RPJMD Kab Bandung Tahun 2016-2021
RPJMD Kab Bandung Tahun 2016-2021
RPJMD Kab Bandung Tahun 2016-2021
BUPATI BANDUNG,
MEMUTUSKAN:
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II
RPJMD
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Pasal 8
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2016
BUPATI BANDUNG,
ttd
DADANG M. NASER
Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2016..
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
ttd
SOFIAN NATAPRAWIRA
DAFTAR ISI
Daftar Isi | i
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
Daftar Isi | ii
RRPJMD Kabupaten Bandung 2016 - 2021
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL | iv
RRPJMD Kabupaten Bandung 2016 - 2021
Tabel 2.61 Realisasi dan Target Capaian Skor PPH Konsumsi Pangan Tahun 2011-
2014 ............................................................................................... 2-77
Tabel 2.62 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 .......... 2-77
Tabel 2.63 Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 ................. 2-78
Tabel 2.64 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung Tahun 2010-
2014 ............................................................................................... 2-78
Tabel 2.65 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku
Tahun 2012 - 2014 ........................................................................... 2-79
Tabel 2.66 Jumlah Arsip di ingkungan Pemkab Bandung Tahun 2012 - 2014.......... 2-79
Tabel 2.67 Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan
Informasi di Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014 .......................... 2-79
Tabel 2.68 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014 ........... 2-80
Tabel 2.69 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-
2014 ............................................................................................... 2-80
Tabel 2.70 Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Kabupaten Bandung
Tahun 2011-2013 ............................................................................. 2-81
Tabel 2.71 Indikator Peternakan di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2013 ............ 2-82
Tabel 2.72 Indikator Kehutanan di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2014............. 2-82
Tabel 2.73 Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2011-2014 .............. 2-84
Tabel 2.74 Indikator Capaian Pariwisata di Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2014 2-84
Tabel 2.75 Indikator Perikanan Kabupaten Bandng Tahun 2011 - 2014 ................. 2-85
Tabel 2.76 Indikator Capaian Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011 -
2014 ............................................................................................... 2-85
Tabel 2.77 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014 .......... 2-86
Tabel 2.78 Jumlah Transmigrasi Menurut Jenis Tahun 2012-2014 ......................... 2-86
Tabel 2.79 Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Sebulan di Kabupaten
Bandung Tahun 2010-2013 ............................................................... 2-89
Tabel 2.80 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013 ....... 2-90
Tabel 2.81 Produktivitas Per Sektor di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 ....... 2-91
Tabel 2.82 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2013 ............................................................................. 2-92
Tabel 2.83 Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 ........................................... 2-93
Tabel 2.84 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten
Bandung Tahun 2010-2014 ............................................................... 2-94
Tabel 2.85 Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2013 ......... 2-94
Tabel 2.86 Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2013 ............................................................................ 2-95
Tabel 2.87 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa ............. 2-96
Tabel 2.88 Rasio Lulusan S1, S2, dan S3 di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014 2-96
Tabel 2.89 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 ......... 2-97
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Bandung ......................................................................... 3-3
Tabel 3.2 Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2011 - 2015 ..................................................................................... 3-5
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun ......... 3-6
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Bandung .................. 3-7
Tabel 3.5 Rata- rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011-2015 ............................................................... 3-7
Tabel 3.6 Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2011- 2015 ...................................................................................... 3-9
Tabel 3.7 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2011 - 2015 ....................................... 3-14
DAFTAR TABEL | v
RRPJMD Kabupaten Bandung 2016 - 2021
Tabel 5.2 Prioritas Pembangunan Berdasarkan RPJPN dan RPJPD ....................... 5-1
Tabel 5.3 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 ........... 5-2
Tabel 5.4 Misi Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten
Bandung .......................................................................................... 5-8
Keterkaitan Antara Isu Strategis dan Misi Pembangunan ...................... 5-8
Tabel 5.5 Keterkaitan Antara Isu Strategis dan Misi Pembangunan ...................... 5-9
Tabel 5.6 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2016 - 2021 ........................................................................... 5-10
Tabel 5.7 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung dengan Tujuan
Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Bart ................................... 5-14
Tabel 6.1 Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningkatkan Kualitas dan
Cakupan Layanan Pendidikan ............................................................ 6-2
Tabel 6.2 Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Mengoptimalkan Kuantitas
dan Kualitas Pelayanan Kesehatan ..................................................... 6-3
Tabel 6.3 Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Mewujudkan Pembangunan
Infrastruktur Dasar yang Terpadu Dengan Tata Ruang Wilayah Serta
Memperhatikan Aspek Kebencanaan .................................................. 6-4
Tabel 6.4 Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial Masyarakat ....................................................... 6-5
Tabel 6.5 Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Menciptakan Pembangunan
Ekonomi yang Memiliki Competitive Advantage ................................... 6-6
Tabel 6.6 Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Memelihara dan Mengelola
Lingkungan Hidup Dalam Menciptakan Pembangunan Kabupaten
Bandung yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek
Kebencanaan ................................................................................... 6-7
Tabel 6.7 Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningktkan Kemandirian
Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat ............................................ 6-8
Tabel 6.8 Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningkatkan Pelayanan
DAFTAR TABEL | vi
RRPJMD Kabupaten Bandung 2016 - 2021
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Posisi RPJM Daerah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .......... 1-6
Gambar 2.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung......................................... 2-3
Gambar 2.2 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung ................................... 2-4
Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Bandung .................................................... 2-10
Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung ..................................... 2-11
Gambar 2.5 Peta Kawasan Resapan Air ................................................................. 2-12
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah............................ 2-17
Gambar 2.7 Wilayah Potensi Bencana di Kabupaten Bandung ................................. 2-19
Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Bandung ................................. 2-22
Gambar 2.9 Peta Kawasan Risiko Gunung Berapi di Kabupaten Bandung.................. 2-23
Gambar 2.10 Peta Rawan Gempa Bumi di Kabupaten Bandung ................................. 2-24
Gambar 2.11 Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Bandung ............................. 2-25
Gambar 2.12 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2014 ........................... 2-26
Gambar 2.13 Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Bandung .................................. 2-27
Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bandung ............................ 2-28
Gambar 2.15 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung (Juta Rupiah) ........................ 2-30
Gambar 2.16 Laju Inflasi PDRB .............................................................................. 2-35
Gambar 2.17 Pencapaian IPM Kabupaten Bandung .................................................. 2-36
Gambar 2.18 Sebaran Nilai IPM (Metode Lama) di Kabupaten Bandung Tahun 2015 ... 2-37
Gambar 2.19 Perkembangan IPM (Metode Baru) Kabupaten Bandung Tahun 2011 -
2015 ................................................................................................ 2-38
Gambar 2.20 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung ................................... 2-39
Gambar 2.21 Angka Melek Huruf di Kabupaten Bandung .......................................... 2-40
Gambar 2.22 Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/Sederajat ................................... 2-43
Gambar 2.23 Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMP/Sederajat ................................. 2-43
Gambar 2.24 Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMA/Sederajat................................. 2-44
Gambar 2.25 Indeks Kesehatan Kabupaten Bandung ............................................... 2-46
Gambar 2.26 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung.......................................... 2-46
Gambar 2.27 Cakupan Puskesmas yang Telah Memenuhi Standar Tenaga Kesehatan . 2-48
Gambar 2.28 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi ........................................ 2-51
Gambar 2.29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung ................................. 2-87
Gambar 2.30 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah) ............................ 2-88
Gambar 2.31 Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Bandung................................ 2-88
Gambar 2.32 Purchasing Power Parity Kabupaten Bandung dalam Ribu Rupiah .......... 2-89
Gambar 3.1 Analisis Kebijakan Perekonomian Kabupaten Bandung .......................... 3-36
Gambar 4.1 Diagram Permasalahan Sektor Pendidikan Kabupaten Bandung ............. 4-3
Gambar 4.2 Diagram Permasalahan Sektor Kesehatan Kabupaten Bandung ............. 4-4
Gambar 4.3 Diagram Permasalahan Penataan Ruang Kabupaten Bandung ............... 4-5
Gambar 4.4 Diagram Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ............. 4-8
Gambar 4.5 Diagram Permasalahan Sektor Sumber Daya Air Kabupaten Bandung .... 4-10
Gambar 4.6 Diagram Peran Pemerintah dalam Sektor Perumahan Rakyat di
Kabupaten Bandung .......................................................................... 4-11
Gambar 4.7 Diagram Permasalahan Sektor Perhubungan Kabupaten Bandung ......... 4-12
Gambar 4.8 Diagram Permasalahan Sosial Kabupaten Bandung .............................. 4-14
Gambar 4.9 Diagram Permasalahan Sektor Pertanian Kabupaten Bandung ............... 4-17
Gambar 4.10 Diagram Permasalahan Sektor Industri Kabupaten Bandung ................. 4-19
Gambar 4.11 Diagram Peran Pemerintah Daerah Dalam Sektor Perdagangan di
Kabupaten Bandung .......................................................................... 4-21
Gambar 4.12 Diagram Permasalahan Sektor Koperasi Modal Kabupaten Bandung....... 4-22
Gambar 4.13 Diagram Permasalahan Sektor Penanaman Modal Kabupaten Bandung .. 4-24
Gambar 4.14 Hasil Pembobotan Isu Strategis Kabupaten Bandung ............................ 4-26
Daftar Gambar | ix
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
BAB 1
PENDAHULUAN
Pendahuluan| I - 1
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
rencana pembangunan jangka panjang serta mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2016 2021 ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota yang bersebelahan.
RPJMD merupakan perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan
secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian, serta mengukur hasilnya melalui umpan balik
yang terorganisasi dan sistematis. RPJMD merupakan integrasi antara manifestasi potensi
sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen
nasional.
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 merupakan kebutuhan nyata untuk
mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat
Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berkonsep good governance dan clean
government.
Pendahuluan| I - 2
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
Pendahuluan| I - 3
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan
Sistem Inovasi Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008-2013;
Pendahuluan| I - 4
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana
Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Diniyah Takniliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010
Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi
Dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2013 Nomor 12).
Pendahuluan| I - 5
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
terpilih, yang perlu disinkronkan atau berpedoman kepada RPJD Kabupaten/Kota, rencana
struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota serta
memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lain yang
berbatasan.
Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 2021 dengan struktur dan pola
tata ruang yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 dilakukan
sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bandung. Sementara singkronisasi muatan
RPJMD dengan muatan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rangka
penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program
pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung dengan arah, kebijakan umum
serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang
pembangunan sesuai kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Adapun, sinkronisasi
RPJMD Kabupaten Bandung dengan RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya dilakukan sebagai
upaya penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah untuk sektor atau urusan yang
bersifat lintas kewilayahan.
Posisi RPJM Daerah Dalam Sistem Rencana Pembangunan Nasional diilustrasikan oleh
Gambar 1.1 berikut.
P P
Pemerintah Pusat/
Renstra- Renja- Rincian
RKA-
KL/OPD KL/OPD APBN/D
KL/OPD
Provinsi
P D
RPJP P RPJM
J RKP P RAPBN/D APBN/D
NAS/PROV NAS/PROV NAS/PROV
P D
P P
Renstra- Rincian
Renja-SKPD RKA-SKPD APBD
SKPD
UU SPPN (No.25/2004)
UU KeuNeg (No.17/2003)
GAMBAR 1.1
POSISI RPJM DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2015
Keterangan:
D: Diacu; J: Dijabarkan; P: Pedoman
Pendahuluan| I - 6
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta
maksud dan tujuan penyusunan dokumen.
Pendahuluan| I - 7
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.
Pendahuluan| I - 8
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
1.5.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, diantaranya:
1. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang
berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu 20
tahunan.
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa
bakti Kepala Daerah terpilih.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
setiap Perangkat Daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai
tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami
dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam
rentang waktu lima tahunan.
Pendahuluan| I - 9
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
Pendahuluan| I - 10
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung yang digunakan sebagai basis
data acuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah ini meliputi aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,
dan aspek daya saing daerah.
GAMBAR 2.1
PETA ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
GAMBAR 2.2
PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
B. Topografi
Kabupaten Bandung termasuk wilayah dataran tinggi dengan
kemiringan lereng antara 0-8%, 8-15% hingga di atas 45%. Sebagian
besar wilayah Kabupaten Bandung berada diantara bukit-bukit dan
gunung-gunung, seperti:
TABEL 2.1
KLASIFIKASI TOPOGRAFI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
Wilayah Ketinggian
No. Kecamatan Topografi Wilayah
Pengembangan (mdpl)
1 WP Soreang Kec. Soreang Dataran, 700-825
Lereng/Punggung
Bukit
Kec. Kutawaringin Dataran, Lereng/ 500-1.100
Punggung Bukit
Kec. Katapang Dataran 675 700
Kec. Rancabali Lereng/Punggung 1.200 sd
Bukit 1.550
Kec. Pasirjambu Dataran, 1.000-1.200
Lereng/Punggung
Bukit
Kec. Ciwidey Dataran, 700 sd 1.200
Lereng/Punggung
Bukit
2 WP Baleendah Kec. Baleendah Dataran 600 715
Kec. Dayeuhkolot Dataran 600
Kec. Bojongsoang Dataran 681 687
3 WP Banjaran Kec. Banjaran Dataran, 750 800
Lereng/Punggung
Bukit
Kec. Pangalengan Dataran, 984 1571
Lereng/Punggung
Bukit
Wilayah Ketinggian
No. Kecamatan Topografi Wilayah
Pengembangan (mdpl)
Kec. Cangkuang Dataran, Lereng/ 700 710
Punggung Bukit
Kec. Cimaung Lereng/Punggung 765 1.057
Bukit
Kec. Arjasari Dataran, 550 1.000
Lereng/Punggung
Bukit
Kec. Pameungpeuk Dataran 650-675
4 WP Majalaya Kec. Majalaya Dataran 681 796
Kec. Ciparay Dataran 678 805
Kec. Pacet Dataran, 700 1.116
Lereng/Punggung
Bukit, Lembah/ DAS
Kec. Kertasari Dataran, 1.250
Lereng/Punggung 1.812
Bukit
Kec. Paseh Dataran, 600 800
Lereng/Punggung
Bukit
Kec. Ibun Dataran, 700 1.200
Lereng/Punggung
Bukit
Kec. Solokan Jeruk Dataran 671-700
5 WP Cicalengka Kec. Cicalengka Dataran, 667 850
Lereng/Punggung
Bukit
Kec. Nagreg Dataran, 715-948
Lereng/Punggung
Bukit
Kec. Cikancung Dataran 600-1.200
6 WP Cileunyi Kec. Cileunyi Dataran, 600-700
Lereng/Punggung
Bukit
Kec. Rancaekek Dataran 608-686
7 WP Cimenyan - Kec. Cimenyan Lereng/Punggung 750 1.300
Cilengkrang Bukit
Kec. Cilengkrang Dataran, 600-1.700
Lereng/Punggung
Bukit
8 WP Margaasih- Kec. Margaasih Dataran 600
Margahayu Kec. Margahayu Dataran 700
Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2012
C. Geologi
Ditinjau berdasarkan geologi wilayah, Kabupaten Bandung merupakan
wilayah yang berada dalam Kawasan Cekungan Bandung. Sekeliling
kawasan cekungan bandung tersebut dikelilingi oleh deretan
pegunungan sebagai berikut:
Di Utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung
Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta.
Di Selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung
Malabar dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi
2.262 m, dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang
berbatasan dengan Kabupaten Garut.
Dibagian barat Kawasan Cekungan Bandung, terdapat sederetan
intrusi andesit dan dasit yang membentuk punggung- punggung tidak
teratur.
Adapun di bagian timur Kawasan Cekungan Bandung di apit oleh
Gunung Krenceng dan Gunung Mandalawangi.
Morfologi Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari Cekungan
Bandung tersebut menjadikan Kabupaten Bandung tergolong potensial
sebagai tempat akumulasi air tanah.
D. Hidrologi
Kabupaten Bandung memiliki potensi hidrologi berupa sumber daya air
yang cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air
permukaan terdiri dari 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah
sungai dan anak-anak sungai. Pemanfaatan sumber air permukaan
pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan
sosial lainnya. Pemanfaatan air tanah dalam (kedalaman 60-200 m)
dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, dan sebagian kecil
untuk rumah tangga.
Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali)
dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan
fasilitas dari PDAM terutama di wilayah perkotaan.
Kabupaten Bandung memiliki kondisi curah hujan rata-rata mencapai 3-
6 mm per tahun. Potensi air yang begitu besar tersebut apabila tidak
dikelola dengan baik dapat menimbulkan banyak genangan banjir di
berbagai wilayah.
E. Klimatologi
Kabupaten Bandung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim
muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan
4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12 oC sampai 24oC
dengan kelembaban antara 75 % pada musim hujan dan 87 % pada
musim kemarau.
F. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bandung terdiri atas kawasan
lindung, kawasan budidaya pertanian, non pertanian, dan kawasan
lainnya. Penggunaan lahan di kawasan lindung meliputi belukar,
danau/waduk, hutan, rawa, semak, dan sungai. Sedangkan kawasan
budidaya pertanian meliputi kebun campur, perkebunan, sawah,
ladang, dan tegal. Besaran penggunaan lahan setiap lahan disajikan
dalam table 2.2.
TABEL 2.2
PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TAHUN 2011
No Uraian Penggunaan Lahan Luas (Ha) (%)
A Kawasan lindung 59.620,61 33,83
1 Belukar 17.694,40 10,04
2 Danau/ waduk 357,38 0,20
3 Hutan 37.291,00 21,16
4 Rawa 12,74 0,01
5 Semak 3.821,57 2,17
6 Sungai 443,51 0,25
B Kawasan budidaya pertanian 93.797,73 53,22
1 Kebun campur 8.170,97 4,64
2 Perkebunan/ kebun 25.709,88 14,59
3 Sawah 37.851,73 21,48
4 Sawah tadah hujan 10,96 0,01
5 Tegal/ ladang 22.054,19 12,51
C Kawasan budidaya non pertanian 21.928,32 12,44
1 Bandara/jalan/jalan ka/stasiun/terminal 3.664,72 2,08
2 Industri/tambang 1.446,32 0,82
3 Institusi/kantor 339,62 0,19
4 Lapangan golf/stadion/lapangan/taman 167,50 0,10
Perumahan/komplek
5 16.310,17 9,25
permukiman/pasar/pertokoan
D Lainnya 892,00 0,51
Total 176.238,67 100,00
Sumber: Hasil Olahan Citra Satelit Tahun 2011, Bappeda
GAMBAR 2.3
PETA TOPOGRAFI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
GAMBAR 2.4
PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
GAMBAR 2.5
PETA KAWASAN RESAPAN AIR
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
Jenis komoditi unggulan yang paling banyak di wilayah Pacira untuk tingkat
desa yaitu sapi perah tersebar di 19 desa, padi sawah tersebar di 18 desa,
buncis, tomat dan cabe tersebar di 11 desa, alpukat dan pisang tersebar di 11
desa, teh rakyat tersebar di 9 desa, kopi tersebar di 7 desa, dan strawberry
tersebar di 6 desa.
3) Panas Bumi.
Kabupaten Bandung memiliki potensi energi panas bumi sebesar 2.711
megawatt (mW). Dari jumlah tersebut, yang sudah termanfaatkan (ter-install)
mencapai 697 mW masing-masing di wilayah Kamojang, Wayang Windu,
Darajat, Patuha, dan Area Cibuni.
TABEL 2.3
POTENSI PANAS BUMI DI KABUPATEN BANDUNG
Kapasitas
WKP Pemegang Lapangan Potensi
No Pengembang Terpasang
Panas Bumi WKP PLTP (MW)
(MW)
1 Pangalengan PT Wayang Star Energy 400 227
Geothermal Windu Geothermal
Energy Wayang
Windu
Patuha PT Geo Dipa 706 -
Energi
2 Kamojang- PT Kamojang PT 855 200
Darajat Geothermal Geothermal
Energy Energy
Chevron 610 270
Geothermal
Indonesia
3 Cibuni PT Yala Cibuni PT Tekno 140 0
Tekno sarana
Geothermal Energi
Geothermal
Jumlah 2.711 697
Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung Tahun 2013
4) Kawasan Pariwisata
Kabupaten Bandung banyak memiliki panorama pariwisata yang cukup indah dan
alami di Kawasan Bandung Selatan serta merupakan tujuan utama kunjungan
domestik dari Bandung maupun dari luar Bandung bahkan dari mancanegara,
adapun kawasan pariwisata dimaksud terdiri dari:
a. Kawasan Pariwisata Alam, meliputi: Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas,
Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan
Rancabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang (Kecamatan Cimaung),
Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram
Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari),
Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan
Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan
Paseh), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan
Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cileunyi), Curug Cilengkrang (Kecamatan
Cilengkrang).
b. Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi: Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey),
Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat
Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan
5) Potensi Kawasan
Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung,
terdapat beberapa kawasan yang memiliki fungsi strategis, struktur dan pola
ruang. Kawasan prioritas yang akan dikembangkan meliputi:
a. Kawasan Terpadu Kota Baru Tegalluar.
Kawasan Terpadu Kotabaru Tegalluar merupakan kawasan strategis dengan
luas 3.500 ha yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala
besar, kawasan industri, pengembangan waduk/danau buatan, dan kawasan
rekreasi.
b. Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih.
GAMBAR 2.6
KERANGKA PEMIKIRAN POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH
Sumber: Bappeda Kab. Bandung Tahun 2015
GAMBAR 2.7
WILAYAH POTENSI BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027
GAMBAR 2.8
PETA KAWASAN RAWAN BANJIR KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
GAMBAR 2.9
PETA KAWASAN RISIKO GUNUNG BERAPI DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
GAMBAR 2.10
PETA RAWAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
GAMBAR 2.11
PETA RAWAN GERAKAN TANAH DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
2.1.4. Demografi
Pada tahun 2015, populasi penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.534.111
jiwa. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk berjenis kelamin laki- laki
berjumlah 1.792.864 jiwa atau sekitar 50,73 %, sedangkan penduduk berjenis
kelamin perempuan berjumlah 1.741.248 jiwa atau sekitar 49,27 %. Dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, populasi penduduk Kabupaten Bandung tahun 2015
meningkat 1,8 % dibandingkan tahun 2014.
GAMBAR 2.12
PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
Sumber: Angka Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2015
Secara demografi, persebaran penduduk di Kabupaten Bandung cenderung
terkonsentrasi di bagian utara dengan kepadatan penduduk tinggi dan menegah. Kepadatan
penduduk di wilayah Kabupaten Bandung dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu kepadatan
penduduk 0-2499 jiwa/km2, 2500-4999 jiwa/km2, 5000-7499 jiwa/km2, 7500-9999 jiwa/km2,
dan >10000 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Margahayu dan
Kecamatan Dayeuhkolot dengan kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km2.
Sementara sebagian besar kecamatan lainnya berada pada kategori kepadatan penduduk
rendah dengan kepadatan penduduk 0-2499 jiwa/km2. Peta persebaran penduduk
Kabupaten Bandung dapat dilihat lebih rinci pada gambar 2.13.
GAMBAR 2.13
PETA PERSEBARAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA
GAMBAR 2.14
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015,
dan RPJMD Kab. Bandung 2010-2015
TABEL 2.4
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
Kelompok Umur (Tahun) Kepadatan
Jenis LPP Dependency
Tahun Muda Produktif Tua Jumlah % Penduduk
Kelamin (%) Ratio (%)
(0-14) (15-64) (65+) (Jiwa/km2)
Laki-laki 515.226 1.100.846 66.136 1.682.208 50,98
Perempuan 489.499 1.053.590 74.691 1.617.780 49,02
2011
Jumlah 1.004.725 2.154.436 140.827 3.299.988 100 2,64 53,17 1.872
% 30,45 65,29 4,27
Laki-laki 510.482 1.122.776 70.277 1.703.535 50.84
Perempuan 488.140 1.080.000 79.373 1.647.513 49.16
2012
Jumlah 998.622 2.202.776 149.650 3.351.048 100 1,55 52,13 1.901
% 29.80 65.73 4, 47
Laki-laki n/a n/a n/a 1.712.839 50,14
Perempuan n/a n/a n/a 1.702.861 49,86
2013
Jumlah n/a n/a n/a 3.415.700 100 1,93 51,47 1.938
% n/a n/a n/a
Laki-laki 490.073 1.188.363 83.024 1.761.460 50,76
Perempuan 469.576 1.147.222 92.135 1.708.933 49,24
2014
Jumlah 959.649 2.335.585 175.159 3.470.393 100 1,60 48,59 1.963
% 27,65 67,30 5,05
Laki- Laki 534.003 1.189.512 69.349 1.792.864 50,73
Perempuan 512.389 1.148.918 79.941 1.741.248 49,27
2015
Jumlah 1.046.392 2.338.430 149.290 3.534.111 100 1,8 51,13 2.005
% 29,61 66,17 4,22
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, DAPOKRENBANG Tahun 2012, dan Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
GAMBAR 2.15
PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BANDUNG (JUTA RUPIAH)
Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015,
dan RPJMD Kab. Bandung 2010-2015
TABEL 2.5
NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
TABEL 2.6
NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
2010 2011 2012 2013 2014 2015
No Sektor
(Juta Rp) % (Juta Rp) % ( Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) %
1 Pertanian 3.471.661,92 7,53 3.978.936,25 7,76 4.518.784,28 7,92 5.171.118,06 8,00 5.672.739,51 7,78 6.096.809,16 7,55
Pertambangan &
2 580.783,81 1,26 642.359,10 1,25 686.014,49 1,20 673.133,71 1,04 657.379,13 0,90 714.839,97 0,89
Penggalian
3 Industri Pengolahan 27.471.535,02 59,60 30.116.379,01 58,72 32.915.231,13 57,67 36.721.871,46 56,79 40.595.513,08 55,65 44.208.777,89 54,75
5 Kontruksi 764.990,68 1,66 852.508,61 1,66 947.236,94 1,66 1.143.674,37 1,77 1.294.611,80 1,77 1.447.356,56 1,79
Pengangkutan &
7 1.933.148,22 4,19 2.159.485,64 4,21 2.374.097,92 4,16 2.659.942,03 4,11 3.046.424,06 4,18 3.469.128,60 4,30
Komunikasi
9 Jasa-Jasa 2.434.375,72 5,28 2.806.725,22 5,47 3.115.489,15 5,46 3.783.648,37 5,85 4.731.802,73 6,49 5.322.478,89 6,59
PDRB ADHB 46.092.238,74 100 51.291.762,64 100 57.071.406,67 100 64.660.447,44 100 72.945.347,59 100 80.752.786,97 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016
TABEL 2.7
PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 - 2015
2011 2012 2013 2014 2015
No. Sektor Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb
% % % % % % % % % %
1 Pertanian 5,38 14,61 5,86 13,57 4,83 14,44 2,33 9,70 0,67 7,48
2 Pertambangan & Penggalian 3,00 10,60 -1,75 6,80 -4,23 -1,88 -2,43 -2,34 2,28 8,74
3 Industri Pengolahan 5,19 9,63 5,40 9,29 5,03 11,56 5,05 10,55 4,32 8,90
4 Listrik, Gas & Air Bersih 8,21 11,26 12,53 15,80 8,19 22,15 -13,57 9,96 5,64 9,61
5 Konstruksi 8,10 11,44 5,04 11,11 8,97 20,74 9,23 13,20 8,32 11,80
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 7,88 14,42 8,67 16,99 9,10 16,17 10,20 18,18 8,99 15,98
7 Pengangkutan & Komunikasi 7,62 11,71 7,90 9,94 6,44 12,04 8,09 14,53 9,28 13,88
8 Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan 7,15 10,26 8,28 13,44 3,87 8,37 6,28 9,84 8,08 10,03
9 Jasa-Jasa 6,99 15,30 5,05 11,00 9,28 21,45 13,39 25,06 8,05 12,48
PDRB 5,94 11,28 6,15 11,27 5,96 13,30 5,93 12,81 5,47 10,70
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016
TABEL 2.8
RATA RATA PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR DAN PDRB ATAS DASAR
HARGA BERLAKU (Hb) dan HARGA KONSTAN (Hk) KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 - 2015
Pertumbuhan
No. Sektor Hk Hb
% %
1 Pertanian 3,81 11,96
2 Pertambangan & Penggalian -0,63 4,38
3 Industri Pengolahan 5,00 9,99
4 Listrik, Gas & Air Bersih 4,20 13,76
5 Konstruksi 7,93 13,66
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 8,97 16,35
7 Pengangkutan & Komunikasi 7,87 12,42
8 Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan 6,73 10,39
9 Jasa-Jasa 8,55 17,06
PDRB 5,89 11,87
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016
Kenaikan nilai PDRB Kabupaten Bandung yang telah dipaparkan pada Grafik 2.15
diatas secara tidak langsung ditentukan oleh adanya akumulasi input ekonomi dan
perbaikan teknologi. Oleh karena itu beberapa upaya yang dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banudng kedepan antara lain dengan melakukan
peningkatan pendapatan, peningkatan sektor riil yakni umkm, peningkatan iklim investasi,
peningkatan pariwisata, khususnya berbasis kemasyarakatan.
Jika ditinjau persektor penyusun PDRB, pada sektor perdagangan, hotel dan
restoran, dalam kurun lima tahun terakhir tampak mengalami peningkatan dengan rata- rata
peningkatan sebesar 8,55 persen pertahun. Diperkirakan, laju pertumbuhan sektor ini akan
terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk,
perkembangan infrastrutur dan berkembangnya Kabupaten Bandung sebagai bagian dari
Metropolitan Bandung Raya.
Meskipun sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran bukan merupakan sektor yang
memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB, namun sektor ini merupakan sektor yang
memiliki Laju Pertumbuhan paling tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Bandung. Jika dilihat lebih dalam, laju pertumbuhan sektor
perdagangan terutama didorong oleh laju pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan
eceran, yang terus meningkat dari tahun 1012 2014.
B. Laju Inflasi
Secara garis besar, laju inflasi di Kabupaten Bandung cenderung berfluktuasi,
terutama dalam selang tahun 2011 sampai dengan 2013.Adanya fluktuasi ini diduga
diakibatkan oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyakserta kenaikan harga
komoditas makanan dan bahan makanan. Kendati demikian, mulai tahun 2013 laju inflasi
PDRB Kabupaten Bandung semakin berkurang yang mana hal ini mengindikasikan adanya
perbaikan dalam perekonomian Kabupaten Bandung.
Ditinjau berdasarkan sektor penyumbang PDRB, dalam lima tahun terakhir rata- rata
angka laju inflasi tertinggi terjadi pada sektor pertanian (Kecuali tahun 2012, terjadi pada
sektor perdagangan, hotel dan restoran). Tingginya laju inflasi sektor pertanian merupakan
dampak dari kenaikan harga beras seiring dengan semakin berkurangnya produksi padi.
TABEL 2.9
LAJU INFLASI PRODUK DOMESTIK BRUTO KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 - 2015
NO SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pertanian 8,76 7,28 9,06 7,30 6,77
2 Pertambangan & Penggalian 7,39 8,69 2,46 0,09 6,32
3 Industri Pengolahan 4,22 3,69 6,22 5,24 4,39
4 Listrik, Gas & Air Bersih 2,82 2,90 12,91 27,23 3,77
5 Konstruksi 3,09 5,78 10,80 3,63 3,21
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6,06 7,66 6,48 7,24 6,42
7 Pengangkutan & Komunikasi 3,80 1,89 5,26 5,96 4,21
8 Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan 2,90 4,77 4,33 3,35 1,80
9 Jasa-Jasa 7,76 5,66 11,13 10,30 4,10
PDRB 5,04 4,82 6,92 6,50 4,96
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Tahun 2016
GAMBAR 2.16
LAJU INFLASI PDRB
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Tahun 2016
beli(purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan
kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.
Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan,dan
indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Jika
menggunakan perhitungan IPM dengan metode lama, nilai IPM Kabupaten Bandung
mencapai angka 76,45, lebih tinggi 0,76 poin dari tahun 2014 yang mencapai 75,69. Ditinjau
perkomponen penyusunnya, kenaikan nilai IPM metode lama Kabupaten Bandung terutama
didukung oleh kenaikan nilai indeks pendidikan dan kesehatan. Khusus untuk indeks
pendidikan, dalam kurun lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini salah satunya
diduga diakibatkan adanya penduduk Kabupaten Bandung yang meneruskan pendidikannya
di Kota Bandung. Kualitas penddikan yang baik di Kota Bandung masih menjadi daya tarik
bagi beberapa penduduk di Kabupaten Bandung untuk melanjutkan pendidikan di Kota
Bandung. Sehingga peningkatan indeks pendidikan tercatat di Kota Bandung.
GAMBAR 2.17
PENCAPAIAN IPM KABUPATEN BANDUNG
DENGAN MENGGUNAKAN METODE LAMA
Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015, dan
RPJMD Kab. Bandung 2010-2015
Ditinjau perkecamatan, masih terdapat tujuh belas kecamatan yang memiliki nilai IPM
(metode lama) di bawah rata- rata IPM Kabupaten Bandung. Jika dipersentasekan, lebih dari
lima puluh persen kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki nilai IPM di bawah rata- rata.
Rentang antara kecamatan dengan IPM tertinggi dengan kecamatan dengan IPM terrendah
cenderung tinggi, yang mana hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan wilayah,
khususnya dalam pembangunan sosial di Kabupaten Bandung.
