RKPD 294 2016

Unduh sebagai pdf atau txt
Unduh sebagai pdf atau txt
Anda di halaman 1dari 342

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GIANYAR
2015
BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten


Gianyar Tahun 2016, maka perlu disusun Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang bersifat teknis operasional;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam


huruf a adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya
dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a


dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangRencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerah-


daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan


dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan


antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan


Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan


Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan


Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan


Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara


Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara


Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan


Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang


Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan
AtasPeraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Derah Kabupaten Gianyar Tahun 2008
Nomor 12)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem
Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2012 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014tentang


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gianyar Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah


Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
1945.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 yang selanjutnya
disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasioanal yang merupakan acuan penyusunan
program dan kegiatan bagi Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Kantor/Camat/Unit Kerja
dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi seluruh SKPD


Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gianyar dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan pembangunan daerah dalam Tahun 2016;

b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan


Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)antara
Bupati dengan DPRD; dan

c. Sebagai acuan resmi Aparatur PemerintahDaerah dalam menentukan prioritas


program dan kegiatan Tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Gianyar.

(2) Tujuan RKPD yaitu :

a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat,


Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia
usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gianyar;

b. adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan,


pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar;

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan


pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar;

d. tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten
Gianyar secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Gianyar;

e. memberi arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Gianyar; dan

f. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana
Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RKPD terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA


PENDANAAN

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB IV

PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

RKPD menggambarkan tentang Prioritas Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan


Tahun 2016 serta dituangkan dalam Program-program pembangunan pada masing-
masing fungsi yang didasari oleh permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan,
arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai padaTahun 2016.

Pasal 5

Isi serta ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pada akhirnya dituangkan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2016.

Pasal 7

Penuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana


dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-
kemungkinan perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan serta kondisi
Kabupaten Gianyar yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap RKPD.
BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal, 27 Mei 2015

BUPATI GIANYAR,

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal, 27 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2015NOMOR49.


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 27 MEI 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA


PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 .............................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ x

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. I-1

1.1. Latar Belakang .......................................................................... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................... I-2

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ................ I-4

1.4. Sistimatika Dokumen RKPD .......................................................... I-4

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD .......................................... I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................................... II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi...................................................... .. II-1

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ........................................ II-1

2.1.2 Klimatologi, Hidrologi dan Hidrogeologi ............................... II-2

2.1.3 Luas Penggunaan Lahan .................................................... II-8

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah ......................................... II-8

2.1.5 Wilayah Rawan Bencana .................................................... II-12

2.1.6 Demografi ........................................................................ II-13

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... .. II-15

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................... II-15

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................ II-20

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ....................................... II-28

2.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................................. II-30

2.3.1 Layanan Urusan Wajib....................................................... II-30

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan ..................................................... II-64

2.4 Aspek Daya Saing Daerah............................................................... II-79


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 viii
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................... II-79

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi .................................................... II-81

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan KegiatanRKPD Sampai Tahun

2014 dan Realisasi RPJMD ............................................................ II-85

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah .............................................. II-134

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH ............................................................................ III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan

Tahun 2015 ...................................................................... III-5

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016.. III-13

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................. III-15

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................... III-16

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................... III-18

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................................. III-21

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................... IV-1

4.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah ....................... IV-1

4.2. Visi, Misi, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional ......................... IV-16

4.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi ..................................... IV-17

4.4. Isu Strategis Daerah .................................................................... IV-18

4.5. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah ..................................... IV-18

4.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ........................ IV-20

4.6.1 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 1 ................................... IV-20

4.6.2 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 2 ................................... IV-22

4.6.3 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 3 ................................... IV-24

4.6.4 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 4 ................................... IV-27

4.6.5 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 5 ................................... IV-28

4.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah ........................................ IV-31

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ...................... V-1

BAB VI PENUTUP ........................................................................................... VI-1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 ix


DAFTAR TABEL

Tabel Hal

2.1 Luas Wilayah Daerah Kabupaten GianyarPer Kecamatan Tahun 2014…… II-1
2.2 Letak Geografis Per Kecamatan…………………………………………………………… II-2
2.3 Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat TerpilihDi Kabupaten Gianyar
Dirinci Per Bulan Tahun 2013 …………………………………………………………… II-3
2.4 Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Gianyar …………………………………… II-4
2.5 Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya …… II-8
2.6 Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar Tahun 2008 – 2013 ………… II-13
2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Hasil Registrasi
Tahun 2008 – 2013 …………………………………………………………………………… II-13
2.8 Jumlah Penduduk Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten
Gianyar Dirinci per Kecamatan Akhir Tahun 2013………………………………… II-14
2.9 Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang Bekerja Dirinci Menurut
Lapangan Usahanya …………………………………………………………………………… II-14
2.10 Struktur Kependudukan Tahun 2010 - 2013………………………………………… II-15
2.11 Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012 ……………………………… II-15
2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar Atas dasar Harga Konstan
Tahun 2010 – 2014 …………………………………………………………………………… II-16
2.13 Distribusi PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha …………………………………………… II-17
2.14 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah) ……………………………………………………………………………………… II-17
2.15 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan
(Juta Rupiah) ……………………………………………………………………………………… II-18
2.16 PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar Atas Dasar
Harga Konstan …………………………………………………………………………………… II-19
2.17 Realisasi Penerimaan Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi untuk SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014 ……………………………………………… II-21
2.18 Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi Untuk SD dan SMP Tahun 2014 … II-21
2.19 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010
– 2014 ………………………………………………………………………………………………… II-23
2.20 Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014……… II-24
2.21 Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014……… II-25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | x


2.22 Bad Occupancy Rate RSUD Sanjiwani Tahun 2010 – 2014 ……………………. II-25
2.23 Layanan Pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS Kesehatan
Tahun 2011 – 2014............................................................................................................... II-26
2.24 Layanan Pasien JKBM Tahun 2010 – 2014 .............................................................. II-26
2.25 Jumlah Sanggar Seni Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ……………………… II-29
2.26 Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang Olah Raga Di
Kabupaten Gianyar ……………………………………………………………………………… II-29
2.27 Realisasi Sasaran Strategis pada Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2014 II-30
2.28 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten II-35
Gianyar ……………………………………………………………………………………………….
2.29 Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gianyar …………… II-38
2.30 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Gianyar …………………………………… II-39
2.31 Kondisi Saluran Drainase dan Trotoar di Kabupaten Gianyar ……………… II-40
2.32 Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran KTP pada Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ………………………………………………… II-47
2.33 Pencapaian Indikator Sasaran Akte Catatan Sipil Tahun 2014 pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar …………………………… II-48
2.34 Perkembangan Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Tahun 2010-2014 …… II-49
2.35 Kontrak Kerja Program KB Tahun 2014untuk Kabupaten Gianyar ………… II-50
2.36 Perkembangan Jumlah Kelompok Tri Bina dan UPPKS Tahun 2010-2014 II-50
2.37 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Tahun 2009 – 2013 …………………………………………………………………………… II-52
2.38 Keragaan KoperasiTahun 2010-2014 ………………………………………………… II-53
2.39 Hasil Penilaian Kualitas Koperasi di Kabupaten Gianyar
Tahun 2007 – 2014………………………………………………………………………………. II-55
2.40 Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Gianyar Periode 2011- II-55
2014……………………………………………………………………………………………………
2.41 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Kabupaten GianyarTahun 2014 .. II-55
2.42 Realisasi PMA dan PMDN Per Kecamatan Tahun 2014…………………………… II-56
2.43 Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2013 dan 2014 ………………………………… II-57
2.44 Perolehan medali kontingen Kabupaten Gianyar dalam cabang Olah Raga
Porsenijar Tingkat Provinsi Bali Tahun 2014 ……………………………………… II-58
2.45 Tabel Penanganan Kasus/Konflik Tahun 2014…………………………………… II-59
2.46 Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gianyar…………………………… II-60
2.47 Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014……………… II-61
2.48 Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun 2014… II-61

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xi


2.49 Cost Sharing BLM DOK RBM Tahun 2014 ……………………………………………… II-62
2.50 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Tahun
2010-2014 ………………………………………………………………………………………… II-64
2.51 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan ……………… II-65
2.52 Capaian Indikator Strategis Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten
Gianyar ………………………………………………………………………………………………. II-66
2.53 Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Gianyar ................. II-66
2.54 Perkembangan Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014…………………… II-67
2.55 Produksi Daging Hasil Peternakan Tahun 2014……………………………………. II-67
Produksi
2.56 Telor Hasil Peternakan Tahun 2014………………………………………………………. II-68
Tingkat
2.57 Konsumsi Daging dan Telor Tahun 2014…………………………………. II-68
2.58 Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten GianyarTahun 2014………… II-69
2.59 Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten GianyarMenurut Kelas
Kemampuannya Tahun 2014 ……………………………………………………………….. II-69
2.60 Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Gianyar Tahun 2014………… II-70
2.61 Realisasi Penanaman Pohon di Kabupaten Gianyar ……………………………… II-72
2.62 Realisasi Pendapatan dari Retribusi Rekreasi dan Hiburan Umum Tahun
2014 ………………………………………………………………………………………………….. II-74
2.63 Potensi dan Pemanfaatan Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 II-75
2.64 Produksi Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 dan 2014 ………… II-76
2.65 Realisasi Ekspor Kabupaten Gianyar Tahun 2014 ……………………………… II-76
2.66 Pendaftaran HKI di Kabupaten Gianyar ………………………………………………… II-78
2.67 Keragaan IKM di Kabupaten Gianyar …………………………………………………… II-78
2.68 Jumlah Hotel Dan Penginapan Lainnya Di Kabupaten Gianyar Menurut
Kelompok Kamar Per Kecamatan Tahun 2013 …………………………………… II-81
2.69 Jumlah Pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 ... II-82
2.70 Jenis perijinan yang dikeluarkanoleh BPPT Kabupaten Gianyar …………… II-84
2.71 Realisasi Retribusi Perijinan Tahun 2014 …………………………………………… II-85
3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Gianyar ……………… III-6
3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga
Konstan (Hk) Menurut Lapangan UsahaTahun 2010-2014 Kabupaten
Gianyar ……………………………………………………………………………………………….. III-8
3.3 PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 ………………………… III-10
3.4 Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2010 – 2013…………….……………………………………………………………… III-11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xii
3.5 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun III-18
2013-2016 …………………………………………………………………………………………
3.6 Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2013 – 2016 ………………………………………………………………… III-21
3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2013-2016 ………………………………………………………………………………………… III-22
4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Gianyar IV-10
4.2 Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Prioritas
Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten… IV-19
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah ………………………………………………………… IV-31
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Gianyar Tahun 2015………… V-2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Hal
2.1 Peta Hidrologi Kabupaten Gianyar …..…………………………………………………. II-5
2.2 Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar II-7
2.3 Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar ……………………………… II-11
2.4 Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 – 2013 ………………………………… II-80
3.1 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014(Milyar Rupiah) ……………… III-7
3.2 Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut SektorTahun
2014 ……………………………………………………………………………………………………. III-9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xiv
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk


diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif
pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala
secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa
datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu
20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 ini
disusun mengacu kepada : 1) Substansi RPJPD Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025;
2) Substansi RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018; serta 3) Hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003


tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada
Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran yang menjadi landasan penetapan RAPBD dan APBD serta dasar-dasar teknis
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas
pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta
program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana


tersebut, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| I-1
pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan
antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.

Pada Tahun 2015 ini, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen RKPD
sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya, yaitu Tahun
Anggaran 2016. Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilakukan melalui proses pembahasan
yang terkoordinasi antara Bappeda dan seluruh SKPD dengan komponen masyarakat
melalui penyelenggaraan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang
tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten, yang
pembahasannya menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kegiatan antara inisiatif
masyarakat dan Pemerintah melalui SKPD terkait sesuai tupoksinya serta program
pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 dilakukan
dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya,
fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD
serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara
kabupaten dengan provinsi dan nasional. Selanjutnya dengan memperhatikan
ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merujuk pada


sejumlah peraturan anatar lain :

1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah


Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| I-2
Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata Cara Pertangung
Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2009 Nomor 16);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| I-3
15) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem
Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2012 Nomor 3)
18) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 6);

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara


perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam
hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya
sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup


perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga,
Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen


Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| I-4
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD
Kabupaten Gianyar Tahun 2016

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN


CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum daerah yang meliputi;


aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing
daerah, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD samapai
tahun berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan
Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN


KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi:


kondisi daerah tahun lalu (2014) dan perkiraan tahun berjalan
(2015), Tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun Tahun
2016, serta Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan
proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah
kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan
pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan Tema Pembangunan Gianyar, Tujuan dan sasaran


pembangunan daerah, isu strategis, prioritas pembangunan serta
strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun
2016.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menguraikan rencana progam dan kegiatan yang akan


dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang
dilimpahkan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| I-5
BAB VI PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu satu
tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD
memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta
program – program SKPD, yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun


2016 ditetapkan dengan maksud :

1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016.


2) Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi
dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta
memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan
pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
anggaran;
3) Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan
secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada
kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD;

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun


2016 memiliki tujuan sebagai berikut :

1) Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keter-kaitan


dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.
2) Menjadi dasar pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran
melalui penetapan Renja SKPD Tahun 2016 yang telah dituangkan dalam dokumen
RKPD Tahun 2016.
3) Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| I-6
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Kabupaten Gianyar 36.800 Hektar atau 6,53% dari luas Bali secara
keseluruhan. Bagian terluas wilayah kabupaten Gianyar (20,25%) terletak pada
ketinggian 250 - 950 meter dari permukaan laut. Bila dilihat dari luas wilayah per
kecamatan, Kecamatan Payangan memiliki luas terbesar mencapai 75,88 km2 atau
20,62 % dari luas Kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Tegallalang 61,80 Km2 (16,79%),
Kecamatan Sukawati 55,02 km2 (14,95%), Kecamatan Gianyar 50,59 km2 (13,75%),
Kecamatan Tampaksiring 42,63 Km2 (11,58%), dan Kecamatan Ubud 42,38 km2 (11,52
%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Blahbatuh 39,70 km2 (10,79%).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Daerah Kabupaten Gianyar
Per Kecamatan Tahun 2014

Persentase (%) dari Persentase (%)


No Kecamatan Luas (Km2)
Luas Gianyar dari Luas Bali

1 Sukawati 55,02 14,95 0,98


2 Blahbatuh 39,70 10,79 0,70
3 Gianyar 50,59 13,75 0,90
4 Tampaksiring 42,63 11,58 0,76
5 Ubud 42,38 11,52 0,75
6 Tegallalang 61,80 16,79 1,10
7 Payangan 75,88 20,62 1,35
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :


Sebelah Utara : Kabupaten Bangli
Sebelah Timur : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli
Sebelah Selatan : Selat Badung dan Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

B. Letak dan Kondisi Geografis

Gianyar merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi Bali,


terletak antara 08o 18'48" - 08 o 38'58" Lintang Selatan 115o 13'29" - 115 o 22'23" Bujur
Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 1


Tabel 2.2
Letak Geografis Per Kecamatan

KECAMATAN/ LINTANG SELATAN/ BUJUR TIMUR/


Distric South Longitude East Latitude
1. Sukawati 80 30’ 59” -80 38’ 58” 1150 14’ 12,7” -1150 19’ 39,7”
2. Blahbatuh 80 31’ 09” -80 35’ 58” 1150 16’ 59,7” -1150 21’ 21,7”
3. Gianyar 80 26’ 23” -80 35’ 01” 1150 18’ 57,9” -1150 22’ 23,7”
4. Tampaksiring 80 22’ 09” -80 31’ 28” 1150 16’ 40,7” -1150 22’ 23,7”
5. Ubud 80 27’ 17” -80 34’ 43” 1150 13’ 45,7” -1150 16’ 51,7”
6. Tegallalang 80 19’ 40” -80 29’ 38” 1150 15’ 18,8” -1150 19’ 49,8”
7. Payangan 80 18’ 48” -80 29’ 40” 1150 13’ 29,0” -1150 17’ 36,7”
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

C. Topografi Wilayah

Kondisi Topografi Kabupaten Gianyar terbagi menjadi dua wilayah, dengan


karakteristik yang berbeda, bagian utara merupakan wilayah yang bergelombang,
sedangkan pada bagian selatan merupakan dataran rendah dan dataran pantai. Luas
kemiringan lahan di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokan sebagai berikut :

Tanah Datar (0 – 20) seluas 8.311 hektar


Wilayah Landai (2 – 150) seluas 24.653,43 hektar
Wilayah Miring (15 – 400) seluas 3.835,57 hektar

2.1.2 Klimatologi, Hidrologi dan Hidrogeologi

A. Klimatologi

Seperti umumnya keadaan musim di daerah lainnya, Kabupaten Gianyar dikenal


dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan Keadaan ini berkaitan erat dengan
arus angin yang bertiup di kawasan Indonesia. Pada bulan Januari sampai Desember
arus angin yang berhembus banyak membawa uap air kerena melewati Samudra Pasifik
dan beberapa lautan di sekeliling luar Indonesia, sehingga mengakibatkan musim yang
tidak menentu dan sering terjadi hujan lebat disertai angin besar.

Wilayah Gianyar sebagaimana halnya wilayah Bali secara umum beriklim laut
tropis, yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis, di Gianyar terdapat
musim kemarau pada sekitar bulan April – September dan musim hujan sekitar bulan
Nopember – Pebruari yang diselingi oleh musim pancaroba. Berdasarkan hasil
pencatatan curah hujan bahwa sepanjang Tahun 2013 curah hujan di Kabupaten
Gianyar berkisar 1.900 mm. Tetapi apabila kita cermati Tabel 2.3 pada bulan Agustus,
September dan Oktober menunjukkan curah hujan yang sangat minim, bahkan di

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 2


kecamatan Payangan tidak ada hujan sama sekali. Kecamatan dengan total curah
hujan tertinggi adalah kecamatan Ubud yaitu sebesar 2.588 mm, tempat kedua
Kecamatan Payangan dengan total curah hujan 2.325 mm sedangkan kecamatan
dengan curah hujan terkecil adalah Kecamatan Tegallalang dengan total curah hujan
1.960 mm. Bulan September merupakan bulan terkering selama Tahun 2013 dengan

curah hujan berkisar 8 - 30 mm.

Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat Terpilih
Di Kabupaten Gianyar Dirinci Per Bulan Tahun 2013

No Bulan Suka Blah Gianyar Tampak Ubud Tegal Payang


wati batuh siring lalang an
1 Januari 406 - 282 439 469 540 270
2 Februari 161 - 159 192 163 240 330
3 Maret 117 - 178 124 76 - 310
4 April 82 - 65 120 188 90 100
5 Mei 181 - 493 156 210 285 190
6 Juni 250 - 235 286 300 237 220
7 Juli 271 - 176 182 196 234 100
8 Agustus 18 - 12 14 23 11 -
9 September 25 - 8 - 30 - -
10 Oktober 7 - 4 31 100 24 80
11 Nopember 186 - 183 248 414 299 275
12 Desember 284 - 203 422 419 - 450
JUMLAH 1.988 - 1.998 2.214 2.588 1.960 2.325

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

B. Hidrologi

Kondisi Hidrologi (pola Aliran sungai) di Kabupaten Gianyar menunjukan pola


aliran paralel (sejajar). Ciri-ciri dari pola aliran paralel adalah aliran sungai sejajar
dengan lembah dalam (dibagian hulu/utara) dan semakin ke hilir/selatan sungai makin
melebar. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Gianyar seperti pada tabel berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 3


Tabel 2.4
Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Gianyar

Panjang Luas Debit


No Nama Sungai Sungai DAS/Sub Muara Lokasi Muara
(km) DAS (km2) (103 M3)

1. Tukad Oos 45,5 116,52 53.432,2 Pantai Sukawati, Desa


Sukawati
2. Tukad Petanu 37,0 96,98 12,089,0 Pantai Saba , Desa Saba

3. Tukad Kutuh 6,0 7,25 904,2 Pantai Saba, Desa Pering/Saba


4. Tukad Sangku 6,5 2,15 319,0 Pantai Saba, Desa Pering/Saba

5. Tukad Pakerisan 34,5 58,33 8.66,0 Pantai Lebih, Desa Lebih


6. Tukad Gelulung 8,5 - - Pantai Siyut, Desa Tulikup

7. Tukad Sangsang 36,0 80,15 10.789,0 Pantai Siyut, Desa Tulikup


8. Tukad Melangit 41,63 54,58 8.250,0 Pantai Siyut, Desa Tulikup

9. Tukad Nangka 7,00 7,00 - Pantai Siyut, Desa Tulikup


10 Tukad Buluh 18,5 - - Pantai Siyut, Desa Tulikup

11. Tukad Cangkir 23,00 - - Pantai Siyut, Desa Tulikup

12. Tukad Ayung 36,50 - - Pantai di Kota Denpasar


Sumber: STLHD Kabupaten Gianyar, DLH Tahun 2012

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 4


RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
Hidrogeologi

Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan
pembawa air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas
sangat dipengaruhi oleh besarnya intensitas curah hujan setempat dan
penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian hidrogeologi yang dilakukan oleh
menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer (lapisan pembawa air)
yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui celah dan
ruang antar butir yang terdiri dari:

o Akuifer produktivitas tinggi dan penyebarannya luas (akuifer dengan


keterusan dan kedalaman muka air sangat beragam, debit air
umumnya > 5 lt/dt)

o Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas (akuifer dengan


keterusan dan kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit air umumnya
< 5lt/dt)

o Setempat akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam,


umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air
tanah, setempat muka air tanah dapat diturap.

Sedangkan berdasarkan peta tinjauan Hidrogeologi Kabupaten Gianyar (MM Purbo


Hadiwidjojo, 1972 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), menunjukan bahwa
kandungan air tanah di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian
yaitu:

• Kandungan air tanah besar dengan debit 10 lt/dt terdapat di bagian


selatan,

• Kandungan air tanah sedang dengan debit 5 lt/dt tersebar di bagian


tengah, dan

• Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian
utara daerah dataran tinggi.

Penyebaran kandungan air tanah (hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar seperti pada


Peta berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN

Gambar 2.1 GIANYAR

Peta Hidrologi Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 5


C. Hidrogeologi

Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan pembawa
air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas sangat dipengaruhi oleh
besarnya intensitas curah hujan setempat dan penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian
hidrogeologi yang dilakukan oleh menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer
(lapisan pembawa air) yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui
celah dan ruang antar butir yang terdiri dari:
o Akuifer produktivitas tinggi dan penyebarannya luas (akuifer dengan
keterusan dan kedalaman muka air sangat beragam, debit air umumnya > 5
lt/dt)
o Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas (akuifer dengan keterusan
dan kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit air umumnya < 5lt/dt)
o Setempat akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam,
umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah,
setempat muka air tanah dapat diturap.

Sedangkan berdasarkan peta tinjauan Hidrogeologi Kabupaten Gianyar (MM Purbo Hadiwidjojo,
1972 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), menunjukan bahwa kandungan air tanah di
Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

• Kandungan air tanah besar dengan debit 10 lt/dt terdapat di bagian selatan,
• Kandungan air tanah sedang dengan debit 5 lt/dt tersebar di bagian tengah,
dan
• Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian utara
daerah dataran tinggi.

Penyebaran kandungan air tanah (hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar seperti pada peta
berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 6


RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH (RPJM)

PEMERINTAH KABUPATEN
GIANYAR
Gambar 2.2
Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 7


2.1.3 Luas Penggunaan Lahan

Luas lahan di Kabupaten Gianyar menurut penggunaannya pada Tahun 2012


lahan pertanian mencapai 27.273, 00 ha menurun menjadi 27.250,00 ha pada Tahun
2013. Luas Lahan Pertanian pada Tahun 2013 terdiri dari lahan sawah 14.706,00 ha dan
lahan pertanian bukan lahan sawah sebesar 12.544,00 sedangkan luas lahan bukan
pertanian sebesar 9.550,00 ha, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya (Ha)

No Penggunaan Lahan 2012 2013


1 Lahan Pertanian 27.273,00 27.250,00
1.1 Lahan Sawah 14.729,00 14.706,00
a. Irigasi 14.729,00 14.706,00
b. Tadah Hujan - -
c. Rawa Pasang Surut - -
d. Rawa Lebak - -
1.2 Lahan Pertanian Bukan Sawah 12.544,00 12.544,00
a. Tegal/Kebun 11.248,00 11.248,00
b. Ladang/Huma - -
c. Perkebunan 7,00 7,00
d. Ditanami pohon/Hutan Rakyat 1.116,00 1.116,00
e. Padang Pengembalaan/Padang rumput 1.116,00
f. Sementara tidak diusahakan -
g. Lainnya (Tambak,kolam,empang, hutan 173,00 173,00
negara dll)
2 Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Perkantoran, 9.527,00 9.550,00
Sungai, dll)
JUMLAH 36.800,00 36.800,00
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2010
sampai 2030 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, potensi
pengembangan wilayah di Kabupaten Gianyar disesuaikan dengan kemiringan lahan
wilayah Kabupaten Gianyar. Adapun tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Gianyar
adalah: ”Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gianyar yang berkualitas, aman,
nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali, dan berkelanjutan terintegrasi dengan
Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan
(Sarbagita) sebagai pusat pariwisata budaya yang didukung sektor pertanian,
perdagangan/jasa, dan industri kerajinan”.

Berdasarkan atas sistem morfologi wilayah, Arah Pembangunan Pengembangan


Wilayah Kabupaten Gianyar dibagai dalam 4 (empat) morfologi wilayah yaitu:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 8


1. Wilayah I, yaitu daerah daratan dengan kemiringan lereng < 5% dengan ketinggian
antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Gianyar,
Batuan, Blahbatuh, Kemenuh, Mas, Sukawati, dan Guwang). Wilayah ini sangat baik
dikembangkan untuk lahan pertanian lahan basah, industri dan pemukiman dan
pengembangan pariwisata.
2. Wilayah II, yaitu dengan kemiringan antara 3 sampai 5% dan ketinggian antara
200 sampai 400 meter di atas permukaan laut dan ada beberapa wilayah dengan
ketinggian antara 50 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini meliputi
24 % dari luas keseluruhan Kabupaten Gianyar, sebarannya meliputi daerah
Tulikup, Ubud, Tegallalang Kedewatan, Bakbakan dan Sayan. Daerah ini sangat
potensial dikembangkan pertanian lahan basah, namum daerah tertentu sangat
sulit adanya air sehingga cocok dikembangkan tanaman perkebunan (tegalan) dan
industri kerajinan dan pariwisata.
3. Wilayah III, yaitu dengan kemiringan 5 sampai 15% dengan ketinggian 400 – 750
meter di atas permukaan laut dengan iklim sejuk. Sebaran wilayah ini meliputi
Tampaksiring, Kedisan, Taro, Melinggih, dan Puhu. Luas wilayah ini sekitar 30,35%
dari luas seluruh Kabupaten Gianyar. Wilayah ini sangat cocok untuk kawasan
hutan penyangga sumber daya air tanah, dan pengembangan tanaman
perkebunan, industri kerajinan, sawah dan tegalan serta pemukiman.
4. Wilayah IV, yaitu dengan kemiringan lereng mencapai 15 – 30% , bahkan ada
sampai 50% dengan ketinggian antara 750 sampai 850 meter di atas permukaan
laut. Daerah ini beriklim sejuk dengan daerah pegunungan, meliputi daerah Kerta,
Sebatu, Manukaya, dan Buahan. Wilayah ini sekitar 10,88 % dari luas seluruh
Kabupaten Gianyar. Arah pengembangan wilayah ini sangat cocok untuk kawasan
hutan sebagai wilayah resapan air, wilayah tegalan, kebun campuran, pemukiman
dan pariwisata.

Rencana pola ruang kawasan budidaya yang akan dikembangkan dibedakan


menurut karakteristik dalam pemanfaatan ruang, yaitu:

1. Kawasan pertanian, pertambangan, perindustrian, dan pemukiman merupakan


kegiatan budidaya insentif dalam memanfaatkan ruang. Kawasan budi daya
meliputi: Kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan,
permukiman, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan Negara, dan kawasan
peruntukkan lainnya. Pengembangan kawasan pertanian meliputi kawasan
peruntukkan pertanian lahan basah, lahan kering dan holtikultura serta kawasan
peruntukkan peternakkan.
2. Kawasan pariwisata yang berorientasi pada obyek dan daya tarik wisata dipandang
sebagai kegiatan yang fleksibel dalam memanfaatkan ruang sehingga kawasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 9
dapat tumpang tindih/terpadu pada kawasan lainnya. Kawasan peruntukan
pariwisata meliputi: Kawasan pariwisata alam dan buatan.

Selanjutnya Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Gianyar


dikembangkan menjadi lima (5) zone wilayah pembangunan seperti Gambar 2.3.Guna
mendukung pertumbuhan ekonomi, ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten
berdasarkan atas pertumbuhan ekonomi dengan kriteria : (1) Merupakan kawasan
dengan potensi ekonomi tumbuh cepat; dan (2) Didukung dengan jaringan prasarana
dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Kawasan Strategis Kabupaten Gianyar
meliputi: Kawasan pariwisata Ubud; kawasan pariwisata Lebih; kawasan perdagangan
Sukawati; kawasan Agrowisata Payangan; kawasan Wisata Remaja Bukit Jati; kawasan
perkotaan Tegallalang; kawasan perkotaan Tampaksiring; dan kawasan perkotaan
Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 10


Gianyar Utara
• Daerah konservasi air
• Pengembangan agrowisata
• Culture Heritage

Gianyar Tengah/Pusat
Gianyar Barat • Daerah konservasi
• Pusat pengembangan budaya
seni dan budaya • Culture Heritage
• Pusat kegiatan wisata
alam dan budaya Gianyar Timur
• Pusat industri kerajinan • Pusat pemerintahan &
Fasum
rumah tangga
• Pusat pendidikan
• Perdagangan dan jasa
• Culture heritage dan wisata
remaja
• Pertanian lahan basah
• Peternakan
• Industri Pengolahan

Gianyar Selatan
• Pusat perdagangan seni
• Kegiatan wisata belanja
• Pertanian lahan basah
• Industri kerajinan rumah tangga

Gambar 2.3
Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 11


2.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana di Kabupaten Gianyar sesuai dengan RTRW Kabupaten Gianyar


adalah rawan terhadap longsoran karena proses gerakan tanah. Daerah tersebut
umumnya berada pada daerah dengan kemiringan lahan lebih dari 40%. Indikasi
gerakan tanah di sekitar sungai utamanya pada tebing yang kemiringan cukup terjal,
dengan kemiringan lebih dari 30%.

Secara topografi Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah dengan kemiringan


lahan yang curam dan sangat curam sekitar 10.253 Ha dengan kondisi kemiringan
antara 150 – 400 dan di atas 400 sangat memungkinkan terjadinya tanah longsor/banjir
badang. Disamping itu Kabupaten Gianyar memiliki panjang pantai sekitar 15 Km yang
membentang dari Pantai Biaung, Kecamatan Sukawati sampai Pantai Siut, Kecamatan
Gianyar, dengan ketinggian ombak/gelombang laut 1 – 4 meter memberi peluang
terjadinya abrasi pantai apalagi pantai yang ada tidak berkarang, demikian pula dampak
pemanasan global menyebabkan iklim di Indonesia dan Gianyar khususnya sulit
diprediksi. Kondisi ini menyebabkan banyaknya terjadi bencana alam khususnya angin
kencang, dan tanah longsor.

Pada Tahun 2014, komitmen Pemerintah dalam penanggulangan bencana,


melalui program simulasi penanggulangan bencana khususnya gempa berpotensi
tsunami sebagai langkah-langkah antisipasi terutama pada bentangan wilayah pesisir
pantai (Sukawati, Blahbatuh dan Gianyar), utamanya bagi desa tangguh (Lebih dan
Medahan), yang diawali dengan pelatihan-pelatihan, apel gelar siaga dan simulasi pada
tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Pantai Masceti Desa Medahan. Dukungan program
yang sama juga diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali, melalui tahapan pelatihan
penyusunan rencana kontijensi penanganan resiko bencana gempa tsunami hingga
simulasi yang diselenggarakan di Pantai Lebih Gianyar, dengan kepesertaan instansi
terkait dan masyarakat mencapai 394 orang. Setelah dilakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelatihan/simulasi, Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan kegiatan
sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat bekerjasama dengan masyarakat yang
ikut dalam kepesertaan dalam pelatihan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di
wilayah rawan bencana gempa berpotensi gelombang tsunami.

Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Gianyar adalah :

a. Abrasi dan Tsunami di sepanjang pantai Tulikup, Lebih, Medahan, Keramas,


Pering, Saba dan Ketewel.

b. Tanah Longsor di Kecamatan Tampaksiring, Tegallalang dan Payangan.

c. Banjir di Kecamatan Gianyar, Blahbatuh, Sukawati dan Ubud.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 12


d. Gempa Bumi, Angin Kencang, Pohon Tumbang dan Hujan Lebat.

e. Kebakaran akibat gangguan listrik dan kelalaian manusia.

2.1.6 Demografi
A. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Gianyar setiap Tahun terjadi kenaikan, dimana Tahun


2009 tercatat mencapai 397.977 jiwa, Tahun 2010 mencapai 469.777 jiwa pada Tahun
2011 mencapai 477.128 jiwa, Tahun 2012 mencapai 484.600 jiwa dan pada tahun 2013
berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebesar 486.000 jiwa. Rata-rata kepadatan
penduduk di Kabupaten Gianyar sebesar 1.321 orang tiap kilometer persegi. Angka ini
tergolong cukup padat dibandingkan Kabupaten lain diluar Kota Denpasar dan
Kabupaten Badung. Diamati dari angka pertumbuhan yang cenderung meningkat dari
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 perlu diwaspadai mengingat daya tampung
Gianyar.

Tabel 2.6
Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar
Tahun 2009 - 2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013*


Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 397.977 469.777 477.128 484.600 486.000
Pertumbuhan Penduduk (%) 0,82 18,04 1,56 1,55 0,29
Kepadatan Penduduk 1.081 1.277 1.297 1.317 1.321
(jiwa/km2)
Sumber data: Gianyar Dalam Angka 2009-2014
(*Angka proyeksi)

Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar pada Tahun 2013 berdasarkan hasil


estimasi penduduk adalah sekitar 486.000 orang, terdiri atas penduduk laki-laki
sebanyak 245.500 orang dan penduduk perempuan 240.600 orang. Sex ratio di
Kabupaten Gianyar adalah 101,99. Artinya penduduk laki-laki lebih banyak daripada
penduduk perempuan.
Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Hasil Registrasi
Tahun 2009 – 2013

No Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Ratio

1 2009 199.057 198.920 397.977 100,07

2 2010 237.493 232.284 469.777 102,24


3 2011 241.209 235.919 477.128 102,24

4 2012 244.600 240.000 484.600 101,92


5 2013 255.400 240.600 486.000 101,99
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 13


Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Gianyar
Dirinci per Kecamatan Tahun, 2013*

Penduduk Kepadatan
No Kecamatan Sex Ratio
Laki-Laki Perempuan Jumlah Setiap Km2
1 Sukawati 58 810 57 250 116 060 102,72 2 109
2 Blahbatuh 34 410 33 850 68 260 101,65 1 719
3 Gianyar 45 370 44 470 89 840 102,02 1 776
4 Tampaksiring 23 870 23 080 46 950 103,42 1 101
5 Ubud 35 980 35 290 71 270 101,96 1 682
6 Tegallalang 25 940 25 690 51 630 100,97 835
7 Payangan 21 020 20 970 41 990 100,24 553
245 400 240 600 486 000 101,99 1 321
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
(*Angka proyeksi)

Dilihat dari jenis lapangan usaha yang digeluti penduduk, sebagian besar mata
pencahariannya didominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan, yakni jasa kemasyarakatan,
industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 2.9
Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang
Bekerja Dirinci Menurut Lapangan Usahanya

Tahun
No Jenis Kegiatan
2010 2011 2012 2013
Pertanian, Kehutanan 30,87 16,89 14,62 14,95
1
Perkebunan, Perikanan
2 Industri Pengolahan 13,94 18,21 19,97 20,38
Perdagangan Besar, 26,24 32,09 33,38 31,12
3
Eceran, Restoran dan Hotel
4 Jasa Kemasyarakatan 14,75 15,41 15,51 15,80
5 Lainnya 14,20 17,40 16,52 17,76
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

Bila dilihat dari struktur kependudukannya, nampak bahwa penduduk usia


produktif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan
besarnya potensi ketenagakerjaan yang tersedia. Berdasarkan populasi per kelompok
umur, penduduk Kabupaten Gianyar menunjukkan struktur penduduk muda
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 14


Tabel 2.10
Struktur Kependudukan Tahun 2010 - 2013

JUMLAH (Jiwa) TOTAL DEPENDENCY


NO Tahun
0–14 15–64 65 + (JIWA) RATIO (%)

1. 2010 117.303 318.697 33.777 469.777 47,41


2. 2011 119.122 322.354 35.651 477.128 48,01
3. 2012 120.960 326.780 36.760 484.500 48,26
4. 2013* 117.223 332.084 36.693 486.000 46,35

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

Tabel 2.11
Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012

Ket
No Lahir Mati Datang Pindah Selisih
Tahun

1 2009 3.103 1.624 2.828 1.085 3.222


2 2010 844 477 492 329 530
3 2011 1.171 885 1.449 389 1.346
4 2012* 1.171 885 1.449 389 1.346
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2013

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam empat tahun terakhir cukup


menggembirakan, pada Tahun 2011 mencapai 6,48 persen, meningkat di Tahun 2012
mencapai 6,79 persen pada Tahun 2013 mencapai 6,43 persen dan pada Tahun 2014
mencapai 6,59 persen. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 kontribusi
terbesar masih didominasi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Jasa-Jasa,
sektor Industri dan Pengolahan dan sektor Pertanian. Sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi, PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku Kabupaten Gianyar di Tahun 2011
mencapai 17,03 juta, di Tahun 2012 mencapai Rp.18,96 juta, meningkat mencapai
21,75 juta pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 mencapai Rp 24,47 Juta. Sedangkan
PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 di Tahun 2011 mencapai 7,5 juta, di
Tahun 2012 menjadi 8,0 juta, meningkat mencapai 8,4 juta pada Tahun 2013.
Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai absolut PDRB, baik atas
dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK), menunjukkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 15


perkembangan yang positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan
nasional.

PDRB yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam


lima Tahun terakhir cukup menggembirakan dimana Tahun 2010 sebesar 6,04 persen,
Tahun 2011 mencapai 6,76 persen, Tahun 2012 mencapai 6,79 persen, pada Tahun
2013 mencapai 6,43 persen dan pada Tahun 2014 mencapai 6,59 persen sebagaimana
disajikan pada Tabel 2.14. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 Atas
dasar harga berlaku kontribusi terbesar berturut-turut didominasi sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran (29,24%), Jasa-Jasa (20,42%), sektor Industri dan Pengolahan
(18,00%) dan sektor Pertanian (14,75%) sesuai dengan Tabel 2.15. Sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Kabupaten Gianyar juga mengalami
peningkatan di Tahun 2014 mencapai Rp.24,47 juta,-.

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar
Atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PERTANIAN 1,52 3,06 1,22 2,82 4,24
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 6,84 14,85 9,64 3,98 2,48
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 7,35 3,25 7,39 7,55 6,96
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 6,93 7,60 10,12 8,60 7,48
5. BANGUNAN 10,65 6,70 14,86 5,34 4,08
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 5,13 7,10 5,71 5,78 6,41
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 5,56 4,73 6,04 4,08 6,65
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 8,38 5,94 8,97 5,13 7,35
9. JASA-JASA 9,01 13,99 10,07 10,29 8,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,04 6,76 6,79 6,43 6,59

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014


Keterangan :
* Angka sementara
**Angka sangat sementara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 16


Tabel 2.13
Distribusi PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PERTANIAN 16,27 15,42 15,42 14,90 14,75
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 0,41 0,42 0,42 0,41 0,58
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 18,57 18,68 18,68 18,87 18,00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,93 0,96 0,96 0,98 1,28
5. BANGUNAN 4,51 4,85 4,85 4,80 5,91
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 30,19 29,89 29,89 29,70 29,24
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 4,65 4,62 4,69 4,52 4,38
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 5,28 5,38 5,38 5,32 5,44
9. JASA-JASA 19,19 19,78 19,78 20,49 20,42

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014
Keterangan :
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

B. PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp.
12.007,38 milyar. Nilai tersebut menunjukan besarnya pendapatan yang
memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Gianyar. PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gianyar sebagaimana Tabel
2.16.

Tabel 2.14
PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 - 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

No LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 PERTANIAN 1.245,36 1.311,26 1.400,87 1,574,33 1.771,29

PERTAMBANGAN &
2 41,30 47,19 54,22 62,70 70,10
PENGGALIAN

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 1.397,10 1.507,24 1.695,20 1.912,30 2,161,39

LISTRIK, GAS & AIR


4 77,20 89,51 107,98 130,45 153,24
BERSIH

5 BANGUNAN 394,46 446,85 556,22 649,19 709,72

6 PERDAGANGAN, HOTEL 2.114,53 2.373,59 2.641,09 3.078,87 3.510,71

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 17


& RESTORAN

PENGANGKUTAN &
7 328,94 352,14 391,79 455,86 526,01
KOMUNIKASI

KEUANGAN,
8 396,62 430,21 498,63 576,41 653,40
PERSEWAAN, & JS. PRSH.

9 JASA-JASA 1.341,05 1.560,68 1.779,98 2,122,15 2.451,52

PRODUK DOMESTIK
7.336,54 8,118,67 9.125,98 10,562,26 12.007,38
REGIONAL BRUTO

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014


Keterangan :
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 2.17 nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar
harga konstan terjadi peningkatan PDRB setiap Tahunnya. Selama kurun waktu 2010-
2014, sektor perdagangan, hotel, dan restauran memberikan kontribusi terbesar
terhadap PDRB, yang kemudian diikuti oleh sektor lapangan usaha jasa – jasa dan
disusul industri pengolahan.

