LPPD STP 2022

Unduh sebagai xlsx, pdf, atau txt
Unduh sebagai xlsx, pdf, atau txt
Anda di halaman 1dari 19

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA
(LPPD)
MAIT HILIR
TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
DESA MAIT HILIR

Mait Hilir, Desember 2022


Kepada
Yth. Bupati Sintang
Cq.Camat Sepauk
di-
SEPAUK

SURAT PENGANTAR
Nomor : 141 / / PEM / 2022

NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN

Menyampaikan berkas Desa Mait Hilir


Kecamatan Dedai :
Mohon untuk
1 1 Laporan Penyelenggaraan 1 (satu) Berkas verifikasi / diteliti
Pemerintah Desa (LPPD) Mait Hilir oleh Kecamatan.
Tahun Anggaran 2022

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan Terima Kas

Kepala Desa Mait Hilir

PAULA ROSI
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan karunia-Nya
maka Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Mait Hilir Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Propinsi
Kalimantan Barat ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Rencana Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Mait Hilir dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, yang merupakan laporan tertulis pembangunan Desa baik
dibidang Prasarana, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomidan Soisal Budaya selama tahun 2020 yang menggambarkan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa Mait Hilir.
Semoga Dokumen Rencana Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Mait Hilir Tahun 2022 dapat dijadikan bahan
laporan bagi Pemerintahan Desa.

Demikianlah Dokumen Rencana Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Mait Hilir Tahun 2022 ini disampaikan dan
kami uacapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Desa dan seluruh elemen masyarakat baik Lembaga maupun
perseorangan yang telah melaksanakan tugas sesuai Tupoksinya masing-masing dan tak lupa ucapan terima kasih kepada BPD
yang atas kerjasamanya dengan harapan untuk lebih ditingkatkan di masa-masa mendatang dan diharapkan Kritik dan Saran
yang membangun dari semua khalayak untuk kebaikan dimasa mendatang.

Tim Penyusun
DAFTAR ISI

1. COVER
2. KATA PENGANTAR
3. DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Tujuan Penyusunan Laporan
1.2. Dasar Hukum;
1.3. Visi dan Misi Penyelenggraan Pemerintah Desa;
1.4. Strategi dan Kebijakan.

BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA


2.1. Program kerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Kemasyarakatan.
2.5. Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa
2.6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2.7. Keberhasilan yang di capai,Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh.

BAB III : PENUTUP


BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Mait Hilir Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menggambarkan
capaian kemajuan Pemerintah Desa Mait Hilir dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran dan sebagai bahan evaluasi kinerja
pemerintah Desa Sungai yang akan disampaikan kepada Bupati Sintang melaui Camat Dedai.

1.2.Dasar Hukum :
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;
2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
11 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
12 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Periode 2015
s/d 2020;
13 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Mait Hilir;
14 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
15 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Mait Hilir Nomor 2
Tahun 2022

1.3.Visi Dan Misi Penyelenggaan Pemerintah Desa


Visi Desa :
Terciptanya Desa Mait Hilir yang mandiri dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta Aparatur Desa yang
professional guna terbentuknya Masyarakat yang bertaqwa, aman dan sejahtera.
Misi Desa :
1 Meningkatkan peran serta Masyarakat yang berpartisipatif melalui gotong-royong.
2 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa melalui pelatihan-pelatihan (Bimtek) baik di Daerah maupun
diluar Daerah .
3 Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan Masyarakat Desa secara berkelanjutan dan berkeadilan.

1.4.Strategi dan Kebijakan


Secara administratif Desa Mait Hilir terbagi dalam 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Mait Hilir Kiri, Dusun Mait Hilir Kanan, dan
Dusun Telungai.

Pelaksanaan Pembangunan antara wilayah harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidak
harmonisan dalam Masyarakat. Demi tercapainya azas "adil dan merata" tersebut Pembangunan dilaksanakan bertahap dan
bergantian untuk seluruh wilayah meskipun dan pelaksanaan Pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah
agar tercipta rasa memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah Dusun lain.

Selain azas "adil dan merata" juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang
tidak bisa ditunda.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa


Arah Peningkatan Ekonomi Masyarakat
· Meningkatkan pendapatan Masyarakat .
· Mengembangkan usaha Perkebunan dan Pertanian
· Mengusahakan kesejahteraan Masyarakat

Arah Peningkatan Partisipasi Masyarakat


· Mengembangkan peran serta Masyarakat dalam pembangunan
· Melestarikan budaya gotong-royong
· Memacu pembangunan di Desa

Arah Pengelolahan Pendapatan Desa


· Pendapatan Desa bersumber Dana Desa, Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Distribusi Daerah.
· Pendapatan Desa bersumber Dana Desa, Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Distribusi Daerah
dikelola oleh Bendahara Desa.

