120 Noviembre

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13/1/2020 Ver Declaración | MARANGATU

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V3 Contribuyente: 813120 Control: 8da108f9 Fecha: 09/01/2020 10:30 Presentado por: INTAUT

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS

Número de Orden 12035877838 RUC 813120 DV 1


Razón Social/Primer Apellido Segundo Apellido
VERON ROMERO

IMPUESTO AL Nombres
VALOR ZULMA
AGREGADO 01 Declaración Jurada Original Número de Orden de Declaración que se rectifica
VERSIÓN 3
02 Declaración Jurada Rectificativa 03 12035272300

120 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de


Actividades, Clausura o Cierre Definitivo 04
Periodo / Ejercicio Fiscal
Mes Año
1 1 2 0 1 9

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaración

IVA DÉBITO
RUBRO 1 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O MONTO IMPONIBLE
INC. AL 5% AL 10%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO
-I- -II- -III-
Enajenación de bienes y/o prestación de servicios
a 10 2.590.455 22 259.046
gravados con tasa del 10%
Enajenación de bienes y/o prestación de servicios
b 11 0 19 0
gravados con tasa del 5%
Enajenación de bienes y/o prestación de servicios
c 12 0
exonerados o no alcanzados por el tributo
Exportación de productos agropecuarios en estado
d 13 0
natural
e Exportación de otros bienes 14 0
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
descuentos obtenidos y recupero de impuestos por
f 15 0 23 0
operaciones incobrables, declaradas a la tasa del
10%
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
g descuentos obtenidos y recupero de impuestos por 16 0 20 0
operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
descuentos obtenidos y recupero por operaciones
h 17 0
incobrables, exonerados o no alcanzados por el
tributo
TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: b+g);
i 18 2.590.455 21 0 24 259.046
(Col. III: Inc. a+f)

RUBRO 2 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 6 (SEIS)


INC. MONTO ACUMULADO
MESES, INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA
a Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados en el mercado interno 25 0
b Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados en el mercado interno 26 0
c TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b) 27 0
d Exportación de productos agropecuarios en estado natural 28 0
e Exportación de otros bienes 29 0
f TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (Inc. d+e) 30 0
g TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. c+f) 31 0

MONTO IMPONIBLE
RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES
INC. AL 5% AL 10% IVA CRÉDITO
DEL PERIODO
-I- -II- -III-
Crédito fiscal atribuido directamente a operaciones
a 32 0 35 5.065.641 38 506.564
gravadas en el mercado interno
Crédito fiscal atribuido indistintamente a operaciones
b gravadas, exoneradas o no alcanzadas, en el mercado 33 0 36 0 39 0
interno
c Crédito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones 40 0
gravadas en el mercado interno
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Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a / Inc. c)
Crédito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones
d gravadas en el mercado interno y a exportación (Proviene 41 0
de la casilla 136 de la Hoja de Cálculo)
Crédito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y
e descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y 34 0 37 0 42 0
operaciones declaradas incobrables
TOTAL DE CRÉDITO FISCAL PARA OPERACIONES EN
f 43 506.564
EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)

INC. RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO MONTO


a Débito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i) 44 259.046
b Crédito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f) 45 506.564
Saldo a favor del contribuyente del período anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del
c 46 142.281
Rubro 4, Inc. d; de la Declaración Jurada del periodo anterior)
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el
d 47 389.799
siguiente periodo fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c
e SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c 48 0
Monto del crédito fiscal por exportación utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas
f 49 0
(Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)
g IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f 50 0

MONTO A FAVOR DEL


INC. RUBRO 5 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO CONTRIBUYENTE FISCO
-I- -II-
Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4,
a 55 0
Inc. g)
Saldo a favor del contribuyente del período anterior (Proviene del Rubro 5,
b 51 0
Col. I: Inc. f, de la Declaración Jurada del periodo anterior)
Retenciones computables por operaciones gravadas
c 52 0
Ver retenciones recibidas

d Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento 56 0


e SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d) 53 0 57 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente
f periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: 54 0
Inc. e , cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4.
SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre
g 58 0
Col.I y Col. II: Inc e, cuando Col.II sea mayor que Col. I)

RUBRO 6 - INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS DEL PERIODO,


MONTO IVA
INC. VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR
-I- -II-
EL TRIBUTO
Compras con crédito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones
a 59 0 65 0
exoneradas o no alcanzadas
Compras con crédito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones
b 60 0 66 0
exoneradas o no alcanzadas
Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a
c 61 0
exportaciones
d Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas 62 0
Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por
e 63 0
enajenación de bienes o prestación de servicios exonerados o no alcanzados
f Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto 64 0

El que suscribe

en su carácter de con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato
alguno.

Lugar:_______________________________, fecha(dd/mm/Año):____/____/_______.

_______________________________________ CERTIFICACIÓN O SELLO DE RECEPCIÓN

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Firma
Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto,
serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Versión 3 - Año/2014

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