02 Anexo II - INFORME DE GESTIÓN Dic-22 - Listo
02 Anexo II - INFORME DE GESTIÓN Dic-22 - Listo
02 Anexo II - INFORME DE GESTIÓN Dic-22 - Listo
INFORME DE GESTIÓN
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de informar que con Resolución Ministerial N°
0871-2022-MINDEF-DE, de fecha 31 de agosto del 2022 fui designado como Inspector General del
Ministerio de Defensa; asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 0871-2022-DE, de fecha 31
de Agosto del 2022, se nombró al señor …………….. como Inspector General del Ministerio de
Defensa, por lo que paso a detallar las actividades realizadas durante la gestión.
I. BASE LEGAL
1. Decreto Legislativo N° 1134 “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa”
de fecha 10 de diciembre del 2012.
2. Decreto Supremo Nº 006-2016-DE, que aprueba el “Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Defensa” de fecha 06 de junio del 2016.
3. Ley N° 27815 “Código de Ética de la Función Pública” de fecha 22 de julio del 2002 y
normas complementarias.
4. Ley N° 29131 “Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas” de fecha 09 de
noviembre del 2009 y su Reglamento.
5. Decreto Supremo N° 008-2013-DE y la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento
Administrativo General” de fecha 21 de marzo del 2001.
6. Resolución Ministerial Nº 0276-2020 DE/SG, que aprueba el “Plan Estratégico Institucional
2020 – 2025 del Ministerio de Defensa de fecha 13 de abril del 2020.
7. Resolución Ministerial Nº 1174, que aprueba el “Plan Operativo Institucional (POI) 2022”
de fecha 30 de diciembre del 2021.
8. Directiva General N° 007-2018/MINDEF/IG/K “Sistema de Inspectoría del Sector Defensa”
aprobada por Resolución Ministerial N° 851-2018-DE/SG de fecha 04 de julio del 2018.
9. Resolución Ministerial N° 0115-2020 DE/SG que aprueba los “Lineamientos para el
control, distribución y utilización de combustible terrestre en las Fuerzas Armadas” de
fecha 31 de enero del 2020.
10. Resolución Ministerial N° 0074-2020 DE/SG que aprueba los “Lineamientos para
fortalecer el proceso de inspecciones del Sistema de Inspectoría del Sector Defensa” de
fecha 21 de enero del 2020.
1 - 30
a. De acuerdo con el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 1134, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Defensa, la Inspectoría General del Ministerio de Defensa es
el órgano encargado de ejercer funciones de supervisión, análisis, investigación y
evaluación de las actividades militares, operacionales y disciplinarias del Sector. Es el
órgano especializado en las materias de su competencia y propone al Ministro de Defensa
los lineamientos necesarios para la ejecución de dichas funciones en el Sector Defensa.
Asimismo, dispone que las Inspectorías Generales de las Fuerzas Armadas y del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, mantienen dependencia funcional con la Inspectoría
General del Ministerio de Defensa y dependencia administrativa de la Institución a la que
pertenecen.
2 - 30
d. Mediante Resolución Ministerial N° 0115-2020 DE/SG el Ministro de Defensa aprueba los
diecisiete (17) “Lineamientos para el control, distribución y utilización de combustible
terrestre en las Fuerzas Armadas” para lo cual en el marco de las acciones de prevención y
control la Inspectoría General del Ministerio de Defensa, deberá en forma coordinada
realizar las acciones que correspondan pudiendo proponer disposiciones
complementarias.
e. Resolución Ministerial N° 0074-2020 DE/SG el Ministro de Defensa aprueba los once (11)
“Lineamientos para fortalecer el proceso de inspecciones del Sistema de Inspectoría del
sector Defensa” los cuales son de cumplimiento de las Instituciones Armadas y del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, debiendo la Inspectoría General del
Ministerio de Defensa verificar el cumplimiento de la presente disposición.
Estructura Organizacional:
La Inspectoría General es un órgano de control que se encuentra ubicada en el alto nivel de la
estructura orgánica del Sector Defensa y depende directamente del Ministro/Ministra de
Defensa.
