Asientos en Diario General - Hoja 2

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Asientos en Diario General

TNO FECHA CTA NO


1 1/1/2023 1.1.1
1 1/1/2023 3.1.1
2 1/5/2023 1.2.8
2 1/5/2023 1.1.4
2 1/5/2023 2.1.1
3 1/10/2023 5.1.1
3 1/10/2023 1.1.4
3 1/10/2023 2.1.1
4 1/12/2023 1.1.2
4 1/12/2023 4.1.1
4 1/12/2023 2.1.3
5 1/14/2023 2.1.1
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6 1/15/2023 6.1.1
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7 1/15/2023 6.1.6
7 1/15/2023 1.1.4
7 1/15/2023 1.1.1
8 1/16/2023 1.1.1
8 1/16/2023 3.1.1
9 1/19/2023 5.1.2
9 1/19/2023 1.1.4
9 1/19/2023 1.1.1
10 1/20/2023 5.1.1
10 1/20/2023 1.1.4
10 1/20/2023 2.1.1
11 1/22/2023 1.1.2
11 1/22/2023 4.1.1
11 1/22/2023 2.1.3
12 1/24/2023 2.1.1
12 1/24/2023 5.1.4
12 1/24/2023 1.1.4
13 1/30/2023 6.1.2
13 1/30/2023 1.1.1
14 1/31/2023 4.1.3
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14 1/31/2023 1.1.2
Asientos en Diario General
DESCRIPCIÓN REF. DÉBITO CRÉDITO
Efectivo en banco / 100,000.00
Capital social / 100,000.00
Muebles y equipos de oficina / 20,000.00
ITBIS X Acreditar / 3,600.00
Cuentas x pagar proveedores / 23,600.00
Compra de mercancias / 150,000.00
ITBIS X Acreditar / 27,000.00
Cuentas x pagar proveedores / 177,000.00
Cuentas x cobrar clientes / 88,500.00
Ventas / 75,000.00
ITBIS X pagar / 13,500.00
Cuentas x pagar proveedores / 20,000.00
Efectivo en banco / 20,000.00
Gastos de sueldos de ventas / 25,000.00
Efectivo en banco / 25,000.00
Gastos servicios públicos / 5,000.00
ITBIS X Acreditar / 900.00
Efectivo en banco / 5,900.00
Efectivo en banco / 200,000.00
Capital social / 200,000.00
Flete en compras / 10,000.00
ITBIS X Acreditar / 1,800.00
Efectivo en banco / 11,800.00
Compra de mercancias / 400,000.00
ITBIS X Acreditar / 72,000.00
Cuentas x pagar proveedores / 472,000.00
Cuentas x cobrar clientes / 354,000.00
Ventas / 300,000.00
ITBIS X pagar / 54,000.00
Cuentas x pagar proveedores / 17,700.00
Devolución en compras / 15,000.00
ITBIS X Acreditar / 2,700.00
Gastos de sueldos ADM / 75,000.00
Efectivo en banco / 75,000.00
Devolución en ventas / 20,000.00
ITBIS X pagar / 3,600.00
Cuentas x cobrar clientes / 23,600.00

AMANDA ECHAVARRÍA R. 23-0990


Asientos en Diario General
TNO. FECHA CTA. NO.
1 2/15/2023 1.1.1
1 2/15/2023 3.1.1
2 2/17/2023 5.1.1
2 2/17/2023 1.1.4
2 2/17/2023 2.1.1
3 2/19/2023 2.1.1
3 2/19/2023 5.1.4
3 2/19/2023 1.1.4
4 2/22/2023 1.1.2
4 2/22/2023 4.1.1
4 2/22/2023 2.1.3
5 2/24/2023 4.1.3
5 2/24/2023 2.1.3
5 2/24/2023 1.1.2
6 2/25/2023 6.1.6
6 2/25/2023 1.1.4
6 2/25/2023 1.1.1
7 2/26/2023 1.1.2
7 2/26/2023 1.1.1
8 2/27/2023 2.1.1
8 2/27/2023 1.1.1
9 2/28/2023 6.1.4
9 2/28/2023 1.1.4
9 2/28/2023 1.1.1
10 29/2/2023 6.1.1
10 29/2/2023 6.1.2
10 29/2/2023 1.1.1
sientos en Diario General
DESCRIPCIÓN REF. DÉBITO CRÉDITO
Efectivo en Banco / 450,000.00
Capital Social / 450,000.00
Compra de Mercancia / 550,000.00
ITBIS x Acreditar / 99,000.00
Cuentas x pagar Proveedores / 649,000.00
Cuentas x pagar Proveedores / 23,600.00
Devoluciones en Compras / 20,000.00
ITBIS x Acreditar / 3,600.00
Cuentas x cobrar Clientes /
Ventas / 1,003,000.00 850,000.00
ITBIS x Pagar / 153,000.00
Devolución en Ventas / 25,000.00
ITBIS x Pagar / 4,500.00
Cuentas x cobrar Clientes / 29,500.00
Gastos Servicios Públicos / 10,000.00
ITBIS x Acreditar / 1,800.00
Efectivo en Banco / 11,800.00
Efectivo en Banco / 275,000.00
Cuentas x cobrar Clientes / 275,000.00
Cuentas x pagar Proveedores / 150,000.00
Efectivo en Banco / 150,000.00
Gastos de Publicidad / 50,000.00
ITBIS x Acreditar / 9,000.00
Efectivo en Banco / 59,000.00
Gastos de Sueldos de Ventas / 60,000.00
Gastos de Sueldos ADM / 30,000.00
Efectivo en Banco / 90,000.00
TOTALES 2,740,900.00 2,740,900.00

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