FTE Buenos Aires
FTE Buenos Aires
FTE Buenos Aires
ASPECTOS
IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
GENERALES
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)
I II III IV
► La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
Área de Estudio e Estimación de de servicios de saneamiento en ámbito rural estandarizables, cuyo monto
Aspectos Generales Beneficios Sociales
Influencia Demanda de inversión sea menor o igual a S/ 69 Millones.
Diagnóstico de Flujo de Costos a ► Para los accesos directos a las pestañas de los módulos de la FTE se
Población Precio de Mercado recomienda habilitar las macros del Excel.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DISTRITO DE APARICIO POMARES DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito
Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
Altitud Temperatura Precipitación Humedad
Nro Centro poblado Tipo de suelo Fuente de información
(m.s.n.m.) (C°) (mm) (%)
Tierra suelta, roca firme y roca
1 BUENOS AIRES 3,906.90 10 780 50 SENAMHI
suelta
2
3
4
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Sí/No Frecuencia Intensidad Grado de peligro Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
Lluvias intensas X TODO LOS SISTEMAS
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
Población del ámbito de Población con acceso al Viviendas del ámbito de Viviendas con
Nombre de la UP Población sin acceso Viviendas sin conexión
influencia servicio del agua influencia conexión de agua
A. Problema Central INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE APARICIO POMARES
B. Causas y Efectos
Causas Directas Consumo de agua de mala calidad Inadecuada disposicion de aguas residuales Inadecuada gestion de los servicios.
Causas Indirectas
Efectos Directos DETERIORO DEL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES
A. Objetivo Central DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE APARICIO POMARES
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua Infraestructura adecuada para disposicion de Adecuados niveles de educación Mejora en la gestión técnica y
potable excretas sanitaria administrativa de la JASS
Medios
Fundamentales
Fin Específico MEJOR NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES
2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Componente 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento sistema de agua potable: Se cuenta con las siguientes acciones:
Construcción de captación (02 und).
instalación de línea de conducción (736.80ml).
Construcción de cámaras de reunion de caudales (01 und).
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES
Construcción de reservorio apoyado (10 m3).
Instalación de red de distribución (5072.75 ml).
Instalación de conexiones domiciliarias (79).
ALTERNATIVA 1
Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa
2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será
necesario sustentar las razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
Población del ámbito de Población con acceso Población sin acceso Contribución al cierre de
Brecha de cobertura con
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia al servicio al servicio brechas Brecha de cobertura sin proyecto
proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
Personas 344 0 344 344 100.00% 0.00%
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL
Viviendas 86 0 86 86 100.00% 0.00%
LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MGL/L)
Población rural que Población rural que no
tiene continuidad del tiene continuidad del
Población del ámbito de servicio de agua por servicio de agua por Contribución al cierre de
Brecha de calidad con
influencia red pública las 24 red pública las 24 brechas Brecha de calidad sin proyecto
proyecto
(a) horas y 7 días a la horas y 7 días a la (d) ≤ (c)
semana semana
(b) (c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas 344 0 344 344 100.00% 0.00%
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
Fase de ejecución (meses): 6 meses Fase de funcionamiento (años): 20 años Horizonte de evaluación (años): 20.5 años
3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
