Matriz Riesgos Corrupcion 2017
Matriz Riesgos Corrupcion 2017
Matriz Riesgos Corrupcion 2017
Probable 4
Moderada Alta Extrema
30
15 60
Posible 3
Moderada Extrema
Alta
10 20 40
Improbable 2
Baja Moderada Alta
5 10 20
Rara Vez 1
Baja Baja Moderada
IMPACTO Moderado Mayor Catastofico
Puntaje 5 10 20
IMPACTO
BAJA * Reducir
MODERADA * Reducir
* Reducir
ALTA
* Evitar
EXTREMA * Reducir
15 5 10 30
0 0 0 0
SI
NO
Matriz de Riesgos de Corrupción Código FT-01-PR-GI-18
Versión 3
Misión:
Somos la entidad que formula, implementa y evalúa políticas orientadas a fortalecer la productividad y competitividad de las empresas, la generación de oportunidades de empleo de calidad y el abastamiento de alimentos en la ciudad, a través de la gestión y coordinación institucional de políticas de desarrollo económico, el mejoramiento de la inserción económica internacional y la prestación de servicios de desarrollo empresarial, financiamiento, trabajo decente y ciencia tecnología e innovación, que permitan mejorar los niveles de ingreso, la seguridad y
soberanía alimentaria y la calidad de vida en el territorio urbano y rural de Bogotá.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN
ANALISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO
CAUSAS RIESGOS INDICADOR
CLASIFICACIÓN DEL
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO CONSECUENCIA RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL FECHA ACCIONES RESPONSABLE
RIESGO Y PROCESO
CONTROLES PROBABILIDA
INTERNO EXTERNO No. DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO D IMPACTO ZONA DEL RIESGO PERIODO DE EJECUCIÓN ACCIONES REGISTRO EFICACIA IMPACTO
Identificar, desarrollar e * Baja capacidad técnica en * Influencia exte rna 1 Proyectos de * Ajuste de íntereses
misionalidad. proyectos.
ESTRA TEGICO
ciudadanos y demás partes alta dirección d esempeño por proceso. * Realziar la evaluación del SISIG semestral Implementación del Plan de
* Sanciones por
interesadas, verificando el nivel de Informe de T rabajo del SIG (SISIG)
Insostenibilidad del incumplimiento de la norma Jefe de la Oficina
cumplimiento de los o bjetivos * Lista s de asistencia de socialización 01 de F ebrero al 31 de diciembre * Realizar el Informe de autoevaluación, gestión y Plataforma del SISIG. autoevaluación
GESTION INTEGRAL 3 sistema integrado de 1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja 1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja semestral Asesora de
institucion ales y del SIG. d el Informe de autoevaluación, del 2017 desempeño por proceso se mestralmente. Lista de Asitencias * No. De Informes de
Gestión en la entidad Planeación
g estión y desempeño del procesode Evaluación del SISIG autoevalación realizados /
* R ealizar socializaciones No. De informes de
Gestión Integral
autoevaluación proyectados
* Investigaciones
RIESGO DE CORRUPCIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN
ESTRA TEGICO
* Cantidad de
DIRECC IONA MIEN TO
* Sanciones
* Realizar sensibilizaciones con los funcionarios y socializaciones realizadas
*Investigaciones
DEL PR OCESO
ESTRA TÉGIC O
ESTRA TEGICO
D esarrollar estrategias de *Actas de confidencia lidad los contratistas de la entidad en relación a las *Correos electrónicos internos - Información
Uso inadecuado de disciplinarias y penales
comunicación que ga ranticen la * D esarticulación de la funciones de comunicaciones publicada en la intranet
la imagen p ara fines
difusión oportuna, transparente y información divulgada por Mo derad * Im prob ab 01 de F ebrero al 31 de diciembre * Mesas de trabajo de con fidencialidad de la *Lista de asistencia de mesas de trabajo, actas de Jefe Oficina Asesora * No. de mesas
COMUNICACIONES 5 particulares por parte * Inhabilidades 3 Posible 5 15 Moderada 2 5 Moderado 10 Baja permanente lista, correos
eficaz de la información a los parte de otras o Socializar y sensibilizar acerca de las le del 2017 información confidencialidad de Comunicaciones de trabajo realizadas
de otras instituciones
diferentes públicos objetivos de la dependencias funciones d e la Oficina Asesora de * Realizar reuniones junto con la Alcaldia Mayor *Lista de asistencia de reuniones con Alcaldía
o grupos de interés * Perder credibilidad ante la
SDD E. Comunicaciones con relacion a los lineamientos de la divulgacion de
opinión pública, instituciones
la información * No. De reuniones
y grupos de interé s
realizadas con Alcaldia
RIESGO DE CORRUPC IÓN DEL PR OCESO
aplicación de metodologías de mediante la sucripción de actas de entrega, la cual *Evidencias de bases de datos anonimizadas
MISION AL
por parte de funcionarios Uso indebidopor parte de acciones judiciales frente a de Desarrollo *Actas o convenios suscritas
recolección de información debe ser suscrita por los responsables del manejo *Actas o convenios de intercambio de bases de
que puedan efectuar un usuarios externos a Uso indebido de los la entidad Bases de micro datos manejados 01 de F ebrero al 31 de diciembre Analisis de base de Económico / de intercambio de bases de
INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS estadística suceptible d e servir 6 2 Improbable 10 Mayor 20 Moderada 1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja de la información. datos. permanente
mal uso de los microdatos quienes se les confía el microdatos únicamente por pe rsonal autorizado. del 2017 da to s Subdirección de datos
como insumo en la formula ción de *Evidencias de los perfiles de usuarios a los
conten idos en las base de uso de bases de datos investigación disciplinarias Información y
planes, progra mas proyectos *Permitir el acceso a las bases de microdatos microdatos
información. Estadística *Nombre de los usuarios de
propio s del sector. solamente a los profesionales designado s para
las bases de datos de la
realizar el procesamiento de las bases estadísticas,
Dirección.
mediante la creación de perfiles de acceso (lectura,
cambios limitados, control total, etc.)