Pada tahun 2015 tiga kecamatan dengan nilai IPM terrendah yaitu Kecamatan
Kertasari, Pacet dan Cikancung. Adapun tiga kecamatan dengan nilai IPM tertinggi yaitu
Kecamatan Margahayu, Cileunyi dan Rancaekek. Ditinjau berdasarkan aspek geografis,
wilayah dengan IPM tinggi cenderung tersebar di wilayah perkotaan yang berbatasan
langsung dengan Kota Bandung, sedangkan wilayah dengan IPM rendah cenderung tersebar
di wilayah perdesaan. Hal ini dapat dapat dipahami, pada wilayah- wilayah perkotaan akses
terhadap prasarana maupun sarana, baik itu sarana pendidikan, kesehatan maupun
lapangan kerja cenderung lebih baik dibandingkan di perdesaan. Sehingga penduduk yang
tinggal di area perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam meningkatkan
kualitas kehidupannya.
Mengingat pembangunan dalam fokus kesejahteraan sosial ini berkorelasi dengan
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, maka intervensi yang diperlukan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk Kabupaten Bandung tidak terbatas melalui
program- program sosial, tetapi juga perlu didukung peningkatan sarana dan prasarana
terkait.
GAMBAR 2.18
SEBARAN NILAI IPM (METODE LAMA) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
Sumber: APS Kabupaten Bandung, 2015
Adapun jika dihitung berdasarkan metode baru, nilai IPM Kabupaten Bandung pada
tahun 2011 tercatat sebesar 67,78. Pada tahun 2015 nilai tersebut meningkat menjadi 70,05
dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 0,85 %. Dengan demikian, baik menggunakan
perhitungan IPM metode lama, maupun metode baru, nilai IPM Kabupaten Bandung dalam
lima tahun terakhir meningkat secara signifikan. Dibandingkan terhadap perkembangan
capaian IPM Provinsi Jawa Barat, angka capaian Kabupaten Bandung cenderung lebih tinggi
dibandingkan capaian Provinsi Jawa Barat. Informasi mengenai perkembangan IPM
Kabupaten Bandung dengan menggunakan perhitungan metode baru disajikan pada
Gambar 2.19.
GAMBAR 2.19
PERKEMBANGAN IPM (METODE BARU) KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 - 2015
Sumber: APS Kabupaten Bandung, 2015
TABEL 2.10
INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013-2015
Tahun
No. Indikator +/-
2014 2015
A. Indikator Makro Sosial
1 Jumlah Penduduk (jiwa) 3.470.393 3.534.112 63.719,00
2 LPP (%) 1,60 1,8 0,20
3 Tingkat Kemiskinan (%) 7,65
4 IPM (Metode Lama) 75,69 76,45 0,76
5 IPM (Metode Baru 69,06 70,05 0,99
6 RLS (th) 8,72 9,04 0,32
7 AMH (%) 98,86 99,3 0,44
Tahun
No. Indikator +/-
2014 2015
8 AHH (th) 70,54 71,03 0,49
9 Indeks Pendidikan 85,28 86,29 1,01
10 Indeks Kesehatan 75,90 76,72 0,82
11 Angka Ketergantungan 58,59 51,13 -7,46
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
12 66,16
(TPAK)
13 Tingkat Kesempatan Kerja 91,52
14 Tingkat Pengangguran 8,48
B. Indikator Makro Ekonomi
1 LPE (%) 5,92 5,47 -0,45
2 Inflasi PDRB (%) 6,50 4,96 -1,54
3 PDRB ADHB (juta rupiah) 72.945.347,60 80.752.787,97 7.807.440,37
4 PDRB ADHK (juta rupiah) 27.435.715,40 28.937.408,32 1.501.692,92
5 PDRB/KAP (ADHB) 21.019,36 22,84952711 -20.996,51
6 PDRB/KAP (ADHK) 7.905,65 8,188028087 -7.897,46
7 Daya Beli (ribuan rupiah) 645.110 647.090 1.980
8 Indeks Daya Beli 65,89 66,34 0,45
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Tahun 2016
GAMBAR 2.20
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015, dan
RPJMD Kab. Bandung 2010-2015
GAMBAR 2.21
ANGKA MELEK HURUF DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015, dan
RPJMD Kab. Bandung 2010-2015
A. Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya
manusia dalam kaitannya untuk pembangunan daerah. Pelayanan pendidikan pemerintah
daerah dinilai melalui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah
yang memadai.
Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan meliputi:
1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut
tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia
pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung perbandingan terhadap
jumlah siswa, baik pada level SD, SLTP, maupun SMA/ Sederajat terhadap jumlah penduduk
usia sekolah pada masing- masing tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan SD/
Sederajat, digunakan rentang usia 7 12 tahun. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTP/
Sederajat, digunakan rentang usia 13 15 tahun. Adapun untuk tingkat pendidikan SMA/
Sederajat dgunakan rentang usia 16 18 tahun.
Secara garis besar APS dikelompokkan ke dalam Angka Partispasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukan rasio antara jumlah siswa dalam rentang
usia pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia
tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan rasio antara jumlah siswa
pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia untuk
jenjang pendidikan tertentu. Sehingga berbeda dengan APM, dalam penghitungan APK,
jumlah siswa yang dihitung merupakan jumlah total siswa tanpa memperhitungkan rentang
usia sehingga besar kemungkinan APK memiliki nilai lebih besar dari 100 %.
Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid
usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan
sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula
dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi
dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga
partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.
Secara garis besar Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD/ Sederajat di Kabupaten
Bandung sudah tergolong baik dengan nilai APM dan APK di atas 90 %. Adapun saat ini
yang masih dihadapkan pada persoalan yaitu angka partisipasi sekolah pada jenjang
pendidikan menengah, khususnya jenjang SMA/ Sederajat. Tahun 2015, nilai APM jenjang
SMA/ Sederajat di Kabupaten Bandung baru berkisar 42,57 %, sedangkan nilai APK bernilai
62,72 %. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah jenjang SMA/ Sederajat dapat
diakibatkan oleh rendahnya angka melanjutkan ke jenjang sekolah menengah, yang mana
hal ini diduga diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan
pendidikan.
Gambaran lengkap mengenai APS di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan
selama kurun waktu tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut.
TABEl 2.11
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) DI KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2010 2014
No Jenjang Pendidikan Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
Jumlah murid usia 7
1.1 Orang 397.220 407.688 395.113 394.941 389.681
12 tahun
Jumlah penduduk
1.2 kelompok usia 7 12 Orang 402.601 409.988 397.093 396.162 389.893
tahun
Angka Partisipasi
1.3 Indeks 98,66 99,44 99,50 99,69 99,95
Sekolah SD/MI
2 SMP/ MTs
Jumlah murid usia 13
2.1 Orang 124.500 141.700 160.133 167.954 177.374
15 tahun
Jumlah penduduk
2.2 kelompok usia 13 Orang 190.535 194.100 168.281 174.344 182.833
15 tahun
Angka Partisipasi
2.3 Indeks 65,34 73,00 95,16 96,33 97,01
Sekolah SMP/MTs
3 SMA/MA
Jumlah murid usia 16
3.1 Orang 53.240 58.950 63.798 70.768 73.839
18 tahun
Jumlah penduduk
3.2 kelompok usia 16 Orang 171.552 175.077 186.171 190.634 189.766
18 tahun
Angka Partisipasi
3.3 Indeks 31,03 33,67 34,27 37,12 38,91
Sekolah SMA/MA
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2014
GAMBAR 2.22
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TINGKAT SD/SEDERAJAT
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2014
GAMBAR 2.23
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TINGKAT SMP/SEDERAJAT
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2014
GAMBAR 2.24
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TINGKAT SMA/SEDERAJAT
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2014
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang sekolah dasar dan menengah
di Kabupaten Bandung periode tahun 2010-2015 menunjukkan tren yang meningkat. Namun
demikian, tren peningkatan tersebut tidak berarti peningkatan tingkat partisipasi, tetapi
dapat juga disebabkan berkurangnya jumlah anak usia sekolah tersebut, seperti yang
ditunjukkan pada APS tingkat SD/MI dan SMA/MA yang mengalami penurunan jumlah anak
usia sekolah.
TABEL 2.12
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH BERDASARKAN USIA SEKOLAH DI KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2010-2014
No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1 Jumlah Sekolah 1.553 1.563 1.578 1.596 1.604
Jumlah penduduk kelompok
1.2 402.601 409.988 397.093 396.162 328.653
usia 7-12 tahun
Rasio Ketersediaan Sekolah
1.3 38,57 38,12 39,74 40,29 48,81
Penduduk Kelompok Usia 7-12
2 SMP/MTs
TABEL 2.13
JUMLAH GURU DAN MURID JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014
No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1 Jumlah Guru 14.363 17.011 17.097 17.069 16.944
1.2 Jumlah Murid 419.990 420.242 416.951 415.578 414.578
1.3 Rasio Guru/Murid 341,98 407,99 410,05 410,92 408,70
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah Guru 9694 10.671 10.988 11.205 11.266
2.2 Jumlah Mrid 192.851 150.141 156.276 165.515 171.778
2.3 Rasio Guru/Murid 502,64 710,73 703,12 676,98 655,85
3 SMA/MA
3.1 Jumlah Guru 6.370 7.514 7.736 8.212 8.783
3.2 Jumlah Murid 92.712 80.637 83.648 88.828 95.288
3.3 Rasio Guru/Murid 687,07 931,83 924,83 924,48 921,73
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2014
B. Kesehatan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat
dilihat nilai Indeks Kesehatan dan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk. Meninjau
perkembangan lima tahun terakahir, nilai indeks kesehatan dan AHH di Kabupaten Bandung
cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2011, Indeks Kesehatan
Kabupaten Bandung bernilai 75,1, dan pada tahun 2015 telah meningkat menjadi sebesar
76,72. Adapun untuk nilai AHH, tahun 2011 AHH Kabupaten Bandung bernilai 70,6 tahun,
dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 71,03 tahun.
GAMBAR 2.25
INDEKS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Sumber: APS Kab. Bandung 2014
GAMBAR 2.26
ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG
Sumber: APS Kab. Bandung 2014
1) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk.
pelayanan kesehatan dan kemampuan teknis untuk melaksanakan deteksi dini masalah
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.
Jumlah puskesmas yang memenuhi standar tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung pada
tahun 2014 sebanyak 25 buah dari 62 puskesmas yang ada. Berikut secara lengkap
disajikan data mengenai puskesmas yang memenuhi standar tenaga kesehatan di
Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2009-2014.
TABEL 2.16
CAKUPAN PUSKESMAS YANG TELAH MEMENUHI STANDAR TENAGA KESEHATAN
NO URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah Puskesmas 61 61 61 61 62
2 Puskesmas 15 18 20 22 25
memenuhi standar
tenaga kesehatan
3 Prosentase 24% 29% 32% 35% 40%
Sumber: Dinas Kesehatan, 2016
GAMBAR 2.27
CAKUPAN PUSKESMAS YANG TELAH MEMENUHI STANDAR TENAGA KESEHATAN
Sumber: Dinas Kesehatan, 2016
TABEL 2.17
JUMLAH DAN RASIO RUMAH SAKIT PER JUMLAH PENDUDUK
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Rumah Sakit 3 4 4 3 3 3
TABEL 2.18
PERSENTASE BALITA GIZI BAIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Balita Gizi Baik 243.166 257.538 263.494 241.303 251.119 289.776
2. Jumlah Balita Gizi Buruk 148 159 99 145 97 98
Jumlah Balita Seluruhnya
3. 273.806 277.032 287.768 269.201 285.427 289.874
(Usia 0 3 tahun)
4. Persentase :
a) Gizi Baik 92.96 92.96 91.56 89.64 87,98 99,97
b) Gizi Buruk 0,06 0,06 0,03 0,05 0,03 0,03
Sumber: Dinkes Kab. Bandung (Data Profil Kesehatan 2009-2013 dan Dapok 2014)
C. Pekerjaan Umum
Kondisi Kabupaten Bandung terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya
dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:
GAMBAR 2.28
PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN BERDASARKAN KONDISI
Sumber: Dinas Bina Marga Tahun 2013 dan Data Pokok Perencanaan
Pembangunan Tahun 2013-2014
TABEL 2.20
PROPORSI JUMLAH JEMBATAN BERDASARKAN KONDISI DI KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2010-2015
Tahun
No. Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kondisi Baik 167 260 582 663 675 703
2. Kondisi Rusak Ringan 429 364 60 141 155 127
3. Kondisi Rusak 186 158 162 37 65 37
Jembatan Kabupaten
4. 782 782 804 804 858 858
Secara Keseluruhan
5. Proporsi Kondisi Baik 21,36 33,25 72,39 82,46 78,67 81,93
Proporsi Kondisi Sedang
6. 54,86 46,55 7,46 17,54 18,07 14,80
Rusak (%)
7. Proporsi Kondisi Rusak 23,79 20,20 20,15 4,60 7,58 4,31
Keterangan: *Jumlah jembatan berdasarkan hasil pendataan tahun berjalan
Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2013
irigasi masih didominasi oleh irigasi non teknis yang mencapai 61,48% sedangkan irigasi
teknis hanya 38,52%.
Kewenangan pengelolaan irigasi non teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dengan luas areal 0-25 Ha dan Kabupaten dengan luas areal >25 Ha. Total luas irigasi non
teknis mencapai 25.700,75 Ha terbagi atas kewenangan desa 1.883,76 Ha dan
kewenangan kabupaten 23.816,99 Ha. Luas areal yang
dilayani irigasi teknis 14.150,65 Ha yang dikelola oleh
Provinsi sebanyak 4 Daerah Irigasi (DI) Ciherang,
Cirasea, Wanir dan Wangisagara dan Irigasi Lintas
sebanyak 7 DI (Cangkuang, Depok, Ciyasana, Buahbatu,
Cibeunying-Ciateul, Ciregol dan Leuwikuya) dengan total
luasan 11.039 Ha. Pengelolaan Irigasi teknis oleh
Kabupaten meliputi 8 DI (Leuwikuray, Juntihilir,
Kiaraeunyeuh, Baros, Cibeureum, Cigadog, Cibodas dan
Sudiplak) dengan luas areal 3.111,65 Ha.
Pada tahun 2015 kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bandung telah mengalami
perbaikan. Tercatat total panjang irigasi Kabupaten Bandung tahun 2015 yaitu 36.042,49
Km, dengan diantaranya 34.959,97 Km merupakan irigasi teknis dan 1.082,52 Km
merupakan irigasi nonteknis. Dari total panjang irigasi tersebut, irigasi yang berada dalam
kondisi baik mampu melingkupi wilayah irigasi sekitar 225 Km2.
Secara detail kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.21
berikut.
TABEL 2.21
KONDISI JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013
2010 2011 2012 2013 2014 2015
No Kewenangan Kondisi
(Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km)
Baik 7.731 23.877 25.505 25.984,88
Kabupaten Rusak
8.929 8.321 6.874 6.586,07
1 Bandung Ringan
(Teknis) Rusak Berat 19.518 3.980 3.799 3.607,05
Jumlah 36.178 36.178 36.178 36.178
Baik 401.690 715,69 791,60 797.428,42
Kabupaten
Rusak
Bandung 318.680 249.406 211.453 207.955,35
2 Ringan
(Non
Rusak Berat 364.050 119.281 81.328 78.994,23
Teknis)
Jumlah 1.084,42 1.084,38 1.084,38 1.084,38
Sumber: Dinas SDAPE dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2013
4) Jaringan Drainase
Jaringan drainase di Kabupaten Bandung terkait erat
dengan keberadaan Sungai Citarum dari hulu ke hilir beserta
anak-anak sungainya. Sungai Citarum merupakan sungai
lintas Kabupaten/Kota, yang berawal dari mata air yang
terletak di Gunung Wayang (Kabupaten Bandung) yang
mengalir sepanjang 269 km hingga bermuara di Laut Jawa.
Untuk skala nasional, wilayah Sungai Citarum merupakan bagian dari wilayah sungai
Cidanau-Ciujung-Ciliwung-Cisadane-Citarum. Mengingat keberadaan Sungai Citarum yang
sangat penting sebagai penyedia air baku ibukota, mempunyai dampak ekonomi serta
secara regional menjadikannya sebagai wilayah sungai strategis nasional sehingga
kewenangannya berada di pemerintah Pusat dan Provinsi.
Banjir atau genangan tahunan, 5 tahunan, dan 25 tahunan yang terjadi harus
ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir, secara struktural maupun non struktural.
Catatan banjir besar di Bandung dan sekitarnya akibat meluapnya Sungai Citarum terjadi
pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1986, 1998, 2005, 2010, dan 2014. Namun demikian,
saat ini hampir setiap tahun terjadi luapan Sungai Citarum.
Daerah banjir yang rutin terjadi adalah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsoang,
Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Dayeuhkolot. Lokasi-lokasi
genangan juga terjadi di Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Cangkuang, Soreang,
Katapang, Margahayu, Margaasih, Rancaekek, Cileunyi. Diharapkan pada tahun 2025, lokasi-
lokasi genangan tersebut dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan untuk dilokasi daerah-
daerah tersebut.Berikut ini merupakan data drainase di Kabupaten Bandung tahun 2015.
TABEL 2.22
PANJANG DRAINASE DALAM KONDISI BAIK DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015
D. Perumahan Rakyat
Kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat
dari indikator kinerja sebagai berikut:
1) Rasio Permukiman Layak Huni dan Rasio Rumah Layak Huni
Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan.
Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama
masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong
masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat
tersebut.
Pada tahun 2012 dan 2013, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung
mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya yakni tahun 2009-2011
dimana luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 mencapai
13.008,50 Ha.
Sedangkan luas wilayah permukiman di Kabupaten Bandung sebesar 14.297,30 Ha
dengan kata lain sebesar 88,22% luas wilayah pemukiman di Kabupaten Bandung
didominasi oleh permukiman layak huni. Jumlah unit rumah layak huni di Kabupaten
Bandung pada tahun 2013 mencapai 714.492 unit rumah dari jumlah rumah tangga yang
ada sebesar 865.623 (RT) yakni 85,88% rumah tangga di Kabupaten Bandung menempati
rumah layak huni.
Sementara itu, pada tahun 2014 terjadi peningkatan luas permukiman layak huni
menjadi seluas14.909 Ha dari total luas wilayah permukiman sebesar 16.395 Ha. Hal ini
berarti persentase luas permukiman layak huni terhadap total luas wilayah permukiman
telah mencapai 90,94%. Tahun 2015, luas areal permukiman kumuh yang perlu ditata yaitu
sekitar 148,5 Ha. Ditinjau perunit perumahan, pada tahun 2015, total rumah tidak layak
huni di Kabupaten Bandung berjumlah 55.721 unit. Kondisi ini sudah cukup baik
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
TABEL 2.23
JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN AKSES AIR BERSIH
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah jiwa yang terlayani
1. sarana air bersih 320.269 334.289 353.536 402.795
perdesaan (jiwa)
Jumlah jiwa yang terlayani
2. sarana air bersih 277.823 287.429 334.435 358.909
perkotaan (jiwa)
3. Jumlah Penduduk (jiwa) 3.215.548 3.299.988 3.351.048 3.401.984
Akses aman terhadap air
4. 8,64 8,71 9,98 10,55
bersih di kawasan
Pada tahun 2015, cakupan akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan
tercatat sebesar 13,45 %. Nilai ini tergolong masih rendah, namun demikian dalam kurun
lima tahun terakhir terjadi trend peningkatan cakupan layanan air bersih perdesaan di
Kabupaten Bandung.
TABEL 2.24
PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2010-2015
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah jiwa yang
mengakses sarana
1. sanitasi yang 1.642.400 1.702.800 1.746.300 1.790.375 1.849.372 1.888.276
bersuspect aman
(jiwa)
Jumlah penduduk
2. 3.215.548 3.229.988 3.351.048 3.401.984 3.470.393 3.534.112
(jiwa)
Akses aman
3. terhadap sanitasi 51,08 51,60 52,11 52,63 53,29 53,43
(%)
Sumber: Dinas Kesehatan dan Dispertasih Kabupaten Bandung 2016
E. Penataan Ruang
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya
dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:
1) Persentase Bangunan Ber-IMB Per Seluruh Bangunan.
Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bandung yang akan mendirikan/membangun
gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung
sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki
izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung.dari tahun ke tahun persentase bangunan ber-IMB
di Kabupaten Bandung semakin meningkat, terutama pada tahun 2014 terjadi peningkatan
yang cukup signifikan.
TABEL 2.25
RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Bangunan ber-
1. 3.514 4.754 21.045 74.588 70.632
IMB
2. Jumlah Bangunan 1.148.437 819.319 865.623 1.014.799 634.249
Rasio bangunan ber-
3. 0,30 % 0,58 % 2,43% 7,35% 11,14%
IMB (1/2*100)
Sumber: Dispertasih Kabupaten Bandung Tahun 2009-2014
TABEL 2.26
LUAS RUANG TERBUKA HIJAU PER KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014
No Kecamatan Luas Ruang Terbuka Hijau (m2)
1 Ciwidey 11.136,00
2 Rancabali -
3 Pasirjambu -
4 Cimaung -
5 Pangalengan -
6 Kertasari -
7 Pacet -
8 Ibun -
9 Paseh -
10 Cikancung -
11 Cicalengka -
12 Nagreg -
13 Rancaekek -
14 Majalaya -
15 Solokanjeruk -
16 Ciparay -
17 Baleendah -
18 Arjasari -
19 Banjaran 5.000,00
20 Cangkuang 481,00
21 Pameungpeuk -
22 Katapang 373,00
23 Soreang 135.881,00
24 Kutawaringin 19.800,00
25 Margaasih -
26 Margahayu -
27 Dayeuhkolot -
28 Bojongsoang -
29 Cileunyi -
30 Cilengkrang -
31 Cimenyan -
Kab. Bandung 172.671,00
Sumber: Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Tahun 2014
Sementara rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dari tahun 2010 hingga
2013 ditampilkan pada tabel berikut ini.
TABEL 2.27
RASIO RUANG TERBUKA HIJAU PER SATUAN LUAS WILAYAH DI KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2010-2013
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Luas Ruang Terbuka
1. 27,327 28,287 24,150 28,980 41,055 41,055
Hijau (Ha)
Luas wilayah
2. 24.150,49 24.150,49 24.150,49 24.150,49 24.150,49 24.150,49
(Perkotaan)
Persentase Ruang Terbuka
0,113 0,119 0,10 0,12 0,17 0,17
Hijau per satuan luas wilayah
Sumber: Dispertasih Kabupaten Bandung Tahun 2013; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015
F. Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan merupakan bagian dari siklus kegiatan manajemen yang terutama
berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making). Perencanaan adalah
proses mendefinisikan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bandung.
Selanjutnya membuat strategi untuk mencapai tujuan, maka disusun dokumen perencanaan
baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
TABEL 2.28
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015
2012 2013 2014 2015
No Indikator/Data
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
Ketersediaan Dokumen RPJPD
1 yang Telah Ditetapkan Dengan
Perda
Ketersediaan Dokumen RPJMD
2 yang Telah Ditetapkan Dengan
Perda
Ketersediaan Dokumen RKPD
3 yang Telah Ditetapkan Dengan
Perbup
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014
TABEL 2.29
PENJABARAN PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPD
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015
Jumlah Program RPJMD yang
Jumlah Program RKPD Penjabaran Program RPJMD
Tahun Harus Dilaksanakan Tahun
Tahun Berkenaan Kedalam RKPD (%)
Berkenaan
2012 156 150 104,00
2013 157 150 104,67
2014 160 156 102,56
2015
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014
G. Perhubungan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan salah satunya
dapatdilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.
TABEL 2.30
RASIO IZIN TRAYEK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Izin Trayek
1 2.141 2.141 421 468 2.672 2.174
Perkotaan
Izin Trayek
2 260 260 0 0 0 227
Perdesaan
3 Jumlah Izin Trayek 2.401 2.401 421 468 2.672 2.401
TABEL 2.31
JUMLAH UJI KIR ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
No Angkutan Umum
Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh
Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh %
KIR KIR KIR KIR KIR KIR
1. Mobil penumpang
8.972 8.176 91,13 13.468 13.326 98,95 15.810 11.572 73,19 38.111 29.054 76,24 10.238 7.992 78,06 2.401 1.198 49,89
umum
2. Mobil bus 452 441 97.57 1.357 3.736 275,31 2.815 3.085 109,59 1.033 1.008 97,58 942 744 78,98 - 62 -
3. Mobil barang 25.264 23.974 94.89 21.017 17.498 83,26 22.439 16.975 75,65 11.448 10.705 93,51 32.769 32.095 97,94 22.503 261 1,16
4. Kereta
16 0 - - 12 N/A 225 2 0,89 18 13 72,22 16 2 12,50 174 -
gandengan
5. Kereta tempelan 52 52 100 - 13 N/A 225 1 0,44 22 13 59,09 35 23 65,71 1.312 -
Jumlah 34.756 32.643 93,92 35.842 34.585 96,49 41.514 31.635 76,20 50.632 40.793 80,57 44.000 40.856 92,85 26.390 -
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2009-2014; SIPD 2015
TABEL 2.32
PERKEMBANGAN VCR DI KABUPATEN BANDUNG
No Tahun Nilai VCR
1 2011 0,84
2 2012 0,84
3 2013 0,35
4 2014 0,28
5 2015 0,28
Sumber: Hasil Evaluasi RPJMD 2011- 2015 Bidang Statistik dan Evaluasi
Bappeda, 2016
H. Lingkungan Hidup
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah
satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:
1) Status Penaatan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Pada Kegiatan Industri.
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak
dilakukan dengan baik dan benar.Berbagai peraturan dan
perundangan dibidang lingkungan hidup mensyaratkan
ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh
seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
Status Penaatan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Pada Kegiatan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013 dapat dilihat
pada tabel berikut.
TABEL 2.33
STATUS PENAATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA
KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pengendalian Pencemaran
1
Air
- Jumlah industri yang
dipantau (menghasilkan 144 152 163 209
air limbah)
72,32%
66%
- Industri yang melakukan (pengujian) 60%
(pengujian)
pengujian kualitas air 70,44% (pengujian)
60% 60%
limbah dan melaporkan (pelaporan) 58%
(pelaporan)
secara rutin 41,07% (pelaporan)
(rutin)
- Penaatan Pengendalian
42% 52% 57% 55 %
Pencemaran Air
Pengendalian Pencemaran
2
Udara
- Jumlah industri yang
dipantau (menimbulkan 170 189 189 189
emisi)
- Industri yang melakukan
pengujian kualitas udara
emisi cerobong limbah 50% 61% 80% 186(98%)
dan melaporkan secara
rutin
- Penaatan Pengendalian
46% 69% 77% 85%
Pencemaran Udara
Pengawasan Pengelolaan
3
Limbah B3
- Jumlah industri yang
dipantau (menimbulkan 156 175 174 195
limbah B3)
- Jumlah industri yang
melakukan pengelolaan
38% 43% 61% 54%
dan pelaporan
pengelolaan limbah B3
TABEL 2.34
PENGUJIAN AIR DAN UDARA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pengujian Kualitas Air Sungai
Lokasi Pengujian 75 lokasi, 70 70 lokasi, 75 lokasi,3 x
3x lokasi, 3x pengujian
pengujian 3x pengujian
pengujia
n
Status Mutu Air 99 % 91% 93% 100%
cemar cemar cemar cemar berat
berat; berat berat
1% cemar 3% 7% cemar -
sedang cemar sedang
sedang
1% -
cemar
ringan
Skor Storet Terburuk S. S. Baligo S. S. Cipadaulun (-
Cipadaulu Hilir (- Cisuminta 131), S. Cibaligo
n setelah 97), S. Hilir (-123) Hilir (-126)
Cikacemba Citarik S. Cibaligo ,S. Cisuminta
ng (-142), Hilir (- (-111), S. hilir (-123), S.
S. Cibaligo 95) S. Cikacembu Cicurugdogdog
Hilir (- Cpadaul ng hilir (- (-117),
133) un 110) S. Cipadaulun
setelah hilir (-
cikemba 115),S.Cikacem
ng (-94) bang hilir (-109)
Parameter Kunci dengan Kualitas Terburuk
- BOD 486 mg/L
- COD 224 mg/L 366 508 mg/L 415 mg/L
Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan
menggunakan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus mutu
cemar berat dan hanya 1-4% berstatus cemar sedang. Adapun parameter yang
dominan melampaui baku mutu rata-rata adalah fecal coliform, DO, COD, BOD, TSS, Nitrit,
dan beberapa logam berat, yaitu Cu, Zn, dan Cr6+.
Status cemar berat ini bahkan terjadi juga pada sungai-sungai di bagian hulu dengan
parameter yang umumnya melampaui baku mutu yaitu fecal coliform. Fecal coliform pada
hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air limbah dominan berasal
dari penduduk dan atau peternakan.
Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal
dari kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administrasi, seperti S. Cikijing (Kabupaten
Sumedang) dan S. Cibaligo Hilir (Kota Cimahi).
Dengan demikian, maka selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada
penanggung jawab usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung juga diperlukan
koordinasi dengan SKPD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah
kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran
air khususnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan umumnya.
Di sisi lain kegiatan produksi biomasa yang tidak terkendali dapat mengakibatkan
kerusakan tanah untuk produksi biomasa, sehingga dapat menurunkan mutu dan fungsinya,
pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidupnya
lainnya.
Kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat disebabkan oleh sifat alami tanah,
dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan tanah tersebut
terganggu/rusak hingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai media untuk produksi biomasa
secara normal.Salah satu jenis pelayanan minimal bidang lingkungan hidup tingkat
kabupaten/kota adalah Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk
Produksi Biomassa.
TABEL 2.35
PERSENTASE PENCAPAIAN SPM PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN
TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA (% PI-SKT)
Tahun 2010 2011 2012 2013
Persentase Pencapaian SPM 0 60 80 100
Sumber: BPLH Kab. Bandung Tahun 2013
TABEL 2.36
PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah volume sampah yang tertangani (m3) 572 612 947 1.056
2 Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3) 6.656 6.828 6.936 6.936
3 Persentase 8,59 8,96 13,65 15,22
Sumber: Dispertasih Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014
sebesar 76,80 ton. Dengan kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan oleh
1.000 orang jumlah penduduk Kabupaten Bandung hanya dapat ditampung pada 0,022ton.
TABEL 2.37
RASIO TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009-2014
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Pertanahan
Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi
kepemilikan tanah di daerah.Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat
menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu
daerah.
TABEL 2.38
PERSENTASE LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT TAHUN 2012-2013
Jumlah Luas Lahan Luas Wilayah Kabupaten Persentase Luas Lahan
Tahun
Bersertifikat Bandung (Ha) Bersertifikat (%)
2012 40.758 176.239 23,13
2013 42.751 176.239 24,26
2014 176.239
2015 176.239
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
TABEL 2.39
RASIO PENDUDUK BER-KTP PER SATUAN PENDUDUK TAHUN 2012-2015
Jumlah Penduduk Usia >17 Jumlah Penduduk Usia >17 Rasio Penduduk Ber-KTP
Tahun
Tahun yang Ber-KTP Tahun Atau Telah Menikah Per Satuan Penduduk
2012 2.348.092 3.156.448 74,39
2013 1.975.553 2.014.804 98,05
2014 2.012.105 (e-KTP) 2.707.121 74,33
2015 1.995.516 2.301.817 86,69
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 2014
TABEL 2.40
RASIO PENDUDUK YANG MEMILIKI KK DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012-2014
Jumlah Penduduk yang Jumlah Penduduk Wajib Rasio Penduduk Ber-KK Per
Tahun
Memiliki KK (SIAK) Memiliki KK (SIAK) Satuan Keluarga
2012 294.685 1.169.794 25,19
2013 406.579 1.208.376 33,65
2014 583.289 1.288.438 45,27
2015 840.454 1.636.878 51,34
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 2014
TABEL 2.41
RASIO BAYI BERAKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012-2014
Jumlah Bayi Lahir Berakta Jumlah Keseluruhan Bayi yang Rasio Bayi Berakta
Tahun
Kelahiran Lahir Kelahiran
2012 29.650 59.119 50,15
2013 44.738 57.378 77.97
2014 9.855 66.121 14,90
2015
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 2014
TABEL 2.42
RASIO PASANGAN BERAKTA NIKAH DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012-2014
Jumlah Pasangan Berakta Jumlah Keseluruhan Pasangan
Tahun Rasio Pasangan Berakta Nikah
Nikah Nikah
2012 5.584 5.921 94,31
2013 5.820 6.962 83,60
2014 6.022 6.962 86,50
2015
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
TABEL 2.43
PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah perempuan yang bekerja
1 701.392 603.912 706.412 707.132
di lembaga swasta
2 Jumlah pekerja perempuan 908.102 911.907 1.073.746 1.074.841
Persentase pekerja perempuan
3 51 51 52 52
di lembaga swasta
Sumber: BKBPP
TABEL 2.44
RASIO AKSEPTOR KB DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014
Jumlah Pasangan Usia
Tahun Jumlah Akseptor KB Rasio Akseptor KB
Subur
2012 517.007 638.141 81,02
2013 539.345 658.143 81,95
2014 550.087 669.469 82,17
2015 555.205 679.239 81,73
Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Bandung
M. Sosial
1) Penanganan PMKS Fakir Miskin.
Pada tahun 2014, pemerintah semakin serius dalam menangani masalah
kesejahteraan sosial fakir miskin. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah PMKS
fakir miskin yang ditangani terhadap total PMKS fakir miskin yang ada, yaitu sebesar
18,66%. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan dari dua tahun sebelumnya,
dimana persentase penanganan PMKS fakir miskin hanya mencapai 0,35% pada tahun 2012
dan 0,57% pada tahun 2013.