2023 BASE 344 0% 0 0 0 1 1 0 0.000 0.00 0% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0 346 0% 0 0 0 1 1 0 0.000 0.00 0% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 1 348 100% 348 0 87 87 1 88 27980 0.324 10212.70 5% 29453 0.3409 10750 0.14 0.22 5.89 0.00 5.89
2026 2 350 100% 350 0 88 88 1 89 28140 0.326 10271.10 5% 29621 0.3428 10812 0.14 0.22 5.92 0.00 5.92
2027 3 352 100% 352 0 88 88 1 89 28300 0.328 10329.50 5% 29789 0.3448 10873 0.14 0.22 5.96 0.00 5.96
2028 4 354 100% 354 0 89 89 1 90 28460 0.329 10387.90 5% 29958 0.3467 10935 0.15 0.22 5.99 0.00 5.99
2029 5 356 100% 356 0 89 89 1 90 28620 0.331 10446.30 5% 30126 0.3487 10996 0.15 0.22 6.03 0.00 6.03
2030 6 357 100% 357 0 89 89 1 90 28700 0.332 10475.50 5% 30211 0.3497 11027 0.15 0.22 6.04 0.00 6.04
2031 7 359 100% 359 0 90 90 1 91 28860 0.334 10533.90 5% 30379 0.3516 11088 0.15 0.23 6.08 0.00 6.08
2032 8 361 100% 361 0 90 90 1 91 29020 0.336 10592.30 5% 30547 0.3536 11150 0.15 0.23 6.11 0.00 6.11
2033 9 363 100% 363 0 91 91 1 92 29180 0.338 10650.70 5% 30716 0.3555 11211 0.15 0.23 6.14 0.00 6.14
2034 10 365 100% 365 0 91 91 1 92 29340 0.340 10709.10 5% 30884 0.3575 11273 0.15 0.23 6.18 0.00 6.18
2035 11 367 100% 367 0 92 92 1 93 29500 0.341 10767.50 5% 31053 0.3594 11334 0.15 0.23 6.21 0.00 6.21
2036 12 369 100% 369 0 92 92 1 93 29660 0.343 10825.90 5% 31221 0.3614 11396 0.15 0.23 6.24 0.00 6.24
2037 13 371 100% 371 0 93 93 1 94 29820 0.345 10884.30 5% 31389 0.3633 11457 0.15 0.23 6.28 0.00 6.28
2038 14 373 100% 373 0 93 93 1 94 29980 0.347 10942.70 5% 31558 0.3653 11519 0.15 0.23 6.31 0.00 6.31
2039 15 375 100% 375 0 94 94 1 95 30140 0.349 11001.10 5% 31726 0.3672 11580 0.15 0.24 6.35 0.00 6.35
2040 16 377 100% 377 0 94 94 1 95 30300 0.351 11059.50 5% 31895 0.3692 11642 0.16 0.24 6.38 0.00 6.38
2041 17 379 100% 379 0 95 95 1 96 30460 0.353 11117.90 5% 32063 0.3711 11703 0.16 0.24 6.41 0.00 6.41
2042 18 381 100% 381 0 95 95 1 96 30620 0.354 11176.30 5% 32232 0.3731 11765 0.16 0.24 6.45 0.00 6.45
2043 19 383 100% 383 0 96 96 1 97 30780 0.356 11234.70 5% 32400 0.3750 11826 0.16 0.24 6.48 0.00 6.48
2044 20 384 100% 384 0 96 96 1 97 30860 0.357 11263.90 5% 32484 0.3760 11857 0.16 0.24 6.50 0.00 6.50
3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
N° de UBS
Población Población Total de
Año Cobertura % Otras
Total Servida Viviendas UBS
Conexiones
2023 BASE 344 0% 0 0 0
2024 0 346 0% 0 0 0
2025 1 348 100% 348 87 87
2026 2 350 100% 350 88 88
2027 3 352 100% 352 88 88
2028 4 354 100% 354 89 89
2029 5 356 100% 356 89 89
2030 6 357 100% 357 89 89
2031 7 359 100% 359 90 90
2032 8 361 100% 361 90 90
2033 9 363 100% 363 91 91
2034 10 365 100% 365 91 91
2035 11 367 100% 367 92 92
2036 12 369 100% 369 92 92
2037 13 371 100% 371 93 93
2038 14 373 100% 373 93 93
2039 15 375 100% 375 94 94
2040 16 377 100% 377 94 94
2041 17 379 100% 379 95 95
2042 18 381 100% 381 95 95
2043 19 383 100% 383 96 96
2044 20 384 100% 384 96 96
3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada
2024
2025 1 0.34 -0.34 0.34 -0.34 0.14 -0.14 0.14 -0.14
2026 2 0.34 -0.34 0.34 -0.34 0.14 -0.14 0.14 -0.14
2027 3 0.34 -0.34 0.34 -0.34 0.14 -0.14 0.14 -0.14
2028 4 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2029 5 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2030 6 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2031 7 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2032 8 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2033 9 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2034 10 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2035 11 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2036 12 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2037 13 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2038 14 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2039 15 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.15 -0.15 0.15 -0.15
2040 16 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.16 -0.16 0.16 -0.16
2041 17 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.16 -0.16 0.16 -0.16
2042 18 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.16 -0.16 0.16 -0.16
2043 19 0.38 -0.38 0.38 -0.38 0.16 -0.16 0.16 -0.16
