Renja Review DPUTR Tahun 2017

Unduh sebagai pdf atau txt
Unduh sebagai pdf atau txt
Anda di halaman 1dari 32

RENCANA KERJA REVIEW

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Singkarsa No. 17 Kandangan 71212,Telpon (0517) 21066 Faxs. (0517) 21022
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat hidayah dan
karunia-Nya, sehingga “Rencana Kerja Review Tahun 2017” dapat disusun sebagai
bentuk dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tahun 2017.
Review Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan
secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan, untuk itu diharapkan
saran dan kritik pada semua pihak sebagai penyempurnaan. Akhirnya semoga Rencana
Kerja 2017 ini bisa menjadi media perencanaan serta peningkatan kinerja pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.

Kandangan, Maret 2017


Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ir. TARJIDIN NOOR, M.T.


Pembina Utama Muda
NIP. 19580103 198603 1 019

Rencana Kerja Tahun 2017 Page i


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………... i


DAFTAR ISI………………………………………………………................ ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………...... 1


1.1 Latar Belakang ……………………………………………... 1
1.2 Landasan Hukum ………………………………………….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………… 3
1.4 Sistematika Penulisan............................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN


LALU……………………………………
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian
Renstra SKPD …………………………………………………….. 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD................................................ 16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……… 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.………………………. 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………... 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN…………….


3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD................................................... 19
3.2 Program dan Kegiatan…………………………………….............. 20

BAB IV PENUTUP………………………………………………………..
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja……………………….. 23
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan…………………………………… 23
4.3 Rencana Tindak Lanjut……………………………………….. 24

LAMPIRAN :
1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017

iRencana Kerja Tahun 2017 Page ii


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum


dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan
kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika
pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak


terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada
Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana
Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan
daerah.

Dokumen Rencana Kerja 2017 berpedoman kepada Rencana


Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Kerja Tahun 2017 Page1


Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan para
pejabat struktural dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Rencana Kerja 2017 yang
merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2017 Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memuat
program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2107 Dinas


Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
mencakup:

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


Pembangunan Nasional;

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan


Daerah

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan


Keuangan Daerah;

 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan


Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Rencana Kerja Tahun 2017 Page2


 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kabupaten;

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan


Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008


Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata


Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur
beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan


Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun


2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Rencana Kerja Tahun 2017 Page3


 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun
2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun


2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun


2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

 Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok,


Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas


Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
adalah memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dinas dalam
proses suatu kegiatan yang berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Kebijaksanaan dan Program. Sebagai suatu instrumen
kebijakan, rencana strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat
penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah
dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat
pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

b. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kinerja dan tanggung jawab


Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Rencana Kerja Tahun 2017 Page4
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan serta
untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam jangka waktu 1
(satu) Tahun sebagaimana tergambar dalam Visi Misi Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas


Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini
terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum,


Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan Capaian


Renstra SKPD, Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi,
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap
Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup mencakup : Catatan Penting dalam Penyusunan Renja,


Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Tahun 2017 Page5


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra
SKPD

Terkait perubahan susunan perangkat daerah, maka Dinas


Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami perubahan
menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. Karena merupakan dinas yang baru
dibentuk, sehingga untuk membahas evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja tahun lalu pada bagian bab ini adalah dengan melihat pelaksanaan
Rencana Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan pada tahun 2015. Adapun dari hasil evaluasi tersebut dapat
disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal,
disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari
kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya
yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran
berjalan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih


terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat,
hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian
sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada
tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas
mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang
ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini
disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari
Rencana Kerja Tahun 2017 Page6
masing-masing bidang. Dalam tahun mendatang tentunya akan
merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi
nyata yang diharapkan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya,


pada tahun anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Selatan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sejumlah Rp. 184.100.498.700,00. Namun, dengan adanya APBD
Perubahan, DAK dan DAK Tambahan maka Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertambah menjadi Rp.
275.557.833.525,00
Rincian Anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah APBD T.A.2015 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS
Kode Uraian Jumlah Anggaran (Rp)
1 Pendapatan 170.907.000,-
1.1 Pendapatan Asli Daerah 170.907.000,-
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 170.907.000,-
2 Belanja 280.917.691.102,-
2.1 Belanja Operasi 35.638.621.402,-
2.1.1 Belanja Pegawai 5.359.857.577,-
2.1.2 Belanja Barang 30.278.763.825,-
2.2 Belanja Modal 245.279.069.700,-
2.2.1 Belanja Tanah 6.143.300.000,-
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 3.795.254.000,-
2.2.3 Belanja Bangunan dan 22.911.576.000,-
Gedung
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan 212.428.939.700,-
Jaringan
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 3.795.254.000,-
Jumlah Belanja dikurang 280.746.784.102,-
Pendapatan

