EJERCICIO No.6

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Inventario a la relojeria "El Volcan" propiedad del señor Hellodoro Piedra del monte

elaborado el 1 de enero del 2021 (cifra en quezales)


Activo
Corriente
Disponible
Caja
billetes Q 9,800.00
monedas Q 218.95
Bancos
Cuenta monetaria No, 3-4567974-2
del banco Ave Indiana S.A
Exigible
IVA por cobrar
12%sobre Q60,933.00 por facturas a la venta
Realizable
Mercaderia
12 Marca citizen c/u Q450.00 Q 5,400.00
12 Marca oris c/u Q395.00 Q 4,740.00
12 Marca cornavin c/u Q358.00 Q 4,296.00
12 Marca Timex c/u Q459.00 Q 5,508.00
12 Marca Bulova c/u Q510.00 Q 6,120.00
Relojes para dama
12 Marca Casio c/u Q295.00 Q 3,540.00
12 Marca Caribe c/u Q225.00 Q 2,700.00
12 Marca citizen c/u Q418.00 Q 5,016,00
12 Marca Timex c/u Q365.00 Q 4,380,00
12 Marca Hasta c/u Q540.00 Q 6,480.00
12 Marca Oris c/u Q495.00 Q 5,940.00
No Corriente
Mobiliario y Equipo
3 Mostradores de aluminio con vidrios,
c/u Q715.00 Q 2,145.00
2 Vitrinas de aluminio con vidrios,
c/u Q945.00 Q 1,890.00
1 Escritorio secretarial de 3 Gavetas de metal Q 625.00
1 Calculadora mediana de cinta y pantalla
Marca Sharp Q 435.00
1 Silla tipo secretaria giratoria de metal Q 710.00
Gastos de Organizacion
6 Libros de contabilidad c/u Q43.00 Q 258.00
1 Factura especial del señor Efrain Q 750.00
1 Recibo de registro mercantil por inscripcion
de la empresa Q 200.00
1 Timbre fiscal para la patente de comercio Q 50.00
1 Formulario SAT-71212 por habilitacion
de libros Q 300.00
1 Recibo de registro mercantil por
autorizacion de libros Q 80.00
Total de Activo
Pasivo
Corriente
Proveedores
Deuda a Distribuidora El Rejol Q 4,000.00
Deuda a Distribuidora El Panadero Q 4,400.00
Deuda a Distribuidora Coravin Q 3,000.00
Documentos por pagar
3 Letras de Cambio c/u Q500.00
ISR retenido sobre compras
5% Sobre Q5,805.00 de mobiliario y equipo
ISR retenido sobre facturas especiales
5% Sobre Q750.00 sobre facturas especiales
a Nombre de Efrain Ixcampl
IVA retenido sobre facturas especiales
12% Sobre Q750.00 de facturas especiales
a Nombre de Efrain Ixcampl
Total de Pasivo
Patrimonio Neto
Patrimonio Neto
Suma de Pasivo y Patrimonio
Resumen
Caja Q 10,018.95
Bancos Q 81,800,00
IVA por cobrar Q 7,311.96
Mercaderia Q 54,120.00
Mobiliario y Equipo Q 5,805.00
Gastos de Organizacion Q 1,638,00
Proveedores
Documentos por pagar
ISR retenido sobre compras
ISR retenido sobre facturas especiales
IVA retenido sobre facturas especiales
Patrimonio Neto
Suma iguales Q 160,693.91

El infraescrito perito contador Fernanda Higueros hace constar que el


Patrimonio Neto del presente inventario asciende a ciento sesenta
mil seiscientos noventa y tres con noventa y un centavo (Q160,693.91).

Firma del propietario


Q 10,018.95

Q 81,800.00

Q 7,311.96

Q 54,120.00
Q 5,805.00

Q 1,638.00
Q 160,693.91

Q 11,400.00

Q 1,500,00

Q 290.25

Q 37.50
Q 90.00
Q 13,317.75

Q 147,376.16
Q 160,693.91

1,800,00

Q 11.400.00
Q 1,500.00
Q 290.25
Q 37.50
Q 90.00
Q 147,376.16
Q 160,693.91

constar que el
nto sesenta
o (Q160,693.91).