TABEL 2.45
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKIRMISKIN
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014
Jumlah PMKS FM yang Jumlah PMKS FM yang
Tahun Penanganan PMKS FM (%)
Tertangani Ada
2012 830 238.224 0,35
2013 643 113.740 0,57
2014 39.792 213.293 18,66
2015 1.105
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung
TABEL 2.46
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
TERLANTAR DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014
Jumlah PMKS Anak
Jumlah PMKS Anak Penanganan PMKS Anak
Tahun Terlantar yang
Terlantar yang Ada Terlantar (%)
Tertangani
2012 610 16.577 3,68
2013 238 22.592 1,05
2014 985 13.260 7,43
2015
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung
TABEL 2.47
JUMLAH SARANA SOSIAL DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014
Tahun Panti Asuhan Panti Jompo Panti Rehabilitasi
2012 61 1 0
2013 61 1 0
2014 51 2 0
2015 45 1 2
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung
N. Ketenagakerjaan
1) Angkatan Kerja.
Salah satu indikator yang dapat menggambarkan
kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan
antara penduduk yang bekerja terhadap usia angkatan
kerja (15 tahun ke atas).
Berdasarkan hasil Sakernas 2014, jumlah penduduk
yang bekerja sebanyak 1.628.076 jiwa. Sementara jumlah
penduduk usia kerja yang tercatat sebanyak 2.460.982
jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten
Bandung pada tahun 2014 sebesar 66,16%.
2) Pengangguran.
Indikator lainnya yang dapat mengambarkan kondisi ketenagakerjaan, yaitu Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja
dengan jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan data Sakernas tahun 2014, jumlah
pengangguran di Kabupaten Bandung sebanyak 138.045 jiwa. Sementara jumlah penduduk
bekerja sebanyak 1.628.076 jiwa. Dengan demikian, tingkat pengangguran di Kabupaten
Bandung sebesar 8,48%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten
Bandung masih tergolong tinggi.
TABEL 2.48
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BANDUNGTAHUN
2013-2014
Jumlah Pengangguran Jumlah Penduduk Tingkat Pengangguran
Tahun
Terbuka Usia Angkatan Kerja Angkatan Kerja Terbuka (%)
2013 124.555 1.226.670 10,15
2014 138.045 1.628.076 8,48
2015 4,03
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung
Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan
perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya
tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah.
Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu
daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.
Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang terserap pada 2.468 PMA/PMDN berjumlah
sebanyak 52.868 orang. Capaian ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah
tenaga kerja yang diserap pada perusahaan PMA/PMDN mengalami penurunan disebabkan
penurunan jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun tersebut.
Jumlah PMA/PMDN pada tahun 2013 di Kabupaten Bandung hanya mencapai 2.468
perusahaan berbeda jauh dengan tahun 2008-2013 yang mencapai lebih dari 500
PMA/PMDN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
TABEL 2.49
RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2014
No. Uraian 2012 2013 2014 2015
Jumlah tenaga kerja yang berkerja
1 65.861 52.868 15.955
pada perusahaan PMA/PMDN
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 311 2.468 545
3 Rasio daya serap tenaga kerja 211 21 29
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2008-2014
TABEL 2.50
PERSENTASE KOPERASI AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah koperasi aktif 782 820 820 870 888 942
2 Jumlah koperasi 1524 1.555 1.560 1.593 1.610 1664
3 Persentase koperasi aktif 51,31 52,75 52,56 54,61 55,16 56,61
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2013
2) Jumlah UKM Non BPR/LKMUKM.
Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan
pendapatan. Keberadaan UMKM dan koperasi merupakan potensi yang dapat dikembangkan
dan perlu didorong agar memiliki peningkatan kapasitas. Dalam kurun lima tahun terakhir
terjadi peningkatan jumlah koperasi dan pelaku UMKM. Informasi detail mengenai jumlah
pelaku UMKM dan jumlah koperasi di Kabupaten Bandung.
TABEL 2.51
JUMLAH PELAKU UKM DAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2014
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pelaku UKM 5.614 5.584 7.894 16.002 9.001 9.003
2 Koperasi 1.531 1.561 1.593 1.593 1.610 1.664
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2013
3) Jumlah Omzet
Jumlah omzet menunjukkan tingkat keberhasilan suatu badan usaha. Omzet koperasi
dan UMKM Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Hal
ini berarti bahwa kegiatan ekonomi masyarakat kecil menengah semakin berkembang tiap
tahunnya.
TABEL 2.52
JUMLAH OMZET KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
TAHUN 2010-2014
Omzet
No Kegiatan
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Koperasi
1 0,596 0,644 0,663
(Rp Miliar)
UMKM
2 3,021 3,070 3,084 3.089 3,095
(Rp Triliun)
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2013
P. Penanaman Modal
Data realisasi investasi dalam kurun waktu 4 tahun trakhir terus mengalami
peningkatan, baik dalam nilai investasi maupun jumlah proyeknya, walaupun jumlah proyek
yang ada tidak sebanding dengan nilai investasinya.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut.
TABEL 2.53
JUMLAH INVESTASI PMDN/PMA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014
Persetujuan Penyerapan Tenaga Kerja
Tahun Jumlah
Nilai Investasi Indonesia Asing
Proyek
2010 6 386.120.983.016,00 6.270 12
2011 18 462.234.306.778,00 10.188 41
2012 76 3.692.192.487.389,00 45.125 114
2013 29 2.716.672.903.833,00 32.936 62
2014 545 1.072.182.313.995,00 11.445 4.510
2015
Sumber: BPMP Kabupaten Bandung Tahun 2013
Berdasarkan data diatas bahwa realisasi investasi mengalami penurunan sejak tahun
2012. Realisasi investasi pada tahun 2013 hanya terdiri dari 5 bidang usaha dari 24
keseluruhan bidang usaha.Masih terdapat bidang usaha sektor primer yang masih belum
mendapat perhatian dan minat investor terutama bidang kehutanan, perikanan, dan
pertambangan. Sektor primer baru terisi 4% dari total nilai investasi, sedangkan sektor
tersier hanya terisi 3%. Sektor tersier yang belum mendapat perhatian investor
diantaranya bidang listrik, gas, dan air, hotel dan restoran, perumahan, kawasan industri,
perkantoran dan jasa lainnya. Sementara itu, pada tahun 2014 nilai realisasi investasi
sebesar Rp1.072.182.313.995,00 dengan jumlah proyek sebanyak 545.
Q. Kebudayaan
Kebudayaan merupakan cerminan jati diri masyarakat
pada suatu daerah. Pelestarian budaya diupayakan melalui
pemeliharaan benda-benda, situs, dan kawasan cagar
budaya, serta penyelenggaraan seni dan budaya daerah.
Berikut ini merupakan data mengenai benda-benda cagar budaya yang dilestarikan serta
data perkembangan kesenian di Kabupaten Bandung dalam kurun tahun 2012 - 2015.
TABEL 2.54
BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN
TAHUN 2012-2015
Jumlah Benda, Situs, dan Total Benda, Situs, dan Benda, Situs, dan Kawasan
Tahun Kawasan Cagar Budaya yang Kawasan Cagar Budaya Cagar Budaya yang
Dilestarikan yang Dimiliki Daerah Dilestarikan (%)
2012 11 50 22
TABEL 2.55
PERKEMBANGAN KESENIAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014-2015
No. Indikator Jumlah 2014 Jumlah 2015
Jumlah Grup Kesenian Per Terdata 684 624
1
10000 Penduduk Terdaftar 139
2 Jumlah Gedung Kesenian Per 10000 Penduduk 3 2
3 Jumlah Sanggar Seni 623
4 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 74 74
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
TABEL 2.56
RASIO JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012-2014
Uraian 2012 2013 2014 2015
Jumlah polisi pamong praja 80 80 300
Jumlah penduduk 3.351.048 3.415.700 3.404.549
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000
0,24 0,23 0,88
penduduk
Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung
TABEL 2.57
RASIO JUMLAH LINMAS PER 10.000 PENDUDUK TAHUN 2012-2014
Uraian 2012 2013 2014 2015
Jumlah Linmas 11.380 5.600 5.600 5.600
Jumlah penduduk 3.351.048 3.415.700 3.404.549 3.534.112
Rasio jumlah Linmas per
33,96 16,39 16,45 15,84
10.000 penduduk
Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung
demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio
jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah
daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
TABEL 2.58
PERSENTASE PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Penegakan Perda
a. Jumlah Pelanggaran Perda 22 35 40 64 19
b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda 22 35 40 64 19
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda
c. 100 100 100 100 100
(%)
2. Penegakan K3
a. Jumlah Pelanggaran K3 10 8 11 14 232
b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3 10 8 11 14 187
Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2014
TABEL 2.59
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013
Kinerja Nilai IKM
Nilai IKM Mutu
Bidang Pelayanan Bidang Konversi
Konversi 2013 Pelayanan
Pelayanan 2012
Kesehatan 74,48 B Baik 73,53
Ekonomi 72,81 B Baik 74,33
Administrasi Penduduk 73,79 B Baik 70,85
Ketenagakerjaan 75,56 B Baik 71,93
Sanitasi 75,21 B Baik 73,64
Kebersihan 74,08 B Baik 75,22
Pendidikan 72,47 B Baik 70,56
Rata-rata IKM Kabupaten
74,06 B Baik 72,87
Bandung
Sumber: Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2013
U. Ketahanan Pangan
Perwujudan ketahanan pangan dapat diindikasikan dengan:
1) Ketersediaan Pangan.
Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk di wilayah yaitu berdasarkan
jumlah ketersediaan energi dan zat gizi per-orang per hari. Berdasarkan SPM Ketahanan
Pangan, kebutuhan energi harian rata-rata penduduk Indonesia adalah 2.200 kkal,
kebutuhan protein sebesar 57 gram, dengan jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
sebesar 100. Realisasi dan target capaian skor PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten
Bandung adalah sebagai berikut.
TABEL 2.60
REALISASI DAN TARGET CAPAIAN SKOR PPH KETERSEDIAAN PANGAN TAHUN
2011-2014
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
No Kelompok Pangan
2011 2012 2013 2014 2015
1 Padi-padian 25,0 25,0 25,0 25,0 23,8
2 Umbi-umbian 1,1 0,8 1,1 1,1 2,5
3 Pangan hewani 19,3 13,3 17,6 19,2 17,1
4 Minyak dan lemak 5,0 5,0 5,0 5,0 2,7
Buah/Biji
5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1
berminyak
6 Kacang-kacangan 5,6 4,3 5,6 5,6 5,3
7 Gula 1,6 1,7 1,9 1,8 0,0
8 Sayur dan buah 19,5 16,9 17,8 19,7 30,0
9 Lain-lain 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total PPH 77,4 67,2 74,3 77,7 81,6
Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014
TABEL 2.61
REALISASI DAN TARGET CAPAIAN SKOR PPH KONSUMSI PANGAN
TAHUN 2011-2014
Tahun
No Kelompok Pangan
2011 2012 2013 2014 2015
1 Konsumsi Energi (%AKE) 122,5 116,1 109,7 106,3
2 Konsumsi Protein (%AKP) 164,1 151,9 141,2 158,6
Total PPH 96,8 97,6 98,7 86,60
Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2013
TABEL 2.62
KELOMPOK BINAAN PKK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah PKK 55.633 73.436 4.158 64.591 66.748 65.800
Jumlah PKK Aktif 55.633 73.436 4.158 64.591 66.748 65.800
Persentase PKK Aktif 100 100 100 100 100 100
Jumlah Kelompok
2. 4.960 4.960 1.014 58.631 1.161
Binaan PKK
Rata-rata Jumlah
3. 0,089 6,75 0,24 0,60 0,02
Kelompok Binaan PKK
Sumber: BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2009-2014
LSM, baik jumlah LSM terdaftar maupun jumlah LSM aktif. Tahun 2015, sekitar 92 LSM
terdaftar di Kabupaten Bandung memiliki status aktif.
TABEL 2.63
JUMLAH LSM AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah LSM terdaftar 215 264 271 271 n/a 286
2. Jumlah LSM tidak aktif 112 57 8 42 n/a 22
3. Jumlah LSM aktif (1-2) 103 207 263 229 38 264
Sumber: Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014
W. Statistik
Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data
potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan
pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Berikut adalah
ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2010-
2014.
TABEL 2.64
KETERSEDIAAN DOKUMEN STATISTIK DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014 2015
No Uraian Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
1. PDRB
2. IPM
3. Suseda
4. KBDA
Indeks
5.
Gini Ratio
Input
6.
Output
7. IKM
8. IHK
Data
9.
Pokok
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 20110 - 2015
X. Kearsipan
Kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh SKPD telah diterapkan secara baku seperti
yang tampak pada tabel berikut.
TABEL 2.65
JUMLAH SKPD YANG TELAH MENERAPKAN ARSIP SECARA BAKU
TAHUN 2012-2014
No. Indikator/Data 2012 2013 2014 2015
1 Badan 9 9 9 9
2 Dinas 14 14 14 14
3 Bagian 10 10 10 10
4 RSUD 3 3 3 3
5 Lembaga Teknis Daerah 4 4 4 4
6 Kecamatan 31 31 31 31
7 Kelurahan 9 9 9 9
8 Desa 60 60 60 60
Total 140 140 140 140
Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung
Tahun 2015
TABEL 2.66
JUMLAH ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMKAB BANDUNG TAHUN 2012-2015
No. Indikator/Data 2012 2013 2014 2015
1 Arsiparis Penyelia 3 3 3
2 Arsiparis Pelaksana Lanjutan 2 2 2
3 Arsiparis Pelaksana 13 13 13
Total 18 18 18
Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem InformasiKabupaten Bandung
Tahun 2014
TABEL 2.67
JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA/PRASARANA (TEKNOLOGI) KOMUNIKASI DAN
INFORMASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
No. Surat Kabar 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah SKPD yang memiliki akses 100 28 28 72 72
Z. Perpustakaan
1) Jumlah perpustakaan
Jumlah perpustakaan pada tahun 2014 masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan cakupan pelayanan perpustakaan masih memadai.
TABEL 2.68
JUMLAH PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015
No Jenis Perpustakaan 2012 2013 2014 2015
TABEL 2.69
JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012-2015
No Uraian 2012 2013 2014 2015
TABEL 2.70
INDIKATOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2011-2013
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah pencapaian produktivitas
1 komoditas: 61,2 63,66 64,33 62,87 64,77
Padi (kw/Ha)
Luas areal pengembangan
hortikultura unggulan (Ha)
9 18 27
Alpukat
2 3 4
Strawberry
2 3 4
2 Jeruk
2 3 4
Jambu biji
1.000 4.000 7.000
Krisan
1.000 2.000 3.000
Sedap malam
0 0 500
Mawar
Jumlah pencapaian indeks
3 1,98 2,01 2,10
pertanaman (IP)
Jumlah rata-rata pencapaian
produktivitas hortikultura
196,96 198,13 204,07
Sayuran (kw/Ha)
4 50,70 98,00 100,00
Buah-buahan (kw/Ha)
13,25 13,53 16,81
Tanaman Hias (tangkai/Ha)
2,89 3,07 3,13
Tanaman Obat (tangkai/Ha)
Jumlah kelompok yang terbina
5 1.590 1.680 1.888
melalui penyuluh (kelompok)
Jumlah Penyuluh
6 pertanian/perkebunan lapangan yang 200 379 192
mendapatkan pelatihan (orang)
Sumber: Distanbunhut, 2013
2) Indikator Peternakan.
Dalam kurun lima tahun terakhir, terjadi trend
peningkatan dalam persentase penanggulangan ternak
prioritas. Tahun 2015 tercatat persentase jumlah penyakit
hewan priroritas yang tertanggulangi sebesar 32 %. Hal ini
diikuti dengan peningkatan pencapaian status kesehatan hewan
TABEL 2.71
INDIKATOR PETERNAKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya jumlah penyakit hewan
16,00 20,00 24,00 28,00 32,00
prioritas yang tertanggulangi ( %)
2 Meningkatnya status kesehatan hewan
60,00 62,50 63,75 67,40 67,40
(%)
3 Meningkatnya kapasitas pelaku usaha
pembudidaya ternak yang mendorong 26,97 45,69 68,16 116,11 131,34
peningkatan produksi hasil peternakan (%)
4 Peningkatan pelaku usaha pengolahan
33 40 48 66 200
hasil ternak yang bersertifikat (unit usaha)
5 Meningkatnya pemanfaatan teknologi
141 167 147 88 587
peternakan (orang)
6 Meningkatnya sarana dan prasarana
61,72 63,54 63,95 69,5 79
pemotongan ternak di RPH ( %)
Sumber: Disnakan, 2013; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015
B. Kehutanan
1) Indikator Kehutanan.
Praktek illegal logging dan illegal trading,
perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan
hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan,
pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas
kelestarian merupakan faktor utama penyebab
kerusakan hutan. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan Kritis Sabilulungan merupakan salah satu
upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam
banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu
dengan peran semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan
lain-lain) melalui mobilisasi sumber daya.
TABEL 2.72
INDIKATOR KEHUTANAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2014
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah luas lahan kritis
1 6.155,68 13.538,66 4.415,00 32.057,80 24.542,5
yang tertanami (Ha)
a) Panas Bumi
Terdapat 5 wilayah pengembangan yaitu wilayah Kamojang, Wayang Windu, Patuha,
Cibuni, dan Darajat. Perolehan DBH panas bumi Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebesar
Rp.51.718.860.646, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar
Rp.105.298.055.081,55, dan tahun 2011 sebesar Rp.53.860.362.127,00.
b) Ketenagalistrikan
Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Bandung yang menggunakan
listrik PLN sebanyak 732.815 KK atau sekitar 83,02 % dari total jumlah KK. Pemenuhan
listrik penduduk Kabupaten Bandung, disamping dipenuhi oleh listrik PLN juga dipenuhi oleh
tenaga mikro hidro. Tahun 2014 tercatat jumlah pengguna energi mikro hidro di Kabupaten
Bandung sebanyak 34 KK (Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu) dan pengguna energi
surya sebanyak 150 KK masingmasing sebanyak 50 KK yang terletak di Desa
Mandalawangi Kecamatan Nagreg, Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan, dan Desa
Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu.
c) Minyak dan Gas Bumi
Minyak dan gas bumi di Kabupaten Bandung umumnya bergerak di kegiatan hilir yaitu
SPBU sebanyak 50 unit usaha dan agen LPG sebanyak 52 agen..
Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug
juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin.Kondisi
pengelolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat.
Pengelolaan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan
mengedepankan konservasi dan penggalian potensi untuk peningkatan PAD. Untuk
pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh
pengusaha. Pada tahun 2014 jumlah luasan pertambangan berijin sebesar 91,56%.
b) Sumber Daya Air Tanah
Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cekungan air tanah Bandung-Soreang
mengikuti prinsip pengelolaan one basin one management. Menurut hasil penelitian dari
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral disebutkan bahwa potensi
jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung-Soreang adalah 368,5
juta m3/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan
Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten
Sumedang, dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m3.
TABEL 2.73
INDIKATOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2011-2014
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio elektrifikasi Rumah Tangga
1 8,93 14,15 20,34 38,55 40,48
Miskin
Prosentase luasan pertambangan
2 88,74 89,77 90,65 91,56 92,48
berijin (%)
Rata-rata pemakaian air tanah per 17.016,3 16.954,9 16.885,1 17.845,
3 17.206
sumur setiap bulan (m3/sumur) 7 7 7 21
Prosentasi ketersediaan peta
4 50,00 62,50 75,00 100 71
zonasi kerentanan gerakan tanah
Sumber: Dinas SDAPE, 2014; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015
D. Pariwisata
Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup
banyak potensi dimana sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Capaian indikator
pada urusan pariwisata adalah sebagai berikut.
TABEL 2.74
INDIKATOR CAPAIAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011-2015
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah kunjungan
1 5.124.142 5.645.569 6.234.555 6.608.628 7.685.376
wisata (orang)
Jumlah daya tarik
2 40 45 50 55 64
wisata (lokasi)
Jumlah mitra kerja
3 1.124 1.224 1.312 1.442 520
pariwisata (orang)
Sumber: Dispopar Kabupaten Bandung, 2014
TABEL 2.75
INDIKATOR PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR
1 pembenihan dan pembudidayaan 72 126 186 294 726
ikan/pokdakan (kelompok)
Meningkatnya pelaku usaha budidaya
2 17 34 49 79 199
perikanan bersertifikat CBIB (orang)
Meningkatnya masyarakat yang aktif
3 mengawasi lingkungan kawasan budidaya 0 3 3 9 9
(pokmaswas)
Terjaganya kelestarian ikan diperairan
4 11 18 27 40 144
umum (lokasi)
Peningkatan pelaku usaha pengolahan
5 23 35 50 84 84
ikan bersertifikat (unit usaha)
Jumlah SDM pengembang sistem
6 12 197 10 n/a 47
penyuluhan perikanan (orang)
Sumber: Disnakan Kabupaten Bandung, 2014; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015
F. Perdagangan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan dapat dilihat dari
indikator kinerja sebagai berikut.
TABEL 2.76
INDIKATOR CAPAIAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011-2015
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah penyelesaian kasus
1 dalam fasilitasi advokasi 0 10 35 20 17
perlindungan konsumen
Jumlah nilai ekspor barang 511.338. 833.686. 821.019. 777.105. 508.950
2
dan jasa (US $) 087,31 178,32 618,92 000.000 .000
Jumlah Pasar tradisional yang
3 2 5 7 2 3
sudah ditata
Sumber: Diskoperindag Kabupaten Bandung, 2013; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015
Jumlah nilai ekspor barang dan jasa (US$) mengalami penurunan dari tahun 2013
sebesar US$821.019.618,92 menjadi US$ 777.105.000.000 pada tahun 2014 dan menjadi
US$ 508.950.000 pada tahun 2015.
G. Perindustrian
Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah
satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri.Sektor industri di Kabupaten Bandung
mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian dapat dilihat dari
indikator kinerja sebagai berikut.
TABEL 2.77
PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015
Industri Kecil Industri Industri
Tahun Total
Non Formal Formal Menengah Besar
2012 4.070 7 3 14 4.094
2013 3.927 140 270 302 4.639
2014 4.085 424 37 44 4.590
2015 207 117
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, 2014
Dari tabel di atas, pada industri kecil jumlah pelaku usaha non formal mengalami
peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 3.927 unit menjadi 4.085 unit pada tahun 2014,
sedangkan jumlah industri kecil formal mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak
140 unit menjadi 424 unit pada tahun 2014.
H. Transmigrasi
Sejak tahun 2013 tidak terjadi transmigrasi di Kabupaten Bandung. Transmigrasi
hanya terjadi pada tahun 2012 yang bersifat transmigrasi umum dengan jumlah transmigran
sebanyak 136 jiwa.
TABEL 2.78
JUMLAH TRANSMIGRASI MENURUT JENIS TAHUN 2012-2014
Jenis Transmigrasi 2012 2013 2014
Jumlah KK 0 0 0
Transmigran Swakarsa
Jumlah Jiwa 0 0 0
Jumlah KK 40 n/a 0
Transmigran Umum
Jumlah Jiwa 136 n/a 0
Jumlah KK 0 n/a n/a
Transmigran Bedol Desa
Jumlah Jiwa 0 n/a n/a
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014
Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah
yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu
daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan
ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah
diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.
GAMBAR 2.29
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: APE Kab. Bandung 2015
Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung yang dinilai dari Kinerja PDRB sebagaimana telah
dipaparkan pada subbab 2.2.1 menunjukkan terjadi kenaikan nilai PDRB, baik nilai PDRB Atas Dasar
Harga Konstan, maupun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Kendati demikian trend LPE Kabupaten
Bandung sebagaimana ditampilkan pada Grafik 2.29 di atas menunjukkan terjadinya perlambatan
nilai LPE. Terjadinya perlambatan nilai LPE Kabupaten Bandung dipengaruhi baik oleh faktor internal
maupun oleh faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh antara lain karena adanya
perlambatan sektor pertanian dari semula mampu tumbuh 2,24 perse di tahun 2014 menjadi hanya
tumbuh sebesar 0,67 persen di tahun 2015. Selain dipicu oleh adanya perlambatan di sektor
pertanian, perlambatan LPE Kabupaten Bandung juga dipicu oleh adanya perlambatan sektor industri
pengolahan yang semula tumbuh dengan laju pertumbuhan 5,05 persen di tahun 2014 menurun
menjadi sebesar 4,32 persen di tahun 2015.
Adapun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Bandung
antara lain adanya pengaruh global akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang
berdampak pada penurunan permintaan produk ekspor sehingga permintaan produk ekspor
Kabupaten Bandung mengalami penurunan.
GAMBAR 2.30
PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (RUPIAH)
Sumber: APE Kab. Bandung 2014
GAMBAR 2.31
INDEKS DAYA BELI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG
Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2014
GAMBAR 2.32
PURCHASING POWER PARITY KABUPATEN BANDUNG DALAM RIBU RUPIAH
Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2014
TABEL 2.79
ANGKA KONSUMSI RATA-RATA RT PER KAPITA SEBULAN
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pengeluaran rata-rata
1. per kapita sebulan 290.000 339.000 398.000 442.500
(pangan)
Pengeluaran rata-rata
2. per kapita sebulan 798.000 800.000 825.800 849.300
(non pangan)
Jumlah pengeluaran
per kapita sebulan
3. 1.088.000 1.189.000 1.223.800 1.291.800
(pangan+non
pangan)
Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
TABEL 2.80
NILAI TUKAR PETANI (NTP) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indeks Diterima
1 129,77 144,18 156,01 113,23
Petani
2 Indeks Dibayar Petani 130,67 137,42 143,20 108,84
3 Nilai Tukar Petani 99,28 104,90 108,93 104,04
Sumber: BPS Jawa Barat
c. ProduktivitasTotal Daerah
Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor
per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam
mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan
menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari
setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Berikut
produktivitas per sektor di Kabupaten Bandung Tahun 2014.
TABEL 2.81
PRODUKTIVITAS PER SEKTOR DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
No Sektor
(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % Juta (Rp) %
PDRB (adhb) 46.092.238,74 100 51.291.762,65 100 57.071.406,68 100 64.660.447,43 100 72.945.347,59 100 80.752.786,97 100
1.1 Pertanian 3.471.661,92 7,53 3.978.936,25 7,76 4.518.784,28 7,92 5.172.325,03 8,04 5.675.148,04 7,70 6.096.809,16 7,55
Pertambangan
1.2 580.783,81 1,26 690.284,85 1,25 686.014,49 1,20 673.133,71 1,05 656.508,13 0,90 714.839,97 0,89
& Penggalian
1.3 Industri 27.471.535,02 59,60 30.116.379,01 58,72 32.915.231,13 57,67 36.721.871,46 57,08 40.594.085,93 55,65 44.208.777,89 54,75
Pengolahan
1.4 Listrik,Gas & Air 741.188,33 1,61 824.630,98 1,61 954.918,90 1,67 1.166.432,32 1,81 1.283.838,12 1,76 1.405.950,27 1,74
bersih
1.5 Konstruksi 764.990,68 1,66 852.508,61 1,66 947.236,94 1,66 1.143.674,37 1,78 1.291.132,65 1,77 1.447.356,56 1,79
Perdagangan,
1.6 7.796.200,55 16,91 8.920.233,69 17,39 10.436.027,24 18,29 11.795.595,18 18,33 14.326.466,27 19,64 16.615.938,52 20,58
Hotel &
Pengangkutan
1.7 Restoran 1.933.148,22 4,19 2.192.001,83 4,21 2.374.097,92 4,16 2.659.942,03 4,19 3.049.115,53 4,18 3.469.128,60 4,30
& Komunikasi
Keuangan,
1.8 sewa, & Jasa 898.354,49 1,95 975.702,84 1,93 1.123.606,62 1,97 1.217.604,86 1,89 1.334.899,86 1,83 1.471.507,11 1,82
Perusahaan
1.9 Jasa-jasa 2.434.375,72 5,28 2.730.251,40 5,47 3.115.489,15 5,46 3.783.648,37 5,88 4.734.153,06 6,49 5.322.478,89 6,59
Jumlah Angkatan 1.353.354 1.457.184 1.286.687 1.226.670 1.204.102 1.628.076
Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2014; SIPD 2015
Kerja
a. Aksesibilitas Daerah
1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.
Rasio panjang jalan terhadap jumlah
kendaraan merupakan salah satu indikator penting
aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat
ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah
kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/
akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan
segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan
karakteristik fisik yang berbeda.
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL 2.82
RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2013
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Panjang
1. 1.155,36 1.155,90 n/a 1.155,35 1.155,34 1.155,54
Jalan
Jumlah
2.
Kendaraan
- Roda 4 120.719,00 54.852 n/a n/a
- Roda 2 853.212,00 272.520 n/a n/a
Jumlah 973.931,00 327.372 n/a n/a
3. Rasio 1:843 1:283,2 n/a n/a
Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung
TABEL 2.83
PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA (RT) YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
No. Sumber Air Bersih 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Ledeng (Perpipaan) 69.227 146.086 151.049 n/a 78.168
2. Sumur Lindung 291.409 82.826 165.751 n/a 582.167
3. Sumur Tidak Terlindung 36.709 15.354 18.344 n/a n/a
4. Mata Air Terlindung 109.037 116.271 143.129 n/a 245.729
Mata Air Tidak
5. 26.014 17.579 19.077 n/a n/a
Terlindung
6. Sungai - - - n/a 7.728
7. Air Hujan - - - n/a n/a
8. Air Kemasan 190.492 137.189 50.102 n/a n/a
9. Pompa 103.019 133.333 110.348 n/a n/a
10. Air lainnya 6.081 204.463 245.244 n/a 26.723
Total Jumlah Rumah
11. Tangga yang 831.988 615.705 620.379 n/a 940.515
menggunakan air bersih
12. Jumlah Rumah Tangga 831.988 853.101 865.623 n/a 940.551
Persentase Rumah
13. Tangga yang 100 72,17 71,67 n/a 100
menggunakan air bersih
Sumber: BPS Kabupaten Bandung
c. Fasilitas Listrik
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat
dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang mengunakan listrik. Pada tahun 2014
jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 731.428 rumah tangga.
Adapun pada tahun 2015, rumah tangga pengguna listrik meningkat menjadi 882.739
rumah tangga. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di
Kabupaten Bandung yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir
ditampilkan pada Tabel 2.84.
TABEL 2.84
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LISTRIK
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Rumah
1 785.723 850.768 874.664 882.739 882.739
Tangga
Jumlah
2 479.089 554.946 601.564 731.428 732.815
Pelanggan PLN
Rasio
3 60,97 65,23 68,78 82,86 83,02
Elektrifikasi (%)
Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi
b. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)
Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 sebesar Rp287.766.327.300. Penerimaan
pajak terbesar berasal dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak hotel, pajak restoran,
pajak hiburan, dan pajak reklame.
TABEL 2.86
JUMLAH REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013 (JUTA RUPIAH)
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah 263.382.157.260
1. Pajak 59.385.578.062 137.799.240.880 186.141.858.448 287.766.327.300
Daerah
Pajak Hotel 1.122.094.256 1.382.279.874 2.311.227.053 2.400.777.599 726.345.889
Pajak 2.105.208.744
3.541.972.662 4.871.316.085 6.894.597.594 7.823.365.492
Restoran
Pajak 318.669.430
2.063.299.025 955.618.520 706.313.905 1.142.433.048
Hiburan
Pajak 610.577.772
2.022.621.402 2.547.378.797 2.712.275.886 2.770.273.862
Reklame
Pajak 34.275.516.801
Penerangan 50.234.236.814 64.705.088.990 83.975.194.771 96.023.473.031
Jalan
Pajak 59.529.750
Pengambilan
dan
108.188.999 142.701.367 192.014.591 222.557.970
Pengolahan
Bahan
Galian C
Pajak Parkir 293.164.904 597.392.330 453.376.485 381.466.950 115.191.540
2. Retribusi 60.370.841.839 3.011.256.483 41.045.068.255 49.547.220.662 22.945.707.326
Jumlah
Retribusi 50.640.948.750 23.171.379.397 28.858.845.421 35.746.478.813 4.395.000.000
Jasa Umum
Jumlah
Retribusi 2.451.180.000 1.866.534.430 2.813.859.600 4.077.403.500 17.181
Jasa Usaha
Jumlah
Retribusi
8.022.691.887 7.753.466.857 7.845.721.588 9.723.338.349 2.341.764.941
Perizinan
Tertentu
Sumber: DPPK Kabupaten Bandung dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan
TABEL 2.87
PERSENTASE DESA BERSTATUS SWASEMBADA TERHADAP TOTAL DESA
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya 97 176 176 186
2. Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya 104 6 6 4
3. Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada 0 0 0 0
4. Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3) 201 182 182 182
Persentase Desa berstatus swasembada
5. 0% 0% 0% 0%
dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)
Sumber: BPMPD Kabupaten Bandung
TABEL 2.88
RASIO LULUSAN S1, S2, DAN S3 DI KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2012-2014
No Uraian 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah lulusan S1 n/a n/a n/a 87.227
2 Jumlah lulusan S2 n/a n/a n/a 5.880
3 Jumlah lulusan S3 n/a n/a n/a 859
4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 72.899 n/a 1.471 93.966
5 Jumlah penduduk 3.351.048 n/a 3.470.393 3.534.112
6 Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) 217,54 n/a 4,24 37,61
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung
TABEL 2.89
RASIO KETERGANTUNGAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio ketergantungan 54.10 53,17 52,13 51,47 48,59 51,13
Sumber: APS Kabupaten Bandung 2015
BAB 3
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
A. Pendapatan Daerah
Mengacu pada Perda Kabupaten Bandung No 8 Tahun 2001, yang dimaksud dengan
pendapatan daerah antara lain meliputi:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
a) Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bandung meliputi pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral
bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan.
b) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Bandung meliputi retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan ini meliputi bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan
milik daerah/BUMD, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar dan Banten.
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan ini meliputi penerimaan jasa giro dan bunga deposito, penjualan
hasil pertanian, penjualan hasil peternakan, dan lainnya.