ÓRGANO DE
CONTROL
INSPECTORÍA DESPACHO
GENERAL MINISTERIAL
PROCURADURÍA
PÚBLICA
SECRETARÍA
N° GRADO APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO 2022
1 My. Gral. FAP. (r) Coronel Serrano Wilfredo Inspector General
Personal Trasladado con fecha 28 noviembre 2022, a otra sede del Ministerio de Defensa por
contar con problemas de salud (Embarazo Riesgoso)
En adición a los 15 efectivos, se contó con Cuatro (04) Locadores de Servicio, para el
desempeño de labores específicas solo entre los meses de setiembre a diciembre del año
2022.
4 - 30
1. Aspectos Generales
a. La Inspectoría General para el cumplimiento de sus funciones se encuentra organizada
funcionalmente en tres equipos: un (01) Equipo de Secretaría y Apoyo Administrativo,
un (01) Equipo de Investigaciones y un (01) Equipo de Inspecciones, a los que se les
asignó además de las funciones de inspectoría, otras responsabilidades colaterales
dispuestas en las normas legales vigentes.
5 - 30
obligaciones del SMV y el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia al Personal que
presta Servicio Militar Voluntario, y mantiene un archivo de la documentación común y
clasificada de los expedientes investigaciones culminadas o en proceso ordenados por
cada caso, adicionalmente cumple responsabilidades colaterales.
a. Este Equipo de Trabajo tiene por función principal formular, actualizar y proponer
proyectos de lineamientos y normas al Ministro de Defensa para su aprobación así
como supervisar el buen funcionamiento del Sistema de Inspectoría, supervisar las
acciones de inspectoría, optimizar lazos de coordinación con los órganos del Sistema
de Inspectoría del Sector Defensa, con el Órgano de Control Institucional (OCI), con la
Oficina de Integridad del MINDEF (UNFIN) y con la Contraloría General de la Republica.
En adición a ello coordina, participa y presenta con total transparencia diversos
informes técnicos requeridos por las distintas Direcciones Generales del MINDEF
encargadas de dirigir, consolidar e informar en los Sistemas Administrativos
Trasversales, como son sistema de presupuesto, tesorería, logística, patrimonio,
procesos (MAPRO); adicionalmente, tiene la función de formular y tramitar
documentos comunes y clasificados, los cuales obran en el SISTRADOC MINDEF y en los
archivos de la IG, así como efectuar el registro, control y atención de audiencias
dispuestas por el Ministro entre otras solicitadas al Inspector General.
Objetivo Estratégico
10 Fortalecer la Gestión Institucional.
Institucional
Acciones implementadas sobre
Acción Estratégica
10.1 prevención y detección de actos de
Institucional
corrupción Institucional
6 - 30
b. Las metas y resultados de las actividades operativas realizadas por la Inspectoría
General, derivan del Plan Operativo Institucional (POI) aprobado para el año 2022, las
tres (03) Actividades Operativas (AO) previstas en el POI 2022, a su vez tienen tareas a
realizar, todo acorde a las funciones asignadas a la Inspectoría General según el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa (ROF), aprobado
por el Decreto Supremo Nº 006-2016-DE.
c. Las metas físicas de las tres (03) Actividades Operativas programadas en el POI 2022,
obtuvieron la clasificación de logro “ALTO”, al alcanzar la meta programada en el caso
de inspecciones y superarla para el caso de investigaciones y secretaria, como se
detalla:
POI 2022
ACTIVIDAD OPERATIVA UM Meta física Meta física Rango Clasificación
Aprobado Ejecutado obtenido del logró
I semestre I semestre (*)
AO.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
Acción 18 23 128% ALTO
INSPECTORÍA GENERAL.
AO.2 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES MILITARES Y
Acción 19 19 100% ALTO
OPERACIONALES DEL SECTOR
DEFENSA.
AO.3 INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES
Informe 36 42 117% ALTO
MILITARES OPERACIONALES Y
DISCIPLINARIAS DEL SECTOR DEFENSA
Para el 2do semestre se reprogramó las metas físicas anuales de las tres AO del POI
2022, considerando la mayor ejecución realizada en el 1er semestre, así como el
mayor número de inspecciones registradas en el Cronograma anual de inspecciones
2022 modificado, lo que implicara tener que alcanzar una meta mayor y por ende
maximizar esfuerzos.
