Factura 004005001034360

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RUC: 0990008167001

FACTURA No: 004-005-001034360


NO. DE AUTORIZACIÓN:
2205202401099000816700120040050010343609195903819
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2024 20:38:26
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
AMBIENTE: PRODUCCION
DIR. MATRIZ: CDLA. MAPASINGUE CALLE SEPTIMA, KM. 5.5 VIA A
EMISIÓN: NORMAL
DAULE
CLAVE DE ACCESO:
DIR SUCURSAL: AV. TERMINAL PASCUALES S/N JUNTO A CDLA.
METROPOLIS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: No. 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI 2205202401099000816700120040050010343609195903819

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: COBA CARRILLO RUTH JESSENIA


RUC / CI: 0917928640001
FECHA DE EMISIÓN: 22/05/2024

Cód.
Cod. Auxiliar Cant. Und. Descripción Marca Precio Unitario Descuento Precio Total
Principal
21682 25.00 UN OVAL BLA TOMA DOB P38 BTICINO 1.94 1.45 47.00
35001 12.00 UN FLEXOMETRO FORTIA 5 MTS FORTIA 1.70 0.00 20.44
22119 6.00 UN BREAKER GE TQC 230WL 1P 30A GE 6.78 1.63 39.07
22120 6.00 UN BREAKER GE TQC 240WL 1P 40A GE 7.00 1.68 40.30
22130 3.00 UN BREAKER GE TQC 2460WL 2P 60A GE 14.48 1.30 42.15
22110 6.00 UN BREAKER GE THQP130 1P 30A GE 4.13 0.74 24.05
22111 6.00 UN BREAKER GE THQP140 1P 40A GE 5.30 0.95 30.87
POLVO PARA RADIADOR ABRO AB
10043 48.00 UN ABRO 0.78 13.02 24.19
404
ADHESIVO DE ACERO EPOXICO 2
31430 24.00 UN ABRO 2.91 24.42 45.35
OZ/57G
SILICON ULTRA PERMATEX 89145
35550 24.00 UN PERMATEX 3.26 0.00 78.34
GRIS 3OZ
MANIJA INODORO EDESA PLASTICO
17166 12.00 UN EDESA 1.71 0.00 20.56
CROMADO
17129 2.00 UN LLAVE P/ LAVAMANO EDESA SHELBY EDESA 13.81 0.00 27.62
LLAVE CAMPANOLA S/ DUCHA
17132 2.00 UN EDESA 15.77 0.00 31.54
EDESA SHELBY
23136 20.00 DEC TUERCA 8.8 UNC 6 X 1.00 MM S/M 0.08 0.00 1.63
23138 20.00 DEC TUERCA 8.8 UNC 8 X 1.25 MM S/M 0.18 0.00 3.67
10058 12.00 UN SELLADOR PERMATEX 1AR 1 1/2 OZ PERMATEX 1.12 0.00 13.46
FIJADOR ROJO PERMATEX 27100
35530 12.00 UN PERMATEX 2.22 0.00 26.68
6ML
18414 4.00 JGO MACHUELO SKC UNC 6 X 1.00 MM SKC 3.08 0.00 12.32
18416 4.00 JGO MACHUELO SKC UNC 8 X 1.25 MM SKC 4.05 0.00 16.20
PEGAMENTO SUPER GLUE ABRO
16374 12.00 UN ABRO 0.46 0.00 5.51
SG747 3GR
10098 3.00 UN FILTRO ACEITE FRAM PH9688 FRAM 4.30 3.87 9.04
10203 30.00 UN BUJIAS DENSO X24ES U DENSO 1.82 19.06 35.41
31435 3.00 UN CUCHILLA BELLOTA 352425 P 350MM BELLOTA 2.27 0.00 6.82
HILO DE NYLON BELLOTA
46359 3.00 UN BELLOTA 1.71 0.00 5.14
TL10927RC 15M ROJO
HILO DE NYLON BELLOTA TL10933
46361 3.00 UN BELLOTA 2.42 0.00 7.25
15M NEGRO
44111 6.00 UN BANDA BANDO TIPO B LISA 47 B 5470 BANDO 5.23 9.42 21.98
44120 6.00 UN BANDA BANDO TIPO B LISA 56 B 5560 BANDO 6.26 11.27 26.31
44121 6.00 UN BANDA BANDO TIPO B LISA 57 B 5570 BANDO 6.45 11.60 27.08
BANDA BANDO TIPO HM DENTADA
44169 6.00 UN BANDO 4.41 7.93 18.51
43 RPF2435
CEPILLO NYLON WADFOW WNY1402
46649 6.00 UN WADFOW 1.97 0.00 11.81
3 X1/4

POR CADA PAGO REALIZADO EN EFECTIVO RECIBIRÁS DE INMEDIATO UN CORREO DE COBRANZA REGISTRADA DESDE [email protected].

RECUERDA ENVIAR TU COMPROBANTE DE RETENCIÓN AL CORREO [email protected], DENTRO DE LOS 5 DÍAS DE RECIBIDO EL COMPROBANTE DE VENTA.

TODO TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN DEBE SER COMUNICADO A SERVICIO AL CLIENTE AL PBX-046006060 EXT 3. CORREO [email protected] O WHATSAPP 0992989544,
DENTRO DE LOS 10 DÍAS LABORABLES POSTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA Y SERÁ RETIRADA ÚNICAMENTE POR UN OPERADOR LOGÍSTICO ASIGNADO POR PROMESA. NO SE
ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DE FACTURAS COMPLETAS POR MOTIVOS ATRIBUIBLES A PRECIOS.
INFORMACIÓN ADICIONAL SUBTOTAL 15% 713.48
CodigoClienteSAP: 0001007435 COMERCIAL J.C.
SUBTOTAL 5% 0.00
CorreoElectronico: [email protected];
NumeroPedidoYentregas: 0002876934 PRO0081712432 SUBTOTAL 0%: 6.82
DocumentoSAP: 0091959038
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00
FechaVencimiento: 21/06/2024-21/07/2024-20/08/2024-19/09/2024--
ValorVencimiento: 206.83-206.83-206.83-206.83-- SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 720.30
CiudadCliente: YAGUACHI
DESCUENTO: 108.34
DireccionEntrega: MALECON Y CONE
ClaseEntrega: Estándar IVA 15% 107.02
CodigoVendedor: 0000080063 VERA GONZALEZ FABIAN ENRIQUE
IVA 5% 0.00
CodigoSupervisor: 0000081613 RUIZ IBARBO PATRICIA LORENA
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC- VALOR TOTAL: 827.32
GCFOIOC21-00001066-E

Forma de Pago Valor Plazo Tiempo


OTROS CON UTILIZACION 827.32 120 días
DEL SISTEMA FINANCIERO

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