40
339,49
4.40
339,49 339,494
4.40
.40
139,507
139,5
07.20
139,5
07.20
139,50
7.20
139,50
7.20
139,50
7.20
139,50
7.20
139,5
07.20
139,50
7.20
139,50 139,507
7.20
.20
199,987
199,9
87.20
199,9
87.20
199,98
7.20
199,98
7.20
199,98
7.20
199,98
7.20
199,9
87.20
199,98
7.20
199,98 199,987
7.20
.20
20,16
0.00
20,16
0.00
20,160.
00
20,160. 20,160.
00
00
20,160.
00
20,16
0.00
20,160.
00
20,160.
00
Estima
domes
Estima
domes
11,626
16,666
12
12
Pgina 168
20,160.
00
2.5.1
Medidas de mitigacion y
contingencia
2.6
COSTO DIRECTO
2.7
2.8
SUPERVISION 5%
2.9
SUB TOTAL
2.10
IGV 19%
II
Costos
Indirectos
Estima
domes
1,680
12
20,160
20,16
0.00
20,16
0.00
20,160.
00
20,160. 20,160.
00
00
20,160.
00
20,16
0.00
20,160.
00
20,160.
00
591,5
21.07
59,
152.1
1
29,
576.0
5
680,2
49.23
0.0
0
680,2
49.23
591,5
21.07
59,
152.1
1
29,
576.0
5
680,2
49.23
0.0
0
680,2
49.23
591,52
1.07
591,52
1.07
591,52
1.07
591,52
1.07
591,52
1.07
591,52 591,521
1.07
.07
59,15
2.11
59,15
2.11
59,1
52.11
59,15
2.11
29,57
6.05
29,57
6.05
29,5
76.05
29,57
6.05
680,24
9.23
680,24
9.23
680,24
9.23
680,24
9.23
591,5
21.07
59,
152.1
1
29,
576.0
5
680,2
49.23
0.0
0
680,2
49.23
0.00
0.00
0.00
0.00
680,24
9.23
680,24
9.23
680,24
9.23
680,24
9.23
20,160.
00
59,15
2.11
59,15
2.11
59,15
2.11
29,57
6.05
29,57
6.05
29,57
6.05
680,24
9.23
680,24 680,249
9.23
.23
0.00
680,24
9.23
0.00
0.00
680,24 680,249
9.23
.23
FASE DE INVERSION
Productos/Metas/Categor
a de inversin
1.1
1.1.1.
1.1.1.1
1.2
1.2.1
Categora
Unidad
de
Medida
Precio
Unitario
(S/.)
Cant
Total
(S/.)
ALMACENAMIEMTO Y
BARRIDO
Equipamiento
Adquisicin de Equipos e
Bienes
Implementos de Seguridad Nacionales
TRATAMIENTO Y
REAPROVECHAMIENTO
Construccion de Planta de
Tratamiento de Residuos
Solidos
Presupuesto (S/.)
Ao 0
18,633.7
8
Anexo
18,634
18,634
18,633.7
8
66,129.6
8
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 169
Ao
10
0.0
0
0.0
0
1.2.1.1 Materiales
1.2.1.2
Mano de Obra No
Calificada
DISPOSICION FINAL
1.4.1
Construccion de Relleno
Sanitario
Mano de Obra No
Calificada
Bienes
Nacionales
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra
Calificada
Bienes
Nacionales
Anexo
47,899
47,899
47,899.1
6
anexo
4,104
4,104
4,104.00
Anexo
9,337
9,337
9,336.60
Anexo
4,790
4,790
4,789.92
353,256.
30
Bienes
Importados
Bienes
Nacionales
Bienes
Nacionales
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra
Calificada
Bienes
Nacionales
Unidad
Anexo
353,256
353,256
Anexo
132,098
132,098
anexo
18,864
18,864
18,863.6
6
Anexo
42,915
42,915
42,914.8
3
Anexo
22,016
22,016
22,016.4
1
16,156.8
7
Costos
Indirectos
Bienes
Nacionales
Costo
Indirectos
Tasa de
Cuarta
Taller
252
252
252.00
Kit
420
420
420.17
168
168
168.00
4,545
4,545
Serviciovez
Consulto
ria-mes
0.00
0.00
0.00
0.0
0
353,25
6.30
0.00
0.00
0.00
0.0
0
353,256.
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
132,098.