7 - 30
SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATIZADO DE
2 002-2022 VERIFICACIÓN LIMA
COMBUSTIBLE TERRESTRE DE LAS
FFAA
INSTITUTO GEOGRÁFICO
4 004-2022 PROGRAMADA LIMA
NACIONAL (IGN)
ESCUELAS DE FORMACIÓN DE
5 005-2022 INOPINADA LIMA
OFICIALES DE LAS FFAA
UNIDADES MILITARES
ACANTONADAS EN LAS
TACNA
6 006-2022 PROGRAMADA GUARNICIONES DE TACNA Y
MOQUEGUA
MOQUEGUA (INCLUYENDO
LOCUMBA E ILO)
PICHARI
CE-VRAEM, 31a BRIG.INF., IEPM
7 007-2022 PROGRAMADA HUANCAYO
JVS, Y AGRUP. ING. PRG
LA MERCED
COAM, V DE, COMOPERAMA,
PROGRAMADA
8 008-2022 ALAR5, 35a BRIG.SVA,, BTN´S Y DN LORETO
VERIFICACIÓN
´s DE FRONTERA
32a Brigada de Infantería, IEPM
“Ramón Castilla”, Capitanía de
Puerto de Salaverry, 7a Brigada de TRUJILLO
9 009-2022 PROGRAMADA
Infantería, IEPM “Elías Aguirre”, CHICLAYO
Grupo Aéreo Nº 6, Capitanía de
Puerto de Pimentel
8 - 30
b. Durante el presente año 2022 se ha realizado nueve (09) visitas de inspección y trece
(13) visitas de coordinación, de acuerdo al siguiente detalle:
VISITAS DE LIMA 03 -- -- 04 07
INSPECCIÓN
13
PROV. 03 02 01 01 06
VISITAS DE
COORDINACIÓN
(LIMA) 08 04 01 13
9 - 30
Fecha
Institución o Unidad Tipo
Nº Acciones realizadas
Militar Inspeccionada Inspectores
Nombrados
- Dirección General de
Logística (DIGLO) –
martes 26 de octubre - Gral. Brig. (r) M. REYNA B.
del 2021 - Crl (r) EP W. SCOTT C.
- Cor FAP P. PATRÓN C.
- CdF MGP L. GARCÍA LAZO el Ministro de Defensa mediante
D. la Resolución Ministerial N°
0115-2020-DE/ de fecha 31 de
enero del 2020, “Lineamientos
Instituto Geográfico para
Se el control,
comprobó distribución
la gestión, el logroy
Nacional (IGN) 30 de marzo 2022 de los objetivos y metas
(programas, funciones,
Programada actividades militares y
2
operacionales), así como, el
- Gral. Brig. (r) M. REYNA B. cumplimiento de normas,
- Crl (r) EP W. SCOTT C.
reglamentos y de las políticas
- Cor FAP P. PATRÓN C.
- Abog. V. CISNEROS S. establecidas por el Ministerio de
Defensa.
Escuelas de Formación de
Oficiales de las Fuerzas
Armadas. Del 07 al 11 de abril Se verificaron diversos aspectos
- Escuela Militar de 2022 tales como; las Audiencias,
Chorrillos “Crl Francisco quejas y reclamos presentados
Bolognesi” (EMCH) – por los/las Caballeros/Damas
jueves 07 de abril del Cadetes y/o familiares, el estado
3 2022. de conservación de los
- Escuela Naval del Perú Inopinada ambientes, adquisición,
(ESNA) – viernes 08 de
abril del 2022. almacenamiento y distribución
- Escuela de Oficiales de de los alimentos, entrega de
- Gral. Brig. (r) M. REYNA B. prendas, y la verificación de las
la Fuerza Aérea (EOFAP)
- Crl (r) EP W. SCOTT C.
– lunes 11 de abril del - Cor FAP P. PATRÓN C. actividades académicas.