Tabel 2.15
PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 PERTANIAN 569,79 587,24 594,43 611,20 637,11

2 PERTAMBANGAN &
12,94 14,83 16,26 16,91 17,33
PENGGALIAN

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 649,15 670,25 719,793 774,12 827,97

4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 31,17 33,54 36,93 40,11 43,11

5 BANGUNAN 152,62 162,85 187,09 197,03 205,07

6 PERDAGANGAN, HOTEL &


1.017,36 1.089,62 1.151,85 1.218,43 1.296,56
RESTORAN

7 PENGANGKUTAN &
160,26 167,84 177.97 185,23 197,54
KOMUNIKASI

8 KEUANGAN, PERSEWAAN, &


179,76 190,44 207,52 218,17 234,21
JS. PRSH.

9 JASA-JASA 607,46 692,44 762,20 840,61 913,03

PRODUK DOMESTIK
3.380,51 3.609,05 3.854,01 4,101,81 4.371,93
REGIONAL BRUTO

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014


Keterangan :
* Angka sementara
** Angka sangat sementa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 18


C. PDRB per Kapita

Tingkat kesejahtraan masyarakat dapat secara umum digambarkan


menggunakan indikator PDRB perkapita yang dapat menunjukan rata-rata pendapatan
bruto yang diterima oleh masyarakat secara makro selama satu Tahun. Nilai absolute
PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun diperoleh nilai PDRB
perkapita. Penentuan jumlah penduduk pertengahan Tahun digunakan data hasil
proyeksi penduduk. Dilihat dari jumlah penduduk maka Kabupaten Gianyar menduduki
peringkat ke. 4 terbesar seluruh Kabupaten se-Bali setelah Kabupaten Buleleng
,Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku memperlihatkan pada Tahun 2010
menunjukan 15,597 juta rupiah lebih Tahun 2011 mencapai 17,038 juta rupiah lebih,
Tahun 2012 mencapai 18,965 juta lebih, Tahun 2013 meningkat mencapai 21,750 juta
lebih pada Tahun 2014 mencapai Rp. 24,47 Juta. Sedangkan PDRB per kapita menurut
harga konstan 2000, Tahun 2010 PDRB per kapita sebesar Rp. 7,574 juta lebih.
Selanjutnya pada Tahun 2011 sebesar Rp. 7,574 juta lebih, Tahun 2012 mencapai

Rp. 8,009 juta lebih dan pada Tahun 2013 mencapai Rp. 8,446 juta lebih.

Tabel 2.16
PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar
Atas Dasar Harga Konstan

Uraian 2010 2011 2012* 2013**


Nilai PDRB(Jutaan Rp) 3,380,512.58 3,609,055.93 3 854 010,73 4,101,807.31

Jumlah Penduduk
Pertengahan Tahun 471.185 476.500 481.200 485.600
(jiwa)
PDRB perkapita(Rp) 7,174,491.09 7,574.094,29 8.009.166,10 8.446.884,91
Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014
Keterangan
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

D. Laju Inflasi Kabupaten

Laju inflasi PDRB Kabupaten Gianyar selama 5 (lima) Tahun terakhir menunjukkan
angka yang berfluktuatif. Pada Tahun 2010 sebesar 7,72 persen, Tahun 2011 sebesar
3,65 persen, Tahun 2012 sebesar 4,71 persen, Tahun 2012 sebesar 7,35 persen
sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 8,03 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 19


2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya


memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang
sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik
secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan
intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas
penduduk Indonesia umumnya dan masyarakat Gianyar khususnya untuk dapat belajar
sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing di era global.

Kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas dan pemerataan


akses pendidikan adalah (1) Memperluas akses bagi anak usia 0-6 tahun untuk memiliki
kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dalam
proses persiapan mengikuti pendidikan jenjang SD/MI, (2) Memperluas dan
memeratakan layanan pendidikan bagi anak-anak usia 7-15 tahun, terutama di daerah
pedesaan dan anak-anak dengan kebutuhan khusus melalui pendidikan reguler dan
alternatif, (3) Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas
untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur
pendidikan non formal, (4) Membentuk SD-SMP Satu Atap untuk daerah pedesaan yang
berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambah ruang belajar SMP di sekolah SD
untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya, (5) Menyediakan
subsidi untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa lainnya agar siswa
dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan tanpa terkendala oleh masalah
ekonomi, (6) Melaksanakan sosialisasi tentang arti dan pentingnya pendidikan, (7)
Memperluas akses terhadap pendidikan kejuruan (SMK) sesuai kebutuhan dan
keunggulan lokal melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel
sesuai dengan tuntutan pasar kerja, (8) Melaksanakan komunikasi, informasi dan
edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Dalam tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gianyar mengalokasikan dana hibah


pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tingkat SD dan SMP untuk 9 SD/MI
swasta (1.952 siswa) sebesar Rp.67.500.000,00 yang terealisasi 100% dan untuk 25
SMP/MTs swasta (6.300 siswa) sebesar Rp.1.134.000.000,00 yang terealisasi 100%.

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, pemerintah telah memberikan


bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu atau berasal dari
keluarga miskin. Tahun 2014 juga disalurkan Beasiswa Miskin dan Prestasi untuk 707
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 20
siswa SD dengan total dana sebesar Rp.424.200.000,00 yang terealisasi 100% dan
untuk 486 siswa SMP dengan total dana sebesar Rp.432.540,000,00 yang terealisasi
100%.

Rincian bantuan beasiswa yang disalurkan dalam tahun 2014 disajikan dalam
tabel berikut:

Tabel 2.17
Realisasi Penerima Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi
untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014

Per Tahun
Jumlah
No Sekolah (Rp) Total Dana (Rp) Sumber Dana Keterangan
Siswa

1 SD 6.552 450.000 2.948.400.000 APBN Sudah cair


SD 1.154 225.000 259.650.000 APBN Sudah cair
SD 5.422 620.000 3.361.640.000 APBD I Sudah cair
SD 707 600.000 424.200.000 APBD II Sudah cair
Jumlah 13.835 6.993.890.000
2 SMP 576 375.000 216.000.000 APBN Sudah cair
SMP 1.486 750.000 1.114.500.000 APBN Sudah cair
SMP 1.093 375.000 409.875.000 APBN Sudah cair
SMP 892 890.000 793.880.000 APBD I Sudah cair
SMP 588 445.000 261.660.000 APND I Sudah cair
SMP 486 890.000 432.540.000 APBD II Sudah cair
Jumlah 5.121 3.228.455.000
3 SMA 371 700.000 259.700.000 APBN Sudah cair
SMA 377 1.000.000 377.000.000 APBN Sudah cair
SMA 250 500.000 125.000.000 APBN Sudah cair
SMA 592 2.000.000 1.184.000.000 APBD I Sudah cair
SMA 362 1.000.000 362.000.000 APBD I Sudah cair
SMK 1.273 700.000 891.100.000 APBN Sudah cair
SMK 547 1.000.000 547.000.000 APBN Sudah cair
SMK 288 500.000 144.000.000 APBN Sudah cair
SMK 1.997 3.200.000 6.390.400.000 APBD I Sudah cair
SMK 362 1.600.000 579.200.000 APBD I Sudah cair
Jumlah 6.419 10.859.400.000
Total 25.375 21.081.745.000

Tabel 2.18
Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi untuk SD dan SMP Tahun 2014
Per Tahun
Jumlah Sumber
No Sekolah (Rp) Total Dana (Rp) Keterangan
Siswa Dana

1 SD 10 1.000.000 10.000.000 APBD I Proses Pencairan di Bank BPD


SMP 37 1.000.000 37.000.000 APBN Proses Pencairan di Bank BRI
Jumlah 47 47.000.000

Input sarana dan prasarana pendidikan dengan kuantitas dan kualitas yang
memadai akan menunjang kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran, sehingga
mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan memanfaatkan DAK Bidang
Pendidikan tahun 2014 serta sisa tender DAK tahun sebelumnya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas


sumber daya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikannya diharapkan kualitas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 21
sumber daya manusianya juga semakin baik pula. Banyaknya sekolah guru dan
murid dapat dilihat pada Tabel 2.20. Dari 28 Sekolah Menengah Kejuruan
menampung murid sebanyak 13.820 orang sedangkan untuk Sekolah Menengah
Umum terdapat 15 sekolah menampung sekitar 7.726 orang. Rata rata guru per
Sekolah Dasar adalah 11 orang, Sekolah Lanjutan Pertama 38 orang, Sekolah
Menengah Kejuruan 55 orang dan Sekolah Menengah Umum 43 Orang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 22


Tabel 2.19
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid
Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014

Jenis 2010 2011 2012 2013 2014


No
Sekolah
Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru

1 TK 6.938 118 488 7.624 120 614 7.540 122 653 8.193 123 678 8.523 128 156

2 SD/MI 48.581 289 3.051 48.815 289 3.251 48.456 289 3.301 48.075 291 3.311 48.016 293 3.037

3 SLTP/MTs 21.209 47 1.774 21.317 47 1.819 21.797 46 1.776 22.593 46 1.774 23.250 46 1.757

4 SMK 10.566 26 1.146 12.050 27 1.307 13.281 28 1.477 13.820 28 1.556 14.189 29 1.564

5 SMU/MA 7.723 17 736 7.589 17 737 7.616 16 698 7.726 15 659 7.043 15 675

Total 95.017 497 7.195 3.210 51.797 93.390 99.191 501 7.905 100.407 503 7.978 101.021 511 7.189

Sumber Data: Disdikpora Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 23


2.2.2.2 Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kepada


masyarakat, sejak tahun 2008 RSUD Sanjiwani Gianyar telah menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan
Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8
Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Manual Akuntansi RSUD Sanjiwani Kabupaten
Gianyar. Sebagai rumah sakit kelas B Non Pendidikan, RSUD Sanjiwani Gianyar
memiliki 17 poliklinik spesialis, yaitu Penyakit Dalam, Bedah, VK Bedah, Anak,
Kebidanan dan Kandungan, THT, Tumbuh Kembang, Gizi, Syaraf, Psikologi, Psikiatri,
Gigi dan Mulut, Paru, Kulit dan Kelamin, Mata, Rehabilitasi Medik/Fisoterapi dan
Akupuntur,dan VCT. Di samping fasilitas poliklinik spesialis tersebut, RSUD Sanjiwani
Gianyar juga memiliki Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang menyelenggarakan layanan
24 jam dengan dilengkapi fasilitas One Day Care (ODC) dan layanan ambulance 24
jam, layanan penunjang diagnosa laboratorium untuk pemeriksaan darah dan urine,
layanan radiologi, Endoscopy, Hemodialisa, serta Gizi dan Farmasi. Realisasi
pelaksanaan program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Pelayanan Gawat Darurat


Instalasi Gawat Darurat menyelenggarakan pelayanan 24 jam sehari dengan
peralatan yang memadai dan dilengkapi 3 tempat tidur bagi pasien yang
memerlukan perawatan sehari atau One Day Care (ODC).
2) Pelayanan Rawat Jalan
Pelayanan rawat jalan di RSU Sanjiwani Gianyar didukung fasilitas berupa 17
poliklinik spesialis, IGD rawat jalan, dan unit radiologi. Realisasi pelayanan rawat
jalan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani
Tahun 2010 - 2014
Tahun
No Uraian Layanan 2010 2011 2012 2013 2014
(orang) (orang) (orang) (orang) (orang)
1 Jumlah total kunjungan pasien (rawat 84.510 109.187 122.211 127.745 135.911
jalan & rawat inap)
2 Pasien dirawat di Poliklinik dan IGD 70.242 91.963 102.896 113.619 121.549
(rawat jalan)
3 Pasien yang dioperasi 1.545 1.642 5.006 2.185 1.766
4 Pasien rujukan dari bawah 27.439 29.722 37.894 40.068 56.756
5 Pasien yang dirujuk ke atas 416 726 605 1.391 53
6 Pasien yang dirujuk ke bawah - 54 31 13 0
7 Kunjungan Rontgen 8.892 9.974 10.029 13.804 15.711
8 Rawat jalan Poliklinik 56.582 63.970 114.398 95.586 100.417

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 24


3) Pelayanan Rawat Inap
Terkait pelayanan rawat inap, RSUD Sanjiwani Gianyar menyediakan fasilitas
tempat tidur dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.21
Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani
Tahun 2010 - 2014

Jumlah pada Tahun


No Jenis Tempat Tidur
2010 2011 2012 2013 2014
1 VIP B (Madyatama) 10 10 10 10 10
2 VIP (Utama) 15 18 18 18 18
3 VIP (Pratama) - - - - -
4 Kelas I 49 43 43 43 43
5 Kelas II 40 40 40 40 40
6 Kelas III 96 99 99 99 99
JUMLAH 210 210 210 210 210

Pelayanan rawat inap digambarkan dengan indikator Bed Occupancy Rate (BOR), yaitu
tingkat pemanfaatan tempat tidur di ruangan rawat inap. BOR RSUD Sanjiwani Gianyar
pada periode lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Bed Occupancy Rate RSUD Sanjiwani
Tahun 2010 - 2014
Tahun
No IndikatorLayanan
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pasien Rawat Inap (orang) 17.390 17.224 11.502 14.126 14.362
2 Rata-rata Pengisian Tempat Tidur 70,74 62,40 68,18 75,73 68,00
(BOR) Bangsal Rumah Sakit (%)

4) Pelayanan Rujukan
Untuk mendukung pelayanan rujukan, disediakan ambulance sebanyak 3 unit,
lengkap dengan peralatan medis untuk pelayanan 24 jam sehari.

5) Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan


Pada tahun 2014, pelayanan bagi pasien peserta Asuransi Kesehatan (Askes)
dan penduduk miskin yang sebelumnya melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dialihkan ke BPJS
Kesehatan. Layanan terhadap pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS
Kesehatan tahun 2011 - 2014 di RSUD Sanjiwani Gianyar disajikan pada tabel
berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 25


Tabel 2.23
Layanan Pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS Kesehatan
Tahun 2011 – 2014
Jumlah pasien yang dirawat dalam tahun (Orang)
No Jenis Layanan Askes + Jamkesmas + Jampersal BPJS
2011 2012 2013 2014
1 Pasien Jamkesmas Rawat Jalan 30.792 43.124 43.430 52.761
2 Pasien Jamkesmas Rawat Inap 2.321 4.076 4.660 3.995
Jumlah 33.113 47.200 44.090 56.756

6) Pelayanan Pasien JKBM


Perkembangan jumlah pelayanan pasien JKBM untuk pelayanan kesehatan
rujukan di RSUD Sanjiwani Gianyar disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.24
Layanan Pasien JKBM Tahun 2010 – 2014

Jumlah pasien yang dirawat dalam tahun (orang)


No Jenis Layanan
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pasien JKBM Rawat Jalan 18.660 20.402 32.747 53.294 50.920
2 Pasien JKBM Rawat Inap 7.755 5.755 4.480 5.085 6.222
Jumlah 26.415 26.157 37.227 58.379 57.142

Jika dilihat dari jumlah pasien yang menggunakan layanan jaminan


kesehatan yang disediakan oleh pemerintah pada tahun 2014 sebanyak
113.898 pasien (BPJS dan JKBM), maka terdapat peningkatan sekitar
11,15% dari tahun 2013 sebanyak 102.469 pasien (Askes, Jamkesmas, dan
Jampersal). Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh semakin
meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan, jenis layanan,
dan tata cara penggunaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah.

7) Pelayanan Laboratorium dan Rontgen


Untuk meningkatkan mutu pelayanan, khususnya dalam penanganan terapi,
disediakan layanan penunjang diagnosa laboratorium bekerjasama dengan
pihak ketiga. Hingga saat ini RSUD Sanjiwani Gianyar telah memberikan
pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan darah, urine, dan lainnya, serta
pelayanan diagnosa melalui unit radiologi (rontgen). RSUD Sanjiwani juga
mengembangkan pelayanan penunjang lainnya seperti layanan gizi dan
farmasi secara bertahap.
Untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat (UPT Kesmas) di Kabupaten

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 26


Gianyar juga telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sejak tahun 2010
berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1060/05-13/HK/2010 tanggal 29
Desember 2010 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK BLUD) pada UPT Kesmas se-Kabupaten Gianyar. Dengan demikian UPT
Kesmas dapat mengelola keuangan sendiri termasuk merencanakan dan menyediakan
kebutuhan peralatan sendiri.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh


lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, maka Pemerintah
Kabupaten Gianyar telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
melalui beberapa program/kegiatan, antara lain:

1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/tidak mampu

Mulai tahun 2014 pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/tidak mampu


dilaksanakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Bali
Mandara (JKBM) Kesehatan.
2) Unit Kesehatan Matra
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Matra yang kegiatannya
dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2001 merupakan unit yang melaksanakan
fungsi sosial, dimana masyarakat yang menggunakan sarana ini tidak
dipungut biaya dan pelayanannya dilakukan selama 24 jam.
3) Pelayanan kesehatan sulinggih, pemangku, Lansia dan veteran
Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Kesmas sesuai wilayah masing-masing
melalui kunjungan langsung ke tempat tinggal para sulinggih dan pemangku
mengingat sebagian besar sulinggih dan pemangku sudah berusia lanjut. Di
samping itu dilaksanakan pula pelayanan kesehatan bagi Lansia, penyandang
cacat, dan veteran.
4) Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Sebagai upaya menjaga mutu pelayanan, penyediaan makanan/minuman dan
meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mempertahankan citra
pariwisata Kabupaten Gianyar, mulai pertengahan tahun 2001 Pemerintah
Kabupaten Gianyar telah mengoperasikan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat yang menyasarhotel, restoran, dan perorangan.
5) Unit Gudang Farmasi
Keberadaan unit gudang farmasi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan
obat dengan jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan dandengan mutu yang
terjamin. Sebagai unit perencana danpelaksana pengadaan serta
pendistribusian obat–obatan ke Puskesmas, unit gudang farmasi menyalurkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 27


obat sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dengan mekanisme pelayanan obat
satu pintu. Dengan demikian diharapkan kesesuaian dan rasionalitas obat
dapat dicapai sehingga penyalahgunaan obat–obatan di masyarakat dapat
diminimalkan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit gudang farmasi meliputi
penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat sesuai dengan permintaan
Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemakaian dan Lembar
Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas.
6) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD) pada UPT Kesmas. Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berupaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar
maupun pelayanan rujukan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan di tingkat
pelayanan dasar (Puskesmas) diharapkan terjadi peningkatan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Gianyar merupakan daerah seni, dimana di daerah ini banyak sekali jenis
kesenian pentas yang merupakan tarian sakral dan tradisional serta banyak berdiri
sanggar seni yang jumlahnya mencapai 233 buah yang tersebar di semua wilayah
kecamatan. Perkembangan seni budaya di Kabupaten Gianyar merupakan warisan
sejarah mulai pada zaman kerajaan yang bernafaskan budaya daerah dan agama
Hindu. Jenis sanggar seni yang terdapat di Wilayah Kabupaten Gianyar adalah
merupakan seni tradisional seperti seni tabuh, pedalangan, seni sastra, seni tari, dan
lainnya yang tergabung dalam sanggar seni tari dan tabuh.

Selain itu dalam pembinaan dan pengembangan seni budaya di Kabupaten


Gianyar di pusat kota Gianyar telah dibangun sarana pementasan kesenian yang sangat
presentatif yaitu Gedung Balai Budaya. Pemerintah juga setiap Tahunnya secara rutin
memberikan penghargaan kepada para pelaku seni dan budaya dalam bentuk
Penghargaan Seni kepada seniman, budayawan dan ilmuwan atas jasa-jasa dan
prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan, serta melestarikan
nilai-nilai budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dalam pengembangan
seni budaya daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 28


Tabel 2.25
Jumlah Sanggar Seni Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013

No Kecamatan Jumlah

1 Gianyar 23 Sekaa

2 Blahbatuh 18 Sekaa

3 Sukawati 60 Sekaa

4 Tegallalang 20 Sekaa

5 Tampaksiring 19 Sekaa

6 Ubud 76 Sekaa

8 Payangan 17 Sekaa

Jumlah 233 Sekaa


Sumber data: Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar 2013

Selain merupakan daerah seni Gianyar juga banyak memiliki perkumpulan olah
raga seperti tenis meja, atletik, bola volly, bulutangkis,sepak bola, pencak silat, basket
dan tenis lapangan. Dari berbagai macam cabang olahraga, tenis lapangan dan sepak
bola memiliki atlet terbanyak masing-masing mencapai 1.250 orang,disusul oleh
cabang olah raga bola voly dengan atlet sebanyak 540 orang.

Tabel 2.26
Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang
Olah Raga Di Kabupaten Gianyar

No Cabang Olah Raga 2009 2010 2011 2012 2013


1. Atletik 1 1 1 1 -
2. Gerak jalan - - - - -
3. Bola Basket 2 2 1 1 8
4. Bola Sosok - - - - 71
5. Bola Volly 3 3 2 2 203
6. Bridge - - - - -
7. Bulu Tangkis - - - - 84
8. Catur 1 1 1 1 99
9. Karate 1 1 1 1 3
10. Pencak Silat 1 1 1 1 24
11. Tenis lapangan 1 1 1 1 2
12. Sepak Bola 2 2 2 2 28
13. Tenis Meja 1 1 1 1 182
14. Renang 1 1 1 1 -
15. Kempo 1 1 1 1 -
Sumber: KONI Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 29


2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, pendidikan menjadi kata


kuncinya. Untuk itu perlu terus ditingkatkan partisipasi sekolah penduduk yang
konsekwensinya perlu tersedia sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang
memadai. Untuk mengetahui secara rinci kondisi daerah dibidang pendidikan dari dapat
dilihat dari capaian indikator seperti berikut.

Tabel 2.27
Realisasi Sasaran Strategis pada Urusan Wajib Pendidikan
Tahun 2014

Rencana
Capaian Capaian
Capaian
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Tahun Tahun
Tahun
2013 2014
2014

1 Menuntaskan wajib Persentase anak usia sekolah 103,02% 100,00% 103,08%


belajar 9 tahun dan yang tuntas wajib belajar 9 tahun
menuju wajib belajar
12 tahun bagi anak- Angka Partisipasi Kasar (APK):
anak usia sekolah di - PAUD 46,86% 46,03% 47,16%
Kabupaten Gianyar - SD/MI 111,69% 100,00% 108,80%
- SMP/MTs 109,63% 100,00% 112,61%
- SMA/SMK/MA 106,41% 100,00% 107,14%
Angka Partisipasi Murni (APM)
- PAUD 45,96% 45,89% 45,94%
- SD/MI 98,89% 96,58% 97,04%
- SMP/MTs 79,15% 90,20% 82,63%
- SMA/SMK/MA 69,72% 75,68% 75,33%
Angka Drop Out
- SD/MI 0,04% 0,03% 0,03%
- SMP/MTs 0,09% 0,05% 0,04%
- SMA/SMK/MA 0,54% 0,39% 0,29%

Jumlah lembaga kursus yang 38 38 38


memperoleh pembinaan Lembaga Lembaga Lembaga

2 Meningkatkan sistem Jumlah sekolah yang


pelayanan prima melaksanakan Manajemen
pendidikan di Berbasis Sekolah (MBS) bermutu
Kabupaten Gianyar - SD 41 sek 41 sek 41 sek
- SMP 11 sek 12 sek 12 sek
- SMA/SMK 6 sek 6 sek 6 sek
Rasio Siswa/Kelas
- SD/MI 25 s/k 25 s/k 25 s/k
- SMP/MTs 33 s/k 43 s/k 32 s/k
- SMA/SMK/MA 30 s/k 36 s/k 30 s/k
Rasio Kelas/Guru
- SD/MI 15 s/g 16 s/g 14 s/g
- SMP/MTs 12 s/g 12 s/g 13 s/g
- SMA/SMK/MA 10 s/g 10 s/g 9 s/g
Rasio Siswa/Sekolah
- SD/MI 165 s/s 167 s/s 164 s/s
- SMP/MTs 486 s/s 474 s/s 501 s/s
- SMA/SMK/MA 496 s/s 474 s/s 483 s/s
Rasio Rombel/Ruang Belajar
- SD/MI 1,02 r/r 1.02 r/r 1,01 r/r
- SMP/MTs 1,11 r/r 1,27 r/r 1,39 r/r
- SMA/SMK/MA 1,17 r/r 1,22 r/r 1,22 r/r
Rasio Kelas/Guru
- SD/MI 0,58 k/g 0,55 k/g 0,57 k/g

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 30


Rencana
Capaian Capaian
Capaian
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Tahun Tahun
Tahun
2013 2014
2014
- SMP/MTs 0,29 k/g 0,29 k/g 0,39 k/g
- SMA/SMK/MA 0,32 k/g 0,26 k/g 0,31 k/g
Jumlah Sekolah Terakreditasi A
- SD 63 sek 63 sek 70 sek
- SMP 31 sek 31 sek 31 sek
- SMA 11 sek 11 sek 11 sek
3 Terwujudkan peserta - SMK 26 prog 26 prog 29 prog
didik bermutu dan
kompetitif Rata-rata nilai ujian akhir sekolah
dan ujian nasional
- SD/MI 7,91 7,88 7,90
- SMP/MTs 7,89 7,88 7,91
- SMA/SMK/MA 7,73 7,64 7,98
Angka Kelulusan
- SD/MI 100% 100% 100%
- SMP/MTs 100% 100% 100%
- SMA/SMK/MA 100% 100% 100%
Angka Mengulang
- SD/MI 1,41% 1,57% 1,65%
- SMP/MTs 0,02% 0,03% 0,03%
- SMA/SMK/MA 0,04% 0,04% 0,05%
Angka Melanjutkan
- SMP/MTs 97,79% 98,27% 100,60%
4 Meningkatnya tenaga - SMA/SMK/MA 105,85% 96,16% 107,07%
pendidik dan
kependidikan yang Persentase guru berkualifikasi S1
bermutu dan - TK 51,21% 51,31% 52,22%
profesional - SD/MI 83,34% 83,62% 82,82%
- SMP/MTs 84,07% 84,10% 85,30%
- SMA/MA 77,46% 77,26% 78,41%
- SMK 80,06% 80,16% 80,48%
Persentase guru berkualifikasi S2
- TK 0,18% 0,35% 0,56%
- SD/MI 1,12% 1,35% 1,77%
- SMP/MTs 6,25% 6,66% 6,80%
- SMA/MA 17,27% 17,44% 17,68%
- SMK 12,19% 12,39% 13,18%

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum (berbagai usia)


pada jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK PAUD, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013 sedangkan
capaian APK SD/MI mengalami penurunan. Namun demikian capaian APK SD/MI,
SMP/MTs, dan SLTA/MA Kabupaten Gianyar tahun 2014 lebih tinggi daripada capaian
Provinsi Bali, yaitu APK SD/MI sebesar 107,97%, APK SMP/MTs sebesar 106,74%, dan
APK SLTA/MA sebesar 51,81%. Capaian APK yang melampaui 100% memberi
gambaran adanya siswa di luar usia sekolah yang sesuai standar untuk masing-masing
jenjang pendidikan atau adanya siswa dari luar daerah yang bersekolah di Kabupaten
Gianyar. Penurunan APK antara lain dapat disebabkan oleh penurunan kasus tinggal
kelas, penurunan kasus masuk sekolah di usia yang lebih muda, dan perpindahan siswa
ke luar daerah tetapi masih berdomisili di Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 31


B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan tingkat partisipasi sekolah


penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan indikator sasaran
APM, terlihat adanya pemerataan/perluasan akses pendidikan di Kabupaten Gianyar.
Capaian APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 mengalami peningkatan
dari capaian pada tahun 2013 sedangkan APM PAUD dan SD/MI mengalami penurunan.
Capaian APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Gianyar tahun 2014 lebih tinggi daripada
capaian Provinsi Bali, yaitu APM SMA/SMK/MA sebesar 38,85%. Penurunan APM antara
lain dapat disebabkan oleh adanya perpindahan siswa ke luar daerah atau siswa yang
melanjutkan di luar daerah tetapi masih berdomisili di Kabupaten Gianyar. Selisih
antara APK dan APM menunjukkan persentase siswa yang berada pada jenjang
pendidikan tertentu tetapi usianya di luar usia wajib pada jenjang bersangkutan. Hal ini
antara lain dapat disebabkan oleh kasus tinggal kelas dan kasus terlambat atau terlalu
dini bersekolah.

C. Rasio Siswa/Sekolah

Rasio siswa/sekolah untuk SD dan SMA pada tahun 2014 mengalami penurunan
dari rasio pada tahun 2013 sedangkan untuk SMP mengalami kenaikan. Jika
dibandingkan dengan rasio ideal untuk SD sebesar 240 siswa/sekolah maka rasio
siswa/sekolah untuk SD berada di bawah rasio ideal yang artinya bahwa secara umum
jumlah sekolah SD di Kabupaten Gianyar sudah mencukupi. Namun demikian rasio
siswa/sekolah untuk jenjang SMP dan SMA pada tahun 2014 melampaui rasio ideal,
yaitu 360 siswa/sekolah. Hal ini mengindikasikan kekurangan jumlah sekolah SMP dan
SMA di Kabupaten Gianyar. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang SMP dan SMA belum diimbangi oleh peningkatan daya tampung
sehingga perlu dibangun unit-unit sekolah baru untuk jenjang SMP dan SMA.

D. Rasio Siswa/Kelas

Peningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan juga diukur dari rasio


siswa/kelas, rasio siswa/guru, rasio siswa/sekolah, rasio Rombel/ruang belajar, dan
rasio kelas/guru. Berdasarkan capaian tahun 2014 maka rasio siswa/kelas untuk semua
jenjang pendidikan masih berada di bawah rasio ideal masing-masing, yaitu untuk SD
sebesar 28 siswa/kelas, SMP dan SMA sebesar 36 siswa/kelas. Jika rasio siswa/guru
yang ideal untuk semua jenjang pendidikan adalah 10 siswa/guru maka rasio
siswa/guru tahun 2014 untuk jenjang SD dan SMP lebih tinggi daripada rasio ideal
sedangkan rasio siswa/guru untuk jenjang SMA/SMK sudah berada di bawah rasio

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 32


ideal. Perbandingan tersebut menunjukan adanya kekurangan guru pada tingkat SD
dan SMP sedangkan pada tingkat SMA/SMK sudah mencukupi.

E. Rasio Rombel/ruang kelas

Rasio Rombel/ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun 2013
berada di atas rasio ideal, yaitu 1 Rombel/ruang kelas. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di sisi lain hal ini
juga menunjukkan terbatasnya daya tampung atau jumlah kelas. Dengan demikian
diperlukan adanya penambahan ruang kelas baru dan/atau rehabilitasi ruang kelas
untuk ketiga jenjang pendidikan tersebut sehingga tidak ada ruang kelas yang
digunakan lebih dari sekali dalam sehari.

F. Rasio Kelas/guru

Rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SD dan SMA pada tahun 2014
mengalami penurunan dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin terpenuhinya
kebutuhan guru di kedua jenjang tersebut jika dibandingkan dengan jumlah kelas yang
ada. Di sisi lain, rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SMP mengalami kenaikan
dari tahun 2013. Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru atau adanya
penambahan jumlah kelas yang tidak diikuti oleh penambahan jumlah guru.

G. Mutu pendidikan

Peningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan juga dapat dilihat dari


indikator sasaran berupa jumlah sekolah yang terakreditasi A. Tahun 2014 jumlah
sekolah SD dan SMK yang terakreditasi A mengalami peningkatan dari tahun 2013
sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA tidak mengalami perubahan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya pembinaan yang lebih intensif di semua
jenjang pendidikan, terutama SMP dan SMA, sehingga jumlah sekolah yang berkualitas
dengan status terakreditasi A mengalami peningkatan.

Mutu pendidikan diukur dengan parameter nilai rata-rata ujian akhir siswa
tahun 2014, yaitu 7,90 untuk SD/MI, 7,91 untuk SMP/MTs, dan 7,98 untuk SMA/SMK.
Nilai rata-rata ujian akhir SD/MI mengalami penurunan dari 7,91 pada tahun 2013
sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK mengalami peningkatan, masing-
masing 7,89 dan 7,73 pada tahun 2013. Tingkat kelulusan tahun 2013 juga dapat
dipertahankan pada tahun 2014 yaitu sebesar 100% untuk semua jenjang pendidikan.
Melalui program peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah diha Angka
mengulang pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2013.
Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas proses belajar dan mengajar yang masih harus

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 33


ditingkatkan. Untuk menekan angka mengulang tersebut diperlukan upaya yang lebih
intensif dari Pemerintah, dalam hal ini pihak sekolah dalam meningkatkan efektivitas
proses belajar mengajar. Di samping itu, diperlukan pula dukungan dari
masyarakat/keluarga dalam mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif serta
bimbingan dan dorongan untuk meningkatkan semangat dan prestasi belajar siswa.

Peningkatan mutu peserta didik juga ditunjukkan oleh peningkatan angka


melanjutkan. Angka melanjutkan untuk jenjang SMP dan SMA/SMK mengalami pada
tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013, bahkan melampaui 100%. Hal ini
antara lain disebabkan karena adanya siswa tamatan SD/MI dan SMP dari luar daerah
yang melanjutkan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar.

Angka putus sekolah (drop out/DO) untuk semua jenjang pendidikan pada
tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. Dinamika angka putus sekolah
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi perekonomian
masyarakat dan lingkungan. Diharapkan di tahun mendatang angka putus sekolah
untuk semua jenjang pendidikan bisa ditekan hingga 0%. Beberapa upaya yang telah
dilakukan terkait dengan hal ini, antara lain pemberian beasiswa, penyediaan buku
pelajaran dan alat peraga pembelajaran, serta penyediaan dana pendamping BOS.

Peningkatan partisipasi anak usia sekolah dalam kegiatan pendidikan


memerlukan peningkatan layanan pendidikan, seperti sosialisasi tentang pentingnya
pendidikan dan perluasan akses pendidikan melalui pendirian sekolah terpadu. Di
samping itu, dalam rangka memperluas dan meningkatkan mutu layanan pendidikan
luar sekolah, tahun 2014 dilaksanakan pembinaan terhadap 38 lembaga kursus di
Kabupaten Gianyar.

2.3.1.2 Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa


indikator yang dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan program yang dijalankan,
meliputi: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, Angka
Kematian Anak Balita (AKABA), Umur Harapan Hidup (UHH), dan beberapa indikator
program yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 34


Tabel 2.28
Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan
di Kabupaten Gianyar
Tahun Target
RPJMN/
No Uraian Satuan
2010 2011 2012 2013 2014 (Indonesi
a Sehat)
A DERAJAT KESEHATAN
1 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 72,12 72,17 72,22 72,27 72,27 67,90
2 Angka Kematian Bayi (AKB) Jiwa/1000 13,10 11,80 11,20 10,08 12,34 40 (26)
3 Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan Jiwa/100.0 45,18 74,70 60,40 93,02 65,80 150 (226)
00
4 Angka Kematian Balita (AKBA) Jiwa/1000 15,51 14,20 11,90 11,47 13,82 58,00
5 Prevalensi Gizi Kurang pada Balita % 0,04 0,45 2,24 2,26 0,30 15,00
6 Persentase Posyandu Purnama dan % 75,62 74,50 74,10 74,74 74,74 40,00
Mandiri
7 Penduduk yang memanfaatkan % 81,20 85,11 71,46 80,22 88,57 15,00
Puskesmas
8 Persentase Bayi yang mendapatkan % 49,87 74,30 74,82 74,27 78,97 80,00
ASI eksklusif
9 Persentase Cakupan Desa/Kelurahan % 100,00 100,00 95,70 81,40 90,00 100,00
Universal Child Immunization (UCI)
10 Persentase Cakupan Desa Siaga % 45,71 97,14 100,00 100,00 88,57 80,00
Aktif
11 Persentase Cakupan komplikasi % 78,36 100,00 105,58 118,00 122,40 80,00
kebidanan yang ditangani
12 Persentase Cakupan pertolongan % 92,41 94,02 94,70 93,36 89,34 90,00
persalinan oleh nakes yang memiliki
kompetensi kebidanan
13 Persentase Cakupan pelayanan nifas % 92,74 92,12 95,58 99,36 88,90 90,00
14 Persentase Cakupan neonatus % 87,63 88,13 87,78 106,17 114,40 80,00
dengan komplikasi yg ditangani
15 Rasio Dokter Per-100.000 penduduk or/100.000 23,60 18,95 25,20 25,00 24,35 40,00
16 Rasio Dokter Spesialis Per-100.000 or/100.000 8,08 6,00 8,20 18,00 10,75 6,00
penduduk
17 Rasio Dokter Gigi Per-100.000 or/100.000 9,57 8,30 9,00 10,70 11,56 2,00
penduduk
18 Rasio Bidan Per-100.000 penduduk or/100.000 63,78 73,65 75,00 64,38 70,63 100,00
19 Rasio Perawat Per-100.000 or/100.000 107,15 112,39 126,80 100,10 147,35 117,50
penduduk
20 Rasio Ahli Gizi Per-100.000 or/100.000 5,31 4,26 12,60 5,00 7,104 22,00
penduduk
21 Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000 or/100.000 10,30 9,70 10,15 40,00
15,92 12,35
penduduk
22 Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat or/100.000 8,50 6,17 6,30 3,90 5,68 40,00
Per-100.000 penduduk
23 Persentase Penduduk yang menjadi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00
peserta jaminan pemeliharaan
kesehatan
24 Persentase Pasangan Usia Subur % 83,34 89,28 83,40 83,02 81,2 70,00
yang menjadi Akseptor KB

B RSUD SANJIWANI
1 Rata-rata kunjungan rawat jalan Kunjungan/ 155,01 251,95 431,64 354,55 275,16 -
hari
2 Rata-rata pengisian tempat tidur (BOR) % 70,74 62,40 68,18 75,73 68,00 60 - 85
3 TOI (Turn Over Interval/Angka hari 1,50 1,90 2,07 1,40 2 1-3
penggantian interval)
4 LOS (Lenght of Stay/Lama rawat) hari 3,58 3,29 4,64 4,21 4 6-9
5 BTO (Bed Turn Over) Kali 6,18 6,10 7,70 5,55 5 40 - 50
6 GDR (Gross Death Rate/Angka per 1000 39,96 37,41 56,27 50,54 50 max
Kematian Kasar) 45/1000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 35


Tahun Target
RPJMN/
No Uraian Satuan
2010 2011 2012 2013 2014 (Indonesi
a Sehat)
7 NDR (Net Death Rate/Angka per 1000 24,89 23,45 37,72 35,24 36 max
Kematian Netto) 25/1000
8 Persentase rujukan pasien
- Dirujuk ke atas % 1,13 2,59 2,18 3,81 53
- Rujukan diterima % 75,17 32,30 52,73 109,77 57,35
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar 2013

A. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2014
mengalami peningkatan dari tahun 2013 meskipun capaian kedua indikator
tersebut, masing-masing sebesar 12,34 dan 13,82 per 1.000 kelahiran hidup,
masih lebih rendah dari target RPJMN, yaitu 40 per 1.000 kelahiran hidup untuk
AKB dan 58 per 1.000 kelahiran hidup untuk AKABA. Kematian bayi dan Balita
tidak terlepas dari banyaknya kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
yang masih terjadi di Kabupaten Gianyar. Jumlah BBLR tahun 2014 sebanyak 202
kasus atau 3,40% dari kelahiran hidup, meningkat dari 199 kasus atau 3,09% dari
kelahiran hidup pada tahun 2013. Kasus BBLR masih merupakan penyebab
kematian bayi yang tertinggi. Di samping itu, beberapa hal yang berkaitan dengan
peningkatan AKB dan AKABA antara lain penurunan persentase persalinan oleh
tenaga kesehatan menjadi dari 93,36% pada tahun 2013 menjadi 89,34% pada
tahun 2014, penurunan cakupan desa siaga aktif dari 100% pada tahun 2013
menjadi 88,57% pada tahun 2014, dan penurunan persentase cakupan pelayanan
Nifas dari 99,36% pada tahun 2013 menajdi 88,90% pada tahun 2014.

B. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 2010
dimana tahun 2014 telah mencapai 72,27 tahun, lebih tinggi daripada target RPJM
sebesar 67,90 tahun. Perkembangan positif juga terjadi pada indikator Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita. Tahun 2014 terdapat 4
kematian Ibu atau AKI sebesar 65,80 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah
dari tahun 2013 sebanyak 6 kasus atau AKI 93,02 per 100.000 kelahiran hidup.
Demikian pula prevalensi Gizi Kurang pada Balita tahun 2014 sebesar 0,30% atau
lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 2,24%. Baik capaian AKI maupun Prevalensi
Gizi Kurang pada Balita juga sudah lebih rendah dari target RPJMN, yaitu untuk
AKI sebesar 150/100.000 kelahiran hidup dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita
sebesar 15%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 36


Peningkatan angka harapan hidup ini sebanding dengan meningkatnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, masalah kesehatan tidak lagi
dipandang sebelah mata, bahkan bagi sebagian besar masyarakat kesehatan adalah
salah satu bentuk investasi untuk menjaga kualitas hidup. Terkait dengan hal tersebut,
Pemerintah Kabupaten Gianyar terus meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan
yang memadai sampai di daerah pelosok untuk mempermudah akses masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut
tentunya harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang optimal bagi kepuasan
masyarakat.

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Upaya memperbaiki tingkat pemenuhan gizi Balita antara lain dilaksanakan


melalui penimbangan untuk memantau pertumbuhan Balita dan pemberian Air Susu
Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0 – 6 bulan. Persentase bayi yang mendapat ASI
eksklusif sebesar 74,27% pada tahun 2013, meningkat menjadi 78,97% pada tahun
2014. Namun demikian, capaian ini masih lebih rendah dari target sebesar 80%.
Kondisi ini memerlukan upaya yang lebih intensif untuk menumbuhkan kesadaran akan
pentingnya pemberian ASI pada bayi melalui pembinaan gizi masyarakat.

Beberapa indikator lain yang juga menunjukkan perkembangan positif antara lain
cakupan desa/kelurahan yang mencapai imunisasi dasar lengkap/Universal Child
Immunization (UCI) yaitu dari 81,40% pada tahun 2013 meningkat menjadi 90% pada
tahun 2014. Target UCI 100% untuk semua jenis imunisasi belum dapat direalisasikan,
terutama untuk Balita di desa-desa. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani juga
meningkat dari 118% pada tahun 2013 menjadi 122,40% pada tahun 2014 dan
cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat dari 106,17% pada
tahun 2013 menjadi 114,40% pada tahun 2014. Di samping itu, persentase Posyandu
aktif (Purnama dan Mandiri) sebesar 74,74% pada tahun 2014 telah melampaui target
yang ditetapkan sebesar 40%.