46
GESTION
ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y FINANCIERA
Diseo de un plan de
capacitacion en tema
administrativos
1.5.1.1 Taller
353,256.
30
215,893.
36
0.00
4,545.45
Pgina 170
Categoria
1.5.2
Diseo de un plan de
capacitacion en tema
financiero
1.5.2.1 Taller
1.5.2.2 Materiales de consumo
1.5.2.3 Servicio de movilidad
1.5.2.4 Servicios de consultoria
1.5.3
Costos
Indirectos
Bienes
Nacionales
Costo
Indirectos
Tasa de
Cuarta
Categoria
Taller
252
252
252.00
Kit
420
420
420.17
Serviciovez
168
168
168.00
Consulto
ria-mes
4,545
4,545
Taller
252
252
252.00
Kit
420
420
420.17
Serviciovez
168
168
168.00
Consulto
ria-mes
4,545
4,545
4,545.45
Estudio de optimizacion
de rutas
1.5.3.1 Taller
1.5.3.2 Materiales de consumo
1.5.3.3 Servicio de movilidad
1.5.3.4 Servicios de consultoria
Costos
Indirectos
Bienes
Nacionales
Costo
Indirectos
Tasa de
Cuarta
Categoria
4,545.45
1.6
ANALISIS DE
SENSIBILIZACION Y
CAPACITACION
16,800.0
0
1.6.2
Diseos de programas
16,800.0
0
Difusion y sensibilizacion a
la poblacion
Sensibilizacion de pago de
1.6.2.2
servicio
1.6.2.1
1.7
COSTO DIRECTO
1.8
GASTOS GENERALES
10%
1.9
UTILIDAD 10%
1.10
EXPEDIENTE
TECNICO5%
1.11
SUPERVISION 5%
1.12
SUB TOTAL
Costos
Indirectos
Costos
Indirectos
Serviciovez
Serviciovez
8,400
8,400
8,400.00
8,400
8,400
8,400.00
686,869.
99
68,687.0
0
68,687.0
0
27,474.8
0
34,343.5
0
886,062.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
353,25
6.30
0.00
0.00
0.00
0.0
0
Pgina 171
1.13
I
28
0.00
IGV 19%
COSTO TOTAL
INVERSION
886,062.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
353,256.
30
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
CAMION RECOLECTOR
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Personal de Limpieza
2.1.4
Lubricantes, aceites,
filtros, grasas y otros
2.1.5
Respuesto (Llantas)
2.1.6
Combustible
2.2
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SLIDOS
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Servicios Bsicos
Categora
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Bienes
Importados
Bienes
Importados
Unidad
de
Medida
Cant
idad
Total
(S/.)
Presupuesto (S/.)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
10
200,259.6
5
200,259.
65
200,259.
65
200,25
9.65
200,2
59.65
200,259.
65
200,25
9.65
200,25
9.65
200,25
9.65
200,2
59.65
Personames
545
12
6,545
6,545.45
6,545.45
6,545.45
6,545.4
5
6,545
.45
6,545.45
6,545.4
5
6,545.4
5
6,545.4
5
6,545
.45
Personames
1,080
12
12,960
12,960.00
12,960.0
0
12,960.0
0
12,960.
00
12,96
0.00
12,960.0
0
12,960.
00
12,960.
00
12,960.
00
12,96
0.00
Personames
360
12
4,320
4,320.00
4,320.00
4,320.00
4,320.0
0
4,320
.00
4,320.00
4,320.0
0
4,320.0
0
4,320.0
0
4,320
.00
365
12
4,374
4,374.00
4,374.00
4,374.00
2,414
2,414
2,413.80
2,413.80
2,413.80
169,646
169,646.4
0
169,646.
40
169,646.
40
4,374.0
0
2,413.8
0
169,64
6.40
4,374
.00
2,413
.80
169,6
46.40
169,646.
40
4,374.0
0
2,413.8
0
169,64
6.40
4,374.0
0
2,413.8
0
169,64
6.40
4,374.0
0
2,413.8
0
169,64
6.40
4,374
.00
2,413
.80
169,6
46.40
31,090.91
31,090.9
1
31,090.9
1
31,090.
91
31,09
0.91
31,090.9
1
31,090.
91
31,090.
91
31,090.
91
31,09
0.91
Estimado
-vez
Estimado
-vez
Estimado
Combustible
-mes
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Costos
Precio
Unitario
(S/.)
14,137
12
4,374.00
2,413.80
Personames
1,091
12
13,091
13,090.91
13,090.9
1
13,090.9
1
13,090.
