RKA Dinas Kesehatan - 302244

Unduh sebagai doc, pdf, atau txt
Unduh sebagai doc, pdf, atau txt
Anda di halaman 1dari 9

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
RKA SKPD
2.2
Tahun Anggaran : 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan


Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LOKASI TARGET JUMLAH

KODE URAIAN KINERJA Tahun n


KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 892.591.304,00 0,00 892.591.304,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kabupaten 2804 Buah 0,00 23.208.000,00 0,00 23.208.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kabupaten 1873800 kwh 0,00 231.020.000,00 0,00 231.020.000,00 0,00
listrik Bangli
1.02 . 1.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kabupaten 46 Unit 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
kendaraan dinas/operasional Bangli
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten 36 Jenis 0,00 164.920.600,00 0,00 164.920.600,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten 27 Jenis 0,00 82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Kabupaten 6 Jenis 0,00 31.626.004,00 0,00 31.626.004,00 0,00
bangunan kantor Bangli
1.02 . 1.02.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kabupaten 34 Jenis 0,00 33.779.400,00 0,00 33.779.400,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kabupaten 5 Jenis 0,00 5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00
perundang-undangan Bangli
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten 8700 Kotak 0,00 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten 300 OH 0,00 213.397.300,00 0,00 213.397.300,00 0,00
Bangli
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.02 . 1.02.1 . 02 0,00 420.840.000,00 0,00 420.840.000,00 0,00
Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten 1 Gedung 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kabupaten 22 Buah 0,00 305.840.000,00 0,00 305.840.000,00 0,00
dinas/operasional Bangli
1.02 . 1.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kabupaten 60 unit 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kabupaten 95 buah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Bangli
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1.02 . 1.02.1 . 05 0,00 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00
Aparatur
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LOKASI TARGET JUMLAH

KODE URAIAN KINERJA Tahun n


KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten 604 Orang 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 05 . 15 Pelatihan analisis kepegawaian Kabupaten 26 Orang 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 05 . 17 Bimtek jabatan fungsional kesehatan Kabupaten 250 Orang 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 05 . 18 Pelatihan penggunaan alat kalibrasi Kabupaten 2 Orang 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00
Bangli
Program peningkatan pengembangan sistem
1.02 . 1.02.1 . 06 759.638.844,00 100.000.000,00 0,00 859.638.844,00 0,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kabupaten 3 Dokumen 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
realisasi kinerja SKPD Bangli
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan Kabupaten 57 OB 391.200.000,00 0,00 0,00 391.200.000,00 0,00
pengelolaan keuangan daerah Bangli
1.02 . 1.02.1 . 06 . 06 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium Kabupaten 31 Orang 368.438.844,00 0,00 0,00 368.438.844,00 0,00
non pns Bangli
1.02 . 1.02.1 . 06 . 10 Bimtek pengelolaan keuangan Kabupaten 40 Orang 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 06 . 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten 4 Dokumen 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Bangli
Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa
1.02 . 1.02.1 . 07 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
dan Aset
1.02 . 1.02.1 . 07 . 02 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa Kabupaten 40 Orang 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Bangli
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah
1.02 . 1.02.1 . 09 0,00 168.040.000,00 0,00 168.040.000,00 0,00
dan keagamaan
1.02 . 1.02.1 . 09 . 01 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional Kabupaten 2 Kali 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 09 . 02 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah Kabupaten 1 Kali 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 09 . 03 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan Kabupaten 24 Kali 0,00 102.040.000,00 0,00 102.040.000,00 0,00
Bangli
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 7.410.000,00 2.665.263.200,00 15.000.000,00 2.687.673.200,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten 600 Jenis 2.310.000,00 2.497.690.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten 242 OH 0,00 25.290.000,00 0,00 25.290.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 15 . 07 Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten 600 Jenis 5.100.000,00 122.283.200,00 0,00 127.383.200,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 15 . 09 Pengadaan sarana pengaman IFK ( Instalasi Farmasi Kabupaten 2 Jenis 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Kabuapten) Bangli
1.02 . 1.02.1 . 15 . 10 Pengisian Tabung Oksigen Kabupaten 2 Jenis 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LOKASI TARGET JUMLAH

KODE URAIAN KINERJA Tahun n


KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Bangli
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 16 4.350.000,00 11.315.911.560,00 804.445.440,00 12.124.707.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten 6616 KK 4.350.000,00 82.715.000,00 0,00 87.065.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 16 penyelengaraan jaminan kesehatan KDH/WKDH, Kabupaten 128 Orang 0,00 156.105.600,00 0,00 156.105.600,00 0,00
Pimpinan dan Anggota DPRD Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 18 Kunjungan ke KK miskin Kabupaten 120 KK 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19 Pemeliharaan SIK Kabupaten 13 Unit 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 25.871.720,00 103.486.880,00 129.358.600,00 0,00
esensial Puskesmas Bangli Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 21 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 12.618.120,00 50.472.480,00 63.090.600,00 0,00
esensial Puskesmas Bangli Utara Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 22 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 18.556.480,00 74.225.920,00 92.782.400,00 0,00
esensial Puskesmas Tembuku I Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 23 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 14.918.760,00 59.675.040,00 74.593.800,00 0,00
esensial Puskesmas Tembuku II Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 24 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 18.105.880,00 72.423.520,00 90.529.400,00 0,00
esensial Puskesmas Susut I Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 25 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 19.749.280,00 78.997.120,00 98.746.400,00 0,00
esensial Puskesmas Susut II Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 26 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 20.087.000,00 80.348.000,00 100.435.000,00 0,00
esensial Puskesmas Kintamani I Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 27 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 9.122.960,00 36.491.840,00 45.614.800,00 0,00
esensial Puskesmas Kintamani II Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 28 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 12.241.560,00 48.966.240,00 61.207.800,00 0,00
esensial Puskesmas Kintamani III Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 29 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 15.900.720,00 63.602.880,00 79.503.600,00 0,00
esensial Puskesmas Kintamani IV Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 30 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 26.615.360,00 106.461.440,00 133.076.800,00 0,00
esensial Puskesmas Kintamani V Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 31 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik Kabupaten 2 Paket 0,00 7.323.520,00 29.294.080,00 36.617.600,00 0,00
esensial Puskesmas Kintamani VI Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 32 Penanganan krisis kesehatan serta bencana di Kabupaten 12 Kali 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
puskesmas dan jaringannya Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 33 Pelayanan pertolongan pertama Kabupaten 280 Kali 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 34 Pemilihan puskesmas berprestasi Kabupaten 3 Puskesmas 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 35 Penanganan kasus jiwa di puskesmas Kabupaten 12 Puskesmas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 36 Pembinaan kesehatan olahraga di puskesmas Kabupaten 48 Kali 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 37 Pembinaan kesehatan indra di Puskesmas Kabupaten 48 Kali 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LOKASI TARGET JUMLAH

KODE URAIAN KINERJA Tahun n


KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 38 Pembinaan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas Kabupaten 48 Kali 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 39 Pembinaan Laboraturium Klinis Kabupaten 48 Kali 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 40 Persiapan puskesmas BLUD Kabupaten 3 Puskesmas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 41 Pembinaan kesehatan rujukan Kabupaten 60 Kali 0,00 9.639.600,00 0,00 9.639.600,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 42 Iuaran peserta PBI Daerah (JKN) Kabupaten 461580 OB 0,00 10.616.340.000,00 0,00 10.616.340.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 16 . 43 Pembinaan Puskesmas mampu PONED Kabupaten 8 Kali 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.1 . 17 0,00 57.340.000,00 8.000.000,00 65.340.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan Kabupaten 200 Orang 0,00 29.930.000,00 0,00 29.930.000,00 0,00
bahan berbahaya Bangli
1.02 . 1.02.1 . 17 . 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan Kabupaten 5 Jenis 0,00 12.000.000,00 8.000.000,00 20.000.000,00 0,00
obat dan makanan Bangli
1.02 . 1.02.1 . 17 . 06 Pemberian ijin kefarmasian, usaha makanan dan Kabupaten 37 Buah 0,00 15.410.000,00 0,00 15.410.000,00 0,00
pangan Bangli
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
1.02 . 1.02.1 . 19 0,00 432.715.000,00 0,00 432.715.000,00 0,00
Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Kabupaten 4 Jenis 0,00 190.175.000,00 0,00 190.175.000,00 0,00
hidup sehat Bangli
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kabupaten 986 Orang 0,00 145.540.000,00 0,00 145.540.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 19 . 06 Pembinaan Desa Siaga Kabupaten 120 Orang 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 19 . 07 Pembinaan Usaha kesehatan sekolah Kabupaten 165 SD 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 19 . 09 Survey PHBS Kabupaten 13600 Orang 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00
Bangli
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 20 0,00 213.902.500,00 0,00 213.902.500,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kabupaten 62 Orang 0,00 141.540.000,00 0,00 141.540.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Kabupaten 1200 0,00 72.362.500,00 0,00 72.362.500,00 0,00
keluarga sadar gizi Bangli Keluarga
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.1 . 21 23.160.000,00 484.371.000,00 13.000.000,00 520.531.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 21 . 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kabupaten 3 Dokumen 23.160.000,00 329.235.000,00 13.000.000,00 365.395.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 21 . 05 Pengawasan kualitas lingkungan/TPM, TTU dan Kabupaten 199 Sampel 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LOKASI TARGET JUMLAH

