Taller 10. Efectivo y Equivalente Al Efectivo (3) GAES 4
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Inserta tú logo
SUMAS IGUALES
PREPARADO
NATALIA CRISTANCHO
ización de capital para iniciar la empresa
$ 900,000,000 $ 900,000,000
CONTABILIZADO
REVISADO AUXILIAR DIARIO
Inserta tú logo
SUMAS IGUALES
PREPARADO
NATALIA CRISTANCHO
e capital para iniciar la empresa
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 900,000,000 $ 900,000,000
CONTABILIZADO
REVISADO AUXILIAR DIARIO
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
FECHA: 01/10/2021
RICH SWEETS
FIRMA Y SELLO
$ 300,000,000
__________________________
ICH SWEETS
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE
DE INGRESO
(CAJA) No. 001 Inserta tú logo
Natalia Cristancho
Natalia Cristancho
CC / Nit. No. 1000730695 PREPARADO
Natalia Cristancho
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8536256320
CHEQUE No. 2
FECHA: 01/10/2021 $ 300,000,000
___________________________________________________________________________
RICH SWEETS
FIRMA Y SELLO
Deisy Rodriguez
Deisy Rodriguez
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 1000862552
Deisy Rodriguez Santiago Lozada Natalia Cristancho
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 3
FECHA: 01/10/2021
___________________________________________________________________________
RICH SWEETS
FIRMA Y SELLO
$ 300,000,000
___________________________
VALOR $ 300,000.000
FECHA: 10/1/2021
CORREO: [email protected]
mcte
Santiago Lozada
Santiago Lozada
CONTABILIZADO CC / Nit. No. 1016001397
Natalia Cristancho
FIRMA Y SELLO
RMA Y SELLO
Consignación al banco de monto recaudado de socios o accionistas con el cual
FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 900,000,000
1110 BANCOS $ 900,000,000
111005 BANCOLOMBIA $ 900,000,000
SUMAS IGUALES $ 900,000,000
CONTABILIZADO
PREPARADO REVISADO AUXILIAR
COMPROBANTE UNICO DE CO
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR C
NIT: 890.903.938-8
BOGOTA 1 10 2021
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
NSIGNACIÓN Natalia Cristancho 1000730695
N° 001 DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
RELACIÓN
PAGOS
DE
CRÉDITOS
$ 900,000,000 SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL
BANCO No. CTA DEL CHEQUE
BANCOLOMBIA 8632489678
BANCOLOMBIA 8536256320
BANCOLOMBIA 8963257410
Natalia Cristancho
ROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
NCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
EFECTIVO
VALOR
$ 300,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
$ 300,000,000 0
$ 300,000,000 CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES $ 900,000,000
NOTA DÉBITO
BANCOLOMBIA
No. 960
NIT. 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
[email protected]
Bogota D.C
SEÑOR(ES) Rich sweets s.a.s NIT. 8223344556-6 FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2021
DIRECCION Calle 48 b sur # 24 a 23 sur
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
1110 1 CHEQUERA
A DÉBITO
No. 960
Rich sweets s.a.s
NIT. 8223344556-6
Bogota D.C
$ 900,000,000
$ 171,000,000
$ 1,071,000,000
CONTABILIZADO
Natalia Cristancho
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Santiago Lozada
NOTA CREDITO
BANCARIA N° 001
DÉBITOS CRÉDITOS
900,000,000
171,000,000
1,071,000,000
$ 1,071,000,000 $ 1,071,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
SALDO ANTERIOR $ -
ENTRADAS $ 570,000,000.00
SALIDAS $ 322,351,636.91
SALDO ACTUAL $ 247,648,363.09
$ 534,486,007.32
$ 534,412,007.32
$ 509,013,347.72
$ 508,911,753.09
$ 458,111,753.09
$ 457,908,553.09
$ 327,908,553.09
$ 327,388,553.09
$ 251,388,553.09
$ 251,084,553.09
$ 247,931,053.09
$ 247,918,439.09
$ 247,768,439.09
$ 247,767,839.09
$ 247,648,839.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
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$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
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$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
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$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
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$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
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$ 247,648,363.09
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$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
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$ 247,648,363.09
$ 247,648,363.09
CHEQUE EJEMPLO
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 1
FECHA: 10/2/2021 FECHA: 10/2/2021
CONCEPTO: cámara de comercio
GASTOS DE CONSTITUCION CAMARA DE COMERCIO PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
A FAVOR DE:
Saldo anterior $ 900,000,000 LA SUMA DE: novecientos millone
Otras salidas
Consignación 0
Suma $ 900,000,000
-este cheque
Saldo que pasa $ 900,000,000
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 8561234453
$ 900,000,000
DE COMERCIO DE BOGOTA
RICH SWEETS
FIRMA Y SELLO
FEV por gastos legales de constitución en la Cámara de Comercio
VALOR
TOTAL (En
letras):
Inserta tú logo
OPERACIÓN:03NFT1114082
WEVHFR7TBRH3E2FVCR8VY
W, Rango 5000000000 al 10000000000, Vigencia 18 meses
$ 3,500,000.00
$ 100,000.00
$ 96,000.00
$ 31,000.00
$ 4,100.00
$ 4,100.00
$ 2,100.00
$ 150,000.00
$ 90,000.00
SUBTOTAL: $ $ 3,977,300
IVA 19%: $ $ -
TOTAL: $ $ 3,977,300 SUMAS IGUALES
LLA.