D. Pemanfaatan Sarana Kesehatan Dasar

Ditinjau dari pemanfaatan sarana kesehatan dasar, tahun 2014 persentase


penduduk yang memanfaatkan Puskesmas mencapai 88,57% atau mengalami
peningkatan dari tahun 2013 sebesar 80,22%. Capaian tersebut jauh di atas target
yang ditetapkan sebesar 15%. Demikian pula kepesertaan jaminan pelayanan
kesehatan sudah mencapai 100%. Sedangkan jika dilihat dari sumber daya manusia
kesehatan, sebagian besar rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih di
bawah target yang ditetapkan. Beberapa indikator yang telah mencapai target antara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 37


lain dokter spesialis sebanyak 24,35 orang per 100.000 penduduk, dokter gigi sebanyak
11,56 orang per 100.000 penduduk, dan perawat sebanyak 147,35 orang per 100.000
penduduk. Jumlah tersebut mencakup tenaga kesehatan dari sarana kesehatan
pemerintah dan swasta.

Jika dilihat dari indikator kinerja RSUD Sanjiwani, dua indikator berada dalam
cakupan standar pelayanan yang ditetapkan, BOR dan TOI. Indikator-indikator lainnya
masih memerlukan upaya lebih intensif untuk mencapai standar yang ditetapkan,
seperti LOS dan BTO yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur
serta GDR dan NDR yang memberi gambaran mutu pelayanan rumah sakit masih harus
terus ditingkatkan. Namaun demikian, secara umum capaian kinerja kesehatan tahun
2014 sudah mencapai target RPJM dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kecuali pada
beberapa indikator tertentu yang masih memerlukan penanganan intensif untuk
mencapai target yang ditetapkan.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Salah satu prioritas program pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar


yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-
2018 adalah pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan infrastruktur
daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu dinas
teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan rumah tangga
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Provinsi Bali di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka mewujudkan peningkatan
pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah.

Hasil-hasil pembangunan pada urusan pekerjaan umum ditunjukkan oleh


perkembangan kondisi infrastruktur di Kabupaten Gianyar sebagaimana disajikan dalam
tabel-tabel berikut.

Tabel 2.29
Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan
di Kabupaten Gianyar
TAHUN
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014

1 Status Jalan (km) 686,698 707,008 707,008 715,438 715,438


a. Nasional (km) 26,800 40,360 40,360 48,790 48,790
b. Provinsi (km) 104,360 111,110 111,110 111,110 109,430
c. Kabupaten (km) 555,538 555,538 555,538 555,538 555,538
154,330 171,330 181,530 226,350 247,050
 Baik (km)
304,230 294,130 285,630 230,013 228,513
 Sedang (km) 76,578 79,578 73,378 87,475 70,775
20,400 10,500 15,00 11,700 9,200
 Rusak Ringan (km)

 Rusak Berat (km)


2 Jenis Permukaan Jalan Kabupaten (km) 555,538 555,538 555,538 555,538 555,538

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 38


TAHUN
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
a. Aspal Lapen (km) 134,375 136,075 131,075 110,075 74,375
b. Jalan Hotmix (km) 400,763 408,963 415,963 437,763 437,763
c. Berbatu (km) - - - - -
d. Kerikil (km) - - - - -
e. Tanah (km) 20,400 10,500 8,500 7,700 7,700
3 Jembatan
a. Negara
1) Panjang (m) 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00
2) Jumlah (buah) 14 14 14 14 14
3) Kondisi baik (buah) 14 14 14 14 14
b. Provinsi
1) Panjang (m) 362,10 362,10 362,10 362,10 362,10
2) Jumlah (buah) 12 12 12 12 12
3) Kondisi baik (buah) 12 12 12 12 12
c. Kabupaten
1) Panjang (m) 925,00 925,00 967,00 1003,00 1033,00
2) Jumlah (buah) 35 35 36 37 39
3) Kondisi
19 19 19 19 23
 Baik (buah)
15 15 15 14 14
 Sedang (buah) 1 1 1 3 3
1 1 1 -
 Rusak ringan (buah) 1.086,335 1.086,335 1086,335 1086,335 1086,335
 Belum dapat digunakan (buah)
d. Jalan Swadaya (km)

Tabel 2.30
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Gianyar

TAHUN
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014

1 Jenis Prasarana Irigasi / Pengairan


a. Irigasi Teknis
1) Irigasi Teknis Primer (buah) 20 20 20 20 20
2) Irigasi Teknis Sekunder (buah) 22 22 22 22 22
b. Irigasi Non Teknis (buah) 81 81 81 81 81
2 Sarana Irigasi
a. Irigasi Teknis
1) Bendung (buah) 43 43 43 43 43
2) Bangunan Air (buah) 405 405 405 409 409
3) Saluran Pembawa (km) 201,108 201,108 201,108 214,602 214,602
4) Saluran Tersier (km) 303,448 303,448 314,133 303,448 303,448
5) Fasilitas Eksploitasi (buah) 65 65 100 65 65
b. Non Teknis
1) Bendungan (buah) 77 77 79 79 79
2) Bangunan Air (buah) 197 197 240 195 195
3) Saluran Pembawa (km) 149,521 149,521 150,252 147,998 147,998
3 Kondisi Daerah Irigasi
a. Teknis/Semi Teknis
1) Jumlah (buah) 42 42 42 42 42
2) Baik (%) 85,00 90,00 92,00 83,5 83,5
3) Rusak (%) 15,00 10,00 8,00 16,5 16,5
b. Non Teknis
1) Jumlah (buah) 81 81 81 81 81
2) Baik (%) 70,00 75,00 76,00 31,5 31,5
3) Rusak (%) 30,00 25,00 24,00 68,5 68,5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 39


Tabel 2.31

Kondisi Saluran Drainase dan Trotoar di Kabupaten Gianyar

TAHUN
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
1 Panjang Saluran Drainase (m) 2.216.336,70 2.215.622,70 2.099.311,40 2.183.538,09 2.183.538,09
a. Pasangan Beton 2.203.886,70 2.203.172,70 2.086.861,40 2.171.088,09 2.171.088,09
1) Kondisi Baik 1.295.563,00 1.295.563,00 1.301.245,68 1.301.645,84 1.301.645,84
2) Kondisi Rusak Ringan 884.445,60 884.445,60 783.046,70 860.669,70 860.669,70
3) Kondisi Rusak Berat 23.878,10 23.164,10 2.569,02 1.772,55 1.772,55
b. Saluran Alami 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00
2 Panjang Trotoar (m) 253.313,50 254.027,50 402.515,40 403.619,24 403.619,24
Kondisi :
a. Baik 200.518,22 207.473,70 355.180,40 2.272.171,57 2.272.171,57
b. Rusak Ringan 45.971,78 39.730,30 40.281,00 157.411,50 157.411,50
c. Rusak Berat 6.823,50 6.823,50 7.054,00 4.036,20 4.036,20

1.3.1.4 Perumahan

Urusan Wajib Perumahan tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan


pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dalam bentuk asuransi perlindungan
terhadap bahaya kebakaran untuk 8 pasar umum di wilayah Kabupaten Gianyar.
Program/kegiatan lain yang menyangkut pembangunan perumahan dan infrastruktur
permukiman juga dilaksanakan melalui urusan pemerintahan lainnya seperti Urusan
Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Sosial.

Di samping itu, terdapat pula hibah dan program menyangkut perumahan dan
permukiman, khususnya untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar, yaitu bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
dengan usulan penerima bantuan sebanyak 1.428 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) tersebar di 21 Desa/Kelurahan di Kabupaten Gianyar. Setelah dilakukan
verifikasi administrasi terhadap usulan tersebut disetujui sebanyak 915 MBR yang
dibantu sebesar Rp.7.500.000,00 per MBR dengan total pagu dana sebesar
Rp. 6.862.500.000,00 sedangkan realisasi pencairannya sebesar Rp. 6.652.500.000,00
atau sebanyak 887 MBR (96,94%).

Sedangkan yang tidak terealisasi sebanyak 28 MBR (3,06%) dengan alasan:


1. 17 MBR sudah mendapatkan program/bantuan serupa lainnya
2. 1 MBR nama di SK double
3. 1 MBR rumah sudah layak huni
4. 5 MBR tidak sanggup berswadaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 40


4.3.1.4 Penataan ruang

Pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah merupakan dua hal yang tidak
terpisahkan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2011-2030
menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan
pemanfaatan ruang wilayah yang berkualitas guna mewujudkan keterpaduan dan
keseimbangan antara kepentingan ekonomi (investasi), estetika, keamanan, pelestarian
budaya dan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
berkesinambungan

Dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar, dalam Tahun 2013
dilaksanakan 2 paket penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan
Ubud dan kawasan Lebih. Pada tahun 2014 juga dilaksanakan 2 paket penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Batubulan dan Kawasan SAS
Pakerisan. Kawasan DAS Pakerisan tersebut merupakan kawasan yang diusulkan ke
UNESCO sebagai warisan budaya dunia, sehingga memerlukan prioritas dalam
pengaturan dan pengendaliannya karena berdampak pada pemanfaatan ruang, baik
untuk kepentingan investasi maupun pemukiman,

4.3.1.5 Perencanaan pembangunan

Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi,


kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan keserasian antara pembangunan sektoral
dan kewilayahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, diperlukan perencanaan yang
komprehensif, terarah dan terpadu, dengan melibatkan lebih banyak peran stakeholder
untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan dengan kebijakan
pemerintah.Dengan demikian, kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada
pengembangan sistem pembangunan partisipatif sebagai upaya mengintegrasikan
pengelolaan pembangunan partisipatif ke dalam sistem reguler, serta mendorong
penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif.

Sistem pembangunan partisipatif pada dasarnya memiliki dua agenda besar, yaitu
peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya
meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah serta
usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten
Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 41


bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan melibatkan lebih
banyak peran dari para stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan
mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis,
efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini diperlukan karena penguatan dan pelembagaan
pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki
kebijakan dan memberikan dukungan, baik anggaran dan regulasi yang berpihak
kepada rakyat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar memberi prioritas pada beberapa hal, yaitu
penyusunan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyediaan data
dan informasi terkait dengan kebutuhan perencanaan, pelaksanaan kajian dan
penelitian, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan.

4.3.1.6 Perhubungan

Sarana perhubungan yang baik merupakan salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan
pembangunan secara keseluruhan. Kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa dalam kegiatan
pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang
memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Capaian program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perhubungan tahun 2014 antara lain
sebagai berikut:
1) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan sumber dana APBD
Kabupaten Gianyar (Pendapatan Asli Daerah) sebagai berikut :
a) Pengadaan dan pemasangan marka jalan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di 2
lokasi, yaitu SMKN 1 Gianyar dan SDN 2 Gianyar.
b) Pengadaan dan pemasangan warning light di 3 lokasi, yaitu (1) Simpang Br.
Kalah, Ubud, (2) Simpang tiga Jagaraga, Celuk, Sukawati, dan (3) Ruas Jalan
Raya Sakah.
2) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ (Dana Alokasi Khusus)
sebagai berikut:
a) Belanja pemeliharaan marka sepanjang 5520 m’ yaitu di Jl. Astina Selatan, Jl.
Kebo Iwa, Jl. Ngurah Rai, Jl. Patih Jelantik, Jl. Dharmagiri, dan Jl. Br. Buduk.
b) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas standar sebanyak 88 buah di 20
lokasi.
c) Pemasangan RPPJ sebanyak 4 buah di 4 lokasi, yaitu simpang 3 lebih, simpang
3 Br. Palak, simpang 3 Lodtunduh (dari arah utara), dan simpang 3 Lodtunduh
(dari arah selatan).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 42


d) Belanja modal pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), yaitu di
simpang empat Denzipur Gianyar (Jl. Kesatrian Gianyar).
3) Pemeliharaan marka 3000 m’ yaitu Jalan Kesatrian, Jalan Astina Selatan, Jalan
Gambir dalam rangka persiapan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
(LLAK) Tahun 2014.
4) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal sebanyak 1 paket, yaitu pembangunan tembok
depan stil Bali, pembangunan tempat pemungutan retribusi dan pekerjaan lainnya.
5) Penyuluhan kepada 15 orang sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan
Tingkat Kabupaten Gianyar dan 3 orang sopir/juru mudi/awak kendaraan umum
teladan Tingkat Provinsi Bali.
6) Pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor berupa 3.000 buah buku
uji, 20.000 keping tanda uji, 10.000 set tanda samping, 45 rim blangko
pemeriksaan kendaraan wajib uji, 20 rim blangko pendaftaran kendaraan wajib uji,
5.200 kartu induk kendaraan wajib uji, 50 buah buku kwitansi pembayaran
retribusi pengujian, dan 100 buku kwitansi pembayaran denda.
7) Pelaksanaan uji/kir terhadap 4.384 buah kendaraan.
8) Pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) dalam rangka
penataan prasarana dan sarana lalu lintas, operator, awak kendaraan dan
pengguna jalan dengan hasil penghargaan Tropi Wahana Tata Nugraha kategori
Lalu Lintas.
9) Pengaturan, penjagaan dan patroli lalu lintas untuk pengamanan kegiatan
pimpinan.
10) Pemeliharaan 3.680 buah lampu penerangan jalan yang tersebar di seluruh
wilayah Kabupaten Gianyar dengan didukung 2 unit kendaraan operasional dan 6
orang tenaga teknis.
11) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 44 paket atau 415
titik lampu dan meterisasi lampu penerangan jalan sebanyak 14 paket.

4.3.1.7 Lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup juga menyangkut pengelolaan sumber daya alam


yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan melalui konservasi, rehabilitasi dan penerapan
teknologi yang ramah lingkungan. Seiring dengan meningkatnya perhatian dunia pada
isu keberlangsungan, diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam
secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukungnya untuk menjamin
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang salah
satu unsurnya menyangkut pembangunan berwawasan lingkungan (pro environment).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 43


Capaian beberapa program/kegiatan terkait urusan lingkungan hidup pada Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan Kualitas lingkungan yang pelaksanaannya untuk pemantauan kualitas


udara Ambient dengan melakukan sampling di 10 lokasi yaitu : Pasar Gianyar,
Taman Ciung Wenara, Monkey Forest Ubud, Jalan Andong Ubud, Pasar Pejeng,
Pasar Payangan, Pasar Sukawati, Pasar Tegallalang, Terminal Batubulan dan Pasar
Blahbatuh. Parameter yang di uji yaitu: SO2, CO, NO2, Pb, Partikel PM 2,5 dan
Partikel PM10 dimana hasil dari uji tersebut semua parameter uji udara ambient
pada semua lokasi sampling masih memenuhi baku mutu sesuai baku mutu yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2007 dengan
alokasi anggaran Rp.7.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.800.000,00.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air dan kerusakan
pencemaran lingkungan hidup dipergunakan untuk pengadaan 54 Alat Biofori, 64
Alat Komposter, 10 Alat pencacah sampah, 6 unit mesin pencacah sampah, 16 Alat
Biogas, 2 Unit Bank Sampah, 4650 buah tanaman penguat sumber mata air dan
3898 buah tanaman keanekaragaman hayati dengan alokasi anggaran
Rp.1.116.134.000,00 terealisasai Rp.1.112.591.500,00
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan
hidup,dipergunakan untuk pembinaan di 7 desa pekraman dan Lomba Desa Sadar
Lingkungan ( DSL) serta pemberian hadiah lomba desa sadar lingkungan
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang sumber dananya
dari anggaran APBD dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dipergunakan untuk pengadaan barang-
barang yang diserahkan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran
Rp.71.548.000,00 terealisasi Rp.63.885.000,00 dengan daftar barang sebagai
berikut :

NAMA BARANG YANG SATUAN YANG MENERIMA


DISERAHKAN KE
MASYARAKAT
Pinang 250 pohon Banjar Celuk,Sukawati
Pinang 150 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati
Jumlah Pinang 450 Pohon
Majagau 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati
Majagau 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati
Majagau 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati
Jumlah Majagau 240 Pohon
Kelapa Hijau 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati
Kelapa Hijau 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati
Kelapa Hijau 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 44


NAMA BARANG YANG SATUAN YANG MENERIMA
DISERAHKAN KE
MASYARAKAT
Jumlah Kelapa Hijau 240 Pohon
Kelapa Kuning 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati
Kelapa Kuning 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati
Kelapa Kuning 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati
Jumlah Kelapa Kuning 240 Pohon
Cempaka 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati
Cempaka 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati
Cempaka 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati
Jumlah Cempaka 240 Pohon
Mesin Cukur Rumput 1bh Desa Manik Tawang,Tampaksiring
Mesin Cukur Rumput 1 bh Desa Sumita,Gianyar
Jumlah Mesin cukur 2 Buah
Gerinding 1 bh Desa Manik Tawang,Tampaksiring
Gerinding 1 bh Desa Sumita,Gianyar
Jumlah Gerinding 2 Buah
Tong Sampah 2 bh Desa Manik Tawang Tampaksiring
Tong Sampah 1 bh Desa Sumita,Gianyar
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Subilang Payangan
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Eha,Tampaksiring
Tong Sampah 1bh Desa Pekraman Kutuh
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Kebon,Tegallalang
Tong Sampah 1 bh Desan Pekraman Mantring,Gianyar
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Bedulu Blahbatuh
Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Tengkulak Kaja
Jumlah Tong Sampah 10 buah

b. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Yang sumber
dananya dari APBD Dengan Kegiatan
c. Pengelolaan Kawasan pesisir terpadu dipergunakan untuk Penyusunan dokumen
kualitas air laut dengan alokasi anggaran Rp.34.727.800,00 terealisasi
Rp.34.497.800,00 Adapun hasil pemantauan kualitas air laut dari 18 parameter
di 13 titik pantai kabupaten Gianyar terdapat 4 parameter yang melebihi baku
mutu yaitu:
1. Kadar amoniak (NH3-N) melebihi ambang baku terdapat di peraian pantai
Lembeng,Saba dan Siut.
2. Kadar Posphat (PO4-N) melebihi baku mutu terdapat di semua perairan
pantai di Kabupaten Gianyar.
3. Kadar Nitrat (NO3-N) melebihi baku mutu terdapat di sebagian besar
perairan pantai gianyar kecuali pantai Cucukan
4. Kadar Seng (Zn) melebihi baku mutu terdapat di pantai Ketewel,pantai
Pabean,pantai Purnama,pantai segara wilis dan pantai keramas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 45


Capaian beberapa program/kegiatan terkait urusan lingkungan hidup pada
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gianyar antara lain sebagai berikut:

1) Terlaksananya pemeliharaan tanaman pada ruang terbuka hijau (RTH), yang


meliputi taman kanstin seluas 20.000 m2, taman kota seluas 293.725 m2,
serta penanaman 100 pohon Sepatudea, 1.000 pohon manggis, 17.000
pohon pucuk bang, 100 pohon parigata dengan pot, 100 pohon palem
kuning, 200 pohon pot gantung, 1.000 pohon glodok biasa dan 500 pohon
trembesi. Kegiatan ini didukung oleh 92 orang tenaga pertamanan.
2) Terlaksananya pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir
(TPA) Temesi dengan sistem sanitary landfill guna menampung sampah
kiriman yang mencapai volume 491,6 m3 per hari.
3) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di
lingkungannya masing–masing melalui pengangkutan sampah dari TPS ke
TPA. Volume sampah yang ditangani secara swadaya mencapai 260 m3 dan
selanjutnya dikirim ke TPA Temesi menggunakan 25unit truk dan 11 unit
mobil pick up.

2.3.1.9 Pertanahan

Kebijakan pembangunan di bidang pertanahan diarahkan pada peningkatan


penyediaan sistem informasi pertanahan, peningkatan penyelesaian masalah-masalah
pertanahan, peningkatan pemantauan dan evaluasi penataan ruang wilayah serta
peningkatan koordinasi penataan ruang wilayah.

Capaian program dan kegiatan di bidang pertanahan yang dilaksanakan dalam


tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui


persertifikatan aset-aset milik daerah dan tanah milik masyarakat yang dijadikan
fasilitas umum dengan target penyelesaian 15 Bidang, untuk dilakukan
pendaftaran di BPN.
2) Identifikasi dan pemetaan tanah aset Pemerintah Kabupten Gianyar yang belum
bersertifikat melalui pemrosesan 100 Peta Bidang Tanah (PBT).
3) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan menyangkut tukar menukar
tanah pemerintah dengan masyarakat di 1 lokasi, yaitu lahan Pasar Umum
Tampaksiring seluas 700 m2 masih dalam proses penyelesaian.
4) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan menyangkut penanganan
masalah LC sebanyak 14 bidang tanah di lokasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah
di Kab.Gianyar, dan telah dilaksanakan pembukaan badan jalan di LC Buruan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 46


5) Penyusunan sistem informasi pertanahan menyangkut data tanah aset
Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar sebanyak 50 lokasi.

2.3.1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil

Program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan merupakan


kegiatan Strategis Nasional yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa dan negara. Kegiatan administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data
kependudukan, penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Kartu
Keluarga (KK), penerapan e-KTP atau KTP berbasis NIK secara Nasional yang
dilengkapi chip elektronik penyimpan data identitas penduduk pemegang kartu, dan
upaya mewujudkan kepastian hukum status kependudukan bagi setiap penduduk
melalui pencatatan sipil berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Capaian kinerja Urusan Wajib Kependudukan dan catatan sipil antara lain
sebagai berikut:

1) Terlaksananya administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan pelayanan


publik di bidang kependudukan.
2) Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
dengan output kegiatan antara lain penerbitan KTP sampai dengan akhir tahun
2014 sebanyak 306.567 buah dari 399.714 orang penduduk wajib KTP, dan
penerbitan KK sebanyak 72.006 buah dari 113.937 wajib KK. Melalui program
strategis nasional bidang kependudukan yang meliputi pemutakhiran data dan
penerbikan NIK, dilaksanakan perekaman data e-KTP di 7 kecamatan terhadap
312.910 orang dari target 399.714 orang. Secara rinci, realisasi penerbitan KTP,
dan KK serta perekaman e-KTP di Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun
2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran KTP
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar

NO. URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014


1 PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KK 116.244 89.313 105.852 110.749 112.209 113.937
2 PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KK 73.279 54.934 43.113 49.165 60.763 72.006
3 PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KTP 257.121 346.852 365.109 366.109 389.592 399.714
4 PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP 235.539 125.694 80.015 84.524 283.229 296.041

3) Penyediaan informasi database kependudukan yang dapat diakses oleh


masyarakat di Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 47


4) Terlaksananya validasi data penduduk yang meliputi Data Penduduk Potensial
Pemilih Pemilu (DP4), Data Agregatif Kependudukan (DAK), KK, dan KTP.
5) Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepemilikan Akta-akta Catatan Sipil ke desa-
desa untuk aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat di 7 kecamatan, baik
dalam rangka program SIAK maupun program e-KTP. Perkembangan capaian
pelayanan penerbitan akte catatan sipil di Kabupaten Gianyar disajikan dalam
tabel berikut :

Tabel 2.33
Pencapaian Indikator Sasaran Akte Catatan Sipil Tahun 2014
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
NO. JENIS PELAYANAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 AKTA KELAHIRAN 9.876 9.826 8.685 34006 6813 8.696
2 AKTA KEMATIAN 21 29 49 68 86 188
3 AKTA PERKAWINAN 2.682 3.402 3.221 13.026 2.804 3.158
4 AKTA PERCERAIAN 31 31 33 64 58 82
5 AKTA PENGANGKATAN ANAK, 3 4 8 4 9 14
PENGESAHAN ANAK DAN
PENGAKUAN ANAK

2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan atau yang saat ini lebih dikenal


dengan istilah kesetaraan gender, dan pelindungan terhadap anak sebagai bagian dari
upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi diberbagai bidang
pembangunan. Walaupun pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi
permasalahan perempuan di masyarakat, tetapi ketimpangan gender masih tetap
terjadi. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut:

1. Terlaksananya sosialisasi di 7 (tujuh) kecamatan dengan jumlah peserta


seluruhnya 560 orang, untuk terwujudnya keharmonisan rumah tangga menuju
keluarga sejahtera dan terwujudnya pemenuhan hak-hak anak dan
perlindungan perempuan dan anak;
2. Terlaksananya pelaksanaan monev di 7 (tujuh) Kecamatan dengan jumlah
kasus seluruhnya 65 Kasus, yang dilakukan secara mediasi dan pendampingan
hukum secara diversi;
3. Terlantiknya Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Gianyar periode 2014-2019 sebanyak 46 orang;
4. Tersusunnya profil Statistik Gender dengan data terpilah yang bertujuan
untuk menganalisis kesenjangan gender dalam proses perencanaan
pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang Responsif Gender.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 48


2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keterbatasan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan membawa


konsekuensi pada perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang salah
satunya dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Pengendalian laju
pertumbuhan penduduk melalui program KB tentunya dilaksanakan dengan tetap
menjunjung tinggi norma agama dan norma sosial. Pengendalian laju pertumbuhan
penduduk dilaksanakan melalui pengendalian kelahiran yang menyasar Pasangan Usia
Subur (PUS), penundaan usia kawin, penurunan Total Fertility Rate (TFR),
peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), dan penurunan Age Specific
Fertility Rate (ASFR) 15-19. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.34

Perkembangan Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Tahun 2010-2014

Tahun
No URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014

1 Pasangan Usia Subur 82.841 83.528 83.528 84.489 79.164


2 Peserta KB Aktif 69.089 69.985 69.985 70.675 61.143
3 Persentase 83,40 83,79 83,79 83,65 77,24

Peserta KB Aktif:

- Jumlah PUS : 79.164 akseptor

- PPM.PA (Pemenuhan Permintaan Masyarakat/ : 61.143 akseptor


Pasangan Aktif)

- Pencapaian PPM : 6.214 akseptor

- CPR : 77,24%

1) Tercapainya target Komitmen Kinerja Program (KKP) tahun 2014 sebagai


berikut:

a) Peserta KB Baru :

- KKP (Komitmen Kinerja Program)/ : 6.214 akseptor


PPM.PB (Pemenuhan Permintaan Masyarakat/
Pasangan Baru)

- Pencapaian KB Baru : 81,02%

- MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) : 3.300

- Persentase MKJP : 57,03

b) Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2014 sebanyak 79.164 PUS dengan
Contraceptif Prevalensi Ratio (CPR) sebesar 77,24%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 49


Komitmen Kinerja Program KB tahun 2014 Kabupaten Gianyar disajikan
dalam tabel berikut:

Tabel 2.35
Kontrak Kerja Program KB Tahun 2014 untuk Kabupaten Gianyar
PENCAPAIAN
NO METODE KONTRASEPSI SASARAN %
(Akseptor)

1 IUD 4623 2785 60,24


2 Medis Oporatif Wanita (MOW) 283 285 101
3 Implant 257 201 78,21
4 Suntikan 1531 1849 120,77
5 Pil 927 738 79,61
6 Media Operatif Pria (MOP) 20 50 250
7 Kondom 236 327 139
TOTAL 7.877 6.235 79,15

Tabel 2.36
Perkembangan Jumlah Kelompok Tri Bina dan UPPKS
Tahun 2010-2014

Tahun
No Kelompok
2010 2011 2012 2013 2014

1 Bina Keluarga Balita (BKB) 218 261 323 336 265


2 Bina Keluarga Remaja (BKR) 54 57 80 77 46
3 Bina Keluarga Lansia (BKL) 36 37 46 46 33
4 UPPKS 102 106 109 103 77

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Gianyar, 2013

2.3.1.13 Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat tergantung pada kualitas sumber


daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta pemahaman masyarakat
terhadap permasalahan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan Potensi
dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) mutlak diperlukan untuk membantu
pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan social. Yang termasuk dalam PSKS
anatara lain Pekerja Sosial Profesional Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga
Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT),
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pionir, Wanita Pemimpin
Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM),
Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Dunia Usaha
(DU).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 50


Arah kebijakan pembangunan kesejahteraan yang berkaitan dengan koordinasi
penanggulangan PMKS antara lain :

1) Pembinaan kesejahteraan sosial dan menciptakan iklim yang kondusif dalam


mendorong masyarakat dan setiap keluarga untuk meningkatkan peran sertanya
dalam kesejahteraan sosial masyarakat dan pembangunan.

2) Pencegahan kerawanan sosial dan mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial juga berperanan dalam upaya meletakkan


landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh dalam upaya pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial juga
dilaksanakan melalui pemberdayaan kelembagaan sosial dan komunitas-komunitas
adat yang mewadahi aktivitas sosial kemasyarakatan, adat dan keagamaan.

1) Pendataan dan penyusunan 90 buah buku data PMKS dan PSKS. Hasil pendataan
terhadap PMKS di Kabupaten Gianyar tahun 2014 dijabarkan dalam 26 kriteria
sebagai berikut:

a. Anak Balita terlantar : 64 jiwa


b. Anak terlantar : 194 jiwa
c. Anak yang berhadapan dengan hukum : 14 jiwa
d. Anak jalanan : -
e. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) : 295 jiwa
f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan : -
atau diperlakukan salah
g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus : 1 Jiwa
h. Lanjut usia terlantar : 811 jiwa
i. Penyandang disabilitas : 1.953 jiwa
j. Tuna Susila : -
k. Gelandangan : 1 jiwa
l. Pengemis : -
m. Pemulung : 24 jiwa
n. Kelompok minoritas : -
o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan : 93 jiwa
(BWBLP)
p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) : 592 jiwa
q. Korban Penyalahgunaan NAPZA : 3 jiwa
r. Korban trafficking : -
s. Korban tindak kekerasan : 1 jiwa
t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) : -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 51


u. Korban bencana alam : 2 jiwa
v. Korban bencana sosial : 2 jiwa
w. Perempuan rawan sosial ekonomi : 900 jiwa
x. Fakir miskin : 5.258 KK
y. Keluarga bermasalah sosial psikologis : 2 jiwa
z. Komunitas Adat Terpencil (KAT) : -

PSKS Kabupaten Gianyar tahun 2014 meliputi Pekerja Sosial Profesional


sebanyak 8 orang, PSM sebanyak 178 orang, TAGANA sebanyak 66 orang, LKS
sebanyak 135 lembaga, Karang Taruna sebanyak 121 organisasi, LK3 sebanyak 4
lembaga, Keluarga Pionir sebanyak 1 KK, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
sebanyak 29 orang, WKSBM sebanyak 73 lembaga, Penyuluh Sosial sebanyak 5 orang,
TKSK sebanyak 7 orang, dan Dunia Usaha sebanyak 59 usaha.

2.3.1.14 Ketenagakerjaan

Gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar berdasarkan hasil


survei Angkatan Kerja Nasional 2013 menunjukkkan jumlah angkatan kerja pada tahun
2013 sebanyak 272.179 orang yang terdiri atas penduduk yang bekerja 266.288 orang
dan yang tergolong pengangguran sebanyak 5.891 orang sehingga Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja pada Tahun 2013 sebesar 73 % dan pengangguran sebesar 2,16 %
sebagaimana disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut
Jenis Kegiatan Utama Tahun 2009 – 2013

Kegiatan Utama
Tahun Mencari Jumlah
Bekerja Sekolah Mengurus RT Lainnya
Pekerjaan
2009 265.362 7.954 22.013 29.632 19.374 344.335
2010 268.093 6.470 21.601 37.613 22.048 355.825
2011 267.054 5.890 24.137 43.592 21.545 362.218
2012 269.947 4 714 29.154 43.533 21.318 368.666
2013 266.288 5.891 34.272 45.386 20.841 372.678
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

2.3.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan koperasi di Kabupaten Gianyar secara kuantitatif cukup


menggembirakan yang tercermin dengan semakin banyaknya lembaga koperasi
dengan berbagai jenis usaha dan anggota dari berbagai kalangan. Sampai dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 52


tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar sebanyak 1.165 buah yang terdiri
dari Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Serba Usaha
(KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Kopdit, Koppas, Kopkar, Koptan, Kopker,
Koperasi ABRI, Koperasi Seniman, Koperasi Wanita dan koperasi lainnya. Secara rinci,
perkembangan koperasi di Kabupaten Gianyar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat
pada data keragaan koperasi sebagai berikut :

Tabel 2.38
Keragaan Koperasi Tahun 2010-2014
POSISI TAHUN
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah Koperasi 1.076 1.105 1.135 1.145 1.165
- KUD 12 12 12 12 12
- KPRI 30 31 31 31 31
- KSU 779 802 829 835 835
- KSP 35 40 43 47 67
- Kop. Pasar 2 2 2 2 2
- Kop. Karyawan 21 21 21 21 21
- Koptan 5 6 6 6 6
- Kop. Inkra 12 13 13 13 13
- Kop. Angkatan Darat 2 2 2 2 2
- Kop. Kepolisian 1 1 1 1 1
- Kop. Pontren 1 1 1 1 1
- Kopwan 96 96 96 96 96
- Kop. Profesi (Seniman) 13 30 30 30 30
2 - Kop. Veteran 1 1 1 1 1
3
- Kop. Pepabri 1 1 1 1 1
4
- Kop. Lainnya 63 44 44 44 44
- Kop. Skunder 2 2 2 2 2
Koperasi Tidak Aktif 70 103 95 95 92
5
Koperasi Aktif 1006 1002 1040 1050 1063
6 Pelaksanaan RAT 880 721 906 911 935
7 Jumlah Anggota 172.401 175.783 178.264 180.130 184.829
8
Jumlah Tenaga Kerja 9.041 9.342 9.634 9.786 9.978
9
- Pengawas 3.203 3.295 3.394 3.425 3.488
- Manajer 91 104 114 126 131
- Pengurus 3.352 3.438 3.534 3.564 3.624
- Karyawan 2.395 2.505 2.592 2.671 2.735
Modal Sendiri (Rp.000) 95.715.688 111.999.546 131.223.015 143.571.987 164.018.136
Modal Luar (Rp.000) 337.992.067 325.459.409 396.501.557 496.936.999 618.938.636
Volume Usaha (Rp.000) 218.539.809 287.540.083 416.215.272 531.770.280 733.998.541
Sisa Hasil Usaha (Rp.000) 11.541.962 15.097.867 16.942.527 19.569.697 24.687.886
Total Asset (Rp.000) 433.711.755 433.724.767 527.724.592 640.508.987 785.018.749

Sumber : Data diolah Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gianyar

Berdasarkan data keragaan koperasi tersebut,terdapat perkembangan positif


pada jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar dari 1.036 pada tahun 2009 menjadi 1.165
pada tahun 2014 atau terdapat peningkatan sekitar 1,75%. Koperasi yang
melaksanakan RAT pada tahun 2014 sebanyak 935 buah atau cenderung meningkat
selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, kecuali pada tahun 2011. Jika
dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah koperasi yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 53


melaksanakan RAT pada tahun 2014 yaitu sebanyak 24 buah. Jumlah anggota koperasi
juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2009 – 2014. Jika
dibandingkan kondisi tahun 2014 dan tahun 2013, maka terdapat pertambahan jumlah
anggota koperasi sekitar 2,61%.

Seperti halnya jumlah anggota, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi
juga mengalami perkembangan positif dalam periode 2009 sampai dengan 2014. Jika
pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 9.786 orang maka pada
tahun 2014 jumlah tersebut bertambah menjadi 9.978 orang atau meningkat sekitar
1,96%. Dilihat dari permodalan, terdapat perkembangan yang menggembirakan yang
ditunjukkan oleh peningkatan modal sendiri dari tahun ke tahun dalam periode 2009 –
2014. Modal sendiri pada tahun 2014 sebesar Rp.164.018.136.000,00 mengalami
peningkatan sekitar 14,24% dari modal sendiri pada tahun 2013 yang berada pada
posisi Rp.143.571.987.000,00. Kemampuan koperasi di dalam menghimpun dana dari
luar juga menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana terlihat dari
komponen modal luar yang menunjukkan trend positif dalam kurun 2009 sampai
dengan 2014, kecuali pada tahun 2011 terjadi penurunan tetapi kembali naik pada
tahun 2012. Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
dalam periode 2009 – 2014 yang jika dirata-ratakan mencapai 15,72% per tahun. Pada
tahun 2014 volume usaha koperasi di Kabupaten Gianyar mencapai tiga kali lipat lebih
dari volume usaha pada tahun 2009.

Perkembangan positif pada indikator-indikator di atas membawa dampak pada


peningkatan SHU koperasi yang mencapai Rp.24.687.886.000,00 pada tahun 2014 atau
meningkat sekitar 26,15% dari SHU tahun 2013 sebesar Rp.19.569.697.000,00.
Kemajuan pembangunan perkoperasian di Kabupaten Gianyar juga ditunjukkan oleh
pernambahan total aset koperasi yang mencapai Rp.785.081.749.000,00 pada tahun
2014 atau meningkat sekitar 22,57% dari total aset pada tahun 2013 sebesar
Rp.640.508.987.000,00.

Untuk mengetahui kondisi kualitas perkembangan koperasi, setiap tahun Dinas


Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar melakukan penilaian terhadap
keseluruhan sektor usaha dan manajemen koperasi. Penilaian kualitas koperasi tahun
2014 dilaksanakan pada 10 koperasi dengan hasil pengklasifikasian koperasi berkualitas
sebanyak 6 koperasi dan cukup berkualitas sebanyak 4 koperasi. Secara komulatif
pengklasifikasian koperasi di Kabupaten Gianyar dalam periode tahun 2007 – 2014
telah dilaksanakan pada 10 koperasi dari target 533 koperasi dengan hasil penilaian
sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 54


Tabel 2.39

Hasil Penilaian Kualitas Koperasi di Kabupaten Gianyar


Tahun 2007 – 2014
Realisasi Penilaian
Jumlah Koperas Target
Sangat Cukup Kurang Tidak
Koperasi i Aktif Penilaian Berkualitas Jumlah %
Berkualitas Berkualitas Berkualitas Berkualitas

1165 1063 533 0 83 263 82 86 514 3,70

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Gianyar merupakan sentra
pertumbuhan UKM Provinsi Bali. Perkembangan UKM sangat bersinergi dengan
pembangunan kepariwisataan karena pasar mayoritas produk UKM, baik ekspor
maupun domestik, berkaitan dengan aktivitas pariwisata.Sampai dengan akhir tahun
2014 terdapat sebanyak 75.224 UKM di Kabupaten Gianyar, baik formal maupun non
formal yang mencakup bidang perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian,
dan aneka jasa. Perkembangan keragaan UKM dan serapan tenaga kerja sektor UKM
periode 2011 – 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Gianyar
Periode 2011 - 2014

Jumlah UKM
Jenis Usaha
No Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
(UMKM)
F NF Jml F NF Jml F NF Jml F NF Jml
1 Ind. Pertanian 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892
2 Ind. Non Pertanian 601 21.127 21.728 630 21.127 21.757 630 21.127 21.757 630 21.127 21.757
3 Perdagangan 5.589 11.171 16.760 5.972 11.171 17.143 5.972 11.171 17.143 5.972 11.171 17.143
4 Aneka Jasa 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432
5 Usaha Tani - - - - - - - - - - - -
Jumlah 6.422 68.390 74.812 6.834 68.390 75.224 6.834 68.390 75.224 6.834 68.390 75.224
Serapan Tenaga Kerja 7.935 78.770 86.705 19.313 78.770 98.083 19.313 78.770 98.083 19.313 78.770 98.083
F : Formal NF : Non Formal
Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Gianyar

Tabel 2.41
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Kabupaten Gianyar
Tahun 2014

TAHUN2014
No BIDANG USAHA
F NF JUMLAH
1 Industri Pertanian 240 33.832 34.072
2 Industri Non Pertanian 10.441 30.687 41.128
3 Perdagangan 8.360 11.991 20.351
4 Aneka Jasa 272 2.260 2.532
5 Usaha Tani - - -
Jumlah 19.313 78.770 98.083
F : Formal NF : Non Formal

2.3.1.16 PENANAMAN MODAL

Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara


berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim
penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 55


ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah penanaman modal yang jelas dalam
jangka panjang sampai tahun 2025 yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang
menyatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyusun Rencana
Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP). Sedangkan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota
(RUPMK) dengan mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi
daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Gianyar telah membentuk lembaga Pelayanan Terpadu


Satu Pintu (PTSP), yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Gianyar
yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan perijinan usaha dan
menginventarisasi penanaman modal di Kabupaten Gianyar.

Melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah disusun laporan


pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar tahun 2014. Berdasarkan ijin-ijin
usaha yang diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar, realisasi Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per kecamatan dalam tahun 2014
disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.42
Realisasi PMA dan PMDN Per Kecamatan Tahun 2014

PMDN (Rp) PMA


NO KECAMATAN OPERASIONAL OPERASIONAL OPERASIONAL
JUMLAH (Rp) ($)
PERDAGANGAN INDUSTRI PARIWISATA
1 Blahbatuh 7.068.536.000 251.000.000 - 7.319.536.000 - -
2 Gianyar 41.230.742.921 138.500.000 250.000.000 41.619.242.921 - -
3 Sukawati 536.944.878.823 444.005.000 3.100.000.000 540.488.883.823 - 2.559.000
4 Ubud 32.146.590.544 1.503.230.000 39.259.642.000 72.909.462.544 10.100.000.000 7.550.000
5 Tegallalang 998.100.000 - 925.000.000 1.923.100.000 - 600.000
6 Tampaksiring 2.348.700.000 50.010.000 - 2.398.710.000 - -
7 Payangan 752.985.500 - 200.000.000 952.985.500 - -
JUMLAH 6 21.490.533.788 2.386.745.000 43.734.642.000 667.611.920.788 10.100.000.000 10.709.000

Penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan


kondusivitas iklim investasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka jumlah
investor PMDN dan PMA tahun 2014 mengalami peningkatan, masing-masing sebesar
23,56% dan 25%. Demikian pula jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami
peningkatan, masing-masing 38,11% untuk PMDN dan 379,31% untuk PMA. Nilai
investasi asing yang diinvestasikan juga mengalami peningkatan sekitar 102% untuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 56


mata uang Rupiah dan 34,70% untuk mata uang US Dollar. Namun demikian nilai
PMDN mengalami penurunan sekitar 40,69% sebagaimana disajikan dalam tabel
berikut.