Arah Pengelolahan Belanja Desa


· Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
· Tunjangan BPD.
· Pengadaan Barang dan jasa
· Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD
· Pengadaan Inventaris Desa
· Rehabilitasi dan Pembangunan sarana dan prasarana semuanya diatur dalam APBDes
· Penanggulangan Covid-19

BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

2.1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan


Jumlah
Ada
No Sub Bidang Kegiatan
Tidak Ada
Ya/Tidak
Peraturan Desa 0
Peraturan PerUndang- Peraturan Bersama Kepala Desa -
1
Undangan Peraturan Kepala Desa 3
Keputusan Kepala Desa 16
a. Jumlah Penduduk
1 Laki-laki 262
2 Perempuan 286
3 Jumlah Kepala Keluarga 167
4 Jumlah Jiwa 548
b. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
1 Jumlah Penduduk Buta Akasara 23
2 Jumlah Penduduk masih TK -
3 Jumlah Penduduk yang sedang SD 65
4 Jumlah Penduduk yang tamat SD 188
5 Jumlah Penduduk yang tidak tamat SD 25
6 Jumlah Penduduk yang sedang SMP 33
7 Jumlah Penduduk yang tamat SMP 35
8 Jumlah Penduduk yang tidak tamat SMP 24
9 Jumlah Penduduk yang sedang SLTA 17
10 Jumlah Penduduk yang tamat SLTA 82
11 Jumlah Penduduk yang tidak tamat SLTA 11
12 Jumlah Penduduk yang sedang D1 1
13 Jumlah Penduduk yang sedang D2 -
14 Jumlah Penduduk yang tamat D2 1
15 Jumlah Penduduk yang tidak tamat D2 -
16 Jumlah Penduduk yang sedang D3 -
2 Kependudukan 17 Jumlah Penduduk yang tamat D3 2
18 Jumlah Penduduk yang tidak tamat D3 -
2 Kependudukan

19 Jumlah Penduduk yang sedang S1 -


20 Jumlah Penduduk yang tamat S1 6
21 Jumlah Penduduk yang tidak tamat S1 -
22 Jumlah Penduduk yang sedang S2 1
23 Jumlah Penduduk yang tamat S2 1
24 Jumlah Penduduk yang tidak tamat S2 -
25 Jumlah Penduduk yang sedang S3 -
26 Jumlah Penduduk yang tamat S3 -
27 Jumlah Penduduk yang tidak tamat S3 -
28 Jumlah Penduduk yang belum sekolah 33
c. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian
1 Pedagang 6
2 Guru Honorer 5
3 PNS 5
4 TNI/Polri 4
5 Wirawasta 26
6 BUMN/Karyawan Swasta 3
7 Petani/Pekebun 182
8 Pelajar 102
9 Mengurus Rumah Tangga 110
10 Belum Bekerja 105
a. Status Tanah
1 Sertifikat Hak Milik 72 Org
2 Sertifikas Hak Guna Usaha -
3 Sertifikat Hak Pakai -
b. Luas Tanah
1 Bersertifikat 41 Ha
2 Belum 1.064 Ha
3 Pertanahan
3 Tanah Kas Desa -
c. Peruntukan
1 Jalan 3 Ha
2 Tanah Ladang/Persawahan 80 Ha
3 Bangunan Umum 25 Ha
4 Perumahan -
5 Ruang Fasilitas Umum 2 Ha
a. Jumlah Aparat Pemerintah Desa
1 PNS -
2 Non PNS 9
Manejemen
4 b. Jumlah Anggota BPD 5
Pemerintahan
c. Musyawarah Desa 8
d. Musrenbangdes 1
e. Musyawarah BPD 5
a. Pembinaan Hansip
1 Jumlah Anggota 6
2 Alat Pemadam Kebakaran -
3 Jumlah Hansip terlatih -
Ketentraman dan b. Ketentraman dan Ketertiban
5.
Ketertiban 1 Jumlah Kejadian Kriminal -
2 Jumlah Bencana Alam -
3 Jumlah Operasi Penertiban -
4 Jumlah Pos Keamanan 1
5 Jumlah Kecelakaan Remaja -
a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan
1 Rt/Rw Ada/Tidak Ada
2 PKK Ada
3 Karang Taruna Ada
4 Pos Pelayanan Terpadu Ada
5b. Lembaga
LPM Kemasyaratan membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Tidak
Pembinaan Lembaga
6. Pemerintah pelakasanaan Pembangunan,Pembinaan Kemasyarakatan dan
Kemasyaratan Ada
Pemberdayaan Kemasyarakatan
Pembinaan Lembaga
6.
Kemasyaratan Ada
Ada/Tidak
c. Lembaga Adat
Ada
Ada/Tidak
d. Lembaga Adat dibentuk dengan Peraturan Desa terpisah dengen lembaga
kemasyarakatan
Ada/Tidak Tidak

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan


Jumlah
Ada
No Sub Bidang Kegiatan
Tidak Ada
Ya/Tidak
a. Jalan Desa (Km) 12 Km
b. Jalan Kabupaten/Kota Tidak
c. Jalan Propinsi Tidak
1. Sarana dan Prasarana
d. Jalan Negara Tidak
e. Jembatan (Buah) 8 Bh
f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) Ada
a. Tempat Pendidikan,Pendidikan Umum
1 Kelompok Bermain(Jumlah) -
2 Taman Kanak-kanak(Jumlah) -
3 Sekolah Dasar(Jumlah) -
4 Sekolah Menengah(Jumlah) 1
5 Akademi(Jumlah) -
Pembangunan 6 Institut/Sekolah Tinggi(Jumlah) -
2.
Pendidikan b. Tempat Pendidikan Khusus(Jumlah)
1 TPA/TPQ 1
2 Pendidikan Pasantren -
3 Madrasah -
4 Sekolah Luar Biasa -
5 Balai Latihan Kerja -
6 Kurus-Kursus -
a. Rumah Sakit Umum pemerintah(Jumlah) -
b. Rumah Sakit Umum Swasta -
c. Rumah Sakit Kusta -
d. Rumah Sakit Mata -
Pembangunan
3. e. Rumah Sakit Jiwa -
Kesehatan
f. Rumah Sakit Bersalin -
g. Rumah Bidan -
h. Pustu 1
i. Posyandu 1
a. Sarana Olahraga
1 Lapangan Umum(Jumlah) 4
2 Lapangan Khusus -
b. Sarana Kesenian/kebudayaan
1 Gelanggang Remaja (Jumlah -
2 Gedung Kesenian -
3 Gedung Teater -
Pembangunan Sosial 4 Gedung Bioskop -
4. Budaya dan
Keagamaan c. Sarana Sosial
1 Panti Asuhan -
2 Panti Pijat -
3 Panti Jompo -
4 Panti Wordo -
d. Sarana Komunikasi
1 Radio Komunitas -
2 Papan Pengumuman 1
a. Pembangunan Perumahan Rakyat/pengembangan (Jumlah) -
b. Industri Besar -

Pembangunan
5. Lingkungan Hidup dan
Pemukiman
c. Industri Sedang -
Pembangunan d. Industri Rumah Tangga -
5. Lingkungan Hidup dan
Pemukiman e. Tempat Rekreasi -
f. Hotel -
g. Restoran -
h. Saluran Irigasi 1

2. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


Jumlah
Ada
No Sub Bidang Kegiatan
Tidak Ada
Ya/Tidak
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1
Sosialisasi Produk
1 1 Sosialisasi Peraturan Desa -
Hukum Desa
2 Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 2
3 Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa 1
a. Sosialisasi pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Brp Kali) -
b. Masyarakat Menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa(Ada/Tidak) Ada
Pelaksanaan Hak dan
2. c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) Ada
Kewajiban Masyarakat d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban
Ada
(Ya/Tidak)
e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa(Ada/Tidak) Ada
a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Brp Kali) Ada
b. Sosialisasi mengenai pengembangan Olahraga dan Kesenian Ada
Sosial Budaya
3. c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat Ada
Masyarakat
d. Sosialisasi mengenai Lingkungan Hidup Ada
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal Ada
a. Majelis Taqlim(Jumlah) 55 Org
4. Sosial Kegamaan b. Majelis Gereja -
c. Remaja Masjid 70 Org
a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga(Jumlah) -
5. Ketenagakerjaan
b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri -

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Jumlah
Ada
No Sub Bidang Kegiatan
Tidak Ada
Ya/Tidak
a. Bidang Sosial Budaya (Brp Kali) -
Sosialisasi dan b. Bidang Ekonomi -
1.
Motivasi Masyarakat c. Bidang Politik -
d. Bidang Lingkungan Hidup 1
a. Pemberdayaan Keluarga (Brp Kali) 4
Pemberdayaan b. Pemberdayaan Pemuda 2
2.
Masyarakat c. Pemberdayaan Olahraga 2
d. Pemberdayaan Karang taruna 4
Penggalangan a. Bidang Pendidikan (Brp Kali) -
3.
Partisipasi Masyarakat b. Bidang Kesehatan 12

2.5. Bidang Pennggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa


Jumlah
Ada
No Sub Bidang Kegiatan
Tidak Ada
Ya/Tidak
Penanggulangan
1. a. Kegiatan Penanggulangan Bencana Tidak Ada
Bencana
2. Keadaan Darurat a. Penanganan Keadaan Darurat Ada
3. Keadaan Mendesak a. Penanganan Keadaan Mendesak Ada

2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


1 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Tapang Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Desa
Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022.
2
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Tapang Nomor 2
Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang BLT DD dan Peraturan Kepala Desa Nomor 3
tenntang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Tapang Tahun Anggaran 2020 diatur
dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Tapang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
1 Pendapatan Desa : Rp 1,261,030,170.00
2 Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp 346,419,627.00
b. Bidang Pembangunan : Rp 594,100,640.00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat : Rp 69,635,000.00
d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan : Rp 46,020,400.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
dan Mendesak Desa : Rp 233,496,160.00

Jumlah Belanja Rp 1,289,671,827.00


Surplus/Defisit -Rp 28,641,657.00
3 Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 28,641,657.00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp -
Selisih Pembiayaan Rp 28,641,657.00

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

KODE ANGGARAN
URAIAN KET
REKENING (RP)
1 2 3 4
1 PENDAPATAN 1,261,030,170.00
1 1 Pendapatan Asli Desa 0.00
1 1 1 Hasil Usaha 0.00
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0.00
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 0.00

1 2 Pendapatan Transfer 1,261,030,170.00


1 2 1 Dana Desa 938,702,000.00
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota 29,652,142.00
1 2 3 Alokasi Dana Desa 9,320,028.00
1 2 4 Bantuan Keuangan 283,356,000.00
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 0.00
1 2 4 2 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 283,356,000.00

1 3 Pendapatan Lain-lain 0.00


1 3 1 Hibah dan Sumbangan Pihak ke 3 yang tidak mengikat 0.00
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0.00

JUMLAH PENDAPATAN 1,261,030,170.00

2 BELANJA 1,289,671,827.00

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 346,419,627.00

2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 286,376,028.00


2 1 1 1 Belanja Pegawai 286,376,028.00
Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa 225,756,000.00
Tunjangan BPD 51,300,000.00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,219,068.00
Jaminan BPD 8,100,960.00

2 1 2 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 7,414,946.00


2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,414,946.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1,259,946.00
Belanja Pakaian Dinas /Seragan/Atribut 700,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,455,000.00

2 1 3 Penyediaan Operasional BPD 10,570,000.00


2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 10,570,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 5,460,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,110,000.00

2 1 4 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 18,840,840.00


2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 18,840,840.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 360,840.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 2,880,000.00
Belanja Pakaian Dinas /Seragan/Atribut 1,200,000.00
Belanja Jasa Honorarium 14,400,000.00

2 1 5 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan (ADD) 2,050,000.00


2 1 5 3 Belanja Modal 2,050,000.00
Belanja Peralatan Elektronik 1,700,000.00
Belanja Peralatan Komputer 350,000.00

2 1 6 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 2,025,000.00


2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa 2,025,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,025,000.00

2 1 7 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Musrenbangdes) 2,199,000.00


2 1 7 2 Belanja Barang dan Jasa 2,199,000.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 244,000.00
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan 205,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 1,340,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 410,000.00

2 1 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 2,970,000.00


2 1 8 2 Belanja Barang dan Jasa 2,970,000.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 385,000.00
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan 225,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 1,350,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 1,010,000.00

2 1 9 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ Desa,dll) 4,280,871.00


2 1 9 2 Belanja Barang dan Jasa 4,280,871.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 255,871.00
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan 395,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,630,000.00

2 1 10 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBH) 3,172,142.00


2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa 3,172,142.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 110,500.00
Belanja Jasa Honorarium 2,141,642.00
Belanja Perjalanan Dinas 920,000.00

2 1 10 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas 6,520,800.00


2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa 6,520,800.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 65,800.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 390,000.00
Belanja Jasa Honorarium 1,925,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 4,140,000.00

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 594,100,640.00

2 2 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 3,840,000.00


2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3,840,000.00
Belanja Jasa Honorarium 3,840,000.00
2 2 2 Penyelenggaraan Program Kiat Guru 18,735,000.00
2 2 2 2 Belanja barang dan jasa 18,735,000.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 375,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 3,960,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 14,400,000.00

