Boleto Regularização

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Nome do Cliente CPF/CNPJ Conta Corrente de Depósito

Agência Conta nº DAC


SYSWARE LTDA 11.469.577/0001-63 1444 55798 5

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Data: 13/06/2022

Valores em Reais (R$)

N.º do Contrato Parcelas Valor original Valor total de Valor total a pagar(*) Valor para
Nome do Contrato
a serem pagamento
de parcela/Saldo encargos de mora,
pagas devedor se houver /
Encargos Pendentes
+ Tarifa, se houver
1 000000221151954 GIROCOMP GARANT 11 a 13 66,39 7,00 205,84 113,21
2 000000221152002 GIROCOMP GARANT 11 a 13 1.273,81 134,22 3.949,41 2.172,17
3 a
4 a
5 a
6 a
7 a
8 a
9 a
10 a
11 a
12 a
13 a
14 a
TOTAL 2.285,38

(*) Na hipótese de liquidação antecipada, total ou parcial, de contrato, o valor informado na coluna
refere-se ao valor presente apurado, na data do vencimento do boleto, conforme regra do
respectivo contrato. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue
4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os
dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais
ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a
solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis
das 09h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

23541-6 (FL 1/2) 02/22


Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S/A 341-7 34198.86167 15536.252776 92216.430006 1 90150000228538


CPF/CNPJ:
Pagador SYSWARE LTDA 11.469.577/0001-63
Nosso Número Número do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
88616155362-5 13/06/2022 R$ 4.155,25 R$ 2.285,38
Beneficiário
CNPJ
ITAÚ UNIBANCO S/A 60.701.190/0001-04
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - SP
Autenticação Mecânica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Destaque Aqui

Itaú Unibanco S/A 341-7 34198.86167 15536.252776 92216.430006 1 90150000228538


Local do pagamento Vencimento
Em qualquer Banco ou Correspondente no País, até a data de vencimento.
13/06/2022
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A - CNPJ 60.701.190/0001-04
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - SP 2779221643
Data do documento Número do documento Espécie Doc. Aceite Data processamento Nosso Número

13/06/2022 FT N 13/06/2022 88616155362-5


Uso do banco Carteira Espécie da moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento

0886 R$ 01 R$ 4.155,25 4.155,25


Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Descontos / Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO. 1.869,87
O PAGAMENTO DESTE BOLETO IMPLICA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO DEMONSTRATIVO (-) Outras Deduções

DE PAGAMENTO DATADO DE 13/06/2022 , QUE CONSTA DO RECIBO DO PAGADOR (CLIENTE). 0,00


(+) Juros/Multa
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do Pagador, este documento será considerado quitado
somente após a sua compensação
0,00
(+) Outros Acréscimos

Cliente do Itaú: você pode pagar o valor na internet, caixas eletrônicos ou pelo telefone 0,00
(=) Valor Cobrado
Ao confirmar a contratação você manifesta sua decisão de não dar seguimento a eventual pedido de
portabilidade para outra instituição financeira de qualquer contrato incluído nessa negociação. 2.285,38
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SYSWARE LTDA 11.469.577/0001-63 GRAVATAI RS
AV DORIVAL C LUZ OLIVEIRA 376 APT 302 94030000

Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

23541-6 (FL 2/2) 02/22

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