Renja Review DPUTR Tahun 2017
Renja Review DPUTR Tahun 2017
Renja Review DPUTR Tahun 2017
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Singkarsa No. 17 Kandangan 71212,Telpon (0517) 21066 Faxs. (0517) 21022
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat hidayah dan
karunia-Nya, sehingga “Rencana Kerja Review Tahun 2017” dapat disusun sebagai
bentuk dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tahun 2017.
Review Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan
secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan, untuk itu diharapkan
saran dan kritik pada semua pihak sebagai penyempurnaan. Akhirnya semoga Rencana
Kerja 2017 ini bisa menjadi media perencanaan serta peningkatan kinerja pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.
Halaman
BAB IV PENUTUP………………………………………………………..
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja……………………….. 23
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan…………………………………… 23
4.3 Rencana Tindak Lanjut……………………………………….. 24
LAMPIRAN :
1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017
PENDAHULUAN
a. Maksud
b. Tujuan
BAB III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra
SKPD
Tabel 2.1.
Jumlah APBD T.A.2015 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS
Kode Uraian Jumlah Anggaran (Rp)
1 Pendapatan 170.907.000,-
1.1 Pendapatan Asli Daerah 170.907.000,-
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 170.907.000,-
2 Belanja 280.917.691.102,-
2.1 Belanja Operasi 35.638.621.402,-
2.1.1 Belanja Pegawai 5.359.857.577,-
2.1.2 Belanja Barang 30.278.763.825,-
2.2 Belanja Modal 245.279.069.700,-
2.2.1 Belanja Tanah 6.143.300.000,-
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 3.795.254.000,-
2.2.3 Belanja Bangunan dan 22.911.576.000,-
Gedung
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan 212.428.939.700,-
Jaringan
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 3.795.254.000,-
Jumlah Belanja dikurang 280.746.784.102,-
Pendapatan
Tabel 2.3.
Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik
Untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel 2.4.
berikut ini :
1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan :
Sasaran :
PENUTUP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Non Urusan
0 0 -
1 Meningkatnya 1 Persentase 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Persentase 100% 100%
pelayanan dan pengaduan Aparatur pengaduan
akuntabilitas masyarakat yang masyarakat yang
kinerja ditindaklanjuti ditindaklanjuti
2 Persentase 2 Persentase temuan 100% 100%
temuan BPK/Inspektorat
BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
yang
ditindaklanjuti
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD (Dinas PU) Kantor dalam 1 buah 20.000.000 Pendapatan Daerah 1 buah 20.000.000
kondisi baik
0 0 2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan SKPD (Dinas PU) Kendaraan 20 buah 312.510.000 Pendapatan Daerah 20 buah 312.510.000
Dinas/Operasional operasional dinas
laik jalan
3 Predikat Nilai 0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 3 Predikat Nilai Hasil BB BB
Hasil Evaluasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Evaluasi AKIP
AKIP
0 0 6 6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD (Dinas PU) Laporan AKIP 4 laporan 3.000.000 Pendapatan Daerah 4 laporan 3.000.000
Realisasi Kinerja SKPD selesai tepat waktu
3 Indeks Kepuasan 4 Indeks 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4 Indeks Kepuasan 80% 81%
Masyarakat Kepuasan Aparatur Masyarakat tentang
tentang Masyarakat Pelayanan
Pelayanan tentang Penerbitan
Penerbitan Pelayanan Rekomendasi IMB
Rekomendasi IMB Penerbitan
Rekomendasi
IMB
0 0 2 46 Penataan Bangunan Gedung Kabupaten (Kab. HSS) Rekomendasi IMB 100% 154.162.500 Pendapatan Daerah 100% 154.162.500
yang diterbitkan
0 0 2 47 Sertifikasi Tanah Kabupaten (Kab. HSS) Tanah Milik 2 buah 75.950.000 Pendapatan Daerah 2 buah 75.950.000
DPUTR/Pemkab.
