FQ-MAQ-08 FICHE DE NON CONFORMITE-suite Audit Interne

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Code : FQ-MAQ-08

Formulaire qualité
Version : 08
FICHE TRAITEMENT DE Page 1 sur 3
NON-CONFORMITE Date : 18-11-2022

Fiche N° : Date :
Processus concerné :
Source de la non-conformité:
Non-conformité suite à une réclamation □ Non-conformité détectée □
Non-conformité de service fourni □ Non-conformité d’audit interne ou externe □
Non-conformité Résultats des audits internes ou externes et des revues des processus □
Autre :……………….……………………………… □
Personne ayant décelée : …………………………………….. Date : …. /…. /….

Description de la non-conformité:

Description du risque associé :


................................................................................................................................................................
.
................................................................................................................................................................
.
................................................................................................................................................................
.Nécessite la mise à jour de l’analyse des risques ? oui non □ □
(Si oui voir le tableau d’analyse des risques)
Existe-t-il des non-conformités similaires ou pourraient éventuellement se produisent ?
oui □ non □ Si oui quelles sont les actions
entretenues ? .........................................................................................................................................
..........
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Corrections :
Responsable: Date : Signature :

N° Désignation Actions Responsables Date fin


01 20/02/23
20/02/23

Analyse des causes :


Matière :………………………………………………………………………………………………………..
Code : FQ-MAQ-08
Formulaire qualité
Version : 08
FICHE TRAITEMENT DE Page 2 sur 3
NON-CONFORMITE Date : 18-11-2022

Méthode :……………………………………………………………………………………………………..
Main d’œuvre :…………………………………………………………………………………………………
Milieu :………………………………………………………………………………………………………….
Matériel :………………………………………………………………………………………………………….

Personne ayant analysée :Date :


N° Désignation Actions Responsable Dates fins
s
01 Communication de la nouvelle fiche de suivi de projet qualité R 20/02/2023
aux personnes effectuant ces tâches (nouveau modèle adapté
à suivre)
02 S’assurer du bon remplissage des nouvelles fiches pour 20/02/2023
les actions de mise en place des systèmes de
Plan d’actions
managementcorrectives :
Responsable : Date : Signature :

Vérification de la mise en œuvre et de l'efficacité


Constat sur la mise en œuvre des actions planifiées :

Actions Réalisées ? :Oui xnon En partie □
Observation :…………………………………………………………………………………..

Vérification de l'efficacité :

Moyen de vérification de l’efficacité:. Consulter les fiches remplies pour les projets de mise en place
SMQ
Date ou période de vérification de l’efficacité :01/03/23
Actions Réalisées efficaces ? :Ouixnon □
Décision sur la clôture de la fiche d’écart :
L’écart est clôturé etla fiche est soldéeOui □
non □
Si non une nouvelle fiche sera établie ; réf :……

Responsable :Date: Signature :


Code : FQ-MAQ-08
Formulaire qualité
Version : 08
FICHE TRAITEMENT DE Page 3 sur 3
NON-CONFORMITE Date : 18-11-2022

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