Tabel 2.43
Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2013 dan 2014
TAHUN 2013 TAHUN 2014
NO URAIAN
PMDN PMA PMDN PMA
1 Jumlah 416 8 514 10
2 Tenaga Kerja 2.291 58 3.164 278
3 Modal
- Rupiah 1.125.553.836.861 5.000.000.000 667.611.920.788 10.100.000.000
- US Dollar - 7.950.000 - 10.709.000

2.3.1.16 Kepemudaan dan Olah Raga


Pembangunan bidang olah raga, khususnya olah raga prestasi diarahkan untuk
meningkatkan prestasi atlet–atlet Gianyar di berbagai level kompetisi. Hal ini
dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan manajemen serta pembinaan pelatih
dan atlet dengan prioritas pada cabang-cabang olah raga yang menjadi unggulan
daerah dengan tetap memperhatikan pembinaan dan pengembangan cabang olah raga
lain yang belum menunjukkan keunggulannya. Dengan demikian diharapkan semua
cabang olah raga mampu berkompetisi dan meraih prestasi lebih baik.

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib


Kepemudaan dan Olah Raga antara sebagai Identifikasi bakat dan potensi pelajar se-
Kabupaten Gianyar dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain
penyelenggaraan pekan olah raga dan seni. Hasil seleksi yang dilaksanakan di tingkat
kabupaten selanjutnya dikirim ke tingkat provinsi. Keikutsertaan kontingen Kabupaten
Gianyar dalam Porsenijar Provinsi Bali tahun 2014 diwakili oleh 350 orang siswa untuk
17 cabang olah raga dan 5 bidang seni. Cabang olah raga yang tidak diikuti adalah
senam, panjat tebing, dan sepak bola. Tahun 2014 Kabupaten Gianyar meraih posisi IV
dalam bidang olah raga, dengan perolehan 27 medali emas, 53 medali perak, dan 80
medali perunggu. Pada bidang seni, Kabupaten Gianyar berhasil meraih juara umum III
dengan perolehan 3 medali emas, 8 medali perak, dan 4 medali perunggu. Rincian
perolehan medali kontingen Kabupaten Gianyar dalam Porsenijar Tingkat Provinsi Bali
tahun 2014 disajikan pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 57


Tabel 2.44
PerolehanMedali Kontengen Posenijar Kabupaten Gianyar
Tahun 2014

NAMA CABANG PEROLEHAN MEDALI


NO PERINGKAT
OLAHRAGA EMAS PERAK PERUNGGU

1 ATLETIK 1 6 5 IX
2 PENCAK SILAT 10 7 17 II
3 RENANG 5 12 18 III
4 BUKU TANGKIS 0 1 2 IV
5 TENIS MEJA 0 1 4 VI
6 TENIS LAPANGAN 1 4 2 III
7 SEPAK TAKRAW 2 3 4 II
8 BOLA VOLI 1 1 0 II
9 BOLA BASKET 0 3 0 II
10 CATUR 1 0 0 V
11 JUDO 3 7 6 IV
12 VOLI PASIR 0 0 1 III
13 TAEKWONDO 2 4 11 IV
14 KARATE 1 4 10 V
14 SENI 3 8 4 III
JUMLAH 30 61 84

Sebagai wujud perhatian dan penghargaan kepada peserta dan pelatih yang
berprestasi, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor
761/05-A/HK/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah memberikan penghargaan kepada atlet,
peserta, pelatih dan official berprestasi dalam Porsenijar Tingkat Provinsi Bali Tahun
2014. Hal ini juga dimaksudkan untuk merangsang pemuda di Kabupaten Gianyar
untuk berprestasi lebih tinggi, baik di bidang olah raga maupun bidang seni.

2.3.1.17 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Di samping stabilitas politik, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga


sangat ditentukan oleh adanya jaminan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang
hanya dapat dicapai melalui penegakan hukum/peraturan yang berlaku. Upaya
mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib pada hakekatnya menjadi
tanggung jawab semua pihak. Capaian program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain sebagai berikut:

1) Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap,


dinamis dan terkendali telah dilaksanakan kegiatan komunitas intelijen daerah
yang melaksanakandeteksi dini terhadap situasi dan kondisi masing-masing
wilayah kecamatan untuk mengetahui peta situasi keamanan daerah.
2) Penanganan kasus/konflik sosial berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan
instansi/pihak terkait. Dalam tahun 2014 terdapat 31 kasus yang terdiri dari kasus-
kasus yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya sebanyak 24 kasus

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 58


dan kasus baru yang muncul pada tahun 2014 sebanyak 7 kasus. Jenis dan jumlah
kasus sosial yang ditangani tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.45
Penanganan Kasus/Konflik Tahun 2014

NO JENIS KASUS JUMLAH TERSELESAIKAN SISA


1 Kasus adat 5 3 2
2 Kasus tanah pelaba 10 7 3
pura/fasilitas umum
3 Kasus subak - - -
4 Kasus LPD - - -
5 Kasus batas desa 11 1 10
6 Kasus batas banjar 3 - 3
7 Kasus pelecehan pura - - -
8 Kasus pembunuhan - - -
9 Kasus jalan ke pura 1 1 -
10 Kasus pemilihan perbekel - - -
11 Kasus pemotongan pipa air - - -
bersih
12 Kasus antar umat beragama 1 1 -
JUMLAH 31 13 18

Berdasarkan data di atas, dari 31 kasus yang terjadi telah dapat diselesaikan sebanyak
13 kasus sehingga masih terdapat 18 kasus yang masih memerlukan penanganan lebih
lanjut. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan pada tahun
2013 sebanyak 9 kasus maka terjadi peningkatan penyelesaian kasus pada tahun 2014.

2.3.1.18 Pemerintahan

Dari tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, jumlah Desa sebanyak
64. Jumlah Desa terbanyak ada di Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Gianyar
masing-masing ada 12 Desa. Kecamatan dengan 9 desa yaitu Blahbatuh dan
Payangan, 8 desa ada di Tampaksiring, dan terdiri atas 7 desa yakni Kecamatan ubud
dan Tegallalang. Kelurahan ada sebanyak 6 buah yaitu di Kecamatan Gianyar ada 5,
dan di Ubud ada 1, sehingga total Desa dan Kelurahan adalah 70 buah. Banjar Dinas
atau Dusun ada sebanyak 505, serta lingkungan ada sebanyak 43 buah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 59


Tabel 2.46
Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gianyar

No Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah Dusun/ Lingkungan Jumlah


(1) (2) (3) (2) + (3) Banjar (5) (4)+(5)
(4)
1 Sukawati 12 - 12 110 - 110
2 Blahbatuh 9 - 9 67 - 67
3 Gianyar 12 5 17 67 30 97
4 Tampaksiring 8 - 8 70 - 70
5 Ubud 7 1 8 68 13 81
6 Tegallalang 7 - 7 64 - 64
7 Payangan 9 - 9 59 - 59
JUMLAH 64 6 70 505 43 548
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2013

Berdasarkan basis data kepegawaian Pemerintah Kabupaten Gianyar, terdapat


8.096 orang PNS per 31 Desember 2013 . Di samping pegawai yang berstatus PNS, per
31 Desember 2013 juga terdapat 672 orang pegawai honorer di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gianyar.

2.3.1.19 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar


melaksanakan kegiatan yang didanai dari APBN melalui Urusan Bersama pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan kegiatan
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan yang mencakup pelaksanaan PNPM-
MPd dan PNPM-MPd Integrasi. Kegiatan ini juga didukung pendanaan dari Dana Daerah
untuk Urusan Bersama (DDUB) pada APBD Kabupaten Gianyar dan APBD Provinsi Bali,
serta swadaya masyarakat.

Untuk tahun 2014 Kabupaten Gianyar mendapat PNPM-MPd dan PNPM-MPd


Integrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.692.406.000,00 dengan perincian
sebagai berikut:

1) APBN sebesar Rp.7.817.406.000,00 yang terdiri dari:

a) Belanja barang sebesar Rp.303.808.000,00

b) Belanja Bantuan Sosial (BLM) yang meliputi BLM PNPM-MPd sebesar


Rp.4.313.598.000,00 dan BLM PNPM-MPd Integrasi sebesar
Rp.3.200.000.000,00.

2) DDUB sebesar Rp.5.875.000.000,00 yang terdiri dari:

a) APBD Provinsi Bali sebesar Rp.375.000.000,00 untuk dana Bantuan Sosial


(BLM) PNPM-MPd.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 60


b) APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp.5.500.000.000,00 meliputi BLM
Kegiatan PNPM-MPd sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan BLM Dana
Kegiatan PNPM-MPd Integrasi sebesar Rp.3.000.000.000,00.

Tahun 2014 PNPM-MPd dilaksanakan di 5 kecamatan (53 desa/kelurahan), yaitu


Kecamatan Gianyar (12 desa dan 5 kelurahan), Kecamatan Sukawati (12 desa),
Kecamatan Payangan (9 desa), Kecamatan Tampaksiring (8 desa), dan Kecamatan
Tegallalang (7 desa). Perincian alokasi dana PNPM-MPd tahun 2014 disajikan dalam
tabel berikut:

Tabel 2.47

Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014


BLM Dana Kegiatan Total per
No Kecamatan BLM DOK (APBN)
APBN APBD Prov APBD Kab Kecamatan

1 Gianyar 670.320.000 75.000.000 500.000.000 75.528.000 1.320.848.000


2 Tegallalang 963.585.000 75.000.000 500.000.000 53.846.000 1592.431.000
2 Tampaksiring 586.530.000 75.000.000 500.000.000 55.514.000 1217.044.000
3 Payangan 963.585.000 75.000.000 500.000.000 57.183.000 1595.768.000
5 Sukawati 670.320.000 75.000.000 500.000.000 53.846.000 1.312.507.000
Jumlah 3.854.340.000 375.000.000 2.500.000.000 309.258.000 7.038.598.000

PNPM-MPd Integrasi merupakan program pendukung PNPM-MPd yang di


Kabupaten Gianyar disebut Program “Paras Paros” yaitu pola pembangunan yang
memadukan spirit pembangunan partisipatif yang berbasis budaya dengan
pembangunan reguler. Pelaksanaan pembangunan partisipatif didasari oleh Perda No. 3
Tahun 2012 tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Simpatida) yang
dipertegas dengan adanya Program Siaga Desa Swatantra. Penjabaran Perda Simpatida
bermuara pada pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten ke
kecamatan dan desa yang selanjutnya dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.
PNPM-MPd Integrasi dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar dengan
perincian alokasi dana sebagai berikut:

Tabel 2.48
Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun 2014
BLM Dana Kegiatan BLM DOK Perencanaan Total per
No Kecamatan
APBN APBD Kab APBN APBD Kab Kecamatan

1 Gianyar 405.908.000 0 54.600.000 241.570.000 702.078.000


2 Tegallalang 0 500.000.000 16.550.000 24.100.000 540.650.000
3 Tampaksiring 999.063.000 500.000.000 18.450.000 25.400.000 1.542.913.000
4 Payangan 800.000.000 500.000.000 20.350.000 26.700.000 1.347.050.000
5 Sukawati 0 500.000.000 26.050.000 30.600.000 556.650.000
6 Ubud 795.029.000 0 30.750.000 25.090.000 850.869.000
7 Blahbatuh 0 391.646.000 33.250.000 26.540.000 559.790.000
Jumlah 3.000.000.000 2.500.000.000 200.000.000 400.000.000 6.100.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 61


Tabel 2.49
Cost Sharing BLM DOK RBM Tahun 2014

BLM DOK RBM


No Lokasi Total per Kecamatan
APBN APBD Kab
1 Pokja RBM Kab. Gianyar 150.000.000 100.000.000 250.000.000
Jumlah 150.000.000 100.000.000 250.000.000

2.3.1.20 Kearsipan

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar sebagai unsur


penunjang pemerintah daerah di bidang peningkatan pelayanan perpustakaan, arsip
dan dokumentasi memiliki arah kebijakan untuk penataan kearsipan, peningkatan
sumber daya manusia pengelola kearsipan, dan peningkatan sarana prasarana,
sehingga arsip/dokumen negara aman dan dapat diakses dengan mudah.

Hasil kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas di


bidang kearsipan adalah :
1) Terlaksananya penataan arsip dan peningkatan sumber daya manusia dan
sistem kearsipan di 12(dua belas) desa/kelurahan di 7 (tujuh) Kecamatan
Kabupaten Gianyar, yaitu: Desa Sayan Kecamatan Ubud, Desa Pupuan
Kecamatan Tegallalang, Desa Puhu Kecamatan Payangan, Desa Pering
Kecamatan Blahbatuh, Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Desa Manukaya
Kecamatan Tampaksiring, Desa Saba Kecamatan Blahbatuh, Desa Kemenuh
Kecamatan Sukawati, Desa Singekerta Kecamatan Ubud, Desa Kerta Kecamatan
Payangan, Desa Kendran Kecamatan Tegallalang, Desa Sanding Kecamatan
Tampaksiring.
2) Terlaksananya Bintek pengelolaan kearsipan untuk 52 (lima puluh dua) orang
peserta, di 47(empat puluh tujuh) SKPD yaitu di seluruh SKPD Pemerintah
Kabupaten Gianyar.
2.3.1.21 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan media untuk memfasilitasi koordinasi


pelaksanaan pembangunan dan penyampaian program pembangunan dan hasil-
hasilnya. Hubungan komunikasi dan informasi antar unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gianyar maupun antara pemerintah dan masyarakat difasilitasi
melalui media kehumasan yang di dalamnya terdapat pula kerjasama dengan media
massa, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta. Di samping itu,
seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat,
penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan juga dilaksanakan melalui
media internet yang mempunyai jangkauan global.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 62


Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan
informatika antara lain :

1) Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan


program/kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat melalui beberapa media, antara lain:
a. Penyiaran Radio Gelora yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.
b. Penerbitan koran mingguan Paswara sebanyak 3 kali per bulan dengan total
penerbitan pada tahun 2014 sebanyak 43.200 eksemplar atau meningkat
dari penerbitan pada tahun 2013 sebanyak 31.200 eksemplar.
c. Pengembangan e-Government (G-Net) dan operasional website Pemerintah
Kabupaten Gianyar (www.gianyarkab.go.id)
d. Penyebarluasan informasi kepada publik melalui media massa, antara lain :
- Kerja sama dengan media massa elektronik, yaitu Bali TV, BMC TV,
Kompas Dewata TV, TVRI, dan RRI. Sepanjang tahun 2014 Pemerintah
Kabupaten Gianyar menyampaikan ucapan selamat (greeting) hari-hari
besar nasional sebanyak 12 kali, masing-masing 3 kali di keempat
stasiun TV tersebut di atas.
- Kerja sama dengan media cetak, yaitu Bali Post, Nusa Bali, Radar Bali,
Bali Ekspress, Warta Bali, Bali Tribune, Denpost, Fajar Bali, Bisnis Bali,
Manggala, Tribun Bali, dan Koran Dor. Sepanjang tahun 2014,
Pemerintah Kabupaten Gianyar menyampaikan ucapan selamat
(greeting) hari-hari besar nasional sebanyak 36 kali, masing-masing 3
kali di 12 media cetak tersebut. Demikian pula dilaksanakan
penyebarluasan informasi berupa advertorial berita sebanyak 592
pemuatan di 12 media cetak tersebut diatas.
- Penyebarluasan informasi melalui media yang dilaksanakan melalui
media facebook, youtube, dan website Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Sepanjang tahun 2014 telah dilaksanakan penyampaian 720
informasi/berita melaui akun facebook Humas Gianyar dan
pengunggahan 20 video melalui akun Youtube Humas Gianyar.
Sepanjang tahun 2014 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Gianyar juga menyampaikan 913 berita (press release)
melalui website Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 63


2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pertanian

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gianyar diprogramkan secara


berkelanjutan dengan didukung oleh potensi yang tersedia, seperti luas sawah
mencapai 14.729 Ha pada tahun 2012, yang terdiri dari 14.407 Ha atau sekitar 97,81%
berpengairan setengah teknis, 243 Ha atau sekitar 1,65% berpengairan sederhana PU,
dan 79 Ha atau sekitar 0,54% berpengairan tradisional. Disamping itu kondisi iklim,
sumber daya manusia petani, kelembagaan subak dan kelompok tani lahan kering,
serta kelompok-kelompok pengolahan hasil pertanian juga cukup mendukung
pembangunan pertanian di Kabupaten Gianyar

Program/kegiatan di sektor pertanian secara berkesinambungan telah


membuahkan hasil positif yang di antaranya ditunjukkan oleh produksi padi tahun 2014
sebesar 186.048 ton dari target yang ditetapkan sebesar 172.361 ton. Capaian tersebut
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2013 sebesar
186.383 ton. Dalam tahun 2014 Kabupaten Gianyar juga memiliki kelebihan stok beras
sebesar 40.384,56 ton. Perkembangan luas areal tanam dan produksi tanaman pangan
tahun 2009-2014 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan
Tahun 2010-2014
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Komoditas
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Luas Areal Tanam (Ha)

1 Padi 31.273,00 31.395,00 30.803,00 31.663,00 31.578,00 29.654,00


2 Jagung 463,00 706,00 820,00 471,00 553,00 578,00
3 Kedelai 1.907,00 415,00 378,00 818,00 377,00 1.048,00
4 Kacang tanah 450,00 451,00 385,00 242,00 48,00 216,00
5 Kacang hijau 6,00 22,00 17,00 38,00 54,00 40,00
6 Ubi kayu 279,00 193,00 209,00 265,00 210,00 200,00
7 Ubi jalar 516,00 456,00 440,00 401,00 294,00 285,00
8 Cabe 313,00 360,00 380,00 391,00 601,00 550,00
9 Kacang panjang 58,00 100,00 115,00 37,00 21,00 10,00
10 Melon 26,00 33,00 30,00 16,00 15,00 23,00
11 Semangka 140,00 109,00 78,00 70,00 84,00 142,00

1 Padi 182.758,52 185.617,62 180.290,00 173.593,00 186.383,00 186.049,00


2 Jagung 2.276,13 2.141,53 4.405,72 1.331,34 507,92 755,00
3 Kedelai 3.032,46 1.375,37 514,12 1.074,55 635,20 1.452,00
4 Kacang tanah 695,56 708,12 387,03 462,11 467,50 541,66
5 Kacang hijau 33,46 100,38 24,25 121,33 506,00 247,35
6 Ubi kayu 6.987,98 13.851,00 8.722,10 10.814,72 5.666,99 5.390,65
7 Ubi jalar 7.156,86 7.258,96 7.161,86 8.269,67 8.112,67 5.295,46
8 Cabe 422,70 12.760,00 14.680,00 4.232,50 9.600,00 8.230,00
9 Kacang panjang 685,28 13.015,00 15.024,00 5.005,00 1.120,00 600,00
10 Melon 123,20 2.295,00 1.924,15 962,07 600,00 750,00
11 Semangka 1.375,60 15.700,00 13.450,12 7.950,00 7.786,00 10.225,00
Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 64


Di bidang perkebunan, total luas areal tanam perkebunan yang terdata tahun
2014 mengalami penurunan sebesar 587,61 Ha dari tahun 2013, karena adanya alih
fungsi lahan seperti dari tanaman kopi dan kakao menjadi jeruk dan lain-lain. Disatu
sisi luas areal tanam kelapa genjah menurun, karena adanya banyak pohon yang sudah
tua dan tidak menghasilkan sehingga masih ada potensi untuk pengembangan/
peremajaan kelapa genjah antara lain peremajaan kelapa dari dana APBN seluas 50 Ha
(32.500 pohon) dan dari dana APBD sebanyak 1.660 pohon (12,7 Ha). Sedangkan luas
areal tanaman tembakau tidak terjadi pengembangan karena tidak boleh adanya
perluasan areal tanam tembakau. Secara umum, produksi tanaman perkebunan juga
mengalami penurunan dari 4.713,75 ton pada tahun 2013 menjadi 4.506,38 ton pada
tahun 2014. Penurunan terjadi pada beberapa komoditas yang terdata dengan
kontribusi penurunan terbesar dari kelapa dalam, kopi arabica, kakao dan tembakau
rakyat. Perkembangan luas areal tanam dan produksi tanaman perkebunan tahun
2009-2014 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun


No Komoditas
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Luas Areal Tanam (Ha)


1 Kelapa Dalam 4.147,51 4.144,51 4.144,51 4.143,01 4.143,01 4.058,01
2 Kelapa Hibrida 43,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
3 Kelapa Genjah 319,87 347,00 363,27 535,94 548,10 538,21
4 Kopi Arabica 174,33 180,33 180,33 397,83 397,83 156,35
5 Kopi Robusta 303,55 303,55 303,55 338,05 338,05 252,01
6 Cengkeh 160,50 160,50 160,50 160,50 160,50 153,00
7 Panili 51,66 51,66 51,66 51,66 51,66 33,31
8 Kakao 387,92 387,92 387,92 387,92 387,92 325,62
9 Tembakau Rakyat 226,00 242,00 283,00 373,00 409,55 296,00
10 Pinang - - - - 43,00 36,90
11 Enau/ Aren - - - - 82,50 125,10
12 Empon-empon 107,35 108,90 - - - -
13 Lainnya 126,60 126,60 129,60 125,60

1 Kelapa Dalam 3.590,68 3.614,12 3.614,79 3.691,18 3.772,54 3.732,13


2 Kelapa Hibrida 21,52 21,49 22,72 23,14 23,86 23,93
3 Kelapa Genjah 48,87 48,41 61,75 62,37 62,59 75,64
4 Kopi Arabica 70,79 70,92 72,31 73,28 73,95 48,37
5 Kopi Robusta 153,99 153,83 154,35 156,20 157,47 158,42
6 Cengkeh 44,21 40,27 47,19 48,00 48,77 43,92
7 Panili 2,19 2,24 2,08 2,23 2,36 2,25
8 Kakao 174,07 203,00 179,56 179,97 180,81 138,73
9 Tembakau Rakyat 186,13 220,80 259,70 352,9 391,40 282,99
10 Empon-empon 682,3 701,78 - - -
Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 65


Perkembangan produktivitas pertanian tanaman pangan Tahun 2009-2014
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.52
Capaian Indikator Strategis Sub Sektor Tanaman Pangan
Kabupaten Gianyar

Produktivitas (Kw/ha)
No Indikator strategis
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Padi 55,35 59,63 59,22 58,08 59,38 60,96
2 Jagung 53,01 57,05 57,16 56,38 50,17 30,56
3 Kedele 17,02 16,37 16,34 16,46 16,60 14,17

Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2013

Produktivitas padi Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 sebesar 60,96 Kw/ha,
lebih tinggi daripada produktivitas padi Provinsi Bali dan nasional masing-masing
sebesar 62,52 Kw/ha dan 52,09 Kw/ha. Demikian pula untuk produktivitas jagung
sebesar 30,56 Kw/ha (Provinsi Bali dan nasional msing-masing sebesar 32,77 Kw/ha
dan 50,39 Kw/ha) serta produktivitas kedelai sebesar 14,17 Kw/ha (Provinsi Bali dan
nasional msing-masing sebesar 15,91 Kw/ha dan15,73 Kw/ha).

Perkembangan produktivitas komoditas perkebunan tahun 2008-2014 disajikan


pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Gianyar
Produktivitas (kg/ha)
No Komoditas Perkebunan
2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Kelapa Dalam 912 912 920 930 950 952


2 Kelapa Hibrida 512 511 541 551 568 570
3 Kelapa Genjah 468 465 494 498 500 503

4 Kopi Arabica 539 540 551 558 563 567

5 Kopi Robusta 560 559 560 566 570 574


6 Cengkeh 293 277 325 331 335 348

7 Panili 80 80 82 87 89 91

8 Kakao 752 830 847 849 853 882

9 Tembakau Rakyat 824 912 918 918 956 956

2.3.2.2 Peternakan

Budidaya ternak merupakan salah satu komponen usaha yang diharapkan dapat
menjadi sumber pendapatan masyarakat, khususnya peternak, dalam rangka
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan pangan
masyarakat. Usaha peternakan pada masa mendatang akan lebih prospektif karena
kebutuhan ternak/daging dan hasil ternak lainnya diperkirakan akan terus meningkat
sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 66


Pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Gianyar diarahkan pada
pengembangan industri yang memanfaatkan sumber daya alam melalui penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta dikelola secara profesional, efektif, efisien, dan
berwawasan agribisnis dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing
dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pendataan ternak dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan


populasi ternak di Kabupaten Gianyar dan sekaligus sebagai informasi yang dibutuhkan
dalam perencanaan pembangunan di bidangpeternakan. Adapun data perkembangan
ternak di Kabupaten Gianyar tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54
Perkembangan Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014
Komoditas Peternakan
No Kecamatan Ayam
Ayam Ayam Ras Kamb
Sapi Babi Ras Itik
Buras Pedaging ing
Petelur
1 Gianyar 5.458 14.666 46.560 - 184.170 48.705 529
2 Blahbatuh 4.567 4.242 23.471 - 48.000 19.000 55
3 Sukawati 1.472 15.265 97.505 - 88.050 23.403 49
4 Ubud 1.799 11.266 16.308 6000 52.000 8.310 13
5 Payangan 13.719 49.544 113.919 21.741 69.253 19.118 0
6 Tegallalang 12.678 20.276 106.379 - 53.400 16.391 39
7 Tampaksiring 7.168 13.338 89.595 - 21.074 26.364 0
JUMLAH 46.861 128.597 494.337 27.741 515.947 161.291 685

Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014

Produksi hasil ternak tahun 2014 dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti
produksi daging, produksi telor, dan tingkat konsumsi masyarakat, sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:

a) Produksi Daging

Secara keseluruhan, produksi daging tahun 2014 sebanyak 7.779,11 ton,


melampaui target yang ditetapkan sebesar 7.679,21 ton. Porsi terbesar berasal dari
daging babi sebanyak 4.956,12 ton dan terendah adalah daging ayam ras petelur
sebanyak 8,85 ton. Produksi hasil peternakan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel
berikut.

Tabel 2.55
Produksi Daging Hasil Peternakan Tahun 2014

No Komoditas Jumlah Produksi (Ton)

1 Sapi 256,66
2 Babi 4,956,12
3 Ayam Buras 331,16
4 Ayam Ras Petelur 8,85
5 Ayam Ras Pedaging 2,043,15
6 Itik 53,23
7 Kambing 126,94
Jumlah 7,779,11
Target 7,679,21
100,01 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 67


b) Produksi Telor

Produksi telor tahun 2014 sebanyak 766,62 ton, lebih rendah dari target yang
ditetapkan sebanyak 821,03 atau 93,37%, dengankomoditas unggulan adalah telor itik.
Produksi telor tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.56
Produksi Telor Hasil Peternakan Tahun 2014

No Komoditas Jumlah Produksi (ton)

1 Ayam Buras 340,10


2 Ayam Ras Petelur 213,61
3 Itik 212,91
Jumlah 766,62
Target 821,03
93,37 %

c) Tingkat Konsumsi

Konsumsi daging dan telor per kapita di Kabupaten Gianyar tahun 2014 seperti
disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.57
Tingkat Konsumsi Daging dan Telor Tahun 2014

Tingkat Konsumsi
No Konsumsi (kg/kapita/tahun)

2013 2014

1 Daging 16,74 15,72


2 Telor 3,09 1,58

Program peningkatan kualitas SDM Bidang Peternakan dititikberatkan pada


kegiatan pembinaan dan pelatihan pada usaha peternakan dan perikanan yang
tersebar di desa-desa di wilayah Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia, produksi hasil peternakan, dan meningkatkan kesejahteraan
peternak.

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat peningkatan jumlah kelompok tani


ternak dari 443 kelompok pada tahun 2013 menjadi 459 kelompok pada tahun 2014.
Jumlah kelompok tani ternak berdasarkan jenis komoditas yang dikembangkan dapat
dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 68


Tabel 2.58
Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014

Komoditas
Jumlah
No Kecamatan
Ayam Kelompok
Sapi Kambing Babi Itik
Buras
1 Gianyar 87 0 17 2 0 106
2 Blahbatuh 41 2 0 2 0 45
3 Sukawati 34 1 11 2 0 48
4 Ubud 25 2 5 7 0 39
5 Payangan 54 0 1 14 3 72
6 Tegallalang 46 0 2 12 1 61
7 Tampaksiring 28 0 46 12 2 88
JUMLAH 315 5 82 51 6 459

Keadaan jumlah kelompok tani ternak menurut kelas kemampuannya dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Gianyar
Menurut Kelas Kemampuannya Tahun 2014

Kelas Kemampuan Kelompok


No Kecamatan Jumlah
Pemula Lanjut Madya Utama

1 Gianyar 87 11 6 2 106
2 Blahbatuh 43 1 1 0 45
3 Sukawati 29 18 1 0 48
4 Ubud 36 1 1 1 39
5 Payangan 62 7 2 1 72
6 Tegallalang 38 17 6 0 61
7 Tampaksiring 27 56 5 0 88

JUMLAH 322 111 22 4 459

Seiring meningkatnya jumlah kelompok tani ternak di Kabupaten Gianyar maka


diperlukan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan untuk mengevaluasi
perkembangan kelompok-kelompok tersebut. Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas
Penyuluh Lapangan (PPL) setempat yang dikoordinasikan oleh petugas dari masing-
masing kecamatan.

Melalui kegiatan pelayanan kesehatan hewan telah disediakan bahan obat-


obatan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan hewan di 7 kecamatan.

1) Penanggulangan Penyakit Rabies


Untuk mengantisipasi terulangnya kasus rabies yang berdampak luas terhadap
kehidupan masyarakat dan citra Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional,
penanggulangan rabies tetap dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai upaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 69


mewujudkan Bali sebagai daerah bebas rabies. Langkah-langkah yang telah
dilaksanakan dalam upaya penanggulangan penyebaran penyakit rabies adalah:
 Eliminasi atau pembatasan populasi anjing melalui euthanasia dengan target
terpilih (selected targetted) dan difokuskan di daerah-daerah dengan kasus positif
rabies dan di tempat-tempat umum, seperti pasar, yang dilaksanakan berdasarkan
permintaan masyarakat. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan eliminasi sebanyak
280 ekor anjing.
 Vaksinasi yang merupakan program utama dalam pengendalian rabies di
Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kekebalan Hewan Penular Rabies (HPR)
dan menurunkan kasus positif rabies pada hewan dan penularannya pada
manusia. Vaksinasi dilaksanakan secara massal dan serentak diseluruh kecamatan
melalui pendekatan banjar, dari rumah ke rumah, mobil keliling, dan pos
pelayanan (UPT Kecamatan), dengan target 70% dari estimasi populasi anjing.
Pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan FAO dan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 2.60
Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Gianyar Tahun 2014
Hewan Sasaran

No Kecamatan Jumlah
Anjing Kucing Kera

1 Payangan 3.390 36 9 3.435

2 Sukawati 7.364 54 26 7.444

3 Ubud 4.849 24 9 4.882


4 Blahbatuh 3.874 7 0 3.881

5 Tegallalang 3.454 6 0 3.460


6 Tampaksiring 3.856 13 0 3.869
7 Gianyar 5.605 13 1 5.619
Jumlah 32.392 153 45 32.590

2. Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza/AI)

Penyakit flu burung merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua
jenis unggas dan dapat menular pada manusia. Penyebaran penyakit flu burung
dapat mengancam jiwa manusia, produktivitas perunggasan, dan lebih jauh
berimbas pada industri kepariwisataan. Dalam tahun 2014 tidak terdektesi adanya
kasus flu burung di Kabupaten Gianyar, walaupun dibeberapa tempat dilaporkan
ada kematian unggas. Setelah dilakukan investigasi oleh tim unit respon cepat
dilapangan ternyata kematian unggas tersebut karena kesalahan management
seperti pemberian pakan dan cara pemeliharaannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 70


2.3.2.3 Kehutanan

Pengembangan bidang Perhutanan di Kabupaten Gianyar sangat dirasakan


manfaatnya oleh masyarakat baik secara ekologis, sosial, budaya maupun ekonomis.
Secara ekologis fungsi Perhutanan sebagai sumber penghasil oksigen, menyerap
korbondioksida dan penyelamat tatanan siklus air demi kelangsungan kehidupan di
muka bumi, sedangkan secara ekonomis dapat menggerakan roda perekonomian
masyarakat terutama dalam penyediaan bahan baku industri kerajinan dan
pembangunan. Sektor industri kecil yang berkembang pesat di Kabupaten Gianyar
memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan banyak menyerap tenaga
kerja, sangat tergantung pada produk hasil hutan khususnya kayu albesia sebagai
bahan baku kerajinan (Handycreaf ).

Perkembangan luas lahan kritis di Kabupaten Gianyar tahun 2014 adalah


7,460,15 ha yang terdiri dari lahan potensial kritis seluas 4.949,66 ha dan agak kritis
seluas 2.510,49 ha, dengan rincian : Kecamatan Payangan seluas 3.489,89 ha,
Kecamatan Tampaksiring seluas 640 ha, Kecamatan Tegallalang seluas 3.121,72 ha
(Berdasarkan SK Gubernur Bali nomor 1030/02-C/HK/2014) . Adapun pengurangan
luas lahan kritis seluas 2.396.85 ha disebabkan berbagai jenis program kegiatan yang
dilaksanakan seperti hutan rakyat, penghijuan lingkungan serta bantuan bibit
kehutanan secara teknis, dan banyak pembangunan di sepadan jurang yang
menyalahi aturan serta terjadinya degradasi lahan sepanjang Daerah Aliran Sungai
(DAS).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kondisi lahan agar tidak
bertambah kritis di Kabupaten Gianyar, seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR) kehutanan
dan gerakan nasional aksi penanaman satu millyar pohon (one million tree) yang
dicanangkan pemerintah memiliki makna yang luas dalam pelestarian fungsi hutan.
Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar pada bidang Perhutanan adalah
menjaga kelestarian fungsi hutan berupa hutan konservasi, hutan lindung dan hutan
produksi yang berada didalam dan diluar kawasan hutan dengan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat disekitar dikawasan hutan, melaksanakan Rehabilitasi lahan
kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan penghijauan lingkungan (PL),
Pengembangan perhutanan sosial melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) unggul dan penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia.

Dalam tahun 2014 di Kabupaten Gianyar telah berhasil menanam bibit pohon
untuk penghijauan dengan Gerakan Penghijauan Lingkungan (PL) melalui Acara
Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional
(BMN) secara komulatif total keseluruhan sasaran luas penanaman bibit kehutanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 71


sampai akhir bulan Desember 2014 sebanyak 135.586 pohon (677,93 ha). Data dan
informasi yang berkaitan dengan aktivitas penanaman pohon di Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gianyar sebagai berikut :

Tabel 2.61
Realisasi Penanaman Pohon di Kabupaten Gianyar

INSTANSI/ JENIS VOLUME


NO LUAS (HA) Waktu LOKASI
LEMBAGA KEGIATAN (Batang)

1 BDAS Unda Penanaman 500 100.000 Bulan Kec Payangan,


ANYAR KBR Hutan Desember Tegallalang,
2014 Tampaksiring dan
Gianyar

2 Dinas Pertanian, KBK 85,65 17.130 Bulan Seluruh Kabupaten


Perhutanan dan Desember Gianyar
Perkebunan 2014

3 Dinas Pertanian, Penghijauan 87,28 17.456 Bulan Seluruh Kabupaten


Perhutanan dan Lingkungan Desember Gianyar
Perkebunan 2014

4 Dinas Pertanian, HPMI DAN 5 1.000 Bulan Kec. Tampaksiring


Perhutanan dan BMN Nopember
Perkebunan 2014
JUMLAH 677,93 135.586

sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014

2.3.2.4 Pariwisata

Berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam rangka mengembangkan


kepariwisataan di Kabupaten Gianyar yang diejawantahkan melalui berbagai terobosan,
baik yang menyangkut penyiapan suprastruktur, infrastruktur, dan sumber daya
manusia, untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gianyar.
Upaya terobosan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan yang
meliputi pendataan dan pengembangan potensi kepariwisataan, analisis pasar wisata,
promosi melalui berbagai media dan kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri,
kerjasama kepariwisataan, dan pengendalian usaha sarana pariwisata. Di samping itu,
untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata telah dilakukan berbagai upaya, seperti
penataan obyek-obyek wisata, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata,
peningkatan SDM kepariwisataan, pembinaan kelompok Sadar Wisata (Darwis) dan
Sapta Pesona.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 402 Tahun 2008, terdapat
61 obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar, baik yang berkategori sudah
berkembang maupun potensial untuk dikembangkan. Dari 61 obyek dan daya tarik
wisata tersebut, sebanyak 7 buah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 72


9 buah dikelola oleh pihak swasta, 14 buah dikelola oleh kelompok masyarakat, dan 31
buah yang belum dikembangkan. Di samping itu terdapat pula fasilitas lain yang
memperkaya potensi kepariwisataan di Kabupaten Gianyar, yaitu:

1) Akomodasi wisata meliputi: hotel berbintang sebanyak 15 buah dengan, hotel


melati sebanyak 196 buah, dan pondok wisata sebanyak 1062 buah.
2) Rumah makan sebanyak 320 buah, restaurant sebanyak 189 buah, bar/bar
counter sebanyak 127 buah.
3) Fasilitas lainnya seperti rekreasi dan hiburan umum sebanyak 380 buah, usaha
rafting sebanyak 11 buah, usaha cycling tour sebanyak 26 buah, dan usaha
transportasi wisata sebanyak 142 buah.

Kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata, baik yang dikelola oleh
pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kabupaten Gianyar tahun 2014 sebanyak
1.921.819 orang atau meningkat sekitar 15,86% dari tahun 2013 sebanyak 1.658.795
orang. Dari jumlah tersebut, wisatawan asing sebanyak 1.254.243 orang atau
meningkat sekitar 1,69% dari tahun 2013 sebanyak 1.073.113 orang, dan wisatawan
domestik sebanyak 667.576 orang atau meningkat sekitar 13,98% dari tahun 2013
sebanyak 585.682 orang.

Tahun 2014, kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata yang dikelola
oleh pemerintah sebanyak 910.699 orang dengan tingkat kunjungan tertinggi terjadi
pada Bulan Agustus 2014. Dari angka tersebut, wisatawan asing sebanyak 682.355
atau 74,93% dan wisatawan domestik sebanyak 228.344 orang atau 25,07%. Angka
kunjungan tersebut meningkat daripada capaian tahun 2013 sebanyak 853.530 orang
atau meningkat sebesar 6,70%.

Peningkatan tingkat kunjungan tersebut berdampak pada pendapatan dari


retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Gianyar pada tahun 2014 ,yaitu sebesar Rp. 13.228.072.500,00 dan telah mencapai
target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 12.464.135.000,00 atau 106,13% atau
meningkat sekitar 5,67% dari capaian pada tahun 2013 sebesar Rp 12.518.297.500,00
Secara rinci, target dan realisasi pendapatan dari retribusi rekreasi dan hiburan umum
tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 73


Tabel 2.62
Realisasi Pendapatan dari Retribusi Rekreasi dan Hiburan Umum
Tahun 2014
NO NAMA OBYEK TARGET ( Rp ) REALISASI ( Rp ) %

1 Tirta Empul 6.400.000.000 6.426.262.500 100,41

2 Goa Gajah 3.700.000.000 4.167.217.500 112,63

3 Gn.Kawi Tampaksiring 1.760.000.000 2.048.820.000 116,41

4 Gn.Kawi Sebatu 500.000.000 465.015.000 93,00

5 Yeh Pulu 99.135.000 111.292.500 112,26

6 Alam Sidan 5.000.000 9.465.000 189,30

JUMLAH 12.464.135.000 13.228.072.500 106,13

Prestasi di Bidang Pariwisata yang diraih oleh Kabupaten Gianyar tahun 2014
antara lain Penghargaan “Travel Club Tourism Award” kategori Best of The Best dari
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
RI dan El John Tourism untuk Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Dinas Pariwisata
Kabupaten Gianyar.

2.3.2.4 Kelautan dan Perikanan

Pengembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gianyar diarahkan dalam


rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (petani-nelayan), penyerapan tenaga
kerja dan pemenuhan konsumsi hewani. Kebijakan yang ditempuh adalah membangun
komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitasdan
produksi perikanan, meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistem
perairan, pesisir dan daratan, meningkatkan lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan
perkapita dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil kinerja produksi dan luas areal perikanan di Kabupaten Gianyar adalah sebagai
berikut :

1) Perikanan Laut

Kegiatan usaha perikanan laut berlokasi di Kecamatan Gianyar, Blahbatuh dan


Sukawati. Jenis usaha yang dilakukan hanya penangkapan ikan saja.

