Carta Planeacion
Carta Planeacion
Carta Planeacion
Objetivo: Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación,
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad,
en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra de
la Hacienda Pública del Municipio, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio fiscal.
Alcance:
Control Interno.
Registros Contables y Presupuestales.
Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.
Destino u orientación de los recursos.
Estrategia: El auditor público expone al titular de la Dirección visitada el alcance de los trabajos a
desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría interna
citada, mismos que estarán enfocados a: verificar que los procedimientos contables y
administrativos aplicados estén apegados a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, así como a los reglamentos y manuales aplicables al Organismo Público
Descentralizado con apego a la normatividad vigente: misma que iniciará a partir de la notificación
de la orden, y concluirá el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, abarcará el ejercicio fiscal
dos mil diecinueve: en caso de ser necesario se extenderá hacia ejercicios y periodos anteriores.
Personal Comisionado: