Microsoft Word - INDICE MANUAL PROCEDIMIENTOS Agost 2008.doc - ANEXO B - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Microsoft Word - INDICE MANUAL PROCEDIMIENTOS Agost 2008.doc - ANEXO B - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTOS
DE EMPRE,S.A.
ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS
ÍNDICE 1
P-014 LOGÍSTICA 94
1
P-015 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD 99
2
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
P 001
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
3
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
P 001 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETIVO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS.
4- DEFINICIONES
-No hay-
5- RESPONSABILIDADES.
4
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
P 001 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
6. EJECUCIÓN.
6.2. Periodicidad
La revisión global del sistema de calidad se realizará como mínimo una vez al año.
El seguimiento de los objetivos se realiza con la periodicidad establecida en el
procedimiento P019 Dirección y Mejora Continua. Cuando se observen desviaciones,
Gerencia tomará las acciones adecuadas para su mejora.
5
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
P 001 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
- La necesidad de recursos
7. ANEXOS
6
ANEXO 1 : Informe Revisión por la Dirección
CODIGO: IREV-
XX-TY
REV: 01
FECHA: --/--/--
CODIGO:
IREV-XX-TY
REV: 01
FECHA: --/--/-
7
ANEXO 1 : Informe Revisión por la Dirección
CODIGO:
IREV-XX-TY
REV: 01
FECHA: --/--/-
CODIGO:
IREV-XX-TY
REV: 01
FECHA: --/--/-
8
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
P 002
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
9
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
P 002 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
5.2. APROBACIÓN
5.3. MODIFICACIÓN
10
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
P 002 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
6- EJECUCIÓN
1 - OBJETO
2 - ALCANCE
3 - REFERENCIAS
4 - DEFINICIONES
5 - RESPONSABILIDADES
6 - EJECUCIÓN
7 - ANEXOS
11
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
P 002 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
6.2. IDENTIFICACIÓN
6.4. DISTRIBUCIÓN
7- ANEXOS
12
ANEXO 1: Relación de procedimientos
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Responsable
Código Registro
Revisión
13
ANEXO 2: Formato 1ª página de procedimiento.
EMPRE,S.A.
14
ANEXO 3: Formato 2ª página y sucesivas de procedimiento.
15
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO
P 003
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/3
16
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO
P 003 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 3
1- OBJETIVO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS.
4- DEFINICIONES
-No hay-
5- RESPONSABILIDADES.
6. EJECUCIÓN.
17
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO
P 003 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 3
7. ANEXOS
- NO HAY ANEXOS –
18
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN Y LOS DATOS
P 004
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/5
19
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS
DATOS
P 004 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1- OBJETO
2- ALCANCE
DOCUMENTOS INTERNOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
20
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS
DATOS
P 004 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 5
6- EJECUCIÓN
A) Elaboración de documentos
C) Distribución
21
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS
DATOS
P 004 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 5
D) Modificación de documentos
- Manual y procedimientos
- Documentación técnica
22
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS
DATOS
P 004 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 5 de 5
6.2.2 Normativa
7- ANEXOS
23
ANEXO 1: Relación de documentos internos.
PUNTOS DE
CODIGO DESCRIPCIÓN REVISION
USO
24
ANEXO 2: Relación de planos por proyectos
25
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS Y EL
CONTROL DE LOS PROVEEDORES
P 005
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
26
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS Y EL CONTROL DE LOS PROVEEDORES
P 005 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETIVO
Describir el sistema a seguir para asegurar que las órdenes de compras (pedidos a
proveedores) efectuados por EMPRE,S.A. se realizan de acuerdo con los requisitos
especificados.
2- ALCANCE
- Colorantes.
- Material Plástico.
- Embalajes.
- componentes.
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
-No hay-
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
27
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS Y EL CONTROL DE LOS PROVEEDORES
P 005 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
Para ello, a todos los proveedores se les solicita que cumplimenten el cuestionario de
evaluación de proveedores, solicitándole las certificaciones correspondientes.
7. ANEXOS
29
ANEXO 1: Orden de compra
Proveedor
Numero O.C. NIF. : xxxxxx
EMPRE,S.A Atención
VAT : xxxxxxxx Fax
Fecha
Mail
COMPRADOR
Serie/Protos
Num. Proved
S.Q.A
Pedido sujeto a las Condiciones Generales de I.C.P.
Compra del 1 de Enero del xxxx Concepto
Nivel Precio Precio PS0- M.In.
Artículo Descripción Ingeniería
U/M Divisa
unitario Utillaje
Nº Cav.