Dalam tahun 2014 produksi penangkapan ikan di laut 725,3 ton/tahun, produksi ini
naik 10% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 724,1 ton/tahun. Beberapa jenis
ikan hasil tangkapan seperti bambangan, tongkol, kakap, kerapu, lobster, tembang,
lemading, lemuru, cucut, cakalang, tenggiri dan lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 74


2) Perikanan Darat ( Perikanan Air Tawar/ Payau )
Kegiatan dibidang perikanan darat meliputi penangkapan ikan di perairan umum,
budidaya kolam air payau/ tambak, dan budidaya di kolam.
a. Penangkapan ikan diperairan umum
Penangkapan ikan diperairan umum dilakukan oleh para penghobi mancing dengan
mempergunakan peralatan yang sangat sederhana seperti : pancing, serok, bubu
dan lain-lain. Jenis perairan umum yang ada di Kabupaten Gianyar sejenis sungai
yang pemanfaatannya sekitar 46,80 Ha dimana produksi yang dicapai mengalami
penurunan untuk tahun 2014 sebesar 89,6 ton/ tahun dengan nilai Rp. 1.617.200,00
dibandingkan dengan produksi tahun 2013 sebesar 142,1 ton/ tahun dengan nilai
Rp. 2.824.000.000,00.
b. Budidaya Ikan Air Payau / Tambak
Potensi lahan budidaya ikan di air payau / tambak seluas 30 Ha yang telah
dimanfaatkan 3 Ha. Produksi selama tahun 2014 mencapai 63 ton atau mengalami
penurunan sekitar 51 % dari produksi tahun 2013 yang mencapai 130 ton.hal ini
disebabkan karena potensi lahan tambak berkurang, keinginan pengusaha untuk
mengelola tambak juga berkurang.
c. Budidaya kolam air tenang
Potensi budidaya ikan dikolam air tenang didominasi Kec. Blahbatuh dan Sukawati.
Pada tahun 2014 luas budidaya ikan dikolam air tenang mencapai 1.000 Ha baru
dimanfaatkan seluas 600 Ha dengan produksi sekitar 1.827,2 ton. Jika dibandingkan
dengan produksi tahun 2013 yang mencapai 1.739,9 ton. Maka terdapat kenaikan
sekitar 5,01 % Jenis – jenis ikan yang dibudidayakan meliputi ikan karper, nila,
udang galah, lele, gurami, dan bawal.
Dalam tahun 2014, dari produksi perikanan yang dihasilkan berdasarkan
perhitungan diperoleh konsumsi ikan masyarakat Gianyar sebesar 29,7 kg/kapita/tahun
Konsumsi ikan ini sudah mencapai target

Tabel 2.63
Potensi dan Pemanfaatan Perikanan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2014

Potensi Dimanfaatkan Pemanfaatan


No. Uraian
( Ha ) (Ha) (%)
1. Perairan Umum 46,80 46,80 100,00
2. Budidaya Air Payau 30,00 5,2,00 10,00
3. Kolam 1.000,00 600,00 60,00

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Gianyar, 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 75


Tabel 2.64
Produksi Perikanan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 dan 2014
No Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014

1 Perikanan Laut/Penangkapan 724,7 ton 725,3 ton


2 Perikanan Air Tawar/ Payau
a. Penangkapan ikan Perairan Umum 141,90 ton 89,6 ton
b. Budidaya Air Payau/Tambak 130 ton 63 ton
c. Budidaya di Kolam air tenang 1.739,9 ton 1.764,2 ton
Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Gianyar, 2014

2.3.2.6 Perdagangan

Untuk meningkatkan kinerja industri dan usaha perdagangan, berbagai upaya


telah dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengembangkan sektor industri dan
sektor perdagangan, terutama yang berskala kecil dan menengah. Berkaitan dengan
hal tersebut, kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar diarahkan untuk menjaga
stabilitas pasar dalam daerah, meningkatkan pemasaran dan daya saing produk, baik
untuk pasar lokal maupun ekspor, serta pengawasan pasar yang berorientasi pada
perlindungan kepentingan konsumen

Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk ekspor melalui perangkat
SKA online. Realisasi penggunaan form SKA tahun 2014 sebanyak 2.290 buah, dengan
kawasan/negara tujuan antara lain Amerika, Australia, Eropa Timur, China, Thailand,
Rusia, India, Malaysia, Jepang, dan Hongkong. Peranan ekspor non migas bagi
kelangsungan Perekonomian Kabupaten Gianyar sangatlah penting, seperti terlihat
pada realisasi ekspor Kabupaten Gianyar tahun 2014 yang mencapai
US$.22.903.130,96 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.65
Realisasi Ekspor Kabupaten Gianyar Tahun 2014

No Bulan Nilai (US $)


1 Januari 1.920.378,63
2 Pebruari 1.821.021,20
3 Maret 1.986.201,65
4 April 1.870.875,04
5 Mei 1.432.926,63
6 Juni 1.720.084,71
7 Juli 2.397.555,59
8 Agustus 1.484.280,30
9 September 1.729.528,41
10 Oktober 2.721.360,30
11 Nopember 2.037.874,26
12 Desember 1.781.044.24
JUMLAH 22.903.130,96

Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2013

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 76


2.3.2.7 Industri

Dalam pembangunan ekonomi, bidang perindustrian memegang peranan


strategis di dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sektor industri di Kabupaten Gianyar berperan dalam menciptakan
lapangan usaha dan kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah,
meningkatkan pendapatan masyarakat, menangulangi kemiskinan, dan meningkatkan
ekspor non migas. Sesuai data tahun 2013, sektor industri pengolahan memberi
kontribusi 18,11% PDRB (atas dasar harga berlaku) Kabupaten Gianyar. Jumlah
tersebut merupakan terbesar ketiga setelah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran,
serta Jasa-jasa. Tahun 2013 terdapat 67 unit industri besar dan sedang di Kabupaten
Gianyar yang menyerap sekitar 3.504 orang tenaga kerja dan 23.098 unit industri kecil
dan kerajinan yang menyerap 72.574 orang tenaga kerja. Jumlah terebut mengalami
peningkatan yang konsisten dalam 5 tahun terkahir.

Sektor industri yang ditetapkan menjadi prioritas daerah di Kabupaten Gianyar


adalah industri kerajinan dan barang seni, dimana pada tahun 2007 Kabupaten Gianyar
telah mendapat Kajian Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) dari
Departemen Perindustrian RI bekerjasama dengan PT. Prima Kelola IPB Bogor. Dari
hasil pengkajian tersebut industri kerajinan/barang seni ditetapkan sebagai KIID dan
selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas daerah dalam pengembangan industri kecil
dan menengah di Kabupaten Gianyar. Adapun potensi kerajinan unggulan yang dimiliki
oleh Kabupaten Gianyar adalah kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan tekstil,
kerajinan bambu, kerajinan patung batu padas, dan kerajinan lukisan.

Besarnya potensi industri di Kabupaten Gianyar, khususnya Industri Kecil dan


Menengah (IKM), menjadikan sektor industri sebagai salah satu prioritas
pembangunan. Adapun langkah-langkah pengembangan IKM yang telah dilaksanakan
antara lain:

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Klinik HKI yang dilaunching bulan Desember 2009 dimaksudkan untuk


memfasilitasi pendaftaran HKI bagi karya masyarakat Gianyar. Klinik HKI Gianyar telah
banyak mengedukasi masyarakat Gianyar tentang Hak Kekayaan Intelektual.
Berkenaan dengan perlindungan HKI, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara
lain:
a. Sosialisasi klinik HKI dan pengumuman pendaftaran produk melalui para camat
di Kabupaten Gianyar;
b. Melayani konsultasi dan pendaftran HKI;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 77


c. Memfasilitasi pendaftaran HKI ke Klinik HKI, kementerian Perindustrian dan
diteruskan ke Dirjen HKI Depkumham RI.
Semenjak Klinik HKI dibuka, terdapat 80 orang masyarakat/pengerajin yang
melakukan konsultasi dan 108 eksemplar blanko HKI yang sudah dikeluarkan.
Pendaftaran HKI yang telah difasilitasi oleh Klinik HKI Kabupaten Gianyar adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.66
Pendaftaran HKI di Kabupaten Gianyar

Sudah Mendapat Sudah


No Klasifikasi HKI Dalam Proses Total
Nomor Pendaftran Bersertifikat

1 Merek 34 14 6 44
2 Hak Cipta 6 5 4 13

3 Disain Industri 3 2 1 5

4 Hak Paten - - - -

5 Varietas Tanaman - - 1 1

Total 43 21 12 63

Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2014

Di Kabupaten Gianyar terdapat banyak sentra industri, baik industri kecil


maupun industri menengah. Untuk mengetahui potensi IKM di Kabupaten Gianyar,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar melaksanakan beberapa
kegiatan, antara lain Pendataan IKM merupakan kegiatan rutin tiap tahun yang dibiayai
dari APBD Provinsi dan dilaksanakan oleh Tim Pendataan IKM yang dibentuk oleh
Disperindag Provinsi Bali. Hasil dari pendataan berupa Buku Direktori IKM, Buku
Potensi IKM, Buku Sentra IKM dan Buku Profil IKM. Dari hasil pendataan tersebut
diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keragaan IKM di Kabupaten Gianyar
mengalami perkembangan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat dalam tabel
berikut :

Tabel 2.67
Keragaan IKM di Kabupaten Gianyar

Satua
No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n

Unit
1 unit 22.364 22.144 22.496 22.726 22.961 23.023 23.098 23.125
Usaha
Tenaga
2 orang 66.369 65.802 66.728 68.382 71.275 71.441 72.574 73.024
Kerja
juta
3 Produksi 860.215 1.044.724 1.208.579 1.405.200 1.539.012 1.687.153 3.578.712.281 3.581.444.966
Rp.
juta
4 Investasi 554.149,87 558.044,05 564.865,31 1.310.536,20 2.139.955,06 2.506.900,05 2.227.648.421 2.229.084.776
Rp.
Jumlah
5 buah 137 137 145 154 159 163 165 167
Sentra

Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 78


2.3.2.8 TRANSMIGRASI

Sebagai daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, Kabupaten


Gianyar juga melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi guna
memfasilitasi masyarakat, terutama petani yang tidak mempunyai lahan garapan, yang
berminat mengikuti program transmigrasi. Kebijakan pembangunan di bidang
transmigrasi diarahkan pada upaya penataan persebaran penduduk dengan
mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan daya dukung lingkungan dalam
rangka meningkatkan produktivitas, mengentaskan kemiskinan dan membangun
kemandirian masyarakat.

Urusan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten


Gianyar dilaksanakan melalui Program Transmigrasi Regional yang meliputi
penyelenggaraan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Migrasi dan Kependudukan
Provinsi Bali, konsultasi rencana kerjasama antar daerah dan rencana penempatan
calon transmigran tahun 2014, sosialisasi program transmigrasi, peninjauan lokasi awal
ke UPT Liandok SP3, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi
Sulawesi Utara.
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


A. PDRB per Kapita

PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita menggambarkan rata-rata


pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada Tahun tertentu. Secara
konsepsional PDRB perkapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan
jumlah penduduk pertengahan Tahun pada Tahun yang sama. Sedangkan pendapatan
regional perkapita didapat dari pengurangan total PDRB dengan penyusutan dan pajak
tidak langsung neto, kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi dengan
penduduk pertengahan Tahun pada Tahun yang sama.

Pendapatan per kapita yang menjadi indikator penentu keberhasilan


pembangunan ekonomi dapat diproyeksikan lewat PDRB per Kapita. PDRB perkapita
berdasarkan harga berlaku Kabupaten Gianyar di Tahun 2011 mencapai 16,93 juta, di
Tahun 2012 mencapai Rp.18,70 juta, meningkat mencapai 21,33 juta pada Tahun
2013. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 di Tahun 2011
mencapai 7,5 juta, di Tahun 2012 menjadi 7,8 juta, meningkat mencapai 8,3 juta pada
Tahun 2013.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 79


B. Indeks Gini

Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh


statistikusItalia, CorradoGini, dan dipublikasikan pada Tahun 1912 dalam
karyanya, Variabilità e mutabilità. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur
kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Di seluruh dunia, koefisien bervariasi dari 0.25
(Denmark) hingga 0.70 (Namibia). Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga
pedesaan adalah tingkat pendapatan total maupun pendapatan per kapita. Indikator
lain adalah distribusi pendapatan pada suatu wilayah yang diukur dengan
menggunakan indeks Gini. Angka Gini Ratio menurut H. T. Oshima, ketimpangan
rendah (low) bila GR kurang dari 0,3; ketimpangan sedang (moderate) bila GR 0,3
sampai dengan 0,4 dan tinggi (high) bila GR lebih dari 0,4. Sedangkan menurut Michael
P. Todaro distribusi pendatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2
sampai dengan 0,35; relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan
kurang dari 0,5 dan sangat timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7.

Gambar 2.4
Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013

2013

2012

2011

2010

2009

0 0,1 0,2 0,3 0,4

Sumber : Indikator makro Ekonomi Kabupaten Gianyar, 2014

Dari Gambar 2.1 di atas diperoleh bahwa Gini Rasio Kabupaten Gianyar berada
antara 0,2 sampai dengan 0,3. Dimana Tahun 2009 sebesar 0,2487, Tahun 2010
menjadi 0,272, Tahun 2011 naik menjadi 0,328 dan Tahun 2012 kembali naik menjadi
0,336. Namun untuk tahun 2013 angkanya ternyata mampu diturunkan menjadi 0.325.
perkembangan Gini Rasio ini menurut Michael P. Todaro masih tergolong distribusi
pendatan relatif merata (ketimpangan rendah). Hal ini juga mungkin bisa menjadi salah
satu catatan positif lainnya dari pembangunan Gianyar. Angka ini juga mungkin bisa
menjadi salah satu penjelas menurunnya tingkat kemiskinan padahal disisi lain
pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 80


2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Jumlah Hotel/Penginapan

Gianyar merupakan salah satu tujuan di pulau Bali memiliki 409 buah
akomodasi, diantaranya 18 buah dengan katagori Hotel berbintang, 389 hotel non
bintang dan 2 penginapan lainnya. Hampir seluruh Hotel/Penginapan berlokasi di
Kecamatan Ubud yaitu 349 buah, di Kecamatan Sukawati 15, Kecamatan Blahbatuh 11,
Kecamatan Payangan 10, Kecamatan Tegallalang 9, Kecamatan Gianyar 9 dan
Tampaksiring 6 buah akomodasi. Tingkat hunian kamar hotel untuk hotel berbintang
pada Tahun 2013 sebesar 60,20 % dan untuk hotel non bintang sebesar 34,04 %.
Secara keseluruhan tingkat hunian hotel di Gianyar adalah 46,14%.Tingkat hunian
kamar hotel tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar
39,44 % untuk seluruh jenis hotel.

Tabel 2.68
Jumlah Hotel Dan Penginapan Lainnya Di Kabupaten
Gianyar Menurut Kelompok Kamar Per Kecamatan Tahun 2013
Kecamatan <5 5-9 10-24 25+ Jumlah

1. Sukawati 4 3 6 2 15
2. Blahbatuh 3 3 5 - 11
3. Gianyar 2 4 3 - 9
4. Tampaksiring - 3 3 - 6
5. Ubud 117 115 91 26 349
6. Tegallalang 4 2 3 - 9
7. Payangan 1 4 1 4 10
JUMLAH 131 134 112 32 409
2012 132 143 107 27 409
2011 125 138 104 42 409
2010 139 136 91 29 395
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di


lingkungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda terdepan dalam
mengawal tegaknya pelaksanaan produk hukum daerah. Terkait dengan hal tersebut,
dalam tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar telah melaksanakan
624 kali inspeksi mendadak (Sidak) dalam rangka penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar serta menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten
Gianyar.

Dari pelaksanaan Sidak yang dilaksanakan dalam tahun 2014 telah ditertibkan
sebanyak 1.784 pelanggaran terhadap beberapa Perda Kabupaten Gianyar, yaitu Perda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 81


Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, Perda Nomor 13
Tahun 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pajak Hiburan, Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 5
Tahun 2005 tentang Kesehatan, Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang SIUP, Perda
Nomor 7 Tahun 2005 tentang Usaha Industri, Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Air Bawah Tanah, Perda
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Perda
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Larangan Mendirikan Bangunan-bangunan pada Jalur
Sebelah Menyebelah Sepanjang Jalan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Dati II
Gianyar. Rincian pelanggaran terhadap Perda yang terjadi selama tahun 2014 disajikan
dalam tabel berikut:

Tabel 2.69

Jumlah Pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Gianyar Tahun 2014

KECAMATAN
NO JENIS SIDAK JUMLAH
GIANYA PAYANG TAMPAK SUKAW BLAHBA TEGALL
UBUD
R AN SIRING ATI TUH ALANG
SIDAK 1 - - - - - - 1
1 PENDUDUK PENDATANG
TERSIDAK 67 - - - - - - 67
SIDAK 3 - - - - 1 9 13
2 GEPENG
TERSIDAK 51 - - - - 1 163 215
SIDAK 14 1 3 2 11 1 1 33
3 ORANG GILA
TERSIDAK 14 1 4 2 11 1 1 34
SIDAK 5 2 1 9 9 1 5 32
4 IJIN USAHA
TERSIDAK 10 2 1 9 9 1 6 38
SIDAK 30 36 28 28 38 37 20 217
5 MATERIAL
TERSIDAK 48 52 45 43 58 44 29 319
SIDAK 14 4 12 21 31 13 50 145
6 IMB
TERSIDAK 27 5 19 42 56 25 115 289
SIDAK 11 4 1 12 3 - - 31
7 PKL
TERSIDAK 22 9 5 21 3 - - 60
SIDAK - - - - - - - -
8 MIRAS
TERSIDAK - - - - - - - -
SIDAK 2 - - - 1 - - 3
9 LIMBAH
TERSIDAK 3 - - - 3 - - 6
SIDAK 5 - 1 - 5 - 1 12
10 SPANDUK
TERSIDAK 72 - 9 - 52 - 4 137

KEBERSIHAN DAN SIDAK 21 - 5 6 9 - 2 43


11
KETERTIBAN UMUM TERSIDAK 152 - 32 55 72 - 3 314
SIDAK - - - - - - - -
12 JALUR HIJAU
TERSIDAK - - - - - - - -
SIDAK - - - - - - - -
13 CAFÉ
TERSIDAK - - - - - - - -
SIDAK - - - - 1 - - 1
14 TOWER
TERSIDAK - - - - 1 - - 1
SIDAK - - - - - - - -
15 BUNUH DIRI
TERSIDAK - - - - - - - -
SIDAK - - - - - - - -
16 ORANG TERLANTAR
TERSIDAK - - - - - - - -
17 ABT SIDAK - - - 1 - - 2 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 82


KECAMATAN
NO JENIS SIDAK JUMLAH
GIANYA PAYANG TAMPAK SUKAW BLAHBA TEGALL
UBUD
R AN SIRING ATI TUH ALANG
TERSIDAK - - - 2 - - 2 4
SIDAK - - - - - - - -
18 IJIN KESEHATAN
TERSIDAK - - - - - - - -
SIDAK - - - - - - -
19 KAPLINGAN TANAH
TERSIDAK - - - - - - - -
SIDAK - - - 1 - - - 1
20 SIUP
TERSIDAK - - - 1 - - - 1
SIDAK 2 - - 3 3 - 1 9
21 PAJAK REKLAME
TERSIDAK 37 - - 42 38 - 25 142
SIDAK - - - - - - - -
22 DISIPLIN PEGAWAI
TERSIDAK - - - - - - - -
SIDAK - - - - - - - -
23 VILLA
TERSIDAK - - - - - - - -
SIDAK 3 - - 3 1 - 2 9
24 GALIAN C
TERSIDAK 3 - - 7 1 - 2 13

PAJAK MINERAL BUKAN SIDAK 2 - - 1 - - - 3


25
LOGAM DAN BATUAN TERSIDAK 2 - - 1 - - - 3

PENATAAN PEMB. & PENGOP SIDAK 4 - - 2 - 1 - 7


26
MENARA TERSIDAK 6 - - 2 - 1 - 9
SIDAK 3 - 1 - 1 - 2 7
27 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
TERSIDAK 4 - 1 - 1 - 6 12
SIDAK - - - - - - - -
28 PENANGGULANGAN RABIES
TERSIDAK - - - - - - - -

USAHA JASA LAYANAN SIDAK 2 - - - - - 2 4


29
AKSES INTERNET TERSIDAK 6 - - - - - 6 12
SIDAK 4 1 5 3 3 6 21 43
30 BANGUNAN GEDUNG
TERSIDAK 4 1 10 4 4 10 46 79

PENGELOLAAN USAHA SIDAK - - - 5 - 1 2 8


31
PERTAMBANGAN & BATUAN TERSIDAK - - - 23 - 3 8 34
SIDAK 1 - - - - - - 1
32 ALIH FUNGSI LAHAN
TERSIDAK 1 - - - - - - 1

SIDAK 127 48 57 97 116 61 118 624


JUMLAH
TERSIDAK 529 70 126 254 309 86 410 1.784

Jika dibandingkan dengan data tahun 2013 sebanyak 1.612 pelanggaran, maka
terdapat kenaikan jumlah pelanggaran yang tersidak pada tahun 2014. Hal ini
berkaitan dengan peningkatan jumlah Sidak yang dilaksanakan dari 595 kali pada
tahun 2013 menjadi 624 kali pada tahun 2014. Berdasarkan rekapitulasi data,
pelanggaran terbanyak terjadi di Kecamatan Gianyar sebanyak 529 pelanggaran,
sedangkan jumlah pelanggaran terendah terjadi di Kecamatan Payangan sebanyak 70
pelanggaran.

C. PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Dalam tahun 2014 terdapat 5.155 permohonan perijinan yang diproses oleh
BPPT Kabupaten Gianyar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.315 permohonan (83,71%)
telah dapat diselesaikan/diterbitkan, 480 permohonan (9,31%) ditolak dan sisanya
sebanyak 360 permohonan (6,98%) masih dalam proses penyelesaian. Peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 83
permohonan yang cukup signifikan disebabkan oleh pemindahan layanan ijin reklame
dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar ke BPPT Kabupaten Gianyar.
Persentase permohonan yang dapat diselesaikan dalam tahun 2014 sebesar 83,71%
mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013, yaitu dari 3.419 permohonan
yang diproses, 2.586 permohonan (75,64%) dapat diselesaikan. Jenis perijinan yang
dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.70

Jenis-jenis Perijinan yang Dikeluarkan oleh


BPPT Kabupaten Gianyar
Permohonan Tahun 2014
No Jenis Ijin Dalam Keterangan
Masuk Selesai Ditolak
Proses
1 Ijin Prinsip 86 86 - -
2 Ijin Lokasi 30 30 - -
3 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 1.049 953 - 96 Proses
4 SITU / HO 927 478 291 158 permohonan ijin
5 SIUP 731 514 187 30 yang tidak
6 Ijin Tempat Penjualan Minuman 52 43 - 9 selesai tahun
Beralkohol (ITP-MB) 2014 akan
7 SIUP - MB 47 37 - 10 dilanjutkan pada
tahun 2015
8 IUI 57 50 - 7
9 TDP 589 586 - 3
10 Ijin Operasional Pariwisata 176 133 2 34
11 Ijin Penimbunan BBM 26 26 - -
12 Ijin Air Tanah 31 29 - 2
13 Ijin Operasional Kesehatan 24 20 - 4
14 Ijin Operasional Pertanian 1 1 - -
15 Ijin Operasional Peternakan - - - -
16 Ijin Operasional Pendidikan non Formal 19 19 - -
17 Ijin Reklame 1.310 1.310 - -
18 Ijin Operasional Menara Telekomunikasi - - - -
Jumlah 5.155 4.315 480 360

Adanya permohonan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2014


disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya permasalahan administrasi,
ketidaksesuaian data, dan ketidaklengkapan persyaratan. Pelayanan perijinan
merupakan pelayanan yang bersifat berkesinambungan, yaitu permohonan yang tidak
dapat diselesaikan dalam tahun 2014 akan dilanjutkan pada tahun 2015.

Di samping persentase permohonan yang dapat diselesaikan, capaian


pelayanan perijinan juga dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber
dari retribusi perijinan yang pada tahun 2014 telah melampaui target sebagaimana
disajikan dalam tabel berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 84


Tabel 2.71

Realisasi Retribusi Perijinan Tahun 2014

Target Realisasi
No Jenis Ijin %
(Rp) (Rp)
1 Ijin Gangguan (HO) 1.000.000.000,00 1.033.044.013,50 103,30
2 Ijin Tempat Penjualan Minuman 130.000.000,00 157.500.000,00 121,15
Beralkohol (ITP-MB)
3 Pajak Reklame 2.791.999.915,00 2.909.564.293,00 104,21

Di samping penerbitan ijin, BPPT Kabupaten Gianyar juga melaksanakan monitoring


dan evaluasi terhadap penggunaan ijin-ijin yang telah diterbitkan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan ijin. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan 87 kali
pengecekan lapangan dengan jumlah ijin yang dimonitoring sebanyak 123 buah.

2.5 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2014
dan Realisasi RPJMD

Target Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 telah dituangkan


dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Peraturan
daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014. Dalam rangka pencapaian target
pembangunan sebagaimana visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten
Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam setiap tahunnya melaksanakan 26
urusan wajib dan 7 urusan pilihan yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RKPD,
KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Gianyar. Sampai dengantahun 2014, berdasarkan
evaluasi dan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan tersebut sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 85


Tabel
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Gianyar

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun
RPJMD Sampai dengan Tahun Tahun
Realisasi Target 2014(n-2)
2015
Kinerja Hasil
Target Capaian Kinerja Program dan Target Program/Kegiatan SKPD
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan
Kode RPJMD Tahun 2018 Keluaran RKPD Tahun 2015 (tahun PENANGGUN
dan Program/ Kegiatan (output) Tingkat
(akhir periode RPJMD) Kegiatan s/d n-1) G JAWAB
Tahun … (tahunn- Target RKPD Tahun 2014 Realisasi Capaian Capaian
Realisasi RKPD Tahun Tingkat
3) Program dan Kegiatan Realisasi target
(tahun n-2) 2014 (tahun n-2) Realisasi (%)
s/d Tahun 2015 s/d Tahun 2015
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12


DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR
1 Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 1 Dinas Pendidikan
1 01 1 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Dinas


yang maksimal Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga

1 01 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya kegiatan administrasi 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran;
1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Dinas
Aparatur optimal Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%

1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala 36 Mobil, 483 Sepeda 6 Mobil, 83 Sepeda Motor 6 Mobil, 83 Sepeda 100% 6 Mobil, 83 Sepeda Motor 12 Mobil, 166 Sepeda 33%
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Motor Motor Motor
1 01 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Mesin Tik 6 Paket, Mesin Tik 1 Paket, Mesin Tik 1 Paket, 100% Mesin Tik 1 Paket, Mesin Tik 2 Paket, 33%
kantor gedung kantor Laptop/Komputer 60 Laptop/Komputer 10 Unit, Laptop/Komputer 10 Unit, Laptop/Komputer 10 Unit, Laptop/Komputer 20 Unit,
Unit, Printer 30 Unit Printer 5 Unit Printer 5 Unit Printer 5 Unit Printer 10 Unit

1 01 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanannya rehabilitasi sedang/berat gedung 6 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100% 1 Gedung 2 Gedung 33%
kantor
1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya pelayanan pendidikan anak usia dini Dinas
yang optimal Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi dan 420 Orang 70 Orang 70 Orang 100% 70 Orang 140 Orang 33%
Pendidikan Anak Usia Dini kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 1 01 01 15 70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas tenaga 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
pedidik PAUD
1 01 1 01 01 15 71 Penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksanannya penguatan Kelembagaan PAUD 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%

1 01 1 01 01 15 73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar Terlaksananya pembinaan dan pelatihan ke yayasan 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
TK

1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar Dinas
Sembilan Tahun sembilan tahun di Kab. Gianyar Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terlaksanannya enyediaan Bantuan Operasional 1680 SD Negeri dan 132 280 SD Negeri dan 22 SMP 280 SD Negeri dan 22 10000% 280 SD Negeri dan 22 SMP 560 SD Negeri dan 44 33%
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS SMP Negeri serta 36 TK Negeri serta 6 TK SMP Negeri serta 6 TK Negeri serta 6 TK SMP Negeri serta 12 TK
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Islam Setara SD dan SMP Non-Islam Setara SD dan SMP;
1 01 1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya pembinaaan minat, bakat, dan 18 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 3 Kegiatan 6 Kegiatan 33%
kreativitas siswa;
1 01 1 01 01 16 81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat Terlaksanannya penyelenggaraan Ujian Sekolah 45343 Siswa 7820 Siswa 7820 Siswa 100% 7820 Siswa 15640 Siswa 34%
SMP/MTs Tingkat SMP/MTs;

II 86
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 01 1 01 01 16 97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa Terlaksanannya operasional dan pengendalian 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%
miskin bantuan siswa miskin;
1 01 1 01 01 16 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana 2 paket almari arsip, 6 2 paket almari arsip, 6 2 paket almari arsip, 6 100% 3 paket pembangunan 2 paket almari arsip, 6 75%
dasar (PIK) pendidikan dasar (PIK) paket note book, printer paket note book, printer dan paket note book, printer tembok pembatas paket note book, printer
dan flashdisc SD, 1 flashdisc SD, 1 paket sofa, dan flashdisc SD, 1 paket dan flashdisc SD, 1 paket
paket sofa, 5 paket 5 paket meubelair, 1 unit sofa, 5 paket meubelair, 1 sofa, 5 paket meubelair,
meubelair, 1 unit gedung gedung perpustakaan, 6 unit gedung 1 unit gedung
perpustakaan, 9 paket paket senderan dan perpustakaan, 6 paket perpustakaan, 6 paket
senderan dan tembok, tembok, senderan dan tembok, senderan dan tembok, 3
paket pembangunan
tembok pembatas

1 01 1 01 01 16 99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar Terlaksanannya rapat koordinasi jenjang pendidikan 72 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100% 12 Kegiatan 24 Kegiatan 33%
dasar;

1 01 1 01 01 16 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana 161 RKB, 353 paket 36 RKB, 53 paket 36 RKB, 53 paket 33%
Dasar Pendidikan Dasar meubelair, 405 paket meubelair, 24 paket rehab meubelair, 24 paket
rehab sedang, 53 paket sedang, 3 paket tembok rehab sedang, 3 paket
tembok pembatas, 25 pembatas, 25 paket tembok pembatas, 25
paket lanjutan lanjutan pembangunan, 1 paket lanjutan
pembangunan, 1 paket paket penataan halaman, 6 pembangunan, 1 paket
penataan halaman, 33 paket sanitasi sekolah, 3 penataan halaman, 6
paket sanitasi sekolah, 2 unit gedung perpustakaan, paket sanitasi sekolah, 3
paket buku referensi, 11 2 paket buku referensi, 11 unit gedung
paket komputer, 30 unit paket komputer perpustakaan, 2 paket
gedung perpustakaan, buku referensi, 11 paket
80 paket TIK, 25 unit komputer
gedung guru dan kepala
sekolah, 5 unit gedung
aula sekolah

1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah Terwujudnya pelayanan pendidikan menengah Dinas


yang optimal Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga

1 01 1 01 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan 42312 Siswa 7052 Siswa 7052 Siswa 100% 7052 Siswa 14104 Siswa 33%
SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar pelaporan/Ujian sekolah SMA dan SMK se-
Kabupaten Gianyar;

1 01 1 01 01 17 70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa ( Terlaksanannya pembinaan minat, bakat dan 54 Lomba 9 Lomba 9 Lomba 100% 9 Lomba 18 Lomba 33%
lomba ketrampilan siswa / LKS ) kreatifitas siswa ( lomba ketrampilan siswa / LKS );

1 01 1 01 01 17 88 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Terlaksanannya Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa 144 Orang 24 Orang 24 Orang 100% 24 Orang 48 Orang 33%
(OOSN) Tingkat SMA Nasional (OOSN) Tingkat SMA;

1 01 1 01 01 17 89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA Terlaksanannya seleksi Olimpiade Sains SMA 2268 Orang 378 Orang 378 Orang 100% 378 Orang 756 Orang 33%
Tingkat SMA;

1 01 1 01 01 17 94 Lomba Seni Tingkat SMA Terlaksanannya lomba Seni Tingkat SMA; 108 Orang 18 Orang 18 Orang 18 Orang

1 01 1 01 01 17 96 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Terlaksanannya seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa 234 Orang 39 Orang 39 Orang 100% 39 Orang 78 Orang 33%
(OOSN) Tingkat SMK Nasional (OOSN) Tingkat SMK;

1 01 1 01 01 17 101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana 17 RKB, Perpustakaan 1 8 RKB, 1 Perpustakaan, 1 8 RKB, 1 Perpustakaan, 50%
Sekolah Menengah Atas Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas Unit, Rehab. Kantor 1 R. Kantor, 1 Tembok 1 R. Kantor, 1 Tembok
Ruang, Rehab. Km/wc Pembatas, 1 KM/WC, 18 Pembatas, 1 KM/WC, 18
dan sanitasi 4 SKL, 72 LCD P, 6 Ruang Meubelai LCD P, 6 Ruang
LCD P, Meubelair 15 Meubelai
Ruang, Penataan
Halaman 3 SKL, Tembok
Pembatas 3 SKL, Kantin
2 SKL, R UKS dan OSIS
2 Unit, Alat Peraga
Pendidikan 6 SKL

II 87
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 01 1 01 01 17 102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana RPS SMKN ( 9 R ), RKB RPS SMKN ( 3 R ), RKB RPS SMKN ( 3 R ), RKB 33%
Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Kejuruan SMKN ( 1 SKL ), RKB SMKN ( 1 SKL ), RKB SMKN ( 1 SKL ), RKB
SMKN (7 R.Kelas ), SMKN (5 R.Kelas ), SMKN (5 R.Kelas ),
Perpustakaan SMKN (1 Perpustakaan SMKN (1 R), Perpustakaan SMKN (1
R), Pembangunan Pembangunan Tembok R), Pembangunan
Tembok Pembatas Pembatas Sekolah ( 1 SKL Tembok Pembatas
Sekolah ( 4 SKL ), ), Penataan Halaman Sekolah ( 1 SKL ),
Penataan Halaman Sekolah ( 1 SKL ), Rehab Penataan Halaman
Sekolah ( 4 SKL ), Km/WC dan Sanitasi Sekolah ( 1 SKL ), Rehab
Rehab Km/WC dan Lingkungan ( 1 SKL ), Note Km/WC dan Sanitasi
Sanitasi Lingkungan ( 4 Book ( 2 Paket ), Printer ( 2 Lingkungan ( 1 SKL ),
SKL ), Note Book ( 2 Paket ), LCD Proyektor ( 6 Note Book ( 2 Paket ),
Paket ), Printer ( 2 SKL ), Alat-alat Peraga Printer ( 2 Paket ), LCD
Paket ), LCD Proyektor ( Pendidikan ( 3 SKL ), Proyektor ( 6 SKL ), Alat-
6 SKL ), Alat-alat Peraga Komputer PC ( 2 SKL), alat Peraga Pendidikan (
Pendidikan ( 12 SKL ), Meubelair Ruang Kelas ( 5 3 SKL ), Komputer PC (
Komputer PC ( 2 SKL), R ). 2 SKL), Meubelair Ruang
Meubelair Ruang Kelas ( Kelas ( 5 R ).
5 R ).

1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Terwujudnya pelayanan pendidikan non formal

1 01 1 01 01 18 21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus Output : Terlaksannya Pendataan dan Pembinaan 230 Lembaga 39 Lembaga 39 Lembaga 100% 39 Lembaga 78 Lembaga 34%
Pelatihan Lembaga Kursus Pelatihan
1 01 1 01 01 20 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan Dinas
Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksanannya pelaksanaan Sertifikasi pendidik; 2551 Orang 116 Orang 116 Orang 100% 500 Orang 616 Orang 24%

1 01 1 01 01 20 20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP, Terlaksanannya pelaksanaan seleksi Cakep Cawas 342 Orang 44 Orang 44 Orang 100% 50 Orang 94 Orang 27%
SMA SD, SMP, SMA;

1 01 1 01 01 20 22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Terlaksanannya seleksi Kepala Sekolah, Pengawas 1320 Orang 214 Orang 214 Orang 100% 218 Orang 432 Orang 33%
Guru berprestasi dan Siswa Teladan Sekolah, Guru berprestasi dan Siswa Teladan;

1 01 1 01 01 20 24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Terlaksanannya Penyaluran Tunjangan Profesi Guru 18761 Orang 2942 Orang 2942 Orang 100% 3048 Orang 5990 Orang 32%
Non PNS PNSD dan Non PNS;

1 01 1 01 01 20 25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA, Terlaksanannya lomba karya tulis ilmiah guru SD, 1125 Karya Tulis Ilmiah 217 Karya Tulis Ilmiah 217 Karya Tulis Ilmiah 100% 217 Karya Tulis Ilmiah 434 Karya Tulis Ilmiah 39%
SMK SMP, SMA, SMK
1 01 1 01 01 20 26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Terlaksanannya Pengembangan mutu dan kualifikasi 824 Jurnal 200 Jurnal 200 Jurnal 24%
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
dan Tenaga Kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan
1 01 1 01 01 20 27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru 1380 Orang 345 Orang 345 Orang 25%
Pada Jenjang TK Bukan PNS pada Jenjang TK
1 01 1 01 01 20 28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru
Bukan PNS pada Jenjang TK
1 01 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan Dinas
yang optimal Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga

1 01 1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksanannya pembinaan Dewan Pendidikan; 6 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 1 Lembaga 2 Lembaga 33%

1 01 1 01 01 22 10 Penyelenggaraan ujian sekolah Terlaksanannya penyelenggaraan ujian sekolah; 53328 Siswa 8888 Siswa 8888 Siswa 100% 8888 Siswa 17776 Siswa 33%

1 01 1 01 01 22 11 Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan Terlaksanannya Lomba Wawasan Wiyata Mandala, 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%
Beleganjur Adiwiyata dan Beleganjur;

1 01 1 01 01 22 12 Usaha kesehatan sekolah Terlaksanannya Usaha kesehatan sekolah; 24 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 33%
1 01 1 01 01 22 17 Sistim informasi Manajemen Pendidikan Rangkuman data kecamatan dan kabupaten; 144 Buku 24 Buku 24 Buku 100% 24 Buku 48 Buku 33%

1 01 1 01 01 22 22 Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP- Terlaksanannya olimpiade olahraga siswa nasional 168 Orang 28 Orang 28 Orang 100% 28 Orang 56 Orang 33%
MTs dan seni SMP-MTs;
1 01 1 01 01 22 23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) SMP; 900 Siswa 150 Siswa 150 Siswa 100% 150 Siswa 300 Siswa 33%

1 01 1 01 01 22 24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Terlaksanannya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 150 Orang 25 Orang 25 Orang 100% 25 Orang 50 Orang 33%
Dasar Sekolah Dasar;
1 01 1 01 01 22 25 Lomba Gugus SD Terlaksanannya Lomba Gugus SD; 6 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 100% 1 Sekolah 2 Sekolah 33%
1 01 1 01 01 22 28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, 360 Orang 54 Orang 54 Orang 100% 58 Orang 112 Orang 31%
SMA/SMK;

II 88
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 01 1 01 01 22 29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) Guru 90 Guru 15 Guru 15 Guru 100% 15 Guru 30 Guru 33%
SMP;
1 01 1 01 01 22 30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Terlaksanannya PenLaporan Tahunan Dinas 90 Buku 15 Buku 15 Buku 100% 15 Buku 30 Buku 33%
Pendidikan;
1 01 1 01 01 22 34 Penyusunan Profil Pendidikan Terlaksanannya Penyusunan Profil Pendidikan; 115 Buku 20 Buku 20 Buku 100% 20 Buku 40 Buku 35%
1 01 1 01 01 22 39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP, Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, 360 Orang 54 Orang 54 Orang 100% 58 Orang 112 Orang 31%
SMA/SMK SMA/SMK;

1 01 1 01 01 22 41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten Terlaksanannya Rapat koordinasi jenjang pendidikan 35 Buku 3 Buku 3 Buku 100% 8 Buku 11 Buku 31%
Gianyar Kabupaten Gianyar;
1 01 1 01 01 22 44 Standar Pelayanan Minimum Terlaksananya Standar Pelayanan Minimum 100 Buku 25 Buku 25 Buku 25%
1 18 Pemuda dan Olahraga
1 18 1 Dinas Pendidikan
1 18 1 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1 18 1 01 01 15 Program Pengembangan dan Keserasian Terwujudnya pengembangan dan keserasian Dinas


Kebijakan Pemuda kebijakan pemuda Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 18 1 01 01 15 11 Seleksi paskibraka tingkat nasional Terlaksananya seleksi paskibraka tingkat nasional 60 Orang 10 Orang 10 Orang 100% 10 Orang 20 Orang 33%
1 18 1 01 01 15 12 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Pemuda Terlaksananya bakti pemuda antar provinsi dan 102 Orang 17 Orang 17 Orang 100% 17 Orang 34 Orang 33%
Pelopor pemuda pelopor
1 18 1 01 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Tewujudnya Pembinaan dan Permasyarakatan Dinas
Olah Raga Olahraga Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga

1 18 1 01 01 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi Terlaksananya Pelaksanaan identifikasi dan potensi 2000 Siswa 300 Siswa 300 Siswa 100% 350 Siswa 650 Siswa 33%
pelajar dalam olahraga pelajar dalam olah raga
1 18 1 01 01 20 17 Pelaksanaan Kegiatan Pemasyarakatan Terlaksanannya Pelaksanaan car free day; 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%
Olahraga (car free day).
1 18 1 01 01 20 18 Pembinaan pelatihan pengurus OSIS Terlaksanannya Pembinaan pelatihan pengurus 375 Siswa 50 Siswa 50 Siswa 100% 50 Siswa 100 Siswa 27%
OSIS;
1 18 1 01 01 20 19 Operasional dan pengendalian bansos olah raga Terlaksanannya Operasional dan pengendalian 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 40%
bansos olah raga;
DINAS KESEHATAN
1 Urusan Wajib
1 0.2 Bidang Urusan Wajib
1 0.1 0.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Dinas
keuangan/perkantoran dengan Baik Kesehatan
02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1tahun 2tahun 40%
keuangan/perkantoran administrasi Kantor dalam kondisi baik
1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas Dinas
Aparatur perkantoran yang representatif Kesehatan
02 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan dinas yang layak pakai 11 unit mobil, 41 sepeda 11 unit mobil, 37 sepeda 11 unit mobil, 37 sepeda 100% 11 unit mobil, 38 sepeda 11 unit mobil, 38 sepeda 40%
Dinas/Operasional motor motor motor motor motor
02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 34 komputer, 10 printer, 31 komputer, 7 printer, dan 31 komputer, 7 printer, 100% 31 komputer, 7 printer, dan 31 komputer, 7 printer, 40%
Kantor dan 25 laptop 19 laptop dan 19 laptop 19 laptop dan 19 laptop
02 01 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya rehab rumah dinas 2 unit 1 unit 1 unit 100% 0% 2 unit 100%
02 01 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Terlaksananya rehabilitasi kendaraan 3unit 3 unit 0 0 0 0 0 100%
dinas/operasional dinas/operasional
1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang Dinas
Aparatur mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan Kesehatan
02 01 05 05 Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang 260 Nakes 52 nakes 52 nakes 100% 52Nakes 102 Nakes 40%
kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan
1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem tersedianya laporan yang evidance base Dinas
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Kesehatan

