R-DGI-33 Matriz IPER ESCL V00

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MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS R-DGI-33 V0

Servicio/proyecto: APR Servicio: Fecha Evaluación: Fecha Actualización:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RIESGO RESIDUAL


CONTROL APLICABLE

ACTIVIDAD NO RUTINARIA
ACTIVIDAD RUTINARIA
SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL

ADMINISTRATIVOS

ELEMENTOS DE P.
CONTROLES DE
CONSECUENCIA

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
CONTROLES
INGENIERIA
MEDIDA DE MITIGACIÓN /

Severidsd del

Severidsd del
PERSONAL
SUSTITUIR
EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN
ELIMINAR
PROCESOS ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO REQUISITO LEGAL APLICABLE
CONTROL

daño

daño
VEP CRITICIDAD VEP CRITICIDAD VEP CRITICIDAD VEP CRITICIDAD

2 1 2 TOLERABLE 0 0 2 1 2 TOLERABLE 5 20 100 INTOLERABLE

5 5 25 IMPORTANTE 0 0 5 1 5 TOLERABLE 0 0

20 10 200 INTOLERABLE 0 0 5 10 50 INACEPTABLE 0 0

5 10 50 INACEPTABLE 0 0 5 5 25 IMPORTANTE 0 0

0 0 5 2 10 IMPORTANTE 0 0 1 2 2 TOLERABLE

0 0 10 20 200 INTOLERABLE 0 0 1 2 2 TOLERABLE

0 0 10 5 50 INACEPTABLE 0 0 1 2 2 TOLERABLE

0 0 1 5 5 TOLERABLE 0 0 1 2 2 TOLERABLE

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZADA POR REVISADO POR APROBADO POR:


Asesor en Prevención de Riesgos Jefe de Prevención de Riesgos Administrador de Contrato/ JOP
Supervisores
Tecnicos
ANEXO Control de Cambio IPER

Servicio/proyecto: APR Servicio:

N° Rev. Fecha de la Revisión Motivo de Revisión Descripción de la Revisión

2 1/1/1900

9
EVALUACIÓN DE RIESGOS : ASPECTOS DE SEGURIDAD MR CRITICIDAD
Magnitud de Riesgo : P x C MAGNITUD DE RIESGO
Probabilidad/Exposición
Bajo Medio Alto 51 a 200 Intolerable
Criterio Descripción Evaluación de Seguridad Valor
2 5 10

C O N S E C U E N C IA
Baja: Lesión no incapacitante, daños superficiales, cortes y
magulladuras pequeñas, irritaciones de los ojos, molestias a 1 Alto 40 100 200
trabajadores y/o terceros. 20 Inaceptable Intolerable Intolerable 26 a 50 Inaceptable

Media: Lesión con incapacidad temporal, laceraciones, Medio 10 25 50


Consecuencia (C) quemaduras, torceduras importantes a trabajadores y/o terceros. 5 5 Importante Importante Inaceptable
10 a 25 Importante

Alta: Lesión con incapacidad permanente o muerte, amputación, Bajo 2 5 10


fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples a 10 1 Tolerable Tolerable Importante
trabajadores y/o terceros 2a9 Tolerable

Criterio Descripción Evaluación de Seguridad Valor

Baja: Suceso improbable, no ha pasado nunca hasta la fecha; CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
Podrá ocurrir menos de una vez cada 5 años. Nunca se ha 2
observado, pero se considera que es posible.
Estos riesgos son considerados como Riesgos Critico, por lo tanto, deben
Probabilidad Media: Suceso que no ocurre ha menudo. Podrá ocurrir de vez estar implementadas todas las medidas de control criticas establecidas para
(P) en cuando (menos de una vez al año). Ha sido observado 5 INTOLERABLE esta categoría, y debe existir la aprobación del administrador del contrato para
repetitivamente en circunstancias similares. ejecutar la tarea.
De lo contrario se debe reportar un Stopwork.
Alta: Suceso repetitivo, por lo menos una vez cada semestre, ha
20
ocurrido a menudo en circunstancias similares
No se debe comenzar la tarea hasta que se verifique que las medidas de
control declaradas se encuentren implementadas.
INACEPTABLE De lo contrario se debe reportar un Stopwork.
EVALUACIÓN DE RIESGOS : ASPECTOS DE SALUD Se requiere aprobación de la evaluación de riesgos por parte de la
administración del contrato antes del inicio de la operación o proceso.
Magnitud de Riesgo : E x C

