Propuesta de Servicios Auditoria Alnasi Sas

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PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL

Jueves 28 de marzo del 2024

Señores.
Triple B S.A.S

Apreciada junta directiva tenemos el gusto de comunicarnos con ustedes por medio de esta carta para
darles a conocer nuestra propuesta de trabajo como empresa auditora.

Agradeciendo su cordial invitación, ponemos a su consideración nuestra propuesta de prestación de


servicios de Revisoría Fiscal. La experiencia profesional de la firma y la del equipo de trabajo ofrecido,
garantizan la ejecución el cabal cumplimiento de las funciones y responsabilidades encomendadas a la
Revisoría Fiscal, las cuales serán ejercidas con base en las disposiciones legales establecidas y los
principios de independencia, objetividad, confidencialidad, integridad, responsabilidad social y ética
profesional.

Con gusto nos reuniremos con ustedes para ampliar cualquiera de los aspectos mencionados en la
propuesta de servicios.

Nathaly Arazona Aragón


Representante Legal
C.C 1.233.888.652 de Bogotá
NUESTRA EMPRESA
Nos complace presentar Auditores ALNASI S.AS., firma nacional de profesionales creada con el propósito
de ofrecer un servicio de alta calidad y excelencia, objetivo que se alcanza con base en la capacidad y la
experiencia de sus socios y del personal vinculado.

La tarea de la firma se encamina a prestar un servicio eficaz, eficiente y efectivo a sus clientes,
colaborándoles en el positivo desarrollo de su gestión, bajo el concepto de "asesorar para conseguir la
excelencia", aportando soluciones y alternativas de mejoramiento donde se requiera su apoyo.

En el ámbito nacional nos hemos caracterizado por la calidad de nuestros servicios, acreditando una
valiosa experiencia de veinte seis (26) años, constituyéndonos en líderes en la prestación de servicios
integrales.

Nuestra firma se caracteriza por la prestación de servicios profesionales en forma personalizada,


oportuna, eficiente, eficaz y la aplicación de las metodologías de vanguardia, con el fin de facilitar a
nuestros clientes la consecución de sus objetivos y contribuir, bajo las premisas de Ley, en el logro de los
resultados que la Institución pretende, estableciendo en nuestras intervenciones coberturas dinámicas,
teniendo en cuenta la evaluación continua del riesgo al que está expuesta toda organización, mediante
un acompañamiento permanente durante el tiempo de nuestra vinculación.

Entre sus principales logros se destaca el liderazgo en los diversos sectores que se ha desempeñado y el
reconocimiento de sus clientes.

MISION Prestamos servicios con altos estándares de calidad en auditorías, procesos de aseguramiento y
revisoría fiscal, asesoramiento en impuestos, consultoría y legales, con el fin de contribuir a la
generación de valores agregados en nuestros clientes.

Basado en un marco de ética, objetividad e idoneidad con la aplicación de modernas técnicas de trabajo
y metodologías creativas que nos permitan contribuir al crecimiento de nuestros clientes

VISION En el 2030 queremos consolidarnos como una firma reconocida por un alto estándar de calidad
brindando soluciones claves, integrales y efectivas para la satisfacción de nuestros clientes.
Constituyéndonos como un referente en aseguramiento, auditorias, jurídico-legal y sistemas de
información.

POLITICA DE CALIDAD Nuestro compromiso es mejorar continuamente a través de un recurso humano


altamente calificado, que permita garantizar la calidad de nuestros servicios y satisfacción de nuestros
clientes con objetivos de competitividad, productividad y crecimiento.
VALORES ETICOS

 RESPONSABILIDAD
 COMPROMISO
 PERTINENCIA
 RANSPARENCIA
 DILIGENCIA
 HONESTIDAD
 VALORES ETICOS

OBJETIVO GENERAL

El objeto de nuestro contrato es proveer la prestación de servicios Profesionales de Revisoría Fiscal

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 El principal objetivo del servicio como Revisores Fiscales, además de cumplir con las funciones
que están establecidas en el Código de Comercio y en los pronunciamientos del Consejo Técnico
de la Contaduría, es el de asesorar a la alta gerencia para que mejore en el cumplimiento de los
requerimientos legales y estatutarios, optimice la utilización de sus recursos físicos y humanos, y
minimice los riesgos existentes en la operación.
 Una auditoria de control interno, relacionada con el buen desarrollo de los negocios sociales y el
buen manejo del patrimonio.
 Una auditoria de cumplimiento, cuyo objetivo es verificar la adhesión a las normas legales, a los
estatutos sociales y a las decisiones de la asamblea de asociados.
 Una auditoría financiera, cuyo objetivo es expresar una opinión profesional e independiente
sobre la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros a una fecha
determinada.
 Alcanzar un entendimiento empresarial adecuado que posibilite la comunicación plena entre la
organización y sus entes de control, internos y externos.
METODOLOGIA
Nosotros, AUDITORES ALNASI S.A.S podemos brindarles nuestros servicios teniendo presente que esta
sería una auditoria por voluntad propia y no exigida por las autoridades fiscales nacionales, en donde
ofrecemos un análisis utilizando las siguientes técnicas:

Técnica de estudio general: Esta técnica nos permite conocer toda la información de la empresa que
vamos a auditar.