2022. - CdF MGP P. SISNIEGAS A.
- Abog. V. CISNEROS S.
10 - 30
Lugar
Fecha
N Institución o Unidad Militar
Tipo Acciones
º Inspeccionada
Inspectores Nombrados
Rendición de cuentas
1
Indicado personal no viajó
2
Rendición remitida correspondió al personal de inspectores que viajó de comisión, el SO1 EP Rivera realizó la
devolución de sus viáticos con el T-6 Nº 22000115 0 y Recibo de devolución por menor gasto SIAF Nº 4657 del 23-06-
22, por un monto de S/. 3,200.00
13 - 30
Lugar
Fecha
Institución o Unidad Militar
Nº Tipo Acciones
Inspeccionada
Inspectores Nombrados
Rendición de Cuentas
- Ala Aérea Nº5
Programada
Verificación
15 - 30
Lugar
Fecha
Institución o Unidad Tipo
Nº Acciones
Militar Inspeccionada Inspectores
Nombrados
Rendición de Cuentas
Público Militar
“Ramón Castilla” Del 8 al 13 agosto 2022
- Instituto Educativo
Público Militar “Elías Programada
Aguirre” operacionales), así como,
- Capitanía de puerto - Gral. Brig. (r) M. REYNA B. el cumplimiento de
- Crl EP (r) W. SCOTT C.
Salaverry normas, reglamentos y de
- Cor FAP P. PATRÓN C.
- Capitanía de puerto las políticas establecidas
- Crl EP J. ANGULO A.
Pimentel por el Ministerio de
- C de F P. SISNIEGAS A.
- Grupo Aéreo Nº 6 May FAP K. BEJARANO A.
- Defensa.
Rendición de cuentas
remitida pendiente
VISITAS DE
LUGAR PROGRAMADA VERIFICACIÓN INOPINADAS COORDI- TOTAL
NACIÓN
LIMA 8 1 6 3 18
PROVINCIAS 9 5 0 0 14
TOTAL 17 6 6 3 32
e. De las treinta y dos (32) Inspecciones consideradas para el presente año, se han
realizado hasta la fecha nueve (09) inspecciones, de las cuales seis (06) programadas
16 - 30
(una (01) en Lima y seis (06) en provincias), una (01) de verificación y cinco (05)
Inopinada.
LUGAR PROGRAMADA VERIFICACIÓN INOPINADAS TOTAL
LIMA 1 1 5 7
PROVINCIAS 6 0 0 6
TOTAL ejecutadas 7 1 5 13
Quedando pendiente de ejecución nueve (09) inspecciones programadas (siete en la
ciudad de Lima y Callao, y dos en provincias), cinco (05) de verificación y una (01)
inspección inopinada para ser ejecutadas durante los meses restantes del presente
año.
En años en
En 2022 Total
anteriores 2021
2018 13 215 190 13 0 203 0 12 12
2022 7 6 0 0 0 0 6 0 6
69 1,131 508 140 67 715 213 134 347
Total 2018-2021 total 1,056
648 347
2018- 2022 1,131
Fuente: SAISDEF v1.0
17 - 30
Armadas y órganos inspeccionados, logrando aprobar la implementación de un
total de sesenta y siete (67) recomendaciones correspondientes a de los informes
de inspección de los años 2019, 2020 y 2021 y con ello se logró el efecto
correctivo para mejorar la gestión y el desempeño de funcionarios y servidores
públicos, de acuerdo al siguiente detalle:
ACTA RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS
Nº del INFORME DE
CANTIDAD CANTIDAD Nº de la
Nº INSPECCIÓN al que
Fecha recomendacione recomendacione recomendació
orden Nº de acta corresponde la
de acta s implementadas s implementadas n
recomen-dación
por ACTA por INFORME implementada
implementada
N°11, N°12,
3 Nº 005-2019
N°14
N°02, N°03,
4 Nº 007-2019
N°15, N°17
16-02- 2 Nº 009-2019 N°01, N°05
1 001-2022 17
2022 2 Nº 011-2019 N°12, N°13
2 Nº 014-2019 N°05, N°06
2 Nº 018-2019 N°09, N°11.1
2 Nº 001-2020 N°06, N°23
23-02-
2 002-2022 1 1 N° 006-2021 Nº06
2022
1 Nº 018-2019 Nº15
Nº5.1, Nº5.2
4 Nº 011-2019
Nº08, 10.2
2 Nº 001 – 2020 Nº12, Nº18
25-02- N°07, N°08,
3 003-2022 16 6 N° 002-2021 N°09, N°22,
2022
N°23, N°24