91
13,09
0.91
13,090.9
1
13,090.
91
13,090.
91
13,090.
91
13,09
0.91
Personames
720
12
8,640
8,640.00
8,640.00
8,640.00
8,640.0
0
8,640
.00
8,640.00
8,640.0
0
8,640.0
0
8,640.0
0
8,640
.00
Personames
360
12
4,320
4,320.00
4,320.00
4,320.00
4,320.0
0
4,320
.00
4,320.00
4,320.0
0
4,320.0
0
4,320.0
0
4,320
.00
Estimado
420
12
5,040
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.0
5,040
5,040.00
5,040.0
5,040.0
5,040.0
5,040
Pgina 172
Indirectos
2.3
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL
RELLENO SANITARIO
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Servicios Bsicos
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Difusion y sensibilizacion a
la poblacion
Difusion y sensibilizacion
de pago de servicio
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
Medidas de mitigacion y
contingencia
Tasa de
Cuarta
Categoria
Mano de
Obra No
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Costos
Indirectos
Costos
Indirectos
Costos
Indirectos
-mes
.00
.00
35,410.9
1
35,410.
91
35,41
0.91
35,410.9
1
35,410.
91
35,410.
91
35,410.
91
35,41
0.91
Personames
1,091
12
13,091
13,090.91
13,090.9
1
13,090.9
1
13,090.
91
13,09
0.91
13,090.9
1
13,090.
91
13,090.
91
13,090.
91
13,09
0.91
Personames
1,080
12
12,960
12,960.00
12,960.0
0
12,960.0
0
12,960.
00
12,96
0.00
12,960.0
0
12,960.
00
12,960.
00
12,960.
00
12,96
0.00
Personames
360
12
4,320
4,320.00
4,320.00
4,320.00
4,320.0
0
4,320
.00
4,320.00
4,320.0
0
4,320.0
0
4,320.0
0
4,320
.00
Estimado
-mes
420
12
5,040
5,040.00
5,040.00
5,040.00
339,494.4
0
139,507.2
0
199,987.2
0
626,415.8
7
339,494.
40
139,507.
20
199,987.
20
20,160.0
0
20,160.0
0
626,415.
87
339,494.
40
139,507.
20
199,987.
20
20,160.0
0
20,160.0
0
626,415.
87
5,040.0
0
339,49
4.40
139,50
7.20
199,98
7.20
20,160.
00
20,160.
00
626,41
5.87
5,040
.00
339,4
94.40
139,5
07.20
199,9
87.20
20,16
0.00
20,16
0.00
626,4
15.87
62,
641.5
9
31,
320.7
9
72
0,378
.25
0.0
0
720,3
78.25
339,494.
40
139,507.
20
199,987.
20
20,160.0
0
20,160.0
0
626,415.
87
5,040.0
0
339,49
4.40
139,50
7.20
199,98
7.20
20,160.
00
20,160.
00
626,41
5.87
5,040.0
0
339,49
4.40
139,50
7.20
199,98
7.20
20,160.
00
20,160.
00
626,41
5.87
5,040.0
0
339,49
4.40
139,50
7.20
199,98
7.20
20,160.
00
20,160.
00
626,41
5.87
62,641.
59
62,64
1.59
62,64
1.59
62,64
1.59
31,320.
79
31,32
0.79
31,32
0.79
31,32
0.79
720,37
8.25
720,3
78.25
720,3
78.25
720,3
78.25
0.00
0.00
0.00
0.00
720,378.
25
720,37
8.25
720,37
8.25
720,37
8.25
5,040
.00
339,4
94.40
139,5
07.20
199,9
87.20
20,16
0.00
20,16
0.00
626,4
15.87
62,
641.5
9
31,
320.7
9
720
,378.
25
0.0
0
720,3
78.25
Estimado
-mes
Estimado
-mes
11,626
16,666
12 139,507
12
199,987
Estimado
-mes
1,680
12
20,160
20,160.00
COSTO DIRECTO
2.7
GASTOS GENERALES
10%
62,641.
59
62,641.
59
62,641.
59
62,64
1.59
2.8
SUPERVISION 5%
31,320.
79
31,320.
79
31,320.
79
31,32
0.79
2.9
SUB TOTAL
720,37
8.25
720,37
8.25
720,37
8.25
720,3
78.25
2.10
IGV 19%
0.00
0.00
0.00
0.00
720,378.2
5
720,378.