Cant. Fecha
Capacidad Producción Anual Mínima ( 220 dias/año; 2 turnos/dia - 8horas/turno) Valido para Utillajes :
Observaciones: Orden Compra sujeta a PENALIZACION del 3% semanal por
DEVOLVER FIRMADO AL FAX xxxxxxxx finalización de acuerdo con planning aprobado
Condiciones de entrega
Rogamos nos remitan una copia de e
30
ANEXO 2: Cuestionario evaluación del proveedor
CÓDIGO: CEP
CUESTIONARIO EVALUACIÓN PROVEEDOR REVISIÓN: XX
FECHA:--/--/--
Nombre Proveedor :
Persona de contacto:
Cargo:
Dirección:
E-mail:
Teléfono:
Fax:
Nº Registro: Entidad:
ISO REQUISITO
NO APLICA
9001:2000
Nº de
NO
SÍ
cláusula y
título
31
ANEXO 2: Cuestionario evaluación del proveedor
ISO REQUISITO
NO APLICA
9001:2000
Nº de
NO
SÍ
cláusula y
título
6.2.2.2 ELABORA:
Formación 1. PLAN DE FORMACIÓN ANUAL
2. FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (INCLUIDO
AUDITOR DE SISTEMA, PROCESO Y PRODUCTO)
3. FICHAS DE DATOS PERSONALES
4. TABLAS DE POLIVALENCIAS Y POLICOMPETENCIAS
5. REGISTROS DE LA FORMACIÓN Y SU EFICACIA
6.3.2 Planes DISPONE DE “PLAN DE CONTINGENCIA” DE LA EMPRESA
de
contingencia
6.4.2 Limpieza DEFINE INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA EN
de las LAS INSTALACIONES
instalaciones
7.1.4 Control CONTROLA LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL CLIENTE
de cambios
7.2.1.1 DEFINE CÓMO SE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Característica MARCAR LOS DOCUMENTOS CON EL SÍMBOLO DEL CLIENTE
s especiales
designadas
por el cliente
7.2.2.2. REALIZA LOS “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE FABRICACIÓN” ANTES DE
Factibilidad de COMPROMETERSE CON EL CLIENTE
la fabricación
por la
organización
7.3.6.2 DISPONE DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRIMERAS MUESTRAS
Programa de
prototipos
7.3.6.3 DISPONE DE PROCESO DE APROBACIÓN DE PIEZAS PARA PRODUCCIÓN (POR
Proceso de EJEMPLO PPAP DE QS 9000)
aceptación
del producto
7.4.1 Proceso DISPONE DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS
de compras
7.4.3.1 DISPONE DE PROCESO DE CONTROL DE RECEPCIÓN
Calidad del
producto a la
recepción
7.4.3.2 REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN BASE A:
Seguimiento • PPM DE DEVOLUCIÓN
del proveedor
• % DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA
• % DE INCIDENTES EN CALIDAD
7.5.1 Control DISPONE DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE
de la SERVICIO
producción y
de la
prestación del
servicio
7.5.1.1 Plan ELABORA LOS “PLANES DE CONTROL” PARA TODOS LOS PRODUCTOS O FAMILIAS
de control DE PRODUCTOS
7.5.1.2 ELABROA LAS “INSTRUCCIONES DE TRABAJO” PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO
Instrucciones
de trabajo
7.5.1.4 ELABORA EL “PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO” PARA TODAS LAS
Mantenimient MÁQUINAS Y EQUIPOS (INCLUYENDO ALGUNA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
o preventivo y PREDICTIVO: ANALISIS FLUIDOS, VIBRACIONES, ETC..)
predictivo 32
ANEXO 2: Cuestionario evaluación del proveedor
ISO REQUISITO
NO APLICA
9001:2000
Nº de
NO
SÍ
cláusula y
título
FECHA:
FIRMA:
33
ANEXO 3: Seguimiento proveedores
34
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL
CLIENTE
P 006
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/3
35
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR
EL CLIENTE
P 006 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 3
1- OBJETIVO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
-No hay-
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
Las cajas de plástico propiedad del cliente o bien llevan su nombre o se guardan en
lugar identificado.
36
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR
EL CLIENTE
P 006 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 3
En el caso de que el embalaje del cliente sufra alguna anomalía, suciedad o rotura,
el responsable de Calidad notifica al cliente mediante carta, fax o informe de no
conformidad la anomalía detectada con foto.
El responsable de Calidad se encarga de archivar estas notificaciones.
7. ANEXOS
- No hay-
37
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN
Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
P 007
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
38
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
P 007 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
Serán sometidos a identificación todos los productos que circulen por las
instalaciones en sus distintas fases y procesos de elaboración.
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
39
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
P 007 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
6- EJECUCIÓN
6.1. IDENTIFICACIÓN
A) MATERIAS PRIMAS
B) PRODUCTO EN PROCESO
Inspec. Inspec.
Inspeccionado Inspeccionado Inspec.
Antes verificador No
Producto operario y operario y No Verificador
Inspección No confor
conforme conforme conforme
conforme me
Producto Orden de Etiqueta de Caja con etiqueta Sello o topo Bloquear Etiqueta
en proceso fabricación: operario(anexo 4) roja verde con Material con roja:
de en cada caja las iniciales etiqueta -Nombre
Fabricación -Nº OF indicando: del amarilla, -Identifi-
-Referencia -nº OF verificador pendiente cación
-fecha verificación. -Causa
-color
-denominación
-iniciales operario
-cantidad
40
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
P 007 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
C) PRODUCTO ACABADO
D) SOBRANTES DE MATERIAL
E) ZONA DE RECHAZO
6.2. TRAZABILIDAD
7- ANEXOS
41
ANEXO 1: Etiqueta Verde
43
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
P 008
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
44
P008 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
P 008 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
• INYECCIÓN
• MONTAJE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
FUNCIÓN/LABOR RESP/DPTO.