Rencana Kerja Tahun 2017 Page7


Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat 13 Program dan 48 kegiatan
didalamnya. Dari 48 kegiatan tersebut jumlah kegiatan yang terealisasi
adalah 47 atau 97,91%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel
sebagai berikut :
Tabel 2.2.
Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A.2015

No Program Jumlah Jumlah %


Kegiatan Realisasi Realisasi
Ya Tidak
1 Program Pelayanan Administrasi 13 13 0 100
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan 5 5 0 100
Prasarana Aparatur
3 Program peningkatan disiplin aparatur 1 1 0 100
4 Program peningkatan pengembangan sistem 1 1 0 100
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 Program pembangunan jalan dan jembatan 4 4 0 100
6 Program Pengembangan Perumahan 2 1 0 50
7 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2 2 0 100
dan jembatan
8 Program Peningkatan Sarana dan 1 1 0 100
Prasarana Olah Raga
9 Program Pengembangan dan Pengelolaan 8 8 0 100
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
10 Program Pengembangan Kinerja 2 2 0 100
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
11 Program Pengendalian Banjir 3 3 0 100
12 Program Pengembangan Wilayah Strategis 2 2 0 100
dan Cepat Tumbuh
13 Program pembangunan infrastruktur 4 4 0 100
perdesaan
TOTAL 48 47 0 97,91

Rencana Kerja Tahun 2017 Page8


Tingkat penyerapan dana untuk seluruh program per 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp. 265.885.096.692,00 (Dua ratus
enam puluh lima milyar delapan ratur delapan puluh lima juta sembilan
puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 96,49%
terhadap total nilai yang telah dianggarkan. Sedangkan nilai rata-rata
persentase untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di
tahun anggaran 2015 adalah 100 %. Besarnya penyerapan dana
terhadap nilai yang telah dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik
untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel dan diagram
sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik

No Program Anggaran (Rp) Realisasi % Realisasi


Penyerapan Keuangan Fisik
Anggaran
1 Program Pelayanan 989.027.550 878.657.159 88,84 100
Administrasi
Perkantoran
2 Program Peningkatan 9.737.484.375 6.626.744.895 68,05 100
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Program peningkatan 3.125.000 3.125.000 100 100
disiplin aparatur
4 Program peningkatan 1.400.000 1.375.000 98,21 100
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
5 Program 176.229.487.000 173.226.375.770 98,30 100
pembangunan jalan
dan jembatan
6 Program 566.957.500 116.307.500 20,51 100
Pengembangan

Rencana Kerja Tahun 2017 Page9


Perumahan
7 Program 25.391.952.700 24.847.463.962 97,86 100
rehabilitasi/pemelihar
aan jalan dan
jembatan
8 Program Peningkatan 15.206.852.500 14.980.445.734 98,51 100
Sarana dan Prasarana
Olah Raga
9 Program 13.077.831.000 12.744.141.250 97,45 100
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
lainnya
10 Program 4.666.820.000 4.252.241.500 91,12 100
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah
11 Program Pengendalian 8.189.350.000 7.730.291.900 94,39 100
Banjir
12 Program 15.670.121.650 15.290.332.097 97,58 100
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
13 Program 5.827.424.250 5.187.594.925 89,02 100
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
TOTAL 275.557.833.525 265.885.096.692 96,49 100

Rencana Kerja Tahun 2017 Page10


Tabel 2.4.
REALISASI PENCAPAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015

Untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel 2.4.
berikut ini :

Sasaran Strategis Program/Kegiatan Target Realisasi % Realisasi


Anggaran
Satuan Volume Anggaran (Rp) Keuangan Fisik
(%) (%)
Meningkatnya jangkauan dan 1. Program pembangunan 98,30 100
kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 176.229.487.000 173.226.375.770
perhubungan - Kegiatan Pembangunan paket 46 97,66 100
Jalan 64.181.587.000 62.680.904.670
- Kegiatan Pembangunan paket 22 98,46 100
Jembatan 24.697.900.000 24.318.390.600
- Kegiatan Pembangunan paket 12 98,66 100
Jalan (DAK T) 50.000.000.000 49.331.736.000
- Kegiatan Pembangunan paket 12 98,78 100
Jembatan (DAK T) 37.350.000.000 36.895.344.500
2. Program 97,86 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 25.391.952.700 24.847.463.962
Jalan dan Jembatan