2 2 3 Penyelenggaraan Posyandu 60,710,000.00


2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 60,710,000.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 280,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 12,570,000.00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3,300,000.00
Belanja Bahan Obat-obatan 460,000.00
Belanja Jasa Honorarium 27,800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 6,000,000.00
Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan kepada Posyandu 10,300,000.00

2 2 4 Operasional KPM 11,410,000.00


2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 11,410,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 660,000.00
Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00
Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat 4,750,000.00

2 2 4 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Pelatihan Kader Posyandu) 5,460,000.00


2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 5,460,000.00
Belanja Jasa Honorarium 960,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 4,500,000.00

2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman 340,945,000.00


2 3 11 3 Belanja Modal 340,945,000.00
Belanja Modal Jalan - Honor Pelaksana Kegiatan 2,150,000.00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 73,560,000.00
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 265,235,000.00

2 3 12 Pembangangunan Jalan Usaha Tani 143,720,000.00


2 3 12 3 Belanja Modal 143,720,000.00
Belanja Modal Jalan - Honor Pelaksana Kegiatan 825,000.00
Belanja Modal Bangunan - Upah Tenaga Kerja 20,360,000.00
Belanja Modal Bangunan - Bahan Baku/Material 122,535,000.00

2 6 2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 1,200,000.00


2 6 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,000.00
Belanja Umbul umbul 1,200,000.00

2 6 2 Pendataan Pemutakhiran SDGs 8,080,640.00


2 6 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,080,640.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 175,640.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 900,000.00
Belanja Jasa Honorarium 1,475,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 1,330,000.00
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 4,200,000.00

3 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 69,635,000.00

3 3 1 Penguatan/Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban 18,000,000.00


3 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 7,200,000.00
Belanja Jasa Honorarium 10,800,000.00

3 3 3 Penyelengaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Kegamaan(HUT RI) 16,540,000.00


3 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa 16,540,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 10,240,000.00
Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat 6,300,000.00

3 3 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga 20,000,000.00


3 3 4 3 Belanja Modal 20,000,000.00
Belanja Sewa Peralatan 20,000,000.00

3 3 5 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 3,825,000.00


3 3 5 3 Belanja Modal 3,825,000.00
Belanja Modal Khusus Olahraga 3,825,000.00

3 3 6 Pembinaan Lembaga Adat (PBH) 6,200,000.00


3 3 6 2 Belanja Barang dan Jasa 6,200,000.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 800,000.00
Belanja Jasa Honorarium 5,400,000.00

3 3 7 Pembinaan PKK 5,070,000.00


3 3 7 2 Belanja Barang dan Jasa 5,070,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 2,070,000.00
Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat 3,000,000.00

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 46,020,400.00

2 4 1 Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat 25,850,000.00


2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25,850,000.00
Belanja Barang dan Jasa yang di serahkan kepada Kelompok Masyarakat 25,850,000.00

2 4 2 Bantuan Bibit /Pakan Ikan 10,100,000.00


2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa yang di serahkan kepada Kelompok Masyarakat 10,100,000.00

2 4 3 Pelatihan Kelompok Tani Perikanan 8,070,400.00


2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa 8,070,400.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 245,400.00
Belanja Konsumsi (makan minum) 1,825,000.00
Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00

2 4 4 Pelatihan/penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2,000,000.00


2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200,000.00
Belanja Jasa Honorarium 800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 1,000,000.00

2 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA 233,496,160.00

2 5 1 Penanganan Keadaan Darurat(Gerak Cepat Gugus Tugas Cegah Covig 19) 75,096,160.00
2 5 1 1 Belanja Tak Terduga 75,096,160.00
Belanja Tak Terduga 75,096,160.00

2 5 2 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) 158,400,000.00


2 5 2 1 Belanja Tak Terduga 158,400,000.00
Belanja Tak Terduga 158,400,000.00

JUMLAH
1,289,671,827.00
BELANJA

SURPLUS / DEFISIT -28,641,657.00

3 PEMBIAYAAN 28,641,657.00
3 1 Penerimaan Pembiayaan 28,641,657.00
3 1 1 SILPA 28,641,657.00
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0.00
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 0.00
JUMLAH ( RP ) 28,641,657.00
0.00
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 0.00
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 0.00
JUMLAH ( RP ) 0.00

RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

KODE JUMLAH LEBIH / KURANG


URAIAN ANGGARAN (RP) KET
REKENING REALISASI (RP) (RP)
1 2 3 3 3 4
1 PENDAPATAN 1,261,030,170.00 1,261,030,170.00 0.00
1 1 Pendapatan Asli Desa 0.00 0.00 0.00
1 1 1 Hasil Usaha 0.00 0.00 0.00
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0.00 0.00 0.00
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 0.00 0.00 0.00