2044 20 0.38 -0.38 0.38 -0.38 0.16 -0.16 0.16 -0.16
Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto
2024 1 -1
2025 1 5.89 -5.89 0.22 -0.22 0.22 -0.22 88 -88
2026 2 5.92 -5.92 0.22 -0.22 0.22 -0.22 89 -89
2027 3 5.96 -5.96 0.22 -0.22 0.22 -0.22 89 -89
2028 4 5.99 -5.99 0.22 -0.22 0.22 -0.22 90 -90
2029 5 6.03 -6.03 0.22 -0.22 0.22 -0.22 90 -90
2030 6 6.04 -6.04 0.22 -0.22 0.22 -0.22 90 -90
2031 7 6.08 -6.08 0.23 -0.23 0.23 -0.23 91 -91
2032 8 6.11 -6.11 0.23 -0.23 0.23 -0.23 91 -91
2033 9 6.14 -6.14 0.23 -0.23 0.23 -0.23 92 -92
2034 10 6.18 -6.18 0.23 -0.23 0.23 -0.23 92 -92
2035 11 6.21 -6.21 0.23 -0.23 0.23 -0.23 93 -93
2036 12 6.24 -6.24 0.23 -0.23 0.23 -0.23 93 -93
2037 13 6.28 -6.28 0.23 -0.23 0.23 -0.23 94 -94
2038 14 6.31 -6.31 0.23 -0.23 0.23 -0.23 94 -94
2039 15 6.35 -6.35 0.24 -0.24 0.24 -0.24 95 -95
2040 16 6.38 -6.38 0.24 -0.24 0.24 -0.24 95 -95
2041 17 6.41 -6.41 0.24 -0.24 0.24 -0.24 96 -96
2042 18 6.45 -6.45 0.24 -0.24 0.24 -0.24 96 -96
2043 19 6.48 -6.48 0.24 -0.24 0.24 -0.24 97 -97
2044 20 6.50 -6.50 0.24 -0.24 0.24 -0.24 97 -97
Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
2024
2025 1 87 -87
2026 2 88 -88
2027 3 88 -88
2028 4 89 -89
2029 5 89 -89
2030 6 89 -89
2031 7 90 -90
2032 8 90 -90
2033 9 91 -91
2034 10 91 -91
2035 11 92 -92
2036 12 92 -92
2037 13 93 -93
2038 14 93 -93
2039 15 94 -94
2040 16 94 -94
2041 17 95 -95
2042 18 95 -95
2043 19 96 -96
2044 20 96 -96
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
* Para el diseño estructural de la captación se considera los criterios técnicos establecidos en el RNE
Tecnologia
respecto al diseño de sismo resistencia.
Localización
Tecnologia
Localización
Tecnologia
Construcción Captación por manantial Infraestructura Nro Lps 0.57 Captacion tipo manantial Cuenta con licencia de uso de agua.
1
Se cuenta con documentación que garantizan la libre disponibilidad de terrenos
Construcción Linea de conducción Infraestructura m mm 33 Toberia PVC
548.5 para la instalación de la línea.
Se cuenta con documentación que garantizan la libre disponibilidad de terrenos
Construcción Reservorio Infraestructura Nro m3 10 Rectangular apoyado
1 para la construccion del reservorio.
Se cuenta con documentación que garantizan la libre disponibilidad de terrenos
Construcción Red de distribución Infraestructura m mm 33 Tuberia PVC
8357.9 para la instalación de la línea.
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas Infraestructura Nro 86 Nro 86
D SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
E COMPONENTE SOCIAL
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria Intangible Nro 7 Nro 7
Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio Intangible Nro 7 Nro 7
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
COSTO AGUA POTABLE 5,925.00 1,190,790.22 12,534.40 47,413.68 1,250,738.30 100,059.06 87,551.68 1,438,349.04 258,902.83 1,697,251.87
Construcción Captación por manantial m2 9 1,298.89 11,690.00 2,747.81 10,394.11 24,831.91 1,986.55 1,738.23 28,556.70 5,140.21 33,696.91
Construcción Linea de conducción m 548.5 98.76 54,168.65 208.92 790.29 55,167.86 4,413.43 3,861.75 63,443.04 11,419.75 74,862.79
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Construcción Reservorio m3 10 2,879.77 28,797.74 6,092.19 23,044.83 57,934.76 4,634.78 4,055.43 66,624.97 11,992.50 78,617.47
Construcción Red de distribución m 8357.98 115.38 964,364.78 244.09 923.33 965,532.20 77,242.58 67,587.25 1,110,362.03 199,865.16 1,310,227.19
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas gbl 86 1,532.20 131,769.07 3,241.38 12,261.12 147,271.57 11,781.73 10,309.01 169,362.31 30,485.22 199,847.52
SISTEMA DE
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 16,285.19 1,400,526.11 12,534.40 359,176.50 1,772,237.00 141,778.96 124,056.59 2,038,072.55 366,853.06 2,404,925.61
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS Construcción UBS con arrastre hidráulico und 86 16,285.19 1,400,526.11 12,534.40 359,176.50 1,772,237.00 141,778.96 124,056.59 2,038,072.55 366,853.06 2,404,925.61
COSTO DE INTANGIBLES 3,444.81 24,113.70 24,113.70 1,929.10 1,687.96 27,730.75 4,991.54 32,722.30
Implementación Plan de comunicación y educación informe 7 828.50 5,799.51 5,799.51 463.96 405.97 6,669.44 1,200.50 7,869.94
