Iso - Pembelian
Iso - Pembelian
Prosedur
c
c
c
c
Form
Form Evaluasi Vendor c 01
Form Rencana Tindakan Perbaikan (Temuan Audit Vendor) c 02
Form Daftar Supplier Terseleksi c 03
Form Retur Barang c 04
Form Rekapitulasi Laporan Retur Barang c 05
Form Audit Sistem Vendor c 06
Form Pemilihan Barang Baru c 07
Form PO c 08
Form PO c 08 A
Form Purchase Request c 09
Form Kualifikasi Supplier c 10
Form Laporan Aktifitas Penagihan c 11
CHECK LIST AUDIT
5. Sasaran Mutu
Tanyakan apakah Sasaran Mutu yang dimiliki
sudah dievaluasi pencapaiannya dan periksa :
a. Bukti bahwa Sasaran Mutu telah dievaluasi
(untuk tiap jenis Sasaran Mutu)
b. Apakah sudah ada action plan terhadap
hasil evaluasi Sasaran Mutu, termasuk
penetapan Penanggung Jawab dan target
penyelesaiannya, serta verifikasi terhadap
action plan. Minta bukti terhadap action
plan yang telah dilakukan.
Catatan :
1. S = Sesuai TS = Tidak Sesuai
Auditor, Auditee,
Lokasi Audit : Purchasing
3.
3.
Kesimpulan
Klausul
S TS
Management Representative
No. Form
Tanggal
Keterangan :
< 3 kali
4 - 6 kali
A. Frekuensi barang kadaluarsa
7 – 12 kali
> 15 kali
< 3 kali
4 - 6 kali
B. Frekuensi barang ditolak
7 – 12 kali
> 15 kali
< 3 kali
4 - 6 kali
C. Frekuensi terlambat pengiriman
7 – 12 kali
> 15 kali
Kesimpulan :
Kinerja Nilai
Kinerja Nilai
< 3 kali 10
4 - 6 kali 8
7 – 12 kali 6
> 15 kali 5
< 3 kali 10
4 - 6 kali 8
7 – 12 kali 6
> 15 kali 5
< 3 kali 10
4 - 6 kali 8
7 – 12 kali 6
> 15 kali 5
Disetujui Oleh :
NAMA VENDOR :
TANGGAL AUDIT :
TANGGAL
No. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN PIC KETERANGAN
PERBAIKAN
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN Page : 2 / 2
(TEMUAN AUDIT VENDOR)
TANGGAL
No. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN PIC KETERANGAN
PERBAIKAN
DAFTAR SUPPLIER TERSELEKSI
[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan] [Telepon] [Fax]
Nama Supplier Contact Person Alamat Bidang Usaha Quality System Implementatio
pat menghubungi :
ne]
No. Form
Tanggal
Kode
No. Nama Barang UOM Jumlah
Barang
Catatan :
(*) Barang Rusak = R, Kesalahan Pengiriman = S
:
:
Alasan Pengembalian
Keterangan
Barang*
sak = R, Kesalahan Pengiriman = S, Lainnya .........
dapat menghubungi :
hone]
REKAPITULASI LAPORAN RETUR BARANG
[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan] [Telepon] [Fax]
Issued Return
No. Keterangan
Jumlah Tanggal Jumlah Tanggal
Catatan :
ut dapat menghubungi :
lephone]
AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR
SUBCONTRACTOR
b Apakah ada manual proses produksi (Flow chart , SOP/Petunjuk kerja) ? Apakah D
terpasang dengan baik dilini produksi ?
c Apakah setiap pekerjaan dilakukan sesuai manual yang ada ? Apakah operator G
mengerti dengan jelas isi dari SOP/Petunjuk kerja ?
d Apakah pada setiap proses dilakukan inspeksi / konfirmasi terhadap point point G
kualitas (jig / Pengukuran) ? Apakah dilakukan sistim pokayoke ?