Rencana Kerja Tahun 2017 Page11


- Kegiatan paket 13 98,12 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 10.468.625.000 10.272.122.300
Jalan
- Kegiatan paket 46 97,66 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 14.843.950.000 14.496.666.662
Jembatan
- Kegiatan Rehabilitasi paket 1 99,11 100
Jembatan Dalam Keadaan 79.377.700 78.675.000
Darurat/Mendesak
Meningkatnya infrastruktur yang 1. Program Pengembangan 97,45 100
mendorong peningkatan dan Pengelolaan Jaringan 13.077.831.000 12.744.141.250
produksi pertanian, perikanan, Irigasi, Rawa, dan Jaringan
peternakan dan perkebunan Pengairan Lainnya
- Kegiatan Perencanaan paket 14 98,07 100
Pembangunan Jaringan 65.800.000 64.530.000
Irigasi
- Kegiatan Perencanaan paket 1 99,44 100
Normalisasi saluran sungai 50.850.000 50.563.000
- Kegiatan Pelaksanaan paket 4 97,96 100
Normalisasi Saluran 1.964.450.000 1.924.301.000
Sungai

Rencana Kerja Tahun 2017 Page12


- Kegiatan paket 24 97,78 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 5.588.100.000 5.464.143.000
Jaringan Irigasi
- Kegiatan paket 4 95,60 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 1.593.100.000 1.522.961.750
Normalisasi saluran sungai
- Kegiatan Optimalisasi paket 5 98,16 100
fungsi jaringan irigasi yang 916.706.000 899.828.000
telah dibangun
- Kegiatan Perencanaan paket 1 97,00 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 50.850.000 49.324.000
Normalisasi Sungai
- Kegiatan paket 9 97,21 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 2.847.975.000 2.768.490.500
Jaringan Irigasi (DAK
Tambahan)
2. Program Pengendalian 94,39 100
Banjir 8.189.350.000 7.730.291.900
-Kegiatan Rehabilitasi dan paket 15 94,97 100
Pemeliharaan Bantaran 7.987.450.000 7.585.750.900
dan Tanggul Sungai

Rencana Kerja Tahun 2017 Page13


- Kegiatan Peningkatan paket 1 93,76 100
Pembersihan dan 100.000.000 93.761.000
Pengerukan Sungai/Kali
- Kegiatan Perencanaan paket 2 49,83 100
Pembangunan 101.900.000 50.780.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Bantaran dan Tanggul
Sungai
Meningkatnya pemenuhan 1. Program Pengembangan 92,09 100
sarana dan prasarana Kinerja Pengelolaan Air 4.442.982.500 4.091.519.500
permukiman Minum dan Air Limbah
- Kegiatan Percepatan paket 18 92,09 100
Pembangunan Sanitasi 4.442.982.500 4.091.519.500
Permukiman ( PPSP )
2. Program Pembangunan 90,41 100
Infrastruktur Perdesaan 5.572.358.250 5.038.096.000
- Kegiatan Pembangunan paket 5 77,67 100
Sarana dan Prasarana Air 2.215.291.250 1.720.557.000
Bersih Perdesaan
Kegiatan Pembangunan paket 5 98,82 100
Sarana dan Prasarana 3.357.067.000 3.317.539.000
Sanitasi Berbasis

Rencana Kerja Tahun 2017 Page14


Masyarakat

3. Program Pengembangan 0,00 0


Perumahan 321.000.000 -
- Kegiatan Pembangunan paket 4 0,00 0
Sarana dan Prasarana 321.000.000 -
Rumah Sederhana Sehat

Rencana Kerja Tahun 2017 Page15


2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri
dari 7 (tujuh) SPM meliputi 5 pelayanan dasar yaitu Sumber Daya Air,
Jalan, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Sedangkan
pelayanan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara lain :

1. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan


(IMB).
Pelayanan ini berupa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yang
akan melakukan pemeriksaan di lokasi yang menjadi obyek,
apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang tata
bangunan. Pelayanan ini sudah berjalan dengan baik dan setiap
permohonan izin yang diupayakan dalam 2 hari sudah bisa
diterbitkan rekomendasinya.
2. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang.
Pelayanan ini berupa penerbitan rekomendasi tata ruang, yang
akan pemeriksaan dilokasi berdasaarkan titik koordinat, apakah
obyek sudah sesuai dengan ketetnuan tata ruang sebagaimana
diatur didalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan
ini sudah berjalan dengan baik dan setiap permohonan izin yang
diupayakan dalam 2 hari sudah bisa diterbitkan rekomendasinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu


Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan salah satu instansi
pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah

Rencana Kerja Tahun 2017 Page16


dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya,
bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dengan
mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Cipta Karya,


Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Bina Marga.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Cipta Karya.
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Sumber Daya Air.
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Dinas.
7. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan


Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Tahun 2017 Page17


2. Fungsi :
a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang
Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bidang
Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan
perijinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang


diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan
yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan
tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari
Rencana Pembangunann Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis
SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana
Kerja SKPD. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap berjalan sesuai dengan jalur
yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar
Pelayanan Minimum yang disyaratkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja tahun 2017 juga penting untuk memperhatikan


usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua
kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk memenuhi
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu
ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih
dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan
secara efisien dan efektif.