RESPONSABLE
Descripción del proceso de fabricación Ingeniería/ Calidad
Descripción planes de control Calidad
Cumplimentar los registros de autocontrol Operarios
Elaboración Instrucciones de Trabajo Calidad
Programar la producción Director Industrial
Puesta a punto del trabajo Encargado de Fabricación
/Verificador Calidad
Verificar la puesta en marcha Verificador Calidad /
Producción
45
P008 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
P 008 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM 3 de 4
6- EJECUCIÓN
• INYECCIÓN
• MONTAJE
46
P008 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
P 008 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM 4 de 4
7- ANEXOS
47
ANEXO 1: Ficha embalaje
48
ANEXO 2: Ficha parámetros máquina
49
ANEXO 3: Hoja liberación producción
CODIGO: HLP-xxxx
HOJA DE LIBERACION DE PRODUCCIÓN REV: xx
MONTAJE FECHA: --/--/--
Nº DE OF: Nº DE UTILLAJE:
50
ANEXO 4: Orden fabricación inyección
PIEZA: INYECTADAS
Nº MAQ: MOLDE
NUM CAV
REF.MATERIA PRIMA:
Kg. NECESARIOS: Nº LOTE:
REF.COLORANTE: %
Kg. NECESARIOS: Nº LOTE:
51
ANEXO 5: Orden fabricación montaje
PIEZA: REF:
MAQUINA: COLOR:
COMPONENTE 1 COMPONENTE 5
NUMERO DE LOTE NUMERO DE LOTE
COMPONENTE 2 COMPONENTE 6
NUMERO DE LOTE NUMERO DE LOTE
COMPONENTE 3 COMPONENTE 7
NUMERO DE LOTE NUMERO DE LOTE
COMPONENTE 4 TIEMPO ESTIMADO (h)
NUMERO DE LOTE CICLO MONTAJE TEORICO (s)
CICLO MONTAJE REAL (s)
REF. CAJA: VER FICHA DE EMBALAJE
FECHA OPERARIO HORA TOTAL CANTIDAD TIEMPO IMPRODUCTIVO
EMPIEZA ACABA HORAS PIEZAS 1 2 3 4
52
ANEXO 6: Orden trabajo
CÓDIGO: OF-TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz
PIEZAS
Nº OF: FECHA:
OP: PIEZA:
TRABAJO A REALIZAR
DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
53
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE FABRICACIÓN
P 009
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/5
54
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN
P 009 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3 REFERENCIAS.
4. RESPONSABILIDADES.
5. DEFINICIONES.
Mantenimiento predictivo
actividades basadas en datos del proceso dirigidas a evitar problemas de
mantenimiento a través de la predicción de posibles fallos
Mantenimiento preventivo
acción planificada para eliminar causas de fallos de equipos e interrupciones no
programadas de la producción, como una salida del diseño del proceso de fabricación
55
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN
P 009 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 5
6. EJECUCIÓN.
6.1 Infraestructura
Planes de Seguridad
EMPRE,S.A. prepara planes de seguridad satisfacer los requisitos del cliente en el caso
de emergencias tales como:
• interrupciones de luz, agua, gas
• huelgas, insuficiencia de personal
• fallos de equipos clave
• devoluciones de productos.
La seguridad del producto y los medios para reducir al mínimo los riesgos potenciales
para los trabajadores son tratados por EMPRE,S.A., en particular en el proceso de
diseño y desarrollo del proceso de fabricación (ver procedimiento P 022 Planificación
Avanzada de la Calidad) 56
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN
P 009 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 5
EMPRE,S.A. identifica los equipos clave del proceso, proporciona los recursos para el
mantenimiento de las máquinas/equipos y desarrolla un sistema eficaz y planificado de
mantenimiento preventivo total.
