Asientos Cierre Concar
Asientos Cierre Concar
Asientos Cierre Concar
1. PREVIOS
a. Procesar Diferencia de cambio
b. Procesar FASB52
c. Generar Asiento de Costos de ventas
d. Depreciación
e. Provisiones (CTS, vacaciones etc)
f. Consolidar a Diciembre
5. Consolidación Definitiva.
6. Antes de generar los asientos de cierre imprima todos los libros contables asì como otros
reportes.y después de generar los asientos de cierre imprima los libros Mayor y Diario.
RPTA 2 _2011
Y procedes con los asientos de uno en uno,los cuales se iran destinando con la codificacion 99 y
podran ser revisados en consulta-situacion de comprobante.
CHAO
Ingresa a MANTENIMIENTO DE TABLA DE CIERRE y verifica el asiento 002 que cuentas esta
considerando,debe ser:70/80
OPERACION: SALDAR.
RPTA 3_2009
QUISIERA SABER LOS PASOS PARA HACER LOS ASIENTOS DE CIERRE EN EL CONCAR. CONSOLIDE
DEFINITIVO HASTA NOV. HICE LOS PROCESOS 001 AL 012 Y 016 , CONSOLIDE DEFINITIVO DIC. HICE
EL PROCESO 017 CANCELACION CTAS DE BALANCE, PERO ESTE ASIENTO NO ESTA CUADRADO
TENGO UNA DIFERENCIA Y NO SE PORQUE AYUDENME PLS .......
RPTA 4 2009
Buenos dias una consulta , como debo hacer para poder cerrar el año
2007 y aperturar un unevo año en el sistema. espero puedan
ayudarme Gracias
HASTA LA VISTA
HOLA
bueno `para aperturar un nuevo año entras al menu utilitarios buscas
mantenimiento de compañias y le haces clic a boton de nuevo ejercicio desde
esa ventana pones el nuevo ejercicio 08 (para ejercicio 2008) y le das aceptar y
se creara el nuevo año
para el cierre en realidad es un proceso mas largo te permitira cerrar las
cuentasutilizando la clase 8 y luego el activo pasivo y patrimonio ademas de
poder jalar el inv final del 2007 como invenatrio inicial 2008
HI
Aprovecho esta respuesta, puedo trabajar en el nuevo periodo 2008 sin ningun problema al no haber cerrado
aun el periodo 2007 y podras explicarme si los saldos son generados automaticamente con el cierre 2007 para
el periodo 2008 o hay que meter un asiento de apertura.
SALUDOS
HOLA
BUENO APERTUREN Y TRABEJEN SIN NINGUN PROBLEMA DEJEAN EL ASIENTO DE APERTURA
PENDIENTE HASTA QUE FINALICEN EL EJERCICIO ANTERIOR Y PUEDAN TRANSFERIR DE
CORRECTAMENTE LOS SALDOS CORRECTOS , SUPONGO QUE SE DETERMINARAN LOS SALDOS CON LA
PRESENTACION DE LA RENTA ANUAL, BUENO ESA PARTE DEPENDERA DE USTEDES
CHAO
HOLA
Añadiendo la pregunta del forista anterior..como sabran al final del año...se genera el balance ..
y por ende el inventario final...(en el que se incluyen las ctas por pagar y por cobrar por
anexo),,,al aperturar nuevo ejercicio..esos datos no salen en el concar...porque es como si
hubiera creado una nueva empresa..como puedo hacer para que esos saldos del año anterior se
reflejen en el concar..como asiento de apertura))???...muchas gracias por su respuesta.
SALUDOS
HOLA
ahora para que el concar te jale el asiento y todos los saldos ahi
que terminar por cerrar los estados financieros y de ahi jalarlo al
siguiente año.
Enviado el: 26/2/2008 12:23