1 Nº 010-2021 Nº01
1 Nº 016-2021 Nº06
1 Nº 006-2021 Nº08
Nº 07, Nº 17,
5 Nº 004-2021 Nº 18, Nº 19 y
Nº 20
28-03- Nº 01, Nº 02,
4 004-2022 13
2022 5 Nº 006-2021 Nº 09, Nº 15 y
Nº 16
Nº 03, Nº 05 y
3 Nº 013-2021
Nº 06
1 Nº 001 – 2020 N° 17
2 N° 004-2021 N° 12 y 15
N° 03, 04, 19
4 N° 006-2021
28-04- y 20
5 005-2022 12
2022 1 N° 013-2021 N° 01
N° 02, 03 y
3 N° 014-2021
04
1 Nº 011-2021 N° 1.2
Nº 01(item1-
1 Nº 003-2019
12)
13-05- 1 Nº 002-2021 Nº 20
6 006-2022 08
2022 1 Nº 006-2021 Nº 05
Nº 01, 06,
5 Nº 014-2021
07, 08 Y 09
18 - 30
ACTA RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS
Nº del INFORME DE
CANTIDAD CANTIDAD Nº de la
Nº INSPECCIÓN al que
Fecha recomendacione recomendacione recomendació
orden Nº de acta corresponde la
de acta s implementadas s implementadas n
recomen-dación
por ACTA por INFORME implementada
implementada
TOTAL AF 2022 67
g. Logros y Resultados
(1) Se fortaleció la acción de seguimiento para la implementación de las
recomendaciones de los informes de inspección, mediante acciones de
coordinación con los componentes del Sistema de Inspectoría del Sector Defensa,
entre las que destacan las Inspectorías Generales de las II.AA. y del CCFFAA, así
como, las Direcciones Generales de los Viceministerios del Ministerio de Defensa; y,
mediante la mejora y fortalecimiento de los procedimientos para la sistematización
y registro de las recomendaciones de informes de inspección en el Sistema
Automatizado de Inspectoría del Sector Defensa – SAISDEF v1.0., poniendo en
ejecución una norma interna del tipo: Procedimientos de Operaciones Vigentes
(POV) “Procedimiento para la Sistematización de las Recomendaciones en el
SAISDEF”, mediante el cual se asegura el correcto registro de recomendaciones en
el SAISDEF y optimiza la adecuada implementación de las recomendaciones hasta
su conclusión.
(2) Asimismo, para optimizar los procesos de inspección se formuló una norma interna
del tipo: Procedimientos de Operaciones Vigentes ( POV) “Procedimiento a emplear
para optimizar los procesos de Inspecciones”, mediante el cual se regular y
establece procedimientos y criterios a emplear en la planificación, y ejecución de las
inspecciones que se realizaran en los primeros niveles del Sistema de Inspectoría.
SITUACIÓN DE
INVESTIGACIONES SITUACIÓN DE INVESTIGACIONES HASTA
INVESTIGACIONES
PROGRAMADAS EXPEDIENTES DICIEMBRE 2022
HASTA EL AÑO 2021
SEGUN POI 22 APERTURADOS
CONCLUIDAS EN PROCESO
APROBADO CONCLUIDA PENDIENTE TOTAL
AÑO 2022 AÑO 22
73 INFORMES 2022 72 - - 40 32 72
2021 70 47 23 18 5 23
2020 33 25 08 08 0 08
137 72 31 47 30 77
19 - 30
b. Se realizaron 43 informes de investigación y supervisión de actividades militares
operacionales y disciplinarias, respecto a hechos de conocimiento público, denuncias,
quejas y/o reclamos, así como irregularidades encontradas en las inspecciones por
presunción de infracciones en el accionar o conducta del personal militar, y por
atención de pedidos congresales y otros organismos del estado, logrando mejorar la
efectividad de las investigaciones dentro del plazo de ley, así como el efecto correctivo
y evitar trasgresiones del marco legal que afecten a la organización, como se detallan:
(1) Tres (03) expedientes de investigación del año 2021 correspondientes al 2do nivel
del Sistema de Inspectoría
Nº DE DOCUMENTO
Nº ASUNTO
EXPEDIENTE INICIAL
ESCRITO S/N DEL SR.