02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Laporan yang Evidance base 25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 10 dokumen 40%
Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD
1 02 01 15 Program obat dan perbekalan kesehatan ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan
penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan Dinas
kesehatan Kesehatan

02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang 15paket 3 paket 3 paket 100% 3paket 6 paket 40%
diadakan
1 02 01 16 Program upaya kesehatan masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan
02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus

02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan 100% 90% 90% 100% 90% 90% 90%
dan pengetahuan penyakit kanker

II 89
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
02 01 16 23 Pengembangan usaha kesehatan sekolah Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
setingkat
02 01 16 28 Pendataan kepesertaan jaminan kesehatan Tersedianya dan tervalidasinya database 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat gianyar kepesertaan Jaminan Kesehatan masyarakat
gianyar
1 02 01 19 Program promosi kesehatan dan Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan Dinas
pemberdayaan masyarakat Sehat Kesehatan
02 01 19 06 Pengembangan jaminan pemeliharaan tercapainya utilisasi pelayanan kesehatan 10% 7% 7% 100% 10% 10% 10%
kesehatan masyarakat (JPKM) untuk pelayanan Masyarakat
kesehatan rawat jalan Tk I
02 01 19 08 Pengembangan upaya kesehatan bersumber Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat (desa siaga)
02 01 19 09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan 86% 70% 70% 100% 79% 79% 79%
Perilaku Hidup Bersih dan sehat
1 02 01 20 Program perbaikan gizi masyarakat Prevalensi gizi kurang balita
persentase Balita gizi buruk Dinas
Kesehatan
02 01 20 08 Perbaikan gizi masyarakat Tercapainya Persentase kecamatan bebas rawan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gizi
Tercapainya Cakupan pemberian makanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin
Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk mendapat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perawatan
Tercapainya Persentase bayi yang mendapat ASI 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Eksklusif
Tercapainya Persentase balita ditimbang berat 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
badannya (D/S)
1 02 01 21 Program pengembangan lingkungan sehat Persentase rumah sehat Dinas
Kesehatan
Persentase tempat umum sehat

02 01 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Tercapainya Persentase rumah sehat 100% 92,71% 92,71% 100% 92.72% 92.72% 92.72%
Tercapainya Persentase tempat umum sehat 91,60% 91,54% 91,54% 100% 91,56% 91,56% 91,56%
Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan 95% 92% 92% 100% 93% 93% 93%
makanan yang memenuhi syarat
Tercapainya Desa yang melaksanakan STBM 50% 30% 30% 100% 35% 35% 35%
Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki 100% 85% 85% 100% 92% 92% 92%
akses thd air minum yang berkualitas
Tercapainya Persentase penduduk yang 93% 90% 90% 100% 91% 91% 91%
menggunakan jamban sehat
02 01 21 05 Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat Terbinanya Kabupaten sehat dan kecamatan sehat 90 kali 18 kali 18 kali 100% 18 kali 36 kali 40%

1 02 01 22 Program pencegahan dan penanggulangan Tercapainya penemuan dan penanganan penderita Dinas
penyakit menular penyakit Kesehatan

02 01 22 01 Penyemprotan/foging sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02 01 22 02 Pengadaan alat dan bahan-bahan foging Tercapainya Angka kematian karena penyakit DBD <2% <2% <2% <2% <2% <2% <2%

02 01 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk kasus HPR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya Angka kematian penyakit rabies 0 0 0 0 0 0 0

02 01 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Tercapainya Cakupan penemuan pasien baru TB 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
penyakit menular BTA +
Tercapainya Angka kematian karena penyakit TBC 0 0 0 0 0 0 0

Tercapainya Angka kematian karena penyakit 0 0 0 0 0 0 0


malaria
Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penderita penemonia balita
Tercapainya Angka prevalensi penyakit HIV 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
02 01 22 06 Pencegahan penularan penyakit Terdeteksinya Desa/kelurahan berpotensi KLB DBD 24desa 10 Desa 10 Desa 100% 14 Desa 14 Desa 100%
endemik/epidemik

02 01 22 08 Peningkatan imunisasi Tercapainya Persentase Desa yang mencapai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
"Universal Child Immunization" (UCI)
Tercapainya Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 95% 95% 95% 100% 95% 95% 95%
mendapat imunisasi dasar lengkap
02 01 22 09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan Tercapainya Cakupan desa kelurahan mengalami 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penanggulangan wabah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24
Jam
Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penderita penyakit AFP

II 90
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 02 01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas
Kesehatan

02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%
yang memenuhi standar sarana prasarana
02 01 23 08 Peningkatan sistem perencanaan dan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan 15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 6 dokumen 40%
pembiayaan kesehatan
1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatan dan 1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas Dinas
perbaikan sarana dan prasarana dengan kemampuan menunjang pelayanan Kesehatan
puskesmas/puskesmas pembantu, pos kesehatan
kesehatan desa, dan dinas kesehatan 2. Tersedianya gedung kesehatan
kabupaten/kota (Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang
pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
02 01 25 07 pengadaan prasarana dan sarana puskesmas terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana 20 paket 10 paket 10 paket 100% 0% 10paket 50%
Puskesmas
02 01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu Terlaksananya rehab Puskesmas/Pustu 24 paket 8paket 8paket 100% 7paket 15 paket 60%

1 02 01 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Dinas


lansia Kesehatan

02 01 30 09 Pengembangan posyandu lansia Tercapainya cakupan lansia yang mendapat 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
pelayanan kesehatan
1 02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 Dinas
melahirkan dan anak kelahiran hidup Kesehatan
Menurunnya Angka kematian Balita

Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per


100.000 kelahiran hidup

02 01 32 05 Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak Tercapainya Cakupan komplikasi kebidanan yang di 100% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
(KIA/KB) tangani

Tercapainya Cakupan pertolongan persalinan oleh 100% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dasar
Tercapainya Cakupan pelayanan nifas 95,55% 94% 94% 94% 94% 94% 94%

Tercapainya Cakupan neonatus dengan komplikasi 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
yang ditangani
Tercapainya Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Tercapainya Cakupan pelayanan anak balita 90% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 14/1000KH 17/1000KH 17/1000KH 100% 16/1000KH 16/1000KH 16/1000KH
kelahiran hidup
Menurunnya Angka kematian Balita 19/1000KH 22/1000KH 22/1000KH 100% 21/1000KH 21/1000KH 21/1000KH

Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 89/100.000KH 91/100.000KH 91/100.000KH 100% 90/100.000KH 90/100.000KH 90/100.000KH
100.000 kelahiran hidup
Tercapainya cakupan peserta KB aktif 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
1 02 01 37 Program jaminan kesehatan masyarakat Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar Dinas
miskin (JAMKESMAS) pasien masyarakat miskin Kesehatan
02 01 37 01 Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
untuk pelayanan kesehatan di puskesmas pasien masyarakat miskin
jaringannya

RSUD SANJIWANI
Urusan Wajib 210.230.661.166 61.643.596.477 50.833.086.487 82,46 41.355.063.965 92.188.150.452 RSUD
SANJIWANI
Bid. Urusan : Kesehatan
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan 46.588.844.755,00 11.679.392.900 9.206.488.481 78,83 10.510.134.250 19.716.622.731 RSUD
adminstrasi perkantoran SANJIWANI
1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / Tersedianyan Administrasi Keuangan / Perkantoran 46.056.444.755 72,98 11.098.947.900 8.633.097.726 77,78 10.110.134.250 18.743.232.049
Perkantoran
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 532.400.000 99,81 580.445.000 573.390.755 98,78 400.000.000 973.390.855

1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur 2.707.619.990,00 2.230.425.000 1.882.018.850 84,38 616.309.500 2.498.328.350 RSUD
Aparatur daerah SANJIWANI
1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Perlengkapan Kantor 95,38 95,38
1 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor 563.037.095 93,80 1.851.477.500 1.626.238.775 87,83 154.214.500 1.780.453.369
1 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan pada RSUD Sanjiwani Gianyar dapat 2.001.640.095 53,34 350.947.500 233.995.075 66,68 431.295.000 665.290.128
Dinas/Operasional terpelihara dengan baik
1 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Tercapainya pemeliharaan komputer 142.942.800 42,04 28.000.000 21.785.000 77,80 30.800.000 52.585.042
Gedung Kantor

II 91
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur TerpenuhinyaPeningkatan Disiplin Aparatur 1.247.268.750,00 237.500.000 236.426.000 99,55 268.750.000 505.176.000 RSUD
SANJIWANI
1 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 829.578.750 99,97 162.500.000 162.287.000 99,87 178.750.000 341.037.100
Perlengkapannya
1 02 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Pakaian Olah Raga 417.690.000 98,25 75.000.000 74.139.000 98,85 90.000.000 164.139.098

Urusan Wajib
Bid. Urusan pilihan industri
1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber 1.392.300.000,00 381.350.000 285.697.500 74,92 300.000.000 585.697.500 RSUD
Aparatur Daya Aparatur SANJIWANI
1 02 05 07 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pelatihan PPGD, ICU, K3RS, BLU, 1.392.300.000 97,15 381.350.000 285.697.500 74,92 300.000.000 585.697.597
CS
Urusan Wajib
Bid. Urusan pilihan perindustrian

1 02 26 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur 151.482.837.294,00 45.002.628.077 37.257.757.250 82,79 28.213.957.615 65.471.714.865 RSUD
Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS daerah SANJIWANI
Mata
1 02 26 01 Pembanguna Rumah Sakit Tersedianya Bangunan Radiologi dan Laboratorium 39.448.500.000 35,61 10.629.760.000 3.673.486.500 34,56 8.500.000.000 12.173.486.536
1 02 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terehabnya Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 82,47 442.000.000 441.180.000 99,81 441.180.082
1 02 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat-alat Kedokteran 10.791.047.837 99,35 958.181.900 885.855.260 92,45 2.325.155.750 3.211.011.109
1 02 26 19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-obatan Rumah Sakit 59.625.340.320 98,33 24.701.683.927 24.687.769.315 99,94 12.847.520.000 37.535.289.413
1 02 26 21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Tersedianya Meubelair Rumah Sakit 77.108.359 99,16 106.550.000 105.601.000 99,11 16.614.600 122.215.699
1 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien 1.528.772.087 89,29 354.889.250 302.195.000 85,15 329.405.750 631.600.839
Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Loundry,
Ruang Tunggu dll )
1 02 26 23 Pengadaan Bahan- bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya bahan Laboratorium dan Radiologi 16.197.891.037 69,89 4.999.160.800 4.493.524.635 89,89 3.490.172.600 7.983.697.305

1 02 26 24 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Tersedianya Barang Cetak RM dan Jumlah Surat 1.891.666.564 98,87 900.374.200 862.633.740 95,81 407.598.915 1.270.232.754
Menyurat Rumah Sakit Terkirim
1 02 26 34 Pemenuhan Peralatan PONEK Tersedianya Alat-alat Kedokteran 20.541.860.000 - 1.462.428.000 1.375.220.000 94,04 1.375.220.000
1 02 26 35 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien 1.380.651.090 99,01 447.600.000 430.291.800 96,13 297.490.000 727.781.899

Bid. Urusan : industri


1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan 4.257.449.377,00 1.740.300.500 1.608.161.483 92,41 904.912.600 2.513.074.083 RSUD
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ SANJIWANI
Paru-paru / Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

1 02 27 02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Poliklinik Terpeliharanya Ruang Poliklinik RS 348.075.000 99,89 45.000.000 44.463.000 98,81 75.000.000 119.463.100
Rumah Sakit
1 02 27 04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rawat Inap Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS 1.178.814.000 95,19 650.000.000 587.828.000 90,44 254.000.000 841.828.095
Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)

1 02 27 05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Gawat Terpeliharanya Ruang Gawat darurat RS 57.750.000
Darurat

1 02 27 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Terpeliharanya Ruang Laboratorium RS 99,55 99,55


Laboratorium

1 02 27 17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Terpeliharanya Alat - alat Medis dan Non Medis 464.100.000 68,59 370.000.000 306.167.400 82,75 100.000.000 406.167.469
Kesehatan Rumah Sakit
1 02 27 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan RS/alat kantor 2.208.710.377 77,28 675.300.500 669.703.083 99,17 475.912.600 1.145.615.760
Rumah Sakit
1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Terpenuhinya Keselamatan Ibu Melahirkan dan 229.200.000,00 90.000.000 89.588.260 99,54 40.000.000 129.588.260 RSUD
Melahirkan dan Anak Anak SANJIWANI
1 02 32 01 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tercapainya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 229.200.000 78,40 90.000.000 89.588.260 99,54 40.000.000 129.588.338

1 02 38 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 324.870.000,00 70.000.000 64.404.663 92,01 70.000.000 134.404.663 RSUD
SANJIWANI
1 02 38 01 Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan Terujinya alat-alat kesehatan RS 324.870.000 81,57 70.000.000 64.404.663 92,01 70.000.000 134.404.745
1 02 38 Program Standarisasi Kesehatan Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.000.271.000,00 212.000.000 202.544.000 95,54 431.000.000 633.544.000 RSUD
SANJIWANI

1 02 38 01 Pelaksanaan Akreditasi RS Pelayanan Kesehatan memenuhi standar 2.000.271.000 21,47 212.000.000 202.544.000 95,54 431.000.000 633.544.021

DINAS PEKERJAAN UMUM


1 URUSAN WAJIB
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 1 03 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya Pedoman (Guiderines) Rencana Dinas
Tata Bangunan dan Lingkungan Pekerjaan
Umum

II 92
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 05 1 03 01 15 01 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tersedianya informasi mengenai Ruang terbuka 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rencana tata Ruang Hijau yang ada di Kab. Gianyar

1 05 1 03 01 15 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangn Tertib dalam pemanfaatan Ruang Kawasan 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


tentang Rencana Tata Ruang
1 05 1 03 01 15 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Terwujudnya Struktur Tata Bangunan dan 100%(8 paket) 100%(1 paket) 100%(1 paket) 100% 100%(1 paket) 12,5%(1 paket) 12,50%
Lingkungan Lingkungan yang Harmonis
1 05 1 03 01 15 13 Survey dan pemetaan Pemutahiran Data Existing sempada di Kab. Gianyar 100% (15 paket) 0% 0% 0% 100% (2 paket) 100% (2 paket) 100% (2 paket)

1 05 1 03 01 16 Program pemanfaatan ruang Lingkungan menjadi teratur sesuai data Ruang Dinas
yang ada Pekerjaan
Umum

1 05 1 03 01 16 04 Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat Tertib dalam pemanfaatan ruang Kawasan sehingga 100% 15% 15% 100% 100% 30% 30%
dalam pemanfatan Ruang tercipta ruang terbuka kawasan

1 05 1 03 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, Norma, Standar, Presedur Tertib dalam pemanfataan ruang kawasan 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
dan Manual Pemenfaatan Ruang
1 05 1 03 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya Aparatur yang ahli dalam Dinas
pengunaan alat oprasional GPS dan terciptanya Pekerjaan
lingkungan permukiman yang asri dan sehat Umum

1 05 1 03 01 17 04 Pelatihan Aparat dalam pengendalian Meningkatnya Kompentensi SDM Aparatur di bidang 100% 27 orang 27 orang 100% 0% 0% 0%
Pemenfaatan Ruang TI Tentang Pengendalaian Pemanfaatan Ruang
1 05 1 03 01 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan memenuhi 100% 35% 35% 100% 100% 30% 30%
persyaratan Tata Ruang
1 05 1 03 01 17 08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Monitoring pelaksanaan pemanfaatan Ruang di 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Ruang Kabupaten Gianyar

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM -

1 03 1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rasio Jaringan Irigasi Dinas


Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Pekerjaan
Lainnya Umum
1 03 1 03 01 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Berfungsinya jaringan irigasi yang ada secara 945.000 m2 ; 2.855 135.000,00 m2; 355,00 m 135.000,00 m2; 355,00 m 100% 135.000,00 m2; 625,00 m 405.000,00 m2; 980,00 m 42,86 ;
dibangun Optimal m 34,33
1 03 1 03 01 24 18 Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Iroigasi Kondisi Jaringan Irigasi dan Bangunan 16.486,23 m 2.191,30 m 1,992,09 m 90,91 2,410,43 m 8.858,91 m 53,74
perlengkapannya meningkat
1 03 1 03 01 24 23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jaringan Terpeliharanya jaringan Irigasi secara berkala 53.180,67 m 6.805,91 m 6.187,19 m 90,91 7.486,51 m 15.941,12 m 29,98
Irigasi
1 03 1 03 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Peralatan dan perlengkapan Administrasi Kantor Dinas
dalam kondisi Baik Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 01 01 Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Penerbitab IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja 20 lembar 20 lembar 30 lembar 150,00 20 lembar 68 lembar 100%
setelah persyaratan lengkap

1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100%
keuangan/perkantoran
1 03 1 03 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana Prosentase Ruang/Gedung dan fasilitas Dinas
aparatur Perkantoran kondisi baik Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 02 02 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Bangunan Rumah Dinas 252,41 m2 252,41 m2 100% 168 m2
1 03 1 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Bangunan Gedung Kantor 3530,36 m2 3530,36 m2 100% 6660 m2
1 03 1 03 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 11 unit kendaraan 0 0 0% 11 unit kendaraan 11 unit kendaraan 100%
operasional
1 03 1 03 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan 75 unit 68 unit 68 unit 100% 80 unit 156 unit 100%
gedung kantor
1 03 1 03 01 02 11 Pengadaan prasarana Pemerintahan Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan 1089,66 m2 1089,66 m2 100%

1 03 1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 17 unit kendaraan 6 unit kendaraan 6 unit kendaraan 100% 17 unit kendaraan 17 unit kendaraan 100%
dinas/operasional
1 03 1 03 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 unit 5 unit 5 unit 100% 5 unit 5 unit 100%
kantor

1 03 1 03 01 15 Program pengembangan Jalan dan Jembatan Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan Dinas
dan Jembatan Pekerjaan
Umum

II 93
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 03 1 03 01 15 02 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya Rencana Pembangunan Jalan 11 paket Dokumen 11 paket Dokumen 100% -

1 03 1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan Dinas
Jembatan dan Jembatan Pekerjaan
Umum

1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Kondisi Jalan baik di Kabupaten 3 paket (4,050 km) 3 paket (4,050 km) 100% -
Gianyar

1 03 1 03 01 18 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana Mempertahankan Kondisi Jalan Baik di Kabupaten 18 paket (1.200 km) 18 paket (1.200 km) 100% 18 paket (1.100 km)
Pendukung Jalan Gianyar

1 03 1 03 01 18 08 Rehabilitasi Jalan Meningkatnya kondis Jalan baik di Kabupaten 32 paket (51,470 km) 32 paket (51,470 km) 100% 20 paket (27,905 km)
1 03 1 03 01 18 09 Pemeliharaan Jalan Gianyar
Meningkatnya kondisi jalan baik di Kabupaten 16 paket (32,617 km) 16 paket (32,617 km) 100% 18 paket (29,085 km)
Gianyar

1 03 1 03 01 20 Progran Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya Data kondisi jalan dan jembatan Dinas
Pekerjaan
Umum

1 03 1 03 01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Terwujudnya Data jalan Kabupaten yang Akurat 100&(adm) 100&(adm) 100&(adm) 100&(adm)

1 03 1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbandingan Peralatan yang rusak` dengan Dinas
Kebinamargaan yang berfungsi Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Meningkatnya jumlah alat-alat berat dalam kondisi 4 paket alat berat 4 paket alat berat 100&(adm) 6 paket alat berat
baik dan siap pakai
1 03 1 03 01 16 Program Pembangunan Saluran Panjang saluran draenase/gorong-gorong yang Dinas
Draenase/Gorong-Gorong dibangun Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan saluran draenase/gorong-gorong Terbangunanya saluran draenase/gorong-gorong 5 paket 1696,60 m1 1696,60 m1 100% 345 m1
yang baik sehingga tidak terjadi genangan
1 03 1 03 01 16 06 Rehabilitasi saluran draenase/gorong-gorpong Meningkatnya saluran draenase/gorong-gorong 2973,04 m1 2973,04 m1 100% 3725,40 m1

1 03 1 03 01 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis Presentase rumah tinggal bersanitasi Dinas


dan Cepat Tumbuh Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 29 06 Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah Terbangunna sarana dan prasarana Fasilitas 2436,82 m2 + 32,6 m1 2436,82 m2 + 32,6 m1 100% 1509,31 m2 + 312,43 m1
umum/Ibadah

1 03 1 03 01 29 07 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Terbangunna Sarana dan Prasarana Jalan 1260,36 m1 1260,36 m1 100% 0
Lingkungan
1 03 1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Presentase rumah tangga yang mengunakan air Dinas
Air Minum dan air limbah bersih Pekerjaan
Umum

1 03 1 03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana air limbah Tersedianya Sarana air limbah diperdesaan 478,44 m2 478,44 m2 100% 0

1 03 1 03 01 27 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan prasarana air limbah 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100%
Air Limbah

1 03 1 03 01 27 01 Penyediaan Prasarana dan sarana air minum Tersedianya akses air minum yang aman melalui 28590 m1 28590 m1 100% 0
bagi masyarakat berpenghasilan rendah sistem penyediaan air minum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
1 03 1 03 01 27 06 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tersedianya Sarana Air minum diperdesaan 160 m1 160 m1 100% 160 m1
1 03 1 03 01 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Presentase Rumah tangga yang menggunakan air Dinas
Baku bersih Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 25 08 Perlindungan dan penataan Mata air Tertatanya dan terlindungnya sumber air baku yang 96 m2 96 m2 100% 0
ada
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 URUSAN WAJIB
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA

Penyusunan rancangan Perda RTRW Tersusunnya Ranperda RTRW

18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Kawasan

II 94
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA
peruntukannya

09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Terlaksananya pendataan, pemantauan dan 5 paket 1 Paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Pemanfaatan Ruang pengendalian pemanfaatan ruang

Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 4 paket -

1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN


1 06 1 06 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
perkatoran

07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
keuangan/perkantoran

02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana perkantoran 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA

01 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 12 unit 12 unit 12 unit 100 -
operasional

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
gedung kantor
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 4 paket 1 paket 1 paket
kantor
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
dinas/operasional
22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket - -

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100

1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data 75% 70% 70% 100% 70% 70% 93,33 BAPPEDA
statistik

02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan 500 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 200 buku 40
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dokumen perencanaan

05 Penyusunan profil daerah Tersusunnya profil daerah 150 buku 30 buku 30 buku 100 30 buku 60 buku 40

06 Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Tersusunnya buku indikator hasil pembangunan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Kab. Gianyar Kab. Gianyar
10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40
Restek dan inovasi Restek

11 Peningkatan kerjasama penelitian dan Terlaksananya kerjasama penelitian dan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40
pengembangan pengembangan
Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana wilayah 1 paket - - - -

12 Penyusunan buku Sistem Informasi Tersusunnya buku Sistem Informasi Pembangunan 4 paket 1 paket 1 paket 25
Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Gianyar Kab. Gianyar

13 Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar Terlaksananya evaluasi RKPD Kab. Gianyar 4 paket 1 paket 1 paket 25

14 Pengembangan program sistem perencanaan Tersidianya sistem perencanaan pembangunan 1 paket 1 paket 1 paket 100
pembangunan daerah daerah

1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota- Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota 65% 60% 60% 100% 60% 60% 92,31 BAPPEDA
kota menengah dan besar menengah dan besar
12 Koord. Pengendalian Perencanaan Terlaksananya pengendalian perencanaan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Pengembangan Prasarana Perkotaan pengembangan prasarana perkotaan

13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Kemiskinan Perkotaan pengentasan kemiskinan perkotaan
14 Pembangunan wilayah terpadu Tersusunnya dokumen pembangunan wilayah 1 paket 1 paket 1 paket 100
terpadu
1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya wawasan pengetahuan ketrampilan 100% - - - BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah dan profesionalisme aparatur

01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur Meningkatnya sumber daya manusia di bidang 20 orang - - - -
perencana perencanaan
II 95
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Tersosialisasinya kebijakan pembangunan daerah 1 paket - - - -

1 06 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 BAPPEDA
perencanaan pembangunan daerah
08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Gianyar 500 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 200 buku 40
(RKPD) Kabupaten Gianyar
12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung Tersusunnya laporan Keterangan Pertanggung 650 buku 130 buku 130 buku 100 150 buku 180 buku 28
jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Jawaban (LKPJ) Bupati
13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah daerah
14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Tersusunnya dokumen kebijakan Umum, Prioritas 1000 buku 200 buku 200 buku 100 200 buku 400 buku 40
plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar
Penyusunan dokeman hasil review implementasi Tersusunnya dokumen hasil review implementasi 100 buku - -
RPJMD RPJMD
Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 100 buku - -

1 06 1 06 01 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan program 75% 60% 60% 100% 65% 65% 86,67 BAPPEDA
pembangunan perekonomian
04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
pembangunan ekonomi
17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian terintegrasi 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40

Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian Tersusunnya klaster komoditi sektor pertanian 1 paket - - -
21 Penyusunan Kawasan Investasi Tersusunnya dokumen kawasan investasi 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 kapet 100
Penyusunan Database Industri Sektor Riil Tersusunnya data base industri sektor rill Kabupaten 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 100
Kabupaten Gianyar Gianyar
23 Pengembangan sentra komoditas unggulan Terlaksananya sentra komoditas unggulan tanaman 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 100
tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan
peternakan secara terpadu di Kab. Gianyar
09 Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untuk Terlaksananya Kajian Rekayasa Teknologi dan 1 paket 1 paket 1 paket 100
meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan
Padi
10 Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan Terlaksananya kajian Pemanfaatan Limbah Rumah 1 paket 1 paket 1 paket 100
(RPH) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan kualitas
produksi jeruk siem di Kab. Gianyar dan kuantitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar

25 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab. 1 paket 1 paket 1 paket 100
Kab. Gianyar Gianyar
26 Penyusunan Dokumen Strategi Peningkatan Tersusunnya Dokumen Strategi Peningkatan 1 paket 1 paket 1 paket 100
Sumber PAD Kab. Gianyar Sumber PAD Kab. Gianyar
1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keterpaduan perencanaan program 70% 60% 60% 100% 60% 60% 85,71 BAPPEDA
pembangunan sosial budaya

1 06 1 06 01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Terlaksananya koordinasi pelaksanaan 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
sosial budaya pembangunan bidang sosial budaya
1 06 1 06 01 23 05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
pembangunan perumahan swadaya peningkatan stimulan pembangunan perumahan swadaya
kualitas perumahan
06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya operasional Tim Koordinasi 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Kemiskinan Kabupaten Gianyar Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar
1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM -
30 Program pembangunan infrastruktur Meningkatnya pembangunan infrastruktur 40% 20% 20% 100% 0% 20% 50 BAPPEDA
perdesaan perdesaan
10 Koordinasi Pendampingan Program Terlaksananya koordinasi pendampingan program 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 20
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pembangunan infrastruktur perdesaan
1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL -
1 16 1 06 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Meningkatnya investasi penanaman modal 30% 10% 0 - 15% 0% 0
Investasi
1 16 1 06 01 15 08 Peningkatan pengembangan pemantauan, Terlaksananya pengembangan, pemantauan, 10 paket - - BAPPEDA
pembinaan dan pengawasan serta promosi pembinaan dan pengawasan serta promosi
penanaman modal penanaman modal
-
1 16 1 06 01 16 Program peningkatan iklim investasi dan Meningkatnya iklim investasi 30% 10% 10% 100% 15% 15% 50% BAPPEDA
realisasi investasi
Penyusunan profil investasi Tersusunnya profil investasi 10 paket - -
1 16 1 06 01 16 11 Penyusunan Perencanaan Umum Penanaman Tersusunnya perencanaan umum penanaman modal 1 paket - - 1 paket 1 paket 100
1 16 1 06 01 16 10 Modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Terlaksananya pengendalian penanaman modal di 90 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 100 20 perusahaan 30 perusahaan 33
Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
II 96
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

DINAS PERHUBUNGAN DAN INKOM


1 URUSAN WAJIB
1 07 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM

1 07 1 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terwujudnya pelayanan administrasi /Perkantoran 100% 100% 100% 100 100% 100% 40%
perkantoran
1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
/perkantoran
1 07 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 07 1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan 35 unit 35 unit 35 unit 100 35 unit 35 unit 40 DINAS
dinas/operasional baik PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor 2 paket 2 paket 2 paket 100 2 paket 2 paket 40
1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 80% 80% 80% 100 - -
1 07 1 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -

1 07 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur DINAS


PERHUBUNGA
N DAN INKOM

1 07 1 07 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tercapainya prosentase secara maksimal dalam 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
perlengkapannya pelayanan administrasi perkantoran
1 07 1 07 01 19 Program Pengembangan Transportasi DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM

1 07 1 07 01 19 06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal Tertatanya transportasi lokal di Kabupaten Gianyar 1 paket - - - -
(Tatralok) Kabupaten Gianyar

1 07 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan DINAS


Prasarana dan Fasilitas LLAJ PERHUBUNGA
N DAN INKOM

1 07 1 07 01 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Terehabilitasinya bangunan Terminal 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -

1 07 1 07 01 16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan jalan 2 paket 2 paket 2 paket 100 1 paket 1 paket 40
Jalan
1 07 1 07 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM

1 07 1 07 01 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi Terselenggaranya pemilihan AKUT 15 orang 15 orang 15 orang 100 15 orang 15 orang 40
untuk peningkatan keselamatan penumpang
1 07 1 07 01 17 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Terselenggaranya pelayanan angkutan yang lebih 1 paket - - - -
Angkutan baik
1 25 1 07 01 18 Program kerjasama informasi dengan media DINAS
massa PERHUBUNGA
N DAN INKOM

1 25 1 07 01 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersiarnya pembangunan gianyar melalui radio glora 6205 jam 6205 jam 6205 jam 100 6205 jam 6205 jam 40
melalui Radio Gelora
1 25 1 07 01 18 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Terbitnya koran paswara 43200 exemplar 43200 exemplar 43200 exemplar 100 43200 exemplar 43200 exemplar 40
Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran
Mingguan Paswara
1 25 1 07 01 18 15 Operasional Media Centre Tersedianya fasilitas internet untuk masyarakat 1 paket - - - -
umum

1 25 1 07 01 18 10 Pendataan dan Registrasi Menara Tersebarnya informasi peraturan tentang tower 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
Telekomunikasi (tower) yang ada di wilayah Kab.
Gianyar
1 07 1 07 01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu DINAS
lintas PERHUBUNGA
N DAN INKOM

1 07 1 07 01 19 07 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Tersedianya fasilitas keselamatan berupa lalin, 2 paket 2 paket 2 paket 100 - -
Keselamatan LLAJ marka jalan dan APILL
1 25 1 07 01 20 Program pengembangan E-Government G-
NET dan Website gianyar
(www.gianyarkab.go.id)
1 25 1 07 01 20 01 Pembinaan dan pengembangan jaringan E- Tersebarnya informasi pembangunan melalui 100% 100% 100% 100 100% 100% 40
Governmet G-NET dan Website Gianyar website
(www.gianyarkab.go.id)

II 97
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 07 1 07 01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian DINAS
kendaraan bermotor PERHUBUNGA
N DAN INKOM

1 07 1 07 01 20 06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Tersedianya kelengkapan pengujian kendaraan 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40
Bermotor bermotor
1 07 1 07 01 21 Program Peningkatan Keselamatan dan DINAS
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PERHUBUNGA
N DAN INKOM

1 07 1 07 01 21 01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota ( Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu Lintas dan 2 paket 2 paket 2 paket 100 2 paket 2 paket 40
LLAK ) Angkutan Kota (LLAK)
1 07 1 07 01 21 02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas Terselenggaranya pengaturan, penjagaan dan 96 kegiatan 96 kegiatan 96 kegiatan 100 96 kegiatan 96 kegiatan 40
patroli lalu lintas
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 08 1 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 40 BLH

1 08 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Aparatur
1 08 1 08 01 02 01 Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 4 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 25 BLH
1 08 1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH

1 08 1 08 01 02 10 Pengadaan Mebel Kantor Terlaksananya pengadaan mebel kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 20 BLH
1 08 1 08 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 20 BLH
1 08 1 08 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH
Dinas/Operasional
1 08 1 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH
Kantor
1 08 1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Terkendalinya pencemaran dan perusakan
Perusakan Lingkungan Hidup lingkungan hidup
1 08 1 08 01 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat / adipura Tersusunnya profil adipura 5 Dokumen Profil 1 Dokumen Profil Adipura 1 Dokumen Profil Adipura 100 1 paket 2 paket 40 BLH
Adipura
1 08 1 08 01 16 03 Pemantauan Kuaitas Lingkungan Tersedianya dokumen pemantauan kualitas udara 5 paket dokomen 1 paket dokomen 1 paket dokomen 100 1 paket dokomen 2 paket 40 BLH
pemantauan kualitas pemantauan kualitas udara pemantauan kualitas pemantauan kualitas udara
udara udara
1 08 1 08 01 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Terlaksananya pengawasan perusahaan yang 140 perusahaan yang 0 0 0 35perusahaan yang diawasi 35perusahaan yang 25 BLH
Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup diawasi dalam dalam pelaksanaan diawasi dalam
pelaksanaan kebijakan kebijakan bidang pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup lingkungan hidup bidang lingkungan hidup
1 08 1 08 01 16 05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Terlaksananya penertiban kegiatan pertambangan Penertiban Kegiatan 0 0 0 Penertiban Kegiatan Penertiban Kegiatan 100 BLH
Tanpa izin (PETI) tanpa izin Pertambangan tana izin Pertambangan tana izin di Pertambangan tana izin
di 5 kecamatan 5 kecamatan di 5 kecamatan
1 08 1 08 01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakat dalam Terlaksananya peningkatan kapasitas sekolah dalam 130 Sekolah Terbina 26 Sekolah Terbina dalam 26 Sekolah Terbina 100 26 Sekolah Terbina dalam 52 Sekolah Terbina 40 BLH
pengendalian lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup dalam Peningkatan Peningkatan Kapasitas dalam Peningkatan Peningkatan Kapasitas dalam Peningkatan
Kapasitas Sekolah Sekolah Dalam Kapasitas Sekolah Dalam Sekolah Dalam Kapasitas Sekolah Dalam
Dalam Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan
Lingkungan Hidup Hidup Hidup Hidup Hidup
1 08 1 08 01 16 16 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Tersusunnya profil SLHD dan Laporan SLHD 5 Paket dokumen SLHD 1 Paket dokumen SLHD 1 Paket dokumen SLHD 100 1 Paket dokumen SLHD 2 Paket dokumen SLHD 40 BLH
dan Laporan SLHD dan Laporan SLHD dan Laporan SLHD dan Laporan SLHD dan Laporan SLHD
1 08 1 08 01 16 17 Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana 5 Paket sarana dan 5 Paket sarana 1Paket sarana dan 1` Paket sarana dan 100 1 Paket sarana dan 1 Paket sarana dan 40 BLH
kualitas air dan kerusakan,pencemaran pengelolaan lingkungan hidup prasarana pengelolaan dan prasarana prasarana pengelolaan prasarana pengelolaan prasarana pengelolaan prasarana pengelolaan
lingkungan hidup lingkungan hodup pengelolaan lingkungan hodup lingkungan hodup lingkungan hodup lingkungan hodup
lingkungan hodup
1 08 1 08 01 16 19 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam Terlaksananya peningkatan kapasitas desa 272 Desa Pekraman 7 Desa Pekraman yang 7Desa Pekraman yang 78 Desa Pekraman yang 85 Desa Pekraman yang 31 BLH
pengelolaan lingkungan hidup pekraman dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terbina dalam terbina dalam peningkatan terbina dalam terbina dalam peningkatan terbina dalam
peningkatan kapasitas kapasitas pengelolaan peningkatan kapasitas kapasitas pengelolaan peningkatan kapasitas
pengelolaan lingkungan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan
hidup hidup hidup
1 08 1 08 01 16 21 Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan Terlaksananya pembinaan perusahaan dalam proper 30Perusahaan dalam 6Perusahaan dalam 6Perusahaan dalam 100 6Perusahaan dalam 12Perusahaan dalam 40 BLH
Lingkungan Perusahaan (PKPLP) dan PKPLP pembinaan proper dan pembinaan proper dan pembinaan proper dan pembinaan proper dan pembinaan proper dan
PKPLP PKPLP PKPLP PKPLP PKPLP
1 08 1 08 01 16 22 Koordinasi pendataan dan penilaian Kalpataru Tersusunnya dokumen profil Kalpataru 5 Dokumen profil 1Dokumen profil kalpataru 1Dokumen profil 100 1Dokumen profil kalpataru 2Dokumen profil 40 BLH
kalpataru kalpataru kalpataru
1 08 1 08 01 16 23 Pengadaan reagent uji lab.lingkungan Terlaksananya pengadaan reagent bahan uji lab. 5 Paket Reagent bahan 1Paket Reagent bahan uji 1 Paket Reagent bahan 100 1Paket Reagent bahan uji 1Paket Reagent bahan 40 BLH
uji lab. lab. uji lab. lab. uji lab.
1 08 1 08 01 16 24 Post Pengelolaan Pengaduan Kasus-kasus Terlaksananya pengelolaan pengaduan kasus-kasus 90% Kasus Yang 90% Kasus Yang 100% Kasus Yang 100 90% Kasus Yang 90% Kasus Yang 90 BLH
Lingkungan Hidup lingkungan hidup Diselesaikan dari jumlah Diselesaikan dari jumlah Diselesaikan dari 5 Diselesaikan dari jumlah Diselesaikan dari jumlah
kasus yang masuk kasus yang masuk jumlah kasus yang masuk kasus yang masuk kasus yang masuk

1 08 1 08 01 16 25 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Terlaksananya pengawasan dan pembinaan 228 Perusahaan yang 38 Perusahaan yang dibina 38 Perusahaan yang 100 40 Perusahaan yang dibina 78 Perusahaan yang 34 BLH
Lingkungan Hidup perusahaan dalam ketaatan pengelolaan lingkungan dibina dan diawasi dan diawasi dalam taat dibina dan diawasi dalam dan diawasi dalam taat dibina dan diawasi dalam
hidup dalam taat pengelolaan pengelolaan lingkungan taat pengelolaan pengelolaan lingkungan taat pengelolaan
lingkungan hidup hidup lingkungan hidup hidup lingkungan hidup
II 98
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 08 1 08 01 17 Program Perlindungan Dan Konservasi Terlindunginya sumberdaya alam
Sumber Daya Alam
1 08 1 08 01 17 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Terlaksananya penelitian dan penyusunan dukumen 1 dokumen profil 0 0 0 1 dokumen profil 1 dokumen profil 100 BLH
Ekosistem profil plora dan fauna kab. Gianyar keanekaragaman flora keanekaragaman flora dan keanekaragaman flora
dan fauna kab. gianyar fauna kab. gianyar dan fauna kab. gianyar
1 08 1 08 01 23 Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Terkelolanya ekosistem pesisir dan laut
Ekosistem Pesisir dan Laut
1 08 1 08 01 23 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir terpadu Tersusunnya dokumen pemantauan kualitas air laut 5Dokumen pemantauan 1Dokumen pemantauan 1Dokumen pemantauan 100 1Dokumen pemantauan 2Dokumen pemantauan 40 BLH
kualitas air laut kualitas air laut kualitas air laut kualitas air laut kualitas air laut
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 20 19 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi 100%
Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
1 20 19 01 Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD Tersusunnya APBDesa dan RKPD sesuai dengan Seluruh Kecamatan di Seluruh Kecamatan di Seluruh Kecamatan di 100% Seluruh Kecamatan di 100% DKP
Perda Perundang-undangan tepat waktu dan tepat Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
sasaran
1 20 19 04 Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Perdes tentang Seluruh Kecamatan di Seluruh Kecamatan di Seluruh Kecamatan di 100%
tentang APBDesa APBDesa tepat waktu dan sasaran sesuai dengan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan 100% DKP
undangan
1 20 26 13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Terbentuknya Rancangan Perda tentang Pemilihan 1 Perda 1 Perda 1 Perda 100% 1 Perda 100%
tentang Pemilihan Perbekel Perbekel
1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Daerah Otonomi Baru DKP

1 20 27 ,08 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas antar Desa 5 Desa 1 Desa 1 Desa 100% 1 Desa 2 Desa 40%
yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
1 Urusan Wajib
1 08 Urusan Lingkungan hidup
1 08 02 Dinas kebersihan dan Pertamanan
1 08 02 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 19% 19% DKP
perkantoran
1 08 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya Administrasi keuangan/ perkantoran 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 19% 19% DKP
perkantoran
1 08 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yg 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 27,34% 27,34%
aparatur memadai

1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Pengadaan 5 unit filling 3 unit almari arsip, 1 unit 3 unit almari arsip, 1 unit 100 1 unit mesin ketik, 1 unit 100% 100% DKP
kabinet 5 unit note book leptop, 1 unit printer, 1 unit leptop, 1 unit printer, 1 fillingkabinet, 1 unit leptop ,
, 5 unit printer, 2 unit wi-fi, 1 unit radio simda, 20 unit wi-fi, 1 unit radio 1 unit printer
komputer PC , 2 unit buah meja kerja , 20 buah simda, 20 buah meja
mesin ketik 20 set kursi kerja , 4 unit kerja , 20 buah kursi kerja
maubelair ,5 unit meja dispenser, 1 unit wereles 1 , 4 unit dispenser, 1 unit
setengah biro dan 5 unit unit handy talkie wereles 1 unit handy
kursi talkie

1 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya perluasan gedung kantor/ ruang kerja 1 unit perluasan ruang 1 unit perluasan ruang kerja 1 unit perluasan ruang 100 1 unit 0 0 DKP
kerja kerja
1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas / Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional terpeliharanya 5 unit 5 unit alat berat, 21 unit 5 unit alat berat, 21 unit 100 5 unit alat berat, 21 unit 26,94% 26,94% DKP
operasional alat berat , 23 roda dumptruk ,9 roda empat, 10 dumptruk ,9 roda empat, dumptruk ,9 roda empat, 10
enam, 10 roda empat , unit roda dua, 6 unit motor 10 unit roda dua, 6 unit unit roda dua, 6 unit motor
10 roda dua, dan sampah motor sampah sampah
pemeliharaan 9 motor
sampah
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 unit AC , 1 simda, 11 7 unit AC , 1 simda, 11 unit 7 unit AC , 1 simda, 11 100 7 unit AC , 1 simda, 11 unit 9,97% 9,97% DKP
kantor unit komputer 7 unit komputer 7 unit printer , 2 unit komputer 7 unit komputer 7 unit printer , 2
printer , 2 unit mesin unit mesin ketik printer , 2 unit mesin unit mesin ketik
ketik ketik
Program pengembangan kinerja pengelolaan Persentase penanganan sampah dan tersedianya 80% 40% 40% 100 50% 24,25% 24,25% DKP
persampahan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