7. ANEXOS
58
ANEXO 1: Plan-registro mantenimiento máquinas
Nº de Máquina:
SEMANA S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26
DETECCIÓN DE FUGAS
Bloque de cierre
Bloque de inyección
Bloque expulsor y noyos
Turberías hidráulicas
Pistón de cierre
Pistón de inyección
Pistón de expulsión
Conjunto bombas
REFRIGERACIÓN
Comprobar circuito
Comprobar caudalímetros
Comprobar fugas tubería
COMPROBAR NIVELES
Nivel aceite hidráulico
Nivel aceite engrase
UNIDAD INYECCIÓN
Comprobar centraje
boquilla
Controlar regulación
temperatura
Verificar conexiones de
las resistencias
SEMANA S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52
DETECCIÓN DE FUGAS
Bloque de cierre
Bloque de inyección
Bloque expulsor y noyos
Turberías hidráulicas
Pistón de cierre
Pistón de inyección
Pistón de expulsión
Conjunto bombas
REFRIGERACIÓN
Comprobar circuito
Comprobar caudalímetros
Comprobar fugas tubería
COMPROBAR NIVELES
Nivel aceite hidráulico
Nivel aceite engrase
UNIDAD INYECCIÓN
Comprobar centraje
boquilla
Controlar regulación
temperatura
Verificar conexiones de
las resistencias
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD
ANUALMENTE o 6000 h
59
ANEXO 2: Plan-registro mantenimiento moldes
SEMANA S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26
LIMPIAR
SUP. Partición
Salida de GASES
Figuras
Refrigeración
LIMPIAR Y ENGRASAR
Correderas
Columnas
Guías
Expulsión
Mecanismos
Seguridades
MANT GENERAL
por un moldista
SEMANA S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52
LIMPIAR
SUP. Partición
Salida de GASES
Figuras
Refrigeración
LIMPIAR Y ENGRASAR
Correderas
Columnas
Guías
Expulsión
Mecanismos
Seguridades
MANT GENERAL
por un moldista
60
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y
ENSAYO
P 010
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/6
61
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN,
INSPECCIÓN Y ENSAYO
P 010 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 6
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
62
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN,
INSPECCIÓN Y ENSAYO
P 010 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 6
6- EJECUCIÓN
Todos los equipos se codifican con dos o tres letras que serán las
iniciales del tipo de equipo, seguidas de tres dígitos que representarán
el número de equipo de entre los del mismo tipo.
Ejemplo: PR 002
6.4 PATRONES
63
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN,
INSPECCIÓN Y ENSAYO
P 010 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 6
6.5 CALIBRACIÓN
64
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN,
INSPECCIÓN Y ENSAYO
P 010 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 5 de 6
6.5.9 Acciones
6.6 COMPROBACIÓN
65
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN,
INSPECCIÓN Y ENSAYO
P 010 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 6 de 6
7- ANEXOS
66
ANEXO 1: Formato Lista de Equipos de Inspección
LEI Nº:
LISTA DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN FECHA:
CALIBRACIÓN /
CÓDIGO EQUIPO RESOLUCIÓN MARCA UBICACIÓN COMPROBACIÓN PERIODICIDAD
INT. O EXT.
67
ANEXO 2: Formato Ficha de Equipo a Calibrar
F.E.C. Nº:
FICHA DE EQUIPO A CALIBRAR FECHA:
EQUIPO:
CÓDIGO: PERIODICIDAD:
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
FECHA LABORATÓRIO Nº INFORME INCERTIDUMBRE TOLERANCIA OK NO OK FIRMA
68
ANEXO 3: Formato Ficha de Equipo a Comprobar
F.E.C.B. Nº:
FICHA DE EQUIPO A COMPROBAR FECHA:
EQUIPO:
CÓDIGO: PERIODICIDAD:
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
MEDIDA
CÓDIGO
FECHA LADO NOMINAL Y MEDICIÓN OK NO OK FIRMA
PATRÓN
TOLERANCIA
69
PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y
ENSAYO
P 011
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/3
70
P011 PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y ENSAYO
P011 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 3
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
-
5- RESPONSABILIDADES
71
P011 PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y ENSAYO
P011 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 3 de 3
6 - EJECUCIÓN
7 - ANEXOS
72
ANEXO 1: Pauta/ Hoja de control (PC)
CODIGO: PC-XXXX-YY
PAUTA CONTROL REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
AYUDA VISUAL
IDENTIFICACION
REALIZACIÓN: FECHA:
REVISIÓN: FECHA:
APROBACIÓN: FECHA:
73
ANEXO 2: Registro Control Proceso (RCP)
CÓDIGO: RCP-XXXX-YY
REVISIÓN: XX
REGISTRO CONTROL PROCESO FECHA: --/--/--
Hoja Nº:
NOMBRE PIEZA: --- OPERACIÓN: Inyección
PROYECTO: --- MÁQUINA/ UTILLAJE:
REFERENCIA: --- FRECUENCIA CONTROL: ---
Defecto :
Si sale una o más cavidades con defectos se verificará todas las cavidades de las dos inyectadas anteriores y dos de posteriores. Si en la
verificación el problema se repite avisar al encargado de inyección y poner topo o etiqueta amarilla (con nombre, fecha y defecto) a la producción
defectuosa. Si el defecto no se soluciona en 10-15 min. avisar verificación. Si el problema no se repite, rechazar las piezas defectuosas en caja
roja.
Paro de máquina:
Si la máquina está parada un tiempo superior a dos registros consecutivos, se anotará "PARO DE MÁQUINA" en la fila de autocontrol
correspondiente y se continuará con el autocontrol una vez la máquina sea operativa.
LEYENDA: RESP.VERIFICACIÓN
OK: Se indica con un guión -
NO OK: Se indica el nº de piezas rechazadas.
En caso de medir algun parámetro , especificar valor de la medición.
74
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS
NO CONFORMIDADES
P 012
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/5
75
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES
P 012 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema que controle los
productos no conformes con los requisitos especificados para evitar su
utilización no intencionada.
2- ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los productos que no cumplan con los
requisitos especificados.