HSS
1 Wajib
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 Meningkatnya 5 Persentase jalan 1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5 Persentase jalan 74% 74,50%
kualitas jalan dalam kondisi dalam kondisi baik
kabupaten baik
Meningkatnya 6 Persentase 6 Persentase 98% 100%
konektivitas konektivitas konektivitas wilayah
wilayah wilayah
kabupaten
1 3 15 3 Pembangunan Jalan Telaga Langsat, Daha Jalan konsidi baik 53,92 km 22.337.115.774 Pendapatan Daerah - - - Dilaksanakan 53,92 km 22.337.115.774
Utara, Loksado, Sungai Bertahap- - Fisik- -
Raya, Daha Barat, Dilaksanakan secara
Kandangan, Simpur, bertahap dari Tahun
Amawang Kiri (Kec. Daha 2015- - Dimasukkan
Barat, Daha Utara, usulan DAK 2017 (1
Kandangan, Loksado, paket dengan ruas
Simpur, Telaga Langsat- Taal-Batang Kulur)-
Desa Amparaya RT.03 Kelancaran
dan RT.04- desa lungau Transportasi
RT.03- Panggandingan masyarakat
RT.03- Desa Amawang
kanan- Desa Ulang- Jalan
Gambir Rumbia Sapi Rt 5
Panjang Kurang Lebih
1,5 Km dengan lebar 3,5
Meter- Loklahung -
Tumingki - Kamawakan-
DESA AMAWANG KANAN
RT.01 S.D 05- Bumi
Berkat- Desa
Longawang,Pakuan
1 3 15 5 Pembangunan Jembatan Angkinang, Daha Selatan Jembatan konsidi 53,92 km 5.111.950.000 Pendapatan Daerah - 8 buah- 53,92 km 5.111.950.000
(Kec. Angkinang dan baik
Daha Selatan- Desa
Pihanin Raya
RT.03,04,05- Desa
Telaga Sili - Sili dari RT.
1 3 15 10 Pembangunan jalan (DAK Reguler) 001 s/d RT.(Kab.
Kabupaten 004) HSS) Jalan konsidi baik 53,92 km 43.779.875.000 Pendapatan Daerah 53,92 km 43.779.875.000
1 3 15 11 Pembangunan jembatan (DAK Reguler) Kabupaten (Kab. HSS) Jembatan konsidi 53,92 km 28.223.900.000 Pendapatan Daerah 53,92 km 28.223.900.000
baik
1 3 15 12 Pembangunan Jembatan desa Pihanin Raya Kec. Daha Kec. Daha Selatan Jembatan konsidi 1 buah 3.055.975.000 Pendapatan Daerah 1 buah 3.055.975.000
Selatan baik
1 3 15 13 Pembangunan Jembatan Simpang Mandala -Telaga Sili- Kec. Angkinang Jembatan konsidi 1 buah 2.055.975.000 Pendapatan Daerah 1 buah 2.055.975.000
Sili Kec. Angkinang baik
5 Meningkatnya 7 Persentase 1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- 7 Persentase minimal 50% 59%
kualitas drainase minimal saluran gorong saluran drainase
drainase yang yang berfungsi
berfungsi dengan baik
dengan baik
1 3 16 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kabupaten (Kab. HSS) Saluran 500 meter 322.225.000 Pendapatan Daerah 500 meter 322.225.000
drainase/gorong-
gorong berfungsi
dengan baik
1 3 16 5 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong- Kabupaten (Kab. HSS) Saluran 5000 meter 918.500.000 Pendapatan Daerah 5000 meter 918.500.000
gorong drainase/gorong-
gorong berfungsi
dengan baik
6 Meningkatnya 8 Persentase jalan 1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan 8 Persentase jalan 74% 74,50%
kualitas jalan dalam kondisi Jembatan dalam kondisi baik
kabupaten baik
6
1 3 18 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan SKPD, Daha Selatan, Jembatan konsidi 53,92 km 9.612.475.000 Pendapatan Daerah - Usulan Prioritas 53,92 km 9.612.475.000
Telaga Langsat, baik (Tahun 2008)-
Kandangan, Padang Pemeliharaan Rutin
Batung, Angkinang, TA.2017- 2 buah-
Sungai Raya,
Kalumpang, Loksado,
Simpur, Kandangan
Barat (Kec. Angkinang,
