Cliente Direccion Aguilar, Rosa Amelia Cton Comecayo Casrio Guerra Lote 5 Santa Ana

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CLIENTE AGUILAR , ROSA AMELIA OFICINA COMERCIAL SANTA ANA

DIRECCION DEL SUMINISTRO CTON COMECAYO CRIO GUERRA SANTA ANA


TARIFA R - Residencial Prov. CLESA
REFERENCIA DE DIRECCION AV CTON COMECAYO CRIO GUERRA SANTA ANA 95 SEC 5113 13 2 303
SEC. RUTA
DIRECCION DE COBRO CTON COMECAYO CASRIO GUERRA LOTE 5 SANTA ANA
MEDIDOR 96826854

NIC 5724314 FECHA DE EMISION 20230617

NIS 5662994
FACTURA
CLIENTE AGUILAR , ROSA AMELIA SERIE B N°. 80503061
REGISTRO No. 2023-0
DIRECCION CTON COMECAYO CASRIO GUERRA LOTE 5 SANTA ANA NIT: 0210-120792-0015
Giro: Luz y Fuerza Eléctrica

No. IDENTIFICACION DE PERIODO FACTURADO RESUMEN DE PAGO PAGAR ANTES DE


CONTRATO DESDE 18/05/2023
TOTAL CLESA 16.35
HASTA 17/06/2023 24/06/2023
NIC TOTAL OTROS SERVICIOS 0.00
5724314 DIAS FACTURADOS
MES FACTURADO
30
06/2023
TOTAL ALCALDIA 0.00 TOTAL A PAGAR $
INDIQUE ESTE NUMERO CUANDO CONSUMO KWH 78 16.35
SE COMUNIQUE CON NOSOTROS
FECHA EMISION 17/06/2023

Tarifa aplicada Lectura Medidor instalado Medidor levantado Historial de consumo en kWk de los últimos 6 meses
TIPOS LECTURAS KWH
INICIO 18/05/2023 ACTUAL ANTERIOR CONSUMO
78
FINAL 17/06/2023 2278.0 2200.0 78.0
SIN HORARIO
ENERGIA 0.156755 65
PUNTA
VALLE
52
RESTO 39
DEMANDA
26

13
Datos del suministro Capacidad del suministro
CALCULO DE CONSUMO MEDIDOR MULT. TIPO. MEDI% PER TRANSF Potencia Demandada 1.50 KW 59 65 64 72 78 60
Energía BT 96826854 KWH 0.0 17/12/2022 17/01/2023 16/02/2023 18/03/2023 18/04/2023 18/05/2023
KWH 0.0 Demanda Facturada 0 KW
KWH 0.0 Capacidad Leida 0 KW PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES EN kWh 66

Alcaldía Detalle de facturación


CONCEPTOS GRAVADOS IMPORTE $
TITULAR DE PAGO Cargo de Distribucion 5.74
AGUILAR , ROSA AMELIA
DIRECCION DE COBRO Costo por tasa municipal por poste 0.87
CTON COMECAYO CASRIO GUERRA LOTE 5 SANTA ANA
CUENTA No. Cargo de Comercializacion 0.86
NIC 5724314 Cargo por Energia 13.82
NIS 5662994
MES FACTURADO 06/2023 SUBSIDIO DEL GOBIERNO -5.00
FECHA DE EMISION 17/06/2023
DETALLE DE TASAS MUNICIPALES IMPORTE $

SUBTOTAL 16.29
Interes por mora 0.06
0.00

SUBTOTAL 0.06
TOTAL ALCALDIA $ 0.00 VENTAS EXENTAS

MESES 0.00
TOTAL CLESA A 16.35
OTROS SERVICIOS

TOTAL OTROS SERVICIOS B 0.00


TOTAL CLESA + OTROS SERVICIOS A + B 16.35

FACTURA TOTAL CLESA A+B 16.35


SERIE B N°. 80503061
ID DE COBRO: 50572431404146 TOTAL ALCALDIA 0.00
NPE: 2260 0000 1635 5724 3140 4102
NIC: 5724314
TOTAL A PAGAR
MES FACTURADO: 06/2023
CLESA +
F. VENCIMIENTO 24/06/2023 DOLARES
205724314041460000001635 ALCALDIA
16.35

4157419700002260390200000016359620230624802020572431404146

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