Instructivo Agentes Interbanking
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Pasos a seguir:
poseer una cuenta corriente en algn Banco adherido al sistema Interbanking o abrir una. A continuacin detallamos los bancos adheridos a Interbanking. Bco de la Pcia de Neuqun HSBC Credicoop CL Bco. Mariva HBC (ex BNL) BNP Paribas BTF Banco de Tierra del Fuego Banco Macro SA Comafi Finansur Nuevo Banco del Chaco MBA Banco de Inversiones SA CMF Banco Industrial Deustche Bco. Santa Fe BST Banco de Transacciones Servicios y
ABN Galicia Banco de la Nacin Arg Bco. Pcia de Bs. As Standarbank Citibank BBVA Banco Tokyo Bco. de Crdoba Supervielle Banco Ciudad Banco Patagonia Bco. Hipotecario Bco. de San Juan Banco del Brasil Bco. Tucumn Santander Ro Bco. Regional de Cuyo Bco. de Chubut Bco. de la Pcia de Santa Cruz Bco. de la Pampa
NBersa Nuevo Banco de Entre Rios Nvo Bco. Biesel Banco Municipal de Rosario Banco Ita Argentina SA
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Prximamente se incorporarn los Bancos de la Pcia de Santiago del Estero y Bco. ms Venta.
2) Dicha cuenta debe estar exenta del cobro del Impuesto a los
Dbitos y Crditos Crditos bancarios (Ley 25413) y slo debe ser utilizada sin excepcin, para depsito de efectivo a favor de Servicio Electrnico de pago SA. Se adjunta modelo de carta a presentar en Banco por el agente para la exencin impositiva.
ANEXO VI - RG 2111 - Nota para apertura de cuentas.doc
Interbanking. Este ltimo constituye el sistema mediante el cual los agentes realizaran la transferencia de dinero a favor de Servicio Electrnico de Pago SA. En este caso hay tres posibilidades: A) Si el agente ya opera con el servicio BtoB, no debe realizar nada en este paso. Creemos que no deberan existir estos casos. B) Si el agente no posee Interbanking ni BtoB, deber :
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En ese momento se le desplegar un formulario en pantalla donde deber indicar Cuil/Cuit y nombre/razn social de la empresa o nombre de la persona fsica. Luego debe presionar el botn seguir para continuar con la suscripcin. A continuacin aparecern en pantalla todos los servicios que se pueden dar de alta en interbanking. Se deber seleccionar el correspondiente a BtoB. Luego presionar el botn seguir para continuar con la suscripcin.
Se deber seleccionar el Banco con el que desea operar (ver lista en paso 1). El banco donde posee la cuenta mediante la cual se transferir deber estar incorporado en dicha lista. Luego se desplegar la lista de servicios asociados a ese banco y deber marca BtoB. Posteriormente se debern ingresar los datos de la cuenta de validacin correspondiente al banco seleccionado. Puede ingresar el CBU (tildar circulo lado izquierdo de la pantalla), denominacin (titular ) y no ser necesario que complete el resto de los campos. Si no recuerda el CBU, podr ingresar el resto de los datos: banco, tipo de cuenta, moneda y nmero. Presionar seguir Luego se desplegar un resumen con los datos del banco y servicio seleccionado en los pasos anteriores. Si desea realizar modificaciones, por favor presiones los conos del lado derecho de la pantalla y luego el botn Seguir. Aceptacin de contratos: a continuacin se mostrarn los trminos y condiciones del contrato que regir el servicio
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seleccionado. Lea atentamente antes de continuar con la suscripcin y presione Aceptar para continuar. Ingreso de datos generales de su empresa: Cuit, calle, razn social, etc. (Los campos con asterisco son obligatiorios). Ingreso de datos impositivos de su empresa: Categora Iva, tipo de contribuyente, etc. Ingreso de datos del contacto de la empresa. Presione seguir Alta Operador Administrador: es la persona que realiza la carga inicial y posterior administracin de todos los datos de la empresa/persona fsica que requiere el sistema para operar. Esta persona debe ser firmante o apoderado de la cuenta o en su defecto alguien con un poder delegado por estos. La funcin del administrador es dar de alta, baja y/o modificar los datos de la empresa, perfil y claves de los operadores, cuentas y esquemas de firmas. Para proceder a la carga del este administrador en primer lugar se debe ingresar el Cuil de la persona designada para tal fin. Luego presione seguir. Se crear un usuario y clave (el sistema le indicar las condiciones)