KODE URAIAN KINERJA Tahun n


KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

sampel air Bangli


1.02 . 1.02.1 . 21 . 06 Melaksanakan pengelolaan limbah medis Kabupaten 3185.94 Kilo 0,00 105.136.000,00 0,00 105.136.000,00 0,00
Bangli
Program Pencegahan dan Penanggulangan
1.02 . 1.02.1 . 22 0,00 1.162.818.907,00 15.000.000,00 1.177.818.907,00 0,00
Penyakit Menular
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan Kabupaten 18 Jenis 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
penanggulangan wabah Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 12 Penanganan Kasus Rabies Kabupaten 2675 Kasus 0,00 52.560.000,00 0,00 52.560.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 13 Penemuan Penyakit TBC Kabupaten 60 Kasus 0,00 65.580.000,00 0,00 65.580.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14 Penanganan penyakit diare Kabupaten 3500 Kasus 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 15 Penanganan penyakit kusta Kabupaten 3 Kasus 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 16 Penanganan penyakit demam berdarah Kabupaten 150 Kasus 0,00 439.425.157,00 0,00 439.425.157,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 17 penanganan penyakit malaria Kabupaten 30 Sampel 0,00 14.930.000,00 0,00 14.930.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 18 Pembinaan Kasus HIV/AIDS Kabupaten 800 Orang 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 19 Pelaksanaan lomba Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Kabupaten 8 Sekolah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Narkoba (KSPAN) Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 21 Pengadaan reagen HIV/AIDS Kabupaten 3 Jenis 0,00 197.600.000,00 0,00 197.600.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 22 Penanganan penyakit pnemonia Kabupaten 50 Kasus 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 23 Pemberian Obat Cacing anak sekolah dasar Kabupaten 23809 Orang 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 24 Sosialisasi kesehatan haji Kabupaten 20 Orang 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 25 Pelayanan Imunisasi Kabupaten 14776 Orang 0,00 45.000.000,00 15.000.000,00 60.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 26 Penanganan penyakit tidak menular Kabupaten 5 Jenis 0,00 115.723.750,00 0,00 115.723.750,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 27 Survei kasus Accute Flaced Paralisis (AFP) Kabupaten 2 Kasus 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 22 . 28 Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok ( KTR) Kabupaten 300 orang 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Bangli
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 23 223.200.000,00 550.564.000,00 0,00 773.764.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Kabupaten 4 Puskesmas 223.200.000,00 515.564.000,00 0,00 738.764.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 23 . 07 Pemberian ijin nakes, batra dan sarana kesehatan Kabupaten 336 Ijin 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
Bangli
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LOKASI TARGET JUMLAH

KODE URAIAN KINERJA Tahun n


KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Program pengadaan, peningkatan dan