II 99
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 08 02 15 penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana Pengadaan TPS Kecil 6 unit gerinding, 100 unit 6 unit gerinding, 100 unit 100 1 unit dumptruk 3 unit motor 25 TPS drum dan 15 1 16,45% DKP
persampahan Dinas 125 unit, 25 unit TPS Kecil, 20 unit TPS TPS Kecil, 20 unit TPS sampah , TPS Drum 25 m3
gerinding, 75 unit TPS 1m3, 1 unit leptop, 3 unit 1m3, 1 unit leptop, 3 unit TPS 1 M3 15
terpilah 1 m3 , 5 unit AC AC
sepeda motor sampah (
viar ), 12 unit sepeda
motor, 1 unit truk
terpilah, 10 unit dump
truck ,2 unit truk tangki ,
2 unit truck swipper, 1
unit Fallfingercrane
Peningkatan operasi dan pemeliharaan Terangkutnya sampah kota dan pasar di 7 720 m3/hari 240 m3/hari 240 m3/hari 100 360 m3/hari 25,38% 25,38% DKP
prasarana dan sarana persampahan kecamatan
sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Tersosialisasinya Perda Pengelolaan sampah 7 kecamatan 350 orang 7 kecamatan 350 orang 7 kecamatan 350 orang 100 0 0 0 DKP

Peningkatan kinerja SDM penyapuan dalam terlaksananya penyapuan di ruas - ruas wilayah 58.554 km 58.554 km 58.554 km 100 65 km 24,69% 24,69% DKP
pengelolaan persampahan pelayan dan pasar kabupaten
Program pengendalian pencemaran dan terlaaksananya pengandalian pencemaran dan 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 13,35% DKP
perusakan lingkungan hidup perusakan lingkungan hidup
1 08 02 16 Peningkatan kebersihan ndan keindahan Terlaksananya lomba kebersihan antar Desa 70 desa/ Kelurahan , 68 55 kali 55 kali 100 55 kali 18 kali 13,35% DKP
lingkungan hidup tersedia di 7 kecamatan /kelurahan camat dan kantor Kantor dan 8 pasar-
pasar Kabupaten
Gianyar
Program pengelolaan raung terbuka hijau terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau 1 paket 1 paket 1 paket 58 1 paket 1 paket 14,29% DKP
(RTH)
1 08 02 24 Pemeliharaan RTH Tertata dan terpeliharannya taman kota dan Terpeliharanya 25.000 Pengadaan 5,000 Pohon Pengadaan 5,000 Pohon 58 Pengadaan 780 pohon dan 14,29% 14,29% DKP
perindang pohon perindang/ dan Penataan 2 unit Taman dan Penataan 1 unit penataan 5 unit taman
peneduh jalan, Taman
Tertatanya 14 unit
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL taman
1 10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1 10 1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 10 1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi


Keuangan/Pekantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Terwujudnya pelaksanaan Administrasi perkantoran 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 97,38% 1 tahun 1 tahun 19,76% Disdukcapil
Keuangan/Pekantoran yang memadai
1 10 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 10 1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Terwujudnya Kendaraan Dinas Oprasional 1 paket 1 paket 1 paket 95,59% - - - Disdukcapil

1 10 1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung 1 Paket 1 Paket 1 Paket 96,22% 1 Paket 1 Paket 98,47% Disdukcapil
kantor yang memadai
1 10 1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin gedung 2 bh 2 bh 2 bh 86,10% 2 bh 2 bh 8,57% Disdukcapil
kantor
1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala 1 paket 1 paket 1 paket 86,30% 1 paket 1 paket 11,88% Disdukcapil
Dinas/Operasional kendaraan dinas /operasional
1 10 1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung 1 paket 1 paket 1 paket 87,44% 1 paket 1 paket 15,88% Disdukcapil
Kantor kantor secara rutin
1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1 10 01 15 07 Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Meningkatnya kesadaran akan pentingnya KK dan 1 paket 1 paket 1 paket 92,18% 1 paket 1 paket 20,93% Disdukcapil
Kependudukan KTP
1 10 1 10 01 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Meningkatnya kapasitas aparat kependudukan dan 10 orang PNS 10 orang PNS 10 orang PNS 100% 10 orang PNS 10 orang PNS 0% Disdukcapil
dan Catatan Sipil catatan sipil ( Bintek )
1 10 1 10 01 15 11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 82'63% - - 42,09% Disdukcapil

1 10 1 10 01 15 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring

1 10 1 10 01 15 14 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Terwujudnya akses informasi database 150 Buku Saku 150 Buku Saku 150 Buku Saku 99,70% 150 Buku Saku 150 Buku Saku 0% Disdukcapil
Masyarakat kependudukan kab. Gianyar tentang DP4, DAK, KK,
KTP, P4B yang akurat
1 10 1 10 01 15 19 Jaringan SIAK Terlaksananya pemasangan jaringan SIAK Online 1 paket 1 paket 1 paket 81,56% 1 paket 1 paket 12,06% Disdukcapil

1 10 1 10 01 15 20 Koordinasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi, Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 24 kali 24 kali 24 kali 99,27% 24 kali 24 kali 31,31% Disdukcapil
Pelaporan Kependudukan
1 10 1 10 01 15 25 Pembuatan Buku Profil Kependudukan Terwujudnya Buku Profil Kependudukan Kabupaten 125 Buku 125 Buku 125 Buku 90,35% 125 Buku 125 Buku 0% Disdukcapil
Kabupaten Gianyar Gianyar

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

II 100
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 11 urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan jasa administrasi 100% PP DAN KB
perkantoran
1 11 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya Administrasi keuangan perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 Paket 25
Perkantoran
1 11 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% PP DAN KB
Aparatur secara resprensif
1 11 02 09 Pengadaan peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan gedung 1 paket - - - 1paket 1paket 100
1 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya tempat bersih dan nyaman 5 paket 1pake 1 paket 100 1paket 2 paket 25

1 11 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ TerpeliharanyaKendaraan Dinas Oprasional 69 buah(rada 2) 6 72buah 6 buah(Roda 4) 72 buah 6 buah(Roda 4) 100 69 buah 6 buah(Roda 4) 69buah 6 bh (rda 4 25 25
operasional buah(Roda 4)
1 11 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharaanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 Paket 1 Paket 100 1paket 2 paket 25
kantor
1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan PP DAN KB
Pengarusutamaan Gender dan anak pemberdayaan perempuan
1 11 16 04 pelatihan kader bina keluarga balita (BKB) Terlaksananya pembinaan dan pelatihan dan 400orang 80 orang 80 orang 100 - -
evaluasi kader bina keluarga balita
1 11 16 07 Sekleksi Tokoh Perempuan Terlaksananya Sekleksi Tokoh ibu-ibu berferestasi 35 0rang 7 7 100 - - -

1 11 16 08 Pembinaan dan evaluasi GSI-B terlaksananya penyuluhan,pembinaan dan evaluasi 450 orang 450 orang 450 orang 100 - - -
GSI-B
1 11 16 13 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Meningkatkan wawasan pengetahuan dan 1 organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 100 1 organisasi 1 organisasi 25
Gender dan anak Dharma Wanita (DWP) keterampilan anggota organisasi DWP Kab.Gianyar

1 11 16 17 Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu meningkatnaya Pengetahuan masyarakat dan 2000 orang 400 Orang 400 0rang 100 400 orang 400 orang 65
pemberdayaan perempuan dan anak institusi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak
P2TP2A,trafiking dan undang-undang dan perlindungan perempuan dan anak
perlindungan perempuan

1 11 16 19 Pendidikana dan Pelatihan Dasar kepemimpinan terlaksananya forum anak Daerah dan calon 500 orang 100 orang 100orang 100 100 orang 100 orang 0
anak dan Remaja Pemimpin muda di Kab.Gianyar

1 11 16 21 Pelaksanaan monev Pusat pelayanan terpadu terlaksananya monitoring P2TP2A 250 0rang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 25
Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A

1 11 16 22 Pembentukan dan pelantikan forum anak terbentuknya Forum Anak Daerah Kab. Gianyar 1 Kali 1 kali 1 kali 100
Daerah(FAD)kab. Gianyar

1 11 16 25 pelatihan kader dan pendataan Gsi-B Terlaksanany pelatihan kader dan pendataan GSI-B 270 orang 270orang 270 orang 100

1 11 16 26 pelatihan kepemimpinan Terlaksananya pelatihan kepemimpin bagi 150 orang 150 orang 150 orang 100

1 11 16 27 pelatihan tim pocal Point kab Gianyar Telaksananya pelatihan bagi perencanan dalam 60 orang 60 orang 60 orang 100
penyusunan program pembangunan yang responsif
gender

1 11 16 28 Seminar Pranikah terlaksananya seminar pranikah 80 orang 80 orang 80 orang 100

1 11 16 29 Sosialisasi Telpon Sahabat anak (TESA) dan Terlasananya sosialisasi telpon sahabat anak dan 100orang
Kongres anak indonesia kongres anak indonesia

1 11 16 30 Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) Terlaksanaya sosialisasi Kota Layak Anak dan 1300 orang 125 orang 125 orang 100 350 orang 350 orang 30
sekolah ramah anak

1 11 16 31 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader KDRT 2100 orang 210 orang 210 orang 100 560 orang 560 orang 25
Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di kecamatan dan desa

1 11 16 32 Sosialisasi tentang Forum Anak Daerah (FAD) tersosialisasinya Forum Anak Daerah dan Mimbar 1190 orang 175 orang 175 orang 100 420 orang 420 orang
dan Mimbar Anak Bali (MAB) Anak Bali
1 11 16 33 Pembentukan danp pelantikan pengurus P2TP2A Terlantiknya Pengurus P2TP2A di Kab Gianyar 1 Kali 1kali 1 kali 100

1 11 16 34 Pelatihan Konvensi Hak Anak Terlatihnya tentang Hak Anak 575 orang 100 orang 100 orang 100 125 orng 125 orang 30

1 11 16 35 Deklarasi kabupaten layak anak (KLA) terlaksanaya deklrasi kabupaten layak anak 100 orang 100 orang 100 orang 100
terhadap anak
1 11 16 36 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap TersosialisasinyaPencegahan Kekerasan 125 orang 125 orang 125orang
Aanak
1 11 16 37 Pembinaan GSI B terlaksananya penyuluhan pembinaan danGSI-B 90 Orang 90 orang 90 orang
guna menurunkan angka kematian ibu melahirkan
dan nipas serta menurunkan kematian bayi dan
meningkatkan kualitas hidup perempuan

II 101
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 11 16 38 Pelatihan Penyusunan PPRG Kabupaten Gianyar Terlatihannya PPRGbagi bagi perencana dan 120 orang 60 0rang 60 orang 100
penyusunan Program pembangunan yang Responsif
Gender

1 11 16 39 Sosialisasi Advokasi Pengarusutamaan der Terlasananya Sosialisasi PUG Bagi para pemegang 425 0rang 425 orang 425 orang
{PUG} Kebijakana di Desa

1 11 16 40 Bimbingan Teknis untuk penanganan dan Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk penangan Liat DPA
pencegahan TPPO dan Pencegahan TPPO bagi , SKPD .Instansi terkait
,organisasi dan kelompok masayarakat

1 11 16 41 Sosialisasi Gerakan anti kekerasan terhadap Terlaksananya Sosialisasi Gerakan anti kekerasan 50 orang 50 orang 50 orang
Anak terhadap Anak

1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Meningkatnya kualitas hidup dan ketrampilan PP DAN KB
Perlindungan Perempuan perempuan
1 11 17 10 Pembinaan dan Penilaian P2WKSS Terlaksananya program penilaian P2WKSS 1500 orang 300 orang 300 orang 100 300 orang 300 orang

1 11 17 11 Pelatihan P2WKSS Terlaksananya program P2WKSS di Kecamatan 70 orang 70 oran 100 140 orang 140 orang 100
Tampak Siring

1 11 17 12 Penyusunan propil perlindungan perempuan tersusunya profil statistik gender,lansia dan cacat 1 paket 1paket 1pa1ket 100 1paket 1 paket
lansia dan cacat
1 11 Urusan wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
1 11 15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya sistem pelayanan kelembagaan PP DAN KB
dan jejaring pelayanan KB

1 11 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan KB dan terwujudnya 560 kader 560 kader 100
tokoh-tokoh yang berfrestasi
1 11 15 08 Rakerda Program KB Terlaksananya Rakerda KB di Kab Gianyar 375 orang 125 orang 125 orang 100 250 orang 250 orang 20

1 11 15 09 Pengadaan Sarana PLKB/PKB( DAK) Tersedianya Sarana dan prasarana lini lapangan 37 Set 37 set 37 set 100

1 11 15 11 Hari Keluarga Berencana Tingkat Propinsi Terselenggaranya Hari keluarga tingkat propinsi bali 3000 orang 3000 orang 3000 orang 100
,yang di adakan di kab. Gianyar
1 11 15 12 Sosialisasi PIK Remaja Terlaksananya sosialisasi PIK Remaja 560 orang 280 orang 280 orang 100 280 orang 280 orang

1 11 15 13 Sosialisasi KB Pria Terlaksananya sosialisasi KB pria MOP 700 orang 280 orang 280 orang 100 420 orang 420 orang 20

1 11 15 14 Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Terlaksananya sosialisasi kelompok BKB 525 orang 175 orang 175 orang 100 350 orang 350 orang
Percontohan percontohan peserta KB
1 11 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya peserta KB aktif PP DAN KB

1 11 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan Terlaksananya pemasangan kontrasepsi dengan 770 akseptor 350 akseptor 350 aksepor 100 420 akseptor 420 akseptor 20
MUPEL MUPEL

1 11 17 03 pengadaan alat kontrasepsi ( Dak) peningkatan sarana dan prasarapelayanan program 3 unit 3 unit 3 unit 100
KB di tingkat lini lapangan

1 11 17 05 Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 420 orang 210 orang 210 orang 100 210 orang 210 orang 20
unit penerangan program KB

1 11 22 Program Pengembangan Bahan Informasi PP DAN KB


tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh
Kembang Anak tanya Kabid KB

1 11 22 01 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Meningkatyna Sarana prasarana Peyuluhan 65 set 65 set 65 set 100
Pegasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang
Anak(DAK)

1 11 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Terwujudnya sistem pencatatan dan pelaporan PP DAN KB
Kelompok Bina Keluarga program KB

1 11 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Tersediannya tenaga pendataan dan tenaga 170 orang 60 orang 60 orang 100 110 orang 110 orang 20
keluarga di kecamatan pencatatan dan pelaporan di tingkat kabupaten,
kecamatan dan Desa

1 11 23 03 Pelatihan Para kader Pendataan Tersedianya Tenaga Pendata Meningkatnya 800orang 125 orang 125 orang 100 675 orang 675 orang
Pengetahuan para Tenaga pendataan di tingkat
Desa dan Kecamatan

II 102
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 11 23 04 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan Tersedianya tenaga KIE di lini lapangan,sasaran 1500 orang 60 orang 60 orqng 100 90 orqng 90 orqng
Program di lapangan kegiatan Tenaga PKB/PLKB,Provider,babinsa,Bimas

1 11 23 05 Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan Terwujudnya Laporan Analisa Data kependudukan 1480 buku 540 buku 540 buku 100 940 buku 940 buku 50
Program DUK dan KB dan KB Laporan Bulan Kependudukan dan KB

DINAS SOSIAL
1. 13. 1. 13. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 13. 1. 13. 01. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Jumlah jasa administrasi perkantoran yang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 10% Dinas Sosial
Perkantoran disediakan

1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur
1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor yang memadai 1 paket peralatan 1 Paket ( Printer, 1 Paket ( Printer, 100% Wereless 5% Dinas Sosial
gedung kantor Komputer/PC dan Note Komputer/PC dan Note
Book) Book)
1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor dalam menunjang 1 paket mebeulair kantor 1 paket mebeulair 1 paket mebeulair 100% 1 paket mebeulair 6 Rak File 100% Dinas Sosial
kelancaran kerja ( Meja Rapat dan Kursi ( Meja Rapat dan Kursi ( Rak File )
Rapat ) Rapat )

1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang memadai 3 Unit Sepeda Motor - - - -

1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor dan TMP 1 Unit Gedung kantor 1 Unit Gedung kantor 1 Unit Gedung kantor 100% 1 Unit Gedung kantor Canopy 100% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Tersedianya sarana Transportasi yang layak 5 unit roda 4 dan 22 unit 5 unit roda 4 dan 8 unit 5 unit roda 4 dan 8 unit 100% 15 Kendaraan (5 unit roda 15 Kendaraan (5 unit 20% Dinas Sosial
dinas/operasional roda 2 roda 2 roda 2 roda 4,10 unit roda 2 roda roda 4,10 unit roda
2
1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 2 bh mesin ketik, 14 bh 2 bh mesin ketik, 9 bh 2 bh mesin ketik, 9 bh 100% 2 bh mesin ketik, 1 bh 2 bh mesin ketik, 1 bh 30% Dinas Sosial
kantor yang memadai komputer dan 16 AC komputer dan 16 AC komputer dan 16 AC komputer dan 16 AC komputer dan 16 AC
1. 13. 1. 13. 01. 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan
Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (
PMKS ) Lainnya

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Pelatihan Pembekalan Ketrampilan Berusaha Terselenggaranya pelatihan pembekalan 10 kube 4 kube 4 kube 100% 2 kube 2 Kuba 100% Dinas Sosial
bagi Keluarga Miskin keterampilan bagi Keluarga Miskin
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS Terselenggaranya laporan mengenai data PMKS 12 paket laporan 1 paket laporan 1 paket laporan 100% 1 paket laporan 35% Dinas Sosial
lainnya
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan Terwujudnya pemahaman tentang penyelenggaraan 50 Orang - - - 30%
Prasarana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial bagi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan
PMKS Uang / Barang (PUB)
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Pendataan penyandang masalah kesejahteraan Terselenggaranya Sosialisasi dan buku pendataan 70 Desa Se Kab. 90 Buku 90 Buku 100% 90 Buku 35% Dinas Sosial
sosial ( PMKS ) Lainnya PMKS Gianyar
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Peny. Sosial dan Bimsos, Keterampilan dan Terselenggaranya penyuluhan sosial/bimsos dan 110 orang 89 Orang 89 Orang 100% 24 Orang 35% Dinas Sosial
Pemberian Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial pemberian bantuan
Ekonomi.
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Bedah Rumah - - 156 Unit 123 Unit 78% - - - Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Jambanisasi Jumlah pembuatan jamban keluarga miskin 20 Unit 77 Unit 77 Unit 100% 31 Unit 45% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Penyusunan Buku Profil Kesejahteraan Sosial Jumlah buku laporan profil kesejahteraan Penjilidan Buku LPPD = - - - 1 Paket Laporan 1 Paket Laporan 25% Dinas Sosial
dan Verifikasi PMKS Lainnya 20 Buku, LKPJ = 20
Buku, Lakip = 20 Buku.
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Monitoring dan Evaluasi Rehab Rumah Tersosialisasi, termonitoring dan terevaluasi kegiatan 100 Rumah - - - 78 Unit - 35% Dinas Sosial
Rehab Rumah
1 13 1 13 01 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Penanganan masalah - masalah strategis yang Terdistribusikannya buffer stock untuk korban 7 Kecamatan 66 Orang 100% 7 Kecamatan 82 Orang 30% Dinas Sosial
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian bencana dan kremasi mayat terlantar
luar biasa

1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Pelayanan dan rehabilitasi sosial GEPENG Terwujudnya keindahan dan ketertiban kota Gianyar 40 kali pemulangan 500 Orang 500 Orang 100% 500 Orang 35% Dinas Sosial
Gepeng
1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak Terselenggaranya Pelayanan dan pemberian 10 orang 6 Orang 6 Orang 100% 6 Orang 3 Orang 45% Dinas Sosial
kekerasan bantuan korban tindak kekerasan
1. 13. 1. 13. 01. 01 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
1. 13. 1. 13. 01. 01 18 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket 200 orang 53 Orang 53 Orang 100% 53 Orang 60% Dinas Sosial
cacat permakanan

II 103
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/ panti
jompo

1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket 250 orang Lansia 35 Orang Lanjut Usia 35 Orang Lanjut Usia 100% 35 Orang Lanjut Usia 60% Dinas Sosial
permakanan
1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI Terselenggaranya kunjungan kerja ranting dan 1 Tahun 100% 1 tahun 100% 1 Tahun% 35% Dinas Sosial
Cabang Gianyar kunjungan ke rumah anggota PWRI yang meninggal
dunia
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Pemilihan Karang Taruna dan PSM yang berprestasi 7 organisasi Karang 7 Organisasi karang taruna 7 org.karang taruna dan 100% 7 org.karang taruna dan 7 org.karang taruna dan 30% Dinas Sosial
Sosial Masyarakat Taruna dan PSM dan PSM PSM PSM PSM
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Penghargaan kepada veteran, keluarga Pemberian bingkisan kepada para anggota veteran 384 orang 78 Paket Bingkisan 78 Paket Bingkisan 100% 78 Paket Bingkisan 20% Dinas Sosial
pahlawan dan pelestarian nilai - nilai dan keluarga pahlawan serta terselenggaranya
kepahlawanan serasehan kepahlawanan

1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan dan pembinaan lanjut usia Terselenggaraanya pembinaan pada Lansia 112 Paket 112 Paket 112 Paket 100% 60 Lansia 45% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI Kab. Terselenggaranya kegiatan rutin dan operasional di 1 Tahun 10% Dinas Sosial
Gianyar markas Legiun Veteran
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan Koordinator Kegiatan Terlaksananya pemberian bantuan pemberdayaan 5 paket peralatan 100% 30% Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial (KKKS ) Kab. Gianyar koordinator kegiatan kesejahteraansosial ( KKKS ).ketrampilan, 4 unit
bedah rumah, 96 paket
permakanan, 10 ekor
bibit ternak babi
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi PKH Termonitor dan terevaluasi Unit Pelaksanaan PKH ( 2841 RTM - - 2841 RTM 2841 RTM 40% Dinas Sosial
UPPKH ) Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH Se-
Kementerian Sosial RI
1 13 1 13 01 01 22 Program Pelestarian Nilai - Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

1 13 1 13 01 01 22 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan Peningkatan kwalitas Taman Makam Pahlawan dan 1 Unit TMP 1 Unit TMP 1 Unit TMP 100% 1 Unit TMP 1 Unit TMP 20% Dinas Sosial
nilai - nilai kepahlawanan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Urusan Wajib / Ketenagakerjaan
1 14 1 14 01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Dinas Tenaga
yang disediakan Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Jumlah jasa administrasi kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
keuangan/perkantoran

1 14 1 14 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase penyediaan dan pemeliharaan yang 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Dinas Tenaga
Aparatur disediakan Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional Jumlah kendaraan dinas yang diadakn 6 unit R4 dan 10 unit R2 - - 0 2 unit R4 dan 2 unit R2 0

1 14 1 14 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 Paket 1 Paket

1 14 1 14 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
1 14 1 14 01 02 24 Pemeliharaan berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
dinas/operasional

1 14 1 14 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
kantor

1 14 1 14 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan 70% 50% 50% 100 55% 55% 100 Dinas Tenaga
ProduktivitasTenaga Kerja berbasis kompetensi Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan 70% 50% 50% 100 50% 50% 100
berbasis kewirausahaan

Jumlah LPKS yang diakreditasi 10 LPKS 2 LPKS 2 LPKS 100 2 LPKS 2 LPKS 100
Prosentase tenaga kerja yang dimagangkan 25% 25% 25% 100 25% 25% 100
Prosentase tenaga kerja yang bersetifikasi 10% 2% 2% 100 2% 2% 100
1 14 1 14 15 01 Penyusunan database tenaga kerja daerah Jumlah database perusahaan dan tenaga kerja yang 1 Paket 0 0 0 0 0 0
disusun
1 14 1 14 01 15 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 1.500 orang 100 orang 100 orang 100 280 orang 280 orang 100
pencari kerja

1 14 1 14 01 15 10 Sertifikasi tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi 125 orang 0 0 0 50 orang 50 orang 0

1 14 1 14 01 15 11 Pemagangan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan 12 orang 5 orang 5 orang 100 7 orang 7 orang 100

II 104
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 14 1 14 01 15 12 Akreditasi Lembaga Pelatihan Jumlah LPKS yang diakreditasi 8 LPKS 0 0 0 2 LPKS 2 LPKS

1 14 1 14 01 15 13 Pembinaan dan verifikasi LPKS Jumlah LPKS yang dibina dan diverifikasi 150 LPKS 30 LPKS 30 LPKS 100 30 LPKS 30 LPKS 100

1 14 1 14 01 15 14 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Jumlah peserta diklat bahasa asing 150 orang 0 0 0 30 orang 30 orang

1 14 1 14 01 15 15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias Jumlah peserta pelatihan tata rias 1.000 0rang 210 0rang 210 0rang 100 210 0rang 210 0rang 100

1 14 1 14 01 15 16 Kursus Mengemudi Jumlah peserta pelatihan mengemudi 150 orang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 100

1 14 1 14 01 15 17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Jumlah peserta pelatihan ketrampilan menjahit 80 orang 80 orang 80 orang 100 80 orang 80 orang 100

1 14 1 14 01 15 18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kue Jumlah peserta pelatihan membuat kue 12 Paket 4 Paket 4 Paket 100 4 Paket 4 Paket 100

1 14 1 14 01 15 19 Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa Jumlah peserta pelatihan salon dan spa therapyst 8 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 Paket 2 Paket 100
Therapyst

1 14 1 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang 25% 5% 3,5% 70 5% 5% 100 Dinas Tenaga
ditempatkan Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase Pencari Kerja yang dilayani 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

1 14 1 14 01 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on Jumlah pencaker yang mendapatkan informasi 3.530 Pencaker/ 347 Pencaker/ 500 Pencaker/ 144 560 Pencaker/ 600 Pencaker/ 107
line (BKOL) Pngangguran pengangguran pengangguran pengangguran pengangguran

1 14 1 14 01 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah perusahaan yang dimonitoring 690 perusahaan 150 perusahaan 150 perusahaan 100 150 perusahaan 150 perusahaan 100

1 14 1 14 01 16 08 Penyusunan buku profil ketenagakerjaan Jumlah buku yang disusun 200 buku 40 buku 40 buku 100 50 buku 50 buku 100

1 14 1 14 01 17 Program Perlindungan dan pengembangan Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta 50% 10% 10% 100 10% 10% 100 Dinas Tenaga
Lembaga ketenagakerjaan program BPJS Kerja dan
Transmigrasi

Prosentase perusahaan yang mendaftarkan PP 95% 75% 85% 113 80% 85% 106
Prosentase pemeriksaan perusahaan 50% 10% 10% 100 10% 10% 100
Prosentase pengujian peralatan di perusahaan 25% 5% 5% 100 5% 5% 100
Prosentase pengawasan tenaga kerja asing 95% 90% 90% 100 90% 90% 100
Prosentase pekerja anak yang kembali ke sekolah 95% 87% 87% 100 89% 89% 100
Prosentase perusahaan yang menetapkan UMK 90% 80% 80% 100 80% 80% 100
Prosentase perusahaan yang mepekerjakan tenaga 4% 0% 0% 0 1% 1% 100
kerja penyandang cacat
Prosentase peningkatan PAD dari sektor IMTA 75% 50% 50% 100 50% 50% 100
Prosentase kasus yang diselesaikan dengan 95% 90% 90% 100 90% 90% 100
perjanjian bersama (PB)
Prosentase kasus yang dimediasi 95% 90% 90% 100 90% 90% 100
Prosentase pertambahan perusahaan yang wajib 25% 4% 6% 150 8% 10%
laporkasus yang dimediasi
1 14 1 14 01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan Jumlah perusahaan yang disosialisasi 125 Perusahaan 25 Perusahaan 25 Perusahaan 100 25 Perusahaan 25 Perusahaan 100
tentang ketenagakerjaan
Tenaga kerja penyandang cacat yang dipekerjakan 4 orang
Jumlah pengurangan pekerja anak 1.020 orang 180 orang 180 orang 100 210 orang 210 orang 100
1 14 1 14 01 17 05 Peningkatan pengawasan,perlindungan, dan Terlaksananya pengawasan,perlindungan dan 120 Perusahaan 34 Perusahaan 34 Perusahaan 100 34 Perusahaan 34 Perusahaan 100
penegakan hukum terhadap k3 penegakan hukum terhadap k3 di perusahaan

1 14 1 14 01 17 09 Penetapan upah minimum Jumlah perusahaan yang menetapkan UMK 125 perusahaan 25 perusahaan 25 perusahaan 100 25 perusahaan 25 perusahaan 100

1 14 1 14 01 17 12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Jumlah perusahaan yang diselesaikan 8 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100
perselisihannya
1 14 1 14 01 17 13 Pemberdayaan tripartit dan pembinaan bipartit Jumlah LKS tripartit dan bipartit yang diberdayakan 8 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100
dan dibina
1 14 1 14 01 17 14 Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja Jumlah TKA yang diinventarisir dan dipungut IMTA 110 orang 30 orang 40 orang 133 65 orang 65 orang 100
Asing dan Pelaksanaan IMTA
1 14 1 14 02 18 Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan Prosentase standar pelayanan minimal yang 100% 50% 50% 100 50% 50% 100 Dinas Tenaga
SPM disediakan Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 02 18 01 Standar Pelayanan Minimal Terlaksananya pelayanan minimal dengan baik 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

1 14 1 14 01 19 Program Perluasan dan Pengembangan Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang 25% 5% 5% 100 5% 5% 100 Dinas Tenaga
Kesempatan Kerja ditempatkan Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 01 19 01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Jumlah peserta pelatihan TTG 60 orang 15 orang 15 orang 100 15 orang 15 orang 100

II 105
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 14 1 14 01 19 02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah KUB yang dilatih 10 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100 2 kelompok 2 kelompok 100

1 14 1 14 01 19 03 Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan Jumlah operasional penyelenggaraan LTSP 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
Tenaga Kerja
1 14 1 14 01 19 04 Pelaksanaan pekerjaan pada padat karya Jumlah penempatan tenaga kerja pada kegiatan 10 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 Paket 2 Paket 100
padat karya
Pilihan / Ketenagakerjaan
1 14 1 14 01 18 Program Transmigrasi Regional Prosentase kunjungan ke lokasi evaluasi 100% 25% 25% 100 25% 25% 100 Dinas Tenaga
Prosentase transmigran yang dimotivasi 75% 40% 40% 100 40% 40% 100 Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase calon transmigran yang diberangkatkan 97% 90% 90% 100 90% 90% 100
1 14 1 14 01 18 01 Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi Jumlah KK yang dimonev 200 KK 50 KK 50 KK 100 50 KK 50 KK 100

1 14 1 14 01 18 02 Evaluasi penyelenggaraan transmigrasi Jumlah lokasi yang di evaluasi 4 Lokasi 0 0 0 1 Lokasi 0 0

1 14 1 14 01 18 03 Penyelenggaraan transmigrasi Jumlah transmigran yang diberangkatkan 24 KK 0 0 0 6 KK 0 0

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


1 URUSAN WAJIB
1 15 BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 31,11 Diskop & UKM
yang memadai
1 15 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 32,27
Keuangan/Perkantoran yang memadai
1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang 40% Diskop & UKM
Aparatur representatif
1 15 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan 1 roda 4, dan 35 roda 2 - - - 11 roda 2 11 roda 2 100
dinas/operasional
1 15 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung
kantor
1 15 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 25 komputer, 15 laptop, 1 paket sumur bor, pasang 1 paket sumur bor, 85,71 5 komputer, 3 laptop, 5 5 komputer, 3 laptop, 5 100
20 printer, 1 paket baru listrik pasang baru listrik printer, 1 paket peralatan printer, 1 paket peralatan
peralatan jaringan jaringan komputer jaringan komputer
komputer, server,
telepon, faximili, 1 paket
sumur bor, pasang baru
listrik
1 15 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 15 roda 2, 4 roda 4 4 roda 4, 5 roda 2 4 roda 4, 5 roda 2 69,14 15 roda 2, 4 roda 4 15 roda 2, 4 roda 4 16,99
Dinas/Operasional kendaraan dinas operasional
1 15 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terlaksananya pemeliharaan keindahan dan 5 tahun - - - - - -
Gedung Kantor kenyamanan lingkungan kantor
1 15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan 4 mesin ketik, 15 AC, 14 4 mesin ketik, 1 AC, 10 4 mesin ketik, 1 AC, 10 100 4 mesin ketik, 1 AC, 10 4 mesin ketik, 1 AC, 10 13,82
Kantor gedung kantor komputer, 6 komputer, 3 laptop komputer, 3 komputer, 3 laptop komputer, 3
laptop,14 printer laptop laptop
1 15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan Diskop & UKM
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan
koperasi
1 15 01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Terlaksananya diklat manajemen usaha simpan 4500 orang - - - 150 orang 150 orang 0,00 Diskop & UKM
Koperasi/KUD pinjam bagi pengelola koperasi
1 15 01 16 16 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Non Koperasi Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan 175 orang 30 orang 30 orang 88,89 30 orang 30 orang 64,35
non koperasi
1 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung 75% 70% 100 0,00 Diskop & UKM
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan
Koperasi
1 15 01 17 01 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Terlaksananya sosialisasi program KTA 240 orang 90 orang 90 orang 100 90 orang 90 orang 18,12
Permodalan
1 15 01 17 05 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Terlaksananya pemantauan pengelolaan 500 orang 100 orang 100 orang 100 100 orang 100 orang 26,17
Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

1 15 01 17 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan 600 orang 183 orang 183 orang 100 80 orang 80 orang 22,17
Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri
Menengah
1 15 01 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Terlaksananya promosi produk usaha kecil 55 paket 7 paket (38 UKM) 7 paket (38 UKM) 100 8 paket (40 UKM) 8 paket (40 UKM) 62,47
Kecil Menengah menengah
1 15 01 17 11 Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM Terlaksananya penyusunan profil produk unggulan 100 buku 0 0 0 100 buku 100 buku 9,53
Kabupaten Gianyar UMKM Kabupaten Gianyar

1 15 01 17 12 Bintek Manajemen Pengembangan Usaha Terlaksananya bintek manajemen pengembangan 560 orang - - - - - -
Koperasi usaha koperasi
1 15 01 17 14 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Terlaksananya bintek pembuatan pupuk organik bagi 560 orang - - - - - -
peternak

II 106
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 15 01 17 15 Pendataan UKM Terlaksananya pendataan UKM 70 desa 70 desa 70 desa 100 0 0 0
1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan 65% 60% 100 0,00 Diskop & UKM
Koperasi koperasi

1 15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Terlaksananya pengendalian perencanaan 673 koperasi 100 kop 100 kop 100 100 kop 100 kop 13,66
Pembangunan Koperasi pengembangan prasarana perkotaan

1 15 01 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaaan Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan 2450 orang 70 kop 70 kop 100 70 kop 70 kop 30,40
Koperasi Berprestasi penghargaan koperasi berprestasi
1 15 01 18 08 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana Terlaksananya rintisan penerapan teknologi 1 paket program aplikasi 1 paket program aplikasi 1 paket program aplikasi 100 - - 0,00
Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi sederhana manajemen modern pada jenis usaha
koperasi
1 15 01 18 12 Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten Terlaksananya pembinaan dalam rangka kabupaten 1300 orang dan 5 paket 70 kop dan 1 paket 70 kop dan 1 paket 93,38 210 kop dan 1 paket 80 kop 5,71
Penggerak Koperasi penggerak koperasi Harkop Harkop Harkop harkop
1 15 01 18 13 Penilaian Pemeringkatan Koperasi/Koperasi Terlaksananya pembinaan pemeringkatan 100 kop - - - - - -
Berkualitas koperasi/koperasi berkualitas
1 15 01 18 14 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Terlaksananya penilaian pemeringkatan kualitas 1500 kop 90 kop 90 kop 90,08 180 kop 180 kop 31,52
Koperasi SDM koperasi
1 15 01 18 18 Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan Terlaksananya penerapan standar akuntansi 5 paket 1 paket 1 paket 88,88 20 kop 20 kop 1,17
Keuangan Koperasi Berbasis Teknologi Informasi pengelolaan keuangan koperasi berbasis teknologi
informasi
1 15 01 18 19 Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan Terlaksananya Pengembangan Petugas Penyuluh 100 kop - - - 96 kop 96 kop 0
(PPKL) Lapangan (PPKL)

DINAS KEBUDAYAAN
1 URUSAN WAJIB
1 17 1 17 URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN
1 17 1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Adm. 100% 20% 20% 20% 0 DISBUD
Keuangan/Perkantoran
Kegiatan :
1 17 1 17 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pelayanan administrasi 5 Paket, 5 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 100 1 Paket, 1 Tahun 2 Paket, 2 Tahun 40 DISBUD
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
1 17 1 17 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 20% 20% 20% 20% 40 DISBUD
Aparatur yang memadai
Kegiatan :
1 17 1 17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, Dinas 5 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 1 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 Gedung 100 1 Tahun, 1 Gedung 2 Tahun, 1 Gedung 40 DISBUD
Kebudayaan Gedung
1 17 1 17 03 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 30 Unit Roda 2, 60 Unit 2 Unit Roda 2, 4 6 Unit Roda 4, 12 Unit 6 Unit Roda 4, 12 Unit 100 6 Unit Roda 4, 12 Unit roda 10 Unit Roda 4, 14 Unit 27 DISBUD
dinas/operasional dinas/operasional, Dinas Kebudayaan Roda 4 Unit Rda 4 Roda 2 Roda 4 12 Roda 2
1 17 1 17 01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Lestari dan Berkembangnya Nilai-nilai Budaya di 100% 20% 20% 20 0 DISBUD
kab. Gianyarr
KEGIATAN :
1 17 1 17 01 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Subak Abian 5 Subak Abian 1 Subak Abian 1 Subak Abian 1 Subak Abian 100 1 Subak Abian 2 Subak Abian 40 DISBUD
(Pembinaan & Lomba Subak Abian)
1 17 1 17 01 15 02 Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara (Utsawa Terlaksananya Utsawa Dharma Gita Tk. Kabupaten, 5 Kali 1Kali 1 Kali 1 Kali 100 1 Kali 2 Kali 40 DISBUD
Dharma Gita) Provinsi Bali dan Nasional
1 17 1 17 01 15 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan & Terselenggaranya Penganugrahan Wija Kusuma 70 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang 100 14 Orang 28 Orang 40 DISBUD
Kerjasama di Bidang Kebudayaan kepada Para Seniman dan Budayawan di Gianyar
1 17 1 17 01 15 06 Pembinaan Subak Terlaksananya Pembinaan Subak di Kab. Gianyar 5 Subak 1 Subak 1 Subak 1 Subak 100 1 Subak 2 Subak 40 DISBUD
1 17 1 17 01 15 07 Pembinaan Desa Pakraman Terlaksananya Pembinaan Desa Pakraman 5 Desa Pakraman 2 Desa Pakraman 1 Desa Pakraman 1 Desa Pakraman 100 1 Desa Pakraman 3 Desa Pakraman 60 DISBUD
1 17 1 17 01 15 08 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Sekaa Truna 5 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 100 1 Sekaa Truna 2 Sekaa Truna 40 DISBUD
(Pembinaan & Lomba Sekaa Truna)
1 17 1 17 01 15 09 Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Terlaksananya Pembinaan Bahasa, Aksara dan 375 Orang Peserta 75 Orang Peserta 75 Orang Peserta 75 Orang Peserta 100% 75 Orang Peserta 150 Orang Peserta 40 DISBUD
Sastra Bali kepada Masyarakat Gianyar
1 17 1 17 01 15 17 Pembinaan Penyuratan Awig - Awig Terlaksananya Pembinaan Penyuratan 20 Organisasi 4 Organisasi 4 Organisasi Tradisional 4 Organisasi Tradisional 100 4 Organisasi Tradisional 8 Organisasi Tradisional 40 DISBUD
Tradisional Tradisional
1 17 1 17 01 15 18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap 548 Sekaa Truna - 150 Sekaa Truna 150 Sekaa Truna 100 150 Sekaa Truna% 150 Sekaa Truna% 27 DISBUD
Sekaa Truna penerima Bantuan Keuangan dari tersebar di 7 Kecamatan
Pemkab. Gianyar
1 17 1 17 01 16 Program Pemngelolaan Kekayaan Budaya Lestari dan Terkelolanya Kekayaan Budaya di 100% 20% 20% 20% 0 DISBUD
Kab. Gianyar sebagai Pilar Budaya Nasional
KEGIATAN :
1 17 1 17 01 16 02 Pelestarian Fisik dan Kandugan Bahan Pustaka Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Nyastra di 5 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 100 2 kali 2 kali 40 DISBUD
termasuk Naskah Kuno ( Pembinaan dan Lomba Kab. Ginayar
Nyastra)
1 17 1 17 01 16 13 Pengembangan Database Sistem Informasi Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya di Kab. 500 situs 140 Situs 25 situs 25 situs 100 25 situs 165 situs 33 DISBUD
Sejarah Purbakala Gianyar
1 17 1 17 01 16 14 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya Terlaksananya Kerjasama Pelestarian Warisan 10 paket kerjasama 2 paket jasa 2 paket penelitian 2 paket penelitian 100 2 paket penelitian 4 paket 40 DISBUD
Budaya dengan pihak ke tiga dalam rangka penelitian dan jasa tenaga kerja
Pengusulan Kab. Gianyar sebagai Kota Pusaka
Internasional
1 17 1 17 01 16 18 Inventarisasi Data Desa Pekraman, Sekaa Truna Terinventarisasinya Data Desa Pakraman, Sekaa Di 7 (tujuh) Kecamatan 1 Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100 2 Kecamatan 3 Kecamatan 43 DISBUD
dan Banjar Adat Truna dan Banjar Adat di Kab. Gianyar