25
720,378.
25
720,37
8.25
TOTAL POST
INVERSION
35,410.9
1
2.6
II
35,410.91
20,160.00
Costos
Indirectos
Pgina 173
5,040.00
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA11
1,
1,226,538.15
226,538.15
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA22
1,272,116.91
1,272,116.91
Pgina 174
4.3
Evaluacin Social
Alternativa 1
A1
B1
Accin A1-1
Accin B1-1
Adquisicin
de
equipos
para
almacenamiento y barrido.
Adquisicin de un vehculo recolector
(Camin volquete)
C1
Accin C1-1:
C2
Adecuada
condiciones
de
infraestructura
existentes
y
suficientes
reas
de
reaprovechamiento de residuos slidos.
Accin C2-1
D1
E1
Suficiente
personal
capacitado
administrativo y financiero.
Accin D1-1
tcnico,
Accin D1-2
Accin E1-1
Accin E2-1
E2
F1
Accin E2-2
Accin E2-3
Accin F1-1
Accin F1-2:
4.4
vehculo
recolector
Pgina 175
Ao
Gen Total de
RS (ton/ao)
5,782
0.37
2.14
0.71
2.85
1,041
5,892
0.37
2.20
0.72
2.92
1,066
6,004
0.38
2.27
0.73
2.99
1,092
3
4
5
6,118
6,234
6,353
0.38
0.39
0.39
2.33
2.40
2.47
0.73
0.74
0.75
3.07
3.14
3.22
1,119
1,146
1,175
6,473
0.39
2.54
0.76
3.30
1,204
6,596
0.40
2.62
0.76
3.38
1,234
6,722
0.40
2.69
0.77
3.46
1,264
6,849
0.40
2.77
0.78
3.55
1,296
10
6,979
0.41
2.85
0.79
3.64
1,328
11922.85
6877.36
Pgina 176
A. INVERSION
1,226,538
2
0
AOS
5
4
0
0 400,000
6
1,051,2
54
7
1,051,2
54
8
1,051,2
54
10
0
213,856
6,877.36
CE
DESCRIPCION
209.44
1
2
1,051,2 1,051,25
54
4
B. POST INVERSION
C. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00
3
1,051,2
54
AOS
4
5
1,051,25 1,051,25
4
4
CE
9
10
1,051,2 1,051,25
54
4
493,165
493,165
493,165
493,165
493,165
493,165
493,165
493,165
493,165
493,165
558,090
558,090
558,090
558,090
558,090
558,090
558,090
558,090
558,090
558,090
0.11
6,877.36
477.90
Pgina 177
(S/ton.)
DESCRIPCION
A. INVERSION
1,272,167
2
0
4
0
5
0
420,375
8
0
9
0
10
0
224,749.
64
6,877.36
CE
DESCRIPCION
217.66
B. POST INVERSION
0.00
1,123,2
37
1,123,23
7
C. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00
493,165
493,165
493,165
630,073
630,073
630,073
1,123,2 1,123,23
37
7
AOS
5
10
1,123,23
7
1,123,2
37
1,123,2
37
493,165
493,165
493,165
493,165
493,165
493,165
493,165
630,073
630,073
630,073
630,073
630,073
630,073
630,073
6,877.36
1,123,2
37
0.11
Pgina 178
1,123,2 1,123,23
37
7
Costo
Efectividad
(S/ton.)
CE
539.54
Pgina 179
4.5
Anlisis de Sensibilidad
VARIABLES SENSIBLES
Ton Totales
Alt 1
Ton Totales
Alt 2
80%
90%
100%
110%
120%
5502
6190
6877
7565
8253
5502
6190
6877
7565
8253
Alternativa
1
VACS Alt 1
VACS Alt 2
CE Alt 1
3,167,197
3,167,197
3,167,197
3,167,197
3,167,197
Alternativa 2
3,438,039
3,438,039
3,438,039
3,438,039
3,438,039
CE Alt 2
576
512
461
419
384
625
555
500
454
417
Pgina 180
GRAFICO N
4.6
Descripcin
Inversin
O&M
Total
Indicador de
efectividad
C/E
CUADRO COMPARATIVO DE
ALTERNATIVAS
EVALUACIN DE
Alternativa 1 (C/E)
Alternativa 2 (C/E)
VAC de
Costos
Costos de
Costos
Mercado
Sociales
Mercado
Sociales
1,440,394
1,040,415
1,496,917
1,074,928
3,286,720
2,126,782
3,710,646
2,363,111
4,727,115
3,167,197
5,207,562
3,438,039
6,877
687
6,877
461
6,877
757
6,877
500
Anlisis de Sostenibilidad
Pgina 181
4.7.1
de
Pgina 182
inversin y operacin.
La Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad
gerencial y experiencia en los procesos de planificacin,
adquisiciones, contrataciones y administracin financiera en
el marco de las normas nacionales.
La etapa de inversin estar a cargo de la Sub Gerencia de
Obras de la Municipalidad distrital de Luricocha. La
financiacin, coordinacin y ejecucin del componente
relacionado con la construccin del relleno estar a cargo
de la misma.
La operacin de la infraestructura creada por el proyecto
podra estar a cargo de una empresa privada concesionaria,
bajo la supervisin y control de la Municipalidad distrital
de Luricocha.
Pgina 183
4.8
ambientales
en
la
etapa
de
Pgina 184
inversiones.
El proyecto generar en la etapa de ejecucin de obras un
impacto ambiental negativo transitorio, local y moderado. No
existen variables afectadas permanentemente. No se generan
impactos de orden provincial, regional, nacional ni de
magnitud fuerte. Por consiguiente en el diseo del perfil se
ha previsto las medidas y los costos para la mitigacin de
los posibles impactos negativos al medio ambiente.
4.8.2
Plan de manejo
inversiones.
ambiental
en
la
etapa
de
Pgina 185
CUADRO N
Pgina 186
ASPECTO
FLORA Y
FAUNA
SUELO
Movimiento de tierras
Erosin
AIRE
Alteracin de la
calidad del aire por la
emisin de material
particulado y gases
Generacin de ruido
Obras provisionales,
movimiento de
Evitar ruidos molestos
tierras y eliminacin
especialmente durante las noches
de material
excedente
Obras preliminares,
de concreto,
instalaciones
elctricas y
sanitarias,
movimiento de
tierras, extraccin
de material de
cobertura,
eliminacin de
material excedente
Movimiento de
tierras, transporte
de material
excedente,
herramientas,
materiales de
construccin,
limpieza general
Cobertura de taldes
Pgina 187
COMPENSACIN
Forestacin con
especies nativas
en las reas a ser
disturbiadas,
contempladas en
el proyecto
Forestacin con
especies nativas
en las reas a ser
disturbiadas,
contempladas en
el proyecto
Forestacin con
especies nativas
en las reas a ser
disturbiadas,
contempladas en
el proyecto
Implementacin
de cerco vivo
Riesgos a la salud de
las personas
SALUD
PBLICA Y
OCUPACION
AL
Riesgos en la
seguridad de las
personas
Obras preliminares,
movimiento de
tierras. Obras de
concreto,
instalaciones
elctricas y
sanitarias.
Obras preliminares,
movimiento
de
tierras. Obras de
concreto,
instalaciones
elctricas
y
sanitarias.
equipos.
- Las actividades se realizarn en
horario diurno y vespertino, para
evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.
- Uso de mascarillas y guantes por
el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los
transentes.
- Control de generacin de
partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos
(Ver lo referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por
el personal que trabaja
directamente en la obra
- Sealizacin de las zonas
peligrosas.
- Restriccin del paso a los
transentes.
- Instrucciones al personal para
evitar accidentes.
provisionales,
preliminares,
movimiento de
En todas las reas a
ser disturbadas,
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
Campaas de
salud a
poblaciones con
En todas las reas a
riesgo de
ser
disturbadas,
afectacin
contempladas en el
proyecto,
durante
todas las fases.
IMPACTO
Movimiento de tierras
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Movimiento de
tierras, extraccin
de material de
cobertura,
eliminacin de
material excedente
MITIGACIN
Cobertura de taldes
Pgina 188
LUGAR DE
APLICACIN
En todas las reas
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
COMPENSACIN
Forestacin con
especies nativas
en las reas a ser
disturbiadas,
contempladas en
el proyecto
Generacin de
lixiviados
Generacin de Aguas
HIDROLOGA
Negras
Instalacin de
planta de
tratamiento
Instalacin de
planta de
tratamiento
Pgina 189
Proteccin de
celdas de lluvias.
Forestacin para
evitar la
evapotranspiraci
n del terreno
Forestacin para
elevar la
evapotranspiraci
n del terreno
Implementacin
de cerco vivo
Campaas de
salud a
poblaciones con
riesgo de
elctricas y
sanitarias.