DESARR OL LO ECONOMICO
RIESGO DE CORRUPC IÓN
DEL PR OCESO MISIONAL
para los grupos poblaciones para Interes particu lar de los Estandarización d e p rocedimientos
confianza de las partes
ser articuladas en la eje cucion de funcionarios hacia terceros
In te reses particulares de convocatorias de interesadas o ciudadania
las politicas publicas. controlar las convocatorias de grupo procedimientos
gremios, asociaciones, participacion de listas No procedimientos
poblaciona les de acuerdo a los diseñar los procedimientos
grupos politicos y otros. grupos poblacionales Castastr Im prob ab C astastró fic 01 de F ebrero al 31 de diciembre Oficina Asesora de documentos
GESTIÓN TERRITORIALY POBLACIONAL 8 2 Improbable 20 40 Alta compromiso s de la entidad. 2 20 40 Alta listas de asistencias Durante el año 2017
en espacios a favor Afecta la imagen de la ófico le o del 2017 publicacion de informes Planeación
revisión de las convocatorias poblaciones
Presión de grupo de de intereses entidad. de los eventos Informes publicados
informes de los eventos
interes particulares
Procesos disciplinarios y
legales
Garantizar repuestas opo rtunas a Interés del fun cionario que Falta de información de
RIESGO DE CORRUPC IÓN DEL PR OCESO
Información d e
MISION AL
participación
ciudadana se utilicen Diseño, actualización e Adoptar los
PARTIC IPA CIÓN CIUDA DANA Y 01 de F ebrero al 31 de diciembre Diseñar, actualizar e implementar los procesos de Oficina Asesora de Procedimientos
11 para propositos 2 Improbable 10 Mayor 20 Moderada implementación de los procesos de 1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja Procedimientos Durante el año 2017 proedimientos por
RENDIC IÓN D E C UENTAS Afecta la imagen de la del 2017 participación ciudad ana Planeación actualizados
distintos planeación de participación ciudadana resolución y publicar
entidad.
relacionados con la
ciudada nia
Procesos disciplinarios y
legales
buscando destacar el territorio y contratación pública Indebidos • Sanciones legales en la Promoción de Manual
elevando los índices de • pertinentes, (Alfresco) Formatos de Evaluación y seg uimiento Subdirector de ciencia
procedimientos modalidad disciplinaria, Castastr Conocimiento de manueles y normas 01 de F ebrero al 31 de diciembre de contratación y de
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN competitividad. • N egligencia al control y Presión coercitiva por 12 1 Rara vez 20 20 Moderada 1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja . Mensual tecnologia e Capacitación Periodica
contractuales a favor administrativa y penal. ófico con tractu ales . del 2017 supervisión de
segu imiento por parte del parte de terceros a Verificación y seguimiento a control de documentos Lista de Asistencia - Actas innovación
de terceros contratos y convenios
supe rior jerárquico. fu ncionarios o contratistas de Gestión contractual.
• Pérdida de imagen positiva
para favorecimiento en de la entidad y el sector Auditorías y seguimientos.
etapas contractuales. Seguimiento permanente a los pro cedimientos de
competitividad.
las areas conforme a l SIG y la norma.
• Entorpecimiento de las
del mejoramiento de la oferta terceros. de las áreas por parte de Actualización y socialización del p rocedimientos de
exportable de bienes y servicios de te rceros. • actividades y objetivos de
Gestión Documental
los procesos Capacitación en prevensión al Promoció n de
COMPET ITIVIDAD
secto res estratégicos de la • D eficiente seguimiento y Desconocimiento de los Manipulación, Publicación de la información d igitalizada en
economía de Bogotá, coordinando control po r parte del principios administrativos person al Procedimientos de
alteración u Plataformas o servicios de cloud, para mantener la
MISION AL
estrategias que potencialicen el supe rior jerárquico. • • Sanciones legales en la Gestión documental,
ocultación de memoria documen tal activa.
INTER NACIONAL IZACIÓN clima de inversión de la ciudad, Negligencia administrativa modalidad disciplinaria, Castastr Conocimiento de las normas de 01 de F ebrero al 31 de diciembre manipulación adecuada Subdirector de
13 documen to s para 1 Rara vez 20 20 Moderada 1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja Segu imiento a los documentos con base a la norma Actas de Socialilzación. Mensual Capacitación Periodica
administrativa y penal. ófico gestión documental del 2017 de documentos y Intenacionalización.
incentivando la visión turística en el control de gestión beneficio de terceros de gestión documental.
socializacion de la
como un nuevo modelo económico docu mental. u omisión de
• Pérdida de imagen positiva norma de gestion
y productivo. responsabilidades Seguimiento al
de la entidad y el sector Auditorías y seguimientos. documental vigente.
archivo fisico de los documentos en a ten cion a los
competitividad.
protocolos de gestion documental.
Liderar la F ormulación, beneficiar personalmente o beneficios para sus * Invitaciones formales a cotizar y participar de los
ECONOMIA RURA L Y
PROCESO MISION AL
operativización y evaluación de a terceros. empresas Procu rar que exista pluralid ad de cotizantes y
Diseños de estudios diferentes procesos, enviados d esde correo
planes , programas y proyectos oferentes en los diferentes proceso s de contratacion
previos electrónico institucional.
que promuevan la soberanía y la
direccio nados y Acciones judiciales frente a * Plan de Contratación
seguridad alimentaria, en el marco Permanente, de (# de cotizaciones recibidas/ 0-9% Bajo
asignación de la entidad * Actas de comité de contratación Im prob ab 01 de F ebrero al 31 de diciembre * Actas de reuniones sostenidas con los actores Auto controles por parte Subdirección de
ECONOMÍA RURAL de las Políticas Públicas de 14 3 Posible 10 Mayor 30 Alta 2 5 Moderado 10 Baja acuerdo a elaboración # de cotizaciones 10-50% Medio
recursos e * Lineamientos le del 2017 interesados en participar en las cotizaciones y los de los funcionarios Economía Rura l
Pro ductividad, Competitividad y de estudios previos solicitadas)*101 51-100% Alto
intervencio nes con Investigación disciplinarias Juridicos procesos.