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Listado de operadores: el sistema mostrar resumen de los datos ingresados y da la oportunidad de cargar nuevos. Si desea agregar nuevos usuarios administradores, presionar crear nueva, sino seguir. Ingreso de otros operadores: el sistema permite dar de alta ms personas para el manejo del sistema y dems cuentas con las que desee operar. Presione el botn si si desea crear usuarios operadores y botn no para seguir adelante con la suscripcin. Datos opcionales de la suscripcin cuentas: no realizar nada en este paso. Presionar no. Luego volver a preguntar si se desea agregar ms cuentas, usuarios o esquemas de firmas y presionar Seguir. Resumen: presionar botn Enviar Suscripcin. Una vez presionado este botn, el sistema le mostrar la carta de ratificacin de datos, contrato de trminos y condiciones el formulario de clave de transferencia para su posterior envo al Banco (Clave Mac). Debe hacer clic sobre el Banco elegido para imprimir las cartas.
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Posteriormente debe hacer firmar los tres documentos por los apoderados o representantes legales de la empresa en todas sus hojas y presentarlos en su banco de cabecera al oficial de cuenta asignado o en Atencin al cliente para completar el alta del servicio. Dicha entidad les enviar por sobre la confirmacin del alta con la clave de transferencia.
C) Si el agente posee interbanking pero no el servicio de BtoB, deber realizar los siguientes pasos: Ingresar al sistema interbanking y seleccionar: Administracin, ABM, Clientes, Bancos Servicios, modificar. Luego presionar offering y la pgina desplegar todos los servicios para incorporar dentro de los cuales se debe elegir la opcin BtoB. Presione Seguir. Luego debe asociar el nuevo servicio con los Bancos que desee operar (presione el lpiz). Realizar clic en guardar. Imprima la carta de ratificacin y formulario de clave de transferencia y enviarlos a la sucursal del Banco.
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El agente debe ingresar a www.interbanking.com.ar Colocar nacionalidad y Cuil. Seleccionar en la barra de herramientas la opcin Transferencias y confeccin. En el tipo de transferencia, debe seleccionar BtoB, fecha del da y presionar el botn agregar transferencia. Seleccionar la cuenta dbito que ser desde la cual se debiten los fondos. Elegir la comunidad que en este caso ser Servicio Electrnico de Pago SA. Colocar Importe, en la casilla Vendedor seleccionar Servicio Electrnico de Pago SA, la cuenta aparecer directamente en el sistema, en la casilla Observacin detallar el nmero de agente y en Nmero de OP el nmero de terminal. Presionar el botn Agregar Transferencia, Seguir y por ltimo Aceptar. Una vez realizado los pasos anteriores, la transferencia ya se encuentra confeccionada pero pendiente de firma. Es decir que recin en este paso, las personas dadas de alta como firmantes que pueden ser tambin los que confeccionaron la operacin deben ingresar a Transferencias, Autorizaciones, tildar la operacin que se quiere aprobar y Autorizar. Una vez aprobada la operacin, debe ser enviada para la ejecucin. En este paso, el operador debe ingresar a Transferencias, Envi, tildar la transferencia y presionar el botn Enviar. Por ltimo deber colocar la clave de Transferencias enviada por el Banco al inicio del trmite. Para obtener el comprobante de transferencia se debe seleccionar en la barra de herramientas la opcin transferencias, Emitidas, colocar la fecha de confeccin y presionar el botn Buscar. El sistema desplegar el comprobante de transferencia ejecutada.
Ante cualquier duda, por favor comunicarse con Tesorera al siguiente contacto: Natalia Carrafiello (Supervisora de Tesorera) Telfono: 4-349-1400 (interno 4488) Mail: [email protected]
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