Criterio Descripción Evaluación de Salud Ocupacional Valor La medidas de control propuestas deben implementarse en un periodo que no
supere 1 mes, detallando responsables y plazos en un plan de acción. (R-DGI-
Baja: No existe el contacto ni la exposición a agentes que
1 143)
generen enfermedades profesionales. IMPORTANTE
Cuando el riesgos importante está asociado con consecuencias dañinas, se
precisará una acción posterior para establecer la probabilidad de daño como
Media: El contacto es puntual o fluctuante y la exposición al base para determinar la necesidad de mejorar las medidas de control.
Exposición 5
(E) agente es con valores inferiores al 50% de los límites permisibles.

Alta: El contacto es permanente y la exposición al agente es con


10 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
valores superiores al 50% de los limites permisibles. TOLERABLE
eficacia de las medidas de control establecidas.

Criterio Descripción Evaluación de Salud Ocupacional Valor

Baja: No se produce la enfermedad profesional o el daño


2
ergonómico

Media: El daño que provoca, o que potencialmente se puede


provocar, solo genera molestias o enfermedades profesionales
Severidad del 5
reversibles, no incapacitantes, no puede tener un tratamiento
Daño (C) ambulatorio.

Alta: El daño que provoca o que potencialmente se puede


provocar, genera enfermedades profesionales irreversibles, 20
genera una incapacidad permanente.
MAGNITUD DE RIESGO
Probabilidad/Exposición
Bajo Medio Alto
2 5 10
MR CRITICIDAD

40 100 200 51 a 200 Intolerable


Alto 20
CONSECUENCIA

Inaceptable Inaceptable Intolerable

10 25 50 26 a 50 Inaceptable
Medio 5
Importante Importante Inaceptable

2 5 10 10 a 25 Importante
Bajo 1
Tolerable Tolerable Importante

2a9 Tolerable
CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

Estos riesgos son considerados como Riesgos Critico, por lo tanto deben estar
implementadas todas las medidas de control establecidas para esta
INTOLERABLE categoria, y debe existir la aprobación del Administrador del contrato para
ejecutar la tarea.
De lo contrario se debe reportar un Stopwork.

No se debe comenzar la tarea hasta que se verifique que las medidas de


control declaradas, se encuentren implementadas.
INACEPTABLE De lo contrario se debe reportar un Stopwork.
Se requiere aprobación de la evaluación de riesgos por parte de la
administración del contrato antes del inicio de la operación o proceso.

La medidas de control propuestas deben implementarse en un periodo que


no supere 1 mes, detallando responsables y plazos en un plan de acción. (R-
IMPORTANTE
DGI-143)
Cuando el riesgos importante está asociado con consecuencias dañinas, se
precisará una acción posterior para establecer la probabilidad de daño como
base para determinar la necesidad de mejorar las medidas de control.

Tolerable
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control establecidas.
DIDAS DE CONTROL

sgos Critico, por lo tanto deben estar


ntrol establecidas para esta
el Administrador del contrato para

work.

se verifique que las medidas de


mentadas.
work.
de riesgos por parte de la
cio de la operación o proceso.

implementarse en un periodo que


es y plazos en un plan de acción. (R-

ado con consecuencias dañinas, se


blecer la probabilidad de daño como
ejorar las medidas de control.

s para asegurar que se mantiene la


ecidas.

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