D esarrollo Socioeconómico, Realizar un buen estudio de mercado a las
favorecimiento
Seguridad Alimentaria N utricional, diferentes empresas postuladas
propio o a terceros. * Cotizaciones de por lo menos tres actores
R uralidad del Distrito C apital y de
interesados en el proceso contractual.
su entorno R egional.
Seguridad Alimentaria N utricional, direccio nados y Acciones judiciales frente a * Plan de Contratación
Permanente, de Subdirección de (# de cotizaciones recibidas/ 0-9% Bajo
R uralidad del Distrito C apital y de asignación de la entidad * Actas de comité de contratación Im prob ab 01 de F ebrero al 31 de diciembre * Actas de reuniones sostenidas con los actores Auto controles por parte
ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO 15 3 Posible 10 Mayor 30 Alta 2 5 Moderado 10 Baja acuerdo a elaboración Abastecimiento # de cotizaciones 10-50% Medio
su entorno Regio nal. recursos e * Lineamientos le del 2017 interesados en participar en las cotizaciones y los de los funcionarios
de estudios previos alimentario solicitadas)*100 51-100% Alto
intervencio nes con Investigación disciplinarias Juridicos procesos.
Realizar un buen estudio de mercado a las
favorecimiento
diferentes empresas postuladas
propio o a terceros. * Cotizaciones de por lo menos tres actores
interesados en el proceso contractual.
seguimiento y evaluación de
políticas y estrategias para el
GEST IÓN D E POLITIC AS DE DESA RROLLO
Establecer controles
capacitación, asistencia técnica y ina propiados en el proce so tráfico de influencias. 1. Dificulta para un control y
2. Existe revision por pa rte del area de
1. Formato de experiencia e idionidad
Director(a) de
servicios empresaria les integrados, de identificacion de los seguimiento. Dejar evidencia de las
La no seleccion las oficinas del a rea juridica y de Desarrollo Empresarial
mediante la articulación y asociados. 2. Soporte documental 2.Soporte de estudio s de mercado recomendacones a la
apropiada o idonea plane acion y Empleo
dinamización del ecosistema de insuficiente en e l proceso 2. Contratación de terce ros ejecucion de los Número de convenios
de los asociados /Subdirector(a) de
emprendimiento distrital. de selección de los no idóneos p ara el Castastr Im prob ab 01 de F ebrero al 31 de diciembre Dar continuidad a los procesos y procedimientos 3.Propuesta de los posibles asociados convenios o contratos -contratos suscritos /
EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS 2. Incumplimiento de los 16 para da r 3 Posible 20 60 Extrema 3. Establecido comité de contrtacion 2 10 Mayor 20 Moderada Mensual emprendimiento y
asociados. desarrollo de las ófico le del 2017 de control contractual establecidos por la entidad en el formato de Número de co nvenios -
parametros establecid os cumplimiento a los para valores supe riores de la cuantia negocio s y/o
actividades. 4. Actas de comité tecnico y certificados de informe de ejecucion contratos en ejecución
para un estudio de mercado objetivos del minima supervisor designado
3. Selección de supervicion me nsual de contratos y convenios que ha establecido la
que soporte tecnica y proceso. por el ordenador del
beneficiarios que no entidad
econ omicamente la 4. revision de estudio de mercado por gasto.
cumplen requ isitos por 3. Ineficiencia en el uso d e
seleccion de un asociado prte de laoficina a sesora juridica
parte de los operadores o los recursos publicos
ejecutores por posible
5. Requerimien to de esxperiencia e
tráfico de influencias.
idionidad para el asociado
ingresos, a través de la
intervención en proceso de
emprendimiento, formación,
EMPRESARIAL Y EMPLEO
productivas, al F avorecimiento a disciplinarias y fiscales depurada d e acuerdo Desarrollo Emprearial Número de bases
empresarial y a la creación de información de empresarios personas y/o Castastr Verificar la correcta depuración de las Im prob ab C astastró fic 01 de F ebrero al 31 de diciembre
Depuraciración de las bases de datos de acuerdo
con los requeiminetos y depuradas / N úmero de
EMPLEO Y FORMACIÓN mercados, mejorando las y persona s Compra de la información 17 3 Posible 20 60 Extrema 2 20 40 Alta con el req uerimiento de la empresa solicitante Base de datos depurada Mensual
emp resarios para ófico bases de da tos remitidas le o del 2017 de las empresas Empleo/Sub director(a) bases consultadas
condiciones de los ciudadanos en obte ner un beneficio 2. Sanciones discip linarias y de Empleo y
materia de ingresos y empleo. 3. Uso inadecuado de la
fiscales 2. Monitorear la F ormación
información para beneficio
rotación de las baes
propio o de terceros
consultadas
DESARR OL LO EMPRESARIA L Y EMPL EO
1. No aprovechamiento d e
RIESGO DE CORRUPC IÓN DEL
1. Procesos y procedimientos de
contratacion establecidos por la
en tidad.
