Volcan

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TALLER

IPERC- Continuo

Ing. Danilo Espritu


SEGUN PRG-VOL-GLO-01-02
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y
CONTROL DE RIESGOS CONTINUO.
ACUERDOS DE REUNIN
Celulares apagados
Puntualidad o en modo
vibracin

Participacin Respeto a las


Constructiva opiniones

Respeto a las Centrarse en el


nuevas iniciativas Tema
CONOCINDONOS

Presentacin de los alumnos:

1. Nombre.
2. Ocupacin
3. Expectativas que tienen del taller.
(sinceridad)
DINAMICA

FORMACIN DE EQUIPOS

Nombre de equipo

Escudo de equipo

Arenga de equipo
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERA

SEGN LEY 29783

EL IPERC es parte del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo

IPERC
DS 024 2016 EM CAPTULO IX

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y MEDIDAS


DE CONTROL (IPERC) (Art. 95 - Art. 97)
TIPOS DE IPERC

IPERC DE LINEA BASE

IPERC ESPECIFICO

IPERC CONTINUO
IPERC BASE
Es el punto de partida para
la identificacin de fuentes
de riesgo y su evaluacin
de riesgos.
ES LA BASE DEL
Evala los riesgos en las SISTEMA DE
ACTIVIDADES, GESTIN DE
PRODUCTOS Y SEGURIDAD, SALUD
SERVICIOS; Y MEDIO AMBIENTE
identificndolos en los
mapas de procesos de la
compaa.
PILARES VOLCAN

IPERC
BASE
CONDICIONES

PODER
IPERC CONTINUO
CONCEPTO
EJECUCIN
Es una continua
identificacin de
peligros y Se realiza
evaluacin de antes y
riesgos como durante la
parte de las ejecucin del
actividades trabajo
diarias en las
reas operativas
MAPA DE PROCESOS
Es una metodologa que permite elaborar una representacin grfica de un proceso, mostrando las
secuencias de tareas que se ejecutan.

En el flujograma se representa la secuencia a seguir para la definicin de los bloques de proceso a


ser analizados.

SEGURIDAD

SALUD
RIESGO
AMBIENTE
PELIGRO RIESGO

PELIGRO RIESGO
TAREA
PELIGRO
TAREA
ACTIVIDAD
TAREA
ACTIVIDAD
TAREA
PROCESO
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
DINMICA DE ENCUENTRA EL
CONCEPTO CORRECTO
PELIGRO
Todo aquello que
tiene potencial de
causar dao a las
personas, equipos,
proceso y
ambiente.
PELIGROS VISIBLES

Aquellos que se pueden:

VER OIR

SENTIR

OLFATEAR PROBAR
RIESGO
Combinacin de la
probabilidad y severidad
reflejados en la
posibilidad de que un
peligro cause perdida o
dao a las personas,
equipos, proceso y/o
ambiente de trabajo
RIESGO TOTAL PURO:

Riesgo calculado sin controles. La clasificacin


del Riesgo actual consiste en el producto de las
categoras atribuidas en la evaluacin:

RIESGO TOTAL PURO =SEVERIDAD x PROBABILIDAD x EXPOSICIN


Registros y documentos (REG-VLO-GLO-01-02)
Llenar los datos de la
actividad, esto nos dar
el contexto para la
identificacin de peligros
y riesgos

Completar los nombre


de los colaboradores que
realizaran la labor firmar
y colocar cada uno el
estado en el que se
encuentra

VISTA ADELANTE VISTA ATRAS


VAMOS A
IDENTIFICAR
PELIGROS
PARA
EVALUAR SUS
NIVELES DE
RIESGO
Descripcin del Procedimiento
C. INDENTIFICAR LOS PELIGROS DEL AREA DE TRABAJO.
Todo trabajador antes de realizar su actividad diaria dentro de las diferentes
unidades de Volcn Compaa Minera S.A.A, deber hacer la identificacin de
todos los peligros existentes en su rea de trabajo y otros trabajos presentes
alrededor del mismo, aplicando la tcnica de las 6 A.

