Fatura Vivo-Maio

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Nº da Conta: 0449291142 www.vivo.com.

br/meuvivoempresas
Mês de referência: 03/2024
Período: 25/02/2024 a 24/03/2024 Central de Relacionamento: 10315.
Data de emissão: 27/04/2024
Telefonica Brasil S.A.
Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201
CEP 89201-260 - Joinville - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0013-04
NAYANE DE SOUSA LIRA 00225873222
RUA JOSE LUCIANO PEREIRA, 123
CORDEIROS
88310-115 S ITAJAI - SC

Vencimento
17/04/2024

Total a Pagar - R$
99,98
Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total


Plano/Pacote Números Vivo R$
Serviços Contratados
SMART EMPRESAS 6GB MAS 2 2 79,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS 2 2 -
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS 2 2 -
SKEELO V5 2 2 -
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD 2 2 -
VIVO NEWS 2 2 -
10GB PARA REDES SOCIAIS 2 2 20,00
Subtotal 99,98

Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizado Valor Total


Plano/Pacote Minutos/Unidades R$
10GB PARA REDES SOCIAIS 20,00GB - 0,00
APPS ESSENCIAIS B2B 600,00GB 12,54MB 0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA 12,00GB 199,71MB 0,00
FRANQUIA TORPEDO 2.000 - 0,00
FRANQUIA VOZ 80.000 min - 0,00
GESTAO VOZ - - 0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores


Internet - Tarifação MB/KB 66,33MB 0,00
Subtotal 0,00

TOTAL A PAGAR 99,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ


O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
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com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.
Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total
dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de
Atendimento
_ _ _ _ _ _ _ _ _Anatel:
_ _ _ _ _1331
_ _ _ _(Geral),
_ _ _ _ _ 1332
_ _ _ _(Deficientes
_ _ _ _ _ _ _ _ Auditivos)
_______e _ _www.anatel.gov.br.
_________________________________________________________________________________

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Vencimento Total a Pagar - R$

NAYANE DE SOUSA LIRA 00225873222 17/04/2024 99,98

Cód. Débito Automático 0449291142 - 0 Nº da Conta 0449291142 Mês Referência 03/2024

846000000008 939810690071 254395917454 032512402171


Pagar
via Pix

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