FLORENCIO
REITERA IRREGULARIDADES EN COMPRAS DE
007-2021- FROYLAN FIERRO
1 AVIONES BOEING B-737-300/400 PARA LA FUERZA
FAP FLORES DEL 28-01-
AEREA DEL PERU
2021
(HT 3415-2021)
MEDIO DE
OFICIAL DE MAR WENDY HUAYA GODOY, FALLECIO
COMUNICACIÓN
071-2021- TRAS EXPLOTAR UN MOTOR DE UNA UNIDAD FLUVIAL
2 DIARIO EL POPULAR
MGP EN PUCALLPA, HECHO OCURRIDO EL 24 DE
DEL10-12-2021
NOVIEMBRE DEL 2021
(HT 1238633-2021)
SOLICITUD S/N DEL
E/C CAS ISIDRO
SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE EL EJÉRCITO, PARA
3 072-2021-EP TEJADA VERANO
DEVOLUCIÓN DEL DESCUENTO INDEBIDO DE HABERES
DEL 09-12-2021
(HT 38480-2021)
(2) Treinta y dos (32) expedientes de investigaciones del segundo nivel del 2022
N Nº DE
DOCUMENTO INICIAL ASUNTO
º EXPEDIENTE
22 - 30
CARTA S/N° DEL SR. CARLOS DENUNCIA ABUSO DE AUTORIDAD EN
MIRANDA VELASQUEZ DE FECHA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
26 67-2022
18/11/2022 COMETIDO POR LA CAP SJ EP NICOLA
(HT N° 039447-2022) MICHELL GALDOS MIDDLEBROOK .
INFORMA NOTICIA DE PRESUNTO
DELITO COMETIDO POR EL GRAL DE
PROGRAMA DOMINICAL
BRIG MARIO ACOSTA BERNUY, CON EL
CONTRACORRIENTE
27 69-2022 TITULAR DE: EJÉRCITO GASTO MAS DE
DE FECHA 20/11/2022
10 MILLONES DE SOLES PARA
(HT N° 1384617-2022)
MOVILIZAR TROPAS DURANTE LAS
ELECCIONES.
DENUNCIA EN CONTRA DE LOS
CADETES DE CUARTO AÑO DE LA
PROGRAMA DE TELEVISIÓN WILLAX
ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS:
TV
28 70-2022 MARCELO DEL VILLAR SAGASTIZABAL,
DE FECHA 25/10/2022 (HT N°
JHON CORREA TUANAMA Y JHONNY
1372403-2022)
CUELLAR SOTO, POR VIOLACIÓN
SEXUAL.