INTANGIBLES Implementación Plan de capacitación para la gestión del informe 7 2,616.31 18,314.19 18,314.19 1,465.14 1,281.99 21,061.32 3,791.04 24,852.36
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,615,430.03 25,068.79 406,590.18 3,047,089.00 243,767.12 213,296.23 3,504,152.35 630,747.42 4,134,899.78
ESTUDIO DEFINITIVO 124,046.99 124,046.99 124,046.99 124,046.99 124,046.99
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1 124,046.99 124,046.99 124,046.99 124,046.99 124,046.99
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 206,744.99 206,744.99 206,744.99 206,744.99 206,744.99
SUPERVISIÓN DE LA OBRA gbl 1 206,744.99 206,744.99 206,744.99 206,744.99 206,744.99
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 2,946,222.01 25,068.79 406,590.18 3,377,880.98 243,767.12 213,296.23 3,834,944.33 630,747.42 4,465,691.76
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 4,465,691.76
(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación social del PI.
% del Costo total Costo estudio Costo de Costo de gestión del Costo de
Servicio Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo Intangibles Costo de inversión del servicio
de inversión definitivo supervisión proyecto liquidación
SISTEMA DE
Construcción UBS con arrastre hidráulico und Dic-23 Feb-24 21.5 21.5 21.5 21.5 86
DISPOSICIÓN SANITARIA
Implementación Plan de comunicación y educación sanitariainforme Oct-23 Mar-24 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 7
Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio
informe Oct-23 Mar-24 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 7
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio Ago-23 Ago-23 1 1
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA gbl Oct-24 Mar-24 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
Año Cantidad total de Costo total del Producción de Cantidad total de Costo total del
Producción de Agua
cloro cloro Agua cloro cloro
(m3/Año)
(kg/año) (Soles/año) (m3/Año) (kg/año) (Soles/año)
1 10,750 16.13 241.88
2 10,812 16.22 243.26
3 10,873 16.31 244.65
4 10,935 16.40 246.03
5 10,996 16.49 247.41
6 11,027 16.54 248.10
7 11,088 16.63 249.49
8 11,150 16.72 250.87
9 11,211 16.82 252.25
10 11,273 16.91 253.64
11 11,334 17.00 255.02
12 11,396 17.09 256.40
13 11,457 17.19 257.79
14 11,519 17.28 259.17
15 11,580 17.37 260.55
16 11,642 17.46 261.94
17 11,703 17.55 263.32
18 11,765 17.65 264.70
19 11,826 17.74 266.09
20 11,857 17.79 266.78
3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Cantidad de UBS 78 78
Costo total anual de mantenimiento rutinario 46,020.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 20,280.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 66,300.00
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de operación
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costos de mantenimiento
Rutinario
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Periódico
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costo Total Anual de O&M
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición
Disposición sanitaria
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales sanitaria de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
Año de excretas
Costo total O&M excretas Costo total O&M sin
con proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo de operación Total Total
mantenimiento mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento
1 66,300.00 66,300.00
2 66,300.00 66,300.00
3 66,300.00 66,300.00
4 66,300.00 66,300.00
5 66,300.00 66,300.00
6 66,300.00 66,300.00
7 66,300.00 66,300.00
8 66,300.00 66,300.00
9 66,300.00 66,300.00
10 66,300.00 66,300.00
11 66,300.00 66,300.00
12 66,300.00 66,300.00
13 66,300.00 66,300.00
14 66,300.00 66,300.00
15 66,300.00 66,300.00
16 66,300.00 66,300.00
17 66,300.00 66,300.00
18 66,300.00 66,300.00
19 66,300.00 66,300.00
20 66,300.00 66,300.00
3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de Costos de
Total Total incrementales
operación mantenimiento operación mantenimiento
1 2025 2,281.88 66,920.00 69,201.88 69,201.88
2 2026 2,283.26 66,920.00 69,203.26 69,203.26