1.02 . 1.02.1 . 25 17.610.000,00 233.029.888,29 12.711.595.000,00 12.962.234.888,29 0,00
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas Kabupaten 1 Puskesmas 2.730.000,00 62.955.000,00 2.961.315.000,00 3.027.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Kabupaten 11 Buah 0,00 35.000.000,00 1.965.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 28 Pengadaan alat-alat kesehatan Kabupaten 5 Jenis 1.860.000,00 1.340.000,00 846.800.000,00 850.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 29 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kabupaten 3 Unit 5.580.000,00 27.840.000,00 1.691.580.000,00 1.725.000.000,00 0,00
(IPAL) Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 30 Pengadaan alat kalibrasi Kabupaten 2 Buah 0,00 1.420.000,00 88.580.000,00 90.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 31 Pengadaan Incenerator Kabupaten 2 Buah 3.720.000,00 41.280.000,00 1.505.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 32 Pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas Kabupaten 7 Jenis 0,00 630.996,29 284.600.000,00 285.230.996,29 0,00
pembantu Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala gedung puskesmas dan Kabupaten 4 Unit 0,00 6.025.294,00 139.000.000,00 145.025.294,00 0,00
jaringannya Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kabupaten 7 Jenis 1.860.000,00 1.238.598,00 701.880.000,00 704.978.598,00 0,00
Kesehatan di Puskesmas Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 35 Pembangunan/rehabilitasi gudang obat instalasi Kabupaten 1 Buah 1.860.000,00 1.800.000,00 696.340.000,00 700.000.000,00 0,00
Farmasi Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 37 Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Kabupaten 1 Unit 0,00 15.000.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 38 Pembangunan pagar puskesmas Kabupaten 3 Unit 0,00 14.000.000,00 656.000.000,00 670.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 39 Pembangunan pagar puskesmas pembantu Kabupaten 6 Unit 0,00 7.500.000,00 842.500.000,00 850.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 40 Pengadaan Komputer dan laptop Kabupaten 20 Buah 0,00 2.000.000,00 198.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 43 Penyewaan gedung penyimpan obat dan Belanja Kabupaten 1 Gedung 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Bangli
1.02 . 1.02.1 . 25 . 44 Pemindahan obat dan BMHP Kabupaten 382 Jenis 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Bangli
Program kemitraan peningkatan pelayanan
1.02 . 1.02.1 . 28 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 28 . 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan Kabupaten 25 Kali 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
paramedis Bangli
1.02 . 1.02.1 . 28 . 09 Bimtek tenaga dokter dan paramedis puskesmas Kabupaten 160 Orang 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Bangli
Program peningkatan pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 30 0,00 20.020.000,00 0,00 20.020.000,00 0,00
lansia

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LOKASI TARGET JUMLAH

KODE URAIAN KINERJA Tahun n


KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kabupaten 24 Buah 0,00 20.020.000,00 0,00 20.020.000,00 0,00
Bangli
Program peningkatan keselamatan ibu
1.02 . 1.02.1 . 32 0,00 1.186.370.000,00 0,00 1.186.370.000,00 0,00
melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.1 . 32 . 01 Penyuluhan kesehatan bagi kelompok ibu hamil Kabupaten 12 Kelompok 0,00 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 32 . 13 Pelaksanaan AMP Kabupaten 3 Kali 0,00 35.714.000,00 0,00 35.714.000,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 32 . 15 Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil resiko tinggi Kabupaten 732 Ibu hamil 0,00 53.510.000,00 0,00 53.510.000,00 0,00
Bangli risti
1.02 . 1.02.1 . 32 . 24 Pelayanan kesehatan ibu hamil Kabupaten 3636 Ibu 0,00 174.594.000,00 0,00 174.594.000,00 0,00
Bangli hamil
1.02 . 1.02.1 . 32 . 25 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Kabupaten 3516 Ibu 0,00 843.997.000,00 0,00 843.997.000,00 0,00
Bangli bersalin
1.02 . 1.02.1 . 32 . 26 Pelayanan kesehatan balita tentang Deteksi Kabupaten 17681 Balita 0,00 47.730.000,00 0,00 47.730.000,00 0,00
Intervensi Dini Tumbuh Kembang (DIDTK) Bangli
1.02 . 1.02.1 . 32 . 27 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk Pasangan Kabupaten 30158 PUS 0,00 18.525.000,00 0,00 18.525.000,00 0,00
Usia Subur (PUS) Bangli
Program Bantuan Orasional Kesehatan (BOK)
1.02 . 1.02.1 . 36 404.400.000,00 4.390.798.000,00 0,00 4.795.198.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 36 . 03 Dokumen monitoring dan evaluasi BOK Kabupaten 12 Puskesmas 153.600.000,00 124.736.550,00 0,00 278.336.550,00 0,00
Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 05 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 372.689.204,00 0,00 372.689.204,00 0,00
di Puskesmas Bangli Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 06 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 351.889.204,00 0,00 374.689.204,00 0,00
di Puskesmas Bangli Utara Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 07 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 351.889.204,00 0,00 374.689.204,00 0,00
di Puskesmas Tembuku I Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 08 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 359.036.954,00 0,00 381.836.954,00 0,00
di Puskesmas Tembuku II Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 09 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 351.889.204,00 0,00 374.689.204,00 0,00
di Puskesmas Susut I Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 10 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 349.889.204,00 0,00 372.689.204,00 0,00
di Puskesmas Susut II Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 11 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 349.889.204,00 0,00 372.689.204,00 0,00
di Puskesmas Kintamani I Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 12 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 349.889.204,00 0,00 372.689.204,00 0,00
di Puskesmas Kintamani II Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 13 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 359.036.954,00 0,00 381.836.954,00 0,00
di Puskesmas Kintamani III Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 14 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 359.036.954,00 0,00 381.836.954,00 0,00
di Puskesmas Kintamani IV Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 15 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 351.889.204,00 0,00 374.689.204,00 0,00
di Puskesmas Kintamani V Bangli
1.02 . 1.02.1 . 36 . 16 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Kabupaten 1 Puskesmas 22.800.000,00 359.036.956,00 0,00 381.836.956,00 0,00
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LOKASI TARGET JUMLAH