Rencana Kerja Tahun 2017 Page18


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan


Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu
dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih
operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017,
yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan


produksi pertanian.
2. Meningkatkan Konektivitas Wilayah Kabupaten.
3. Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang nyaman melalui
pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang, serta
pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Sasaran :

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran


sebagai berikut :

1. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk


memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas jalan kabupaten.
3. Meningkatnya konektivitas wilayah kabupaten.
4. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman
perkotaan.
5. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah drainase)
permukiman perkotaan.

Rencana Kerja Tahun 2017 Page19


6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung negara
(gedung olahraga, gedung kantor, gedung pertemuan publik,
bangunan pasar dan bangunan publik lainnya).
7. Meningkatnya tertib perizinan pembangunan.
8. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang.
9. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi.
10. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan


dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 terdiri atas :

No Program dan Kegiatan Rencana Anggaran


APBD (Rp) DAK (Rp)
I Program Pelayanan Administrasi 1.148.506.800 -
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000 -

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 138.288.000 -


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 72.498.900 -


perizinan kendaraan
dinas/operasional
4 Penyebarluasan Informasi Tugas 11.000.000 -
Pokok Dan Fungsi SKPD
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 15.650.000 -
kerja
6 Penyediaan alat tulis kantor 102.194.500 -

7 Penyediaan barang cetakan dan 83.190.000 -


penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi 10.882.000 -
listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan peralatan dan 129.287.400 -
perlengkapan kantor
10 Penyediaan bahan bacaan dan 3.600.000 -
peraturan perundang-undangan
12 Penyediaan makanan dan minuman 14.916.000 -

13 Rapat-rapat koordinasi dan 300.000.000 -


konsultasi ke luar daerah
14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga 222.600.000 -
Pendukung Administrasi/Teknis

Rencana Kerja Tahun 2017 Page20


Perkantoran
15 Rapat-rapat koordinasi dan 42.000.000 -
konsultasi dalam daerah
II Program Peningkatan Sarana dan 4.285.435.000 -
Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 20.000.000 -
kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala 345.210.000 -
kendaraan dinas/operasional
4 Rehabilitasi sedang/berat gedung 3.641.675.000 -
kantor
6 Penataan Bangunan Gedung 202.600.000 -

7 Sertifikasi Tanah 75.950.000


III Program peningkatan 2.960.000 -
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja 2.960.000 -
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
IV Program pembangunan jalan dan 31.427.808.032 28.282.375.000
jembatan
1 Pembangunan jalan 26.315.858.032 -

3 Pembangunan jalan (DAK Reguler) - 28.282.375.000

5 Pembangunan jembatan Desa Pihanin 3.055.975.000 -


Raya Kec. Daha Selatan
6 Pembangunan jembatan Simp 2.055.975.000 -
Mandala Telaga Sili-Sili
Kec.Angkinang
V Program pembangunan saluran 1.894.625.000 -
drainase/gorong-gorong
1 Pembangunan Saluran 676.375.000 -
Drainase/Gorong-Gorong
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran 1.218.250.000 -
Drainase/Gorong-Gorong
VI Program rehabilitasi/pemeliharaan 11.634.750.000 -
jalan dan jembatan
1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 5.156.300.000 -

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 6.478.450.000 -

VII Program Pengembangan dan 5.063.125.000 11.110.250.000


Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
1 Perencanaan pembangunan jaringan 52.525.000 -
irigasi
3 Pelaksanaan normalisasi saluran 4.588.275.000 -
sungai
4 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan - 11.110.250.000
irigasi (DAK)
6 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi 369.800.000 -
yang telah dibangun
7 Perencanaan rehabilitasi / 52.525.000 -
pemeliharaan normalisasi saluran
sungai

Rencana Kerja Tahun 2017 Page21


VIII Program Pengembangan Kinerja 3.183.736.000 9.275.641.750
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1 Percepatan Pembangunan Sanitasi 1.082.206.000 -
Permukiman (PPSP)
2 Pembangunan sarana dan prasarana 1.319.210.000 -
air bersih perdesaan
3 Pembangunan sarana dan prasarana 782.320.000 -
sanitasi berbasis masyarakat
4 Pembangunan sarana dan prasarana - 3.572.391.750
air bersih perdesaan (DAK)
5 Pembangunan sarana dan prasarana - 5.703.250.000
sanitasi berbasis masyarakat (DAK)
IX Program Pengendalian Banjir 7.066.425.000 -