1 2 Pendapatan Transfer 1,261,030,170.00 1,261,030,170.00 0.00


1 2 1 Dana Desa 938,702,000.00 938,702,000.00 0.00
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota 29,652,142.00 29,652,142.00 0.00
1 2 3 Alokasi Dana Desa 9,320,028.00 9,320,028.00 0.00
1 2 4 Bantuan Keuangan 283,356,000.00 283,356,000.00 0.00
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 0.00 0.00 0.00
1 2 4 2 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 283,356,000.00 283,356,000.00 0.00

1 3 Pendapatan Lain-lain 0.00 0.00 0.00


1 3 1 Hibah dan Sumbangan Pihak ke 3 yang tidak mengikat 0.00 0.00 0.00
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0.00 0.00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN 1,261,030,170.00 1,261,030,170.00 0.00

2 BELANJA 1,289,671,827.00 1,258,623,396.00 31,048,431.00

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 346,419,627.00 341,697,396.00 4,722,231.00

2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 286,376,028.00 281,653,797.00 4,722,231.00


2 1 1 1 Belanja Pegawai 286,376,028.00 281,653,797.00 4,722,231.00
Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa 225,756,000.00 225,756,000.00 0.00
Tunjangan BPD 51,300,000.00 48,150,000.00 3,150,000.00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,219,068.00 1,219,068.00 0.00
Jaminan BPD 8,100,960.00 6,528,729.00 1,572,231.00

2 1 2 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 7,414,946.00 7,414,946.00 0.00


2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,414,946.00 7,414,946.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1,259,946.00 1,259,946.00 0.00
Belanja Pakaian Dinas /Seragan/Atribut 700,000.00 700,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,455,000.00 5,455,000.00 0.00

2 1 3 Penyediaan Operasional BPD 10,570,000.00 10,570,000.00 0.00


2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 10,570,000.00 10,570,000.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 5,460,000.00 5,460,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,110,000.00 5,110,000.00 0.00

2 1 4 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 18,840,840.00 18,840,840.00 0.00


2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 18,840,840.00 18,840,840.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 360,840.00 360,840.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00
Belanja Pakaian Dinas /Seragan/Atribut 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00

2 1 5 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan (ADD 2,050,000.00 2,050,000.00 0.00
2 1 5 3 Belanja Modal 2,050,000.00 2,050,000.00 0.00
Belanja Peralatan Elektronik 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00
Belanja Peralatan Komputer 350,000.00 350,000.00 0.00

2 1 6 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 2,025,000.00 2,025,000.00 0.00


2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa 2,025,000.00 2,025,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,025,000.00 2,025,000.00 0.00

2 1 7 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Musrenbangd 2,199,000.00 2,199,000.00 0.00


2 1 7 2 Belanja Barang dan Jasa 2,199,000.00 2,199,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 244,000.00 244,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan 205,000.00 205,000.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 1,340,000.00 1,340,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 410,000.00 410,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 1 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dl 2,970,000.00 2,970,000.00 0.00
2 1 8 2 Belanja Barang dan Jasa 2,970,000.00 2,970,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 385,000.00 385,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan 225,000.00 225,000.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 1,010,000.00 1,010,000.00 0.00

2 1 9 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubah 4,280,871.00 4,280,871.00 0.00


2 1 9 2 Belanja Barang dan Jasa 4,280,871.00 4,280,871.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 255,871.00 255,871.00 0.00
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan 395,000.00 395,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,630,000.00 3,630,000.00 0.00

2 1 10 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBH) 3,172,142.00 3,172,142.00 0.00


2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa 3,172,142.00 3,172,142.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 110,500.00 110,500.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 2,141,642.00 2,141,642.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 920,000.00 920,000.00 0.00

2 1 10 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas 6,520,800.00 6,520,800.00 0.00


2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa 6,520,800.00 6,520,800.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 65,800.00 65,800.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 390,000.00 390,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 1,925,000.00 1,925,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 4,140,000.00 4,140,000.00 0.00

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 594,100,640.00 567,775,000.00 26,325,640.00

2 2 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal 3,840,000.00 3,840,000.00 0.00


2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3,840,000.00 3,840,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 3,840,000.00 3,840,000.00 0.00