Firma de Fernanda Higueros


Almacen "El Volcan"
Balance de situacion general de apertura del 1 de enero del 2021 (cifra en Quezales)
Activo
Corriente
disponible
Caja Q 10,018.95
Bancos Q 81,800.00 Q 91,818.95
Exigible
IVA por cobrar Q 7,311.96
Realizable
Mercaderia Q 54,120.00
No Corriente
Mobiliario y Equipo Q 5,805.00
Gastos de Organizacion Q 1,638.00
Total de Activo
Pasivo
Corriente
Proveedores Q 11,400.00
Documentos por pagar Q 1,500.00
ISR retenido sobre compras Q 290.25
ISR retenido sobre facturas especiales Q 37.50
IVA retenido sobre facturas especiales Q 90.00
Total de Pasivo
Patrimonio Neto
Patrimonio Neto
Suma de Pasivo y Patrimonio

Firma de propietario
Q 153,250.91

Q 7443
Q 160,693.91

Q 13,317.75
Q 13,317.75

Q 147,376.16
Q 160,693.91

Firma de Fernanda Higueros


PDA N.o1 2/1/2021,
1 Caja Q 10,018.95
2 Bancos Q 81,800,00
3 IVA por cobrar Q 7,311.96
4 Mercaderia Q 54,120.00
5 Mobiliario y Equipo Q 5,805.00
6 Gastos de Organizacion Q 1,638.00
7 Proveedores Q 11,400.00
8 Documentos por pagar Q 1,500.00
9 ISR retenido sobre compras Q 290.00
10 ISR retenido sobre facturas especiales Q 3,750.00
11 IVA retenido sobre factura especiales Q 90.00
12 Patrimonio Neto Q 147,376.16
Partida de apertuda de las cuentas del mes Q 160,693.91 Q 160,693.91
PDA N.o2 2/1/2021,
2 Bancos Q 5,200.00
1 Caja Q 5,200.00
Deposito en el Banco Ave Indiana Q 5,200.00 Q 5,200.00
PDA N.o3 2/2/2021,
5 Mobiliario y Equipo Q 725.00
3 IVA por cobrar Q 87.00
7 Proveedores Q 775.75
9 ISR retenido por pagar sobre compra Q 36.25
compra factura N.o140 Cheque No.001 de
muebles de imperio. Q 812.00 Q 812.00
PDA No.4 2/3/2021,
1 Caja Q 8,008.00
13 Ventas Q 3,100.00
14 IVA por pagar Q 372.00
Ventas segun factura No.001 a la No.020. Q 8,008.00 Q 8,008.00
PDA No.5 2/4/2021,
15 Clientes Q 3,317.00
16 ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 155.00
13 Ventas Q 3,100.00
14 IVA por pagar Q 372.00
Venta al credito segun factura No.021 al
señor Ismael Perez Q 3,472.00 Q 3,472.00
PDA No.6 2/5/2021,
17 Compras Q 36,000.00
3 IVA por cobrar Q 4,320,00
2 Bancos Q 38,400.00
9 ISR retenido por pagar sobre compra Q 1,920.00
compra a Distribuidora la Hora factura No.533
Cheque No.002 Q 40,320.00 Q 40,320.00
PDA No.7 2/6/2021,
18 Gastos publicitarios Q 470,34
3 IVA por cobrar Q 56.16
19 Timbre de prensa Q 2.34
1 Caja Q 526.00
Pagos publicitarios segun factura No.815 Q 528.84 Q 526.00
PDA No.8 2/7/2021,
20 Alquileres pagados Q 1,900.00
3 IVA por cobrar Q 228.00
2 Bancos Q 1,995.00
21 ISR retenido sobre renta de capital Q 133.00
Pago de alquiler cheque No.003 factura No.184 Q 2,128.00 Q 2,128.00
PDA No.9 2/8/2021,
7 Proveedores Q 900.00
2 Bancos Q 900.00
Pago de nuestra deuda a Distribuidora El Reloj Q 900.00 Q 900.00
PDA No.10 2/9/2021,
1 Caja Q 800.00
15 Clientes Q 800.00
Recibo de Caja No.01 pago de deuda a
Perez colocho Q 800.00 Q 800.00
PDA No.11 2/12/2021,
17 Compras Q 2,580.00
3 IVA por cobrar Q 309,60
7 Proveedores Q 2,889.60
Compras de mercaderias al credito segun facturas
No.045 Q 2,889.60 Q 2,889.60
PDA No.12 2/16/2021,
1 Caja Q 8,447.04
13 Ventas Q 7,542.00
14 IVA por pagar Q 905.04
Venta Segun factura No.022 a la No.045 Q 8,447.04 Q 8,447.04
PDA No.13 2/20/2021,
22 Materiales de empaque Q 431.00
3 IVA por cobrar Q 51.72
2 Bancos Q 482.72
Cheque No.005 a cajas de Carton S.A. Factura
No.215 Q 482.72 Q 482.72
PDA No.14 2/24/2021,
23 Documentos por pagar Q 2,85.00
1 Caja Q 360.00
16 ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 150.00
13 Ventas Q 3,000.00
14 IVA por pagar Q 360.00
Venta segun factura No.046 a Eduvigues
Barrigom Q 3,360.00 Q 3,360.00
PDA No.15 2/26/2021
24 Papeleria y utiles Q 238.00
3 IVA por cobrar Q 28.56
1 Caja Q 266.56
Compras segun factura No.0235 de Arimay Q 266.56 Q 266.56
PDA No.16 2/27/2021,
8 Documentos por pagar Q 1,000.00
2 Bancos Q 1,000.00
Cheque emitido a Muebles y Equipos de
Guatemala S.A recibo de caja No.28 Q 1,000.00 Q 1,000.00
PDA No.17 29/02/2021
2 Bancos Q 20,640.93
1 Caja Q 20,640.93
Deposito en el banco comprobante No.002 Q 20,640.93 Q 20,640.93
PDA No.18 30/02/2021
25 sueldos de administracion Q 14,000.00
26 Sueldos sala de ventas Q 11,100.00
27 Bonificacion Administracion Q 1,000.00
28 Bonificacion sala de ventas Q 750.00
29 Cuota patronal administracion Q 1,773.80
30 Cuota patronal Sala de Ventas Q 1,406.37
2 Bancos Q 25,637.67
31 IGSS por pagar Q 4,392.50
pago de sueldos segun cheques No.007 al
No.013 Q 30,030.17 Q 30,030.17
PDA No.19 30/02/2021
14 IVA por pagar Q 2,135.04
3 IVA por cobrar Q 2,135.04
Regularizacion de cuentas de IVA Q 2,135,04 Q 2,135.04
LIBRO MAYOR EN FORMA DE CUENTA DEL ALMACEN "EL VOLCAN". (CIFRA EN QUEZLES)
Folio/Mes Dia CUENTA pda DEBE
Folio 1 CAJA
1 A varias cuentas 10,018.95
1 por bancos
3 A varias cuentas 8,008.00
6 por varias cuentas
9 clientes 800,00
16 A varias cuentas 8,447.04
24 A varias cuentas 360,00
26 por varias cuentas
29 por bancos