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
76
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES
P 012 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 5
6- EJECUCIÓN
• Rechazar definitivamente
• Recuperar
• Reprocesar
• Conceder al proveedor
• Devolución
6.6. CONCESIONES
78
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES
P 012 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 5 de 5
7- ANEXOS
79
ANEXO 1: Registro Verificación
CODIGO: REGV
REGISTRO VERIFICACION REVISIÓN: 01
FECHA: --/--/--
80
ANEXO 2: Registro Defecto
CODIGO: RD-INY
REGISTRO DEFECTO REVISIÓN: 01
FECHA: --/--/--
No se acepta ninguna
rebaba en zona visible o
3 Rebabas Visual
que afecte a la
funcionabilidad
Embalaje e según
5 Visual
identificación Ficha de Embalaje
DECISION
CONTROL OK
Rechazo piezas. Cantidad rechazada
CONTROL NOK Abrir ORDEN DE TRABAJO OT-
Abrir NO CONFORMIDAD INTERNA NCI-
81
ANEXO 3: Orden de Trabajo
CÓDIGO: OF-TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO REVISIÓN: 01
FECHA: --/--/--
PIEZAS
Nº OF: FECHA:
OP: PIEZA:
TRABAJO A REALIZAR
DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
82
ANEXO 4: Solicitud de Derogación
CODIGO: SD-XXXX-
YY
SOLICITUD DE DEROGACION REVISIÓN: 01
FECHA: --/--/--
CLIENTE:
A LA ATENCION DE:
Referencia cliente:
Detectado en :
Detectado por :
OBSERVACIONES:
FIRMA CLIENTE:
83
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
P 013
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/5
84
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
P 013 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema para la investigación de las
causas de las no conformidades y la determinación de acciones correctivas y
preventivas que eviten su repetición y para prevenir su aparición respectivamente.
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
Acción correctiva: Acción dirigida a eliminar las causas que provocan una no
conformidad para evitar que se repita en lo sucesivo.
Acción preventiva: Acción dirigida a eliminar las causas potenciales de una no
conformidad para evitar que se produzca.
5- RESPONSABILIDADES
85
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
P 013 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 5
6 - EJECUCIÓN
6.1.1 Origen
Se establecen acciones correctivas a partir de:
6.2.1 Origen
• No conformidades internas
• Auditorias internas o externas
• Recomendaciones de clientes
• Desviaciones en los procesos que aún no afecten a la conformidad de los
productos
• Propuestas de prevención de cualquier empleado
• Registros de Calidad
87
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
P 013 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 5 de 5
7 - ANEXOS
88
ANEXO 1: Registro de reclamaciones de cliente
89
ANEXO 2: Informe 8D
Recurrencia S N
2. Análisis inicial
Donde debería haberse detectado el defecto Razones para la no detección
4. Acciones inmediatas
Resp. Dept. Fecha fin
Considerar: hombre, material, máquina, método, puesta en marcha, retrabajo, mantenimiento, quien, donde,
cuando, porqué
6. Acciones permanentes
Resp. Dept. Fecha fin
90
ANEXO 3: Registro de incidencias al proveedor
91
ANEXO 4: Informe No Conformidad Interna
CODIGO: NCI-XXX
NO CONFORMIDAD INTERNA REVISIÓN: 01
FECHA: --/--/--
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA DE APERTURA
Y FIRMA:
PLAZO DE
REALIZACIÓN:
RESPONSABLE Y PLAZO DE
FIRMA: IMPLANTACIÓN:
FECHA CIERRE Y
FIRMA:
92
ANEXO 5: Plan de Acciones
CÓDIGO: PA-XXXX-YY
PLAN DE ACCIONES REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
93
PROCEDIMIENTO PARA LA LOGÍSTICA
P 014
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
94
PROCEDIMIENTO PARA LA LOGÍSTICA
P 014 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
95
PROCEDIMIENTO PARA LA LOGÍSTICA
P 014 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
6- EJECUCIÓN
6.1 MANIPULACIÓN
6.2 ALMACENAMIENTO
En los planos de la planta de las instalaciones se pueden ver las distintas zonas de
almacenamiento (almacén materia prima, almacén componentes, almacén producto
acabado, zonas de rechazo,…)
Para que un producto sea almacenado debe haber pasado con éxito todos los
controles efectuados hasta ese momento, de tal forma que los productos
almacenados son aptos para su uso o destino.
96
PROCEDIMIENTO PARA LA LOGÍSTICA
P 014 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
7- ANEXOS
97
ANEXO 1: Lay out planta productiva
98
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
REGISTROS DE CALIDAD
P 015
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/3
99
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
P015 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 3
1- OBJETO
2- ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los registros del sistema de calidad que
están listados en la Relación de Registros (ver formato en anexo 1).
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
Como norma general se codifican mediante letras que identifican el tipo de formato
acompañado de un código alfanumérico que identifica el proyecto seguido de un
número correlativo que indica la cantidad de registros asociados.
6.3. DISTRIBUCIÓN
100
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
P015 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 3 de 3
6.4. CUMPLIMENTACIÓN
Una vez archivados, los registros pueden ser consultados por los
responsables de los distintos departamentos debiéndolo comunicar al
responsable de archivo de los registros.