Daha Selatan,
Kalumpang, Kandangan,
Loksado, Padang
Batung, Simpur, Sungai
Raya,Telaga Langsat-
Desa Sirih Hulu (Rt.4),
Sirih (Rt.4)- Desa
Jembatan Merah
RT. 02- jalan harapan RT
1 3 18 6 Rehabilitasi pemeliharaan jalan (DAK Reguler) Kabupaten (Kab. HSS) Jalan konsidi baik 53,92 km 19.167.925.000 Pendapatan Daerah 53,92 km 19.167.925.000
7 Meningkatnya 10 Persentase 1 3 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan 10 Persentase Kinerja 80% 85%
infrastruktur yang Kinerja Sistem irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Sistem Irigasi
mendorong 11 Persentase 11 Persentase 30% 30%
peningkatan penanganan penanganan daya
produksi daya rusak air rusak air
pertanian 1 3 24 9 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Kabupaten, Daha Sungai konsidi baik 5 Paket 4.596.375.000 Pendapatan Daerah - P : 6 Km L : 10 m - 5 Paket 4.596.375.000
Selatan, Daha Barat, Panjang 1.500m
Kalumpang (Tersebar di Lebar 6m- PRIORITAS
Kabupaten Hulu Sungai UTAMA (BIDANG
Selatan- Desa Habirau EKONOMI
RT.02- Desa Banjarbaru PEMBANGUNAN)-
RT.01,02- Baru, Siang Usulan Prioritas
Gantung, Tanjung Selor, (Tahun 2016)
Badaun, Bajayau Tengah
, Bjayau Lama- Desa
Balimau)
1 3 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kabupaten, Telaga Saluran irigasi 18 Paket 6.336.790.000 APBN (DAK) - Kondisi Rusak 18 Paket 6.336.790.000
Langsat (Tersebar di kondisi baik
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan- Desa Ambutun
Rt.02)
1 3 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Kabupaten, Daha Sungai konsidi baik 1 Paket 1.500.000.000 Pendapatan Daerah - Panjang 8 Km 1 Paket 1.500.000.000
Selatan (Tersebar di
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan- Desa Muning
Baru)
1 3 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Kabupaten (Tersebar di Saluran irigasi 1 Paket 369.800.000 Pendapatan Daerah 1 Paket 369.800.000
Kabupaten Hulu Sungai kondisi baik
Selatan)
8 Meningkatnya 12 Persentase 1 3 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 12 Persentase 71,97% 76,81%%
kualitas layanan penduduk yang penduduk yang
air minum yang mendapatkan mendapatkan akses
aman akses air minum air minum yang
yang aman 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kabupaten (Tersebar di aman
Jumlah KK yang 50 KK 1.381.400.000 50 KK 1.381.400.000
1 3 25
pengelolaan air Kabupaten Hulu Sungai mendapatkan akses
Selatan) air minum yang
aman
9 Meningkatnya 13 Persentase 1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air 13 Persentase 71,97% 76,81%%
kualitas layanan penduduk yang minum dan air limbah penduduk yang
air minum yang mendapatkan mendapatkan akses
aman akses air minum air minum yang
yang aman aman
1 3 27 11 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten (Kab. HSS) Sarana dan 5 paket 1.462.357.500 Pendapatan Daerah 5 paket 1.462.357.500
(PPSP) prasarana sanitasi
yang terbangun
1 3 27 12 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kabupaten (Kab. HSS) Jumlah KK yang 50 KK 3.092.757.500 Pendapatan Daerah 50 KK 3.092.757.500
perdesaan mendapatkan akses
air minum yang
13 Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis Kabupaten (Kab. HSS) aman
Jumlah penduduk 100 KK 783.382.500 Pendapatan Daerah 100 KK 783.382.500
