SK Tim Audit Internal Fix - Contoh

Unduh sebagai pdf atau txt
Unduh sebagai pdf atau txt
Anda di halaman 1dari 3

SURAT KEPUTUSAN

NO. 008/SK.DIR-VI/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

DIREKSI PT. Kurnia Celmadka

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan,


melalui pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan cara
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian,
dan proses tata kelola perusahaan maka setiap Perusahaan Publik wajib
membentuk Unit Audit Internal SMK3

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen


Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pemenaker no 26 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja, dimana setiap perusahaan wajib melaksanakan SMK3
diperusahaanya dan juga melaksanakan Program Audit Internal secara
berkala.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Nama : Rayhan Taufik Ramdani sebagai Kepala Unit Audit Internal PT.Kurnia
Celmadka. dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan
sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas
di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut
kepada direktur utama dan dewan komisaris.

PT Trisula Textile Industries Tbk


SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
perbaikan yang telah disarankan;
g. bekerja sama dengan Komite Audit;
h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal
yang dilakukannya; dan
i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

2. Efektif menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal PT. Kurnia Celmadka
Tbk. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.
4. Menyusun tim audit dan Penugasan serta wewenang anggota tim
audit(lampiran 1.1)

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal : 6 April 2021 Persetujuan:

Bara Purnomo Ansel Sutopo.


Direktur Utama Komisaris Utama

PT Trisula Textile Industries Tbk


SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
1.1. Tim Audit Internal

No Nama Jabatan Tugas


1 Rayhan Taufik Ramdani Lead Auditor Pemimpin Auditor
Salsabilla Deslinda Amara Putri Auditor junior
2 Sekretaris Auditor
3 Furi Handayani Auditor junior Auditor Sistem
4 Isna Tasya Salsabilla Auditor junior Auditor Lapangan
5 Ria Hesti Utami Auditor junior Auditor Lapangan
6 Dian Kartika Sari Auditor junior Auditor Lapangan
7 Rizky Ayu Mukharomah Auditor junior Auditor Dokumen
8 Ajeng Wahyu Trisna Waty Auditor junior Auditor Dokumen

PT Trisula Textile Industries Tbk


SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

Anda mungkin juga menyukai