a) Arriba.
b) Abajo.
c) Adelante.
d) Atrs.
e) A la izquierda.
f) A la derecha.
Registros y documentos (REG-VLO-GLO-01-02)

Llena los peligros de tu


actividad

Completa con cada riesgo


correspondiente al peligro
que lo genere

VISTA ADELANTE VISTA ATRAS


Criterios de
SEVERIDAD

Criterios de
FRECUENCIA y/o
PROBABILIDAD

Veamos
ACTIVIDAD: DESATE MANUAL

ROCA CAIDA DE
SUELTA ROCAS
Descripcin del Procedimiento
Luego de culminada la identificacin de peligros y del colocado del riesgo, se
procede al anlisis y la evaluacin del riesgo asociado al peligro, para ello se
utiliza la tabla matriz de evaluacin de riesgo, la cual nos determinar el nivel de
riesgo existente ( Tabla N 1 Matriz IPERC Continuo).

SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS


1
Catastrfico
Dao Extensivo 1 2 4 7 11
2
Fatalidad
Dao Mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
Dao Moderado 6 9 13 17 20
4
Temporal
Dao Menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Dao Leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Imposible
Sucede Podria Raro que
Ha sucedido que
Comunmente Suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
Criterios de
SEVERIDAD

Criterios de
FRECUENCIA y/o
PROBABILIDAD

Veamos
Es la consecuencia de un evento especifico y
Severidad representa el costo del dao, perdida o lesin.
Descripcin del Procedimiento

ROCA CAIDA DE
SUELTA ROCAS

SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS


1
Catastrfico
Dao Extensivo 1 2 4 7 11
2
Fatalidad
Dao Mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
Dao Moderado 6 9 13 17 20
4
Temporal
Dao Menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Dao Leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Imposible
Sucede Podria Raro que
Ha sucedido que
Comunmente Suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
Posibilidad de que un evento especifico ocurra;
cantidad de veces en que se presenta un evento
Probabilidad especifico por un periodo de tiempo dado.

PROBABILIDAD DE FRECUENCIA DE
PROBABILIDAD FRECUENCIA EXPOSICIN

Muchas (6 mas) personas


Sucede con demasiada
Comn (Muy Probable) frecuencia
expuestas. Varias veces al
da.
Moderado (3 a 5) personas
Ha sucedido (Probable) Sucede con frecuencia expuestas varias veces al
da.
Pocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al
Podra Suceder (Posible) Sucede ocasionalmente
da. Muchas personas
expuestas ocasionalmente.

Raro que suceda (Poco Rara vez que ocurre. No es Moderado (3 a 5) personas
Probable) muy probable que ocurra expuestas ocasionalmente

Prcticamente imposible que Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas


suceda Imposible que ocurra expuestas ocasionalmente
Descripcin del Procedimiento

ROCA CAIDA DE
SUELTA ROCAS

SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS


1
Catastrfico
Dao Extensivo 1 2 4 7 11
2
Fatalidad
Dao Mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
Dao Moderado 6 9 13 17 20
4
Temporal
Dao Menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Dao Leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Imposible
Sucede Podria Raro que
Ha sucedido que
Comunmente Suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
Registros y documentos (REG-VLO-GLO-01-02)

VISTA ADELANTE VISTA ATRAS


Cada Riesgo Asociado al peligro ser evaluado considerando los criterios de
frecuencia versus severidad en la matriz de evaluacin de riesgos
considerando que el nivel de riesgo varia segn:

Riesgo Alto: 1 al 8

Riesgo Medio: 9 al 15

Riesgo Bajo : 16 al 25

Sern considerados riesgos inaceptables aquellos que presentes un Nivel


de Riesgo Alto y Medio; as mismo sern considerados como
aceptables aquellos que obtengan una calificacin de riesgos Bajos.
JERARQUA DE CONTROLES
SITUACIN ACTUAL