7- ANEXOS
101
ANEXO 1: Relación de Registros
RELACION DE REGISTROS
Informe de control de muestras Calidad Técnico Calidad Calidad Papel 15 años quinzenal
iniciales (EI) EI-XXXX-YY
Fichas de equipos de medida Calidad Técnico Calidad Calidad Papel 15 años quinzenal
FEM-YYYY
Homologaciones de Materiales Calidad Técnico Calidad Calidad Papel/ Informático 15 años quinzenal
HM-XXXX-YY
Homologaciones de Utillajes Calidad Técnico Calidad Calidad Papel/ Informático 15 años quinzenal
HU-XXXXX-YY
Informe de revisión por la dirección Calidad Calidad Calidad Informático/Papel 15 años quinzenal
IREV-XX-TY
Pauta/Registro de Calibración Calidad Técnico Calibración Calidad Informático / Papel 15 años quinzenal
PCAL-XX
Laboratorio Calibración
Registro de mantenimiento de Calidad Técnico Calibración Calidad Informático 15 años quinzenal
equipos de medición, inspección y RME-XXXX-YY Laboratorio Calibración
ensayo
Estudios de Repetibilidad y Calidad Técnico Calidad Calidad Informático 15 años quinzenal
R&R-XXXX
Reproducibilidad
Registro control de proceso Calidad Operario Calidad Papel 15 años quinzenal
RCP-XXXX-YY
Registro de rechazo interno Calidad/ Producción Técnico de Calidad Calidad Informático/ Papel 15 años quinzenal
RI-XXXX-YY
Gráficos X-R Calidad Técnico Calidad Calidad Informático / Papel 15 años quinzenal
XR-XXXX-YY
Producción
Hoja de liberación de la producción Calidad Encargado producción/ Calidad Papel 15 años quinzenal
HLP-XXXX
Producción Control calidad
Registro de la formación Calidad Técnico Calidad Calidad Papel/ Informático 15 años quinzenal
RF-XXXX-YY
Producción
Orden de fabricación OF-XXXX-YY Calidad Encargado de Calidad Papel 15 años quinzenal
OF-XXXX Producción producción
Cuestionario de evaluación de Calidad Proveedor Calidad Papel/Informático 15 años quinzenal
proveedor CEP
102
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
P 016
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/5
103
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS
P016 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 5
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
Auditoría del Sistema Calidad: Examen metódico e independiente que se realiza para
determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad, cumplen las
disposiciones previamente establecidas en el Manual y Procedimientos y si estas
disposiciones están implantadas de forma efectiva y si son adecuadas para alcanzar los
objetivos previstos.
104
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS
P016 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 3 de 5
5- RESPONSABILIDADES
6 - EJECUCIÓN
Los auditores de sistema son independientes de aquellos que tengan responsabilidad directa
sobre la actividad que se está auditando.
105
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS
P016 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 4 de 5
En todas las auditorías internas, el auditor emite el resultado final de la auditoría a través de
un Informe de auditoría interna (ver formato en anexo 3) en el que se indica:
Los registros de auditorías de Sistema de Calidad junto con los informes de las mismas y
todos los planes de acción generados respectivamente son archivados en el Departamento de
Calidad. Sus resultados se incluyen como información de entrada para la Revisión del Sistema
de Gestión de la Calidad por la Dirección.
106
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS
P016 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 5 de 5
7 - ANEXOS
107
ANEXO 1: Planning anual de auditorías internas
CÓDIGO:
AÑO XXXX
MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TIPO
AUDIT.
AUDITORIA DE
SISTEMA
108
ANEXO 2: Cuestionario de auditoría de sistema
CUESTIONARIO
AUDITORIA
INTERNA DE
SISTEMA
ISO 9001:2000
109
ANEXO 2: Cuestionario de auditoría de sistema
114
ANEXO 3: Informe de auditoría interna
AUDITOR:
FECHA:
115
ANEXO 3: Informe de auditoría interna
Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa:
Lugar:
Norma de Referencia:
•
Objetivos de la Auditoria:
• Evaluar la adecuación de los procedimientos redactados (detallados en el siguiente apartado) a la Norma de Referencia.
• Comprobar las posibles desviaciones en la implantación de dichos procedimientos.
116
ANEXO 3: Informe de auditoría interna
117
ANEXO 3: Informe de auditoría interna
INFORME DE AUDITORIA
118
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
RECEPCIÓN
P 017
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz PROCEDIMIENTO ORIGINAL
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/5
119
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN
P017 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 5
1. OBJETO
Establecer y describir el procedimiento de la empresa para realizar el control de
recepción y asegurar, de esta forma, que los productos que participan en la
fabricación del producto cumplen con los requisitos especificados.