folio 2 Bancos
1 A varias cuentas 81,800.00
1 A caja 5,200.00
2 Por varias cuentas
5 Por varias cuentas
7 Por varias cuentas ,
8 por proveedores
20 Por varias cuentas
27 por documentos por pagar
29 A caja 20,640.93
30 Por varias cuentas

folio 3 IVA por cobrar


1 A varias cuentas 7,311.96
2 A varias cuentas 87
5 A varias cuentas 4,320.00
6 A caja 56.16
7 A varias cuentas 228.00
12 A proveedores 309.6
20 A bancos 57.72
por varias cuentas
26 A caja 28.56
30 Por IVA por pagar

folio 4 Mercaderia
1 A varias cuentas 54,120.00

folio 5 Mobiliario y Equipo


1 A varias cuentas 5,805.00
2 A varias cuentas 725

folio 6 Gastos de organización


1 A varias cuentas 1,638.00

folio 7 Proveedores
1 Por varias cuentas
8 A bancos 900
12 Por varias cuentas

folio 8 Documentos por pagar


1 Por varias cuentas
27 A bancos 1,000.00

folio 9 ISR retenido por pagar sobre compras


1 Por varias cuentas
5 Por varias cuentas

folio 10 ISR retenido sobre facturas especiales


1 Por varias cuentas

folio 11 IVA retenido sobre facturas especiales


1 Por varias cuentas

folio 12 Patrimonio Neto ||


1 Por varias cuentas

folio 13 Ventas
3 Por caja
4 Por varias cuentas
16 Por caja
24 Por varias cuentas

