Carta Cobranza

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Cliente XXXXXX

Dirección del cliente


Ciudad

N° Cliente: XXXXXX
N° Factura: XXXXXX
Fecha de factura: DD.MM.YYYY
Recordatorio de factura: DD.MM.YYYY

Requerimiento de pago por Factura impaga Nº XXXXXX


Estimado XXXXXXXX:

Le saludamos cordialmente a la vez le comunicamos que no hemos recibido el pago


por la factura Nº XXXXXXXX con fecha de vencimiento DD.MM.YYYY, ni tampoco
hemos recibido respuesta a ninguno de los recordatorios de pago que le enviamos el
(1er recordatorio de pago) y posteriormente el (2do recordatorio de pago).

Actualmente nos adeuda un total de S/ XXXXXXXXX, como resultado de:

Factura Nº XXXXXX S/ X,000


Cargo por demora S/ 10
Intereses por demora (X%) S/ 5
Total a pagar S/ 5,015

Lamentamos informarle que a menos que efectúe el pago completo hasta la fecha
límite de pago, que mediante la presente le otorgamos hasta el día DD.MM.YYYY, nos
veremos precisados a derivar su caso al área legal a fin de que inicie las acciones
legales que la ley franquea.

Esperamos tener noticias suyas pronto para evitar que se dañe su calificación
crediticia y nuestra relación comercial.

Atentamente,

Proveedores Eléctricos G&R SAC | Jirón Lino Cornejo xxx, piso 2, Lima
01-XXXXXX | [email protected]

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