Liderar e l diseño, seguimiento e 1. Formato de experiencia e idionidad
EMPRESARIAL Y EMPLEO
implementación de la política de
1. Dificulta para un control y 2. Revision por parte de las oficinas Director (a) de
formalización empresarial, 2.Soporte de estudio s de mercado
seguimiento. del area juridica y de planeacion. Dejar evidencia de las Desarrollo Empresarial
mejoramiento de estructuras
1. Deficiencias en la Mesas de trabajo co njuntas con el 1. Construcción técnica de los estudios de me rcado recomendacones a la y Empleo /Subdirector
empresariales y optim ización del 3.Propuesta de los posibles asociados
ela aboración de los C arencias en la 2. Contratación de terce ros área técnica. en articulación con las Oficinas Ase soras de ejecucion de los (a) de Intermediación, Número de convenios
sistema regulatorio para la
Interm ediació n y Fo rm aliza ción estudios de mercado. ideoneidad de los no idóneos p ara el Castastr Im prob ab 01 de F ebrero al 31 de diciembre Planeación y Jurídica convenios o contratos F ormalización y -contratos suscritos /
promoción de la competencia y el 19 3 Posible 20 60 Extrema 2 10 Mayor 20 Moderada 4. Actas de seguimiento de mesas de trabajo co n la Mensual
Empresarial aliados derivados del desarrollo de las ófico 3. Establecido comité de contrtacion le del 2017 en el formato de Regulación Número de co nvenios -
apoyo al desarrollo empresarial, OAJ y OAP.
2. F avorecimiento en e l proceso de selección actividades. para valores supe riores de la cuantia 2. Seguir los procesos de control y seguimiento informe de ejecucion Empresarial y/o contratos en ejecución
con el objeto de eliminar barreras
proceso d e selección minima establecidos por la entidad. que ha establecido la supervisor designado
de acceso a mercados, simplificar 5. Actas de comité tecnico y certificados de
entidad por el ordenador del
trámites, disminuir costos de supervicion me nsual de contratos y convenios
3. Ineficiencia en el uso d e 4. revision de estudio de mercado por gasto.
transacción y favorecer la
los recursos publicos prte de laoficina a sesora juridica
contratación laboral.
5. Requerimien to de esxperiencia e
idionidad para el asociado
recepción, distrib ución, trámite, Falta de comp ete ncias y documentos para
organización, consulta, compromiso institucional del fa vorecimiento de Sanciones e inhabilidades,
conservación y dispo sición final) Talento Humano. te rceros. procesos disciplinarios Visistas semestrales a
con el fin de preservar la memoria relacionados a la pérdida de * T ablas de Retención Documental las dependencias para
institucional. Care ncia de infraestructura * No. Inventarios R ealizad os
documentos e información. * Procesos o procedimientos verificar inventarios
física, y tecnológica, y falta / No. Total De Inventarios
documentados para la gestión docume ntales.
de dotación de materiales. * Ajustar las tablas de rentención documental con Programados
Pérdida de memoria documental.
base en los concpetos emitidos por el archivo de * No. Inventarios de activos
documental Institucional. * Inventarios Documentales en * Inventarios documentales Visitas semestrales a
Perdida y/o Bogotá de información R ealizados /
Extravió deliberado de archivos d e gestión y central. * Tablas d e retención documental convalidadas y las dependencias para
alteración de la Im prob ab 01 de F ebrero al 31 de diciembre * Levantar los inventarios de los expedientes tanto Subdirector No. Total De Inventarios
GESTION DOCUMBNTAL docu mentos para 20 Imposibilidad de consulta y 4 Probable 10 Mayor 40 Alta * Inventarios de activos de 2 5 Moderado 10 Baja listas para aplicación. Semestral verificar actualización
información le del 2017 en archivos de gestión como en central utilizando el Administrativo Programados
favorecimiento propio o de acceso al Archivo Central y información. del inventario de
institucional formato unico de inventario * No. de Tablas de retencion
terceros. Archivos de Gestión. * Tablas control de acceso a la activos de in formación.
* Co ntratar o vincular al personal con formación en documental por
información y documentación.
archivistica para los archivos de g estión y central d ependencia listas para
Falta de in stru me ntos para Investigaciones y sancion es * Sistema de Información Verificación Semestral
el control de entrega, aprobación / No. de
disciplinarias, fiscales y (ALFRESCO) de tablas de re ten ción
consulta y prestamo de dependencias de la SDDE
penales. documental aprobadas
docu mentos. por las Dependencias
Procesos disciplinarios
h erramienta para una ad ecuada parte de los * R UAF - Re gistro Unico de Afiliados. * SISCO Subdirector SISCO: (N ° cuentas
* Sanciones diciplinarias, 01 de F ebrero al 31 de diciembre Social. se realiza la consulta de los respectivos certificados para pago,
CONTABILIDAD planeación y toma de decisiones 22 contratistas de los 1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja 1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja * Pagina del F OSYGA Diario Administrativo y consultadas/ 100
pecunarias y penales. del 2017 pagos en los sistemas de información FOSYGA o junto con los
gerenciales para la administración documentos le gales * R ecepción solamente de * RUAF - Registro Unico de Afiliados F inanciero N° de cuentas recib idas) x
RUAF. se solicitan documentos en original no respectivos soportes.