2) Pendapatan Transfer, meliputi:
a) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
i. Dana Bagi Hasil Pajak
ii. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
iii. Dana Alokasi Umum
iv. Dana Alokasi Khusus
b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
i. Dana Penyesuaian
c) Transfer Pemerintah Provinsi
i. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi:
a) Pendapatan Hibah
b) Pendapatan Lainnya
TABEL 3.1
RATA- RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015
Rata-rata
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan
(%)
1 PENDAPATAN DAERAH 2.453.398.748.635,70 2.902.414.601.182,00 3.368.043.981.175,50 4.038.777.825.787,08 4.476.751.164.755,60 16,28
1.1. Pendapatan Asli Daerah 291.062.396.559,70 366.316.690.578,00 507.243.684.130,50 702.045.372.759,08 784.149.788.135,60 28,61
1.1.1. Pajak daerah 137.799.240.880,00 186.141.858.448,00 287.766.327.300,00 298.589.031.519,00 340.007.248.935,00 26,83
1.1.2. Retribusi daerah 32.791.380.684,00 41.045.068.255,00 49.547.220.662,00 30.590.439.477,00 31.267.911.502,00 2,46
Hasil pengelolaan kekayaan
1.1.3. 43.117.989.633,00 45.168.813.789,00 50.139.506.724,00 56.527.342.258,00 53.451.614.657,00 5,77
daerah yang dipisahkan
1.1.4. Lain-lain PAD sah 77.353.785.362,70 93.960.950.086,00 119.790.629.444,50 316.338.559.505,08 359.423.013.041,60 56,66
1.2. Dana Perimbangan 2.097.305.995.076,00 2.432.896.865.494,00 2.724.549.456.516,00 3.092.824.175.044,00 3.412.982.695.746,00 12,96
Transfer pemerintah pusat -
1.2.1. 1.511.351.819.966,00 1.954.099.527.667,00 2.104.760.856.008,00 2.261.962.786.050,00 2.310.509.110.606,00 11,65
dana perimbangan
1.2.1.1. Dana bagi hasil pajak 123.223.997.650,00 143.431.554.029,00 84.447.979.092,00 101.357.375.100,00 86.988.871.253,00 (4,72)
Dana bagi hasil bukan pajak
1.2.1.2. 85.384.881.316,00 124.927.690.638,00 131.155.157.916,00 105.461.590.950,00 120.744.114.353,00 11,55
(SDA)
1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 1.202.706.641.000,00 1.518.230.253.000,00 1.730.063.709.000,00 1.897.769.300.000,00 1.957.538.845.000,00 13,26
1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 100.036.300.000,00 167.510.030.000,00 159.094.010.000,00 157.374.520.000,00 145.237.280.000,00 13,41
Transfer pemerintah pusat -
1.2.2. 445.459.218.440,00 318.054.232.000,00 428.493.318.000,00 523.804.154.000,00 734.583.731.000,00 17,15
lainnya
1.2.2.1. Dana penyesuaian 445.459.218.440,00 318.054.232.000,00 428.493.318.000,00 523.804.154.000,00 734.583.731.000,00 17,15
1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 140.494.956.670,00 160.743.105.827,00 191.295.282.508,00 307.057.234.994,00 367.889.854.140 28,44
Pendapatan bagi hasil pajak/
1.2.3.1. 140.494.956.670,00 160.743.105.827,00 191.295.282.508,00 307.057.234.994,00 367.889.854.140 28,44
Lainnya
Lain-lain Pendapatan
1.3. 65.030.357.000,00 103.201.045.110,00 136.250.840.529,00 243.908.277.984,00 279.618.680.874,00 46,09
yang Sah
1.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 0,00 1.490.141.040,00 1.301.402.183,00 1.192.458.160,00 (10,52)
1.3.2. Pendapatan Lainnya 65.030.357.000,00 103.201.045.110,00 134.760.699.489,00 242.606.875.801,00 278.426.222.714,00 46,02
Sumber: Bappeda dan DPPK, 2016
B. Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam
belanja langsung, belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang
dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
seperti misalnya belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun yang dimaksud
dengan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti misalnya belanja hibah
dan belanja bantuan sosial.
Ditinjau perkomponen penyusunnya, sekitar 60 % belanja Kabupaten Bandung
digunakan untuk belanja tidak langsung. Sedangkan proporsi belanja langsung yaitu
sekitar 40 %. Secara detail, Belanja Kabupaten Bandung tahun 2011 2015 ditampilkan
pada Tabel 3.2.
TABEL 3.2
RATA- RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015
Rata- Rata
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Pertmbuhan
(%)
1 Belanja Daerah 2.461.282.122.370 2.851.978.727.413,00 3.242.165.132.570,00 3.823.064.504.314,00 4.607.334.886.118 17,00
1.1.3 Belanja Bantuan Sosial 12.063.758.000,00 1.855.669.700,00 3.193.750.000,00 9.951.500.000,00 14.098.500.000 60,19
TABEL 3.3
TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Tahun Bertambah/
Target Realisasi %
Anggaran (Berkurang)
2011 2.655.561.941.414,00 2.461.282.122.370,00 92,68 (194.279.819.044,00)
2012 3.063.111.044.168,65 2.851.978.727.413,00 93,11 (211.132.316.755,65)
2013 3.556.435.069.635,98 3.242.165.132.570,50 91,16 (314.269.937.065,48)
2014 4.340.959.468.801,78 3.823.064.504.314,00 88,07 (517.894.964.487,78)
2015 5.142.388.330.904,74 4.607.334.886.117,81 89,60 (535.053.444.786,93)
Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015
Salah satu yang menjadi komponen dalam belanja daerah yaitu belanja pegawai.
Ideal, semakin tinggi penyerapan belanja pegawai menunjukkan optimalnya ketersediaan
aparatur pemerintah untuk melaksanakan belanja program. Untuk mengetahui kondisi
keterserapan belanja pegawai di Kabupaten Bandung, pada Tabel 3.4 berikut disajikan
target dan realisasi belanja pegawai di Kabupaten Bandung tahun 2011 2015.
TABEL 3.4
TARGET DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI KABUPATEN BANDUNG
Tahun Bertambah/
Target Realisasi %
Anggaran (Berkurang)
2011 1.464.872.538.105,00 1.425.619.588.006,00 97,32 (39.252.950.099,00)
2012 1.597.946.955.673,65 1.511.662.036.637,00 94,60 (86.284.919.036,65)
2013 1.876.339.109.506,48 1.675.145.253.728,00 89,28 (201.193.855.778,48)
2014 2.074.563.228.250,35 1.864.492.136.306,00 89,87 (210.071.091.944,35)
2015 2.228.852.612.988,65 1.982.292.982.263,00 88,94 (-246.559.630.725,65)
Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015
Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dalam kurun lima tahun terakhir terjadi
penurunan penyerapan belanja pegawai, khusunya untuk belanja pegawai yang masuk ke
dalam kategori belanja tidak langsung. Penurunan dapat diakibatkan oleh berbagai sebab
diantaranya akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, adanya pegawai yang
meninggal dunia pada tahun berjalan atau akibat ketidaktepatan dalam menyusun prediksi
alokasi anggaran belanja pegawai.
C. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang aan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah akan meliputi seluruh transaksi
keuanganan daerah yang berfungsi untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah
dengan belanja daerah atau biasa disebut dengan defisit anggaran.
Berdasarkan hasil tinjauan erhadap pembiayaan daerah Kabupaten Bandung selama
lima tahun terakhir, tampak bahwa penerimaan pembiayaan setiap selalu lebih besar dari
pengeluaran pembiayaan. Khusus aspek penerimaan pembiayaan, sebagian besar
penerimaan pembiayaan Kabupaten Bandung didominasi oleh Sisa lebih Anggaran Tahun
Lalu (SiLPA), yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja
daerah dan merupakan komponen pembiayaan selanjutnya. Ditinjau dalam hal
perkembangannya, SiLPA Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan, dengan
demikian maka untuk mendorong perencanaan pembangunan kedepan perlu dilakukan
efisiensi pembiayaan daerah, mengoptimalkan belanja daerah sesuai dengan target yang
telah direncanakan.
Dalam aspek Pengeluaran pembiayaan, sebagian besar didominasi oleh
pembentukan dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana realatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun
anggaran. Gambaran detail mengenai pembiayaan daerah Kabupaten Bandung disajikan
pada Tabel 3.5.
TABEL 3.5
RATA- RATA PERTUMBUHAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015
2015 Rata- Rata
No Uraian 2011 2012 2013 2014 (APBD Pertmbuhan
Perubahan) (%)
1. Penerimaan Daerah 304.373.460.654,06 289.538.157.773,76 308.272.511.842,76 426.666.150.586,76 671.962.101.523,84 24,37
2.1 Pembentukan Dana Cadangan 8.823.407.900,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 17,50
TABEL 3.6
RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015
Rata-rata
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan
(%)
1. ASET
1.1. ASET LANCAR 362.781.420.909,04 387.521.718.829,57 485.638.640.812,87 894.498.667.656,95 785.403.828.248,09 26,03
1.1.1. Kas 289.002.760.406,83 310.559.810.358,87 416.340.114.817,36 612.320.476.394,84 529.594.159.555,63 218,77
1.1.2. Piutang 43.032.060.864,50 36.735.587.165,00 26.045.088.854,54 226.286.921.830,94 208.435.690.095,75 179,30
1.1.3. Piutang Lainnya 0,00 5.992.821.019,50 7.188.653.785,00 13.267.549.977,50 878.986.392,95 3,71
1.1.4. Persediaan 30.398.685.054,38 33.785.993.984,83 35.630.200.022,64 42.623.719.453,67 46.180.280.395,80 11,14
1.1.5. Biaya Dibayar Dimuka 347.914.583,33 447.506.301,37 434.583.333,33 0,00 314.711.807,96 12,87
Rata-rata
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan
(%)
1.5. ASET LAINNYA 6.609.033.459,53 16.553.228.449,53 16.758.877.555,53 274.627.042.860,53 286.462.417.205,23 423,68
Tagihan Piutang
1.5.1. 195.579.348,00 195.579.348,00 195.579.348,00 195.579.348,00 215.113.745,00 2,50
Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti
1.5.2. 69.180.753,53 69.180.753,53 69.180.753,53 2.016.900.490,53 938,47
Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak 240.784.811.475,00
1.5.3. -
Ketiga
1.5.4. Aset Tidak Berwujud 556.251.000,00 10.317.874.990,00 8.837.857.745,00 13.119.246.820,00 14.910.125.700,00 450,66
Amortisasi Aset Tidak (3.826.433.495,00)
1.5.5. -
Berwujud
1.5.6. Aset Lain-lain 5.788.022.358,00 5.970.593.358,00 7.656.259.709,00 259.295.316.202,00 34.378.799.780,00 807,84
2. KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA 25.978.607.061,10
2.1. 934.168.471,07 6.167.011.682,62 9.902.963.747,60 5.114.179.382,15 245,09
PENDEK
Utang Perhitungan Fihak 10.169.620,00
2.1.1. 220.867.134,07 320.774.779,11 418.641.683,60 41.515.837,00 -22,46
Ketiga (PFK)
Bagian Lancar Utang 500.000.000,00
2.1.2. 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
Jangka Panjang
Pendapatan Diterima 982.082.973,70
2.1.3. 0,00 200.397.718,51 0,00 684.972.500,15 43,38
Dimuka
2.1.4. Utang Beban 22.355.120.047,4 -
Utang Jangka Pendek 2.131.234.420,00
2.1.5. 213.301.337,00 5.145.839.185,00 8.984.322.064,00 3.887.691.045,00 571,29
Lainnya
Rata-rata
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan
(%)
JUMLAH KEWAJIBAN 4.571.445.092,07 9.304.288.303,62 12.540.240.368,60 7.193.563.853,15 27.557.138.032,10 94,69
3. EKUITAS DANA
EKUITAS DANA 0,00
3.1. 361.847.252.437,97 381.354.707.146,95 475.735.677.065,27 889.384.488.274,80 39,03
LANCAR
Sisa Lebih Pembayaran
3.1.1. 288.707.585.817,76 309.929.497.577,76 415.786.047.447,76 611.954.333.929,84 0,00 29,56
Anggaran (SiLPA)
3.1.2. Cadangan untuk Piutang 43.379.975.447,83 43.175.914.485,87 33.668.325.972,87 239.554.471.808,44 0,00 196,34
Cadangan untuk
3.1.3. 30.398.685.054,38 33.785.993.984,83 35.630.200.022,64 42.623.719.453,67 0,00 12,08
Persediaan
Dana yang Harus
Disediakan untuk
3.1.4. -705.783.169,00 -5.724.182.080,51 -9.352.629.058,00 -5.047.315.662,15 0,00 242,80
Pembayaran Utang
Jangka Pendek
Pendapatan yang
3.1.5. 66.789.287,00 187.483.179,00 3.732.680,00 299.278.745,00 0,00 2666,83
Ditangguhkan
0,00
EKUITAS DANA
3.2. 5.683.002.301.532,69 6.272.268.973.845,82 7.019.399.427.464,18 7.921.258.879.576,63 0,00 11,71
INVESTASI
Diinvestasikan dalam
3.2.1. 235.383.100.507,16 253.335.811.403,22 256.210.095.010,65 268.713.792.401,12 0,00 4,55
Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam
3.2.2. 5.444.647.444.187,00 6.005.517.210.614,07 6.749.067.731.519,00 7.379.997.428.785,98 0,00 10,68
Aset Tetap
Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya (Tidak
3.2.3. 6.609.033.459,53 16.553.228.449,53 16.758.877.555,53 274.627.042.860,53 0,00 563,47
Termasuk Dana
Cadangan)
Dana yang Harus
Disediakan untuk
3.2.4. -3.637.276.621,00 -3.137.276.621,00 -2.637.276.621,00 -2.079.384.471,00 0,00 -16,95
Pembayaran Utang
Jangka Panjang
Rata-rata
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan
(%)
EKUITAS DANA
3.3. 8.823.407.900,00 24.449.273.420,00 40.967.098.322,00 48.505.290.583,00 0,00 87,69
CADANGAN
Diinvestasikan dalam
3.3.1. 8.823.407.900,00 24.449.273.420,00 40.967.098.322,00 48.505.290.583,00 0,00 87,69
Dana Cadangan
TABEL 3.7
ANALISIS RASIO KEUANGAN TAHUN 2011-2015 KABUPATEN BANDUNG
2011 2012 2013 2014 2015
No Uraian
(%) (%) (%) (%) (%)
I Rasio atas Neraca
Rasio lancar (current
ratio);
1. 38.834,69 6.283,78 4.903,97 17.490,56 3.023,27
{Aset Lancar/Kewajiban
Lancar}
Rasio cash (cash ratio);
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN
yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih
kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity).
Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
a) Meningkatkan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian
dalam dana perimbangan;
b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari
Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan meningkatkan
koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.
TABEL 3.8
PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-
No Uraian Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Rata
Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) %
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
Belanja
A Tidak 1.698.733.265.733,00 1.640.115.443.895 96,55 1.855.126.650.283,65 1.736.329.871.127 93,60 2.167.357.178.307,26 1.938.719.940.170 89,45 2.433.290.691.135,78 2.196.885.719.863 90,28 2.821.656.195.357,51 2.546.255.642.757,00 90,24 92,02
Langsung
Belanja 1.425.619.588.006 97,32 1.597.946.955.673,65 1.511.662.036.637 94,60 1.876.339.109.506,48 1.675.145.253.728 89,28 2.074.563.228.250,35 1.864.492.136.306 89,87 2.228.852.612.988,65 1.982.292.982.263,00 88,94 92,00
1 1.464.872.538.105,00
Pegawai
Belanja 77.848.070.250 99,29 45.150.945.868,00 41.734.739.950 92,43 50.918.941.500,00 45.795.244.500 89,94 107.530.617.500,00 100.173.730.800 93,16 177.044.015.725,00 169.528.017.394,00 95,75 94,12
2 78.403.011.500,00
Hibah
Belanja
3 Bantuan 16.967.431.382,00 12.063.758.000 71,10 7.409.833.382,00 1.855.669.700 25,04 11.569.497.064,00 3.193.750.000 27,60 13.850.000.000,00 9.951.500.000 71,85 17.717.250.000,00 14.098.500.000,00 79,57 55,03
Sosial
Belanja Bagi
Hasil Kepada 31.856.358.773 99,98 62.048.680.093,60 61.050.186.000 98,39 79.858.117.825,77 79.808.834.300 99,94 83.045.166.756,27 77.609.872.900 93,46 254.559.303.682,23 248.191.375.600,00 97,50 97,85
4 31.861.519.006,00
Pemerintah
Desa
Belanja
5 Bantuan 92.149.289.740,00 89.436.367.366 97,06 120.144.536.010,00 114.480.114.940 95,29 135.218.245.920,00 132.970.226.420 98,34 144.357.939.099,00 143.374.965.000 99,32 133.270.795.649,63 129.324.752.500,00 97,04 97,41
Keuangan
Belanja
6 Tidak 14.479.476.000,00 3.291.301.500 22,73 22.425.699.256,40 5.137.123.900 22,91 13.453.266.491,01 1.806.631.222 13,43 9.943.739.530,16 1.283.514.857 12,91 10.212.217.312,00 2.820.015.000,00 27,61 19,92
Terduga
Belanja 821.166.678.475 85,82 1.115.648.856.286 92,36 1.389.077.891.328,72 1.303.445.192.401 93,84 1.907.668.777.666,00 1.626.178.784.451 85,24 2.320.732.135.547,23 2.061.079.243.360,81 88,81 89,21
B 956.828.675.681,00 1.207.984.393.885,00
Langsung
Belanja 72.313.780.054 97,00 104.811.661.970,00 130.434.550.552 124,45 157.617.214.516,00 160.091.690.247 101,57 201.672.646.168,00 213.305.481.562 105,77 58.002.194.458,00 52.412.198.523,00 90,36 103,83
1 74.549.065.554,00
Pegawai
Belanja
2 Barang dan 596.443.419.200,00 576.382.362.363 96,64 512.732.044.950,00 493.931.103.551 96,33 723.239.437.752,66 694.275.377.490 96,00 1.062.274.310.541,00 939.501.476.184 88,44 1.456.202.990.578,27 1.300.202.518.140,81 89,29 93,34
Jasa
Belanja 172.470.535.785 60,34 491.283.202.183 87,02 508.221.239.060,06 449.078.124.664 88,36 643.721.820.957,00 473.371.826.705 73,54 806.526.950.510,96 708.464.526.697,00 87,84 79,42
3 285.836.190.927,00 564.591.683.234,00
Modal
TOTAL 2.655.561.941.414,00 2.461.282.122.370 92,68 3.063.111.044.168,65 2.851.978.727.413 93,11 3.556.435.069.635,98 3.242.165.132.570 91,16 4.340.959.468.801,78 3.823.064.504.314 88,07 5.142.388.330.904,74 4.607.334.886.117,81 89,60 90,92
Dalam aspek belanja tidak langsung, dalam kurun lima tahun terakhir rata- rata
realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 92,02 %. Jika ditinjau per komponen, belanja
bantuan sosial memiliki rata- rata penyerapan anggaran terrendah dengan persentase
serapan sebesar 55,03 %. Angka tersebut mengindikasikan masih banyaknya anggaran
yang belum tersalurkan untuk kegiatan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial terkait
dengan pengajuan bantuan sosial secara langsung oleh individu/ kelompok masyarakat/
lembaga melalui proposal kegiatan pada tahun n-1. Belum optimalnya penyerapan anggaran
belanja bantuan sosial, kemungkinan besar diakibatkan masih rendahnya animo masyarakat
untuk mengajukan bantuan sosial kepada pemerintah daerah.
Komponen pada belanja tidak langsung yang memiliki persentase penyerapan
anggaran tertinggi yaitu komponen belanja bagi hasil kepada pemerintah desa. Dalam kurun
lima tahun terakhir, rata- rata persentase serapan yaitu sebesar 97,85 %. Tingginya angka
serapan menunjukkan efektifnya pengalokasian anggaran dalam meningkatkan
pembangunan perdesaan.
Dalam aspek langsung, rata- rata anggaran yang terrealisasi baru sekitar 89,21 %.
Komponen belanja langsung yang persentase penyerapannya terrendah yaitu komponen
belanja modal dengan rata- rata penyerapan anggaran sebesar 79,42 %. Sedangkan
komponenn belanja langsung yang persentase penyerapannya paling tinggi yaitu komponen
belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan
oleh pemerintah. Rata- rata persentase penyerapan belanja pegawai pada komponen
belanja langsung selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebesar 103,83 %.
TABEL 3.9
ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015
Total Pengeluaran
Total Belanja untuk
{Belanja + Pembiayaan
Tahun Pemenuhan Kebutuhan Persentase
No Pengeluaran}
Anggaran Aparatur (Rp)
(Rp)
(a) (b) (a) / (b) x 100%
1 2011 1.497.933.368.060 2.470.125.530.270,00 60,64
2 2012 1.642.096.587.189 2.883.978.727.413,00 56,94
3 2013 1.835.236.943.975 3.260.530.445.570,00 56,29
4 2014 2.077.797.617.868 3.853.489.642.444,00 53,92
5 2015 2.034.705.180.786 4.622.834.886.117,81 44,01
Sumber: Hasil Analisis, 2016
Dalam kurun lima tahun terakhir tampak terjadi peningkatan jumlah total belanja pemenuhan
kebutuhan aparatur. Kendati demikian, jika dibandingkan terhadap total pengeluaran, proporsi total
belanja pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara
garis besar, gambaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Bandung dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1) Belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2014
sebesar Rp 2.077.797.617.868,00
2) Belanja terbesar untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran terjadi pada tahun
2015 sebesar Rp. 4.622.834.886.117,81.
3) Persentase belanja antara pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total
pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2011sebesar 60,64 %.
Pada tabel rekapitulasi di atas, tampak bahwa antara tahun 2012 sampai dengan
tahun 2014, nilai realisasi belanja Kabupaten Bandung lebih besar dibandingkan nilai
realisasi pendapatan. Sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2015, realisasi belanja
Kabupaten Bandung bernilai lebih besar dibandingkan nilai realisasi pendapatan. Secara
lengkap penjelasan analisis pembiayaan daerah pada tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel 3.11
berikut.
TABEL 3.11
DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BANDUNG
2011 2012 2013 2014 2015
No Uraian
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Realisasi 2.453.398.748.635,70 2.902.414.601.182,00 3.368.043.981.175,50 4.038.777.825.787,08 4.476.751.164.755,60
Pendapatan
Dikurangi:
2 Realisasi 2.461.282.122.370,00 2.851.978.727.413,00 3.242.165.132.570,00 3.823.064.504.314,00 4.607.334.886.117,81
Belanja
3 Pengeluaran 8.843.407.900,00 32.000.000.000,00 18.365.313.000,00 30.425.138.130,00 15.500.000.000,00
Pembiayaan
Defisit Riil -16.726.781.634,30 18.435.873.769,00 107.513.535.605,50 185.288.183.343,08 -146.083.721.362,21
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2011-2015 dan Analisis Bappeda, 2015
TABEL 3.12
KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BANDUNG
Proporsi Dari Total Defisit Riil
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
Sisa Lebih Anggaran
1 258.190.830.139,06 288.707.585.817,76 308.234.711.842,76 417.841.242.686,76 611.926.101.523,84
Tahun Lalu (SiLPA)
Pencairan Dana
2 38.682.630.515,00 0,00 0,00 8.823.407.900.000,00 60.000.000.000,00
Cadangan
Hasil Penjualan
3 Kelayakan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah
Penerimaan Kembali
5 7.500.000.000,00 830.571.956,00 37.800.000,00 1.500.000.000,00 0,00
Pemberian Pinjaman
TABEL 3.13
REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN KABUPATEN BANDUNG
2011 2012 2013 2014 2015
No Uraian % dari % dari % dari % dari % dari
Rp Rp Rp Rp Rp
SiLPA SiLPA SiLPA SiLPA SiLPA
100 % 100
1 Jumlah SiLPA 258.190.830.139,06 288.707.585.817,76 100 % 308.234.711.842,76 417.841.242.686,76 100 % 611.926.101.523,84 100 %
%
Pelampauan
a. penerimaan
PAD
Pelampauan
penerimaan
b.
dana
perimbangan
Pelampauan
penerimaan
lain-lain
c.
pendapatan
daerah yang
sah
Sisa
penghematan
d.
belanja atau
akibat lainnya
Kewajiban
e.
kepada pihak
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendanaan belanja dan
pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik
yang wajib dan mengikat meliputi pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda
pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan
tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang
telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sementara itu belanja
periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah
Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Ditinjau berdasarkan komponen penyusunnya, pengeluaran periodik wajib dan
mengikat serta prioritas utama dapat berada dalam komponen belanja langsung, maupun
belanja tidak langsung. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap data pengeluaran wajib dan
mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung lima tahun terakhir, dapat diketahui
bahwa pertumbuhan rata-rata Belanja Tidak Langsung yang sifatnya wajib dan mengikat
dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan dnegan rata- rata pertumbuhan
sebesar 11,86 %. Pengeluaran ini didominasi oleh belanja pegawai, yang antara lain
meliputi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD
serta operasional KDH/WKDH. Adapun untuk komponen belanja langsung, dalam kurun lima
tahun terakhir rata- rata pertumbuhan belanja langsung yang bersifat wajib mengikat yaitu
sebesar 43,85 %. Komponen belanja ini didominasi oleh belanja pegawai (berupa
honorarium kegiatan khusus dan beasiswa pendidikan PNS) serta belanja modal (berupa
belanja jasa kantor, belanja sewa gedung kantor, dan belanja sewa perlengkapan dan
peralatan kantor).
Secara keseluruhan, pengeluaran wajib dan mengikat pemerintah daerah Kabupaten
Bandung dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata- rata
pertumbuhan per tahun sebesar 48,89 %. Informasi detail mengenai pengeluaran wajib dan
mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandungdisajikan pada Tabel 3.14.
TABEL 3.14
PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN BANDUNG
Rata-rata
Pertumbuhan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
(%)
Sd 2015
2.1 BELANJA
TIDAK 1.547.387.775.029,00 1.616.302.632.287,00 1.803.943.082.528,00 2.052.227.240.006,00 2.414.110.875.257,00 11,86
LANGSUNG
2.1.1 Belanja 1.425.619.588.006,00 1.511.662.036.637,00 1.675.145.253.728,00 1.864.492.136.306,00 1.982.292.982.263 8,62
Pegawai
2.1.2 Belanja Hibah 77.848.070.250,00 41.734.739.950,00 45.795.244.500,00 100.173.730.800,00 169.528.017.394 37,83
2.1.3 Belanja
Bantuan 12.063.758.000,00 1.855.669.700,00 3.193.750.000,00 9.951.500.000,00 14.098.500.000 60,19
Sosial
2.1.4 Belanja Bagi
Hasil Kepada 31.856.358.773,00 61.050.186.000,00 79.808.834.300,00 77.609.872.900,00 248.191.375.600 84,85
Pemerintah
Desa
2.2 BELANJA
244.784.315.839,00 621.357.752.735,00 609.169.814.911,00 686.677.308.267,00 760.876.725.220,00 43,85
LANGSUNG
2.2.1 Belanja
72.313.780.054,00 130.074.550.552,00 160.091.690.247,00 213.305.481.562,00 52.412.198.523 15,19
Pegawai
2.2.2 Belanja Modal 172.470.535.785,00 491.283.202.183,00 449.078.124.664,00 473.371.826.705,00 708.464.526.697 57,83
Jumlah (2.1+2.2) 1.792.172.090.868,00 2.237.660.385.022,00 2.413.112.897.439,00 2.738.904.548.273,00 3.174.987.600.477,00 48,89
Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Bandung Tahun 2011 2015.
TABEL 3.15
PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
PENDAPATAN
1
DAERAH
Pendapatan Asli
1.1 637,636,468,883.90 734,764,265,194.90 760,379,468,701.00 781,384,473,541.00 806,518,725,841.00
Daerah
1.1.1 Pajak Daerah 285,125,000,000.00 316,775,000,000.00 324,450,000,000.00 332,805,000,000.00 341,380,000,000.00
1.1.2 Retribusi Daerah 30,210,907,705.90 27,164,282,705.90 31,260,496,115.00 29,761,047,735.00 30,815,255,589.00
Hasil Pengelolaan
1.1.3 kekayaan Daerah yang 57,990,050,378.00 57,890,050,778.00 64,409,353,128.00 69,630,248,272.00 76,150,417,892.00
dipisahkan
Lain-lain Pendapatan
1.1.4 264,310,510,800.00 332,934,931,711.00 340,259,619,458.00 349,188,177,534.00 358,173,052,360.00
Asli Daerah yang sah
Lain-lain
1.3 Pendapatan Daerah 347,329,082,866.00 378,091,418,001.00 387,112,418,000.00 396,232,411,225.00 400,883,425,900.00
yang sah
1.3.1 Hibah 0 - - - -
1.3.2 Dana Darurat - - - -
Bantuan Keuangan
1.3.5 dari Pemerintah Daerah - - - - -
lainnya
2 BELANJA DAERAH
Belanja Tidak
2.1 1,969,369,894,681.24 2,107,409,193,813.11 2,103,649,087,608.70 2,117,815,230,752.28 2,146,651,360,155.45
Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai 1,708,746,148,160.65 1,808,754,791,738.65 1,818,754,791,738.65 1,823,754,791,738.65 1,846,549,510,389.14
2.1.2 Belanja Bunga - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah - - - - -
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
2.1.7 2,360,687,650.00 13,500,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
Provinsi/Kab/Kota dan
Pemerintahan Desa
Belanja Langsung
2.2.2 1,125,023,785,338.00 1,241,984,568,674.00 1,284,918,788,153.82 1,333,868,226,559.95 1,349,757,982,590.65
Program
Jumlah Belanja 3,250,315,477,162.24 3,519,731,508,235.11 3,592,748,770,351.53 3,621,407,778,738.90 3,671,225,393,815.08
Surplus / (Defisit) - 98,055,244,412.34 - 89,474,736,039.21 - 102,024,421,065.04 - 15,752,551,571.64 15,000,000,000.00
PEMBIAYAAN
3
DAERAH
Penerimaan
3.1
pembiayaan
Pencairan Dana
3.1.2 - - - - -
Cadangan
Hasil Penjualan
3.1.3 Kekayaan Daerah yang - - - - -
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
3.1.4 - - - - -
Daerah
Penerimaan kembali
3.1.5 - - - - -
Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang
3.1.6 - - - - -
Daerah
Jumlah Penerimaan
98,055,244,412.34 121,474,736,039.21 117,024,421,065.04 30,752,551,571.64 -
Pembiayaan
Pengeluaran
3.2
Pembiayaan
Pembentukan Dana
3.2.1 - 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
Cadangan
Penyertaan Modal
3.2.2 (Investasi) Pemerintah - 17,000,000,000.00 - - -
Daerah
Pembayaran Pokok
3.2.3 - - - - -
Utang
Pemberian Pinjaman
3.2.4 - - - - -
Daerah
Jumlah
Pengeluaran - 32,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
Pembiayaan
Pembiayaan netto 98,055,244,412.34 89,474,736,039.21 102,024,421,065.04 15,752,551,571.64 - 15,000,000,000.00
Sisa Lebih
Pembiayaan
3.3 - 0.00 0.00 - 0.00 -
Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA)
Sumber: Bappeda dan DPPK, 2016
Bandung dengan daerah lain, khususnya Kota Bandung, serta dengan menerapkan
regional branding atas produk dan citra Kabupaten Bandung. Selain itu juga dengan
meningkatkan daya beli masyarakat lokal Kabupaten Bandung sehingga tingkat
konsumsi lokal semakin baik.
Kinerja Perekonomian
Daerah
LPE (PDRB)
GAMBAR 3.1
ANALISIS KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2016
Berdasarkan hasil proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten
Bandung Tahun 2016 2021, diperoleh rencana pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas
utama sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.16. Pengeluaran wajib dan mengikat ini akan menjadi
Rencana Anggaran untuk Prioritas I yang sifatnya penting bagi pemenuhan kepentingan publik serta
memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
TABEL 3.16
PROYEKSI PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2020
No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
2.1 BELANJA TIDAK
1.957.009.207.031,24
LANGSUNG 2.074.888.828.909,24 2.088.649.087.608,70 2.102.815.230.752,28 2.131.651.360.155,45
2.1.1
Belanja Pegawai 1.708.746.148.160,65 1.808.754.791.738,65 1.818.754.791.738,65 1.846.549.510.389,14
1.823.754.791.738,65
2.1.2
Belanja Hibah -
- - - -
2.1.3 Belanja Bantuan
-
Sosial - - - -
2.1.4 Belanja Bagi Hasil
Kepada Pemerintah 248.263.058.870,59 266.134.037.170,59 269.894.295.870,05 285.101.849.766,31
279.060.439.013,63
Desa
2.2
BELANJA LANGSUNG 617.820.516.146,00
708.966.418.424,00 696.027.683.682,01 676.379.067.053,68 696.726.087.289,98
2.2.1 Belanja Langsung
155.921.797.143,00 170.337.745.748,00 204.180.894.589,01 174.816.051.068,98
Perangkat Daerah 169.724.321.426,68
2.2.2 Belanja Urusan
113.262.300.000,00 132.802.688.858,00 121.978.412.173,00 129.516.675.146,00
Pendidikan (20 %) 125.690.317.399,00
2.2.3 Belanja Urusan
348.636.419.003,00 405.825.983.818,00 369.868.376.920,00 392.393.361.075,00
Kesehatan (10 %) 380.964.428.228,00
Jumlah (2.1+2.2) 2.574.829.723.177,24 2.783.855.247.333,24 2.784.676.771.290,71 2.779.194.297.805,96 2.828.377.447.445,43
Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung tersebar
dalam pos belanja langsung dan tidak langsung. Dalam pos belanja langsung, pengeluaran wajib
dan mengikat merupakan representasi dari total belanja pegawai (berupa honorarium kegiatan
khusus dan beasiswa pendidikan PNS) serta belanja modal (berupa belanja jasa kantor, belanja
sewa gedung kantor, dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor), yang dalam hal ini
diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung Perangkat Daerah. Selain dari pada itu, pos belanja
langsung yang bersifat wajib dan mengikat juga meliputi seluruh belanja program untuk urusan
pendidikan dan kesehatan, sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 bahwa kedua urusan ini merupakan komponen dasar utama dan memegang
peran penting bagi peningkatan kualitas masyarakat.