e Apakah ada pemisahan untuk part "NG" (Not Good) , part "OK" dan part "WIP" di D,G
produksi ? Apakah ada box untuk Part NG di dalam proses ? Apakah digunakan
dengan baik
c Apakah dibuat data pengecekan harian, data reject harian ? Apakah data tersebut D,G
dikomunikasikan ke pihak pembuat ?Apakah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap
data tersebut ?
d Apakah ada sistim penanganan untuk klaim Customer dan juga internal problem ? D,G
Apakah dilakukan sesuai dengan sistim tersebut ?
b Apakah ada sistim perawatan berkala Mesin, dan bagaimana pelaksanaannya ? D,G
(harian/bulanan/tahunan)
c Apakah ada sistim perawatan berkala Alat ukur, dan bgmn pelaksanaannya ? List, D,G
standard, schedule, actual
d Apakah ada sistim perawatan berkala Jig, dan bgmn pelaksanaannya ? List, D,G
standard, schedule, actual
a Apakah ada sistim untuk Receiving Inspection ? Apakah dilaksanakan sesuai dengan D,G
sistim yang ada ?
b Apakah ada standar inspeksi untuk receiving material ? Apakah spec material D,G
diperiksa ?
Page 21 of 40
AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR
SUBCONTRACTOR
b Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah D,G
dilakukan pencatatan untuk IN / OUT material ?
c Apakah penyimpanan & pengeluaran Finished Goods dilakukan secara FIFO ? D,G
d Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah D,G
dilakukan pencatatan untuk IN / OUT Finished Goods ?
c Apakah peralatan produksi (Mesin dan yang lainnya) dilengkapi dengan alat safety D,G
yg memadai sehingga aman untuk digunakan ?
d Apakah ada perencanaan APD untuk Karyawan ? Apakah digunakan sesuai rencana / D,G
standar ?
e Adakah sarana untuk emergency (rambu-rambu) ? Apakah APAR dipasang pada area D,G
strategis ?
a Apakah ada pernyataan tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya (Non Use D
Warranty) & telah dikirim ke GSS ?Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk CSM, dan
juga diinformasikan ke GSS ?
d Apakah ada bukti data hasil pengujian laboratorium bahwa part / material yang D
digunakan adalah RoHs free ?
Page 22 of 40
FORM PEMILIHAN BARANG BARU
[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan] [Telepon] [Fax]
Catatan :
Tanggal Pengujian :
Note :
1. Semua pengiriman barang harus disertakan nota/faktur/kuitansi
2 Barang akan kami kembalikan bila tidak sesuai pesanan
3. Nomor PO harus dicantumkan pada nota/Faktur/ Kuitansi
4. Bila pengiriman barang dilakukan bertahap, sesuai tanggal ETA
Setiap pengiriman barang harap disertakan Fotocopy PO
Harga Total
ING DIRECTOR
No. Form
FORM PURCHASE ORDER Rev
Tanggal
[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan] [Telepon] [Fax]
Supplier Dikirim ke
[Nama Perusahaan] [Nama Penerima]
[Alamat Perusahaan] [Telepon] [Fax] [Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan] [Telepon] [Fax]
Note :
Telepon] [Fax]
Total
Pajak
Total
Setelah Pajak
ghubungi :
No. Form
Tanggal
Note :
Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :
:
:
Total
ghubungi :
FORM KUALIFIKASI SUPPLIER
[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan] [Telepon] [Fax]
Catatan :
Result :
80-100 Good Audit 2 tahun Kemudian
60-79 Average Audit 1 Tahun Kemudian
<60 Poor Audit 6 Bulan kemudian
Facilities Y N Notes
5 Pencahayaan mencukupi
Equipments
Fasilitas pencucian tangan dilengkapi dengan
sabun, desinfectant,
10
tissue dan selalu tersedia
Receiving
Storage
Machinery and
Instruments
Peralatan kerja yang digunakan (chopping board,
37 knives, slicer, etc.) dibersihkan dan didesinfeksi setiap
hari
Measuring
49 Tersedia QA manager
Rekomendasi Lainnya
General
Jabatan QA Department DCR
Manager
Tanda Tangan
Nama
Tanggal