Kap 1665371979
Kap 1665371979
Kap 1665371979
Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pemeriksa We have audited the accompanying financial statement of the
Keuangan Republik Indonesia (BPK Rl) terlampir, yang terdiri Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK Rf), which
dari neraca tanggai 31 Desember 2021, serta laporan realisasi comprise the balance sheet as of December 31. 2021, and the
anggaran. laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas statement of budget reali::.ation. statement of operation, and
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu statement of changes in equity for the year then ended, and a
ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi summary of significant accounting policies and other explanatory
penjelasan lainnya. information.
Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan Management's responsibility for the financial statements
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Management is responsible for the preparation and fair
wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi presentation of such financial statements in accordance with
Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang Government Accounting Standards in Indonesia, and for such
dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan internal control as management determines is necessary to
penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan enable the preparation offinancial statements that are free from
penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan material misstatement, whether due to fraud or error.
maupun kesalahan.
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk An audit involves performing procedures to obtain audit evidence
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan about the amounts and disclosures in the financial statements.
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih The procedures selected depend on the auditors' judgement.
bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas including the assessment of the risks of material misstatement of
risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, the financial statements, whether due to fraud or error. In
baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. making those risk assessments, the auditors' consider internal
Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor control relevant to the entity's preparation and fair presentation
mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan of the financial statements in order to design audit procedures
penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas that are appropriate in the circumstances, but no/for the purpose
untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan rnenyatakan opini atas internal control.
keefektivitasan pengendalian internal entitas.
Soho Pancoran Splendor Wings 16" Floor Unit S-1612 JI MT Haryono Kav 2-3 Pancoran Jakarta 12810 - lndones,a T +62 21 7198713 (Hunting) I F +62 21 7198716 I E kap wbs@gma1 com I W www kapwl<s com
S U KARSONO SOEWITO & RE KAN rs a member of the JPA lntematlonal network of independent audit and accountancy firms with members throughout the world www.jpainternational.com
License No.: 586/KM.1/2018
2
Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient
cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini kami. and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opini Opinion
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan In our opinion, the accompanying financial statements present
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan fairly, in all material respects, the financial position of the Audit
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) as of December 31,
tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran serta kinerja 2021, budget realization and its financial performance for the
keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, year then ended, in accordance with Government Accounting
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Standards in Indonesia.
Laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan Reports on other legal and regulatory requirement
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Compliance with Laws and Regulations and the internal Control
Pengendalian Intern kami sampaikan dalam laporan secara we submitted in separate reports to the management with our
terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No. report No. 00012/2.1229/AU.l/ll/1735-l/J/JV/2022 dated April
OOOI2/2.1229/AU.l/1 I/I735-I/l/IV/2022 tanggal 21 April 21, 2022 and No. 00013/2.1229/AU.JIJ J/1735-!ll/!V/2022 dated
2022 dan No. 00013/2.1229/AU.1/11/1735-1/1/IV/2022 April 21, 2022.
tanggal 21 April 2022.
3
Nomor Register"Nllf!:!:'!!:!:Pltn
Public Accountant Registration Number: AP.1735