distrital; de acuerdo con los soporte de pago d ocumentos originales, no fotocopias 100
fotocopias (excepto RUT , RIT, Acta de Inicio)
requerimientos del modelo de (excepto RU T, RIT, Acta de Inicio)s
control interno contable
Administrar y ejecutar e ficaz y * Expedir solicitudes de
AD MINISTRAT IVA Y
eficientemente lo s re cursos CDP con una identificación
PROCESO APOYO
CORRU PC IÓN D EL
CORPOR ATIVA -
asignados en cumplimiento de la del rubro
F IN ANCIERA
*Sanciones e inha bilidades. C umplir norma presupuestal
RIESGO DE
misión y los objetivos e stra té gicos ina decuada"diferente al de l Reportes plan de
GEST IÓN
institucionales. objeto" (D esviación de La no aplica ción de destinación de recursos
* SISCO 01 de F ebrero al 31 de diciembre registro de CDP en SISCO asociado al proceso de co ntratción SISCO vs Responsable de
PRESUPUESTO Recursos) 23 la norma * Investigaciones 1 Rara vez 10 Mayor 10 Baja 1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja Reportes plan de contratción SISCO trimestral CD P expedido con rubro
* No rmas presupuestales del 2017 contratación correspond iente Reporte registros presupu esto
presupuestal. disciplinarias, fiscales y correcto/CDP
presupuestales
penales. expedidos*10 0
PROCESO APOYO
Ausencia de procesos de funcionarios y contratistas de la
Humano de la entidad en términos *
ind ucción y de reinducción Rotación de recurso entidad permanentemente actualizada * Implementar un proceso de selección adecuado *Listas de chequeo del cumplimiento de requisitos Verificar la veracidad
de educació n, formación, Irregularidades y Sanciones disciplinarias Dirección de Ge stión
de la s actividades a humano ocasion ada por acorde con las n ecesiddes (Aplicación de Pruebas Psicotecnicas y entrevista para el desempeño de cargos. de los documentos Documento con VoBo del
ha bilidades y experiencia, siempre demora en la Administrativas, fiscales y C orporativa -
desa rrollar los cambios de institucionales; reporte de vacantes, Im prob ab 01 de F ebrero al 31 de diciembre sin mu ltiples interpretaciones.) * Actas aportados por el Director de Gestión
GESTIÓN TALENTO HUMANO acorde con la normativid ad vigente 24 contratación y penales. 3 Posible 10 Mayor 30 Alta 2 10 Mayor 20 Moderada Permanente Subdirección
administración retiros e ingresos al Departamento le del 2017 * D ar cumplimiento (R ecepción, verificación de documentos anexados , personal vinculado, C orporativa - Subdirecto r
y velando por un a estructura nombramientos del * Deficiencias en el Administrativa y
* Incumplimiento de las institucional y/o políticas Adminsitrativo del Servicio Civil - a los requ erimientos de la planta de personal y y entrega de resultados entrevista y pruebas ante la s diferentes Administrativo y F inanciero
o rganizaciona l que facilite el personal desempeño laboral y F inanciera
funciones del cargo segun distritales DASCD - , Sistema d e Información y manual de funciones psicotecnicas sin multiples interpretaciones) instituciones educativas
desarrollo del tale nto humano y entrega de resultados para
el man ual de funciones de Gestión del Empleo Público - SIGET ,
potencie las comp etencias, el cumplimiento de metas
- C omisión N acional Nacional de
principios y valores co rporativos la en tidad institucionales.
* Falta de recurso Servicio Civil - CNSC
* Mal
humano que apoye los clima Laboral
procesos
Prestar un servicio eficiente frente
oportuna las solicitudes g eneradas D esactualización de Demora en la entrega de Mo derad 01 de F ebrero al 31 de diciembre * Registro capacitaciones si e s necesario Verifica ción de Subdirector Informátic a Numero de comunicaciones
INFORMATICA Y SISTEMAS Falta de recursos 26 3 Posible 5 15 Moderada Mantenimiento preventivo 1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja comunicar la actualización y compra de tecnologia Anual
por los usuarios, y manteniendo hardware y softw are información o del 2017 * Registo comunicaciones comunic aciones re alizadas y Sistemas realizadas
actualizado y clasificado el
inventario de los activos de
información de la e ntidad
oportuna las solicitudes g eneradas Rea lziación de mantenime into pre ventivo Numero de equipo s
institucional. Mo derad 01 de F ebrero al 31 de diciembre Dise ñar y ejecutar un plan de mantenimiento Anual Verificac ión de equipos Subdirector Informátic a
INFORMATICA Y SISTEMAS por los usuarios, y manteniendo Utilización de programas no 27 Fallas en los equipos 3 Posible 5 15 Moderada y c orrectivo 1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja * Registro de equipos en mantenimiento revisados/ T otal de equipos
o del 2017 correctivo y p reventivo a los equipos de la entidad. revisados y Sistemas
actualizado y clasificado el autorizad os de la entidad
C ostos para la entida d.
inventario de los activos de
información de la e ntidad Equipos obsoletos
GEST IÓN JU RÍDICA Y CONT RATA CIÓN EST ATAL
RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO APOYO
* Efectiv idad en la
* Des con ocimiento d e las oportun idad de las
normas vigentes y en * Regis tro en listas o cu alquier med io de *Lista de asistencia a resp uestas o aseso ría
específico las aplicab les * Conceptos * Realizar mesas de trabajo internas previas a la evid encia p osib le, de asisten cia a las mesas de mesas de trabajo, * Numero d e invitaciones que req uiera la
para el Distrito Capital. * trab ajo como herramienta previa a la emisión del correos electrónicos a cap acitacio nes o E ntid ad .
Ju rídicos errados e emisión del con cepto jurídico so licitad o, evidenciando la
Brindar info rmación, orien tar la Falta de conocimiento en concepto o asesoria solicitada. * Registro en seminarios elevadas al área
inexactos. * *To ma de decisiones sin soportad o en la experticia, s eg uimiento p or parte asesoría, soporte de la
actuación y apo yar jurídicamen te término s ju rídicos.* Falta Incumplimiento de fundamento legal.* Riesg os *Capacitación. del Jefe del áre y rev isión permanente de la listas o cualquier medio d e evidencia posible, de / Número de ab ogados q ue
revisión efectuada por
a todas las dependencias de la de organización, *Cambio s permanentes *C ontroles. Im prob ab 01 de F ebrero al 31 de diciembre as isten cia a capacitaciones, talleres , Jefe d e la Oficina asistieron a la capacitació n
ASESORÍA JURÍDICA 29 lo s términos de ev en tuales 3 Posible 10 Mayor 30 Alta 2 5 Moderado 10 Baja n ormatividad y juris prudencia rep ortada por semestral parte de la Jefe de la
Secretaría Distrital de Desarrollo seguimiento y control de en la Leg islació n. *Mesas de trabajo. le del 2017 conv ersato rios o semin arios, in vitacio nes . * As es ora Juridica o seminario. * Numero d e
establecido s para reclamaciones para la sistemas virtuales de actualización jurídica. * OAJ, soporte de
Econ ómico y a la ciudadanía en las s olicitudes allegadas al *Herramientas tecnológicas Regis tro por cualqu ier medio de ev idencia solicitu des de concep tos
d ar respuesta. * Entidad. *Falta de Participación de cap acitaciones, talleres o invitacio nes a
g en eral. área. * Co nflicto de po sible, de la rev isión previa po r p arte d el Jefe seminarios o s olicitados al área/ *
Con ceptos falto s de objetividad en la asesoría. reuniones similares realizadas po r la SDDE o
in tereses en la materia del área del concepto o resp uesta emanada. * capacitaciones, Número de co nceptos Claridad y
objetivid ad po r o tras Entidades. eviden cia de su
objeto de consulta o M anifestación escrita d e eventual conflicto de emitidos p or el área co nocimiento con
asesoría. intereses. asistencia. relación a los temas
ju rídicos, aplicables
al Distrito Capital.