KODE URAIAN KINERJA Tahun n


KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

di Puskesmas Kintamani VI Bangli


Program Peningkatan Manajemen Pelayanan
1.02 . 1.02.1 . 41 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 41 . 01 Bimtek pengolahan dan analisis data Kabupaten 40 Orang 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00
Bangli
Program Peningkatan Pengembangan Mutu
1.02 . 1.02.1 . 42 0,00 108.025.600,00 0,00 108.025.600,00 0,00
SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 42 . 01 Lomba tenaga kesehatan teladan Kabupaten 9 Kategori 0,00 108.025.600,00 0,00 108.025.600,00 0,00
Bangli
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 45 0,00 3.575.481.490,00 451.745.710,00 4.027.227.200,00 0,00
Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL)
1.02 . 1.02.1 . 45 . 01 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 451.240.300,00 36.854.900,00 488.095.200,00 0,00
Puskesmas Bangli Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 02 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 220.288.100,00 28.431.900,00 248.720.000,00 0,00
Puskesmas Bangli Utara Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 03 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 319.798.100,00 64.201.900,00 384.000.000,00 0,00
Puskesmas Tembuku I Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 04 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 245.718.760,00 58.281.240,00 304.000.000,00 0,00
Puskesmas Tembuku II Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 05 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 334.475.530,00 34.244.470,00 368.720.000,00 0,00
Puskesmas Susut I Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 06 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 377.794.000,00 30.378.000,00 408.172.000,00 0,00
Puskesmas Susut II Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 07 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 361.347.600,00 55.150.000,00 416.497.600,00 0,00
Puskesmas Kintamani I Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 08 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 151.112.000,00 17.608.000,00 168.720.000,00 0,00
Puskesmas Kintamani II Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 09 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 203.146.900,00 45.573.100,00 248.720.000,00 0,00
Puskesmas Kintamani III Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 10 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 268.974.800,00 35.425.200,00 304.400.000,00 0,00
Puskesmas Kintamani IV Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 11 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 517.689.900,00 36.010.100,00 553.700.000,00 0,00
Puskesmas Kintamani V Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 12 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 1 Puskesmas 0,00 118.895.500,00 9.586.900,00 128.482.400,00 0,00
Puskesmas Kintamani VI Bangli
1.02 . 1.02.1 . 45 . 13 Pembinaan JKN ke Puskesmas Kabupaten 24 Kali 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Bangli
Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1.02 . 1.02.1 . 51 0,00 9.860.000,00 20.140.000,00 30.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 51 . 01 Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) Kabupaten 1 Pos 0,00 9.860.000,00 20.140.000,00 30.000.000,00 0,00
Bangli

Jumlah 1.439.768.844,00 28.242.942.449,29 14.038.926.150,00 43.721.637.443,29 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 8


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LOKASI TARGET JUMLAH

KODE URAIAN KINERJA Tahun n


KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Bangli, 20 Nopember 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli

dr. I Nengah Nadi, M.Kes

NIP . 196112311989111015

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 9