2. ALCANCE
• MATERIAL PLÁSTICO
• COLORANTE O MASTERES
• COMPONENTES PARA MONTAJES
• EMBALAJE CLIENTE Y PROPIO
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
-
5 .RESPONSABILIDADES
120
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN
P017 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 3 de 5
6. EJECUCIÓN
121
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN
P017 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 4 de 5
122
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN
P017 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 5 de 5
7. ANEXOS
123
ANEXO 1: Tampón de verificación
124
ANEXO 2: Pauta de control de recepción
CÓDIGO: PC-REC
PAUTA CONTROL REVISIÓN:01
FECHA: xx-yy-zz
125
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
P 018
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
126
PROCEDIMIENTO PARA TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
P018 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5 - RESPONSABILIDADES
127
PROCEDIMIENTO PARA TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
P018 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 3 de 4
6- DESCRIPCIÓN
Ts − Ti
Cp =
6σ
Ts − X X − Ti
El menor de: C pk = ; C pk =
3σ 3σ
Para realizarlo se utiliza el formato ‘Gráfico X-R’ (ver formato anexo 2).Se
aplica en todas aquellas características que se defina como importantes en
el dossier DAQPP (Dossier aseguramiento Calidad Producto Proceso).
128
PROCEDIMIENTO PARA TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
P018 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 4 de 4
6.2.2. Gráfico X − R :
7 - ANEXOS
129
ANEXO 1: Estudio de capacidad
Nº INFORME:
ESTCAP-YYYY
ESTUDIO DE CAPACIDAD REV: 01
FECHA: --/--/--
Medio de Medida :
Fecha: Operario :
Método :
Código Característica:
Decisión #¡DIV/0!
TEST DE NORMALIDAD PARA EL TEST DEL 2 SIGMA
Con una probabilidad sobre 100 de rechazar una hipótesis verdadera #¡DIV/0!
Con una probabilidad de 5 sobre 100 de rechazar una hipótesis verdadera #¡DIV/0!
DECISIONES
1) para el riesgo del 1 %
2 sigma calculado #¡DIV/0! 2 sigma teórico
Entonces : #¡DIV/0!
2) para el riesgo del 2 %
2 sigma calculado #¡DIV/0! 2 sigma teórico
Entonces : #¡DIV/0!
130
ANEXO 2: Gráfico X/R
CÓDIGO: XR-XXXX-YY
GRAFICO X-R REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
131
ANEXO 3: Gráfico de control por variables X /R
CODIGO: CVXR-XXXX-YY
GRAFICO DE CONTROL POR VARIABLES (X/R) REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
37,6
36,6
35,6
34,6
X 33,6
32,6
31,6
30,6
29,6
LCI 28,6
CRITERIOS de INTERVENCION
RECORRIDOS
X5 X= R=
X UCLx=X+A2 R= LCRR =D3R=
132
PROCEDIMIENTO PARA LA DIRECCIÓN Y
MEJORA CONTINUA
P 019
EMPRE,S.A.
,
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
133
PROCEDIMIENTO PARA LA DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA
P 019 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
134
PROCEDIMIENTO PARA LA DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA
P 019 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
6- EJECUCIÓN
135
PROCEDIMIENTO PARA LA DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA
P 019 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
7- ANEXOS
136
ANEXO 1: Tabla despliegue de indicadores
Frec. Análisis
PROCESO INDICADOR FÓRMULA Frec. Toma datos
de los datos
137
ANEXO 2: Objetivos de Calidad
OBJETIVOS CALIDAD
AÑO XXXX
FECHA:
FIRMA:
138
ANEXO 3: Plan de acciones
CÓDIGO: PA-XXXX-YY
PLAN DE ACCIONES REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
139
ANEXO 4: Acta de Reunión
140
PROCEDIMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
P 020
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
141
PROCEDIMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
P020 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
142
PROCEDIMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
P020 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
6- EJECUCIÓN
143
PROCEDIMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
P020 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
7- ANEXOS
144
ANEXO 1: Encuesta de satisfacción del cliente.
CÓDIGO: ASC
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN CLIENTE REVISIÓN: XX
FECHA:--/--/--
PROMEDIOS
COMPRAS PUNTUACIÓN ####
Grado de cumplimentación de plazos y cantidades ####
Nivel de atención y respuesta ante problemas ####
Eficacia en el Transporte-Descarga ####
Nivel de contestación a sus solicitudes de oferta ####
Nuestros niveles de precios ####
Valoración de nuestro servicio con respecto a la competencia ####
Atención telefónica ####
Calidad de nuestros embalajes ####
Calidad de nuestra documentación suministrada ####
#### ##### ##### ##### ##### #### PROMEDIOS
CALIDAD PUNTUACIÓN ####
Nivel de calidad que percibe ####
Grado de satisfacción que nos otorga con respecto a nuestra competencia
(Nivel comparativo)
####
Grado de satisfacción en cuanto a la agilidad de respuesta y medidas
correctivas aplicadas ante un problema de calidad
####
Entrega de muestras iniciales a tiempo ####
#### ##### ##### ##### ##### #### PROMEDIOS
#### ##### ##### ##### ##### #### TOTALES
2,5 OBJETIVO
RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEJORA: ### DICTAMEN
145
ANEXO 2: Fichero de reclamaciones cliente.
146
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
P 021
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/5
147
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
P 021 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
148
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
P 021 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 5
6 - EJECUCIÓN
149
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
P 021 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 5
150
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
P 021 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 5 de 5
7 - ANEXOS
151
ANEXO 1: Ficha de descripción de los puestos de trabajo
Puesto de Trabajo
Denominación del Puesto...…….