1 3 27
masyarakat yang terlayani
1 3 27 14 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kabupaten (Kab. HSS) Jumlah KK yang 50 KK 33.301.800.000 Pendapatan Daerah 50 KK 33.301.800.000
perdesaan (DAK) mendapatkan akses
air minum yang
aman
1 3 27 15 Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis Kabupaten (Kab. HSS) Jumlah KK sarana 100 KK 12.300.000.000 Pendapatan Daerah 100 KK 12.300.000.000
masyarakat (DAK) dan prasarana
sanitasi yang
memadai
11 Meningkatnya 15 Persentase 1 3 28 Program pengendalian banjir 15 Persentase 30% 30%
infrastruktur yang penanganan penanganan daya
mendorong daya rusak air rusak air
peningkatan
produksi
pertanian
11 Meningkatnya Persentase
infrastruktur yang penanganan
mendorong daya rusak air
peningkatan 1 3 28 3 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul Kabupaten, Kandangan, Bantaran dan 9 Paket 6.599.750.081 Pendapatan Daerah - - - - - - Fisik- 9 Paket 6.599.750.081
produksi sungai Padang Batung, Telaga tanggul sungai PRIORITAS BIDANG
pertanian Langsat, Angkinang, konsidi baik FISIK DAN
Loksado, Simpur, PRASARANA- - -
Bakarung, Kandangan PRIORITAS BIDANG
Kota (Tersebar di FISIK DAN
Kabupaten Hulu Sungai PRASARANA
Selatan- Desa Simpur
RT.04- Desa Simpur
RT.04- Desa Bakarung-
Desa Mandala- Gang
Pulau Ringgit RT.13
RW.006 Kandangan
Kota- Loksado- Desa
Batu Bini Rt 01- Muara
Banta Kelurahan
Kandangan Kota- Desa
Telaga Langsat- Desa
1 3 28 7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kabupaten (Tersebar di Sungai konsidi baik 1 Paket 200.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket 200.000.000
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan)
Meningkatnya 1 3 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
kualitas dan tumbuh
kuantitas
bangunan gedung 2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kabupaten (Kab. HSS) Terlaksananya 100% 2.865.425.000 Pendapatan Daerah 100% 2.865.425.000
1 3 29
negara berupa pembangunan di
gedung kantor, wilayah strategis
gedung
pertemuan publik,
bangunan pasar
12 Meningkatnya 16 Indeks 1 3 15 Program Perencanaan Tata Ruang 16 Indeks Kepuasan 80% 81%
ketersediaan Kepuasan Masyarakat tentang
informasi Masyarakat Pelayanan
penataan ruang tentang Penerbitan
Pelayanan Rekomendasi Tata
Penerbitan 1 3 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten (Kab. HSS) Ruang
Dokumen RDTRK 2 Dokumen 1.082.725.000 Pendapatan Daerah 2 Dokumen 1.082.725.000
Rekomendasi
Tata Ruang 1 3 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Kabupaten (Kab. HSS) Rekomendasi Tata 30 kali 371.365.000 Pendapatan Daerah 30 kali 371.365.000
Ruang yang
diterbitkan
13 Meningkatnya 17 Persentase 1 21 Kepemudaan dan Olahraga
kualitas dan fasilitas dan 1 21 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 17 Persentase fasilitas 48% 52%
kuantitas prasarana Olahraga dan prasarana
bangunan gedung semua cabang semua cabang
negara berupa olahraga yang olahraga yang
gedung olahraga berstandar berstandar nasional
serta fasilitas dan nasional
prasarana semua 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten (Kab. HSS) Sarana cabang 5 Paket 33.751.150.000 Pendapatan Daerah 5 Paket 33.751.150.000
1 21 21
cabang olahraga olah raga olahraga yang
terbangun
Kepala Dinas,