3 2027 2,284.65 66,920.00 69,204.65 69,204.65
4 2028 2,286.03 66,920.00 69,206.03 69,206.03
5 2029 2,287.41 66,920.00 69,207.41 69,207.41
6 2030 2,288.10 66,920.00 69,208.10 69,208.10
7 2031 2,289.49 66,920.00 69,209.49 69,209.49
8 2032 2,290.87 66,920.00 69,210.87 69,210.87
9 2033 2,292.25 66,920.00 69,212.25 69,212.25
10 2034 2,293.64 66,920.00 69,213.64 69,213.64
11 2035 2,295.02 66,920.00 69,215.02 69,215.02
12 2036 2,296.40 66,920.00 69,216.40 69,216.40
13 2037 2,297.79 66,920.00 69,217.79 69,217.79
14 2038 2,299.17 66,920.00 69,219.17 69,219.17
15 2039 2,300.55 66,920.00 69,220.55 69,220.55
16 2040 2,301.94 66,920.00 69,221.94 69,221.94
17 2041 2,303.32 66,920.00 69,223.32 69,223.32
18 2042 2,304.70 66,920.00 69,224.70 69,224.70
19 2043 2,306.09 66,920.00 69,226.09 69,226.09
20 2044 2,306.78 66,920.00 69,226.78 69,226.78
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto
Costos de Costos de
Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos Costos de Costos
Año Año O&M sin Año O&M sin
Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total incrementales Inversión operación y Total incrementales
proyecto proyecto
mantenimiento mantenimiento mantenimiento
Curva de demanda
Q= 9.60 -0.384
25.01 Precio máximo al cual no se demandaria agua 25.01 Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no Precio económico del agua para los conectados según
2 19.54 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.) 25.01
(m3/mes/viv.) conectados al sistema (S/./m3) curva de demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero Consumo de saturación con tarifa marginal cero
9.60 9.60
(m3/mes/viv) (m3/mes/viv)
4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social
Nuevos Antiguos Valor del tiempo
Usuarios sujetos a micromedición Ambito Rural
usuarios usuarios (soles/hora)
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 41.04 Proposito laboral S/hora (*) 4.56
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /fam/mes) 73.29 120.07 Factor de corrección propósito no Adulto 0.3
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 114.33 120.07 laboral (*) Menores 0.15
Valor de 1 hora propósito no laboral Adulto 1.368
S/hora Menores 0.684
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social
A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Tiempo de Valor Social Valor Social Volumen Volumen
N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x
Persona que acarrea acarreo x viaje del Tiempo del Tiempo Acarreo x día Acarreo x Mes
x Día acarreo Horas acarrea x Día Viaje Balde (lts)
(min) (S/ x Hora) (S/ x mes) (lts) (m3)
Madre 15 2 1 1.368 20.520 Madre 2 1 10 20 0.60
Padre 15 2 1 1.368 20.520 Padre 2 1 10 20 0.60
Hijos mayores 15 2 1 1.368 20.520 Hijos mayores 2 1 10 20 0.60
Hijos menores 15 2 1 0.684 10.260 Hijos menores 2 1 5 10 0.30
Total valor social del tiempo de los no conectados 41.040 Total volumen de acarreo 70 2
Costo de
Costo directo + % del costo total de Costo estudio Costo de gestión Costo de
Servicio Costo capacitación Costo de supervisión inversión del
GG+Utilidad+IGV inversión definitivo del proyecto liquidación
servicio
Servicio de agua potable 1,154,904.47 41.37% 10,695.54 40,545.73 67,576.23 1,273,721.97
Servicio de disposición sanitaria de excretas 1,636,444.99 58.63% 15,155.08 57,451.39 95,752.32 1,804,803.77
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,791,349.46 100.00% 25,850.62 97,997.12 163,328.54 3,078,525.74
4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
Cantidad de UBS 78 78
Costo total anual de mantenimiento rutinario 23,400.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 11,700.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 35,100.00
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Costo total a precios Costo total a precios
Factor de
Rubro de mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)
Costos de operación
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Costos de mantenimiento
Rutinario
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Periódico
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Costo Total Anual de O&M
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año excretas Costo total O&M con de excretas residuales Costo total O&M