* Perdida de
PROCESO APOYO
* Desconocimientos de las
* Plan Anual de Auditorías
normatividad * Formato del Departamento Administrativo de la
Realizar seguimie nto, e valuación y * Normatividad vigente
* Información adulterada Función Pública (Plan Anual de Auditorías)
control al sistema integ rado de * F alta de conocimiento Informes que no * Matrices de Riesgos por Procesos * Número de Auditoría s
* No cumplir con el objetivo * Normatividad vigente
CONTR OL
Gestión y a los planes, pro gramas de los temas propios de la cumplen co n los * Investigaciónes * Planes de Mejo ramiento * Adecuada planeación de las Auditorías. Realizadas / Número de
principal de la Auditoria * Formato F1_01_PR_GI_18 (Matrices de R iesgos * Realizar seguimiento
y proyectos, igualmente promover Oficina de C ontrol Interno requisitos Disciplinarias, F iscales. (Institucional, con la C ontraloría de 01 de F ebrero al 31 de diciembre * Conocimiento adecuado de la normatividad * Jefe de la Oficina d e Auditorías Programadas
CONTROL INTERNO * Falta de conocimiento de 32 3 Posible 10 Mayor 30 Alta 1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja por Procesos) Semestral a las auditorias
la autorregulación, autogestión y del personal asig nado a la determinados en la * Sanciones, inhabilidades y Bogotá, con Archivo Gen eral de la del 2017 vigente de los temas propios de la Oficina de C ontrol Interno * Número de Informes
los temas propios de la * Formato de Planes de Mejora miento (Institucional, planeadas
autocontrol en los funciones de la Oficona de Control Interno planeación de la multas. Nación, Co n Secretaría Distrital de Control Interno. Presentados / Número de
Oficina de Control Interno con la C ontraloría de Bogotá, con Archivo General
entidad optimizando los procesos (Contra tistas). Auditoría. Ambiente) Auditorias Programadas
del personal asignado a la de la Nación, Con Secretaría D istrital d e Ambiente)
de la entid ad. * Planeación e specífica de cada una
Oficina de Control Interno
de las Auditorias a realizar
(Con tratistas).
sancionatoria mente al
cumplimiento de la Constitución * Denuncias temerarias
* Establecer el acceso restringido al lugar donde se
DEL PR OCESO
disposiciones del orden Distrital al investigador * * No se genere un fallo encuentra la custodia de los expedientes de
* Base de datos (cua dros en relación a las
interior de la entidad. Retraso en la compilación Manipulación en las revestido en el principio de asuntos disiciplinarios al personal ajeno al grupo de * Subsecretario de
Mo derad etapas de l proceso disciplinario para evitar 01 de F ebrero al 31 de diciembre * Base de Datos en excel Procesos manipula dos /
CONTROL DISCIPLINARIO de pruebas 33 investigaciones la transparencia 1 Rara vez 5 5 Baja 1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja asuntos disiciplinarios. semestral Base de d ato s y copias Desarrollo Economico
o el ve ncimiento de los terminos) del 2017 * Cuade rno de copias total de procesos abiertos
D isciplinarias * Detrimento * Cuade rno de copias
* Vencimiento de los patrimonial para la entidad * Realizar inform es periodicos para el seguimiento
terminos e stablecidos por la de las investigaciones disciplinarias
Ley 73 4 d el 2002
disposiciones del orden Distrital al * D enuncias a los asuntos disciplinarios * Recomenda ciones de c onfidencialida d
Divulgacion de la * Establecer clave en el computador de acceso * Recomendaciones de confidencialidad . (lista de
interior de la entidad. temerarias contra el entre las pe rsonas que inte gran el equipo * Subsecretario de Personas con acceso a la
informaciòn de las Mo derad 01 de F ebrero al 31 de diciembre * asistencia)
CONTROL DISCIPLINARIO funcionario investigador u 34 * Afectaciòn al 1 Rara vez 5 5 Baja disciplinario 1 Rara vez 5 Moderado 5 Baja semestral listas y base de datos Desarrollo Economico información / T otal personas
investigaciones o * Ba se de datos de los proce sos en del 2017 Custodiar lo s expedientes de asuntos disiciplinarios
otro servid or publico principio de transparencia * Base de Datos e n Excel del equipo
disciplinarias curso con llave de seguridad
*
Sanciones (Inhabilidades -
Multas)
CORRU PC IÓN D EL
EVALU ACIÓN Y
EVALUA CIÓN Y
Información adulterada.
SEGUIMIENT O,
R ealizar el seguimiento,
RIESGO DE
PROCESO
CONT ROL
CONT ROL
ESTADISTICAS
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
GESTION INTEGRAL
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
PLANEACION ESTRATÉGICA
PLANEACION ESTRATÉGICA
7
6
5
4
3
2
1
No.