os legales por constitución en Cámara de Comercio Reconocimiento Egreso canc
COMPROBANTE DE
COMPRA N° 001
3138185538
Bogota D.C
ESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
COPIA DE
CHEQUE Rich sweets s.a.s
NIT. 8223344556-6
Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EGRESO
Calle 48 b sur # 24 a 23 sur
(PAGOS) No. 001
3138185538
[email protected]
Bogota D.C
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO FECHA: 10/2/2021
C.C./ N.I.T. 800.401.802-4 VALOR $ 3,977,300
DIRECCIÓN: CR 1 A #36 F 48 SUR
LA SUMA DE (en letras):
SUMAS 3,977,300
CHEQUE No. 1 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 8561234453
SUCURSAL. KENNEDY-TINTAL
OBSERVACIONES.
CAMARA DE COMERCIO
C.C. / N.I.T. 800.401.802-4
FECHA RECIBIDO: 10/3/2021
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NATALIA CRISTANCHO DEISY RODRIGUEZ SANTIAGO LOZADA NATALIA CRISTANCHO
Cheque Girado
TE DE EGRESO
No. 001
COMERCIO
800.401.802-4
CONTABILIZADO
NATALIA CRISTANCHO
Nota débito del banco por 4 x mil
BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
Bogota D.C
1
10/2/2021 $ 3,977,300
RICH SWEETS
FIRMA Y SELLO
Nota crédito de la empresa por 4 x mil
NOTA DÉBITO
No. 962
Inserta tú logo
1110 BANCO
111005 BANCOLOMBIA
SUBTOTAL $ 15,909
IVA
TOTAL $ 15,909
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
SUMAS IGUALES
PREPARADO
NATALIA CRISTANCHO
presa por 4 x mil
NOTA CREDITO
BANCARIA N° 002
3138185538
Bogota D.C
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
$ 15,909
$ 15,909 $ 15,909
CONTABILIZADO
REVISADO AUXILIAR DIARIO
BOGOTA D.C.
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
Este documento se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del C. de C.)
Reconocimiento de gastos legales po
HFR7TBRH3E2FVCR8VY
, Rango 200000 al 1000000, Vigencia 18 meses
22 DE 2000)
FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2021
CIEDAD LIMITADA
CODIGO CUENTA
10/2/2021 5140 LEGALES
10/2/2021 514005 NOTARIALES
2408 IVA
Calle 48 b sur # 24 a 23 sur 240805 IVA POR BIENES
3138185538 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
[email protected] 233510 LEGALES
CREDITO
SUBTOTAL: $ $ 1,526,150
IVA 19%: $ $ 289,969
TOTAL: $ $ 1,816,119
SUMAS IGUALES
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
PREPARADO
Rich sweets s.a.s
NATALIA CRISTANCHO
(Art.774 del C. de C.)
iento de gastos legales por constitución en notaría
$ 1,816,119 $ 1,816,119
CONTABILIZADO
REVISADO AUXILIAR DIARIO PREPARADO
NATALIA CRISTANCHO
DEISY RODRIGUEZ SANTIAGO LOZADA
NATALIA CRISTANCHO
Reconocimiento Egreso cancelación
COPIA DE
CHEQUERich sweets s.a.s
NIT. 8223344556-6
Calle 48 b sur # 24 a 23 sur COMPROBANTE DE
3138185538
EGRESO (PAGOS)
[email protected]
No. 002
Bogota D.C
CHEQUE No. 2
FECHA: 10/2/2021 FECHA: 10/2/2021 $ 1,816,119
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE BOGOTA,D.C
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIE
BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
[email protected]
Bogota D.C
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1110 1110 4X1000 CHEQUE 1
VALOR EN LETRAS:
NOTA DÉBITO
OLOMBIA
No. 962
90.903.938-8
ra 6A #92-38
4 - 3015627809
gota D.C
CODIGO
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL 5305
4X1000 CHEQUE 1 $ 7,264 $ 7,264 530505
1110
111005
SUBTOTAL $ 7,264
IVA
TOTAL $ 7,264
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
SUMAS IGUALES
PREPARADO
NATALIA CRISTANCHO
ta crédito de la empresa por 4 x mil
Bogota D.C
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
10/2/2021
SUCURSAL. KENNEDY-TINTAL
OBSERVACIONES.