Técnica de análisis: Por medio de esta técnica analizaremos los estados financieros verificando sus saldos
y movimientos.

Técnica de investigación: Realizaremos charlas, reuniones y entrevistas para recopilar la mayor


información.

Técnica de comprobación: Por medio de todos los soportes contables suministrados por la empresa
verificaremos la veracidad de la información financiera.

Técnica de confirmación: Con esta técnica verificaremos de las negociaciones y saldos de cartera.

Técnica de certificación: AUDITORES ALNASI S.A.S permitirá un informe del proceso de auditoria en
empresa.

Actividades previas a nuestro trabajo

En interés tanto de la compañía como de nuestra firma, estableceremos un entendimiento mutuo


respecto a los objetivos y alcance de la auditoria, el grado de nuestras responsabilidades, la asesoría que
la compañía espera, con el objetivo de minimizar costos y evitar duplicaciones, las fechas claves para el
desarrollo del trabajo. Estas actividades nos permitirán definir la estrategia a utilizar

Ejecutar Plan de Auditoria

Consiste en la aplicación de los procedimientos diseñados en cada uno de los programas de auditoria
para la obtención de evidencia con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Financieros. Realizaremos pruebas sustantivas, que consisten en procedimientos analíticos sustantivos,
pruebas de detalle con el objetivo de hacer evaluación de las cifras en los estados financieros.

Evaluaremos los estados financieros para determinar si dichos estados, tomados en conjunto, son
coherentes con la información que se obtuvo en la auditoria y están presentados apropiadamente.

En este ítem desarrollaremos:

❖ Evaluación de controles
❖ Realización de procedimientos analíticos sustantivos
❖ Efectuar pruebas de detalle y muestreos
❖ Evaluar los resultados de las pruebas
❖ Efectuar la revisión de los Estados Financieros.
❖ Revisión y procesamiento electrónico de datos.
Generación de Informes y Reportes

Estos informes un documento oficial cuando se haya cumplido una reunión con los directivos de la
compañía para discutir su contenido, con el propósito de establecer su objetividad en relación con las
situaciones que en ellos se expresen:

✓ Periódicamente se presentarán informes a la Junta Directiva de la organización.


✓ Hallazgos, riesgos y recomendaciones sobre control interno
✓ Se harán recomendaciones sobre los hallazgos y comentarios sobre las áreas susceptibles de cambio,
los cuales, una vez implementados, permitan mejoras sustanciales en el control de los activos de la
compañía.
✓ Opinión sobre los estados financieros
✓ El informe comprende el resultado del examen practicado a los Estados Financieros el cual contiene
los comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos significativos relacionados con el
ejercicio de la Revisoría Fiscal.
GRUPO DE TRABAJO

AUDITORES ALNASI S.A.S cuenta para su disposición a 3 auditores:

NATHALY ARAZONA ARAGON


Contadora publica de la universidad Santo Tomas, especializada en

educación universitaria y con un diplomado en gerencia tributaria y


normas internacionales.
Ha trabajado más de 10 años como contadora publica y su trayectoria ha
pasado por 3 empresas: ALL CARGO INTERNATIONAL, UNIMINUTO Y
AUDITORES ALNASI S.A.S en esta última se encuentra laborando desde el año
2015 y habiendo auditado a más de 10 empresas.

SINDY CAROLINA RIVEROS PATIÑO


Auditora con grado master en contabilidad y gestión de cuentas, con
más de 10 años de experiencia en el sector industrial, comercial y solidario,
como responsable de los procesos de auditoría interna, financiera y de
procesos. Apoyo a la dirección en la planificación anual de auditoría, análisis
de información, desviaciones, propuestas seguimiento e informes.

ALBEIRO LOPEZ SILVA

Auditor con el título universitario de contador público en la universidad


Minuto de Dios y una sólida formación en fiscalidad y finanzas. Cuentas con
más de 8 años trabajando como auditor para diferentes empresas de
distintos tamaños y actividades. Con gran capacidad para alcanzas
conclusiones objetivas basadas en el análisis y el razonamiento lógico.
PROPUESTA ECONOMICA

Jueves 28 de marzo del 2024

Señores.
Triple B S.A.S

Apreciada junta directiva teniendo en cuenta lo antes presentado queremos comunicarles que el
proceso de auditoria tomaría un aproximado de 3 años en donde tendrá un valor mensual de $
3.800.0008 (Tres millones ochocientos mil pesos), para un total de $ 45.600.000 (Cuarenta y cinco
millones seiscientos mil pesos)

Gracias por la atención prestada.

Nathaly Arazona Aragón


Representante Legal
C.C 1.233.888.652 de Bogotá
BIBLIOGRA
https://feyc.com.co/wp/wp-content/uploads/2021/02/PROPUESTA-REVISORIA-FISCAL-2021-
INCONFIS.pdf

https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
183688%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

https://www.asolintac.co/public/propuestas/propuestaRevisoriaFiscal.pdf

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