DENUNCIA PRESENTADA POR EL
SINDICATO DE TRABAJADORES DE
DENUNCIA DE DOCENTES DEL
DOCENTES DEL EJERCITO DEL PERÚ,
29 71-2022 EJÉRCITO-ETE
RESPECTO A FAVORITISMO DEL SUB
(HT Nº 29268)
DIRECTOR DEL IESTPE-ETE, SOBRE LA
SRA. SILVIA CHACON JIMENEZ
CARTA S/N DEL SR FREDY SALAS DE QUEJA CONTRA EL DIRECTORIO DE LA
30 72-2022 FECHA 18 NOV 22 ASOCIACIÓN “AUXILIO COOPERATIVO
(HT Nº 40617) MILITAR DE RETIRO”
PEDIDO DE ATENCION MEDICA EN EL
OFICIO MULTIPLE 015-PCD Y OFICIO HOSPITAL NAVAL CMST PARA EL
31 73-2022 MULTIPLE 099-PCD (HT N 29560- TECNICO ERNESTO CURTO
2022) RODRIGUEZ Y SU HIJO JULIO CURTO
CHAVEZ (HT 46423-2022)
DENUNCIA POR MEDIO DE REDES
SOCIALES POR AGRESION FISICA A
OFICIO Nº
CIUDADANA CARMEN ANDREA
32 74-2022 3080/IGE/K-PREB.b/29.01.01 de 07
VILLACORTA HECHO OCURRIDO EL 04
DIC 22 (H/T Nº 042303-2022)
DIC 22 POR EL CAP EP LOPEZ LOZAZA
JOE LUIS, DEL BTN SELVA 47
(3) Ocho (08) expedientes de investigaciones del segundo nivel del 2020
Nº DE DOCUMENTO
Nº ASUNTO
EXPEDIENTE INICIAL
OFIC 296-2020-
1 44-2020 NOTICIA DIFUNDIDA EN CANAL 2
MINDEF/IG/K4
OFIC 2373/S- COMUNICADO 028/EP PRESUNTA FALSIFICACION DE
2 94-2020
CGE/N-01.6/20.00 FIRMAS POR PARTE DE MIEMBROS DE EP - AYACUCHO
OFIC 613-2020- PRESUNTA COLUSIÓN PECULADO EN TRAMITACIÓN DE
3 100-2020
MINDEF/IG/K4 UN A ORDEN DE SERVICIO DEL EP
OFIC 628-2020-
4 108-2020 DETENCION DE OFICIAL DEL EP PRESUNTO DELITO TID
MINDEF/IG/K4
OFIC 723-2020-
5 114-2020 PRESUNTA INFRACCIÓN COMETIDA POR SO3 DEL EP
MINDEF/IG/K4
OFIC 3444
6 124-2020 ACCIDENTE DE PERSONAL NAVAL
CCFFAA/IG/DINV
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO A PERSONAL MILITAR
7 125-2020 DOCUMENTO SN
EP
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRA
8 133-2020 DOCUMENTO SN
EP
23 - 30
c. Se realizó nueve (09) informes de supervisión y control del funcionamiento de las
Oficinas de Asistencia al Personal de Servicio Militar Voluntario, correspondiendo dos
(02) al año 2021 y siete (07) al año 2022, a través de los cuales se verificó el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del personal que presta SMV, logrando
velar por el respeto de los derechos fundamentales de la persona y propiciar confianza
del ciudadano que presta servicio militar, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 40 de la Ley N° 29248 del Servicio Militar y su Reglamento aprobado con DS
021-2009 DE/SG.
24 - 30
de Integridad (UNFIN) y la Contraloría General de la Republica, logrando avanzar la
atención de recomendaciones e investigaciones derivadas.
c. Se realizaron gestiones y coordinaciones para mejorar la dotación de recursos
presupuestales y de personal de la Inspectoría, en post de la recuperación de su
capacidad operativa, disminuida desde el año 2019.
d. Formulo Informes técnicos sobre normas y otros requeridos y brindo asistencia técnica
legal a los equipos de inspecciones e investigaciones.
e. Participó con transparente en los sistemas de gestión que lideran los Órganos del
MINDEF, presentando oportunamente diversos informes técnicos, tales como: POI
anual, POI multianual, SIGA anual, SIGA multianual, MAPRO, programaciones
trimestrales, entre otros.