1 Rehabilitasi dan pemeliharaan 6.576.275.000 -


bantaran dan tanggul sungai
2 Peningkatan pembersihan dan 200.000.000 -
pengerukan sungai/kali
3 Perencanaan Pembangunan 290.150.000 -
Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran
dan Tanggul Sungai
XI Program Pengembangan Wilayah 3.065.175.000 -
Strategis dan Cepat Tumbuh
1 Pembangunan/peningkatan 3.065.175.000 -
infrastruktur
XII Program Perencanaan Tata Ruang 851.399.000 -

1 Penyusunan Rencana Detail Tata 484.720.000 -


Ruang Kawasan
2 Rapat koordinasi tentang rencana 366.679.000 -
tata ruang
XII Program Peningkatan Sarana dan 34.363.195.750 -
Prasarana Olahraga
1 Peningkatan pembangunan sarana 34.363.195.750 -
dan prasarana olah raga
XIII Program Penyediaan dan 1.381.400.000 -
Pengelolaan Air Bersih
1 Peningkatan partisipasi masyarakat 1.381.400.000 -
dalam pengelolaan air
TOTAL 105.368.540.582 48.668.266.750

JUMLAH KESELURUHAN 154.036.807.332

Rencana Kerja Tahun 2017 Page22


BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai


program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan
kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur
berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu
Sungai Selatan 2013–2018. Program dan kegiatan untuk mecapai
sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2017 tetap berpegang pada prinsip efisiensi,
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah
satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya
adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari
usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap
tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010,


maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana
kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu
Sungai Selatan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata


RuangKabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 sangat
memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan
harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008

Rencana Kerja Tahun 2017 Page23


tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata


Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017, masih belum
sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun
2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan
masih berbeda-beda;

3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten


Hulu Sungai Selatan tahun 2017 dalam upaya Sinkronisasi dan
Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang
bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus
memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan
yang ada di atasnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan


tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh
melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang
menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini
anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas;

2. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh


staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara
merata;

3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di


dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses
pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil
guna;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat;

5. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan


memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja Tahun 2017 Page24


REVIEW RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja


Prakiraan Maju Rencana Tahun
Sasaran Rencana Tahun 2017 (N)
2018 (N+1)
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Lokasi Detail Program Catatan Penting
dan Program/Kegiatan Target Target
/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Capaian Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 Non Urusan
0 0 -
1 Meningkatnya 1 Persentase 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Persentase 100% 100%
pelayanan dan pengaduan Aparatur pengaduan
akuntabilitas masyarakat yang masyarakat yang
kinerja ditindaklanjuti ditindaklanjuti
2 Persentase 2 Persentase temuan 100% 100%
temuan BPK/Inspektorat
BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
yang
ditindaklanjuti
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD (Dinas PU) Kantor dalam 1 buah 20.000.000 Pendapatan Daerah 1 buah 20.000.000
kondisi baik
0 0 2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan SKPD (Dinas PU) Kendaraan 20 buah 312.510.000 Pendapatan Daerah 20 buah 312.510.000
Dinas/Operasional operasional dinas
laik jalan
3 Predikat Nilai 0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 3 Predikat Nilai Hasil BB BB
Hasil Evaluasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Evaluasi AKIP
AKIP
0 0 6 6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD (Dinas PU) Laporan AKIP 4 laporan 3.000.000 Pendapatan Daerah 4 laporan 3.000.000
Realisasi Kinerja SKPD selesai tepat waktu

2 Meningkatnya 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


kualitas dan Aparatur
kuantitas
0 0 2 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan SKPD, Kandangan (Kec. Bangunan gedung 1 unit 222.175.000 Pendapatan Daerah 1 unit 222.175.000
bangunan gedung
Kandangan) negara dalam
negara berupa
kondisi baik
gedung kantor,
0 0 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Daha Utara, Kandangan Bangunan gedung 6 buah 3.841.675.000 Pendapatan Daerah 6 buah 3.841.675.000
gedung
(Malang, Banjarmasin, negara dalam
pertemuan publik,
0 0 2 45 Pengadaan Tanah Kantor Kabupaten (Kab. HSS) Tersedianya tanah 1 paket 75.950.000 Pendapatan Daerah 1 paket 75.950.000
bangunan pasar
kantor
dan bangunan
publik lainnya