Berdasarkan hasil proyeksi, dapat diamati bahwa dalam kurun lima tahun kedepan
terjadi peningkatan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten
Bandung, kecuali pada tahun 2018, yang mana pada tahun ini terjadi penurunan pengeluaran
yang bersifat wajib dan mengikat. Penurunan ini lebih karena diakibatkan oleh penetapan data
belanja program tahun 2016 sebagai basis data proyeksi tahun 2018 sampai tahun 2020.
Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 telah ditetapkan sebelum
RPJMD Kabupaten Bandung ini ditetapkan, maka sebagai implikasinya anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun 2016 perlu di akomodir dalam RPJMD 2016 2021. Adapun untuk tahun
2017, penentuan anggaran belanja tidak dilakukan melalui metode proyeksi. Nilai anggaran yang
dicantumkan merupakan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah, sejalan dengan
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Mengingat pada saat
penyusunan RPJMD ini anggaran tahun 2017 masih berfluktuasi (belum ditetapkan), maka
sebagai basis data proyeksi tahun 2018 2020 digunakan data tahun 2016 sebagai basis data.
Nilai prakiraan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten
Bandung tahun 2016 2020 diatas akan menjadi dasar bagi penentuan kapasitas riil
kemampuan daerah. Kapasitas riil daerah yaitu suatu ukuran yang menunjukkan total
penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja yang bersifat wajib dan
mengikat serta prioritas utama. Berdasarkan hasil perhitungan, teridentifikasi bahwa untuk tahun
2016 2021 terjadi peningkatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Tahun 2016,
kapasitas riil kemampuan Kabupaten Bandung untuk mendanai prioritas II dan III pembangunan
adalah sebesar Rp 675.485.753.985,00. Tahun 2020, kemampuan pendanaan diprediksi
meningkat menjadi sebesar Rp 857.847.946.369,65. Informasi detail mengenai kapasitas riil
kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2016 - 2021,
disajikan pada Tabel 3.17.
Besaran kapasitas riil kemampuan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk
mendanai pembangunan diluar pengeluaran wajib dan mengikat. Dengan kata lain, kapasitas riil
kemampuan daerah menunjukkan ketersediaan anggaran untuk pendanaan prioritas II dan
prioritas III. Prioritas II merupakan prioritas di tingkat Perangkat Daerah (PD) yang merupakan
penjabaran dari analisis per urusan. Dalam hal ini, rencana anggaran prioritas II meliputi seluruh
belanja langsung urusan setelah dikurangi anggaran untuk urusan pendidikan dan kesehatan.
Total rencana alokasi anggaran prioritas II tahun 2016 yaitu sebesar Rp 663.125.066.335,00.
Dalam kurun tahun 2016 2020 terjadi peningkatan alokasi anggaran prioritas II. Tahun 2015,
anggaran prioritas II sebesar Rp 827.847.946.369,65. Sisa pengurangan kapasitas riil keuangan
daerah dengan rencana alokasi prioritas II menjadi alokasi bagi Prioritas III yang antara lain
meliputi belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan.
Informasi detail mengenai rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah
ditampilkan pada Tabel 3.18.
TABEL 3.17
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021
Proyeksi
No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Pendapatan 3.152.260.232.749,90 3.430.256.772.195,90 3.490.724.349.286,49 3.605.655.227.167,26 3.686.225.393.815,08
Pencairan dana
2 cadangan - - - - -
(sesuai Perda)
Sisa Lebih Riil
3 Perhitungan 98.055.244.412,34 121.474.736.039,21 117.024.421.065,04 30.752.551.571,64 -
Anggaran
Total penerimaan
Dikurangi:
Belanja dan
Pengeluaran
Pembiayaan 2.574.829.723.177,24 2.783.855.247.333,24 2.784.676.771.290,71 2.779.194.297.805,96 2.828.377.447.445,43
4
yang Wajib dan
Mengikat serta
Prioritas Utama
Kapasitas riil 675.485.753.985,00 767.876.260.901,87 823.071.999.060,82 857.213.480.932,95 857.847.946.369,65
kemampuan keuangan
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2016
TABEL 3.18
RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Proyeksi
No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 (Rp) Tahun 2018 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp)
(Rp)
Rencana Alokasi Pengeluaran
I
Prioritas I
Belanja dan Pengeluaran
I.a Pembiayaan yang Wajib dan 2.574.829.723.177,24 2.783.855.247.333,24 2.784.676.771.290,71 2.779.194.297.805,96 2.828.377.447.445,43
Mengikat serta Prioritas Utama
Total Prioritas I 2.574.829.723.177,24 2.783.855.247.333,24 2.784.676.771.290,71 2.779.194.297.805,96 2.828.377.447.445,43
Rencana Alokasi Pengeluaran
II
Prioritas II
II.a Belanja Langsung Program 1.125.023.785.338,00 1.241.984.568.674,00 1.284.918.788.153,82 1.333.868.226.559,95 1.349.757.982.590,65
Dikurangi:
Belanja Langsung Urusan 461.898.719.003,00 538.628.672.676,00 491.846.789.093,00 506.654.745.627,00 521.910.036.221,00
II.b
Pendidikan dan Kesehatan
Total Prioritas II 663.125.066.335,00 703.355.895.998,00 793.071.999.060,82 827.213.480.932,95 827.847.946.369,65
Rencana Alokasi Pengeluaran
III Prioritas III
BAB 4
ANALISIS ISU STRATEGIS
1. Pendidikan
Permasalahan utama dalam sektor pendidikan di Kabupaten Bandung yaitu masih
rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat. Diurutkan berdasarkan faktor
penyebabnya, diagram permasalahan pendidikan tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut:
Masih rendahnya Rata- rata Lama Sekolah (RLS) yang diakibatkan, diantaranya:
a) Masih belum meratanya pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun.
b) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pendidikan kesetaraan
(Kejar Paket A, B, C).
c) Masih tingginya angka tidak melanjutkan sekolah.
Berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2014/2015, angka tidak
melanjutkan sekolah SD/sederajat ke SMP/sederajat sebesar 6,11%. Besarnya
angka tidak melanjutkan sekolah ini disebabkan oleh masih kurangnya
ketersediaan sarana sekolah. Menurut hasil perhitungan, diperlukan
penambahan jumlah rombongan belajar sebanyak 783 (asumsi ideal: jumlah
siswa dalam 1 rombongan belajar sebanyak 36 orang) guna mengakomodasi
kebutuhan pendidikan yang belum terlayani.
TABEL 4.1
ANGKA TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG
Angka Tidak
Jumlah
Melanjutkan
Lulusan Pendaftar Melanjutkan
Jenjang Pendidikan Sekolah
(orang) (orang) Sekolah
Jumlah
(orang) %
(orang)
SD/sederajat ke
64.601 68.952 60.653 3.948 6,11
SMP/sederajat
SMP/sederajat ke
46.031 38.039 36.055 9.976 21,67
SMA/sederajat
Sumber: Data Statistik Pendidikan Tahun 2014/2015
TABEL 4.2
PENYEBAB SISWA TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG
Kurangnya
Kurangnya Ketersediaan Sekolah
Kesadaran
Jenjang Pendidikan Persentase
Jumlah Jumlah Jumlah
Siswa Belum %
Rombel Siswa Siswa
Terlayani
SD/sederajat ke
231 8.299 12,04 0 0
SMP/sederajat
SMP/sederajat ke
50 1.984 5,22 7.722 17,36
SMA/sederajat
Sumber: Data Statistik Pendidikan Tahun 2014/2015
Belum tercapainya target Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMA tahun 2014.
Sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi standar.
Jumlah kelas tambahan untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat yang perlu
disediakan sebanyak 231 kelas. Sementara jumlah kelas tambahan untuk jenjang
pendidikan SMA/sederajat yang perlu disediakan sebanyak 50 kelas (dengan asumsi
1 rombongan belajar terdiri dari 40 siswa).
Tenaga kependidikan belum terstandardisasi.
GAMBAR 4.1
DIAGRAM PERMASALAHAN INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat
2. Kesehatan
Sejalan dengan upaya peningkatan taraf kesehatan penduduk, pemerintah
Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya, baik berupa upaya kuratif,
preventif maupun promotif. Pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu
prioritas pemerintah mengingat pengaruhnya yang tinggi terhadap aspek
pembangunan lain, salah satunya yaitu terhadap produktivitas dan kondisi ekonomi
Kabupaten Bandung.
Permasalahan dalam sektor kesehatan yang terjadi di Kabupaten Bandung
pada dasarnya diakibatkan oleh belum meratanya layanan kesehatan baik berupa
ketersediaan sarana, maupun ketersediaan tenaga medis pendukung. Ditinjau dari
segi sarana, pada tahun 2014 rasio ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu di
Kabupaten Bandung yaitu 1:11.764. Angka rasio ini menunjukkan bahwa setiap unit
puskesmas/ poliklinik/ pustu di Kabupaten Bandung melayani rata- rata sekitar sebelas
ribu penduduk. Adapun untuk ketersediaan posyandu, angka rasio pada atahun 2014
yaitu 1:67, dimana satu unit posyandu melayani sekitar 67 balita.
Dari segi tenaga medis, sebaran serta ketersediaan tenaga medis di
Kabupaten Bandung relatif masih kurang, terutama untuk tenaga medis pertolongan
persalinan. Tahun 2013, baru sekitar 80,66 % persalinan yang dibantu dengan tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Meskipun demikian, pada dasarnya
angka persentase tersebut tidak saja dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis,
akan tetapi turut dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat menggunakan tenaga medis
yang memiliki kompetensi. Pada praktiknya, seperti misalnya dalam hal persalinan,
masih banyak penduduk yang lebih mengandalkan tenaga non medis. Hal ini diduga
turut berpengaruh pada Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bandung yang
masih tergolong tinggi, sekitar 33,90 pada tahun 2014 dan 33,64 pada tahun 2015.
Secara detail, permasalahan dalam aspek kesehatan yang terjadi di
Kabupaten Bandung diilustrasikan oleh diagram masalah pada Gambar 4.2 sebagai
berikut.
GAMBAR 4.2
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
GAMBAR 4.3
DIAGRAM PERMASALAHAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANDUNG
4. Lingkungan Hidup
Berdasarkan hasil identifikasi isu lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) untuk RPJMD yang dilakukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten
Bandung. Mengacu pada hasil KLHS, terdapat sembilan isu lingkungan utama yang perlu
diperhatikan di Kabupaten Bandung. Isu isu lingkungan tersebut antara lain:
1. Pencemaran lingkungan
2. Kerusakan lingkungan
3. Pengelolaan sumber daya air
4. Perumahan
5. Ketahanan pangan
6. Transportasi
7. Pariwisata
8. Kesehatan masyarakat
9. Perubahan iklim dan kebencanaan
Dalam sektor limbah indsutri, isu strategis antara lain masih lemahnya pengawasan
dam pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan limbah oleh
industri polutif.
B. Limbah Padat
Belum efisiennya sistem pengangkutan sampah, pengangkutan sampah oleh truk
masih dilakukan dari rumah ke rumah dan bukan dari TPST.
Masa berlaku TPA Babakan seharusnya sudah habis tahun lalu namun masih
digunakan hingga sekarang.
Tidak adanya proses pengolahan sampah di TPS sehingga seluruh sampah dibawa
ke TPA yang mana saat ini masih menerapkan sistem open dumping.
Kurangnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana
seharusnya pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke TPST dilakukan secara
mandiri dengan menggunakan gerobak (yang sudah disiapkan pemerintah).
Tidak adanya desa-desa swadaya pengelola sampah.
Sangat tidak memadainya sarana prasarana TPA yang disebabkan bentuknya yang
bukan UPTD.
Masih terbatasnya cakupan pelayanan sampah oleh pemerintah. Mengacu pada
data Indikator Kinerja Daerah tahun 2014, baru sekitar 19,06 sampah di Kabupaten
Bandung yang tertangani. Adapun rasio daya tampung TPS terhadap jumlah
penduduk yaitu sekitar 1:13.809, dimana satu TPS melayani sekitar 13.809
penduduk. Jika dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-
2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan, rasio
TPS terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tersebut cenderung masih
dibawah standar.
Kurangnya kesepahaman antara pemerintah dengan masyarakat Babakan dalam
penyelenggaraan TPA sehingga masih terhambatnya pengangkutan sampah ke
TPA.
Masih rendahnya rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per satuan
penduduk akibat kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pengurangan sampah.
Masih sedikitnya pembangunan pilot project sarana pengelolaan limbah
domestik/puskesmas/ peternakan (kegiatan) akibat sulitnya mendapatkan
industri/IKM yang kooperatif dan mau menerima program pengembangan produksi
ramah lingkungan.
Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan,
ketersediaan armada, biaya dan keberadaan TPA.
Belum optimalnya penerapan teknologi pengelolaan sampah karena belum
menerapkan sanitary landfill (sebagian open dumping dan sebagian control landfill).
Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola persampahan skala
rumah tangga.
C. Polusi Udara
Masih terdapat industri yang menghasilkan polusi udara
Belum semua kendaraan lolos uji kelayakan kendaraan bermotor
Pembakaran sampah masih kerap dipraktikan oleh masyaraka
GAMBAR 4.4
DIAGRAM PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG
Hanya
Pengangkutan
menerapkan
sampah ke TPA
Belum optimalnya open
dibatasi
pengangkutan sampah dumping
maksimum 60
dari rumah ke TPST rit per hari
Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015 Analisis Isu Strategis | IV - 8
RRPJMD Kabupaten Bandung 2016 - 2021
GAMBAR 4.5
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANDUNG
Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
Pengelolaan Kurang Memadai Serta Tidak Terintegrasinya Sektor Irigasi Sektor Air Minum
Drainase Drainase Sekunder dan Tersier
Primer Belum
Optimal
Partisipasi Drainase Tersier Belum Ada Teknis Non Teknis PDAM Non PDAM
Belum Masyarakat Belum Kejelasan Menenai
Jelasnya dan Dunia Terinventarisisir Perangkat Daerah
Pembagian Usaha Masih yang Memiliki Kondisi bendung Kondisi bendung Rendahnya Pengambilan
Pengelolaan Rendah Tupoksi dalam keadaan baik dalam keadaan baik Cakupan Air Tanah/
Sungai Pengelolaan sebesar 45,6%, sebesar 27,9%, Pelayanan Mata Air Tidak
Drainase bangunan air dalam bangunan air dalam PDAM Terkontrol
Belum Lingkungan
optimalnya kondisi baik sebesar kondisi baik sebesar
upaya 34,3%, dan saluran 19,93%, dan saluran
normalisasi irigasi dalam kondisi irigasi dalam kondisi Masih
Belum Ada Terbatasnya
sungai baik sebesar 20,8% baik sebesar 25,42%
Peraturan Daerah
Infrastruktur
yang Khusus
Penataan Mengatur Pipa Air
Sempadan Pengelolaan Bersih
Sungai Drainase
Belum Lingkungan
Optimal
Penyertaan Kapasitas
Modal SDM Belum
Rendah Memadai
Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015 Analisis Isu Strategis | IV - 10
RRPJMD Kabupaten Bandung 2016 - 2021
6. Perumahan Rakyat
Rumah atau aspek papan merupakan sarana dasar pokok yang idealnya wajib
dipenuhi setelah aspek pangan dan sandang terpenuhi. Meskipun demikian kondisi riil di
Kabupaten Bandung pada tahun 2014 menunjukkan bahwa luas permukiman layak huni
baru mencapai sekitar 90,94 %. Hal tersebut berarti bahwa masih terdapat sekitar 9,06 %
penduduk Kabupaten Bandung yang kawasan permukiman tidak layak huni.
Kondisi diatas dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena
belum meratanya akses infrastruktur seperti listrik, air bersih, drainase dan sanitasi
lingkungan yang memadai. Persoalan tersebut, lebih lanjut lagi dapat disebabkan oleh baik
itu pembangunan infrastruktur yang lebih cenderung terkonsentrasi di perkotaan maupun
karena tidak dimanfaatkannya sarana prasarana umum secara optimal.
Selain akibat kurangnya akses infrastruktur, persoalan rumah tidak layak huni juga
dapat diakibatkan karena belum optimalnya upaya relokasi tempat tinggal penduduk di
daerah kumuh, terutama di daerah ilegal, ke tempat tinggal yang lebih layak huni. Dalam
hal ini, keterbatasan dalam kapasitas pendanaan oleh pemerintah serta belum adanya
kerjasama penyediaan rumah sederhana sehat antara pemerintah daerah dengan sektor
swasta merupakan beberapa faktor penyebabnya.
Pada dasarnya persoalan rumah tidak layak huni juga sangat berhubungan erat
dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Rumah tidak layak huni pada umumnya dihuni
oleh keluarga prasejahtera. Secara rinci, persoalan pembangunan dalam sektor perumahan
rakyat beserta faktor penyebab permasalahannya disajikan pada gambar 4.6 berikut.
GAMBAR 4.6
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT
Masih Terdapat Penduduk yang Menghuni Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni
Akses Infrastruktur (Listrik, Air Bersih, Kesejahteraan Belum optimalnya upaya relokasi
Drainase, Sanitasi Lingkungan) Berkualitas Masyarakat tempat tinggal penduduk di daerah
Belum Mencakup Seluruh Kawasan Rendah kumuh, terutama di daerah ilegal, ke
tempat tinggal yang lebih layak huni.
7. Perhubungan
Dalam sektor perhubungan, persoalan uatama yang timbul yaitu belum memadainya
sarana dan prasarana transportasi penumpang dan barang, baik dari segi kuantitas maupun
dari segi kualitas. Jika dirinci lebih detail, persoalan tersebut dapat dirunut berdasarkan
beberapa bidang, meliputi bidang perencanaan, bidang rekayasa lalu lintas, bidang
angkutan umum, bidnag keselamatan serta bidang multimoda.
GAMBAR 4.7
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG
Secara umum penyebab belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana transportasi di Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut:
Masih rendahnya pelayanan angkutan publik terhadap penumpang.
Masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan yang memadai dari segi kualitas dan
kuantitas.
Masih rendahnyaVCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service). VCR
terburuk berada di ruas Jalan Bandung-Cileunyi I dengan VCR 0,937; Jalan Raya
Banjaran III dengan VCR 0,826; dan Jalan Gajah Eretan dengan VCR 0,259.
Masih adanya ruas jalan dengan kecepatan lalu lintas sangat lambat, yaitu Jalan
Raya Cipatik (Soreang) II dengan kecepatan 7,12 km/jam; Jalan Kapten Sarwono II
dengan kecepatan 5,63 km/jam; dan Jalan Gajah Eretan dengan kecepatan 20,68
km/jam.
Masih adanya ruas jalan dengan kepadatan kendaraan sangat tinggi, yaitu di ruas
Jalan Bandung (Kopo)-Soreang III dengan kepadatan 308,7; Jalan Raya Banjaran II
dengan kepadatan 82,3; dan Jalan Gajah Eretan dengan kepadatan 9,3.
Belum optimalnya upaya untuk menghidupkan kembali jalur rel kereta api yang
menghubungkan Kota Bandung-Majalaya dan Kota Bandung-Ciwidey dalam rangka
efisiensi transportasi barang dan penumpang.
Belum terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani
trayek di dalam kabupaten/kota (persentase kendaraan wajib uji yang
melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) akibat masih kurangnya
ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Masih rendahnya kesadaran dan disiplin pengguna jalan dan pengemudi kendaraan.
8. Sosial
Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung sebagai akibat dari
dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya
penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang
berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat
rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah
merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan
sosial. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pada dasarnya permasalahan dari tingginya
jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan
PMKS oleh perangkat- perangkat daerah yang terkait dengan persoalan kesejahteraan
sosial.
Ditinjau dari segi kesejahteraan penduduk, mengacu pada data Badan KB dan
Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2012 masih terdapat sekitar 498.975 KK di
Kabupaten Bandung yang masih tergolong keluarga prasejahtera. Sedangkan dari segi
ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung pada tahun 2014
masih tergolong tinggi, dengan persentase sebesar 8,48 %. Tingginya tingkat
pengangguran tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh kualitas dan tingkat
pendidikan sumber daya manusia. Meninjau persoalan kesejahteraan sosial yang bersifat
multiaspek tersebut, maka pananganan kesejahteraan sosial secara terpadu antar berbagai
stakeholder mutlak diperlukan.
Pemerintah sebagai aktor kunci dalam pembangunan wilayah memiliki tanggung
jawab besar dalam upaya pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam konteks
kabupaten Bandung , tingginya jumlah penyandang kesehateraan sosial diakibatkan oleh
GAMBAR 4.8
DIAGRAM PERMASALAHAN SOSIAL KABUPATEN BANDUNG
9. Ekonomi
Sebelum membahas secara detail mengenai isu strategis sektor ekonomi Kabupaten
Bandung, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi ekonomi makro Kabupaten
Bandung. Secara umum, PAD Kabupaten Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Salah satu subsektor yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bandung
yaitu peningkatan penerimaan pajak, berupa pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan
pajak reklame. Dari penerimaan pajak dapat dilihat bahwa Kabupaten Bandung belum
a. Sektor pertanian
Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun
2007 2027, alokasi kawasan budidaya pertanian dalam rencana pola ruang
Kabupaten Bandung mencakup 93.797,73 Ha atau seluas 53, 22 % dari total seluruh
area Kabupaten Bandung. Meskipun demikian, sektor pertanian bukan merupakan
sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Tahun 2014,
sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 7,78 % terhadap total PDRB Kabupaten
Bandung. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor industri
pengolahan yang memiliki kontribusi sekitar 55,65 %.
Ketersediaan luas areal pertanian tersebut merupakan absolute advantage
bagi Kabupaten Bandung yang berpotensi sebagai sektor unggulan. Sebagai upaya
pengembangan sektor pertanian Kabupaten Bandung kedepan, dilakukan identifikasi
terhadap persoalan sektor pertanian beserta faktor penyebab permasalahannya.
Berdasarkan hasil kajian, persoalan utama dalam sektor pertanian di Kabupaten
Bandung yaitu belum adanya jaminan mengenai kuantitas, kualitas produk pertanian
serta belum adanya jaminan mengenai kontinuitas ketersediaan produk pertanian di
pasar. Jika dikaji lebih rinci, persoalan tersebut timbul akibat beberapa faktor, baik
dalam proses produksi maupun dalam proses distribusi produk pertanian.
Dalam proses produksi, rendahnya produktivitas pertanian kemungkinan
besar diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan petani mengenai penguasaan
teknologi pertanian serta pengetahuan terhadap pola dan waktu tanam. Selain
daripada itu, belum meratanya penggunaan bibit unggul dan pupuk berkualitas
dapat pula menjadi faktor penyebab. Pada intinya, hal ini perlu diantisipasi dengan
intensifikasi penyuluhan dan pelatihan oleh pemerintah daerah terhadap petani.
Dalam sektor distribusi, salah satu persoalan yang dihadapi yaitu masih
rendahnya pemasaran produk pertanian. Dalam hal ini, daya saing petani berperan
penting dalam menentukan keberhasilan pemasaran. Pada kondisi eksisting,
pertanian dilakukan oleh secara individual oleh para petani dalam skala kecil dimana
para petani tersebut tidak memiliki informasi dan akses secara langsung ke pasar.
Dalam memasarkan produknya, para petani memiliki ketergantungan yang tinggi
terhadap tengkulak. Dalam sistem ini petani menjadi pihak yang dirugikan mengingat
harga jual ke tengkulak jauh lebih rendah dibandingkan jika petani memasarkan
langsung produknya. Terkait hal tersebut, persoalannya hingga saat ini Kabupaten
Bandung masih bergantung pada Kota Bandung (Pasar Induk Caringin) untuk
memasarkan produk pertaniannya. Dalam lingkup Kabupaten Bandung sendiri, belum
ada sentra pemasaran produk pertanian skala besar serta memberikan jaminan
kepada konsumen mengnai kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan pasokan
produk pertanian.
Persoalan lain yang berpengaruh terhadap rendahnya daya saing pemasaran
produk pertanian Kabupaten Bandung yaitu masih terbatasnya penggunaan teknologi
pengemasan produk pertanian yang dilakukan oleh petani. Tanpa pengemasan yang
menarik, tidak ada Added Value yang diperoleh dari produk pertanian yang
dihasilkan.
Secara detail, persoalan sektor pertanian di Kabupaten Bandung disajikan
dalam diagram pada gambar 4.9.
GAMBAR 4.9
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG
Asimetris
Informasi
Mengenai
Pasar
b. Sektor industri
Sektor industri, terutama industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan
kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun 2015, kontribusi sektor ini
mencapai 54,75 % terhadap total PDRB Kabupaten Bandung. Kendati demikian, sektor indstri
pengolahan terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, dengan angka
pertumbuhan berturut- turut dari tahun 2008 hingga tahun 2015 yaitu 60.80 %, 59.91%,
59.60%, 58.72%, 57.67%, 56.79%, 55.64% dan 54.75%.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor industri mejadi sektor yang memiliki tingkat
penyerapan tenaga kerja tertinggi. Hal tersebut menjadikan sektor indsutri sebagai sektor
strategis untuk dikembangkan kedepan. Intervensi terhadap sektor ini akan berpengaruh
secara signifikan bagi perekonomian Kabupaten Bandung. Dilihat dari laju pertumbuhan,
pertumbuhan sektor industri menunjukkan trend perlambatan. Oleh karena itu perlu ada
upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian sektor perindustrian. Berdasarkan
pengukuran terhadap indeks Location Quotion (LQ), sektor industri pengolahan merupakan
sektor basis baik dari sisi provinsi maupun dari sisi nasional. Demikian juga berdasarkan
pengukuran terhadap indeks pesialisasi, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang
GAMBAR 4.10
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG
c. Sektor perdagangan
Keberhasilan sektor perdagangan diukur dari jumlah dari banyaknya jumlah
transaksi yang terjadi. Belum optimalnya jumlah transaksi perdagangan merupakan
salah satu isu utama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bandung. Persoalan ini
timbul diakibatkan beberapa kendala baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun
konsumsi masyarakat.
Dalam aspek produksi, saat ini belum terdapat jaminan mengenai kontinuitas
ketersediaan komoditas perdagangan. Secara tidak langsung hal ini berpengaruh
terhadap tingkat kepercayaan konsumen dalam bertransaksi di Kabupaten Bandung.
Sebagai ilustrasi, konsumen akn lebih memilih di sentra perdagangan yang terjamin
dan mampu memenuhi kebutuhannya setiap saat diperlukan. Belum adanya jaminan
terhadap kontinuitas pasokan kemungkinan besar diakibatkan oleh belum optimalnya
pembinaan terhadap koperasi-koperasi pasar eksisting.
Dalam aspek distribusi, isu eksisting yaitu belum minimnya jumlah pasar
tradisional yang telah ditata. Disisi lain, keberadaan toko modern perkembangannya
tidak terkendali. Untuk mengantisipasi hal tersebut, operasi pasar perlu dilakukan
secara intensif serta didukung oleh regulasi ynag memadai.
Adapun dalam aspek konsumsi, isu utama yaitu masih rendahnya
kepercayaan konsumen terhadap kontinuitas, harga dan kualitas barang akibat
belum adanya jaminan dan kepastian mengenai mutu barang. Secara detail, isu
permasalahan sektor perdagangan di Kabupaten Bandung disajikan dalam Gambar
4.11.
GAMBAR 4.11
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PERDAGANGAN
DI KABUPATEN BANDUNG
Belum Optimalnya Transaksi Perdagangan di Kabupaten Bandung
d. Sektor pariwisata
Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Kondisi alam
yang indah dengan Kontur berbukit di beberapa area beserta iklim yang sejuk menjadikan
Kabupaten Bandung kaya akan potensi pariwisata. Disamping itu, keunikan budaya serta
pembangunan fisik turut memperkaya potensi pariwisata, sehingga pobjek wisata tidak hanya
meliputi objek wisata alam, tetapi juga meliputi objek wisata budaya, objek wisata agro dan
objek wisata terpadu.
Meskipun demikian, pada kondisi eksisting sektor pariwisata Kabupaten Bandung
masih dihadapkan pada belum optimalnya pengembangan pariwisata. Hal tersebut
diakibatkan oleh beberapa aspek seperti belum memadainya infrastruktur pendukung,
branding dan pemasaran objek pariwisata yang belum berjalan dengan baik, serta belum
adanya kerjasama yang intensif baik dengan, masyarakat, dunia usaha maupun dengan
perguruan tinggi- perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bandung. Persoalan dalam sektor
pariwisata ditampilkan dalam diagram permasalahan berikut.
GAMBAR 4.12
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG
Sarana
Prasarana/ Masih
Amenitas Belum Terbatasnya:
Memadai Inovasi
Unit Wisata
Sumber Daya dan
Manusia Paket
Kepariwisataan Perjalanan
Terbatas
Kerjasama
pemerintah
dengan
perguruan
tinggi,
masyarakat dan
dunia usaha
e.
dalam
pengembangan
dan
pengelolaan
objek wisata
belum optimal
GAMBAR 4.12
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR KOPERASI DAN UKM
Fasilitasi Oleh
Fasilitasi Oleh Terbatasnya Terbatasnya Pemerintah
Pemerintah Pemanfaatan Pemasaran Terkait Akses
Mengenai Teknologi Produk Pemasaran
Kerjasama Belum Intensif
dengan
Perbankan
Belum Intensif Bimbingan Teknis dan Diklat Belum Intensif Dilakukan
GAMBAR 4.13
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PENANAMAN MODAL
Promosi potensi
investasi kepada
investor asing/ dalam
negeri belum optimal
10. Pemerintahan
Dalam sektor pemerintahan, beberapa isu persoalan yang masih dihadapi Kabupaten
Bandung antara lain sebagai brikut:
Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Masih rendahnya produk hukum yang dihasilkan, baik dari segi kualitas maupun
kuantitas.
Masih sedikitnyajumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh Perangkat Daerah akibat
belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi oleh Perangkat
Daerah.
Masih sedikitnya jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi
data Pemerintah Kabupaten Bandung akibat masih kurangnya kapasitas SDM aparatur
dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan tugas, serta belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan jaringan
komunikasi dan informasi.
Kabupaten Bandung lima tahun kedepan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang
harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dan masyarakat di masa depan. Apabila isu strategis tersebut tidak diantisipasi
diprediksi akan menimbulkan kerugian yang besar dan/atau jika tidak dimanfaatkan akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka
panjang. Perumusan isu strategis ini bersifat penting untuk dilakukan. Penentuan isu
strategis Kabupaten Bandung dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria
sebagai berikut:
1. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
4. Merupakan kondisi/keadaan yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak;
5. Memiliki dampak yang besar dan luas bagi daerah dan masyarakat jika tidak segera
ditangani;
6. Merupakan permasalahan pembangunan jangka panjang; dan
7. Memiliki kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola.
Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi stakeholder pada forum konsultasi publik, isu
Strategis 1 Terbatasnya Jaminan Pendidikan dan Kesehatan Bagi Masyarakat dinilai oleh
stakeholder pembangunan sebagai isu paling krusial dan perlu menjadi prioritas utama
dalam pembangunan Kabupaten Bandung.
Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan penilaian oleh stakeholder meliputi
enam kriteria sebagai berikut:
Hasil pembobotan terhadap penilaian isu strategis Kabupaten Bandung ditampilkan pada Gambar
4.14 berikut.