BARRERA DURA
Eliminacin completa del Peligro
ELIMINAR

Reemplazar el material, equipo o procesos


por uno de riesgo inferior SUSTITUIR

Redisear adicionar los equipos o CONTROL DE


procesos de trabajo INGENIERIA

Implementar controles de tipo CONTROLES

BARRERA
entrenamiento, procedimientos y otros de ADMINISTRATIVOS y

BLANDA
carcter administrativo SEALIZACIN

Entrega y uso de EPP EPP


JERARQUA DE CONTROLES
SITUACIN DESEADA

ELIMINAR

BARRERA
DURA
DISMINUYEN
SUSTITUIR CRITERIOS DE
SEVERIDAD
CONTROL DE
INGENIERIA
CONTROLES

BARRERA
BLANDA
ADMINISTRATIVOS
y SEALIZACIN
DISMINUYEN
CRITERIOS DE
EPP PROBABILIDAD
JERARQUA DE CONTROLES

Eliminacin completa del Peligro ELIMINAR

BARRERA
DURA
DISMINUYEN
Reemplazar el material, equipo o procesos
por uno de riesgo inferior SUSTITUIR
CRITERIOS DE
SEVERIDAD

Redisear adicionar los equipos o procesos


CONTROL DE
de trabajo INGENIERIA

BARRERA
BLANDA
CONTROLES
Implementar controles de tipo entrenamiento, ADMINISTRATIVOS
procedimientos y otros de carcter administrativo y SEALIZACIN
DISMINUYEN
CRITERIOS DE
PROBABILIDAD
Entrega y uso de EPP EPP

Hgalo para sus peligros y riesgos


DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
AHORA ENCONTREMOS EL RIESGO RESIDUAL DESPUES DE APLICAR
LA JERARQUIA DE CONTROLES

ROCA CAIDA DE
SUELTA ROCAS

SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS


1
Catastrfico
Dao Extensivo 1 2 4 7 11
2
Fatalidad
Dao Mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
Dao Moderado 6 9 13 17 20
4
Temporal
Dao Menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Dao Leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Imposible
Sucede Podria Raro que
Ha sucedido que
Comunmente Suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
Es la consecuencia de un evento especifico y
SEVERIDAD representa el costo del dao, perdida o lesin.
Descripcin del Procedimiento
Luego de culminada la identificacin de peligros y del colocado del riesgo, se procede al
anlisis y la evaluacin del riesgo asociado al peligro, para ello se utiliza la tabla
matriz de evaluacin de riesgo, la cual nos determinar el nivel de riesgo existente (
Tabla N 1 Matriz IPERC Continuo).

SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS


1
Catastrfico
Dao Extensivo 1 2 4 7 11
2
Fatalidad
Dao Mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
Dao Moderado 6 9 13 17 20
4
Temporal
Dao Menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Dao Leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Imposible
Sucede Podria Raro que
Ha sucedido que
Comunmente Suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
Posibilidad de que un evento especifico ocurra;
PROBABILIDAD cantidad de veces en que se presenta un evento
especifico por un periodo de tiempo dado.

PROBABILIDAD DE
PROBABILIDAD FRECUENCIA
FRECUENCIA DE EXPOSICIN

Muchas (6 mas) personas


Sucede con demasiada
Comn (Muy Probable) expuestas. Varias veces al
frecuencia
da.
Moderado (3 a 5) personas
Ha sucedido (Probable) Sucede con frecuencia expuestas varias veces al
da.
Pocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al
Podra Suceder (Posible) Sucede ocasionalmente
da. Muchas personas
expuestas ocasionalmente.

Rara vez que ocurre. No es Moderado (3 a 5) personas


Raro que suceda (Poco Probable)
muy probable que ocurra expuestas ocasionalmente

Prcticamente imposible que Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas


suceda Imposible que ocurra expuestas ocasionalmente
Descripcin del Procedimiento
Luego de culminada la identificacin de peligros y del colocado del riesgo, se procede al
anlisis y la evaluacin del riesgo asociado al peligro, para ello se utiliza la tabla
matriz de evaluacin de riesgo, la cual nos determinar el nivel de riesgo existente (
Tabla N 1 Matriz IPERC Continuo).

SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS


1
Catastrfico
Dao Extensivo 1 2 4 7 11
2
Fatalidad
Dao Mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
Dao Moderado 6 9 13 17 20
4
Temporal
Dao Menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Dao Leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Imposible
Sucede Podria Raro que
Ha sucedido que
Comunmente Suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
Registros y documentos (REG-VLO-GLO-01-02)

VISTA ADELANTE VISTA ATRAS


CASO para el llenado del IPERC - Continuo

Roca Suelta Cada de Rocas 2 Ejecute el PARE , y avise a su supervisor. 7

Que tipo de jerarqua de


control es? Control Administrativo
Registros y documentos (REG-VLO-GLO-01-02)

VISTA ADELANTE VISTA ATRAS


Registros y documentos - (REG-VLO-GLO-01-03)

Con este formato


monitoreas el correcto
llenado del IPERC
Continuo
Pasos para el llenado del IPERC - Continuo

Ordenamiento con una secuencia lgica y


ordenada del control de cada peligro y riesgo
analizado.
Pasos para el llenado del IPERC - Continuo

El supervisor de
trabajo ser el
encargado de llenar
este campo
Pasos para el llenado del IPERC Continuo (Vista Posterior)

Lista de
Peligros y
Riesgos.
X

X
Nota: No olvide
X marcar sus EPPs
Correspondientes.
X

X
Pasos para el llenado del IPERC - Continuo

Nivel 300

Este campo lo llena el Colocar Siempre un


supervisor de rea. plano de ubicacin
referencial (Dibujar).
Responsabilidades

a) Superintendentes, jefes de rea.

1) Responsables de ejecutar y hacer cumplir todas las especificaciones, as


como la revisin y mejora continua del presente procedimiento en todas las
operaciones de Volcn Compaa Minera S.A.A.

2) Participar activamente en el programa de implementacin y desarrollo de la


Matriz de IPERC Continuo en su rea.

3) Monitorear a travs de auditorias de IPERC Continuo para verificar el


correcto funcionamiento del IPERC Continuo, a travs del registro (REG-
VLO-GLO-01-03 Auditoria de IPERC Continuo).

4) Reconocer logros sobresalientes y reorientar fallas e incumplimientos en la


implantacin y aplicacin de la Matriz de IPERC Continuo.
Responsabilidades
b) De la lnea de Mando ( Jefes y Supervisores)

1) Identificar y corregir cualquier barrera u obstculo para la implementacin del


procedimiento en sus reas de responsabilidad.

2) Monitorear a travs de auditorias del IPERC Continuo para verificar el correcto


funcionamiento del IPERC Continuo, a travs del registros (REG-VLO-GLO-
01-03 Auditoria de IPERC Continuo).

3) Promover y asegurar que los lineamientos para realizar IPERC Continuo, sean
adecuadamente comunicados por sus colaboradores.

4) Son responsables de capacitar en la identificacin de los peligros existentes


en cada una de sus actividades y de tomar las medidas de control
encontradas por el personal, producto de la evaluacin de riesgo existente en
cada labor.

5) El supervisor o responsable del rea donde se realiza el trabajo es el


encargado de verificar y validar con una firma el IPERC Continuo
correctamente llenado con los riesgos controlado.
Responsabilidades

c) Trabajadores

1) Todo trabajador antes de realizar su actividad diaria deber tomar dos


minutos para pensar en COMO TE SIENTES? (Bien , apurado, distrado,
cansado preocupado). Si el trabajador no se siente bien, PARA un
momento, reflexiona y piensa Puedo continuar trabajando es este estado?,
para luego comunicar a su supervisor.
2) Son los responsables de la Identificacin de los peligros y la Evaluacin
cualitativa de los riesgos asociados antes de realizar sus actividades diarias
mediante la tcnica de los 6 A, para luego determinar medidas de control
necesarias para reducir o eliminar los riesgos existentes, en los frentes de
trabajo.

3) El lder y dems trabajadores validaran en primera instancia el formato de


IPERC Continuo llenado, una vez identificados los peligros, evaluados los
riesgos y las medidas de control tomadas.
GRACIAS

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