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Factura

Este documento es una factura emitida por Tiendas Industriales Asociadas S.A. a Pedro Galo Consuegra Quimi por varios productos de limpieza, alimentos y bebidas. La factura detalla cada producto, cantidad, precio unitario y total. El monto total facturado asciende a $136.18.

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Este documento es una factura emitida por Tiendas Industriales Asociadas S.A. a Pedro Galo Consuegra Quimi por varios productos de limpieza, alimentos y bebidas. La factura detalla cada producto, cantidad, precio unitario y total. El monto total facturado asciende a $136.18.

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R.U.C.

: 0990017514001

FACTURA

No. 094-003-000818936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202201099001751400120940030008189360000000019

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. FECHA Y HORA DE


08/08/2022 23:19:17
AUTORIZACIÓN:
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE EMISIÓN: NORMAL

Dirección Calle 9 de Octubre y Av. Quito


CLAVE DE ACCESO
Contribuyente 6925
OBLIGADO A LLEVAR SI

0708202201099001751400120940030008189360

Razón Social / Nombres y PEDRO GALO CONSUEGRA QUIMI


Identificaci 0903790707
Fecha 07/08/2022 Placa / null Guía
FLORESTA 1 MZ 78 V 10

Cod. Cod. Cantida Detalle Precio Subsidio Precio sin Descuent Precio
Descripción
Princi Auxili d Adicional Unitario o Total
789891
033205 TOALLA 150X80 CM
730464 1.00 5.35 0.00 0.00 0.00 5.35
000 GROH MARSELHA

786117
140341 PAPEL HIGIENICO
550395 1.00 9.81 0.00 0.00 0.00 9.81
000 TRIPLE HOJA EL

740617
141770 DETERGENTE FAB 2
103593 1.00 5.35 0.00 0.00 0.00 5.35
001 KG FLORES P/M

786109
146010 DESINFECTANTE
180003 1.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.88
002 SPARTAN 1 L LAVA

000000 DETERGENTE
148155
011402 1.00 LIQUIDO DEJA 1.78 0.00 0.00 0.00 1.78
002
DOYPAC
230149
149503 CLORO MAYIK 1000
503000 1.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.88
000 ML REGULAR

078115
149626 SERVILLETA HOME
941070 1.00 1.78 0.00 0.00 0.00 1.78
000 CLUB 300 UNI

770203
160861 JABON JOHNSON'S
140742 1.00 2.31 0.00 0.00 0.00 2.31
003 110 G X 3 AVEN

16216 77020 1.00 SHAMPOO SAVITAL 4.46 0.00 0.00 0.01 4.45
Cod. Cod. Cantida Detalle Precio Subsidio Precio sin Descuent Precio
Descripción
Princi Auxili d Adicional Unitario o Total
062037
4006 1.00 550 ML MULTIVI 4.46 0.00 0.00 0.01 4.45
0
786100
162164 SHAMPOO SAVITAL
130202 1.00 4.46 0.00 0.00 0.01 4.45
007 550 ML MULTIOL

007033
162818 MAQUINA P/AFEITAR
071751 1.00 1.78 0.00 0.00 0.00 1.78
001 BIC COMFORT3

786211
242312 BEBIDA HIDRATANTE
054224 1.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.44
000 SPORADE 500

075949
242591 COLA FRUTARIS 2 L
499948 1.00 0.71 0.00 0.00 0.01 0.70
001 MANZANA

786212
249506 COLA TA'RIKO 3785
198128 1.00 1.78 0.00 0.00 0.00 1.78
003 ML MANZANA

800430
249551 VINO TINTO LA
003288 1.00 2.67 0.00 0.00 0.00 2.67
000 CACCIATORA 750 M

230249
249554 AGUA S/GAS TA'RIKO
554000 1.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.88
000 5L

770200
250516 CHOCOLATE EN
721612 1.00 1.78 0.00 0.00 0.00 1.78
000 POLVO CHOCOLISTO

786210 CREMA DE
250913
762015 1.00 AVELLANA 1.78 0.00 0.00 0.00 1.78
000
C/CHOCOLATE
786109
250996 ALIMENTO MILO
113150 1.00 4.81 0.00 0.00 0.00 4.81
000 DOYPACK 400 G

786102
251702 HUEVOS GRANDES
290003 1.00 2.45 0.00 0.00 0.00 2.45
000 INDAVES X 12 UN

871920
253263 MARGARINA
023143 1.00 3.99 0.00 0.00 0.00 3.99
000 BONELLA 450 G

786104
257426
861008 2.00 ACEITE GIRASOL 1 L 5.19 0.00 0.00 0.00 10.38
000

786100
257620 FIDEOS SUMESA 200
238907 1.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99
006 G CABELLO DE

230251
259527 AZUCAR TA'RIKO 2
241000 1.00 1.79 0.00 0.00 0.00 1.79
000 KG C

230259
259596 INFUSIONES TA'RIKO
555000 1.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.55
003 X 20 SOBRES

230259
259639 ATUN LOMITOS EN
639000 3.00 1.39 0.00 0.00 0.00 4.17
000 ACEITE GIRASOL

770202
261901 GALLETAS SALADAS
512677 2.00 1.94 0.00 0.00 0.00 3.88
000 DUCALES 360 G

770217 CARAMELOS
264106
408039 1.00 BLANDOS RELLENOS 2.67 0.00 0.00 0.00 2.67
001
SON
Cod. Cod. Cantida Detalle Precio Subsidio Precio sin Descuent Precio
Descripción
Princi Auxili d Adicional Unitario o Total
786211
264127 GALLETAS DULCES
732255 2.00 1.78 0.00 0.00 0.00 3.56
000 APETITAS 380 G

786101
270460 YOGURT TONI BOT
251002 1.00 4.99 0.00 0.00 0.00 4.99
001 1.7 KG DURAZNO

786101
270460 YOGURT TONI BOT
251000 1.00 4.99 0.00 0.00 0.00 4.99
002 1.7 KG FRUTILL

786113
270553 QUESO FRESCO
861351 1.00 5.89 0.00 0.00 0.00 5.89
000 REYQUESO 700 G

786100
337107 LECHE EN POLVO LA
124017 2.00 9.49 0.00 0.00 0.00 18.98
000 VAQUITA 1000

230390 TOALLITAS
390198
198000 1.00 HUMEDAS 0.89 0.00 0.00 0.00 0.89
000
ELEMENTS BY
SUBTOTAL 12% 64.66
Información Adicional
Direccion: FLORESTA 1 MZ 78 V 10 SUBTOTAL 0% 59.17

Local: 194 - NARANJITO SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00


Forma de pago Valor
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 123.83
19 - TARJETA DE CREDITO 131.56
TOTAL DESCUENTO 0.03

ICE 0.00

IVA 12% 7.73

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 131.56

AHORRO POR SUBSIDIO:


(Incluye IVA cuando

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