250,00
245,00
240,00
235,00
230,00
Rata- Rata Bobot
225,00
245,63 244,46
242,59
220,00 237,77
215,00 231,96
227,41 225,71
222,77
210,00 217,86
205,00
200,00
IS 1 IS 2 IS 3 IS 4 IS 5 IS 6 IS 7 IS 8 IS 9
GAMBAR 4.14
HASIL PEMBOBOTAN ISU STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Hasil Analisis, 2016
TABEL 4.3
ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG
kekeringan kekeringan
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan Reformasi birokrasi
kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban Pemantapan stabilitas keamanan dan
umum dan keamanan ketertiban masyarakat
Masih perlunya pemberdayaan masyarakat Pemantapan pembangunan wilayah
desa perdesaan
Masih perlu ditingkatkannya daya saing Peningkatan daya saing perekonomian
perekonomian produk unggulan produk unggulan
Belum mantapnya ketahanan pangan dan Pemantapan ketahanan dan kemandirian
kemandirian pangan pangan
Belum efektifnya pengendalian pencemaran
lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang Pengendalian pencemaran lingkungan
terbuka hijau
Sumber: Hasil Analisis, 2016
Khusus dalam bidang pembangunan infrastruktur, melalui inisiasi Provinsi Jawa Barat
pada tahun 2015 Kabupaten Bandung tergabung dengan beberapa Kabupaten/Kota lain di
Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (BKPP) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat untuk
menyelenggarakan kerjasama daerah. Kesepatan kerjasama dituangkan dalam Keputusan
Bersama dalam acara gelar sinergitas perencanaan dan pembangunan di wilayah IV per
tanggal 26 November 2015 dengan ruang lingkup kerjasama antara lain meliputi:
1. Akselerasi infrastruktur di Wilayah IV. Beberapa infrastruktur strategis yang berlokasi
di Kabupaten Bandung yaitu Tol Soroja dan akses tol soroja serta Tol Bandung Intra
Urban serta Tol Cileunyi- Sumedang Dawuan;
2. Pengembangan penanganan sampah regional;
3. Pengembangan transportasi massal Bandung Raya;
4. Pembangunan berbasis kewilayahan, yang berdasarkan pada tata ruang, Wilayah
Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (WKPP) dan wilayah perbatasan antar
provinsi;
5. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan
peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya;
6. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui
keterkaitan kegiatan ekonomi kreatif antara perkotaan dan perdesaan;
7. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk menciptakan sinergitas dan
pengembangan Ekonomi Kreatif;
8. Peningkatan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi;
9. Peningkatan kerjasama dalam penanganan masalah sosial PGOT (Pengemis,
Gelandangan, Orang Gila), ketentraman dan ketertiban umum di perbatasan;
10. Penetapan Pantai Selatan Jawa Barat sebagai pintu masuk dalam kemaritiman.
BAB 5
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1. Visi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 pada tahap ketiga. Perumusan visi untuk
RPJMD 2016-2021 ini selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025,
juga memperhatikan visi yang tertera pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
TABEL 5.1
VISI RPJPD, RPJMN, DAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
VISI RPJP VISI RPJM
Kabupaten Bandung Nasional Jawa Barat
(Tahun 2005-2025) (Tahun 2015-2019) (Tahun 2013-2018)
Kabupaten Bandung yang Repeh, Indonesia yang Mandiri, Jawa Barat Maju dan
Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025 Maju, Adil, dan Makmur Sejahtera untuk Semua
Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat
Sementara itu, prioritas pembangunan berdasarkan RPJP tahap ketiga, baik secara
nasional maupun daerah diarahkan pada kemandirian perekonomian yang berdaya saing.
Hal ini dituangkan dalam prioritas pembangunan RPJPN Tahun 2015-2020, RPJPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015-2020 dan RPJPD Kabupaten Bandung Tahap III Tahun 2016-2021.
TABEL 5.2
PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN RPJPN DAN RPJPD
RPJP Nasional RPJP Jawa Barat RPJP Kabupaten Bandung
Tahap III (Tahun 2015-2020) Tahap III (Tahun 2015-2020) Tahap III (Tahun 2016-2021)
Memantapkan pembangunan Memantapkan pembangunan Peningkatan kualitas
secara menyeluruh di berbagai secara menyeluruh dengan pembangunan yang
bidang dengan menekankan maksud sebagai persiapan berwawasan lingkungan
pencapaian daya saing dalam mencapai kemandirian dan peningkatan
kompetitif perekonomian masyarakat Jawa Barat perekonomian daerah yang
berlandaskan keunggulan sumber dalam segala bidang berdaya saing.
daya alam dan sumber daya sehingga tingkat
manusia berkualitas serta ketergantungan terhadap
kemampuan ilmu dan teknologi pihak eksternal dapat
yang terus meningkat. direduksi.
Sumber: RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung
TABEL 5.3
PENJELASAN VISI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021
Visi Pokok- Pokok Penjelasan Pokok- Pokok Visi
Visi
Memantapkan Maju Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung
Kabupaten oleh sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas
Bandung yang tinggi, memiliki moral yang baik, kreatif, dan inovatif
Maju, Mandiri sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta
dan Berdaya dikung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat
Saing, melalui mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas yang
Tata Kelola sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.
Pemerintahan Mandiri Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu
yang Baik dan memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta
Sinergi mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan
Pembangunan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan
Perdesaan, mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.
Berlandaskan Berdayasaing Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh
Religius, perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan
Kultural dan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur
Berwawasan penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat
Lingkungan yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri
unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka diri
terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan
dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan
internasional.
Tata Kelola Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Pemerintahan Bandung yang dilakukan secara bersama- sama antara
yang Baik Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan
bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas interaksi
yang bersifat konstruktif diantara tiga dominan utama,
5.2. Misi
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi
dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang
terkait perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan dalam
pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengoptimalkan sektor
perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi terkait usaha
perdagangan dan jasa yang memadai.
Untuk sektor industri, pengembangan diarahkan pada optimalisasi
pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata
eksisting. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor
pariwisata dalam rangka meningkatkan competitive advantage sektor ekonomi
Kabupaten Bandung antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan
masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi pemasaran objek
wisata.
Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong
perkembangan industri konvensional menuju industri berteknologi tinggi dan ramah
lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui insentif dan insentif bagi industri
yang telah melakukan pemanfaatan teknologi tinggi dalam hal produksi dan
pengelolaan limbah. Selain dari pada itu, untuk memberikan imbas pada perekonomian
lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan penggunaan sumber
daya dan bahan baku lokal.
Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih diarahkan
pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan petani dna
peternak terhadap teknologi pertanian dan peternakan.
TABEL 5.4
MISI PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG
MISI RPJP MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG Kabupaten Bandung Jawa Barat Nasional
TAHUN 2005 - 2025 (2016 2021) (Tahun 2013-2018) (Tahun 2015-2019)
1. Mewujudkan Kabupaten 1. Meningkatkan kualitas dan 1. Membangun Masyarakat 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak
Bandung yang aman dan cakupan layanan pendidikan; yang Berkualitas dan mulia, bermoral, beretika,
tertib; 2. Mengoptimalkan kuantitas dan Berdaya Saing; berbudaya, dan beradab
2. Mewujudkan tata kelola kualitas pelayanan kesehatan; 2. Membangun Perekonomian berdasarkan falsafah Pancasila;
pemerintahan yang baik; 3. Mewujudkan pembangunan yang kokoh dan 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-
3. Meningkatkan daya infrastruktur yang terpadu Berkeadilan; saing;
dukung dan kualitas tata ruang wilayah dengan 3. Meningkatkan kinerja 3. Mewujudkan masyarakat
lingkungan; memperhatikan aspek pemerintahan, demokratis berlandaskan hukum;
4. Meningkatkan kualitas kebencanaan; profesionalisme aparatur, 4. Mewujudkan Indonesia aman,
sumber daya manusia; 4. Meningkatkan Kesejahteraan dan perluasan partisipasi damai, dan bersatu;
5. Menciptakan pemerataan Sosial Masyarakat; publik; 5. Mewujudkan pemerataan
pembangunan yang 5. Menciptakan Pembangunan 4. Mewujudkan Jawa Barat pembangunan dan berkeadilan;
berkeadilan; Ekonomi yang memiliki yang nyaman dan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan
6. Meningkatkan keunggulan kompetitif; pembangunan infrastruktur lestari;
perekonomian yang 6. Meningkatkan Kelestarian strategis yang 7. Mewujudkan Indonesia menjadi
berdaya saing. Lingkungan Hidup; berkelanjutan; negara kepulauan yang mandiri,
7. Meningkatkan Kemandirian 5. Meningkatkan kehidupan maju, kuat, dan berbasiskan
Desa; sosial, seni dan budaya, kepentingan nasional;
8. Meningkatkan reformasi peran pemuda dan olah 8. Mewujudkan Indonesia berperan
birokrasi; raga serta pengembangan penting dalam pergaulan dunia
9. Meningkatkan Kemanan dan pariwisata dalam bingkai internasional.
Ketertiban Wilayah. kearifan local.
Sumber: RPJMN 2015 2019; RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013 2018; RPJMD Kabupaten Bandung 2016 - 2021
Sembilan misi strategi di atas merupakan bentuk tindak lanjut dari isu strategis yang
telah dianalisis dan dipaparkan pada bab sebelumnya. Misi pembangunan ke-satu, yaitu misi
meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan ditetapkan sebagai upaya untuk
mengantisipasi isu strategis ke- satu terutama isu masih terbatasnya jaminan pendidikan
bagi masyarakat. Sedangkan misi pembangunan ke-dua, yaitu misi mengoptimalkan
kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, ditetapkan untuk mengantisipasi isu strategis
ke-satu, khususnya yang terkait dengan masih terbatasnya jaminan kesehatan bagi
masyarakat. Adapun misi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan
tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan ditetapkan sebagai upaya
untuk mengantisipasi isu strategis ke-tiga yaitu isu masih terbatasnya infrastruktur dasar
dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak- anak,
lansia, dan difabel serta untuk mengantisipasi isu strategis ke-empat berupa belum
optimalnya penanganan banjir dan kekeringan. Secara lengkap bentuk sinergi atau
keterkaitan antara isu strategis dengan misi pembangunan Kabupaten Bandung disajikan
pada Tabel 5.5.
TABEL 5.5
KETERKAITAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN MISI PEMBANGUNAN
Misi Pembangunan Isu Strategis
M 1 Meningkatkan kualitas dan cakupan IS 1 Masih terbatasnya jaminan
layanan pendidikan pendidikan dan kesehatan bagi
masyarakat
M 2 Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas IS 1 Masih terbatasnya jaminan
pelayanan kesehatan pendidikan dan kesehatan bagi
masyarakat
M 3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur IS 3 Masih terbatasnya infrastruktur
yang terpadu dengan tata ruang wilayah dasar dan kurangnya sarana
serta memperhatikan aspek pelayanan publik yang aman dan
kebencanaan nyaman bagi wanita, anak- anak,
lansia, dan difabel
IS 4 Belum optimalnya penanganan
banjir dan kekeringan
M 4 Meningkatkan kesejahteraan sosial IS 2 Masih perlunya penanggulangan
masyarakat kemiskinan
M 5 Menciptakan pembangunan ekonomi IS 7 Masih perlu ditingkatkannya daya
yang memiliki keunggulan kompetitif saing perekonomian produk
unggulan
IS 8 Belum mantapnya ketahanan dan
kemandirian pangan
M 6 Meningkatkan kelestarian lingkungan IS 4 Belum optimalnya penanganan
hidup banjir dan kekeringan
IS 9 Belum efektifnya pengendalian
pencemaran lingkungan dan masih
terbatasnya luas Ruang Terbuka
Hijau
M 7 Meningkatkan kemandirian desa IS 6 Masih perlunya pemberdayaan
Visi:
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius,
Kultural dan Berwawasan Lingkungan
Misi Tujuan Sasaran
pelayanan drajat kesehatan menerapkan perilaku hidup bersih
kesehatan masyarakat
Misi Ketiga: Meningkatkan 1. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan
Mewujudkan Ketersediaan dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan
pembangunan kualitas prasarana transportasi (%)
infrastruktur Infrastruktur dasar 2. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas
dasar yang yang tahan infrastruktur sumber air
terpadu dengan terhadap bencana 3. Meningkatnya penataan kawasan ibu kota
tata ruang serta mewujudkan Kabupaten Bandung
wilayah serta keserasian 4. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
memperhatikan pembangunan 5. Optimalnya sistem telekomunikasi dan
aspek dengan tata ruang informatika yang terpadu melalui pemanfaatan
kebencanaan wilayah teknologi dan komunikasi
6. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik
dan energi yang merata mencakup seluruh
wilayah
7. Meningkatnya fektivitas perencanaan tata ruang
8. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruangn
wilayah
9. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
10. Meningkatnya resiliensi wilayah terhadap resiko
bencana
11. Meningkatnya upaya penanganan masyarakat
yang tergenang banjir
Misi Keempat Mengentaskan 1. Berkurangnya jumlah penyandang masalah
Meningkatkan permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS)
kesejahteraan kesejahteraan
sosial sosial di Kabupaten
masyarakat Bandung
Misi Kelima: Meningkatkan daya 1. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan
Menciptakan saing 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
Pembangunan perekonomian 3. Meningkatnya kesejahteraan petani
Ekonomi yang Kabupaten 4. Meningkatnya transaksi pada sektor
Memiliki Bandung sebagai perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung
Keunggulan upaya optimalisasi 5. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta
Kompetitif kontribusi sektor produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk
ekonomi terhadap unggulan
pembangunan 6. Meningkatnya destinasi wisata
daerah 7. Meningkatnya kemudahan investasi
Visi:
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius,
Kultural dan Berwawasan Lingkungan
Misi Tujuan Sasaran
Misi Keenam: Menciptakan 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian
Meningkatkan lingkungan yang terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
Kelestarian serasi dan 2. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam
Lingkungan seimbang dengan 3. Meningkatkan resiliensi wilayah terhadap resiko
Hidup memperhatikan bencana
daya dukung 4. Adaptasi perubahan iklim
lingkungan, daya
tampung
lingkungan serta
perubahan iklim
Misi Ketujuh: Meningkatkan 1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan partisipasi perdesaan
kemandirian masyarakat desa 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
Desa dalam pembangunan desa
pembangunan
wilayah
Misi Kedelapan: Meningkatkan 1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah
reformasi dan kelembagaan 2. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi
birokrasi penyelenggara publik
pelayanan publik 3. Meningkatkan efisiensi kinerja dan fungsi
kelembagaan
4. Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah
5. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi
publik
6. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi
publik
7. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK)
8. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan aset daerah
9. Terwujudnya regulasi penyelengaraan
pemerintahan daerah
Misi Kesembilan: Meningkatkan 1. Meningkatnya kemanan dan ketertiban
Meningkatkan stabilitas kemanan masyarakat
keamanan dan yang kondusif bagi 2. Meningkatkan peran serta masayrakat dalam
ketertiban pembangunan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
wilayah wilayah
Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2016
Penyusunan tujuan dan sasaran di atas sejalan dengan penetapan tujuan dan sasaran
pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Informasi detail mengenai sandingan
keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung dengan tujuan dan
sasaran nasional dan Provinsi Jawa Barat disajikan padaTabel 5.7
TABEL 5.7
SINKRONISASI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG
DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PROVINSI JAWA BARAT
Tujuan Pembangunan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya Meningkatnya daya saing sumber daya
lokal, olah raga, dan pendidikan non formal manusia dan kelembagaan serta berbudaya
IPTEK
Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
Membangun sumber daya manusia Jawa bagi seluruh masyarakat, serta perluasan
Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah
Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa akses pelayanan yang terjangkau dan
Meningkatkan pelayanan kesehatan serta merata;
berkarya, kompetitif, dengan tetap
meningkatkan drajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
mempertahankan identitas dan ciri khas Meningkatnya drajat kesehatan penduduk
masyarakat yang santun dan berbudaya. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup
bersih
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber
untuk peningkatan produktivitas ekonomi, air
dan pelayanan dasar.
Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung Meningkatnya percepatan pembangunan
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman infrastruktur strategis
Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas
Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu
Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana
melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi
serta mewujudkan keserasian pembangunan
dengan tata ruang wilayah Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik dan energi yang
merata mencakup seluruh wilayah
Meningkatnya fektivitas perencanaan tata ruang
Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruangn wilayah
Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatnya resiliensi wilayah terhadap resiko bencana
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Mewujudkan kesejahteraan para
Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Pencegahan dan Penanganan Penyandang
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Bandung (PMKS) Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
(PMKS).
Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan Berbasis Agrikultur
berkualitas dan mengurangi disparitas
ekonomi antar wilayah
Meningkatkan daya saing perekonomian
Meningkatnya daya saing komoditas pertanian Meningkatnya daya saing usaha pertanian
Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi
kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan Meningkatnya kualitas iklim usaha dan
Meningkatnya kesejahteraan petani
daerah investasi
Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Meningkatnya jumlah dan kualitas
Kabupaten Bandung wirausahawan
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
aset daerah
Meningkatnya stabilitas tibumtranmas,
Meningkatkan stabilitas di daerah. Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah kesadaran politik dan hukum.
Meningkatnya stabilitas tibumtranmas,
Meningkatnya kemanan dan ketertiban masyarakat kesadaran politik dan hukum.
Meningkatkan stabilitas kemanan yang kondusif Meningkatkan stabilitas di daerah.
bagi pembangunan wilayah Meningkatkan peran serta masayrakat dalam menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat
Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2016
BAB 6
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
TABEL 6.1
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN CAKUPAN LAYANAN PENDIDIKAN
OPPORTUNITIES THREATS
EKSTERNAL - UU Sisdiknas yang mengatur sistem pendidikan (formal, - Pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan terhadap
nonformal, informal, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kelestarian budaya daerah
untuk siswa berkebutuhan khusus) - Kualitas SDM kabupaten/ kota berbatasan dalam bidang
- Dukungan APBN untuk pendidikan sangat besar akademis maupun non akademis
- Kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga terampil (lulusan SMK) - Sarana pendidikan berkualitas di kota yang berbatasan
INTERNAL sangat tinggi
STRENGTH Strength Opportunity Strategies: Strength Threat Strategies:
- Dukungan anggaran APBD terhadap aspek pendidikan wajar dikdas dan 1. Meningkatkan jumlah SMK 1. Meningkatkan pengenalan serta menanamkan budaya sunda
pendidikan vokasional cukup besar 2. Mendorong peningkatan jumlah SMK sejak dini
- Sudah terdapat SKPD yang membidangi urusan pendidikan, baik di level 3. Menyelenggarakan pendidikan usia dini 2. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan rekreasi
kabupaten maupun di level kecamatan 4. Menyelenggarakan pendidikan bagi siswa yang berkebutuhan 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga
- Memiliki kekayaan budaya yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan khusus pada fasilitas pendidikan
pendidikan 4. Menyelenggarakan pendidikan non-formal
TABEL 6.2
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENGOPTIMALKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
OPPORTUNITIES THREATS
EKSTERNAL - Adanya alokasi APBD provinsi untuk kesehatan sebesar 10% - Dukungan sektor lain terhadap sektor kesehatan masih
- Adanya potensi pendanaan kesehatan dari CSR rendah
- Adanya BPJS kesehatan - Kemitraan dengan dunia usaha sudah berlangsung tetapi
belum optimal
INTERNAL - Budaya/ Culture masyarakat (misal: melahirkan di dukun
beranak, perilaku BABS, menikah usia dini)
- Tantangan wabah penyakit dari daerah lain
- Tantangan globalisasi (peningkatan jumlah wanita bekerja )
STRENGTH Strength Opportunity Strategies: Strength Threat Strategies:
- Dukungan anggaran daerah untuk kesehatan cukup besar 1. Menurunkan Angka Kesakitan 1. Meningkatkan kegiatan surveilans dan monitoring penyakit
- Telah terdapat SKPD khusus yang menangani sektor kesehatan, 2. Meningkatkan Indeks Kesehatan Kabupaten Bandung menular
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan 3. Meningkatkan Angka Harapan Hidup Penduduk 2. Mengendalikan kelahiran serta mengurangi persentase
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga prasejahtera pernikahan usia dini
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai aktor dalam
lansia. pembangunan keluarga
6. Meningkatkan CSR di bidang kesehatan
7. Meningkatkan jumlah sarana kesehatan yang dikelola oleh swasta
tetapi tetap mendapat pengawasan dari pemerintah
C. Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah
TABEL 6.3
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG TERPADU DENGAN TATA RUANG WILAYAH SERTA MEMPERHATIKAN ASPEK KEBENCANAAN
OPPORTUNITIES THREATS
EKSTERNAL - Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional - Pada kondisi, sektor ekonomi belum memfasilitasi
- Kemajuan IPTEK yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan pertumbuhan sektor informal
informatika - Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur dengan
- Demand terhadap infrastruktur transportasi tinggi akibat adanya Kabupaten/Kota ynag berbatasan, salah satunya ditandai
INTERNAL bangkitan dari sektor ekonomi dengan kemacetan lalu lintas pada segmen-segmen jalan
- Kabupaten Bandung dilalui oleh jalan provinsi ynag menghubungkan yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi
Kota Bandung dengan jalur selatan Jawa Barat - Berkembangnya industri sepeda motor, memunculkan
- Terdapat Balai Besar Wilayah Sungai yang memfasilitasi trend sepeda motor sebagai moda yang lebih diminati
perencanaan sumber daya air - Pembagian pengelolaan wilayah sungai belum jelas
- Sudah terdapat berbagai aturan dan pedoman penataan ruang dari - Rencana Tata Ruang WIlayah Kabupaten/Kota berbatasan
pemerintah pusat belum terintegrasi secara optimal dengan RTRW
- Potensi ekonomi dan pertanian di beberapa area tergolong tinggi Kabupaten Bandung
- Terdapat aturan berupa UU mengenai aspek kebencanaan - Perkembangan sektor ekonomi kadangkala berdampak
pada alif fungsi lahan
OPPORTUNITIES THREATS
EKSTERNAL - Sudah terbentuk lembaga yang berfokus pada bidang sosial di - Situasi ekonomi dan politik dalam tatanan nasional yang tidak
tatanan nasional menentu dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
- Terdapat kepastian hukum dan jaminan negara yang dituangkan penduduk
dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak
INTERNAL terlantar dipelihara oleh negara
F. Misi 6: Memelihara dan mengelola lingkungan hidup dalam menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang berkelanjutan
TABEL 6.6
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
OPPORTUNITIES THREATS
EKSTERNAL - Kemajuan IPTEK yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan - Masih terdapat industri yang tidak melakukan pengujian
informatika limbah/emisi dan melaporkannya secara rutin
- Telah terdapat UU tentang kebencanaan - Terjadi alih fungsi lahan hutan
- Pertumbuhan yang pesat di sektor ekonomi mengancam
INTERNAL kelestarian lingkungan
- Faktor pemicu kebencanaan bersifat tidak dapat dihindarkan
STRENGTH Strength Opportunity Strategies: Strength Threat Strategies:
- Sudah terdapat SKPD yang khusus menangani pengelolaan 1. Mengembangkan sistem informasi lingkungan 1. Membina dan mengawasi usaha/ kegiatan dalam
lingkungan hidup pengendalian pencemaran lingkungan
- Rencana Tata Ruang Wilayah sudah mengakomodir aspek 2. Mengendalikan kerusakan hutan dan lahan
kebencanaan 3. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan daerah hijau
4. Mengurangi tingkat kerusakan hutan
TABEL 6.7
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA
OPPORTUNITIES THREATS
EKSTERNAL - Kemajuan IPTEK yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan - Sektor perekonomian di perdesaan lemah
informatika - Akses luar terhadap komoditas di perdesaan masih terkendala
- Demand terhadap produk industri kreatif tinggi aksesibilitas
- Sudah terdapat aturan dari pusat yang mengatur tentang desa - Pengawasan terhadap kinerja aparatur perdesaan belum
INTERNAL intensif
- Daya tarik perkotaan yang lebih tinggi, menarik sumber daya
manusia perdesaan berpendidikan tinggi untuk bermigrasi
STRENGTH Strength Opportunity Strategies: Strength Threat Strategies:
- Sudah terdapat SKPD khusus yang menangani pemberdayaan 1. Memperkuat lembaga ekonomi perdesaan melalui pengembangan 1. Mendorong peningkatan pendapatan desa
masyarakat perdesaan ekonomi kreatif 2. Membangun desa percontohan dan desa mandiri
- Keeratan hubungan, semangat kebersamaan dan jiwa saling tolong 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di perdesaan
menolong yang masih tinggi di kalangan masyarakat desa akan
mempermudah pembentukan desa mandiri
- SDM perdesaan Kabupaten Bandung kreatif dan inovatif
- Persentase rumah layak huni di perdesaan sudah tergolong tinggi
WEAKNESS Weakness Opportunity Strategies: Weakness Threat Strategies:
- Tingkat pendidikan penduduk di perdesaan masih tergolong rendah 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola 1. Meningkatkan aksesibilitas transportasi di perdesaan
- Kesadaran masayrakat perdesaan untuk mengelola infrastruktur infrastruktur dan sarana di perdesaan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya masnusia perdesaan
secara berkelanjutan masih rendah 2. Meningkatkan insentif terhadap pembangunan desa
- Kurangnya peran dan inisiatif pemerintah untuk memberdayakan/ 3. Intensifikasi monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi
menstimulus masyarakat agar mampu berdikari pembangunan perdesaan
- Infrastruktur transportasi dalam internal perdesaan masih rendah 4. Meningkatkan kualitas sarna dan prasarana air bersih di perdesaan
- Pemenuhan air bersih di perdesaan sebagian besar dipenuhi oleh
air tanah
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015
TABEL 6.8
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI
OPPORTUNITIES THREATS
EKSTERNAL - Adanya UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN - Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
- Dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi pemerintah
terhadap peningkatan kapasitas aparatur Negara - Situasi ekonomi dan politik yang tidak menentu
- Adanya SPM tentang kepegawaian daerah
INTERNAL - Kemajuan IPTEK yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan
informatika
STRENGTH Strength Opportunity Strategies: Strength Threat Strategies:
- Terdapatnya kebijakan yang menunjang terhadap good governance 1. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pelayanan perijinan satu 1. Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan
- Dukungan anggaran APBD Kabupaten Bandung terhadap pintu memberlakukan sistem reward and punishment
pengembangan reformasi birokrasi cukup besar 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kepuasan masayrakat terhadap pelayanan
- Meningkatnya aspek pelayanan terpadu masyarakat di wilayah 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi publik
(Yandu dan Paten) 3. Meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan daerah
OPPORTUNITIES THREATS
EKSTERNAL - Pengamanan TNI dan Polri - Pengaruh globalisasi yang dapat menimbulkan tantangan dan
- Tersedianya peraturan dan Undang- Undang mengenai kemanan dan pengaruh negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa
ketertiban umum (Misal Undang- Undang Anti Terorisme) (Misal: penyebaran paham yang tidak sesuai dengan
- Keterlibatan pemuka agama dalam menciptakan tatanan kehidupan pancasila)
INTERNAL yang menjungjung perdamaian dan toleransi antar umat beragama
- Terorganisisrnya partai politik mulai dari tatanan nasional hingga
daerah
TABEL 6.9
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
OPPORTUNITIES THREATS
EKSTERNAL - Sudah terbentuk lembaga yang berfokus pada bidang sosial di - Situasi ekonomi dan politik dalam tatanan nasional yang tidak
tatanan nasional menentu dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
- Terdapat kepastian hukum dan jaminan negara yang dituangkan penduduk
dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak
INTERNAL terlantar dipelihara oleh negara
C. Sektor Permukiman
Untuk sektor permukiman, arah kebijakan lebih ditekankan pada upaya yang
sejalan dengan strategi mengembangkan serta meningkatkan kualitas kawasan
permukiman. Beberapa arah kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
2. Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyrakat Berpenghasilan Rendah
C. Sektor Pariwisata
Selain sektor perdagangan/ jasa, industri dan agrobisnis, sektor lain yang
berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Bandung yaitu sektor
pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini, arah kebijakan meliputi:
1. Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten Bandung;
2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan
ekowisata;
3. Peningkatan promosi pariwisata;
4. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata
serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
5. Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang memadai menuju
kawasan objek wisata.
Adapun rekomendasi terhadap kerusakan lingkungan hidup, khusus terkait lahan kritis
antara lain:
1. Memberikan penyuluhan kepada petani ladang berpindah untuk mengubah sistem
pertanian dari ladang berpindah menjadi ladang menetap;
2. Melarang penebangan hutan liar tanpa izin dari pemerintah, dalam hal ini dinas
kehutanan;
3. Memberikan sanksi tegas kepada pembalak sehingga memberi efek jera;
4. Memberikan pengarahan tentang penebangan hutan secara selektif, artinya pohon
yang ditebang harus benar- benar pohon yang layak untuk ditebang dan tidak
dilakukan secara bersamaan untuk jenis hutan produksi (penataan jadwal);
5. Melakukan penghijauan, yaitu penanam tanaman di luar kawasan hutan, khususnya
lahan- lahan kritis;
6. Untuk mitigasi lahan kritis akibat erosi, bentuk mitigasi antara lain menerapkan
sistem terasering (membuat teras- teras bertingkat pada tanah pertanian yang
letaknya miring), countur plowing (membajak menurut garis kontur), dan crop
rotation (pergantian jenis tanaman supaya tana tidak kehabisan salah satu unsur
hara aibat penyerapan secara terus menerus oleh satu jenis tanaman).
daerah. Pelayanan publik di Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan melalui reformasi
birokrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
Beberapa kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik yang direncanakan, diantaranya:
1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah;
2. Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional APIP;
3. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah;
4. Penataan Kelembagaan;
5. Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;
6. Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas SDM pengelola
arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur kearsipan;
7. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media diseminasi
informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo ;
8. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;
9. Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;
10. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Pemkab
Bandung;
11. Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government;
12. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK);
13. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi;
14. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan
daerah;
15. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
16. Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan yang dianggarkan;
TABEL 6.11
MATRIKS KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Meningkatkan ketersediaan layanan 1.1. Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan 1.1.1. Meningkatkan efisiensi sekolah 1.1.1.1. Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan
pendidikan berkualitas dan partisipasi formal baik dari segi kuantitas maupun dari mengacu pada Standar Pelayanan Minimal
masyarakat dalam bidang pendidikan segi kualitas.
1.1.1.2. Optimalisasi daya tampung pada sarana
pendidikan agar sesuai dengan standar
pelayanan minimal
1.1.2. Meningkatkan jumlah ruang kelas belajar 1.1.2.1. Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi
siswa dengan kapasitas yang memadai
1.1.3. Meningkatkan jumlah sekolah menengah atas 1.1.3.1. Peningkatan pendirian sekolah menengah
kejuruan kejuruan berbasis vokasional sesuai kebutuhan
pasar tenaga kerja
1.1.4. Menginisiasi pengembangan kawasan 1.1.4.1. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu
pendidikan terpadu
1.1.5. Meningkatkan mutu pelayanan sarana 1.1.5.1. Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A
pendidikan
1.2. Meningkatnya jumlah penduduk yang 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan usia dini 1.2.1.1. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia
bersekolah dini yang dikelola oleh masyarkat dan dunia
usaha
1.2.2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah tingkat 1.2.2.1. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti
sekolah dasar dan sederajat dan pendidikan sekolah dasar serta
1.2.3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 1.2.3.1. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti
melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan dan pendidikan sekolah menengah
menengah
1.2.4. Meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan 1.2.4.1. Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat
ke sekolah menengah atas sekolah menengah pertama/ sederajat
1.2.3.2. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti
pendidikan sekolah menengah
1.2.5. Mendorong peningkatan jumlah siswa SMK 1.2.5.1. Peningkatan minat masyarakat untuk
melanjutkan pendidikan sekolah menengah
kejuruan berbasis vokasional
1.2.6. Menyelenggarakan pendidikan bagi siswa yang 1.2.5.2. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi
berkebutuhan khusus masyarakat berkebutuhan khusus.
1.1. Meningkatnya jumlah guru profesional 1.1.1. Menyelenggarakanan pendidikan dan pelatihan 1.1.1.1. Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi
bagi tenaga pendidik dan kependidikan tenaga pendidik dan kependidikan
1.2. Meningkatnya kompetensi penduduk melalui 1.2.1. Meningkatkan pengenalan serta menanamkan 1.2.1.1. Penyelenggaraan pendidikan bahasan dan
penguasaan budaya lokal, olah raga, dan budaya sunda sejak dini budaya sunda pada setiap jenjang pendidikan
pendidikan non formal (dasar dan menengah)
1.2.2. Melestarikan kebudayaan daerah 1.2.2.1. Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang
dilestarikan
1.2.3. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi, 1.2.3.1. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan
olah raga rekreasi, olah raga bagi disabilitas dan PORDA
3.1.2. Memperbaiki kondisi lalu lintas, mengurangi 3.1.2.1. Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik
hambatan samping jalan dan meningkatkan jalan
tingkat keamanan lalu lintas
3.1.2.2. Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas
yang dapat memicu kemacetan lalu lintas
3.1.2.3. Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu
lintas
3.1.2.4. Pengembangan dan penataan terhadap simpul-
simpul transportasi
3.1.3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana 3.1.3.1. Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu
transportasi publik
3.1.3.2. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan
pengecekan berkala mengenai kelaikan
pengoperasian kendaraan umum
3.1.4. Pengembangan Sistem Transportasi Umum 3.1.4.1. Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai
Masal upaya peningkatan layanan transportasi publik
3.1.4.2. Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT)
3.1.5. Menyusun data base dan rencana transportasi 3.1.5.1. Meningkatkan perencanaan sektoral bidang
yang terintegrasi transportasi
3.2. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan 3.2.1. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih 3.2.1.1. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang
kualitas infrastruktur sumber air menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung
3.2.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan 3.2.1.1. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif
irigasi
3.2.2. Meningkatkan ketersediaan air baku 3.2.2.1. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku
3.2.2.2. Penyelelamatanmata air dan sumber daya air
lainnya
3.3. Meningkatnya penataan kawasan ibu 3.3.1. Meningkatkan penataan infrastruktur kawasan 3.3.1.1. Pengembangan sistem jaringan jalan dan
kota Kabupaten Bandung ibu kota Kabupaten Bandung drainase Kawasan Perkotaan Soreang
3.3.1.2. Penataan Kawasan Perkotaan Soreang
1.10.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 1.10.2.1. Peningkatan kesadaran serta jumlah komunitas
pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan
lingkungan permukiman
1.11. Meningkatnya mitigasi dan adaptasi 1.11.2. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi 1.11.2.1. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya
terhadap resiko bencana terhadap bencana bencana dan dampak bencana
1.12. Meningkatnya upaya penanganan 1.12.2. Meningkatkan infrastruktur rawan banjir 1.12.2.1. Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan
masyarakat yang tergenang banjir rawan banjir
1.12.3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air 1.12.3.1. Pembangunan polder dan kolam retensi
1.12.3.2. Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase
4 Mengentaskan permasalahan kesejahteraan 4.1. Berkurangnya jumlah penyandang 4.1.1. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, 4.1.1.1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi
sosial di Kabupaten masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pemberdayaan sosial bagi PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4.2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 4.2.2.1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
tenaga kerja kerja
5 Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang 5.1. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan 5.1.1. Meningkatkan ketahanan pangan 5.1.1.1. Pemantapan dan kemandirian pangan
Memiliki Keunggulan Kompetitif
5.2. Meningkatnya daya saing komoditas 5.2.1. Memperluas jangkauan pemasaran komoditas 5.2.1.1. Peningkatan pemasaran produk pertanian
pertanian pertanian unggulan unggulan
5.3. Meningkatnya kesejahteraan petani 5.3.1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 5.3.1.1. Peningkatan keberpihakan kepada petani
kelompok tani
5.3.2. Meningkatkan intensitas penyuluhan petani 5.3.2.1. Peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian
5.4. Meningkatnya transaksi pada sektor 5.4.1. Meningkatkan jumlah objek pajak dan 5.4.1.1. Penggalian potensi pajak yang belum terpungut
perdagangan dan jasa di Kabupaten pengawasan pajak pada sektor perdagangan, pada sektor perdagangan, hotel dan restoran
Bandung hotel dan restoran
5.4.1. Mengembangkan aglomerasi perdagangan 5.4.1.1. Pengembangan sentra perdagangan dan
pergudangan
5.4.1.2. Pengembangan pemberdayaan dan
peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat
5.4.1.3. Penataan dan pemberdayaan PKL
5.4.2. Meningkatkan Efisiensi Distribusi Dan 5.4.2.1. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa
Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri yang diperdagangkan
5.4.2.2. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan
pokok dan atau barang penting
5.4.2.3. Memperpendek jalur / rantai distribusi ,
khususnya produk-produk pertanian dengan
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan produsen
dengan pedagang pasar
5.4.2.4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri /
P3 DN
5.4.2.5. Peningkatan Perlindungan konsumen
5.4.3. Meningkatkan Pangsa Pasar dan Memperluas 5.4.4.1. Peningkatan branding, promosi dan pemasaran
Pemasaran Barang dan Jasa produk
5.4.4.2. Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata
5.4.4.3. Pengembangan E-Commerce
5.4.4.4. Peningkatan ekspor produk barang dan jasa
5.4.4.5. Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
5.4.4.6. Pembentukan dan Pengembangan Komite
Promosi dan Pemasaran dalam wadah Bussiness
9.1.2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap 9.1.2.1. Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan
Peraturan Daerah dalam mengamankan wilayah
BAB 7
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan Kabupaten
Bandung lima tahun ke depan, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran
tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan dan Perangkat Daerah
penanggung jawabnya. Untuk mendapatkan program pembangunan yang inheren pada
setiap strategi, maka dibutuhkan kebijakan umum. Indikator kinerja diperlukan untuk
menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunannya.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebijakan umum dan program
pembangunan daerah Kabupaten Bandung, untuk menjaga alur keterkaitan dengan misi
yang telah dipaparkan pada bab V, serta dalam rangka mengikuti arahan kemenpan, pada
Tabel 5.1 berikut akan dipaparkan keterkaitan misi, tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Bandung beserta indikator tujuan dan sasaran.