2 2 2 Penyelenggaraan Program Kiat Guru 18,735,000.00 18,735,000.00 0.00


2 2 2 2 Belanja barang dan jasa 18,735,000.00 18,735,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 375,000.00 375,000.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 3,960,000.00 3,960,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00
2 2 3 Penyelenggaraan Posyandu 60,710,000.00 60,710,000.00 0.00
2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 60,710,000.00 60,710,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 280,000.00 280,000.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 12,570,000.00 12,570,000.00 0.00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00
Belanja Bahan Obat-obatan 460,000.00 460,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 27,800,000.00 27,800,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan kepada Posyandu 10,300,000.00 10,300,000.00 0.00

2 2 4 Operasional KPM 11,410,000.00 11,410,000.00 0.00


2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 11,410,000.00 11,410,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 660,000.00 660,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan kepada masyaraka 4,750,000.00 4,750,000.00 0.00

2 2 4 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Pelatihan Kader P 5,460,000.00 5,460,000.00 0.00
2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 5,460,000.00 5,460,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 960,000.00 960,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Ling 340,945,000.00 340,945,000.00 0.00


2 3 11 3 Belanja Modal 340,945,000.00 340,945,000.00 0.00
Belanja Modal Jalan - Honor Pelaksana Kegiatan 2,150,000.00 2,150,000.00 0.00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 73,560,000.00 73,560,000.00 0.00
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 265,235,000.00 265,235,000.00 0.00

2 3 12 Pembangangunan Jalan Usaha Tani 143,720,000.00 117,395,000.00 26,325,000.00


2 3 12 3 Belanja Modal 143,720,000.00 117,395,000.00 26,325,000.00
Belanja Modal Jalan - Honor Pelaksana Kegiatan 825,000.00 825,000.00 0.00
Belanja Modal Bangunan - Upah Tenaga Kerja 20,360,000.00 18,560,000.00 1,800,000.00
Belanja Modal Bangunan - Bahan Baku/Material 122,535,000.00 98,010,000.00 24,525,000.00

2 6 2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00


2 6 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00
Belanja Umbul umbul 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

2 6 2 Pendataan Pemutakhiran SDGs 8,080,640.00 8,080,000.00 640.00


2 6 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,080,640.00 8,080,000.00 640.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 175,640.00 175,000.00 640.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 900,000.00 900,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 1,475,000.00 1,475,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 1,330,000.00 1,330,000.00 0.00
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00

3 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 69,635,000.00 69,635,000.00 0.00

3 3 1 Penguatan/Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketert 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00


3 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 10,800,000.00 10,800,000.00 0.00

3 3 3 Penyelengaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Kega 16,540,000.00 16,540,000.00 0.00


3 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa 16,540,000.00 16,540,000.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 10,240,000.00 10,240,000.00 0.00
Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan kepada masyaraka 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00

3 3 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
3 3 4 3 Belanja Modal 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
Belanja Sewa Peralatan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

3 3 5 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat 3,825,000.00 3,825,000.00 0.00


3 3 5 3 Belanja Modal 3,825,000.00 3,825,000.00 0.00
Belanja Modal Khusus Olahraga 3,825,000.00 3,825,000.00 0.00

3 3 6 Pembinaan Lembaga Adat (PBH) 6,200,000.00 6,200,000.00 0.00


3 3 6 2 Belanja Barang dan Jasa 6,200,000.00 6,200,000.00 0.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 800,000.00 800,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00

3 3 7 Pembinaan PKK 5,070,000.00 5,070,000.00 0.00


3 3 7 2 Belanja Barang dan Jasa 5,070,000.00 5,070,000.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum) 2,070,000.00 2,070,000.00 0.00
Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 46,020,400.00 46,020,000.00 400.00

2 4 1 Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat 25,850,000.00 25,850,000.00 0.00


2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25,850,000.00 25,850,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa yang di serahkan kepada Kelompok Ma 25,850,000.00 25,850,000.00 0.00

2 4 2 Bantuan Bibit /Pakan Ikan 10,100,000.00 10,100,000.00 0.00


2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,100,000.00 10,100,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa yang di serahkan kepada Kelompok Ma 10,100,000.00 10,100,000.00 0.00

2 4 3 Pelatihan Kelompok Tani Perikanan 8,070,400.00 8,070,000.00 400.00


2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa 8,070,400.00 8,070,000.00 400.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 245,400.00 245,000.00 400.00
Belanja Konsumsi (makan minum) 1,825,000.00 1,825,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

2 4 4 Pelatihan/penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00


2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200,000.00 200,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 800,000.00 800,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

2 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN 233,496,160.00 233,496,000.00 160.00


MENDESAK DESA

2 5 1 Penanganan Keadaan Darurat(Satgas Covid 19) 75,096,160.00 75,096,000.00 160.00