3 Indeks Kepuasan 4 Indeks 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4 Indeks Kepuasan 80% 81%
Masyarakat Kepuasan Aparatur Masyarakat tentang
tentang Masyarakat Pelayanan
Pelayanan tentang Penerbitan
Penerbitan Pelayanan Rekomendasi IMB
Rekomendasi IMB Penerbitan
Rekomendasi
IMB
0 0 2 46 Penataan Bangunan Gedung Kabupaten (Kab. HSS) Rekomendasi IMB 100% 154.162.500 Pendapatan Daerah 100% 154.162.500
yang diterbitkan
0 0 2 47 Sertifikasi Tanah Kabupaten (Kab. HSS) Tanah Milik 2 buah 75.950.000 Pendapatan Daerah 2 buah 75.950.000
DPUTR/Pemkab.
HSS
1 Wajib
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 Meningkatnya 5 Persentase jalan 1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5 Persentase jalan 74% 74,50%
kualitas jalan dalam kondisi dalam kondisi baik
kabupaten baik
Meningkatnya 6 Persentase 6 Persentase 98% 100%
konektivitas konektivitas konektivitas wilayah
wilayah wilayah
kabupaten

1 3 15 3 Pembangunan Jalan Telaga Langsat, Daha Jalan konsidi baik 53,92 km 22.337.115.774 Pendapatan Daerah - - - Dilaksanakan 53,92 km 22.337.115.774
Utara, Loksado, Sungai Bertahap- - Fisik- -
Raya, Daha Barat, Dilaksanakan secara
Kandangan, Simpur, bertahap dari Tahun
Amawang Kiri (Kec. Daha 2015- - Dimasukkan
Barat, Daha Utara, usulan DAK 2017 (1
Kandangan, Loksado, paket dengan ruas
Simpur, Telaga Langsat- Taal-Batang Kulur)-
Desa Amparaya RT.03 Kelancaran
dan RT.04- desa lungau Transportasi
RT.03- Panggandingan masyarakat
RT.03- Desa Amawang
kanan- Desa Ulang- Jalan
Gambir Rumbia Sapi Rt 5
Panjang Kurang Lebih
1,5 Km dengan lebar 3,5
Meter- Loklahung -
Tumingki - Kamawakan-
DESA AMAWANG KANAN
RT.01 S.D 05- Bumi
Berkat- Desa
Longawang,Pakuan
1 3 15 5 Pembangunan Jembatan Angkinang, Daha Selatan Jembatan konsidi 53,92 km 5.111.950.000 Pendapatan Daerah - 8 buah- 53,92 km 5.111.950.000
(Kec. Angkinang dan baik
Daha Selatan- Desa
Pihanin Raya
RT.03,04,05- Desa
Telaga Sili - Sili dari RT.
1 3 15 10 Pembangunan jalan (DAK Reguler) 001 s/d RT.(Kab.
Kabupaten 004) HSS) Jalan konsidi baik 53,92 km 43.779.875.000 Pendapatan Daerah 53,92 km 43.779.875.000
1 3 15 11 Pembangunan jembatan (DAK Reguler) Kabupaten (Kab. HSS) Jembatan konsidi 53,92 km 28.223.900.000 Pendapatan Daerah 53,92 km 28.223.900.000
baik
1 3 15 12 Pembangunan Jembatan desa Pihanin Raya Kec. Daha Kec. Daha Selatan Jembatan konsidi 1 buah 3.055.975.000 Pendapatan Daerah 1 buah 3.055.975.000
Selatan baik
1 3 15 13 Pembangunan Jembatan Simpang Mandala -Telaga Sili- Kec. Angkinang Jembatan konsidi 1 buah 2.055.975.000 Pendapatan Daerah 1 buah 2.055.975.000
Sili Kec. Angkinang baik
5 Meningkatnya 7 Persentase 1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- 7 Persentase minimal 50% 59%
kualitas drainase minimal saluran gorong saluran drainase
drainase yang yang berfungsi
berfungsi dengan baik
dengan baik
1 3 16 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kabupaten (Kab. HSS) Saluran 500 meter 322.225.000 Pendapatan Daerah 500 meter 322.225.000
drainase/gorong-
gorong berfungsi
dengan baik
1 3 16 5 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong- Kabupaten (Kab. HSS) Saluran 5000 meter 918.500.000 Pendapatan Daerah 5000 meter 918.500.000
gorong drainase/gorong-
gorong berfungsi
dengan baik
6 Meningkatnya 8 Persentase jalan 1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan 8 Persentase jalan 74% 74,50%
kualitas jalan dalam kondisi Jembatan dalam kondisi baik
kabupaten baik
6

Meningkatnya 9 Persentase 9 Persentase 98% 100%


konektivitas konektivitas konektivitas wilayah
wilayah wilayah
kabupaten 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan SKPD, Simpur, Daha Jalan konsidi baik 53,92 km 4.872.242.258 Pendapatan Daerah - PRIORITAS BIDANG 53,92 km 4.872.242.258
1 3 18
Selatan, Kandangan, FISIK DAN
Padang Batung, Daha PRASARANA-
Utara, Loksado, Jambu
Hilir (Kec. Kandangan,
Simpur, Loksado, Daha
Selatan, Daha Utara-
Desa Karang Jawa Muka
RT. 02 - RT. 04-
Jl.Mangga RT.05/RW.III
Kel. Jambu hilir)

1 3 18 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan SKPD, Daha Selatan, Jembatan konsidi 53,92 km 9.612.475.000 Pendapatan Daerah - Usulan Prioritas 53,92 km 9.612.475.000
Telaga Langsat, baik (Tahun 2008)-
Kandangan, Padang Pemeliharaan Rutin
Batung, Angkinang, TA.2017- 2 buah-
Sungai Raya,
Kalumpang, Loksado,
Simpur, Kandangan
Barat (Kec. Angkinang,
Daha Selatan,
Kalumpang, Kandangan,
Loksado, Padang
Batung, Simpur, Sungai
Raya,Telaga Langsat-
Desa Sirih Hulu (Rt.4),
Sirih (Rt.4)- Desa
Jembatan Merah
RT. 02- jalan harapan RT
1 3 18 6 Rehabilitasi pemeliharaan jalan (DAK Reguler) Kabupaten (Kab. HSS) Jalan konsidi baik 53,92 km 19.167.925.000 Pendapatan Daerah 53,92 km 19.167.925.000
7 Meningkatnya 10 Persentase 1 3 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan 10 Persentase Kinerja 80% 85%
infrastruktur yang Kinerja Sistem irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Sistem Irigasi
mendorong 11 Persentase 11 Persentase 30% 30%
peningkatan penanganan penanganan daya
produksi daya rusak air rusak air
pertanian 1 3 24 9 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Kabupaten, Daha Sungai konsidi baik 5 Paket 4.596.375.000 Pendapatan Daerah - P : 6 Km L : 10 m - 5 Paket 4.596.375.000
Selatan, Daha Barat, Panjang 1.500m
Kalumpang (Tersebar di Lebar 6m- PRIORITAS
Kabupaten Hulu Sungai UTAMA (BIDANG
Selatan- Desa Habirau EKONOMI
RT.02- Desa Banjarbaru PEMBANGUNAN)-
RT.01,02- Baru, Siang Usulan Prioritas
Gantung, Tanjung Selor, (Tahun 2016)
Badaun, Bajayau Tengah
, Bjayau Lama- Desa
Balimau)

1 3 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kabupaten, Telaga Saluran irigasi 18 Paket 6.336.790.000 APBN (DAK) - Kondisi Rusak 18 Paket 6.336.790.000
Langsat (Tersebar di kondisi baik
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan- Desa Ambutun
Rt.02)
1 3 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Kabupaten, Daha Sungai konsidi baik 1 Paket 1.500.000.000 Pendapatan Daerah - Panjang 8 Km 1 Paket 1.500.000.000
Selatan (Tersebar di
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan- Desa Muning
Baru)
1 3 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Kabupaten (Tersebar di Saluran irigasi 1 Paket 369.800.000 Pendapatan Daerah 1 Paket 369.800.000
Kabupaten Hulu Sungai kondisi baik
Selatan)
8 Meningkatnya 12 Persentase 1 3 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 12 Persentase 71,97% 76,81%%
kualitas layanan penduduk yang penduduk yang
air minum yang mendapatkan mendapatkan akses
aman akses air minum air minum yang
yang aman 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kabupaten (Tersebar di aman
Jumlah KK yang 50 KK 1.381.400.000 50 KK 1.381.400.000
1 3 25
pengelolaan air Kabupaten Hulu Sungai mendapatkan akses
Selatan) air minum yang
aman

9 Meningkatnya 13 Persentase 1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air 13 Persentase 71,97% 76,81%%
kualitas layanan penduduk yang minum dan air limbah penduduk yang
air minum yang mendapatkan mendapatkan akses
aman akses air minum air minum yang
yang aman aman

10 Meningkatnya 14 Persentase 14 Persentase 61,50% 62%


kualitas sanitasi penduduk yang penduduk yang
permukiman terlayani sistem terlayani sistem air
perkotaan air limbah yang limbah yang
memadai memadai