Departamento.....................…….
Depende de......................……...
De él depende/n……………........
Funciones
Requisitos
Titulación..............
Conocimientos
Experiencia
Cualidades Personales
152
ANEXO 2: Ficha de datos personales
FDP núm.:
FICHA DATOS PERSONALES Fecha: --/--/--
Hoja:1 de 1 REV: 01
DATOS PERSONALES
NOMBRE COMPLETO: DNI:
DIRECCIÓN DOMICILIO: C.P.
POBLACIÓN: TEL.:
FECHA Y LUGAR NACIMIENTO: MÓVIL:
PERSONAS DE CONTACTO:
EXPERIENCIA PROFESIONAL
PREVIA:
CURSOS DE FORMACIÓN
PREVIOS:
153
ANEXO 3: Planning de Formación
CÓDIGO: PFOR-XXXX-YY
PLANNING FORMACION REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
154
ANEXO 4: Matriz de Polivalencia
CODIGO: MP-TURNO- --
MATRIZ DE POLIVALENCIA REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
TIPOS DE TAREA
OPERARIO
155
ANEXO 5: Registro de la Formación
CÓDIGO: RF-XXXX-
YY
REGISTRO DE LA FORMACIÓN REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
2.-
3.-
4.-
5.-
ASISTENTES
RESULTADO ACCIÓN
NOMBRE PUESTO FIRMA
FORMATIVA
COMENTARIOS
156
ANEXO 6: Encuesta de Satisfacción del Personal
Por favor, puntúe del 1 al 5 (1= muy deficiente, 5= excelente) los siguientes aspectos:
1 2 3 4 5
157
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN
AVANZADA DE LA CALIDAD
P 022
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
158
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD
P 022 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
159
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD
P 022 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
6- EJECUCIÓN
160
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD
P 022 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
Cualquier cambio en la realización del producto que afecte a los requisitos del
Cliente, debe serle notificado y esperar su autorización para ejecutarlo.
7- ANEXOS
161
ANEXO 1: Estudio de Factibilidad
CODIGO: EF-XXXX-YY
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REVISIÓN: 01
FECHA: --/--/--
DESGLOSE PRECIOS
MATERIAL VALOR AÑADIDO EMBALAJE TRANSPORTE PRECIO UTILLAJES
PIEZA Tipo Peso
Total Potenc. Cadénc. Tasa Tipo Frec. TOTAL Nº Precio
Mate- Peso Kg. Bruto/ MOD Total V.A. Precio Precio
rial Neto
Material Máqu. Horaria Horaria Embalaj. Entregas (euros) Cavid. (euros)
0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Muestras Iniciales:
Embalaje:
Acuerdos de Calidad:
Utillajes:
Otros: Otros:
Serie:
Otros:
162
ANEXO 2: Informe de Control de Muestras Iniciales (EI)
DENOMINACIÓN PIEZA:
REFERENCIA PLANO: INDICE:
REFERENCIA PIEZA: INDICE:
CLIENTE: R R/S
S NO
MATERIAL
DIMENSIONAL
COMENTARIOS
TÉCNICO DE CALIDAD
Firma Fecha:
163
ANEXO 3: Plan de control
d
N1 N2 N3
164
ANEXO 4: AMFE
CÓDIGO:AMFE-XXXX-YY
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
Ocurrencia
Ocurrencia
Severidad
Severidad
Detección
Detección
Función del Efectos y Causas C C
Modo de fallo Medios de control de Acciones
proceso/Cara
potencial
consecuencias ? potenciales del
proceso
P
correctivas
Responsable P
cterísticas potenciales del fallo fallo R R
165
PROCEDIMIENTO PARA MEDIO AMBIENTE
P 023
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
1/4
166
PROCEDIMIENTO PARA MEDIO AMBIENTE
P 023 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1. OBJETO
Describir la gestión de todos los residuos que se generan durante los procesos
desarrollados por la empresa
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Todos los residuos generados por EMPRE,S.A. desde la recogida de los mismos, su
clasificación, almacenamiento y gestión del destino final.
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
Residuo
Cualquier sustancia u objeto generado por las actividades productivas y/o consumo
que el generador o poseedor del cual, quiera desprenderse o tenga la obligación de
hacerlo porque no es objeto directo de estas actividades.
Residuo peligroso
Los residuos sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseosos contenidos en
recipientes que, siendo el resultado de un proceso de producción, transformación,
utilización o consumo, su productor destine al abandono y contengan en su
composición alguna de las sustancias y materias reguladas en la legislación de
residuos en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo para la
salud humana, recursos naturales y medio ambiente.
Aspecto medioambiental
Elemento o característica de una acción, comportamiento o actividad relacionados
con el medioambiente o que pueda interactuar con éste.
167
PROCEDIMIENTO PARA MEDIO AMBIENTE
P 023 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
5. RESPONSABILIDADES
6. EJECUCIÓN
168
PROCEDIMIENTO PARA MEDIO AMBIENTE
P 023 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
7. ANEXOS
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