Riesgos en la
seguridad de las
personas
Vectores de
contaminacin
ASPECTO
IMPACTO
FLORA Y
FAUNA
Perturbacin y
desplazamiento de
especies (fauna)
SUELO
Movimiento de tierras
Movimiento de
tierras, obras de
concreto,
instalaciones
elctricas y
sanitarias.
Reaprovechamiento
y Disposicin final
transentes.
- Control de generacin de
partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos
(Ver lo referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por
el personal que trabaja
directamente en la obra
- Sealizacin de las zonas
peligrosas.
- Restriccin del paso a los
transentes.
- Instrucciones al personal para
evitar accidentes.
Planes de control de plagas y
vectores, fumigacin
Pgina 190
afectacin
LUGAR DE
APLICACIN
En todas las reas a
ser disturbadas,
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
En todas las reas
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
COMPENSACIN
Forestacin con
especies nativas
en las reas a ser
disturbiadas,
contempladas en
el proyecto
Forestacin con
especies nativas
en las reas a ser
disturbiadas,
contempladas en
el proyecto
Lluvias estacionales,
accin del viento.
Forestacin
- Humedecer la superficie del suelo
de estas reas, para disminuir la
emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en
Alteracin de la
volquetes con un manto de lona.
Movimiento de
calidad del aire por la
- Mantenimiento preventivo de
tierras, obras
emisin de material
equipos y maquinarias.
preliminares y de
particulado y gases
infraestructura,
- La pintura a utilizarse se har
transporte de
haciendo uso de brochas y no
herramientas,
sopletes y e usar pintura sin
materiales de
plomo.
construccin,
- Mantenimiento preventivo de
limpieza general
equipos.
- Las actividades se realizarn en
Generacin de ruido
horario diurno y vespertino, para
evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.
Erosin
AIRE
HIDROLOGA
SALUD
PBLICA Y
OCUPACION
AL
Generacin de Aguas
Negras y lixiviados
Riesgos a la salud de
las personas
Riesgos en la
seguridad de las
personas
Degradacin de RS,
lluvias estacionales
Pgina 191
Forestacin con
especies nativas
en las reas a ser
disturbiadas,
contempladas en
el proyecto
Forestacin para
evitar la
evapotranspiraci
n del terreno
Campaas de
salud a
En todas las reas a poblaciones con
riesgo de
ser disturbadas,
contempladas en el afectacin
proyecto, durante
todas las fases.
Instalacin del
botadero y relleno
sanitario
Pgina 192
proyecto,
durante
todas las fases.
Proyectar uso
futuro del terreno
como espacio
pblico de
esparcimiento o
habitacional.
4.9
MARCO LGICO:
PROPOSITO
FIN
CUADRO N
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Participacin constante de
la poblacin e inters en
mejorar
su calidad de vida
Registro de Atencin del CLAS
Tcnicos
Mejora la participacin
vecinal con exitosos
programas de
sensibilizacin y
capacitacin.
COMPONENTES
Fotos
1.1Adecuado servicio de
Almacenamiento y barrido
de calles
Las autoridades y la
poblacin es receptiva y
participa activamente
Fotos.
Pgina 193
Registros de volmenes de
residuos orgnicos
manejados.
Registro fotogrfico y flmico.
Reportes del rea financiera y
registro de pagos.
ACCIONES
6.1 Anlisis de
sensibilizacin y
capacitacin de la poblacin
Adquisicin de Vehculo
Recolector Sin Compactador
Construccin de Relleno
Sanitario
Estudios de Planes de
Costo directo presupuestado
Capacitacin Administrativo,
Tcnica y Financiera;
Registro de asistencia al
trabajo.
Informe mensual del
responsable del rea a cargo
de Servicios Vecinales
Registro de familias que
segregan sus residuos
Fotos
Comprobantes de Pago
Registro de recepcin con
VB de funcionario
competente
Contrato de obra, Informe de
valorizacin, liquidacin de
obra y actas de recepcin de
obra.
Comprobantes de Pago
Registro de recepcin con
VB de funcionario
competente
Informe de valorizacin,
liquidacin de obra y actas de
recepcin de obra.
Informes de la Gerencia
Municipal
Pgina 194
Optimizacin de Rutas
Anlisis de Sensibilizacin y
Capacitacin
Informe
de
Municipal
la
Gerencia
Pgina 195