proyecto Costo de Costo de Costo de sin proyecto
Costo de mantenimiento Costo de operación Costo de mantenimiento Total Total
mantenimiento operación mantenimiento
1 35,100.00 35,100.00
2 35,100.00 35,100.00
3 35,100.00 35,100.00
4 35,100.00 35,100.00
5 35,100.00 35,100.00
6 35,100.00 35,100.00
7 35,100.00 35,100.00
8 35,100.00 35,100.00
9 35,100.00 35,100.00
10 35,100.00 35,100.00
11 35,100.00 35,100.00
12 35,100.00 35,100.00
13 35,100.00 35,100.00
14 35,100.00 35,100.00
15 35,100.00 35,100.00
16 35,100.00 35,100.00
17 35,100.00 35,100.00
18 35,100.00 35,100.00
19 35,100.00 35,100.00
20 35,100.00 35,100.00
4.4.2 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Costos de Factor de
Población Población Población Inversión total a operación y Flujo neto a descuento Valor Actual a
Años
total conectada % beneficiada precio social mantenimiento precios sociales precios sociales
incrementales 8%
344 1,804,803.77 1,804,803.77 1.000 1,804,803.77
1 348 100% 348 35,100.00 35,100.00 0.926 32,500.00
2 350 100% 350 35,100.00 35,100.00 0.857 30,092.59
3 352 100% 352 35,100.00 35,100.00 0.794 27,863.51
4 354 100% 354 35,100.00 35,100.00 0.735 25,799.55
5 356 100% 356 35,100.00 35,100.00 0.681 23,888.47
6 357 100% 357 35,100.00 35,100.00 0.630 22,118.95
7 359 100% 359 35,100.00 35,100.00 0.583 20,480.51
8 361 100% 361 35,100.00 35,100.00 0.540 18,963.44
9 363 100% 363 35,100.00 35,100.00 0.500 17,558.74
10 365 100% 365 35,100.00 35,100.00 0.463 16,258.09
11 367 100% 367 35,100.00 35,100.00 0.429 15,053.79
12 369 100% 369 35,100.00 35,100.00 0.397 13,938.69
13 371 100% 371 35,100.00 35,100.00 0.368 12,906.20
14 373 100% 373 35,100.00 35,100.00 0.340 11,950.18
15 375 100% 375 35,100.00 35,100.00 0.315 11,064.98
16 377 100% 377 35,100.00 35,100.00 0.292 10,245.36
17 379 100% 379 35,100.00 35,100.00 0.270 9,486.44
18 381 100% 381 35,100.00 35,100.00 0.250 8,783.74
19 383 100% 383 35,100.00 35,100.00 0.232 8,133.09
20 384 100% 384 35,100.00 35,100.00 0.215 7,530.64
VAC SOCIAL 2,149,420.75
Población promedio 366
ICE 5,870.27
Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo determinado
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
por el Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante
Costo per cápita de Agua Potable 5,309.35 SIERRA FUENTE SUPERFICIAL 9,670 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Costo por
Costo per cápita de Disposición Sanitaria de
percápita por 7,523.10 SIERRA ARRASTRE HIDRÁULICO 10,870 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Excretas
sistema
Costo per cápita de Alcantarillado Sanitario SIERRA 11,776
4.6 SOSTENIBILIDAD
Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio
Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado
cálculo debe ser adjuntado como parte de los anexos de la FTE.
Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente
3 Administración indirecta - asociación público privada (app) 3 Recursos por operaciones oficiales de crédito
Lluvias intensas Reservorios, captación Alto Moderado Ubicación de elementos principales sobre plataformas
Ataque corrosivo a las estructuras de concreto armado Reservorio Medio Moderado Diseño de la infraestructura con aditivos contra la corrosión
Interrupción y des vio del tráfico vehicular debido a la apertura de zanjas para la
Impacto 3:
instalación de tuberías de agua potable y alcantarillado
Durante el Funcionamiento
Impacto 1: Contaminación de suelos y agua durante la actividades de mantenimiento con envases de pegamento,
Capacitacion
concreto,
a la JASS
latas de pintura, aceleradores de fragua, tuberias, etc 1000
Capacitacion a la JASS
Impacto 2: Generacion de lodos y acumulacion de excretas Educacion Sanitaria a los beneficiarios para el mantenimiento de las UBS 4000
Impacto 3:
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN
1.2 Linea de Conduccion * Línea de conducción: SUM. E INST. TUBERIA PVC SAP C-10 1"
sum. e inst. tuberia pvc sap c-10 1 1/2" , sumin. e inst. tuberia pvc sp c-
1.4 Redes de Distribucion
10 de 1", sum. e inst. tuberia pvc sap c-10 3/4"
4.12 ANEXOS
Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI
5. FIRMAS