Procedimiento de Inspecciones de Seguridad

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Código: SISO-PRO-015

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE Versión: 01


SEGURIDAD Vigencia desde
03-01-2023
REVISADO POR:
APROBADO POR:

1. OBJETIVO

Establecer un método sistemático para el desarrollo, implementación, realización y seguimiento de


Inspecciones Generales Planeadas. Detectar mediante la observación directa a los puestos de
trabajo, equipos maquinaria, y EPP, las condiciones de riesgos y actos inseguros por medio de
instrumentos como listas de chequeo; los cuales permiten verificar el control y seguimiento los
riesgos existentes

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica a todos los procesos, proyectos y operaciones tanto para el personal
directo y todos los grupos de interés del negocio.

3. POLITICAS
Establecimiento de la metodología para la identificación proactiva de condiciones,
comportamientos y procedimientos inseguros.

4. METODOLOGIA
Actividad Descripción Responsable Registros
 Determinar las obras, áreas, maquinas o
equipos a inspeccionar y características Formato
Programar Administrador
 Programar inspecciones mínimo una vez inspecciones
inspecciones del sistema
al mes en cada obra según el programa planeadas
de inspecciones planeadas
 Realizar las inspecciones por lo menos
Formato
Preparar una vez al mes y en todo caso deberán: HSE
inspecciones
Inspección  Revisar los resultados de la inspección COPASST planeadas
anterior para comprobar correctivos
Realizar Aplicar la lista de verificación teniendo en Formato
HSE
inspección cuenta: inspecciones
 Diligenciar una hoja por cada sub área COPASST planeadas
inspeccionada si así fuera necesario
Calificar cada aspecto, evaluando si se
cumple, se cumple parcialmente o no se
cumple.
 En el campo de observaciones se
realizar un breve relato sobre el
incumplimiento del aspecto y el
correctivo a aplicar.
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Código: SISO-PRO-015
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE Versión: 01
SEGURIDAD Vigencia desde
03-01-2023
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Actividad Descripción Responsable Registros


 Dejar copia de la inspección al
administrador del sistema

Las anotaciones especiales serán


agregadas en el formato de lista de
verificación teniendo en cuenta que si se
registra un nuevo riesgo debe ser diligencia
la herramienta de control del cambio
Enviar máximo a los 3 días hábiles, el Registro de
Enviar
resultado de la inspección al Administrador acciones de
Información al
del sistema SGSST Administrador mejoramiento
Administrador
del Sistema continuo de
del sistema
la obra y de
SGSST
mejora
Ejecutar los planes de acción en la fecha Registro de
Ejecutar plan establecida y semanalmente revisar los acciones de
de compromisos adquiridos para realizar los Líderes de mejoramiento
mejoramiento correctivos procesos continuo de
la obra
 Realizar el seguimiento a los planes de Registro de
Realizar acción acciones de
seguimiento del Administrador mejoramiento
plan de acción SGSST continuo de
la obra

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
.inspecciones

6. CONTROL DE CAMBIOS.
Este campo es acumulativo; un archivo debe ser incluido en la tabla para cada versión
administrada por el documento.

Fecha Versión Causas del Cambio


03-01-2023 01 Creación de documento

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