EMILIO DAVID CASAS DIAZ
C.C. / N.I.T. 1030523465
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NATALIA CRISTANCHO DEISY RODRIGUEZ SANTIAGO LOZADA NATALIA CRISTANCHO
Cheque Girado
CUENTA No. 8561234453
CHEQUE No. 3
FECHA: 10/2/2021 FECHA: 10/2/2021 $ 500,000
CONCEPTO:
BANCOLOMBIA
NOTA DÉBITO
No. 962
NIT. 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
[email protected]
Bogota D.C
SEÑOR(ES) rich sweets s.a.s NIT. 8223344556-6 FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2021
DIRECCION: Calle 48 b sur # 24 a 23 sur
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
1110 1110 4X1000 CHEQUE 1 $ 2,400
Inserta tú logo
$ 2,400
$ 2,400
CONTABILIZADO
SUMAS IGUALES
PREPARADO
NATALIA CRISTANCHO
por 4 x mil
Rich sweets
NIT. 8223344556-6
Calle 7 # 92-56
NOTA CREDITO BANCARIA
3138185538 N° 004
[email protected]
Bogota D.C
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
2 DE OCTUBRE DE 2021
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,400 $ 2,400
CONTABILIZADO
REVISADO AUXILIAR DIARIO
MOTIVO:
51xxxx 52xxxxx
administraciónVentas Una sola factura de energía
oficinas de administración
ventas
bodega
e)
CREDITO 0% 100%
$ -
$ -
$ -
$ 23,000
$ 23,000
51xxxx 52xxxxx
administraciónVentas Una sola factura de energía
oficinas de administración
ventas
bodega
e)
CREDITO 0% 100%
$ -
$ -
$ -
$ 15,000
$ 15,000
51xxxx 52xxxxx
administraciónVentas Una sola factura de energía
oficinas de administración
ventas
bodega
e)
CREDITO 0% 100%
$ -
$ -
$ -
$ 10,000
$ 10,000
51xxxx 52xxxxx
administraciónVentas Una sola factura de energía
oficinas de administración
ventas
bodega
e)
CREDITO 0% 100%
$ -
$ -
$ -
$ 30,000
$ 30,000
S S.A.S RICH SEETS S.A.S
56-6 NIT. 8223344556-6
AXI-BUSES) VALE TRANSPORTE (TAXI-BUSES)
2-Oct-21 FECHA: 2-Oct-21
EMILIO CASAS LOPEZ USUARIO: JUAN EMILIO CASAS LOP
RRIDO VALE POR RECORRIDO
CAMARA DE COMERCIO DE: CAMARA DE COMERCIO A:
DE: A:
$ 15,000 VALOR DEL SERVICIO:
MOTIVO:
MOTIVO:
$ 30,000
FIRMA APROBADO
FEV por gastos de consumo de alimentos en una franquicia
Subway
NIT- 8300263435
Calle 80#92-12
Tel: 4203245
Item Descripción
10203020 SANDWICH DE REPOLLO
14525030 ENSALADA VEGETARIANA
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materia
Prov
SUMAS IGUALES
Reconocimiento gasto
FECHA: 2-Oct-21
PROVEEDOR Calle 80#92-12 NIT
CODIGO CUENTA PARCIALES
519560 Casino y restaurante
0 0
0 0
240805 IVA DESCONTABLE (DB)
236705 RETEIVA
236540 RETERENTA - COMPRAS
236818 RETEICA
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
SUMAS IGUALES
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 8561234453
SUCURSAL. KENNEDY-TINTAL
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
NATALIA CRISTANCHO NATALIA CRISTANCHO
Cheque Girado
CUENTA No. 8561234453
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 0
CHEQUE No.
FECHA: 11/5/2020 FECHA:
CONCEPTO:
0 PÁGUESE A LA ORDEN DE: Su
A FAVOR DE: Subway
LA SUMA D Treinta y ocho mil seisientos setenta y cinco p
Saldo anterior $ 38,675
Otras salidas
Consignación 0
Suma $ 38,675
-este cheque RICH SWEETS
Saldo que pasa $ 38,675 FIRMA Y SELL
BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
[email protected]
Bogota D.C
VALOR EN LETRAS:
way
263435 Factura electrónic
92-12
3245
PGHG
@gmail.com
Total Bruto
ENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS IVA VTAS
Retefuente
ReteIVA
ReteICA
TOTAL A PAGAR
el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación E
Vigencia: 12 Meses.
ICA 5233 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios en establecimientos especializados. Tarifa 11,4 en Bogota
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D999
Proveedor Tecnológico: SSIGO SAS, NIT. 890,566,253-5, Teléfono: 5555555555
ble)
DEBE HABER
$32,500
$0
$0
$6,175
$0
$0
$0
$38,675
$38,675 $38,675
COMPROBANTE DE
COMPRA N° XXX
Tel: 4203245
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 32,500 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 6,175 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 38,675
$ 38,675 $ 38,675
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DEISY RODRIGUEZ
NATALIA CRISTANCHO
COMPROBANTE DE EGRESO
(pagos)
No. XXX
FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR $ 38,675.00 60000
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
DEISY RODRIGUEZ DEISY RODRIGUEZ
Subway
RICH SWEETS
FIRMA Y SELLO
Nota crédito de la em
NOTA DÉBITO
No. Xxx
SUBTOTAL $ 38,675
IVA
TOTAL $ 38,675
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Factura electrónica de venta N°
832
2-Oct-21
$ 32,500.00
$ 6,175.00
$ 38,675.00
Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo pghg dede el numero 1 al 1000,
ogota
ta crédito de la empresa por 4 x mil
Bogota D.C
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
CRÉDITOS
$ 38,675
$ 38,675
CONTABILIZADO
DIARIO
NATALIA CRISTANCHO
FEV por gastos de fotocopias
Bogota D.C
Item Descripción
10203020 FOTOCOPIAS
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materi
d
ICA 5233 Comercio al por menor de pren
CUFE:
Proveedor Tecno
SUMAS IGUALES
Rich Sweets
82233445-6
Inserta tu logo Calle 48 b sur # 24 a 23 sur
3138185538
[email protected]
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
PAGADO A: PAPELERIA LOS ANONIMOS LTDA
C.C./ N.I.T. 890.900.758 -9
DIRECCIÓN: Bogota D.C
LA SUMA DE: DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
POR CONCEPTO:
SUMAS IGUALES
CHEQUE No.