TABEL 7.1
INDIKATOR TUJUAN
Capaian Kinerja
Misi Tujuan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi 1 Meningkatkan ketersediaan Indeks Pendidikan 86,29 88,19
layanan pendidikan
Meningkatkan kualitas dan
berkualitas dan partisipasi
cakupan layanan
masyarakat dalam bidang
pendidikan
pendidikan
Misi 2: Mengoptimalkan Meningkatkan pelayanan Indeks Kesehatan 76,72 78,78
kuantitas dan kualitas kesehatan serta
pelayanan kesehatan meningkatkan drajat
kesehatan masyarakat
Misi 3: Mewujudkan Meningkatkan Ketersediaan Meningkatnya LPE sektor
pembangunan infrastruktur dan kualitas Infrastruktur konstruksi dan bangunan pada
dasar yang terpadu dengan dasar yang tahan terhadap PDRB (%)
tata ruang wilayah serta bencana serta mewujudkan
memperhatikan aspek keserasian pembangunan
kebencanaan dengan tata ruang wilayah
Misi 4: Meningkatkan Mengentaskan Berkurangnya jumlah
kesejahteraan sosial permasalahan kesejahteraan penyandang masalah
masyarakat sosial di Kabupaten kesejahteraan sosial (PMKS)
Bandung
Misi 5: Menciptakan Meningkatkan daya saing Meningkatnya Pendapatan Asli Rp 672.548.761.361,- Rp 2.022.438.056.758,-
Pembangunan Ekonomi perekonomian Kabupaten Daerah
yang Memiliki Keunggulan Bandung sebagai upaya
Kompetitif optimalisasi kontribusi
sektor ekonomi terhadap
pembangunan daerah
Misi 6: Meningkatkan Menciptakan lingkungan Menurunnya tingkat pencemaran Pengendalian Pencemaran Pengendalian Pencemaran Air:
Kelestarian Lingkungan yang serasi dan seimbang air dan udara (%) Air: 54 % 57 %
Hidup dengan memperhatikan Pengendalian Pencemaran Pengendalian Pencemaran
daya dukung lingkungan, Udara: 87 % Udara: 100 %
daya tampung lingkungan
Pengendalian Pengelolaan Pengendalian Pengeloaan Limbah
Limbah B3: 43 % B3: 45,69 %
Capaian Kinerja
Misi Tujuan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
(1) (2) (3) (4) (5)
Pengendalian Pencemaran Pengendalian Pencemaran
Lingkungan: 61,3 % Lingkungan: 71,86
Misi 7: Meningkatkan Meningkatkan partisipasi Jumlah Desa Mandiri
kemandirian Desa masyarakat desa dalam
pembangunan wilayah
TABEL 7.2
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 1
Capaian Kinerja Perangkat
Program
Arah Indikator Daerah
No Sasaran Strategi Capaia Target Pembangunan Urusan
Kebijakan Sasaran Penanggung
n 2015 2020 Daerah
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan sederajat
Perangkat
Meningkatkan angka minat APK SMP/ MTs/ 97,70 97,98 Program wajib
Daerah yang
partisipasi sekolah masyarakat sederajat belajar
Pendidikan menangani
tingkat sekolah untuk mengikuti APK SMA/ MA/ 56,65 59,68 pendidikan dasar
urusan
dasar dan sederajat dan pendidikan sederajat sembilan tahun
pendidikan
sekolah dasar
Meningkatkan Peningkatan
kesadaran minat Perangkat
masyarakat untuk masyarakat Program Daerah yang
melanjutkan sekolah untuk mengikuti pendidikan Pendidikan menangani
ke jenjang dan pendidikan menengah urusan
pendidikan sekolah pendidikan
menengah menengah
Pengurangan
angka putus Perangkat
Program wajib
sekolah pada Daerah yang
belajar
tingkat sekolah Pendidikan menangani
pendidikan dasar
menengah urusan
Meningkatkan sembilan tahun
pertama/ pendidikan
jumlah siswa yang
sederajat
melanjutkan ke
Peningkatan
sekolah menengah
minat Perangkat
atas
masyarakat Program Daerah yang
untuk mengikuti pendidikan Pendidikan menangani
pendidikan menengah urusan
sekolah pendidikan
menengah
Peningkatan
minat
masyarakat
untuk Perangkat
Mendorong melanjutkan Program Daerah yang
peningkatan jumlah pendidikan pendidikan Pendidikan menangani
siswa SMK sekolah menengah urusan
menengah pendidikan
kejuruan
berbasis
vokasional
Peningkatan
Menyelenggarakan penyediaan Perangkat
pendidikan bagi sarana Program Daerah yang
siswa yang pendidikan bagi pendidikan luar Pendidikan menangani
berkebutuhan masyarakat biasa urusan
khusus berkebutuhan pendidikan
khusus.
Persentase
tingkat
pendidikan guru
Peningkatan (berkualifikasi
Menyelenggarakana pemberian S1/DIV ke atas): Program Perangkat
Meningkatnya n pendidikan dan beasiswa a. Tingkat SD/ peningkatan Daerah yang
74,29 90
3 jumlah guru pelatihan bagi pendidikan bagi MI/ Sederajat mutu pendidik Pendidikan menangani
profesional tenaga pendidik dan tenaga pendidik b. Tingkat dan tenaga urusan
81,89 90
kependidikan dan SMP/MTs/ kependidikan pendidikan
kependidikan Sederajat
c. Tingkat
79,56 90
SMA/MA/SMK/
Sederajat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyelenggaraan
pendidikan
Meningkatkan bahasa dan Perangkat
Program
pengenalan serta budaya sunda Daerah yang
pengelolaan
menanamkan pada setiap Kebudayaan menangani
keragaman
budaya sunda sejak jenjang urusan
budaya
dini pendidikan kebudayaan
(dasar dan Jumlah Sarana
menengah) dan
Penyelenggaraan 37 Unit 40 Unit Perangkat
Program
Seni dan Budaya Daerah yang
Pengelolaan
(Unit Sarana) Kebudayaan menangani
Peningkatan Kekayaan
urusan
jumlah Budaya
Melestarikan kebudayaan
kebudayaan
kebudayaan daerah Perangkat
daerah yang Program
Daerah yang
dilestarikan Pengelolaan
Kebudayaan menangani
Keragaman
urusan
Budaya
kebudayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Program
Daerah yang
pengembangan
Kepemudaan menangani
dan keserasian
dan Olahraga urusan
kebijakan
kepemudaan
pemuda
dan olahraga
Perluasan
Perangkat
pendidikan non
Program Daerah yang
formal bagi
pendidikan non Pendidikan menangani
masyarakat yang APK Paket A 0,58 0,62
formal urusan
Menyelenggarakan belum melek APK Paket B 3,74 3,85
pendidikan
pendidikan non- huruf APK Paket C 2,17 2,58
formal Perangkat
Peningkatan
Program Daerah yang
Penyelenggaraan
pendidikan non Pendidikan menangani
pendidikan Paket
formal urusan
A, B, C
pendidikan
Peningkatan
Meningkatnya kesadaran Program Perangkat
budaya baca Meningkatkan masayrakat pengembangan Daerah yang
5 masyarakat budaya baca untuk budaya baca dan Pendidikan menangani
Kabupaten masyarakat menerapkan pembinaan urusan
Bandung budaya perpustakaan pendidikan
membaca
TABEL 7.3
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 2
Capaian Kinerja Perangkat
Program
Arah Indikator Daerah
No Sasaran Strategi Capaian Target Pembangunan Urusan
Kebijakan Sasaran Penanggung
2015 2020 Daerah
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program
Optimalisasi pengadaan,
ketersediaan peningkatan dan Perangkat
sarana perbaikan sarana Daerah yang
Optimalnya
Meningkatkan kesehatan Indeks Kepuasan dan prasarana Kesehatan menangani
penyediaan
efektivitas (rumah sakit, Masyarakat puskesmas/ urusan
layanan 75,90 % 77,20 %
1 ketersediaan puskesmas, (IKM) di Bidang puskemas kesehatan
kesehatan
sarana puskesmas Kesehatan pembantu dan
oleh
kesehatan pembantu dan jaringannya
pemerintah
poliklinik) di Program Perangkat
setiap pengadaan, Daerah yang
Kesehatan
kecamatan peningkatan dan menangani
prasarana rumah urusan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan
kerjasama
antara Program
pemerintah Peningkatkan kemitraan
dengan ketersediaan dan peningkatan Perangkat
perguruan kualitas tenaga pelayanan Daerah yang
tinggi dan duna kesehatan yang kesehatan Kesehatan menangani
usaha dalam terdistribusi di urusan
penyediaan seluruh wilayah kesehatan
atau kabupaten
peningkatan
kualitas tenaga
kesehatan
Peningkatan Perangkat
Program
pemantauan dan Daerah yang
Meningkatnya Pencegahan dan
pencegahan Kesehatan menangani
drajat Penanggulangan
penyakit urusan
kesehatan Penyakit Menular
Menurunkan menular dan kesehatan
penduduk
Angka Kesakitan tidak menular Perangkat
sejalan
secara periodik Program Upaya Daerah yang
dengan
2 Kesehatan Kesehatan menangani
upaya
Masyarakat urusan
membangun
kesehatan
keluarga
Peningkatan Perangkat
berencana
Meningkatkan mutu pelayanan Program Upaya Daerah yang
dan keluarga
Angka Harapan kesehatan Kesehatan Kesehatan menangani
sejahtera
Hidup Penduduk kepada Masyarakat urusan
masyarakat kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Program
Peningkatan
AHH 71,03* 72,26
Pelayanan
AKB 33,64 33,50
Kesehatan Anak
Balita
Perangkat
Program
Daerah yang
pelayanan
Kesehatan menangani
kesehatan
urusan
penduduk miskin
kesehatan
Perangkat
Peningkatan Daerah yang
Meningkatkan Cakupan 70 %* 90%
pelayanan Pengendalian menangani
pelayanan pasangan usia
kesehatan Program Keluarga Penduduk dan urusan
kesehatan bagi subur peserta KB
masyarakat yang Berencana Keluarga Pengendalian
keluarga Aktif
masuk kriteria Berencana Penduduk dan
prasejahtera
prasejahtera Keluarga
Berencana
Mengendalikan Peningkatan Perangkat
kelahiran serta pembinaan Daerah yang
mengurangi keluarga Pengendalian menangani
persentase berencana dan Program Keluarga Penduduk dan urusan
pernikahan usia keluarga Berencana Keluarga Pengendalian
dini sejahtera Berencana Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Perangkat
Daerah yang
Program Pengendalian menangani
kesehatan Penduduk dan urusan
reproduksi Keluarga Pengendalian
remaja Berencana Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Perangkat
Daerah yang
Program Pengendalian menangani
kesehatan Penduduk dan urusan
reproduksi Keluarga Pengendalian
remaja Berencana Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Perangkat
Program
Daerah yang
pembinaan peran Pengendalian
menangani
serta masyarakat Penduduk dan
urusan
dalam pelayanan Keluarga
Pengendalian
KB/KR yang Berencana
Penduduk dan
mandiri
Keluarga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berencana
Perangkat
Meningkatkan
Program Daerah yang
pemantauan Peningkatan
peningkatan Pengendalian menangani
dan pencegahan penanggulangan
penanggulangan Penduduk dan urusan
penyalahgunaan narkoba dan
narkoba, PMS, Keluarga Pengendalian
narkoba dan penyakit
termasuk Berencana Penduduk dan
penyakit menular seksual
HIV/Aids Keluarga
menular seksual
Berencana
Meningkatkan Peningkatan
Perangkat
akses pelayanan pelayanan
Program Upaya Daerah yang
bagi ibu, kesehatan bagi
Kesehatan Kesehatan menangani
remaja, dan ibu, anak,
Masyarakat urusan
lansia remaja, dan
Kesehatan
lansia di fasilitas-
fasilitas
Program Perangkat
kesehatan
Peningkatan Daerah yang
masyarakat
Keselamatan Ibu Kesehatan menangani
Melahirkan dan urusan
Anak Kesehatan
Program Perangkat
Peningkatan Daerah yang
Pelayanan Kesehatan menangani
Kesehatan Anak urusan
Balita Kesehatan
Perangkat
Program
Daerah yang
Peningkatan
Kesehatan menangani
Pelayanan
urusan
Kesehatan Lansia
Kesehatan
Perangkat
Daerah yang
Peningkatan Program Pemberdayaan menangani
peran fungsi penguatan Perempuan urusan
wanita dalam kelembagaan, dan Pemberdayaan
pembinaan pengarusutamaan Perlindungan Perempuan
Meningkatkan
keluarga gender dan anak Anak dan
pemberdayaan
Perlindungan
perempuan
Anak
sebagai aktor
Perangkat
kunci dalam
Daerah yang
pembangunan Program
Peningkatan Pemberdayaan menangani
keluarga peningkatan
emansipasi Perempuan urusan
peran serta dan
perempuan di dan Pemberdayaan
kesejahteraan
sektor- ektor Perlindungan Perempuan
jender dalam
pemerintahan Anak dan
pembangunan
Perlindungan
Anak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Perangkat
penyiapan tenaga Daerah yang
pendamping Pemberdayaan menangani
kelompok bina Perempuan urusan
keluarga di dan Pemberdayaan
kecamatan Perlindungan Perempuan
(Badan KB dan Anak dan
Pemberdayaan Perlindungan
Perempuan) Anak
Meningkatkan Peningkatan
promosi Penyebarluasan
kesehatan Informasi/
untuk Kampanye Perangkat
Program promosi
pemberdayaan Tentang PHBS Daerah yang
kesehatan dan
masyarakat Kesehatan menangani
pemberdayaan
dalam mencapai urusan
masyarakat
PHBS melalui kesehatan
kerjasama lintas
Meningkatnya Persentase PHBS 39,9 % 50%
sektor dan lintas
kesadaran pada rumah
program
penduduk tangga
Meningkatkan Peningkatan
3 untuk Persentase
kegiatan promosi untuk Perangkat
menerapkan penyelenggaraan 80 % 100 %
pembinaan pemberdayaan Program Daerah yang
perilaku promosi
masyarakat masyarakat di Pengembangan Kesehatan menangani
hidup bersih kesehatan
mengenai bidang Lingkungan Sehat Urusan
tentang PHBS kesehatan Kesehatan
Penginisiasian
Perangkat
desa siaga aktif Program Promosi
Daerah yang
Kesehatan dan
Kesehatan menangani
Pemberdayaan
Urusan
Masyarakat
Kesehatan
TABEL 7.4
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 3
Capaian Kinerja Perangkat
Program
Indikator Daerah
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Capaian Target Pembangunan Urusan
Sasaran Penanggung
2015 2020 Daerah
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kapasitas dan kapasitas seluruh wilayah jalan mantap dan jembatan Penataan menangani
keselamatan jaringan jalan Kabupaten (baik dan Ruang Urusan
terhadap Bandung sedang) Pekerjaan
pelayanan Umum dan
sarana dan Penataan
prasarana Ruang
transportasi Perangkat
(%) Daerah yang
Program Pekerjaan menangani
rehabilitasi/ Umum dan Urusan
pemeliharaan jalan Penataan Pekerjaan
dan jembatan Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
Perangkat
Daerah yang
Program Pekerjaan menangani
pengembangan Umum dan Urusan
wilayah strategis Penataan Pekerjaan
dan cepat tumbuh Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
Perangkat
Daerah yang
Program Pekerjaan menangani
pembangunan Umum dan Urusan
saluran drainase/ Penataan Pekerjaan
gorong- gorong Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
Perangkat
Daerah yang
Program Pekerjaan menangani
pembangunan Umum dan Urusan
turap/ talud/ Penataan Pekerjaan
bronjong Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
Perangkat
Daerah yang
Program Pekerjaan menangani
peningkatan sarana Umum dan Urusan
dan prasarana Penataan Pekerjaan
kebinamargaan Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
Program Perangkat
Memperbaiki
Pengendalian pembangunan Daerah yang
kondisi lalu
Daerah milik jalan prasarana dan Perhubungan menangani
lintas,
dan ruang Milik fasilitas Urusan
mengurangi
jalan perhubungan Perhubungan
hambatan
Perangkat
samping jalan
Penertiban Daerah yang
dan Pekerjaan
kegiatan-kegiatan menangani
meningkatkan Program inspeksi Umum dan
di luar lalu lintas Urusan
tingkat Level of LOS D LOS C jalan dan jembatan Penataan
yang dapat Pekerjaan
keamanan lalu Service (LOS) (2,83) (4) Ruang
memicu Umum dan
lintas
kemacetan lalu Penataan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lintas Ruang
Perangkat
Daerah yang
Program
menangani
pembangunan
Urusan
prasarana dan Perhubungan
Pekerjaan
Peningkatan fasilitas
Umum dan
penyediaan sarana perhubungan
Penataan
pengamanan lalu
Ruang
lintas
Perangkat
Program
Daerah yang
peningkatan dan
Perhubungan menangani
pengamanan lalu
Urusan
lintas
Perhubungan
Perangkat
Program rehabilitasi
Daerah yang
dan pemeliharaan
Perhubungan menangani
Pengembangan prasarana dan
Urusan
dan penataan fasilitas LLAJ
Perhubungan
terhadap simpul-
Program Perangkat
simpul
Pembangunan Daerah yang
transportasi
Sarana dan Perhubungan menangani
Prasarana Urusan
Perhubungan Perhubungan
Perangkat
Pengembangan Program Daerah yang
Sistem Angkutan peningkatan Perhubungan menangani
Publik Terpadu pelayanan angkutan Urusan
Perhubungan
Meningkatkan
Perangkat
kualitas dan
Peningkatan Program Daerah yang
kuantitas
pelayanan peningkatan Perhubungan menangani
sarana
angkutan umum pelayanan angkutan Urusan
transportasi
dan pengecekan Perhubungan
publik
berkala mengenai Program Perangkat
kelaikan peningkatan Daerah yang
pengoperasian kelaikan Perhubungan menangani
kendaraan umum pengoperasian Urusan
kendaraan bermotor Perhubungan
Reaktivasi jalur
kereta api Perangkat
eksisting sebagai Program Daerah yang
upaya peningkatan Perhubungan menangani
Pengembanga peningkatan pelayanan angkutan Urusan
n Sistem layanan Perhubungan
Transportasi transportasi public
Umum Masal Perangkat
Pembebasan lahan Program Daerah yang
Jalur Bus Rapid peningkatan Perhubungan menangani
Transit (BRT) pelayanan angkutan Urusan
Perhubungan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Perangkat
pembangunan Daerah yang
prasarana dan Perhubungan menangani
fasilitas Urusan
perhubungan Perhubungan
Perangkat
Daerah yang
Program
Pekerjaan menangani
Menyusun pembangunan
Umum dan Urusan
data base dan Meningkatkan sistem informasi/
Penataan Pekerjaan
rencana perencanaan data base jalan dan
Ruang Umum dan
transportasi sektoral bidang jembatan
Penataan
yang transportasi
Ruang
terintegrasi
Perangkat
Daerah yang
Program Pekerjaan menangani
rehabilitasi/pemelih Umum dan Urusan
araan Jalan dan Penataan Pekerjaan
Jembatan Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
Perangkat
Meningkatkan
Daerah yang
ketersediaan air
Meningkatkan Perumahan Menanganai
bersih yang
cakupan Program Lingkugan Rakyat dan Urusan
menjangkau
pelayanan air Sehat Perumahan Kawasan Perumahan
seluruh wilayah
bersih Permukiman Rakyat dan
Kabupaten
Kawasan
Bandung
Permukiman
Perangkat
Program Daerah yang
Meningkatkan Peningkatan pengembangan dan Pekerjaan menangani
kualitas dan sistem pengelolaan Umum dan Urusan
kapasitas pengelolaan irigasi jaringan irigasi, Penataan Pekerjaan
Meningkatnya jaringan irigasi partisipatif rawa dan jaringan Ruang Umum dan
aksesbilitas, pengairan lainnya Penataan
Akses aman
kapasitas dan Ruang
2 terhadap air 95.01% 100 %
kualitas Perangkat
bersih
infrastruktur Daerah yang
sumber air Optimalisasi Pekerjaan menangani
Program
potensi dan Umum dan Urusan
penyediaan dan
pemanfaatan air Penataan Pekerjaan
pengolahan air baku
baku Ruang Umum dan
Penataan
Meningkatkan
Ruang
ketersediaan
Perangkat
air baku
Program Daerah yang
pengembangan Pekerjaan menangani
Penyelelamatanma
pengelolaan dan Umum dan Urusan
ta air dan sumber
konservasi sungai, Penataan Pekerjaan
daya air lainnya
danau, dan sumber Ruang Umum dan
daya lainnya Penataan
Ruang
Meningkatnya Meningkatkan Pengembangan Persentase Perangkat
Pekerjaan
penataan penataan sistem jaringan terbangunya Program Daerah yang
Umum dan
3 kawasan ibu infrastruktur jalan dan drainase sistem jaringan 0% 100 % pembangunan jalan menangani
Penataan
kota kawasan ibu Kawasan jalan dan dan jembatan Urusan
Ruang
Kabupaten kota Perkotaan drainase Pekerjaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
ketersediaan
Perangkat
infrastruktur
Meningkatkan Peningkatan Program pembinaan Daerah yang
listrik dan Energi dan
cakupan cakupan layanan dan pengembangan menangani
6 energi yang Sumber Daya
infrastruktur jaringan listrik di bidang Urusan Energi
merata Mineral
jairngan listrik setiap kecamatan ketenagalistrikan dan Sumber
mencakup
Daya Mineral
seluruh
wilayah
Perangkat
Daerah yang
Pekerjaan menangani
Program
Umum dan Urusan
perencanaan tata
Penataan Pekerjaan
ruang
Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
Perangkat
Daerah yang
Pekerjaan
Program menangani
Umum dan
perencanaan tata Pekerjaan
Penataan
Meningkatkan Peningkatan Persentase ruang Umum dan
Ruang
kualitas ketersediaan tersedianya Penataan
35,69% 60 %
produk dokumen dokumen Ruang
perencanaan perencanaan tata penataan Perangkat
tata ruang ruang ruang Daerah yang
Pekerjaan
Program menangani
Umum dan
pengembangan Pekerjaan
Penataan
Meningkatnya data/informasi Umum dan
Ruang
efiektivitas Penataan
7
perencanaan Ruang
tata ruang Perangkat
Program Daerah yang
Pekerjaan
perencanaan menangani
Umum dan
pengembangan Pekerjaan
Penataan
wilayah strategis Umum dan
Ruang
dan cepat tumbuh Penataan
Ruang
Persentase
keterpaduan
antar daerah
Intensifikasi yang
Perangkat
Meningkatkan kerjasama berbatasan
Program Daerah Yang
keterpaduan penyelenggaraan mengenai Urusaan
20 % 100 % peningkatan Menangani
perencanaan perencanaan tata kerjasama Pemerintahan
kerjasama antar Urusaan
tata ruang ruang dengan perencanaan Umum
pemerintah daerah Pemerintahan
antar wilayah kabupaten/kota penyediaan
Umum
yang berbatasan sarana,
prasarana dan
pelayanan
publik
Persentase Perangkat
Mengurangi
luas Daerah yang
Meningkatnya ketidaksesuaia Peningkatan Program Urusaan
pemanfaatan Menangani
efektivitas n rencana tata efektivitas pengembangan Pemerintahan
8 lahan budidaya 55 % 58 % Urusaan
pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan data/informasi Umum
non pertanian Pemerintahan
ruang pemanfaatan ruang
yang berijin Umum
ruang
sesuai rencana Program Pekerjaan Perangkat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Peningkatan Daerah yang
kemampuan Perumahan menangani
masyarakat dalam Program lingkungan Rakyat dan Urusan
penyediaan sehat perumahan Kawasan Perumahan
sanitasi Permukiman Rakyat dan
lingkungan Kawasan
Permukiman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Perangkat
Meningkatkan
kesadaran serta Daerah yang
partisipasi
jumlah komunitas Program Perumahan menangani
masyarakat
masyarakat yang pemberdayaan Rakyat dan Urusan
dalam
bergerak dibidang komunitas Kawasan Perumahan
pengelolaan
pengelolaan perumahan Permukiman Rakyat dan
lingkungan
lingkungan Kawasan
permukiman
permukiman Permukiman
Perangkat
Daerah yang
Program
menangani
pencegahan dini Ketentraman,
Urusan
dan Ketertiban dan
Ketentraman,
penanggulangan Perlindungan
Ketertiban
korban bencana Masyarakat
dan
alam
Perlindungan
Masyarakat
Perangkat
Daerah yang
Program Urusan
menangani
pengembangan Penunjang
Urusan
data/ informasi Pemerintahan
Penunjang
Pemerintahan
Program Perangkat
perencanaan Daerah yang
Urusan
pengembangan menangani
Penunjang
kota- kota Urusan
Pemerintahan
menengah dan Penunjang
Meningkatnya
Meningkatkan Peningkatan besar Pemerintahan
mitigasi dan Persentase
upaya mitigasi upaya pencegahan Perangkat
adaptasi korban Program
11 dan adaptasi terjadinya 75% 100% Daerah yang
terhadap bencana yang perencanaan Urusan
terhadap bencana dan menangani
resiko tertangani pembangunan Penunjang
bencana dampak bencana Urusan
bencana daerah rawan Pemerintahan
Penunjang
bencana
Pemerintahan
Perangkat
Daerah yang
Program
Menangani
pencegahan dini Ketentraman,
Urusan
dan Ketertiban dan
Ketentraman,
penanggulangan Perlindungan
Ketertiban
korban bencana Masyarakat
dan
alam
Perlindungan
Masyarakat
Perangkat
Daerah yang
Program
menangani
pencegahan dini Ketentraman,
Urusan
dan Ketertiban dan
Ketentraman,
penanggulangan Perlindungan
Ketertiban
korban bencana Masyarakat
dan
alam
Perlindungan
Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Daerah yang
Program perbaikan Perumahan menangani
perumahan akibat Rakyat dan Urusan
bencana alam/ Kawasan Perumahan
sosial Permukiman Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Perangkat
Daerah yang
Program menangani
Ketentraman,
peningkatan Urusan
Ketertiban dan
kesiagaan dan Ketentraman,
Perlindungan
pencegahan bahaya Ketertiban
Masyarakat
kebakaran dan
Perlindungan
Masyarakat
Perangkat
Daerah yang
Pemindahan Tertanganinya
Perumahan menangani
Meningkatkan (relokasi) wilayah Program
14.937,9 Rakyat dan Urusan
infrastruktur penduduk dari berpotensi pengembangan
m2 Kawasan Perumahan
rawan banjir kawasan rawan banjir seluas perumahan
Permukiman Rakyat dan
banjir 14.937,9 m2
Kawasan
Permukiman
Perangkat
Daerah yang
Pekerjaan menangani
Pembangunan Persentase
Program Umum dan Urusan
polder dan kolam polder/kolam 0% 100 %
Pengendalian Banjir Penataan Pekerjaan
retensi retensi
Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
Perangkat
Meningkatnya
Daerah yang
upaya
Pekerjaan menangani
penanganan
Program Umum dan Urusan
12 masyarakat
pengendalian banjir Penataan Pekerjaan
yang
Ruang Umum dan
tergenang
Meningkatkan Penataan
banjir
pengelolaan Ruang
sumber daya Perangkat
air Program Daerah yang
Persentase
pengembangan, Pekerjaan menangani
Pengelolaan penanganan
pengelolaan dan Umum dan Urusan
Sistem Jaringan drainase skala 6,7 % 15 %
konversi sungai, Penataan Pekerjaan
Drainase kawasan dan
danau dan sumber Ruang Umum dan
skala kota
air lainnya Penataan
Ruang
Perangkat
Daerah yang
Pekerjaan menangani
Program Umum dan Urusan
pengendalian banjir Penataan Pekerjaan
Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
TABEL 7.5
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 4
Capaian Kinerja Perangkat
Program
Arah Indikator Daerah
No Sasaran Strategi Capaian Target Pembangunan Urusan
Kebijakan Sasaran Penanggung
2015 2020 Daerah
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Program
Perangkat
upaya Pelayanan dan
Daerah yang
pemenuhan Rehabilitasi Sosial
menangani
layanan bagi Kesejahteraan
urusan sosial
Penyandang Sosial
Masalah
Program
Kesejahteraan Perangkat
Pemberdayaan
Sosial (PMKS) Daerah yang
Kelembagaan Sosial
menangani
Kesejahteraan
urusan sosial
Sosial
Perangkat
Program
Daerah yang
pembinaan anak Sosial
menangani
terlantar
urusan sosial
Program Perangkat
pembinaan panti Daerah yang
Sosial
asuhan/ panti menangani
jompo urusan sosial
Meningkatkan
Berkurangnya Rata- Rata Program Perangkat
upaya
jumlah PMKS yang pembinaan para Daerah yang
perlindungan, Sosial
penyandang ditangani penyandang cacat menangani
1 rehabilitasi, dan 50,34 % 52,84 %
masalah dan mampu dan trauma urusan sosial
pemberdayaan
kesejahteraan berinteraksi
sosial bagi Program
sosial (PMKS) sosial (%) Perangkat
PMKS Peningkatan
Daerah yang
Kualitas Hidup Sosial
menangani
dan Perlindungan
urusan sosial
Perempuan
Perangkat
Daerah yang
Program
Ketentraman, menangani
peningkatan
Ketertiban Urusan
pemberantasan
Umum, dan Ketentraman,
penyakit
Perlindungan Ketertiban
masyarakat
Masyarakat Umum, dan
(pekat)
Perlindungan
Masyarakat
Meningkatkan Program
partisipasi Pemberdayaan
Perangkat
masyarakat Fakir Miskin,
Daerah yang
dalam upaya Komunitas Adat Sosial
menangani
pengentasan Terpencil (KAT)
urusan sosial
Masalah dan Penyandang
Kesejahteraan Masalah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sosial Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Program
pembinaan eks
penyandang Perangkat
penyakit sosial Daerah yang
Sosial
(eks narapidana, menangani
PSK, narkoba dan urusan sosial
penyakit sosial
lainnya)
Perangkat
Meningkatkan Peningkatan Program Daerah yang
kesempatan lapangan Peningkatan Tenaga Kerja Menangani
kerja pekerjaan Kesempatan Kerja Urusan
Ketenagakerjaan
Program
Perangkat
peningkatan
Daerah yang
kualitas dan
Tenaga Kerja Menangani
produktivitas
Urusan
tenaga kerja
Ketenagakerjaan
Meningkatkan (Disnaker)
Perangkat
Program Daerah yang
Transmigrasi Tenaga Kerja Menangani
Regional Urusan
Ketenagakerjaan
TABEL 7.6
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 5
Capaian Kinerja Perangkat
Program
Arah Indikator Daerah
No Sasaran Strategi Capaia Target Pembangunan Urusan
Kebijakan Sasaran Penanggung
n 2015 2020 Daerah
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan
Penggalian
jumlah objek
potensi pajak Perangkat
pajak dan
yang belum Program peningkatan Daerah yang
pengawasan Urusan
terpungut pada dan pengembangan menangani
pajak pada Penunjang
sektor pengelolaan keuangan Urusan
sektor Pemerintahan
perdagangan, daerah Penunjang
perdagangan,
hotel dan Pemerintahan
hotel dan
restoran.
