Oc-0035 Najarro Salazar Carmen Rosa

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COMPRAS Página 1/1

Versión 03
ORDEN DE COMPRA N° 0035-2022 Fecha 23/01/2020
Identificación: ONCH-F-CP-002
Responsable: - Coordinador SIG Aprobación: Gerencia General
Av. Argentina 2502 Urb. Conde de las Torres-Lima
Telfs: 201-0240 / 336-6696
FECHA: 10/01/2022 PROYECTO: RE N° 007-2019 MTC OT N°:OS 384 REQ. N°: 019-2022-RE07
SEÑORES: NAJARRO SALAZAR CARMEN ROSA
RUC: 10475374474 GIRAR FACTURA: ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C
DIRECCION: CAL. LOS CEDROS H 18 URB. PANDO IX SAN MIGUEL - RUC: 20424887553
ATENCIÓN: LIMA - LIMA
NAJARRO SALAZAR ALEJANDRO DIRECCION: AV. ARGENTINA N° 2502-LIMA
CORREO: - COMPRADOR: Neiser Paico
TELEFONO 920-422-220 CORREO: [email protected]
COTIZACION N° : S/N TELEFONO: 923-338-166
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO LUGAR DE ENTREGA: Av vebezuela y av Garcia y Garcia
FORMA DE PAGO: CONTADO TRANSFERENCIA RECEPCION DEL MATERIAL: 8:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 HORAS
BCO. - CTA. CTE.: BCP S/. 19300777115063 RECEPCION DE LA FACTURA: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 HORAS
Sirvase remitir por nuestra cuenta las mercaderias cuyo detalle damos a continuación:
ITEM CANT. U/M DESCRIPCION P.U TOTAL

1 20.00 M3 SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE SIN CARGUIO 15.70 314.00

ESTACION E08

NOTA IMPORTANTE:
- Para la recepción del material en Almacen, es obligatorio la entrega de una copia de
SUB TOTAL S/ 314.00
la Orden de Compra debidamente firmada. IGV 18% S/ 56.52
- Para la recepción de la Factura a creditos y cuando esta ya ha sido cancelada por
adelantado debera adjuntar la O/C y Guia con el sello de almacen. TOTAL S/ 370.52
- Para la recepción de la factura deberan entregar todo el material de la OC, no se aceptara
facturaciones parciales y el pago se contabilizara a partir de recibida la factura.

OBSERVACIONES:

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JEFE DE COMPRAS ADMINISTRACION DE CONTRATOS GAF/GG
V°B° V°B° V°B°

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