RIESGO DE CORRUPCIÓN
RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE
CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN
0
DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO
MISIONAL MISIONAL MISIONAL MISIONAL MISIONAL MISIONAL MISIONAL
INNOVACIÓN
DE CUENTAS
DE CUENTAS
ALIMENTARIO
POBLACIONAL
PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
ABASTECIMIENTO
ECONOMÍA RURAL
GESTIÓN TERRITORIALY
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INTERNACIONALIZACIÓN
CIUDADANA Y RENDICIÓN
CIUDADANA Y RENDICIÓN
ATENCIÓN AL CIUDADANO
9
8
15
14
13
12
11
10
RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE
CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN
DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO
APOYO APOYO APOYO APOYO MISIONAL MISIONAL MISIONAL MISIONAL
NEGOCIOS
GENERALES
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
Intermediación y
FINANCIAMIENTO E
EMPRENDIMIENTO Y
BIENES Y SERVICIOS
EMPLEO Y FORMACIÓN
INCLUSIÓN FINANCIERA
GESTION DOCUMBNTAL
Formalización Empresarial
23
22
21
20
19
18
17
16
RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE
CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN
DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO
APOYO APOYO APOYO APOYO APOYO APOYO APOYO APOYO
HUMANO
JUDICIAL
JUDICIAL
CONTRATACIÓN
REPRESENTACIÓN
REPRESENTACIÓN
GESTIÓN TALENTO
ASESORÍA JURÍDICA
INFORMATICA Y SISTEMAS
INFORMATICA Y SISTEMAS
INFORMATICA Y SISTEMAS
31
30
29
28
27
26
25
24
RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE RIESGO DE
CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN
0 DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO
EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
Y CONTROL Y CONTROL Y CONTROL Y CONTROL
0
CONTINUA
SEGUIMIENTO,
CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN Y MEJORA
CONTROL DISCIPLINARIO
CONTROL DISCIPLINARIO
36
35
34
33
32
E CORRUPCIÓN
2. ¿Afectar el
1. ¿Afectar 3. ¿Afectar el
cumplimiento de
al grupo de cumplimiento
metas y objetivos
Riesgo funcionarios de la misión
de la
del proceso? de la Entidad?
dependencia?
SI / NO SI / NO SI / NO
0
Pregunta: DETERMINAR E
7. ¿Afectar la 8. ¿Dar lugar al detrimento de
4. ¿Afectar el 5. ¿Genera perdida 6. ¿Generar
generación de los la calidad de vida de la
cumplimiento de la de confianza de la perdida de
productos de comunidad por la perdida del
misión del sector al que Entidad, afectando recursos
prestación de bien o servicios o los
pertenece la Entidad? su reputación? economicos?
servicios? recursos publicos?
SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
NO SI NO NO NO
SI SI SI SI NO
NO SI SI SI NO
NO SI NO NO NO
NO SI NO NO NO
NO SI NO NO NO
si si si no no
SI SI SI SI SI
NO SI NO NO NO
SI SI NO SI NO
SI SI NO SI NO
SI SI SI NO SI
SI SI NO NO SI
NO SI SI SI SI
NO SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
NO SI NO NO SI
SI SI SI SI SI
NO NO SI NO NO
SI NO SI SI NO
NO SI SI NO NO
SI SI SI NO NO
SI NO SI NO NO
NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
SI SI SI NO NO
SI SI SI NO NO
SI SI SI NO NO
SI SI SI NO NO
NO SI SI SI NO
NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
NO SI NO SI NO
Calificación de Riesgo de C
RESPUESTAS
AFIRMATIVAS
1A5
6 A 11
12 A 18
DETERMINAR EL VALOR DEL IMPACTO
10. ¿Generar
9. ¿Generar perdida intervención de los 11. ¿Dar lugar a 12. ¿Dar lugar 13. ¿Dar lugar a
de información de la organos de control, de procesos a procesos procesos
Entidad? la Fiscalia, u otro sancionatorios? disciplinarios? fiscales?
entre?
SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
SI NO NO NO NO
NO SI SI SI SI
SI NO NO SI NO
NO SI SI SI NO
NO NO NO NO NO
SI SI SI SI SI
si si si si no
NO SI SI SI SI
SI SI SI SI NO
NO SI SI SI NO
NO SI SI SI NO
SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
NO SI SI SI SI
NO SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
NO SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
SI NO SI SI NO
NO SI SI SI SI
NO SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
SI NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
NO SI SI SI SI
NO SI SI NO NO
NO SI SI SI SI
NO SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
NO NO SI SI SI
NO NO SI SI SI
SI SI si si si
DESCRIPCION PUNTAJE
MODERADO 5
MAYOR 10
CATASTROFICO 20
Total de Preguntas
SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
NO SI NO NO NO 3
SI SI NO NO NO 13
NO NO NO NO NO 8
NO SI NO NO NO 8
NO SI NO NO NO 3
SI NO NO NO NO 10
no SI no no no 10
SI SI NO NO NO 14
NO SI NO NO NO 9
NO SI NO NO NO 9
NO SI NO NO NO 10
SI SI NO NO NO 13
SI SI NO NO NO 12
SI NO NO NO NO 11
SI NO NO NO NO 11
SI SI NO NO NO 15
SI SI NO NO NO 15
SI SI NO NO NO 10
SI SI NO NO NO 15
SI NO NO NO NO 10
SI NO NO NO NO 10
SI NO NO NO NO 8
SI NO NO NO NO 11
SI NO NO NO NO 10
NO NO NO NO NO 2
NO NO NO NO NO 0
NO NO NO NO NO 2
SI SI NO NO NO 12
NO SI NO NO NO 8
SI SI NO NO NO 12
SI SI NO NO NO 12
SI NO NO NO NO 11
SI NO NO NO NO 4
SI NO NO NO NO 4
si no no no no 10
0
Total de Preguntas Clasificación del Riesgo
Total de Preguntas
MODERADO/MAYOR/CATASTRÓFICO PUNTAJE
Negativas
15 MODERADO 5
5 CATASTRÓFICO 20
10 MAYOR 10
10 MAYOR 10
15 MODERADO 5
8 MAYOR 10
7 MAYOR 10
4 CATASTRÓFICO 20
9 MAYOR 10
9 MAYOR 10
8 MAYOR 10
5 CATASTRÓFICO 20
6 CATASTRÓFICO 20
7 MAYOR 10
7 MAYOR 10
3 CATASTRÓFICO 20
3 CATASTRÓFICO 20
7 MAYOR 10
3 CATASTRÓFICO 20
8 MAYOR 10
8 MAYOR 10
10 MAYOR 10
7 MAYOR 10
8 MAYOR 10
16 MODERADO 5
18 MODERADO 5
16 MODERADO 5
6 CATASTRÓFICO 20
10 MAYOR 10
6 CATASTRÓFICO 20
6 CATASTRÓFICO 20
7 MAYOR 10
14 MODERADO 5
14 MODERADO 5
8 MAYOR 10
0 MODERADO 5
Proceso Descripción del Riesgo
La no aplicación de la norma
PRESUPUESTO presupuestal.
Irregularidades y demora en la
GESTIÓN TALENTO
contratación y nombramientos del
HUMANO personal
INFORMATICA Y
Desactualización de hardware y software
SISTEMAS
INFORMATICA Y
Fallas en los equipos
SISTEMAS
SEGUIMIENTO,
Manipulacion de los informes de
EVALUACIÓN Y MEJORA segimiento y evaluación
CONTINUA
0 0
VALORACION DE CONTROLES PARA DETERMIN
Naturaleza del
Control
¿ Existen manuales,
instructivos o
Detectivo
Preventivo
Correctivo
control No. procedimientos para
el manejo de control?
SI = 15 ; No = 0
* Metodología de formulación de
proyectos
1 15
x
* Metodología de formulación de
proyectos
X
* Listas de asistencia de socialización del
Informe de autoevaluación, gestión y
desempeño del procesode Gestión
Integral
*Actas de confidencialidad
* Socializar y 5 15
x
x
únicamente por personal autorizado.
Estandarización de procedimientos
x
verificar que la misma sea pertinente a lo
solicitado
participación ciudadana
Capacitación en prevensión al personal
que integra la dirección
x
x
contractuales .
Auditorías y seguimientos.
x
x
Auditorías y seguimientos.
* Plan de Contratación
* Actas de comité de contratación 14 15
x
* Lineamientos Juridicos
* Plan de Contratación
* Actas de comité de contratación 15 15
x
* Lineamientos Juridicos
1. Procesos y procedimientos de
contratacion establecidos por la entidad.
5. Requerimiento de esxperiencia e
idionidad para el asociado
X
3. Seguimiento a inversiones y desarrollo
de empresas.
1. Procesos y procedimientos de
contratacion establecidos por la entidad.
5. Requerimiento de esxperiencia e
idionidad para el asociado
x
Sistema de información para la
administración de inventarios. (SAI )
* SISCO
* Pagina del FOSYGA
* RUAF - Registro Unico de Afiliados.
22 15
x
x
* Recepción solamente de documentos
originales, no fotocopias (excepto RUT,
RIT, Acta de Inicio)s
* SISCO
23 15
x
* Normas presupuestales
* Planta de Pesonal, Manual de
Funciones y Base de Datos de
funcionarios y contratistas de la entidad
permanentemente actualizada acorde con
las necesiddes institucionales; reporte de
vacantes, retiros e ingresos al 24 15
x
x
Departamento Adminsitrativo del Servicio
Civil - DASCD - , Sistema de Información
y Gestión del Empleo Público - SIGET, -
Comisión Nacional Nacional de Servicio
Civil - CNSC
Politica de Seguridad 25 15
x
Mantenimiento preventivo 26 15
X
Realziación de mantenimeinto preventivo
y correctivo 27 15
X
* Estudios Previos
* Pliegos de Condiciones
* Manual de contratación 28 15
X
* Lista de chequeo del cumplimiento
del normograma de contratación estatal.
*Capacitación.
*Controles.
29 15
X
*Mesas de trabajo.
*Herramientas tecnológicas
* Sistema de Información de Procesos
Judiciales - SIPROJ. *Aplicativo de la
Rama Judicial. *Consulta de procesos de
30 0
X
x
la Rama Judicial. * Informe previo de la
formulación de pretensiones. * Sistemas
de información del área
X
x
Continuidad del apoderado
x
* Cuaderno de
copias
* Recomendaciones de confidencialidad
entre las personas que integran el equipo
disciplinario 34 0
x
* Base de datos de los procesos en
curso
0 36
CALIFICACION DE CONTROLES
0A5 0
51 A 75 1
76 A 100 2
ES PARA DETERMINAR EL RIESGO RESIDUAL
¿La frecuencia de
¿Está(n) definido(s)
ejecución del
el(los) responsable(s) ¿El control es ¿El control el
control y
de la ejecución y automatico? manual?
seguimiento es
seguimiento?
adecuada?
SI = 5 ; No = 0 SI = 15 ; No = 0 SI = 10 ; No = 0 SI = 15 ; No = 0
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 0 0
15 0 10 15
5 0 10 15
15 15 0 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
15 0 10 0
5 0 10 15
5 15 0 15
15 0 10 15
5 15 10 15
5 15 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
5 0 10 15
0 0 10 15
0 0 10 15
5 15 10 15
5 15 0 15
5 15 0 15
5 0 10 15
Medición
SI = 10 ; No = 0 SI = 30 ; No = 0
10 30 85 2
10 30 85 2
10 0 55 1
10 30 85 2
0 30 75 1
10 30 85 2
0 0 30 1
10 0 30 0
0 30 85 2
10 0 55 1
10 0 70 1
10 30 85 2
10 30 85 2
10 0 55 1
10 0 55 1
10 30 85 2
10 30 70 1
10 30 85 2
10 30 85 2
10 30 85 2
0 0 40 0
10 30 85 2
10 30 90 2
10 30 95 2
10 30 100 2
0 30 90 2
0 30 75 1
10 30 85 2
10 30 85 2
10 30 65 1
10 30 65 1
10 30 100 2
10 30 75 1
10 30 75 1
10 30 85 2