folio 14 IVA por pagar


3 Por caja
4 Por varias cuentas
16 por caja
30 A IVA por cobrar 2,135.04

folio 15 Clientes
4 A varias cuentas 3,317.00
9 Por caja

folio 16 ISR retenido por acreditar sobre ventas


4 A varias cuentas 155
24 A varias cuentas 150

folio 17 Compras
5 A varias cuentas 36,000.00
12 A proveedores 2,580.00

folio 18 Gastos publicitarios


6 Caja 468

folio 19 Timbre de presa


6 Caja 2.34

folio 20 Alquileres pagados


7 A varias cuentas 1,900.00

folio 21 ISR retenido sobre renta de capital


7 Por varias cuentas

folio 22 Material de empaque


20 A bancos 431

folio 23 Documentos por cobrar


24 A varias cuentas 2,850.00

folio 24 Papeleria y utiles


26 A caja 238

folio 25 sueldos de administracion


30 A varias cuentas 14,000.00

folio 26 sueldos sala ventas


30 A varias cuentas 11,100.00

folio 27 Bonificacion de administracion


30 A varias cuentas 1,000.00

folio 28 Bonificacion de ventas


30 A varias cuentas 750

folio 29 Coutas patronales de administracion


30 A varias cuentas 1,773.80

folio 30 Cuota Patronal sala de ventas


30 A varias cuentas 1,406.37

folio 31 IGGS por pagar


30 por varias cuentas
IFRA EN QUEZLES)
HABER SALDO

10,018.95
5,200.00 4,818.95
12,826.95
526,50 12,300.95
12,300.45
13,100.45
21,547.49
266.56 21,907.49
20,640.93 21,640.93
1,000.00

81,800.00
87,000.00
812,00 86,188.00
38,400.00 47,788.00
1,955.00 45,793.00
900,00 44,893.00
482.72 44,410.28
1,000.00 43,410.28
64,051.21
  25,637.67 38,413.54

7,311.96
7,398.96
11,718.96
11,775.12
12,003.12
12,312.72
12,364.44
360 12,004.44
12,033.00
2,135.04 9,897.96

54,120.00

5,805.00
6,530.00
1,638.00
11,400.00
10,500.00
11,400.00 13,389.60

2,889.60

1,500.00 1,500.00
500

209.25 290.25
1,920.00 2,210.25

37,50 37.5

90 90

147,376.15 147,376.16

7,150.00 7,150.00
3,100.00 10,250.00
7,542.00 17,792.00
3,000.00 20,792.00

858.00 858
372.00 1,230.00
904.04 2,135.04
---

3,317.00
800 2,517.00

155
305
36,000.00
38,580.00

468

2.34

1,900.00

133 133

431

2,850.00

238

14,000.00

11,100.00

1,000.00

750

1,773.80

1,406.37

4,392.50 4,392.50
Almacen "El Volcan" Balance de saldos (cifra en quezales)
CUENTA DEUDOR ACRREDOR
1 Caja 1,000.00
2 Bancos 38,413.54
3 IVA por cobrar 9,897.96
4 Mercaderia 54,120.00
5 Mobiliario y equipo 6,530.00
6 Gastos de organizacion 1,638.00
7 proveedores  13,389.60
8 Documentos por pagar 500
9 ISR retenido por pagar sobre compras 2,210.25
10 ISR retenido sobre facturas especiales 37,50
11 IVA retenido sobre facturas especiales 90
12 Patrimonio Neto   147,376.16
13 Ventas 20,792.00
14 IVA por pagar 2,517.00
15 Clientes 305
16 ISR retenido por acreditar sobre ventas  38,580.00
17 Compras 468
18 Gastos publicitarios 2.34
19 Timbre prensa 1,900.00
20 Alquileres pagados 133
21 ISR retenido sobre renta de capital 431
22 Material de empaque 2,850.00
23 Documentos por cobrar 238
24 papeleria y utiles 14,000.00
25 sueldos de administracion 11,100.00
26 sueldos de sala de venta 1,000.00
27 Bonificacion de administracion 750
28 Bonificacion de ventas 1,773.80
29 Cuotas patronales de administracion 1,406.37
30 Cuotas patronales sala de ventas 4,392.50
31 IGGS por pagar
TOTAL 188,921.01 188,921.01

GUATEMALA 24/02/2022
Fernanda higueros
perito contador

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