2 5 1 1 Belanja Tak Terduga 75,096,160.00 75,096,000.00 160.00
Belanja Tak Terduga 75,096,160.00 75,096,000.00 160.00

2 5 2 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) 158,400,000.00 158,400,000.00 0.00


2 5 2 1 Belanja Tak Terduga 158,400,000.00 158,400,000.00 0.00
Belanja Tak Terduga 158,400,000.00 158,400,000.00 0.00

JUMLAH BELANJA 1,289,671,827.00 1,258,623,396.00 31,048,431.00

SURPLUS / DEFISIT -28,641,657.00 2,406,774.00 -31,048,431.00

3 PEMBIAYAAN 28,641,657.00 28,641,657.00 0.00


3 1 Penerimaan Pembiayaan 28,641,657.00 28,641,657.00 0.00
3 1 1 SILPA 28,641,657.00 28,641,657.00 0.00
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 0.00 0.00 0.00
JUMLAH ( RP ) 28,641,657.00 28,641,657.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 0.00 0.00 0.00
JUMLAH ( RP ) 0.00 0.00 0.00

2.6. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh
1 Untuk Bidang Penyelengaraan Pemerintah Desa
a Keberhasilan yang ditempuh antara lain penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa yang sesuai aturan yang ada
b Administrasi Kependudukan yang tertib antara lain dengan Pembuatan KK dan KTP serta dilaksanakannya Pendataan
Penduduk Rutin
c Barang Inventaris Desa (Aset Desa) terpenuhi
d Masalah yang dihadapi antara lain di Sub Bidang Pertanahan masih sulit nya mengurus Sertifikat Lahan pekarangan bagi
warga masyarakat
e Upaya yang ditempuh antara lain mengusulkan program Prona kepada Pihak Terkait
2 Untuk Bidang Pembangunan
a Keberhasilan yang ditempuh antara lain Program pembangunan yang di rencanakan dan dianggarkan melalui Apbdes
sudah selesai di laksanakan sesuai prinsip Prioritas Pembangunan desa melalui Musyawarah Desa.
Usulan Prioritas Desa yang berskala besar telah berhasil terlaksana antara lain Pembangunan Jalan Rabat Beton Antar
Dusun serta Pembangunan dan Rehab Jembatan di dalam Dusun
b Masalah yang dihadapi antara lain Minimnya Anggaran Desa di peroleh sehingga Pemerintah Desa belum bisa
mengalokasikan seluruh kegiatan Prioritasdi Usulan dusun dan Kelompok Masyarakat.
Infrastruktur Desa khususnya Jalan antar Desa ketika musim Hujan (Air Banjir) berakibat tergenangnya Jalan sehingga
memperlambat urusan pemerintah Desa dan Warga masyarakat yang berefek pada Ekonomi masyarakat.
c
Upaya yang ditempuh antara lain mengusulkan program pembangunan kepada pemerintah Daerah Propinsi dan Pusat
bagi kegiatan pembangunan yang tidak bias dianggarkan dari APBDes melalui musrenbang dan lobi-lobi pembangunan.

3 Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


a Keberhasilan yang ditempuh antara lain Program pembinaan kepada kelompok masyarakat baik pemuda PKK dan
lembaga lain sudah berjalan sesuai aspirasi.
b Masalah yang dihadapi antara lain Minimnya Anggaran yang didapat Pemerintah Desa sehingga pemerintah Desa belum
bisa mengakomodir sebagian besar usulan kelompok masyarakat
c Upaya yang ditempuh antara lain memotivasi kelompok masyarakat untuk mendukung program pemerintah desa sebagai
tonggak kesuksesan pembangunan Desa.
4 Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a Keberhasilan yang ditempuh antara lain Dilaksanakannya Pelatihan bagi Kelompok masyarakat khususnya bagi Aparatur
Pemerintah Desa dan Pelatihan Kelompok Tani sesuai dengan program pemerintah kabupaten serta mendukung usulan
anggaran kegiatan yang di usulkan oleh kelompok masyarakat.
b Masalah yang dihadapi antara lain Kurangnya SDM dan SDA yang dimiliki sehingga pemerintah Desa belum bisa
menggali potensi melalui Bumdes di Desa
c Upaya yang ditempuh antara lain Mengikuti Pelatihan dan Bimtek sesuai dengan program Pemerintah.

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa (LPPD) Sungai Tapang ini dibuat untuk dijadikan kelengkapan
dokumentasi Laporan Desa Sungai Tapang Tahun Anggaran 2022.

Sungai Tapang, Desember 2022


KEPALA DESA SUNGAI TAPANG

HERHAM SALIKIN

Anda mungkin juga menyukai