EFECTIVO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 8561234453
SUCURSAL. KENNEDY-TINTAL
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
Natalia Cristancho Natalia Cristancho
Cheque Girado
CUENTA No. 8561234453
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 2 DE OCTUBRE DE 2020
CHEQUE No.
FECHA: 11/5/2020 FECHA:
CONCEPTO:
0 PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAPELERIA LOS A
A FAVOR DE: PAPELERIA LOS ANON
LA SUMA D DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESO
Saldo anterior $ 238
Otras salidas
Consignación 0
Suma $ 238
-este cheque Rich Sweets
Saldo que pasa $ 238 FIRMA Y SELL
BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
[email protected]
Bogota D.C
VALOR EN LETRAS:
HJKL
D.C
Total Bruto
ESOS IVA VTAS
Retefuente
ReteIVA
ReteICA
TOTAL A PAGAR
el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación E
dede el numero 1 al 1000, Vigencia: 12 Meses.
ICA 5233 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios en establecimientos especializados. Tarifa 11,4 en Bogota
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D999
Proveedor Tecnológico: SSIGO SAS, NIT. 890,566,253-5, Teléfono: 5555555555
ble)
DEBE HABER
$200
$0
$0
$38
$0
$0
$0
$238
$238 $238
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
XXX
FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR $ 238.00
2 DE OCTUBRE DE
11/5/2020 $ 238
Rich Sweets
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL $ 238
IVA
TOTAL $ 238
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Factura electrónica de venta N°
832
2-Oct-21
$ 200
$ 19
$ 219
ón de Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo pghg
ta crédito de la empresa por 4 x mil
Rich Sweets
NIT. 82233445-6
Bogota D.C
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2021
CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
5305 GASTOS FINANCIEROS 238
530505 $
GASTOS BANCARIOS 238
1110 BANCO $ 238
111005 BANCOLOMBIA $ 238
CONCEPTO: TRANSPORTE
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL
JUAN EMILIO
10/2/2021 CASAS LOPEZ 1030452015 $ 23,000
JUAN EMILIO
10/2/2021 CASAS LOPEZ 1030452015 $ 15,000
JUAN EMILIO
10/2/2021 CASAS LOPEZ 1030452015 $ 10,000
JUAN EMILIO
10/2/2021 CASAS LOPEZ 1030452015 $ 30,000
Juan Francisco Lopez
10/15/2021 Vargas 1023254875 $ 30,000
Juan Francisco Lopez
10/15/2021 Vargas 1023254875 $ 20,000
Juan Francisco Lopez
10/15/2021 Vargas 1023254875 $ 15,000
Juan Francisco Lopez
10/15/2021 Vargas 1023254875 $ 10,000
Juan Francisco Lopez
10/15/2021 Vargas 1023254875 $ 5,000
Juan Francisco Lopez
10/15/2021 Vargas 1023254875 $ 10,000
Juan Francisco Lopez
10/15/2021 Vargas 1023254875 $ 12,000
SUBTOTAL
CONCEPTO: ASEO
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL
$ -
SUBTOTAL
CONCEPTO: CAFETERIA
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL
10/2/2021 Subway 830.026.343 -5 $ 38,675
10/15/2021 Corral S.A.S 830.056.343 -5 $ 54,145
SUBTOTAL
CONCEPTO: FOTOCOPIAS
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL
10/2/2021 PAPELERIA LOS ANO890.900.758 -9 219
10/15/2021 Papeleria M'coy 860.526.608 -9 619
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO
$ 23,000 519545
$ 15,000 519545
$ 10,000 519545
$ 30,000 519545
$ 30,000 519545
$ 20,000 519545
$ 15,000 519545
$ 10,000 519545
$ 5,000 519545
$ 10,000 519546
$ 12,000 519547
519548
519549
519550
519551
519552
519553
519545
SUBTOTAL $ 180,000
IVA TOTAL CODIGO PUC
$ - 529525
$ - 529525
0 529525
0 529525
SUBTOTAL 0
TOTAL 273,658
SOBRANTE
FALTANTE 10%
TOTAL FONDO
TOTAL REEMBOLSO 273,658.00 70%
CONTABILIZADO
$ 273,658
326,342.00
Nota crédito de la empresa por constitución del CDT
Nit. 82233445-6
[email protected]
Bogota D.C
PREPARADO REVISADO
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
Bogota D.C
DÉBITOS CRÉDITOS
10,000,000
SEÑOR(ES) Rich Sweets s.a.s
10,000,000 DIRECCION: cll 48 b sur # 24 a 23 sur
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A S
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
182321L 1 FONDO CDT
VALOR EN LETRAS:
$ 10,000,000 $ 10,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA DÉBITO
NCOLOMBIA
No. 961 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO
. 890.903.938-8
LINA DAZA
FIRMA AUTORIZADA
SUBTOTAL $ 10,000,000
IVA
TOTAL $ 10,000,000
ELABORADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Formato de solicitud de CDT
A TERMINO
SERIE: 567865432
A DE EXPEDICION FECHA DE VENCIMIENTO
AÑO DIA MES AÑO
2021 31 12 2021
$ 10,000,000.00
PAGADEROS
VENCIDO ANTICIPADO
CARLOS SOSA
FIRMA AUTORIZADA
Tabla de capitalización por constitución de CDT
TABLA DE CAPITALIZACION
NIT 899.999.082 -3
Carrera 9 # 73 - 44 Piso 6
Teléfono: (1)3268000
www.grupoenergiabogota.com
Gran Contribuyente
BOGOTÁ D.C
CUFE: 1321GHJ5YT1J3N165Y16YT51H6T54TY6H1B68NDY
Resolución de autorización de numeración de facturación No. 187602546765 , de octubre 3
Somos GRAN CONTRIBUYENTE, según resolu
SUMAS IGUALES…..
Reconocimiento gasto
FECHA: 44474
PROVEEDOR GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A
CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513530 ENERGÍA ELECTRICA
523530 ENERGÍA ELECTRICA
2335 COSTOS Y GATOS POR PAGAR
233530 SERVICIOS TÉCNICOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CODIGO CONCEPTO
233530 COSTOS Y GATOS POR PAGAR
111005 BANCOS NACIONALES
CHEQUE No. 4
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 2564432132
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Natalia cristancho Deisy Rodriguez
Cheque Girado
CUENTA No. 8561234453
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 15/10/2021 FECHA:
POR CONCEPTO: GASTO SERVICIO DE EN
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: Grupo Energía Bogotá S.A
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENT
Saldo anterior $ 887,642,602
Otras salidas $ 1,600
Consignación
Suma $ 887,641,002
-este cheque $ 400,000
Saldo que pasa $ 887,241,002
BANCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
[email protected]
BOGOTÁ D.C
J3N165Y16YT51H6T54TY6H1B68NDYT4D1BD84JTY86H1SD6VE8DHJYT
uración No. 187602546765 , de octubre 3 de 2019, Prefijo 1OTA, Rango 0001 al 3000, vigencia 18 meses
N CONTRIBUYENTE, según resolución 9061 del 10-dic-2020
51xxxx 52xxxxx
E administración Ventas Una sola factura de ene
$ 400,000
$ 240,000
$ 160,000
$ -
$ - ventas
$ -
$ -
$ 400,000
(Registro contable)
DEBITO CREDITO 40%
$ 240,000
$ 160,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 400,000
$ 400,000 $ 400,000
eets s.a.s
233445-6
# 24 a 23 sur
COMPROBANTE DE
185538
@gmail.com
COMPRA N° XXX
tá D.C.
mpuesto a las ventas
$ 240,000
$ 160,000
$ 400,000
SUMAS IGUALES $ 400,000 $ 400,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
sur
COMPROBANTE DE EGRESO
(PAGOS) No. XXX
com
FECHA: 10/15/2021
VALOR $ 400,000
0
10/15/2021 $ 400,000
NOTA DÉBITO
No. 00
ANCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
[email protected]
BOGOTÁ D.C
VR. TOTAL
$ 400,000
$ 400,000
$ -
$ 400,000
Una sola factura de energía
oficinas de administración
bodega
60%
Nota crédito de la empresa por 4 x mil
FECHA: 16/10/2021
CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS $ 16,000
1110 BANCO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 16,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
CRÉDITOS
$ 16,000
$ 16,000
CONTABILIZADO
DIARIO
Deisy Rodriguez
FEV por gastos de acueducto y alcantarillado y otros
NIT. 899.999.094 -1
Av. Calle 24 No. 37-15
(571) 344 7000
www.acueducto.com.co
Gran Contribuyente y Autorretenedor
BOGOTÁ D.C
CUFE: 1321GHJ5YT1J3N165Y16YT51H6T54TY6H1B68NDYT4
Resolución de autorización de numeración de facturación No. 18762001245765 , de octubre 3
Somos GRAN CONTRIBUYENTE, según resoluci
SUMAS IGUALES…..
Reconocimiento gasto
FECHA: 10/15/2021
PROVEEDOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A.S
CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513525 AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO
523525 AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO
2335 COSTOS Y GATOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS
PREPARADO REVISADO
CODIGO CONCEPTO
233550 COSTOS Y GATOS POR PAGAR
111005 BANCOS NACIONALES
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 2564432132
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Natalia cristancho Deisy Rodriguez
Cheque Girado
CUENTA No. 8561234453
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 25/10/2021 FECHA:
POR CONCEPTO: GASTO SERVICIO DE ENERGÍA
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: Grupo Energía Bogotá S.A
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SE
Saldo anterior $ 887,642,602
Otras salidas $ 1,600
Consignación
Suma $ 887,641,002
-este cheque $ 220,000
Saldo que pasa $ 887,421,002
BANCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Cra. 7 # 31 10
TELEFONO: 01-800-0912345
BOGOTÁ D.C
GRAN COTRIBUYENTE
T51H6T54TY6H1B68NDYT4D1BD84JTY86H1SD6VE8DHJYTX
8762001245765 , de octubre 3 de 2019, Prefijo 1OTA, Rango 0001 al 3000, vigencia 18 meses
IBUYENTE, según resolución 9061 del 10-dic-2020
VR.
CANTIDAD UNIDAD TARIFA IVA VR. IVA VR. TOTAL
UNITARIO
1 UND $ 220,000 0% $ - $ 220,000
0%
0%
0%
SUBTOTAL: $ 220,000
EZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. IVA 19%: $ -
TOTAL: $ 220,000
O VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
51xxxx 52xxxxx
administración Ventas Una sola factura de energía
$ 220,000
$ 132,000
$ 88,000
$ -
oficinas de administración
$ - ventas
$ -
$ -
$ 220,000
bodega
tro contable)
DEBITO CREDITO 40% 60%
$ 132,000
$ 88,000
$ - ene
$ - feb
$ - mar
$ - abr
$ 220,000 may
jun
$ 220,000 $ 220,000 jul
ago
sep
oct
nov
eets s.a.s dic
233445-6
# 24 a 23 sur
COMPROBANTE DE
185538
@gmail.com
COMPRA N° XXX
tá D.C.
mpuesto a las ventas
NIT 0
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
$ 132,000
$ 88,000
$ 220,000
SUMAS IGUALES $ 220,000 $ 220,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
(PAGOS) No. XXX
FECHA: 10/25/2021
VALOR $ 220,000
0
10/25/2021 $ 220,000
Rich Sweets
FIRMA Y SELLO
NOTA DÉBITO
No. 00
ANCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Cra. 7 # 31 10
ELEFONO: 01-800-0912345
BOGOTÁ D.C
GRAN COTRIBUYENTE
cinas de administración
bodega
Nota crédito de la empresa por 4 x mil
FECHA: 26/10/2021
CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS $ 8,800
1110 BANCO $ 8,800
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 8,800 $ 8,800
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
CLARO S.A
NIT. 800.153.993-7
Carrera 68 A No. 24 B –10
Teléfono: 7441818
www.claro.com.co
Responsable sobre el impuesto sobre las ventas
BOGOTÁ D.C
CUFE: 1321GHJ5YT1J3N165Y16YT51H6T54TY6H1B68NDYT4D1BD
Resolución de autorización de numeración de facturación No. 18762001242215 , de octubre 3 de 20
Somos GRAN CONTRIBUYENTE, según resolución 9
SUMAS IGUALES…..
Reconocimiento gasto
FECHA: 10/17/2021
PROVEEDOR CLARO S.A
CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513535 DATOS, VOZ Y REDES
523535 DATOS, VOZ Y REDES
2335 COSTOS Y GATOS POR PAGAR
233530 SERVICIOS TÉCNICOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CODIGO CONCEPTO
233530 COSTOS Y GATOS POR PAGAR
111005 BANCOS NACIONALES
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 2564432132
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 27/10/2021 FECHA:
POR CONCEPTO: GASTO SERVICIO DE EN
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: Grupo Energía Bogotá S.A
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENT
Saldo anterior $ 887,642,602
Otras salidas $ 1,600
Consignación
Suma $ 887,641,002
-este cheque $ 180,000
Saldo que pasa $ 887,461,002
BANCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Cra. 7 # 31 10
TELEFONO: 01-800-0912345
BOGOTÁ D.C
GRAN COTRIBUYENTE
Y16YT51H6T54TY6H1B68NDYT4D1BD84JTY86H1SD6VE8DHJYTXY
No. 18762001242215 , de octubre 3 de 2019, Prefijo PXTA, Rango 0001 al 3000, vigencia 18 meses
NTRIBUYENTE, según resolución 9061 del 10-dic-2020
VR.
CANTIDAD UNIDAD TARIFA IVA VR. IVA VR. TOTAL
UNITARIO
1 UND $ 180,000 0% $ - $ 180,000
0%
0%
0%
SUBTOTAL: $ 180,000
S DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. IVA 19%: $ -
TOTAL: $ 180,000
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
51xxxx 52xxxxx
E administración Ventas Una sola factura de energía
$ 180,000
$ 90,000
$ 90,000
$ -
oficinas de administración
$ - ventas
$ -
$ -
$ 180,000
bodega
Registro contable)
DEBITO CREDITO 50% 50%
$ 90,000
$ 90,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 180,000
$ 180,000 $ 180,000
eets s.a.s
233445-6
# 24 a 23 sur
COMPROBANTE DE
185538
@gmail.com
COMPRA N° XXX
tá D.C.
mpuesto a las ventas
NIT. 800.153.993-7 0
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
$ 90,000
$ 90,000
$ 180,000
SUMAS IGUALES $ 180,000 $ 180,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
sur
COMPROBANTE DE EGRESO
(PAGOS) No. XXXX
com
FECHA: 10/27/2021
VALOR $ 180,000
0
10/27/2021 $ 180,000
CLARO S.A
NOTA DÉBITO
No. 00
BANCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Cra. 7 # 31 10
ELEFONO: 01-800-0912345
BOGOTÁ D.C
GRAN COTRIBUYENTE
cinas de administración
bodega
Nota crédito de la empresa por 4 x mil
FECHA: 28/10/2021
CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS $ 7,200
1110 BANCO $ 7,200
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 7,200 $ 7,200
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Deisy Rodriguez
Natalia Cristancho SantiagoNatalia
Lozada Cristancho
Deisy Rodriguez
JOSE JUAQUIN JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO CUENTA DE COBRO nº 01-15
UNIVERSIDAD CENTRAL
NO RESPONSABLE DE IVA BOGOTÁ D.C. Fecha: 23/0
NIT 77.238.234
ICA TARIFA 6.9 X 1.000 ACTIVIDAD
ECONOMICA 69201
CARRERA 12 No 5-27
Teléfono 244 4123 MÓVIL
3017658767
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
LA SUMA DE: UN MILLON SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 00/100
--------------------------------------------------
jose juaquin jimenez
Contador Público
Hacer pago a nombre de jose juaquin jimenez O CONSIGNAR A LA CTA DE AHORROS N° 17891954432 BANCOlombia
Si tiene alguna pregunta relacionada con esta factura, le rogamos que se ponga en contacto con: EL teléfono N° 244 4123 MÓVIL 3017658767 o
mE ACOGÍ A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, DECLARANTE, E.T. 384, DECRETO 1070 DE 2013, hAGO APORTE A la seguridad social NUEVA EPS C
TA DE COBRO nº 01-15-001
Fecha: 23/01/2015
PRECIO POR
TOTAL
UNIDAD
1,679,543 1,679,543
mbia
NIT. 79562896-7
Carrera 68 A No. 24 B –10
Teléfono: 7441818
www.claro.com.co
No responsable de IVA
BOGOTÁ D.C
CUFE: 1321GHJ5YT1J3N165Y16YT51H6T54TY6H1B68NDYT4D
Resolución de autorización de numeración de facturación No. 18762001242215 , de octubre 3 d
No responsable de IVA
SUMAS IGUALES…..
Reconocimiento gasto
FECHA: 10/17/2021
PROVEEDOR NOMBRE DEL PROFESIONAL
CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513535 Honorarios por Servicios profesionales de contaduría durante los días 01 de
523535 Honorarios por Servicios profesionales de contaduría durante los días 01 de
240805 IVA DESCONTABLE (DB)
236705 RETEIVA
236540 RETERENTA - COMPRA
236818 RETEICA
233530 HONORARIOS
SUMAS IGUA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CONCEPTO
233530 HONORARIOS
111005 BANCOS NACIONALES
CHEQUE No. 4
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 2564432132
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Natalia Cristancho Deisy Rodriguez
Cheque Girado
CUENTA No. 8561234453
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 27/10/2021 FECHA:
POR CONCEPTO: GASTO SERVICIO DE EN
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: Grupo Energía Bogotá S.A
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECI
Saldo anterior $ 887,642,602
Otras salidas $ 1,600
Consignación
Suma $ 887,641,002
-este cheque $ 648,204
Saldo que pasa $ 886,992,798
BANCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Cra. 7 # 31 10
TELEFONO: 01-800-0912345
BOGOTÁ D.C
GRAN COTRIBUYENTE
16YT51H6T54TY6H1B68NDYT4D1BD84JTY86H1SD6VE8DHJYTXY
No. 18762001242215 , de octubre 3 de 2019, Prefijo PXTA, Rango 0001 al 3000, vigencia 18 meses
No responsable de IVA
VR.
CANTIDAD UNIDAD TARIFA IVA VR. IVA
UNITARIO
1 UND $ 600,000 19% $ 114,000
0%
0%
0%
SUBTOTAL:
S DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. IVA 19%:
TOTAL:
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
51xxxx 52xxxxx
E administración Ventas Una sola factura de energía
$ 600,000
$ 420,000
$ 180,000
$ 114,000
$ 60,000 ventas
$ 5,796
$ -
$ 648,204
egistro contable)
DEBITO CREDITO 30%
$ 420,000
$ 180,000
$ 114,000
$ -
$ 60,000
$ 5,796
$ 648,204
$ 714,000 $ 714,000
eets s.a.s
233445-6
# 24 a 23 sur
COMPROBANTE DE
185538
@gmail.com
COMPRA N° XXX
tá D.C.
mpuesto a las ventas
NIT. 79562896-7 0
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
$ 420,000
$ 180,000
$ 114,000
$ -
$ 60,000
$ 5,796
$ 648,204
SUMAS IGUALES $ 714,000 $ 714,000
APROBADO CONTABILIZADO
sur
COMPROBANTE DE EGRESO
(PAGOS) No. XXX
com
FECHA: 10/27/2021
VALOR $ 648,204
0
10/27/2021 $ 648,204
NOMBRE DEL PROFESIONAL
Rich Sweets
FIRMA Y SELLO
NOTA DÉBITO
No. 00
ANCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Cra. 7 # 31 10
ELEFONO: 01-800-0912345
BOGOTÁ D.C
GRAN COTRIBUYENTE
SUBTOTAL $ 25,928
IVA
TOTAL $ 25,928
ELABORADO REVISADO APROBADOCONTABILIZADO
DE VENTA No.
