Iva Diciembre 2022

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18/3/23, 22:07 Ver Declaración | MARANGATU

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL


Formulario:120 V4 Contribuyente: 2444682 Control: 83c1082c Fecha: 14/01/2023 18:55 Presentado por: INTER

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS
DV
Número de Orden 12059267741 RUC 2444682
3
Razón Social/Primer Apellido Segundo Apellido
CENTURION CACERES
IMPUESTO AL Nombres
VALOR JOHANNA PAOLA
AGREGADO
VERSION 4 01 Declaración Jurada Original Número de Orden de Declaración se rectifica
V.4 Enero/2020 02 Declaración Jurada Rectificativa 03 0

120 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de


Actividades, Clausura o Cierre Definitivo 04
1
Periodo / Ejercicio Fiscal
Mes
2 2 0
Año
2 2

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

IVA DEBITO
RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O MONTO IMPONIBLE
INC. AL 5% AL 10%
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO
-I- -II- -III-
Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios
a 10 49.727.273 22 4.972.727
gravados con tasa del 10%
Enajenacion de productos agricolas en estado natural y
b sus derivados del primer proceso de elaboracion o 150 0 156 0
industrializacion gravados con tasa del 5%
Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios
c 151 0 157 0
gravados con tasa del 5%
Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o
d 12 0
ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto
Exportacion de productos agricolas en estado natural y
e sus derivados del primer proceso de elaboracion o 152 0
industrializacion
Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la
f 153 0
exportacion de bienes
g Exportacion de otros bienes 14 0
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
h descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por 15 0 23 0
operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por
operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%,
i 154 0 158 0
correspondientes a la adquisicion de productos
agricolas en estado natural y sus derivados del primer
proceso de elaboracion o industrializacion
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por
j operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, 155 0 159 0
correspondientes a la adquisicion de otros bienes y
servicios
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
descuentos obtenidos y recupero por operaciones
k 17 0
incobrables, exonerados o no alcanzados por el
Impuesto
TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II:
l 18 49.727.273 21 0 24 4.972.727
b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)

RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS


INC. MONTO ACUMULADO
(6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)
Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los
a 160 0
productos agricolas en estado natural
Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion
b 161 0
o industrializacion en el mercado interno
c Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados 26 0
d TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c) 27 0
Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion
e 162 0
o industrializacion
f Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes 163 0
g Exportacion de otros bienes 29 0
h TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g) 30 0
i TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. d+h) 31 0

https://marangatu.set.gov.py/eset/consultarDDJJCompleta.do?_cyp=h7mPFVRlxx_iHjpwAIKeLBQN6EMdI4HAEIhLXC_4f5ty0dxGBh9396mm9fw… 1/3
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MONTO IMPONIBLE
RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES
INC. AL 5% AL 10% IVA CREDITO
DEL PERIODO
-I- -II- -III-
IVA Credito atribuido directamente a operaciones
a 32 879.099 35 42.382.000 38 4.282.155
gravadas en el mercado interno
IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones
b 33 0 36 0 39 0
gravadas, exoneradas o no alcanzadas
IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones
c gravadas en el mercado interno 164 0
Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)
IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones
d gravadas en el mercado interno y a exportacion 165 0
(Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)
IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y
e descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y 34 0 37 0 42 0
operaciones declaradas incobrables
TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN
f 43 4.282.155
EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)

INC. RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO MONTO


a IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. l) 44 4.972.727
b IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) 45 4.282.155
Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del
c 46 0
Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)
d SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c 166 0
Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc.
e 167 0
d
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el
f 47 0
siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e
g Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c 48 690.572
Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la
h 49 0
casilla 148 del Anexo Exportador)
Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con
i discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y 168 0
contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)
j IMPUESTO DETERMINADO (Inc. g - Inc. h - Inc. i) 50 690.572

MONTO A FAVOR DEL


RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR
INC. CONTRIBUYENTE FISCO
DEL CONTRIBUYENTE
-I- -II-
a Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j) 55 690.572
Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I:
b 51 0
Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)
Retenciones computables por operaciones gravadas
c 52 477.272
Ver retenciones recibidas

d Percepciones computables por operaciones gravadas 169 0

e Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento 56 50.000


f SUBTOTALES: (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) 53 477.272 57 740.572
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente
g periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, 54 0
cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4
SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f,
h 58 263.300
cuando Col. II sea mayor que Col. I)

RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO,


MONTO IVA
INC. VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR
-I- -II-
EL IMPUESTO
Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones
a 59 0 65 0
exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto
Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones
b 60 0 66 0
exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto
Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a
c 61 0
exportaciones
Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el
d 62 0
Impuesto
Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por
e enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por 63 0
el Impuesto
f Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP 64 0
Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al
g 170 0
fisco, no deducible en el IRE o IRP

El que suscribe

en su carácter de con Documento No.

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declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato
alguno.

Lugar:_______________________________, fecha(dd/mm/Año):____/____/_______.

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

_______________________________________
Firma
Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta
corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

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