1 3 27 11 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten (Kab. HSS) Sarana dan 5 paket 1.462.357.500 Pendapatan Daerah 5 paket 1.462.357.500
(PPSP) prasarana sanitasi
yang terbangun
1 3 27 12 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kabupaten (Kab. HSS) Jumlah KK yang 50 KK 3.092.757.500 Pendapatan Daerah 50 KK 3.092.757.500
perdesaan mendapatkan akses
air minum yang
13 Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis Kabupaten (Kab. HSS) aman
Jumlah penduduk 100 KK 783.382.500 Pendapatan Daerah 100 KK 783.382.500
1 3 27
masyarakat yang terlayani
1 3 27 14 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kabupaten (Kab. HSS) Jumlah KK yang 50 KK 33.301.800.000 Pendapatan Daerah 50 KK 33.301.800.000
perdesaan (DAK) mendapatkan akses
air minum yang
aman
1 3 27 15 Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis Kabupaten (Kab. HSS) Jumlah KK sarana 100 KK 12.300.000.000 Pendapatan Daerah 100 KK 12.300.000.000
masyarakat (DAK) dan prasarana
sanitasi yang
memadai
11 Meningkatnya 15 Persentase 1 3 28 Program pengendalian banjir 15 Persentase 30% 30%
infrastruktur yang penanganan penanganan daya
mendorong daya rusak air rusak air
peningkatan
produksi
pertanian
11 Meningkatnya Persentase
infrastruktur yang penanganan
mendorong daya rusak air
peningkatan 1 3 28 3 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul Kabupaten, Kandangan, Bantaran dan 9 Paket 6.599.750.081 Pendapatan Daerah - - - - - - Fisik- 9 Paket 6.599.750.081
produksi sungai Padang Batung, Telaga tanggul sungai PRIORITAS BIDANG
pertanian Langsat, Angkinang, konsidi baik FISIK DAN
Loksado, Simpur, PRASARANA- - -
Bakarung, Kandangan PRIORITAS BIDANG
Kota (Tersebar di FISIK DAN
Kabupaten Hulu Sungai PRASARANA
Selatan- Desa Simpur
RT.04- Desa Simpur
RT.04- Desa Bakarung-
Desa Mandala- Gang
Pulau Ringgit RT.13
RW.006 Kandangan
Kota- Loksado- Desa
Batu Bini Rt 01- Muara
Banta Kelurahan
Kandangan Kota- Desa
Telaga Langsat- Desa
1 3 28 7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kabupaten (Tersebar di Sungai konsidi baik 1 Paket 200.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket 200.000.000
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan)
Meningkatnya 1 3 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
kualitas dan tumbuh
kuantitas
bangunan gedung 2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kabupaten (Kab. HSS) Terlaksananya 100% 2.865.425.000 Pendapatan Daerah 100% 2.865.425.000
1 3 29
negara berupa pembangunan di
gedung kantor, wilayah strategis
gedung
pertemuan publik,
bangunan pasar
12 Meningkatnya 16 Indeks 1 3 15 Program Perencanaan Tata Ruang 16 Indeks Kepuasan 80% 81%
ketersediaan Kepuasan Masyarakat tentang
informasi Masyarakat Pelayanan
penataan ruang tentang Penerbitan
Pelayanan Rekomendasi Tata
Penerbitan 1 3 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten (Kab. HSS) Ruang
Dokumen RDTRK 2 Dokumen 1.082.725.000 Pendapatan Daerah 2 Dokumen 1.082.725.000
Rekomendasi
Tata Ruang 1 3 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Kabupaten (Kab. HSS) Rekomendasi Tata 30 kali 371.365.000 Pendapatan Daerah 30 kali 371.365.000
Ruang yang
diterbitkan
13 Meningkatnya 17 Persentase 1 21 Kepemudaan dan Olahraga
kualitas dan fasilitas dan 1 21 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 17 Persentase fasilitas 48% 52%
kuantitas prasarana Olahraga dan prasarana
bangunan gedung semua cabang semua cabang
negara berupa olahraga yang olahraga yang
gedung olahraga berstandar berstandar nasional
serta fasilitas dan nasional
prasarana semua 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten (Kab. HSS) Sarana cabang 5 Paket 33.751.150.000 Pendapatan Daerah 5 Paket 33.751.150.000
1 21 21
cabang olahraga olah raga olahraga yang
terbangun

TOTAL 254.158.658.113 254.158.658.113

Kepala Dinas,

Ir. TARJIDIN NOOR, MT


Pembina Utama Muda
NIP. 19580103 198603 1 019

Anda mungkin juga menyukai