65
VR. TOTAL
$ 600,000
$ 600,000
$ 114,000
$ 714,000
oficinas de administración
oficinas de administración
bodega
70%
Nota crédito de la empresa por 4 x mil
FECHA: 28/10/2021
CODIGO CUENTA PARCIALES
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
1110 BANCO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 25,928
$ 25,928
$ 25,928 $ 25,928
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Natalia Cristancho
Deisy Rodriguez
Cuenta de cobro por gastos de honorarios a no obligado a fact
JOSE JUAQUIN JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
UNIVERSIDAD CENTRAL
49-No responsable de IVA
CC. xxxx
ICA TARIFA 6.9 X 1.000 ACTIVIDAD ECONOMICA 69201
CARRERA 12 No 5-27
Teléfono 244 4123 MÓVIL 3017658767
Cliente:
N.I.T. N°
DIRECCIÓN:
Bogotá, D.C. - COLOMBIA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIAS CONTABLES
MES DE OCTUBRE DE 2021
--------------------------------------------------
JOSE JUAQUIN JIMENEZ
Contador Público
Hacer pago a nombre de jose juaquin jimenez O CONSIGNAR A LA CTA DE AHORROS N° 17891954432 BANCOlombia
Si tiene alguna pregunta relacionada con esta factura, le rogamos que se ponga en contacto con: EL teléfono N° 244 4123 MÓVIL 301765
mE ACOGÍ A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, DECLARANTE, E.T. 384, DECRETO 1070 DE 2013, hAGO APORTE A la seguridad social NUEV
Medición compra a GRAN CONTRIBUYENTE
SUBTOTAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN 51XXXX 70%
AREA DE VENTAS 52XXXX 30%
BASE IVA $ - 0%
SUMAS IGUALES…..
Reconocimiento gasto
FECHA: 10/31/2021
PROVEEDOR JOSE JUAQUIN JIMENEZ
CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
511030 Asesoría Financiera
521030 Asesoría Financiera
240805 IVA DESCONTABLE (DB)
236705 RETEIVA
236540 RETERENTA - COMPRA
236818 RETEICA
233530 HONORARIOS
SUMAS IGUA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CONCEPTO
233530 HONORARIOS
111005 BANCOS NACIONALES
CHEQUE No. 4
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 2564432132
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Natalia Cristancho Deisy Rodriguez
Cheque Girado
CUENTA No. 8561234453
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 31/10/2021 FECHA:
POR CONCEPTO: GASTO SERVICIO DE EN
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: Grupo Energía Bogotá S.A
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECI
Saldo anterior $ 887,642,602
Otras salidas $ 1,600
Consignación
Suma $ 887,641,002
-este cheque $ 356,136
Saldo que pasa $ 887,284,866
BANCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Cra. 7 # 31 10
TELEFONO: 01-800-0912345
BOGOTÁ D.C
GRAN COTRIBUYENTE
BOGOTÁ
CIUDAD Y FECHA D.C. 10/31/2021
PRECIO POR
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
NTABLES $ 400,000.00
TOTAL a pagar
ANCOlombia
ono N° 244 4123 MÓVIL 3017658767 o [email protected]. ¡Gracias!
GO APORTE A la seguridad social NUEVA EPS CPLPENSIONES POSITIVA.$ xxxxxx.
51xxxx 52xxxxx
E administración Ventas Una sola factura de energía
$ 400,000
$ 280,000
$ 120,000
$ -
$ 40,000 ventas
$ 3,864
$ -
$ 356,136
istro contable)
DEBITO CREDITO 30%
$ 280,000
$ 120,000
$ -
$ -
$ 40,000
$ 3,864
$ 356,136
$ 400,000 $ 400,000
eets s.a.s
233445-6
# 24 a 23 sur COMPROBANTE
185538 DE COMPRA N°
@gmail.com XXX
tá D.C.
mpuesto a las ventas
NIT xxxx
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
$ 280,000
$ 120,000
$ -
$ -
$ 40,000
$ 3,864
$ 356,136
SUMAS IGUALES $ 400,000 $ 400,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
sur
COMPROBANTE DE
EGRESO (PAGOS) No. XXX
com
FECHA: 10/31/2021
VALOR $ 356,136
C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBI 2 10 2020
ISADO APROBADO CONTABILIZADO
odriguez Santiago Lozada Natalia Cristancho
CUENTA No. 8561234453
0
10/31/2021 $ 356,136
Rich Sweets
FIRMA Y SELLO
NOTA DÉBITO
No. 00
NCOLOMBIA S.A
NIT- 890.903.938-8
Cra. 7 # 31 10
FONO: 01-800-0912345
BOGOTÁ D.C
AN COTRIBUYENTE
SUBTOTAL $ 14,245
IVA
TOTAL $ 14,245
ELABORADO REVISADO APROBADOCONTABILIZADO
Documento soporte de la empresa por gasto
01
$ - CARRERA 12 No 5-27
$ -
$ - CANTIDAD
$ 400,000.00
ELABORADO POR
Una sola factura de energía
oficinas de administración
bodega
70%
Nota crédito de la empresa por 4 x mil
FECHA: 1/11/2021
CODIGO CUENTA
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
1110 BANCO
111005 BANCOLOMBIA
SUM
PREPARADO REVISADO
ireccion: Telefonos:
HONORARIOS PROFESIONALES
ASESORIAS CONTABLES MES DE
OCTUBRE DE 2021 $ 400,000.00 $ 400,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 400,000.00
RETEFUENTE $ -
RETEICA $ -
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA
TOTAL $ 400,000.00
Iva implicito Derivados del Petroleo
ELABORADO POR
empresa por 4 x mil
1/11/2021
CUENTA PARCIALES DÉBITOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS $ 14,245
BANCO
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 14,245
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
0%
0.000%
RÉDITO BANCARIA
N° XXXX
CRÉDITOS
$ 14,245
$ 14,245
CONTABILIZADO
DIARIO
Deisy Rodriguez