restoran
Pengembangan Perangkat
Meningkatnya
sentra Program peningkatan Daerah yang
transaksi pada LPE Sub
perdagangan efisiensi perdagangan Perdagangan menangani
sektor Sektor
dan dalam negeri Urusan
1 perdagangan Perdagangan, 8,99 9,79
pergudangan Perdagangan
dan jasa di Hotel dan
Pengembangan
Kabupaten Restoran (%) Perangkat
pemberdayaan
Bandung Program peningkatan Daerah yang
Mengembangk dan peningkatan
efisiensi perdagangan Perdagangan menangani
an aglomerasi kualitas
dalam negeri Urusan
perdagangan pengelolaan
Perdagangan
pasar rakyat
Perangkat
Daerah yang
Penataan dan Program Pembinaan
menangani
pemberdayaan pedagang kaki lima Perdagangan
Urusan
PKL dan asongan
Perdagangan
Perangkat
Daerah yang
Program penataan menangani
Perindustrian
struktur industri Urusan
Perindustrian
Perangkat
Program Daerah yang
pengembangan sentra- menangani
Meningkatkan Mengembangk Perindustrian
sentra industri Urusan
kapasitas, an sentra dan
potensial Perindustrian
kapabilitas klaster Pengembangan
serta pengembanga mesin dan Nilai omzet 3.09
Perangkat
2 produktivitas n KUMKM-IKM peralatan IKM UMKM-IKM (Tahun 6.54
Program Daerah yang
UMKM-IKM unggulan pada sentra dan (Rp Trilyun) 2014)
pengembangan menangani
dan kualitas berbasis klaster KUMKM Perindustrian
industri kecil dan Urusan
produk ekonomi
menengah Perindustrian
unggulan kreatif
Perangkat
Daerah yang
Program Koperasi, menangani
pengembangan Usaha Kecil Urusan
industri kecil dan dan Koperasi,
menengah Menengah Usaha Kecil
dan
Menengah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Daerah yang
Koperasi, menangani
Program Peningkatan
Usaha Kecil Urusan
Kapasitas Iptek Sistem
dan Koperasi,
Produksi
Menengah Usaha Kecil
dan
Menengah
Perangkat
Daerah yang
Koperasi, menangani
Program peningkatan
Usaha Kecil Urusan
kemampuan teknologi
dan Koperasi,
industri
Menengah Usaha Kecil
dan
Menengah
Program
Pengembangan Perangkat
Pengembangan
Kewirausahaan dan Daerah yang
jaringan dan
Keunggulaan Koperasi, menangani
kemitraan
Kompetitif Usaha Kecil Usaha Kecil Urusan
quadrohelix
dan Menengah dan Koperasi,
Menengah Usaha Kecil
Pengembangan
Program Penciptaan dan
komunitas dan
Iklim Usaha Kecil Menengah
penguatan
Menengah
kelembagaan
Perangkat
Peningkatan
Program Peningkatan Daerah yang
Pangsa Pasar
dan Pengembanan Perdagangan menangani
dan perluasan
Ekspor Urusan
pemasaran
Perdagangan
Peningkatan Program
akses pengembangan sistem
permodalan, pendukung usaha bagi
terutama melalui usaha mikro, kecil, dan
koperasi menengah
Penguatan Program Perangkat
Meningkatkan
permodalan PeningkatanManajeme Daerah yang
akumulasi,
koperasi melalui n Usaha Koperasi dan Koperasi, menangani
aksesibilitas
penyertaan Perluasan Akses Usaha Kecil Urusan
dan
modal Permodalan dan Koperasi,
kemampuan
Menengah Usaha Kecil
permodalan Peningkatan
dan
KUMKM- IKM keanggotaan
Menengah
koperasi dari Program Peningkatan
sektor pertanian, Kualitas Kelembagaan
perdagangan Koperasi
dan usaha kecil
menengah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Program peningkatan Daerah yang
produksi Pertanian menangani
pertanian/perkebunan urusan
pertanian
Perangkat
Program peningkatan Daerah yang
penerapan teknologi Pertanian menangani
pertanian/ perkebunan urusan
pertanian
Perangkat
Program peningkatan Daerah yang
penerapan teknologi Pertanian menangani
peternakan urusan
pertanian
Perangkat
Program peningkatan Daerah yang
produksi hasil Peternakan menangani
peternakan urusan
pertanian
Perangkat
Program pencegahan Daerah yang
dan penanggulangan Pertanian menangani
penyakit ternak urusan
pertanian
Perangkat
Dst. Program Daerah yang
penjaminan kualitas Pertanian menangani
produk peternakan urusan
pertanian
Perangkat
Daerah yang
Program
Kelautan dan menangani
pengembangan
Perikanan urusan
budidaya perikanan
kelautan dan
perikanan
Perangkat
Program peningkatan
Daerah yang
pemasaran hasil
Pertanian menangani
produksi
urusan
pertanian/perkebunan
pertanian
Jumlah
Memperluas Perangkat
komoditas
Meningkatnya jangkauan Peningkatan Program peningkatan Daerah yang
pertanian
daya saing pemasaran pemasaran pemasaran hasil Pertanian menangani
4 yang memiliki 4 jenis 9 jenis
komoditas komoditas produk pertanian produksi peternakan urusan
daya saing
pertanian pertanian unggulan pertanian
berskala
unggulan Perangkat
nasional
Program optimalisasi Daerah yang
pengelolaan dan Kelautan dan menangani
pemasaran produksi Perikanan urusan
perikanan kelautan dan
perikanan
Jumlah Perangkat
Meningkatkan
Meningkatnya Peningkatan kelompok tani 220 288 Daerah yang
kapasitas dan Program peningkatan
5 kesejahteraan keberpihakan yang kelompo kelompo Pertanian menangani
kapabilitas kesejahteraan petani
petani kepada petani berpredikat k tani k tani urusan
kelompok tani
utama pertanian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Meningkatkan Peningkatan Program
Daerah yang
intensitas pemberdayaan pemberdayaan
Pertanian menangani
penyuluhan penyuluh penyuluh pertanian/
urusan
petani pertanian perkebunan lapangan
pertanian
Pengembangan
Meningkatkan dan
jumlah pemeliharaan
destinasi objek wisata di
wisata Kabupaten
Program
Bandung
pengembangan
Pengembangan
destinasi pariwisata
pariwisata yang
berkelanjutan
melalui
pengembangan
ekowisata
Perangkat
Daerah yang
Meningkatkan Peningkatan Program
Pariwata menangani
jumlah promosi Pengembangan
urusan
wisatawan pariwisata Pemasaran pariwisata
pariwisata
Peningkatan
peran serta
Meningkatnya masyarakat lokal Jumlah Objek
Meningkatkan
6 destinasi dalam Wisata yang 55 64
dampak
wisata pengelolaan dikembangkan Program
ekonomi bagi
objek wisata pengembangan
masyarakat
serta kemitraan
lokal di sekitar
pengembangan
objek wisata
pariwisata
berbasis
masyarakat
Perangkat
Daerah yang
Program perlindungan
Lingkungan menangani
dan konservasi sumber
Hidup Urusan
Peningkatan daya alam
Lingkungan
penyediaan
Meningkatkan Hidup
jaringan
aksesibilitas Perangkat
transporatasi
destinasi Daerah yang
yang memadai
wisata Pekerjaan menangani
menuju kawasan Program
Umum dan Urusan
objek wisata pembangunan jalan
Penataan Pekerjaan
dan jembatan
Ruang Umum dan
Penataan
Ruang
Peningkatan
Meningkatkan
fasilitasi Program peningkatan
investasi/
kerjasama iklim investasi dan Perangkat
penanaman
bidang investasi realisasi investasi Daerah yang
Meningkatnya modal dalam Penanaman
7 oleh pemerintah Nilai Investasi 6,8 7,8 menangani
investasi negeri dan Modal
(Rp Trilyun) (Tahun Penanaman
penanaman Peningkatan Program Peningkatan
2016) Modal
modal luar branding daerah, promosi dan
negeri promosi dan kerjasama investasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program peningkatan
Peningkatan iklim investasi dan
Menyederhan efektivitas realisasi investasi
akan prosedur prosedur
investasi perijinan
Program Peningkatan
investasi
pelayanan publik
TABEL 7.7
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 6
Capaian Kinerja Perangkat
Program
Indikator Daerah
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Capaian Target Pembangunan Urusan
Sasaran Penanggung
2015 2020 Daerah
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Program
dokumen terkait peningkatan Perangkat
lingkungan yang kualitas dan Daerah yang
Mengembangkan
dapat diakses akses informasi Lingkungan menangani
sistem informasi
oleh masyarakat sumber daya Hidup urusan
lingkungan
alam dan Lingkungan
lingkungan Hidup
hidup
Peningkatan Program
aktivitas Persentase pengendalian
Meningkatnya pengendalian Pengendalian pencemaran
pengawasan dan pencemaran dan Pencemaran 54 %* 56,75 % dan perusakan
Perangkat
pengendalian perusakan Air lingkungan
Daerah yang
1 terhadap lingkungan hidup hidup
Lingkungan menangani
pencemaran dan Membina dan Pengendalian
Hidup urusan
kerusakan mengawasi Pencemaran 87 %* 91,44 %
Lingkungan
lingkungan usaha/ kegiatan Udara
Hidup
dalam
pengendalian Pengendalian
pencemaran Pengelolaan 43 %* 50%
lingkungan Limah B3
Peningkatan Perangkat
kapasitas Persentase Program Daerah yang
pemerintah volume 19,06 % 34 % peningkatan Lingkungan menangani
dalam sampah yang pengendalian Hidup urusan
menyediakan dapat dikelola polusi Lingkungan
infrastruktur pemerintah Hidup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sanitasi Perangkat
Program
lingkungan Daerah yang
pengembangan
Lingkungan menangani
kinerja
Hidup urusan
pengelolaan
Lingkungan
persampahan
Hidup
Perangkat
Program
Daerah yang
pengembangan
Lingkungan menangani
kinerja
Hidup urusan
pengelolaan
Lingkungan
persampahan
Hidup
Program Perangkat
pengembangan Daerah yang
kinerja Lingkungan menangani
pengelolaan air Hidup urusan
minum dan air Lingkungan
limbah Hidup
Peningkatan
Perangkat
kemampuan
Program Daerah yang
masyarakat
lingkungan Lingkungan menangani
dalam
sehat Hidup urusan
penyediaan
perumahan Lingkungan
sanitasi
Hidup
lingkungan
Meningkatkan
kesadaran
Peningkatan Program Perangkat
masayrakat untuk
pembinaan pengendalian Daerah yang
berpartisipasi
masyarakat pencemaran Lingkungan menangani
langsung dalam
terkait dan perusakan Hidup urusan
mengawasi
pengelolaan lingkungan Lingkungan
pencemaran dan
lingkungan hidup hidup Hidup
kerusakan
lingkungan
Peningkatan Persentase
jumlah tenaga luas lahan 66,37 % 76,97 % Program Perangkat
penyuluh kritis yang Perlindungan Daerah yang
kehutanan yang tertanami dan konservasi Kehutanan menangani
memiliki (%) sumber daya Urusan
Mengendalikan
kompetensi di hutan Kehutanan
kerusakan hutan
bidang kehutanan Luas 0,25 Ha 2,25 Ha
dan lahan
Persemaian Program Perangkat
Peningkatan
Desa/Kebun Perlindungan Daerah yang
pelestarian
Terselenggaranya Rakyat dan konservasi Kehutanan menangani
sumber daya
konservasi sumber daya Urusan
2 hutan
sumber daya Meningkatnya 0,19 % 0,24 % hutan Kehutanan
alam Persentase Program Perangkat
Meningkatkan Peningkatan
Ruang Perlindungan Daerah yang
fungsi kawasan upaya konservasi
Terbuka dan konservasi Kehutanan menangani
lindung dan terhadap hutan
Hijau (%) sumber daya Urusan
daerah hijau rakyat
hutan Kehutanan
Perangkat
Mengurangi Peningkatan Program Daerah yang
tingkat kerusakan penanganan rehabilitasi Kehutanan menangani
hutan lahan kritis hutan dan lahan Urusan
Kehutanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Memelihara dan Pengembangan Program Daerah yang
meningkatkan biopori sebagai Pengelolaan Lingkungan menangani
ketersediaan air upaya konservasi Bidang Air Hidup Urusan
tanah air tanah Tanah Lingkungan
Hidup
Meningkatkan Penyelenggaraan Program Lingkungan Perangkat
partisipasi koordinasi Daerah yang
perlindungan Hidup
masyarakat koservasi sumber menangani
dan konservasi
urusan
dalam kegiatan daya alam secara sumber daya lingkungan
konservasi intensif antara hidup
sumber daya pemerintah dan
alam masyarakat
Perangkat
Program Daerah yang
Peningkatan pengelolaan Perumahan Menangani
ketersediaan Ruang Terbuka Rakyat Urusan
Meningkatkan ruang terbuka Hijau (RTH) Perumahan
ketersediaan hijau yang Rakyat
ruang terbuka dikelola Perangkat
hijau pemerintah, Program Daerah yang
masyarakat dan pengelolaan Perumahan Menangani
dunia usaha Ruang Terbuka Rakyat Urusan
Hijau (RTH) Perumahan
Rakyat
Perangkat
Program Daerah yang
pengelolaan Perumahan Menangani
areal Rakyat Urusan
pemakaman Perumahan
Rakyat
Peningkatan Peningkatan Perangkat
pengelolaan dan partisipasi Daerah yang
Meningkatkan
pengaturan areal masyarakat Perumahan Menangani
kualitas sarana
pemakaman dalam Rakyat Urusan
prasarana TPU
umum dan bukan membangun Prumahan
umum desa Rakyat
Perangkat
Daerah yang
Pengembangan Perumahan Menangani
Perumahan Rakyat Urusan
Perumahan
Rakyat
Meningkatkan
kesadaran
Peningkatan Program Perangkat
masayrakat untuk
pembinaan pengendalian Daerah yang
berpartisipasi
masyarakat pencemaran Lingkungan Menangani
langsung dalam
terkait dan perusakan Hidup Urusan
mengawasi
pengelolaan lingkungan Lingkungan
pencemaran dan
lingkungan hidup hidup Hidup
kerusakan
lingkungan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah
kecamatan/
desa yang
Perangkat
memiliki
Meningkatkan Penyusunan Program Daerah yang
Terselenggaranya dokumen
Upaya Adaptasi Rencana Aksi Adaptasi Lingkungan Menangani
3 adaptasi Rencana Aksi
Perubahan Iklim Perubahan Iklim Perubahan Iklim Hidup Urusan
perubahan iklim Daerah
di Masyarakat Daerah (dst) Lingkungan
(RAD)
Hidup
Adaptasi
Perubahan
Iklim (API)
TABEL 7.8
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 7
Capaian Kinerja Perangkat
Program
Indikator Daerah
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Capaian Target Pembangunan Urusan
Sasaran Penanggung
2015 2020 Daerah
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Program Daerah yang
Jumlah desa
peningkatan Pemberdayaan menangani
swasembada/
4 10 keberdayaan Masyarakat urusan
cepat
msayarakat dan Desa pemberdayaan
berkembang
perdesaan masyarakat
dan desa
Perangkat
Program
Daerah yang
Meningkatnya peningkatan
Membangun Pengembangan Pemberdayaan menangani
pemberdayaan kapasitas
1 desa desa mandiri Masyarakat urusan
masyarakat aparatur
percontohan percontohan dan Desa pemberdayaan
perdesaan pemerintah
Jumlah desa masyarakat
desa
swakarya/ dan desa
18 25
desa Perangkat
berkembang Program Daerah yang
pengembangan Pemberdayaan menangani
lembaga Masyarakat urusan
ekonomi dan Desa pemberdayaan
perdesaan masyarakat
dan desa
Perangkat
Meningkatnya Peningkatan
Meningkatkan Peningkatan Jumlah Daerah yang
partisipasi partisipasi
swadaya jumlah swadaya swadaya Pemberdayaan menangani
masayrakat masyarakat
2 masyarakat bagi bagi dalam 20% 70% Masyarakat urusan
dalam dalam
pembangunan pembangunan pembangunan dan Desa pemberdayaan
pembangunan membangun
desa desa desa masyarakat
desa desa
dan desa
TABEL 7.9
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 8
Capaian Kinerja Perangkat
Program
Indikator Daerah
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Capaian Target Pembangunan Urusan
Sasaran Penanggung
2015 2020 Daerah
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Program
Daerah yang
peningkatan Dst, Urusan
menangani
kapasitas Penunjang
urusan
Peningkatan sumberdaya Pemerintahan
penunjang
Meningkatkan penyelenggaraan aparatur
pemerintahan
kapasitas pendidikan dan
Program
aparatur pelatihan Perangkat
peningkatan
pemerintah aparatur Daerah yang
kapasitas Dst, Urusan
pemerintah menangani
kelembagaan Penunjang
urusan
perencanaan Pemerintahan
penunjang
pembangunan
pemerintahan
daerah
Program
Perangkat
Peningkatan peningkatan
Daerah yang
jumlah aparatur profesionalism Dst, Urusan
menangani
yang memiliki Presentase tenaga Penunjang
urusan
jabatan Peningkatan pemeriksa dan Pemerintahan
20% 23.19% penunjang
Meningkatnya fungsional APIP Kapasitas aparatur
pemerintahan
kualitas kinerja Aparatur (%) pengawasan
1
aparatur Program
pemerintah peningkatan Perangkat
sistem Daerah yang
Dst, Urusan
Melakukan pengawasan menangani
Penunjang
evaluasi kinerja internal dan urusan
Pemerintahan
aparatur pengendalian penunjang
pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan
memberlakukan Penyelenggaraan kebijakan KDH
sistem reward penilaian Perangkat
and punishment terhadap kinerja Program Daerah yang
Dst, Urusan
aparatur pembinaan dan menangani
Penunjang
pemerintah pengembangan urusan
Pemerintahan
daerah aparatur penunjang
pemerintahan
Perangkat
Program Daerah yang
Dst, Urusan
pembinaan dan menangani
Penunjang
pengembangan urusan
Pemerintahan
aparatur penunjang
pemerintahan
Jumlah Perangkat
Meningkatkan
Meningkatkan Perangkat Program Daerah yang
efisiensi Dst, Urusan
kinerja Penataan Daerah yang Penataan menangani
2 kinerja dan 72 PD 62 PD Penunjang
kelembagaan Kelembagaan telah ditata Daerah Otonomi urusan
fungsi Pemerintahan
pemerintah secara Baru penunjang
kelembagaan
kelembagaan pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program
Jumlah peningkatan Perangkat
kecamatan sistem Daerah yang
Meningkatkan Penyusunan data Dst, Urusan
Inventarisasi yang telah pengawasan menangani
3 pemanfaatan potensi wilayah 0 Kec 31 Kec Penunjang
potensi daerah memiliki internal dan urusan
potensi daerah kecamatan Pemerintahan
roadmap pengendalian penunjang
kewilayahan pelaksanaan pemerintahan
kebijakan KDH
Program Perangkat
peningkatan Daerah yang
kualitas Kearsipan menangani
pelayanan urusan
informasi kearsipan
Optimalisasi Program Perangkat
penataan arsip perbaikan Daerah yang
daerah melalui sistem Kearsipan menangani
Jumlah
peingkatan administrasi urusan
lembaga
Meningkatkan kapasitas SDM kearsipan kearsipan
yang sudah
pengelolaan pengelola arsip 6 Aplikasi 9 Aplikasi
melaksanaka Program Perangkat
arsip daerah daerah serta
n penataan penyelamatan Daerah yang
peningkatan
kearsipan dan pelestarian Kearsipan menangani
kualitas
dokumen/ arsip urusan
infrastruktur
daerah kearsipan
kearsipan
Program Perangkat
pemeliharaan Daerah yang
rutin/ berkala Kearsipan menangani
sarana urusan
kearsipan kearsipan
Meningkatkan Peningkatan
efisiensi penyampaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S Perangkat
Penyelenggaraan Program Daerah yang
Layanan Jaringan pengembangan menangani
Komunikasi dan
Komunikasi Data komunikasi, urusan
Informatika
di Lingkungan informasi dan komunikasi
Pemkab Bandung media massa dan
informatika
Perangkat
Meningkatkan Menyelenggarak
Jumlah Program Daerah yang
pemanfaatan an E- Penyediaan
aplikasi yang 0 20 pengembangan menangani
Teknologi Government di Aplikasi Komunikasi dan
5 terintegrasi Aplikasi Aplikasi komunikasi, urusan
Informasi dan lingkungan Penunjang E- Informatika
informasi dan komunikasi
Komunikasi Pemkab Government
media massa dan
(TIK) Bandung
informatika
Perangkat
Peningkatan Program
Daerah yang
kompetensi SDM fasilitasi
menangani
Aparatur bidang peningkatan Komunikasi dan
urusan
Teknologi SDM bidang Informatika
komunikasi
Informasi dan komunikasi dan
dan
Komunikasi (TIK) informasi
informatika
Optimalisasi Program Perangkat
Meningkatkan
pendapatan peningkatan dan Daerah yang
akuntabilitas Dst, Urusan
daerah yang Pengembangan menangani
pengelolaan Penunjang
bersumber dari pengelolaan urusan
Meningkatnya keuangan Pemerintahan
pajak dan keuangan penunjang
kapasitas dan daerah
retribusi daerah pemerintahan
akuntabilitas
6 Optimalisasi
pengelolaan Status WDP WTP Program Perangkat
pemanfaatan aset
keuangan dan Meningkatkan Laporan peningkatan dan Daerah yang
daerah untuk Dst, Urusan
aset daerah efiktivitas Pengembangan menangani
mendukung Penunjang
manjemen aset pengelolaan urusan
peningkatan Pemerintahan
daerah keuangan penunjang
pendapatan
daerah pemerintahan
daerah
Program Perangkat
peningkatan Daerah yang
Dst, Urusan
kapasitas menangani
Penunjang
lembaga urusan
Pemerintahan
perwakilan penunjang
rakyat daerah pemerintahan
Memfasilitasi
Meningkatnya Perangkat
Terwujudnya penyusunan, Program
kepastian Daerah yang
regulasi pembahasan dan Penataan Dst, Urusan
hukum terhadap menangani
penyelengaraa penetapan Peraturan Penunjang
7 perencanaan, urusan
n regulasi Perundang- Pemerintahan
pelaksanaan dan penunjang
pemerintahan penyelenggaraan undangan
evaluasi pemerintahan
daerah pemerintahan
pembangunan Program
daerah Perangkat
peningkatan
Daerah yang
pelayanan Dst, Urusan
menangani
kedinasan Penunjang
urusan
kepala daerah/ Pemerintahan
penunjang
wakil kepala
pemerintahan
daerah
Meningkatnya Optimalisasi Mengoptimlakan Persentase Perangkat
Kualitas akurasi dan kesesuaian kesesuaian Program Urusan Daerah yang
8 Perencanaan ketepatan waktu program yang program 94% 100% pengembangan Penunjang menangani
Pembangunan perencanaan direncanakan pada data/informasi Pemerintahan Urusan
Daerah pembangunan dengan yang dokumen Penunjang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Daerah yang
Meningkatkan
Ketentraman, menangani
penertiban
Program peningkatan Ketertiban urusan
terhadap
kemanaan dan Umum dan ketentraman,
pelanggaran
kenyamanan lingkungan Perlindungan ketertiban
Meminimalisasi peraturan
Masyarakat umum, dan
terjadinya daerah
perlindungan
ancaman
masayrakat
terhadap
Perangkat
kemanan dan
Daerah yang
ketertiban Meningkatkan
Ketentraman, menangani
masyarakat unit satuan
Program peningkatan Ketertiban urusan
aparatur
kemanaan dan Umum dan ketentraman,
kemanaan
kenyamanan lingkungan Perlindungan ketertiban
dalam
Masyarakat umum, dan
masyarakat
Meningkatnya perlindungan
Persentase
kemanan dan masayrakat
1 Penegakan 100% 100%
ketertiban Perangkat
Perda
masyarakat Meningkatkan Daerah yang
kesiagaan Ketentraman, menangani
Program pemeliharaan
aparatur Ketertiban urusan
kantrantibmas dan
keamanan Umum dan ketentraman,
pencegahan tindak
dalam Perlindungan ketertiban
kriminal
Meningkatkan mengamankan Masyarakat umum, dan
kepatuhan wilayah perlindungan
masyarakat masayrakat
terhadap Perangkat
Peraturan Daerah yang
Pencegahan
Daerah Ketentraman, menangani
tindak kriminal Program pemeliharaan
Ketertiban urusan
melalui kantrantibmas dan
Umum dan ketentraman,
sosialisasi pencegahan tindak
Perlindungan ketertiban
kewaspadaan kriminal
Masyarakat umum, dan
dini/ deteksi dini
perlindungan
masayrakat
Meningkatkan Perangkat
Meningkatkan Persentase
peran serta Daerah yang
jumlah peningkatan
masayrakat Meningkatkan menangani
masayarakat jumlah
dalam pemahaman Dst urusan
yang mengikuti masyarakat Program pengembangan
2 menjaga tentang 70% 80% Pemerintahan ketentraman,
sosialisasi yang wawasan kebangsaan
keamanan wawasan Umum ketertiban
tentang mengikuti
dan kebangsaan umum, dan
wawasan pendidikan
ketertiban perlindungan
kebangsaan. politik
masyarakat masayrakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat
Daerah yang
Peningkatan
menangani
Meningkatkan partisipasi
Dst urusan
pendidikan masyarakat Program pendidikan
Pemerintahan ketentraman,
politik dalam politik masyarakat
Umum ketertiban
masyarakat pendidikan
umum, dan
politik
perlindungan
masayrakat
Perangkat
Daerah yang
Meningkatkan
menangani
kehidupan
Program Dst urusan
beragama
PengembanganWawasan Pemerintahan ketentraman,
dalam
Kebangsaan Umum ketertiban
kehidupan
Meningkatkan umum, dan
masayrakat
implemetasi perlindungan
norma-norma masayrakat
religius dalam Perangkat
kehidupan Daerah yang
Meningkatkan
bermasyarakat menangani
toleransi dan
Program Dst urusan
kerukunan
PengembanganWawasan Pemerintahan ketentraman,
dalam
Kebangsaan Umum ketertiban
kehidupan
umum, dan
beragama
perlindungan
masayrakat
BAB 8
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
TABEL 8.1
SINERGITAS DAN SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG
DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA BARAT
Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Nasional
Peningkatan cakupan Peningkatan sarana dan Revolusi Mental
pelayanan dan kualitas prasarana pendidikan, Pelayanan Pendidikan
pendidikan kualitas tenaga pendidik
dan kependidikan
Peningkatan peran
pemuda dan olah raga
Peningkatan cakupan Peningkatan sarana dan Pelayanan kesehatan
pelayanan dan kualitas prasarana kesehatan,
kesehatan dan kualitas tenaga
kesehatan
Pemberdayaan
perempuan,
perlindungan anak, KB
dan kependudukan
Penanggulangan kemiskinan Penanganan kemiskinan Pemerataan antar
dan PMKS kelompok pendapatan
Peningkatan pelayanan Penyediaan infrastruktur Pembangunan
sarana dan prasarana dasar layanan dasar Perumahan dan
wilayah permukiman dan Permukiman
infrastruktur strategis di Kedaulatan energi dan
perkotaan dan ketenagalistrikan
perdesaan Pembangunan desa dan
kawasan perdesaan
Peningkatan penataan Pembangunan
ruang daerah perkotaan
Penanggulangan banjir dan Optimalisasi pengelolaan Pembangunan Desa dan
kekeringan sumber daya alam, daya Kawasan Perdesaan
dukung dan daya Pembangunan
tampung lingkungan Perkotaan
Penanganan Resiko
Bencana
Sejalan dengan penetapan sembilan misi pembangunan yang telah dipaparkan pada
Bab V serta penetapan sebelas prioritas di atas, Bupati Bandung memiliki gagasan untuk
mengembangkan lima fokus pembangunan. Kelima fokus pembangunan tersebut meliputi:
1). Sumber Daya Manusia, 2). Kualitas Infrastruktur, 3). Ekonomi, 4). Ketahanan Pangan,
serta 5). Kualitas Lingkungan. Pada dasarnya lima fokus pembangunan mewakili baik misi
pembangunan maupun prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Penetapan fokus
pembangunan dianggap mampu mengemas misi dan prioritas pembangunan dalam bentuk
yang lebih sederhana dan mudah dipahami publik, tanpa mengurangi inti penting dari misi
dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Harapannya melalui penetapan fokus
pembangunan melalui penggunaan bahasa yang lebih komunikatif dan sederhana, sembilan
TABEL 8.2
KETERKAITAN MISI, PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG
Penanganan lahan kritis dalam bentuk bank pohon dan pembuatan embung-
embung sumur resapan;
Implementasi bank sampah;
2. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanan Pembangunan Ekonomi
Mendorong pembentukan OVOP (One Village One Product) atau kampung
kampung yang memiliki produk unggulan (ternak/ sapi, strawberry, kopi,
fashion);
Meningkatkan pertanian terpadu berbasis organik;
Pengembangan ekonomi kreatif;
Peningkatan pembangunan kepariwisataan melalui pembentukan BUMD bidang
pariwisata dll;
Pembangunan Pasar Induk Agro dan Pasar Industri/ Tekstil;
3. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial
Peningkatan SDM pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, serta pada
karakter masyarakat yang bersifat universal;
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
Peningkatan Angka Melek Al- Quran;
Mendorong terciptanya Soreang sebagai Kota Religius/ Kota Dzikir dan Sholawat;
Peningkataan kapasitas kecamatan, kelurahan dan desa;
Penguatan regulasi pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait RAKSA;
Mendorong optimalisasi PAD;
Meningkatkan kerjasama perbatasan.
Peningkatan kerja sama dengan Perguruan Tinggi;
Anggaran
No Prioritas Pembangunan
2018 2019
Peningkatan cakupan pelayanan dan
1 140.295.174.469 144.560.010.012
kualitas pendidikan
Peningkatan cakupan pelayanan dan
2 372.975.970.505 384.165.249.620
kualitas kesehatan
3 Penanggulangan kemiskinan dan PMKS 16.600.963.200 17.098.992.096
Peningkatan pelayanan sarana dan
4 449.755.386.145 461.021.797.728
prasarana dasar wilayah
5 Penanggulangan banjir dan kekeringan 6.952.179.091 19.010.744.464
6 Reformasi Birokrasi 110.864.551.153 114.190.487.688
Pemantapan pembangunan wilayah
7 11.177.129.985 11.512.443.885
perdesaan
Peningkatan daya saing perekonomian
8 116.490.238.575 120.506.801.947
produk unggulan
Pemantapan ketahanan dan kemandirian
9 12.818.487.441 13.403.330.303
pangan
Pengendalian pencemaran lingkungan dan
10 24.322.746.076 25.052.428.458
penyediaan RTH
Pemantapan stabilitas kemanan dan
11 22.665.961.514 23.345.940.360
ketertiban masyarakat
1.284.918.788.154 1.333.868.226.560
1.284.918.788.154 1.333.868.226.560
- -
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2020
BAB 9
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TABEL 9.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2016 - 2020
II.1.5 Perhubungan
Persentase terbangunnya jaringan fiber optik 0 20 40 60 80 100
Level of Service (LOS) LOS D (2,83) LOS D (3) LOS D (3,2) LOS D (3,5) LOS D (3,7) LOS C (4)
II.1.6 Lingkungan Hidup
Persentase Pengendalian Pencemaran Air 54 54,54 55,0854 55,636254 56,19261654 56,75
II.1.12 Perindustrian
Nilai omzet UMKM-IKM (Rp Trilyun) 3,09 4,24 4,81 5,39 5,96 6,54
C. ASEK DAYA SAING DAERAH
1 LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%) 8,99 9,15 9,30 9,46 9,63 9,79
2 Nilai Investasi (Rp Trilyun) 6,8 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80
3 (APK) SD/MI/Sederajat 105,38 105,39 105,40 105,41 105,42 105,43
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat 94,67 94,69 94,70 94,71 94,72 94,73
5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat 97,70 97,78 97,82 97,82 97,85 97,98
6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat 82,84 82,87 83,54 83,89 84,24 84,59
7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat 56,65 57 57,34 57,78 58,98 59,68
8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Sederajat 42,16 42,17 44,60 45,32 48,40 50,01
9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A 0,59 0,60 0,61 0,62 0,62
10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B 3,78 3,80 3,82 3,83 3,85
11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C 2,30 2,37 2,44 2,51 2,58
12 Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1 /D4 74,29 77,43 80,57 83,72 86,86 90
13 Persentase Guru SMP/ SMPLB Bersertifikat Akademik S1/D4 81,89 83,51 85,13 86,76 88,38 90
14 Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S.1/D-4 79,56 81,65 83,74 85,82 87,91 90
Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap
15 94 100 100 100 100 100
program pada dokumen anggaran
16 Persentase korban bencana yang tertangani 75 80 85 90 95 100
Keterangan: *Nilai Target RKPD Murni 2016
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2016
BAB 10
PEDOMAN TRANSISI
DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Untuk memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung
dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 2021, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan
sebagai berikut: