Auditoria 2 Cartas
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Carta de representación
Departamento de calidad
Estimado señor:
Le informamos mediante esta circular, de la nueva normativa vigente desde la ley 168/a
implantada en año pasado y que comienza a tener valor en este año 2014, por la que es
nuestro deber visitar su empresa y anotar todas aquellas irregularidades que se muestren en
cuestión de seguridad e higiene.
Un saludo afectuoso
Manuel López
(Auditores S.A.)
(firma)
Señores
JUNTA DIRECTIVA
OFIMUEBLES Ltda.
Ciudad.
Además de nuestro dictamen sobre los estados financieros, esperamos proporcionarles una
carta por separado, referente a cualesquiera debilidades sustanciales en los sistemas de
contabilidad y control interno que llamen nuestra atención.
Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra
disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en
relación con nuestra auditoría. Nuestros honorarios que se facturarán a medida que avance
el trabajo, se basan en el tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo más gastos
directos. Las cuotas por hora individuales varían según el grado de responsabilidad
involucrado y la experiencia y pericia requeridas.
Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, modifique o substituya.
Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y
acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros.
Atentamente,
CONTADORES PÚBLICOS
Fecha
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 1999 que estamos realizando, y
de acuerdo con la autorización que consta al final de la presente, les rogamos nos facilite
por escrito la siguiente información, referida a los asuntos que más abajo se detallan, hasta
la fecha actual:
Atentamente,
(Autorización de la Entidad)
Firmado:
De nuestra consideración:
Esta carta de declaraciones es provista en relación con su auditoría de los estados
contables de (NOMBRE DE LA EMPRESA). al DIA de MES de AÑO ( FECHA DE
LOS EECC ) con el fin de expresar una opinión que indique si dichos estados contables
presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones de
acuerdo con las normas contables vigentes.
Confirmamos, de acuerdo con nuestro leal saber y entender, las siguientes declaraciones:
8.- Las existencias fueron determinadas mediante recuentos físicos, pesaje o medición
efectuados en forma rotativa a lo largo del ejercicio (de manera de recontar todos los
productos por lo menos una vez en el año) por empleados competentes bajo la dirección de
la Gerencia, y fueron ajustados adecuadamente al fin del ejercicio. Las cantidades
mostradas en el balance están razonablemente determinadas y no se han incluido artículos
por los que no se haya registrado el pasivo correspondiente. Todas las existencias son
propiedad de la empresa y no incluyen mercaderías recibidas en consignación o facturadas
a los clientes en la fecha del inventario o en fechas anteriores.
16.- En relación a los Bonos recibidos para la cancelación de los créditos por ventas que
ascendían originalmente a la suma de U$S X.XXX.XX.-, han sido pesificados en virtud del
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 214/02 a la paridad U$S1 = $1,40. Asimismo,
por el mismo decreto han sido revaluados por el Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER) conformando un crédito al cierre que asciende a la suma de
$X.XXX.XXX. (EJEMPLO DE SITUACIONES PARTICULARES A SER TENIDAS
EN CUENTA).
En otro orden de cosas, entendemos que, como es costumbre, vuestro examen se efectuó de
acuerdo con normas de auditoría vigentes y, en consecuencia, incluyó las pruebas de los
registros de contabilidad y los demás procedimientos de auditoría que consideraron
necesarios en las circunstancias, con el propósito de expresar una opinión sobre los estados
contables, pero no comprendió una auditoría detallada de las operaciones. También
entendemos que dicho examen no necesariamente revelaría todas las irregularidades
existentes, en caso de haberlas.
NOMBRE DE LA EMPRESA SA