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i. Designar formalmente al nuevo Comité de Verificación de recomendaciones de
Informes de Inspección, a fin de continuar con el control e implementación de
recomendaciones.
j. En coordinación con la Oficina General de Gestión Documentaria del Ministerio de
Defensa, continuar con los trabajos de inventariado y registro de la documentación
del Archivo de Gestión de la Inspectoría General a fin de proceder con su
internamiento y/o destrucción, el cual deberá culminar en el mes de diciembre del
2022.
a. A la fecha se realizó cinco (05) inspecciones de las once (11) inspecciones programadas
a realizar en las sedes de los Comandos Operacionales ubicados en provincia,
quedando un saldo para realizar cinco (05) inspecciones más a provincia, razón por la
cual se requiere de una demanda adicional para cubrir pasajes y viáticos para una
inspección programada faltante para cumplir con el cronograma y plan anual de
inspecciones programadas para el año 2022
(*) PIM de S/457,017 de la meta 13 IG, no registra las asignaciones de útiles de oficina
y alimentos, en razón a que por disposición del VRD se transfirió a la meta 08 DGA el
total del presupuesto de alimentos (cafetería) de S/3,070 y de útiles de oficina
S/7,761; conforme al control del presupuesto de útiles y alimentos de la IG se cuenta
con suficiente presupuesto para su atención hasta diciembre 2022
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c. Para el año 2022 la asignación presupuestal fue de S/100,000, únicamente para cubrir
gastos de “funcionamiento”, situación que se regularizo en el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/457,017. La diferencia entre el PIA y
el PIM se dio principalmente por la regularización realizada por la DGPP para incluir en
la meta 13 IG la asignación por concepto CAS por S/293,918, así como por la atención
a demandas adicionales por S/63,099 para pasajes y viáticos, locadores, útiles y
alimentos.
PIA 2022
Concepto % PIM 2022 % Diferencia
ASIGNADO
Funcionamiento 100,000 100% 163,099 36% 63,099 (*)
CAS 293,918 64% 293,918
TOTAL 100,000 100% S/ 354,757
100%
457,017
(*) diferencia de funcionamiento: Pasajes y viáticos S/29,000 + locadores de servicio S/39,000, menos
S/4,901 de transferencia a la meta 08 DGA para atención de útiles e insumos de cafetería
(1) La Certificación del PIM muestra un avance al 96% del PIM, quedando sin
certificar S/19,480 que equivale al 4%, siendo lo pendiente de certificar: los
pasajes para cinco (05) inspecciones (S/12,980.53) que se certificaran entre
agosto a diciembre, según ejecución del cronograma de inspección 2022
aprobado, además se encuentra sin certificar el saldo de locadores (S/5,000),
enseres (S/597.47), así como el saldo de útiles (S/902) pendiente de transferir a
la meta 08 DGA.
(2) El Compromiso muestra un avance al 86% del PIM, quedando sin comprometer
S/63,867.73 que equivale al 14%, siendo lo pendiente de comprometer: los
pasajes y viáticos para cinco (05) inspecciones (S/23,780.53 + S/32,388.20) que
se ejecutara según cronograma de inspección 2022, asimismo corresponde a
saldo de sueldo CAS (S/1,200) a enseres (S/597) que se encuentran en trámite, e
incluye el saldo de locador (S/5,000), y saldo de útiles (S/902) pendiente de
transferir a la meta 08 DGA.
g. De las once (11) inspecciones programadas al interior del país, 10 tienen cobertura
presupuestal por S/122,600, de estas se ejecutaron cinco (05) inspecciones
S/57,951.27, quedando saldo S/ 64,648.73 para 05 inspecciones a realizar de agosto
a diciembre 2022. En la programación presupuestaria se consideró 5 personas por 5
días para cada inspección, por lo que, de realizar inspecciones por mas días, o con
mayor número de personas el presupuesto no alcanzara para 5 inspecciones.
PIM PIM
ESPECIFICAS Saldo PIM
ASIGNADO Ejecutado
REALIZAR INSPECCIONES A VIATICOS 81,600 40,731.80 40,868.20
LOS ORGANOS Y PASAJES 41,000 17,219.47 23,780.53
ORGANISMOS DEL MINDEF TOTAL 122,600 57,951.27 64,648.73
h. Falta presupuesto para pasajes y viáticos para una inspección programada, así como
para 04 inspecciones de verificación realizar al interior del país según lo previsto en
el cronograma anual aprobado, no obstante, cabe resaltar, que en el presente año
se duplico la asignación presupuestal para inspecciones al interior del país,
posibilitando realizar 10 inspecciones con respecto a las 06 inspecciones que se
realizaron al interior del país en años anteriores (2019-2021).
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