Puesto de Salud Achual Tipishca PDF

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FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 07/04/2022 11:15:19 a.m. - Fecha de viabilidad: 03/05/2022 08:45:02 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE


Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE ACHUAL TIPISHCA DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE
LORETO
Código único de inversiones 2547551
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DISTRITAL 1
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
Responsable de la OPMI: RAUL ROBALINO PANDURO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
Responsable de la UF JORGE ALBERTO YUYARIMA CAINAMARI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
Responsable de la UEI JUAN VELA PINEDO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 301439 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00000204 ACHUAL TIPISCHA - SANTA CRUZ
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.4559590075196890 / -75.81488228674175 LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS ACHUAL TIPISHCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.4565656526149840 / -75.81467441554292 LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS ACHUAL TIPISHCA

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS DE SALUD CON UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN
Descripción del objetivo central del proyecto
LA COMUNIDAD DE ACHUAL TIPISHCA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 859.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 900.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

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2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS PERCIBEN LA POBLEMÁTICA COMO DEFICIENTES SERVICIOS DE
Denominación de los beneficiarios directos
SALUD, POR UNA INADECUADA INFRAESTRUCTURA, SIN PRESENCIA DE EQUIPAMIENTOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 450
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,500.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA DE SERVICIOS DE SALUD , QUE CONSTA DE 859.90 M2 CON UNA SALA DE TÓPICO DE
URGENCIAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS , BOTIQUÍN, CONSULTORIO CRED/PA, ATENCIÓN PRENATAL,CIRCULACIÓN INTERIOR, CIRCULACIÓN
Alternativa 1 (Recomendada)
EXTERIOR -VEREDAS. ADEMÁS DE SERVICIOS GENERALES COMO ALMACÉN ,CUARTO DE BOMBAS , CUARTO DE FILTROS, TANQUE ELEVADO Y
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO .

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de atención de salud básicos Personas/año 450.00 455.00 460.00 475.00 480.00 485.00 490.00 495.00 500.00 505.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
PUESTO DE SALUD
Construccion de centro medico :
CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD
O POSTA DE SALUD: Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 859.90 1,687,925.01 05/2022 06/2022 06/2022 10/2022
INFRAESTRUCTURA, GASTOS
GENERALES, UTILIDAD E IGV
: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Número de
BIOMÉDICOS , EQUIPOS ,GASTOS Mobiliario 10.00 0.00 228,947.73 05/2022 06/2022 06/2022 10/2022
mobiliario
GENERALES, UTILIDAD E IGV

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 337,585.00 337,585.00 337,585.00 337,585.00 337,585.01 1,687,925.01
Mobiliario 0.00 45,789.55 45,789.55 45,789.55 45,789.55 45,789.53 228,947.73
Subtotal 0.00 383,374.55 383,374.55 383,374.55 383,374.55 383,374.54 1,916,872.74
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 50,637.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,637.75
Supervisión 0.00 23,630.95 23,630.95 23,630.95 23,630.95 23,630.95 118,154.75
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 50,637.75 23,630.95 23,630.95 23,630.95 23,630.95 23,630.95 168,792.50
Total 50,637.75 407,005.50 407,005.50 407,005.50 407,005.50 407,005.49 2,085,665.24
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 2,085,665.24

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 171.98 171.98 171.98 171.98 171.98 859.90
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2022


Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Pág. 2
Con Proyecto
Operación 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Mantenimiento 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 175,195.88

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,116,915.06
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 243.10

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTÁ GARANTIZADO POR LA RED DE SALUD DE ALTO AMAZONAS, ADEMÁS LA INFRAESTRUCTURA CUMPLE
8.1 Análisis de sostenibilidad
LAS NORMAS DE VIVIENDA Y DEL SECTOR SALUD
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Alto LAS ESTRUCTURAS SERÁN DISEÑADAS ANTISÍSMICAS
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Alto TRABAJOS DE CONTIGENCIAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
25,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 871 Nombre: REGION LORETO-SALUD YURIMAGUAS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO DE INVERSIÓN FIRMADO.pdf Descargar
ANEXOS ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
PLANO PLANO GENERAL.pdf Descargar

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