II 107
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 17 1 17 01 16 20 Seminar Kepemangkuan Terselenggaranya Seminar Kepemangkuan 400 Orang Pemangku - 100 Orang 100 Orang 100 100 Orang 100 Orang 25 DISBUD
sebagai Peserta
1 17 1 17 01 16 21 Inventarisasi Naskah-Naskah Kuno Terinventarisasinya Naskah-Naskah Kuno 400 Naskah - 105 Naskah 105 Naskah 100 100 Naskah 105 Naskah 26 DISBUD
1 17 1 17 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Lestari dan Terkelolanya Keraagaman Budaya di 100% 20% 20% 20 DISBUD
Kab. Gianyar
1 17 1 17 02 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Terlaksananya penyelenggaraan festival budaya 115 pagelaran 26 pagelaran 28 pagelaran 28 pagelaran 100 35 pagelaran 35 pagelaran 40 DISBUD
daerah kesenian daerah/provinsi dan 5
pagelaran internasional
1 17 1 17 03 17 09 Tahap Penyusunan Purana Tersusunnya Pura Pura di Kabupaten Gianyar 5 purana 2 purana 1 purana 1 purana 100 1 purana 2 purana 40 DISBUD

BADAN KESBANGLINMAS
1 19 1 19 01 '01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Adm. 100% 20% 20%
Keuangan/Perkantoran 0 KESBANG

1 19 1 19 01 07 Badan Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran 5 paket, 5 tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun
100 1 Paket, 1 tahun 1 Paket, 1 Tahun 25,17 KESBANG
Keuangan/Perkantoran
1 19 1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Terujudnya Sarana Dan Prasarana
Aparatur KESBANG

1 19 1 19 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumbalah Paket Pemelihaan Peralatan Gedung 5 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket
Kantor 100 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 30,86 KESBANG

1 19 1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumblah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung 5 tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket KESBANG
Kantor 100 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 30, 86

1 19 1 19 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumblahh Pemeliharaan Kendaraan Dinas 5 Tahun, 3 Mobil Dan 13 1 Tahun, 3 Mobil 1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 KESBANG
Dines/Operasional Roda 2 Dan 13 Roda 2 Roda 2 Roda 2 100 22.13
Roda 2 Roda 2
1 19 1 19 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor, Dinas 5 tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 1 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 Gedung 100 1 Paket, 1 Gedung 1 Paket, 1 Gedung 4.64 KESBANG
Kantor Gedung
1 19 1 19 01 02 10 pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur Terpiliharanya Mebelur Yang Ada Di Kantor 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 100 1 Paket, 1 Gedung 1 Paket, 1 Gedung - KESBANG
-
1 19 1 19 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya KESBANG
Aparatur

1 19 1 19 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dipahaminya Peraturan Perundang-Undangan 5 Tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 1 tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 Kec KESBANG
Kec 100 1 tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 Kec 31,75

1 19 1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan Dan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dan KESBANG
Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan
1 19 1 19 01 15 08 Kemunitas Inteljen Daerah Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Lingkungan 5 Tahun, 200 Orang 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang KESBANG
100 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang 40,77
(KOMINDA)
1 19 1 19 15 13 Keamanan Terpadu Dalam Daerah Terlaksananya Keamanan Terpadu Dalam Daerah 5 Tahun, 260 Peserta 1 Tahun, 54 1 Tahun, 54 Peserta 1 Tahun, 54 Peserta KESBANG
Peserta 100 1 Tahun, 54 Peserta 1 Tahun, 54 Peserta 27,39

1 19 1 19 01 15 14 Pemantauan Orang Asing, Organisasi Pelaksaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi 5 Tahun, 7 Kecamatan 1 Tahun, 7 1 Tahun, 7 Kecamatan 100 1 Tahun, 7 Kecamatan KESBANG
Masyarakata Asing dan tenaga asing di wilayah Masyarakat Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Kecamatan 100 Orang 100 Orang 1 Tahun, 7 Kecamatan 100 1 Tahun, 7 Kecamatan
100 31,754
kabupaten Gianyar Wilayah Gianyar Orang Orang 100 Orang

1 19 1 19 01 18 Program kemitraan Pengembangan Wawasan Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan KESBANG


Kebangsaan Kebangsaan
1 19 1 19 01 18 07 Bimbingan Tehnis Pembaruan Kebangsaan Persentase Aparatur Yang Mendapatkan BINTEK 5 Tahun, 7 Kec Peserta 1 Tahun, 1 Tahun, 105 Org Generasi 1 Tahun, 105 Org 1 Tahun, 105 Org Generasi 1 Tahun, 105 Org KESBANG
525 100 Muda 100
Peserta105 Org muda Generasi Muda Generasi muda
1 19 1 19 01 19 Program pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam KESBANG
menjaga ketertiban dan keamanan Menjaga Ketertiban Dan keamanan

1 19 1 19 01 19 06 Pelatihan Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan Jumblah Kasus adat Yang Terjadi Dalam Setahun 1 Tahun, 2 KESBANG
kecamatan
1 19 1 19 01 20 Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 5 Tahun, 7 Kc 2,170 Org 1 Tahun, 2 Kc ,62 1 Tahun, 2 Kecamatan 1 Tahun, 3 kecamatan 100 1 Tahun, 2 Kecamatan KESBANG
Orang -
1 19 1 19 01 20 01 Penyuluhan pencegahan Peredaran/Penggunaan Jumblah Peserta Penyuluhan - -- - - - - - - KESBANG
Minuman Keras Dan Narkoba

1 19 1 19 01 05 Penyusunan Buku Biodata Satuan Linmas Ter sedianya Data Dan Informasi KESBANG
1 Kecamatan, 100 1 kecamata, 100 Orang 1 Kecamatan, 100 Orang 1 Kecamatan, 100 Orang 1 Kecamatan, 100 Orang
Desa/Kelurahan 5 Tahun, 1000 Orang 100 27,84
Orang Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar
1 19 O1 19 01 21 Program pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya Pendidikan Politik Masyarakat KESBANG

1 19 O1 19 O1 20 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Peningkatan Kordinasi Pimpinan Daerah 1 Tahun,12 Kali Rapat 1 Tahun, 12 Kali 1 Tahun, 12 Kali Rapat 1 Tahun, 12 Kali Rapat 1 Tahun, 12 Kali Rapat 1 Tahun, 12 Kali Rapat KESBANG
Kordinasi 100
Kordinasi Rapat Kordinasi Kordinasi Kordinas Kordinas
1 19 O1 19 O1 21 Verifikasi Bantuan Parpol Verifikasi Parpol KESBANG
5 Tahun, 9 Parpol _ _ _ _ _ _ 38,21

1 19 O1 19 O1 21 11 Fasilitas Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Lama Pemberdayaan Dalam Setahun 5 Tahun, 7 Kecamatan 1 Tahun, 350 KESBANG
Gianyar 1 Tahun, 350 Peserta 1 Tahun, 350 Peserta 100 1 Tahun, 350 Peserta 1 Tahun, 350 Peserta 21,72
Peserta 350 Orang Peserta
II 108
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 19 O1 19 O1 21 12 Pendataan dan Pembinaan Ormas Persentase Pembinaan Ormas 86 Orang, 7 KESBANG
86 Orang, 7 kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 100 86 Orang, 7 Kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 38,21
kecamatan
vc

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


1 19 urusan wajib Kesatuan bangsa dan Politik dalam
Negeri
1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 02 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 19 1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1 19 1 19 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya administrasi /keuangan perkantoran 100 20 19,2 96 20 39 39 SATPOL PP
perkantoran
1 19 1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 19 1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor SATPOL PP

1Unit Komputer Pc, 2 1Unit Komputer Pc, 2 Unit 1Unit Komputer Pc, 2 69
Unit Mega phone, 1 Unit Mega phone, 1 Unit Digital Unit Mega phone, 1 Unit
Digital Kamera,1 Unit Kamera,1 Unit Wireles,1 Digital Kamera,1 Unit
Wireles,1 Unit Printer, 2 Unit Printer, 2 Unit UPS Wireles,1 Unit Printer, 2
Unit UPS Unit UPS
1 19 1 19 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional -
dinas/operasional
kendaraan dinas roda 4 & 6 7 Unit 6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6 Unit Roda 4,1 Unit 95 6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6 6 Unit Roda 4,1 Unit 27
kendaraan dinas roda 2 8 Unit 6 & 8 Unit roda 2 Roda 6 & 8 Unit roda 2 & 8 Unit roda 2 Roda 6 & 8 Unit roda 2

1 19 1 19 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 Unit komputer pc,1 5 Unit komputer pc,1 Unit 5 Unit komputer pc,1 Unit 71 5 Unit komputer pc,1 Unit 5 Unit komputer pc,1 Unit 31
kantor Unit Komputer Note Komputer Note book,2 Unit Komputer Note book,2 Komputer Note book,2 Unit Komputer Note book,2
book,2 Unit Mesin Ketik, Mesin Ketik, $ Unit Reg & Unit Mesin Ketik, $ Unit Mesin Ketik, $ Unit Reg & Unit Mesin Ketik, $ Unit
$ Unit Reg & 20 Unit ht, 20 Unit ht, 2 Unit AC, Reg & 20 Unit ht, 2 Unit 20 Unit ht, 2 Unit AC, Reg & 20 Unit ht, 2 Unit
2 Unit AC, AC, AC,
1 19 1 19 02 03 Program Peningkatan Displin Aparatur SATPOL PP
Aparatur

1 19 1 19 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PDH 5 Paket 1 paket 1 paket 83 1 paket 2 paket 40
perlengkapanya (pakaian Dinas Harian)
1 19 1 19 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya SATPOL PP
Aparatur

1 19 1 19 02 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penegakan TerlaksananyaPendidikan Dan Pelatihan 4 Kali 1 kali 1 kali 65 1 kali 2 kali 50
Perda
1 19 1 19 02 16 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan SATPOL PP
Pencegahan tindak kriminal

1 19 1 19 02 16 04 Pengamanan Perda & Keputusan Bupati untuk Terciptanya ketentraman & ketertiban umum di 100 20 19 95 20 39 39
menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah wilayah kab.gianyar

1 19 1 19 02 23 Peningkatan Nasionalisme Sumber daya SATPOL PP


Aparatur

1 19 1 19 02 23 01 HUT Sat Pol PP Terlaksananya HUT Sat Pol PP 5 paket 1 paket 1 paket 98 1 paket 2 paket 40
1 19 1 19 02 26 Program Penataan Peraturan Perundang- SATPOL PP
undangan

1 19 1 19 02 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Terlaksananya koordinasi kerjasama Tim Yustisi 20 Kali 4 Kali Sidak 4 Kali Sidak 100 4 Kali Sidak 8 Kali Sidak 20
perundang-undangan dalam penegakan Perda & Keputusan Bupati

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Bagian Tata


1 19 01 20 03 18
Kebangsaan Pemerintahan
05 Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan Terlaksananya Upacara Peringatan Hari-hari 55 bln 33 bln 11 bln 11 bln 100% 11 bln 6 bln 50%
Daerah Nasional dan Daerah
1 Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
1 20 Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian

II 109
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Peningkatan dan Pengembangan Bagian Tata


1 20 03 20 03 17
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan

30 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 300 buku 120 buku 60 buku 60 buku 100% 60 buku 120 buku 40%
Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Gianyar

Program Peningkatan Kerjasama Antar Bagian Tata


1 20 03 20 03 25
Pemerintah Daerah Pemerintahan
05 Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dan Pihak ke 3 Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan 15000 dok kerjasama 617 dok 3000 3000 100% 3500 3617 24%
Dokumen Kerjasama

1 20 03 20 03 35 Program Pembakuan Nama Rupabumi

01 Penyusunan Data Nama Unsur Rupa Bumi Tersusunnya Data Nama Unsur Rupa Bumi baik 7 kec 7 kec 7 kec 7 kec 100% 7 kec 7 kec 100%
unsur alami maupun buatan

Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Bagian Tata


1 20 03 20 03 40
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pemerintahan

02 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Administrasi 7 kec 2 kec 2 kec 2 kec 100% 7 kec 2 kec 29%
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab. Gianyar di 7
(PATEN) di Kabujpaten Gianyar Kecamatan
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 Urusan Wajib
1 22 Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% PEMDES
Pemerintah Desa Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar
1 22 18 05 Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian Terlaksananya Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Seluruh Desa di Seluruh Desa di Kabupaten Seluruh Desa di 100% Seluruh Desa di Kabupaten Seluruh Desa di 100%
Banjar Dinas Kelian Banjar Dinas di Desa di Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Gianyar Kabupaten Gianyar Gianyar Kabupaten Gianyar

1 22 18 15 Study Banding Pemerintah Desa Terlaksananya Study Banding bagi Perbekel dan 900 orang 180 orang 180 orang 100% 180 orang 360 orang 40%
Lurah dalam rangka Peningkatan Pengetahuan dan
Kinerja

1 22 18 16 Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel Terwujudnya Pemberian Kenang-kenangan kepada 64 orang 6 orang 6 orang 100% 11 orang 17 orang 27%
yang habis masa jabatannya Perbekel yang habis masa Jabatannya

1 22 18 17 Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Terselenggaranya Pembekalan untuk Peningkatan Seluruh Perbekel dan Seluruh Perbekel dan Lurah Seluruh Perbekel dan 100% Seluruh Perbekel dan Lurah Seluruh Perbekel dan 100%
Gianyar Pengetahuan Kepada Perbekel dan Lurah se- Lurah se-Kabupaten se-Kabupaten Gianyar Lurah se-Kabupaten se-Kabupaten Gianyar Lurah se-Kabupaten
Kabupaten Gianyar Gianyar Gianyar Gianyar

1 22 18 18 Pelantikan Perbekel Terlaksananya Pelantikan Perbekel di Kabupaten 64 Desa 6 Desa 6 Desa 100% 11 Desa 17 Desa 27%
Gianyar
1 22 18 19 Pembekalan kepada Perangkat Desa dan Terselenggarannya Pembekalan untuk Peningkatan 140 orang 140 orang 140 orang 100% 140 orang 140 orang 100%
Kelurahan Pengetahuan kepada Perangkat Desa dan
Kelurahan

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL


20 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar 21.164.465.518 5.290.400.645 4.459.366.000 4.056.765.873 91 HUMAS DAN
dan dalam daerah PROTOKOL

20 3 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan 21.164.465.518 5.290.400.645 4.459.366.000 4.056.765.873 91
dalam daerah

20 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 606.432.500 369.360.000 125.333.500 120.063.000 96,9 HUMAS DAN
Aparatur PROTOKOL

20 3 2 11 Pengadaan perlengkapan dokumentasi Terlaksananya pengadaan alat-alat studio 405.000.000 319.666.000 89.600.000 84.405.000 94
(kamera/handycam dan kelengkapannya)

20 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan 201.432.500 49.694.000 35.733.500 35.658.000 99,8
gedung/kantor kantor

20 3 3 Program peningkatan disiplin aparatur 750.000.000 94.990.500 75.000.000 57.750.000 77 HUMAS DAN
PROTOKOL
20 3 3 2 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan 750.000.000 94.990.500 75.000.000 57.750.000 77
kelengkapannya
20 3 15 Program pengembangan komunikasi, informasi, 9.583.476.500 1.973.301.655 2.045.211.500 1.999.971.925 98 HUMAS DAN
dan media massa PROTOKOL

II 110
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
20 3 15 7 Penerangan lewat media cetak dan elektronik Terlaksananya publikasi 7.626.958.000 1.414.628.955 1.569.966.500 1.531.161.225 98

20 3 15 10 Studi banding tim kualitas penyebarluasan 1.400.000.000 558.672.700 391.520.000 386.755.700 99


informasi
20 3 15 11 Bimbingan teknis protokoler dan jurnalistik Peningkatan jumlah SDM yang menguasai bidang 556.518.500 - 83.725.000 82.055.000 98
protokoler dan jurnalistik

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


1 20 Wajib
1 20 21 Perberdayaan Kelembagaan kesejahteraan KESRA
sosial
1 20 21 11 Pelaksanaan upacara – upacara keagamaan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% KESRA

1 20 21 23 Penyuluhan agama hindu Jumlah Desa Pakraman yang diberi penyuluhan 28 desa pakraman 7desa pakraman 7 7 100 14 desa pakraman 28 desa pakraman 100 KESRA
untuk meningkatkan kualitas masyarakat pada
tentang ajaran agama dan adat.

1 20 21 7 Penataran serati/tukang banten 2 angkatan Jumlah serati yang ditatar banten untuk 300 orang 50 org 100 org 100 org 100% 200 org 250 org 83% KESRA
meningkatkan kualitas masyarakat bidang upakara
yadnya.
1 20 21 17 Dharmasanti hari raya nyepi PartisipasiKehadiran tokoh agama dantokohadat se 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KESRA
KabupatenGianyar untuk perenungan kembali sgl
perjalanan tahun sebelumnya.
1 20 21 25 Penataran para Pemangku Jumlah pemangku yang ditataruntuk meningkatnya 150 orang 20 orang 20 or 20 or 100 42 or 82 Org 54,6 KESRA
kualitas pemangku bidang tugasnya.

1 20 21 23 Operasional PHDI Terbinanya dan meningkatnya kesadaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KESRA
masayarakat terhadap ajaran agama hindu

BAGIAN EKONOMI

1 URUSAN WAJIB
1 20 Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa,
Perangkat Daerah, Kepegawaian

1 13 1 20 03 15 Peogram Pemberdayaan Komunitas Adat


Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

08 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras Terpenuhinya Sebagian Kebutuhan Pangan RTS- 70 Desa 100% 70 Desa 70 Desa 100 70 Desa 70 Desa 100 B. Ekonomi
Kepada Keluarga Miskin PM

2 01 1 20 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

06 Peningktan dan Pengembangan sumber Daya Tersebarnya Informasi Pertanian Dalam Bidang 20 KTNA 100% 20 KTNA 20 KTNA 100 20 KTNA 20 KTNA 100% B. Ekonomi
KTNA Agrobisnis

2 01 1 20 3 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


(Pertanian/Perkebunan)

31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Data Ketahanan Pangan di Kabupaten 7 Kec 100% 7 Kec 7 Kec 100 7 Kec 7 Kec 100% B. Ekonomi
Gianyar

1 04 1 20 3 11 Program Peningkatan Kesiagaan dan


Pencegahan Bahaya Kebakaran

11 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Terpeliharanya Asset Daerah 8 Pasar 100% 8 Pasar 8 Pasar 100% 8 Pasar 8 Pasar 100% B. Ekonomi
Kebakaran

1 22 1 20 03 23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi


Pedesaan

07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Lembaga Ekonomi yang Handal 50 LPD 100% 50 LPD 50 LPD 100% 50 LPD 50 LPD 100% B. Ekonomi
untuk Menunjang Pembangunan di Desa
Pekraman

BAGIAN PEMBANGUNAN
1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan

II 111
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah

1 07 1 20 03 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan Terlayaninya kebutuhan
Perhubungan jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat akan lampu
masyarakat penerangan jalan

1 07 1 20 03 15 9 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Terpasangnya lampu penerangan jalan di beberapa 30 lampu hias,1500 LPJ - 2 lampu hias,250 LPJ dan 150 3 lampu hias,300 LPJ dan 100% 4 lampu hias,300 LPJ dan 200 6 lampu hias,383 LPJ dan 100% Pembangunan
Penerangan Jalan ruas jalan Kab.Gianyar dan 1500 meterisasi meterisasi 150 meterisasi meterisasi 410 meterisasi

1 20 1 20 Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm


Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah

1 20 1 20 03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta Intensitas layanan
kepala daerah/wakil Kepala Daerah pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar informasi dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 16 5 kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil Terlaksananya kunjungan kerja/ Inspeksi Kepala 10 Kali - 2 Kali 2 Kali 100% 2 kali 2 kali 100% Pembangunan
kepala daerah Daerah / wakil kepala Daerah

1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan

1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah

1 07 1 20 16 16 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan Terlayaninya kebutuhan
Prasarana dan fasilitas LLAJ jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat akan lampu
masyarakat penerangan jalan
1 07 1 20 03 16 5 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya lampu Penerangan jalan sehingga 3820 Titik - 3680 Titik 3680 Titik 100% 3800 titik lampu 3800 titik lampu 100% Pembangunan
dapat berfungsi dengan baik

1 20 1 20 Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm


Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian / Sekretariat Daerah/ Program
peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH/Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH

1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah

1 20 1 20 03 20 Program peningkatan sistem pengawasan Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta Intensitas layanan
internal dan pengendalian Pelaksanaan pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar informasi dan
Kebijakan KDH pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar

1 20 1 20 03 20 Pengendalian manajemen pelaksanaan Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan 3000 paket - 600 paket 600 paket 100% 600 paket 600 paket 100% Pembangunan
kebijakan KDH terhadap pembangunan di Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 20 18 Verifikasi Bantuan Masyarakat 2500 proposal - 500 proposal 486 proposal 100% 250 proposal 219 proposal 100% Pembangunan

1 18 1 20 Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga

1 18 1 20 03 Sekretariat Daerah

1 18 1 20 03 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga Berfungsinya fasilitas
Olahraga dan peralatan yang dapat digunakan oleh untuk masyarakat dalam
masyarakat melaksanakan kegiatan
olahraga dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar

1 18 1 20 03 21 7 pemeliharaan rutin / berkala sarana dan Terpeliharanya Stadion Kapten I Wayan Dipta 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% Pembangunan
prasarana olah raga sehingga dapat berfungsi dengan baik
1 20 1 20 Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm
Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah

II 112
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 03 23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta Intensitas layanan
informasi pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar informasi dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar

1 20 1 20 03 23 14 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan Terlaksananya Sistem Pengadaan Barang / Jasa 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% Pembangunan
pengadaan secara elektronik ( LPSE ) secara elektronik di Kab.Gianyar
1 03 1 20 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1 03 1 20 03 Sekretariat Daerah

1 03 1 20 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga Berfungsinya fasilitas
Kebinamargaan dan peralatan yang dapat digunakan oleh untuk masyarakat dalam
masyarakat melaksanakan kegiatan
olahraga dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar

1 03 1 20 03 23 10 Rehabilitasi / pemeliharaan alat - alat berat Terpeliharanya alat – alat berat sehingga dapat 10 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100% Pembangunan
berfungsi dengan baik

BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN PERWAT


1 Wajib
1 02 Kesehatan
1 1 02 01 Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
adminstrasi perkantoran
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa telepon,Listrik dan Air
100% 97,17% 100% 106,65% 106,65% 100% 58,21% 43,06% Bagian
dan listrik
1 20 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Pengelolaan
kantor yang memadai 100% 89% 100% 96% 96% 100% 27,38% 61,86% Aset dan Perwat

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Pemeliharaan Taman, halamam dan


100% 85,73% 100% 95,75% 95,75% 100% 33,14% 26,02%
fasilitas parkir
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Bagian
100% Pengelolaan
Aset dan Perwat

1 20 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Gedung Tempat Kerja Presentatif


100% 95,11% 100% 98,67% 98,67% 100% 0,00% 100,00%
1 20 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2 100% 99,04% 100% 99,41% 99,41% 100% 0,00% 62,20%
1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor yang 100% 98,09 100% 18,77 25,16
diadakan
1 20 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair
100% 90,09% 100% 98,77% 98,77% 100% 0,00% 40,69%
1 20 02 12 Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan rumah jabatan dan wakil
Kepala/Wakil Kepala Daerah kepala daerah 100% 80,76% 100% 96,67% 96,67% 100% 31,18% 50,22

1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terwujudnya Pemeliharaan Rumah Dinas


100% 64,03% 100% 94,82% 94,82% 100% 0,00% 52,62%
1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya Bangunan/gedung tempat tinggal yang
100% 88,00% 100% 86,78% 86,78% 100% 47,79% 19,68%
nyaman
1 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terwujudnya Pemeliharaan alat-alat Angkutan darat
100% 95,21% 100% 97,26% 97,26% 100% 34,78% 35,27%
dinas/operasional bermotor Roda 4 dan roda 2
1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah terawatnya peralatan rumah jabatan /dinas
100% 10,03% 100% 27,23% 27,23% 100% 1,50% 2,09%
jabatan/dinas
1 20 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung terawatnya Peralatan gedung kantor
100% 58,18% 100% 91,34% 91,34% 100% 46,92% 37,52%
kantor
1 20 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100% Bagian
Pengelolaan
1 20 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terwujudnya Kerapian Aparatur
100% 91 100% 85,82% 85,82% 100% 90,38% 17,60%
perlengkapannya
1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan
Pengelolaan
kepala daerah/wakil kepala daerah 100%
Aset dan Perwat

1 20 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat Terwujudnya Pelayanan Kedinasan pejabat Negara


negara/departemen/lembaga pemerintah non yang diterima di Pemkab Gianyar 100% 96,35% 100% 93,05% 93,05% 100% 33,22% 30,59%
departemen/luar negeri
1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan
pengelolaan keuangan daerah 100%
Aset dan Perwat

1 20 17 02 Penyusunan standar satuan harga Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga 100% 93,53% 100% 95,46% 95,46% 100% 95,46% 37,12%
1 20 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Terlaksananya Inventarisasi Aset 100% 92,39% 100% 88,59% 88,59% 100% 26,15% 30,07%

II 113
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 23 Program Optimalisasi Pemenfaatan Teknologi
100%
Informasi
1 20 23 16 Oprasional Unit layanan Pengadaan ( ULP ) Terlaksananya Pelayanan Pengadaan barang/jasa
Pengelolaan
100% 0,00% 100% 99,15% 99,15% 100% 27,85% 27,20%
Aset dan Perwat

BAGIAN PERTANAHAN
1 20 URUSAN WAJIB
1 20 03 09 Pertanahan
1 20 03 09 16 Program penataan Penguasaan, Pemilikan Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Aset 70% 20% BAGIAN
Penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan PERTANAHAN
Umum
1 20 03 09 16 01 penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas bidang tanah 110 Bidang 15 Bidang 11 Bidang 73,33% 20 Bidang 31 28,18
dan pemanfaatan tanah (Pensertifikatan Aset aset Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan
Milik daerah dan Tanah Untuk Kepentingan Umum
umum)
1 20 03 09 16 03 Identifikasi dan pemetaan tanah aset - aset Terprosesnya identifikasi dan pemetaan tanah aset 400 bidang 100 Bidang 74 Bidang 74,00 100 Bidang 174 43,50
pemkab Gianyar yang belum bersertifikat Pemkab Gianyar dan tanah untuk kepentingan
umum yang belum berseritifikat
1 20 03 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik Tertanganinya konflik-konflik pertanahan 75% 25% BAGIAN
pertanahan PERTANAHAN

1 20 03 09 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan 101 Bidang 1 bidang 1 Bidang 100 25 Bidang 26 Bidang 25,74
Pertanahan
1 20 03 09 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Terfasilitasinya penanganan masalah LC 74 Bidang 14 Bidang 14 Bidang 100 16 Bidang 30 Bidang 40,54
Pertanahan (Penanganan Masalah LC)

1 20 03 09 18 Program pengembangan sistem informasi Tersusunnya informasi basis data pertanahan yang 60% 15% BAGIAN
pertanahan akurat PERTANAHAN

1 20 03 09 18 01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang Terdokumentasinya Informasi Surat Ijin Menggarap 250 Bidang 50 Bidang 50 Bidang 100 50 Bidang 100 Bidang 40,00
handal tanah Pemerintah di Kab. Gianyar
1 20 03 09 18 04 Pengambangan Informasi Aset Tanah Berbasis Terdokumentasinya Data base aset tanah 100 Bidang - - - 25 Bidang 25 Bidang 25,00
Geografis pemerintah berbasis Geografis
BAGIAN UMUM
1 Urusan Wajib
1 20 Bidang Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm
Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1 20 1 20 03 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan surat menyurat 105,82 61.388 96,2 134,52 1,398336798 83,16 61605,68 582,1742582 BAGIAN
UMUM
1 20 1 20 03 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi 2200 1.598.494 2000 1656 0,828 2240,7 1602390,7 728,3594091
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
1 20 1 20 03 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 234,52 196.679 213,2 159,51 0,748170732 210,74 197049,25 840,2236483

1 20 1 20 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya penyediaa barang cetakan dan 289,69 255.543 263,36 176,18 0,668970231 273,32 255992,5 883,6773793
penggandaan penggandaan
1 20 1 20 03 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 2,64 4.175.562 2400 3588,77 1,495320833 3150 4182300,77 1584204,837
tamu dan rapat
1 20 1 20 03 01 25 Kegiatan Penerimaan surat Fax keluar/masuk Terwujudnya kelancaran surat faximile dan surat 92,05 58.354 83,68 108,2 1,293021033 66,78 58528,98 635,8390005
dan surat rahasia/kriptogram rahasia/kriptogram
1 20 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BAGIAN
Aparatur UMUM
1 20 1 20 03 01 01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala alat Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi 138,97 88.998 126,34 41,15 0,325708406 101,54 89140,69 641,438368
komunikasi
BAGIAN KEUANGAN
1 20 Urusan Wajib
1 20 03 Bid. Urusan : Bagian Keuangan Sekretaris 2.712.660.450,00 2.595.182.850,00 770.552.240,00 30%
Daerah
1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi 100% - 0 195.051.550,00 7.344.500,00 4% KEU
Keuangan/Perkantoran
1 20 1 20 03 01 07 Penyedian Jasa Administrasi Tersedianya jasa administrasi 100% - 0 195.051.550,00 7.344.500,00 4%
Keuangan/Perkantoran Keuangan/Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 104.920.000,00 0,00 0,00 KEU

1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya PC dan UPS 3 PC dan 1 UPS 100.220.000,00 100% 0,00 0,00

1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Mebelair Tersedianya Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Kerja 4.700.000,00 100% 0,00 0,00

1 20 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan 2.607.740.450,00 2.400.131.300,00 763.207.740,00 32% KEU


Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 1 20 03 17 06 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD 152.169.100,00 100% 237.214.425,00 166.848.650,00 70% KEU

II 114
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Tersusunnya Rancangan Perda APBD Kab.Gianyar 75 Buku 75 Buku

Tersusunnya Perda tentang APBD Kab.Gianyar 150 Buku 150 Buku


Tersusunnya Nota Keuangan Rancangan APBD 125 Buku 125 Buku
Kab.Gianyar
Tersusunnya Buku Pedoman Penyusunan RKA 125 Buku 125 Buku
Jawaban Bupati 125 Buku 125 Buku

1 20 1 20 03 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 63.759.850,00 100% 66.807.750,00 62.849.500,00 94% KEU
tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang 25 Buku 25 Buku
Penjabaran APBD
Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran 150 Buku 150 Buku
APBD
1 20 1 20 03 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 141.100.750,00 100% 229.146.875,00 0,00 0% KEU
tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan 75 Buku 75 Buku
APBD Kab.Gianyar
Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD 150 Buku 150 Buku
Kab.Gianyar
Tersusunnya Nota Keuangan Rancangan 125 Buku 125 Buku
Perubahan APBD Kab.Gianyar
Jawaban Bupati 125 Buku 125 Buku
1 20 1 20 03 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 70.130.450 100% 72.653.250,00 - 0% KEU
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang 25 Buku 25 Buku


Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran 150 Buku 150 Buku
Perubahan APBD
1 20 1 20 03 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya Buku Pertanggungjawaban 135 Buku 135 Buku 282.206.000,00 219.606.000,00 87.905.500,00 40% KEU
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan APBD Kab.Gianyar
APBD
1 20 1 20 03 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran 25 Buku 25 Buku 104.946.400,00 106.306.000,00 26.415.000,00 25% KEU
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
APBD Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 17 31 Pengembangan SIMDA Pengelolaan Keuangan Berfungsinya SIMDA untuk Pengelolaan Keuangan 100% 100% 259.250.200,00 307.439.000,00 142.920.000,00 46% KEU
Daerah Daerah dengan baik.
1 20 1 20 03 17 32 Penatausahaan Gaji Tertibnya administrasi Gaji PNS di kabupaten 100% 100% 306.214.200,00 272.483.500,00 36.115.500,00 13% KEU
Gianyar
1 20 1 20 03 17 34 Pembinaan Administrasi keuangan Daerah Terbinanya tertib Administrasi Pengelolaan 100% 100% 929.143.500,00 629.231.500,00 195.172.390,00 31% KEU
Keuangan daerah
1 20 1 20 03 17 43 Penatausahaan dan Pemantauan Dana bantuan Terwujudnya pelaksanaan bantuan sosial dan hibah 85% 85% 259.872.000,00 150.399.000,00 42.881.200,00 29% KEU
Dan Hibah yang berkelanjutan dalam rangka menunjang
pembangunan.
1 20 1 20 03 17 62 Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem 100% 100% 13.184.000,00 0,00 - KEU
Akuntansi pemerintah Daerah
1 20 1 20 03 17 65 Pembinaan Pengelolaan BLUD Tertibnya pengelolaan BLUD 100% 100% 25.764.000 108.844.000,00 2.100.000,00 2% KEU

BAGIAN HUKUM
1 URUSAN WAJIB
1 05 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Tertatanya Peraturan Perundang-undangan di 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% BAGIAN
undangan Gianyar HUKUM

3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Jumlah Raperda 50 29 10 16 160 10 10 20%


undangan
5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah kelompok Kadarkum 5 2 1 1 100 1 1 20%
7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Sosialisasi terkait HAM 10 4 2 2 100 2 2 20%
11 Penanganan kasus-kasus dalam peradilan Konsultasi hukum 100 96 20 60 300 20 20 20%
maupun di luar peradilan
12 Pembinaan administrasi penyusunan produk Jumlah produk hukum (Peraturan Bupati, SK Bupati) 6.000 4.466 1.200 2.050 170,8333333 1200 1200 20%
hukum daerah

BAGIAN ORTAL
1 URUSAN WAJIB
1 20 Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Kepegawaian dan
Persandian

II 115
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 03 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Tertatanya PNS terhadap ketentuan peraturan 100% 85% 80% 380 PNS 100% 380 PNS 380 PNS 100% B. Ortal

07 Penyediaan jasa administrasi Terlayaninya administrasi kepegawaian dengan 380 PNS 85% 380 PNS 380 PNS 100% 380 PNS 380 PNS 100% B. Ortal
keuangan/kepegawaian tepat waktu
1 20 1 20 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem Tingkat akuntabilitas keungan dan kinerja 100% 76,25% 70% 83,75 100% B. Ortal
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

09 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang dievaluasi jabatannya 42 SKPD 95% 42 skpd 42 skpd 100% 42 skpd 42 SKPD 100% B. Ortal
10 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan PK nya 42 SKPD 80% 65 buku 65 buku 70% 65 buku 65 buku 100% B. Ortal

11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Terkumpulnya Lakip SKPD yang bernilai baik 42 SKPD 60% 10 buku 10 buku 70% 10 buku 10 buku 100% B. Ortal
Instansi Pemerintah (LAKIP)
13 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Terlaksananya sistem pengawasan internal di SKPD 25 SKPD 70% 25 SKPD 25 SKPD 95% 25 SKPD 25 SKPD 100% B. Ortal

1 20 1 20 03 29 Program Penataan Kelembagaan Tertatanya kelembagaan SKPD yang sesuai 100% 90% 45,00 100,00 B. Ortal
fungisnya
01 Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat Jumlah SKPD yang ditata kelembagaanya 42 SKPD 90% 140 buku 140 buku 100% 140 buku 140 buku 100% B. Ortal
daerah
03 Analisis Jabatan Jumlah SKPD yang dianalisis jabatannya 42 SKPD 90% 42 SKPD 42 SKPD 90% 42 SKPD 42 SKPD 100% B. Ortal
1 20 1 20 03 32 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur Meningkatkanya kapasitas SDM aparatur 100% 75% 500 kartu 500 kartu 1,00 500 kartu 500 kartu 1,00 B. Ortal

22 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Meningkatnya PNS yang menggunakan kartu tanda 8000 PNS 75% 500 kartu 500 kartu 100% 500 kartu 500 kartu 100% B. Ortal
pegnenal

1 20 1 20 03 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan indeks pelayanan publik 100% 70% 95 95 B. Ortal
Publik

04 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan SPM sesuai 15 SKPD 75% 10 buku 10 buku 85% 10 buku 10 buku 85% B. Ortal
indikatornya
06 Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang dievaluasi pelayanan publiknya 42 SKPD 75% 42 SKPD 42 SKPD 100% 42 SKPD 42 SKPD 100% B.Ortal

07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannnya 42 SKPD 60% 50 skpd 50 skpd 100% 50 skpd 50 SKPD 100% B. Ortal

SEKRETARIAT DEWAN
1 Urusan : Wajib
1 20 1 20 04 01 Program : Pelayanan adm perkantoran Meningkatnya Adm Perkantoran 1 tahun SETWAN
kegiatan :
1 20 1 20 04 01 07 Penyediaan jasa adm keuangan /perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa Adm Perkantoran 1 1 tahun 1 tahun 1 tahun 61% 1 tahun 1 tahun 61%
tahun

1 20 1 20 04 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlg.kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 97,00% 1 tahun 1 tahun 97,00%

1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 310 buku 24 bk 24 bk 98,95% 24 bk 48 bk 15%
perundang-undangan perundang-undangan

1 20 1 20 04 02 Program: Peningkatan sarana dan prasarana Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana SETWAN
aparatur aparatur

Kegiatan :
1 20 1 20 04 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 42 unit 3 unit 3 unit 100% 15 unit 18 unit 43%

1 20 1 20 04 02 11 Pengadaan peralatan kantor Terlaksananya peralatan kantor 10 unit AC 2 unit AC 2 unit 100% 2 unit AC 4 unit AC 40%

1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 100% 100%

1 20 1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 51 unit 40 unit 40 unit 100% 45 unit 45 unit 22,95 %

1 20 1 20 04 02 28 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung terpeliharanya peralatan gedung kantor 74 unit 59 unit 59 unit 100% 59 59 unit 43,66 %
kantor
1 20 1 20 04 03 Proram peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur SETWAN

1 20 1 20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta 908 (10 insigne, 898 10 insigne, 258 10 insigne, 258 pakaian 100% 160 pakaian dinas 428 (418 pakaian dinas, 40,24 %
perlengkapannya perlengkapannya pakaian dinas pakaian dinas dinas 10 insigne)

1 20 1 20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari2 200 baju 40 40 100% 40 80 16%
tertentu
1 20 1 20 04 03 15 Program peningkatan kapasitas lembaga Trwujudnya kapasitaslembaga DPRD SETWAN
perwakilan rakyat daerah

kegiatan:
1 20 1 20 04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terhinpunya hasil rapat paripurna 100 buku 20 buku 20 100% 20 buku 40 buku 40%

II 116
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses terlaks. Reses 14 kali 3 kali 1 kali 0,33 % 2 kali 3kali 0,42 %

1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota terlaksananya Bintek dan kunker 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%
DPRD

1 20 1 20 04 15 10 Peliputan keg.lembaga Terlak.keg.liputan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 90,03 % 1 tahun 1 tahun 90,03%

1 20 1 20 04 15 11 Pembahasan produk-produk hukum daerah terlaks. Pembahasan produk2 hukum 1 paket 1 paket 1 paket 34,53 1 paket 1 paket 34,53 %

1 20 1 20 04 15 17 Pelantikan dan pengamblan sumpah anggota Terlak.pelantikan dan pengabilan sumpah .DPRD 1 kali 1 kali 1 kali 100% - - -
DPRD
1 20 1 20 04 15 18 Penyusunan profil anggota DPRD,kalender tersedianya profil anggotaDPRD,kalender 3.500 300 300 100,00% 800 1100 35%
bergambar sosialisasi Perda DPRD Kab.Gianyar bergambar sisialisasi perda

1 20 1 20 04 41 program peningkatan dan pengembangan Terwujudnya peningkatan pengembangan SETWAN


pengelolaan keuangan SKPD pengelolaan keuangan SKPD

1 20 1 20 04 41 01 Kegiatan pengelolaan keuangan dan terlaksananya pengelolaan keuangan dan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 63,10% 1 tahun 1 tahun 63,10 %
penyusunan laporan keuangan SKPD tersusunnya laporan
1 20 1 20 5 2 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan Terwujudnya penigkatan pelay.kedinasan - - - - - - - SETWAN
kepala daerah/wakil kepala daerah ka.daerah/wa.ka.daerah

DINAS PENDAPATAN DAERAH


1 Urusan Wajib
1 20 Otda,Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi 100% 100% 100 DIPENDA
Perkantoran
1 20 1 7 Penyedian Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Adminitrasi perkantoran 140 Paket 28 Paket 28 Paket 100 28 Paket 56 Paket 90
/Keuangan
1 20 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 30 Paket 6 paket 6 paket 100 6 paket 12 Paket 90

1 20 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Baik 100% 100% 100 DIPENDA
aparatur
1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedeng Kantor 110 Paket 22 paket 22 paket 100 22 paket 44 paket 95
1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 paket 1 paket 1 Tahun 100 1 paket 2 paket 95
1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas oprasional 20 paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 Paket 70
Dinas/Oprasional
1 20 2 28 Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor 20 paket 4 Paket 4 Paket 100 4 paket 8 paket 92
Kantor
1 20 3 Program Peningkatan Desiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 100 DIPENDA
1 20 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan - - - - 68 Stel 68 stel -
kelengkapannya
1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan Meningkatnya Target Penerimaan PAD 100% 100% 100 DIPENDA
pengelolaan keuangan daerah
Crass Program /Sistem tunggu Terlaksananya Crass Program Sistim Tunggu 350 wp 70 wp 70 wp 100 70 wp 140 wp 91
1 20 17 20 40 wr 8 wr 8 wr 8 Wr 16 Wr
1 20 17 21 Pembinaan Wajib Pajak Wajib Hotel dan Terlaksananya Wajib Pajak Hotel dan Restoran 250 wp 50 wp 50 wp 100 50 wp 100 wp 79
Restoran 250 wr 50 wr 50 wr 50 wr 100 wr
1 20 17 22 Pendataan dan Penagihan PAD Terlaksananya Pendataan dan Penagih PAD 5.075 wr 1.015 wr 1.015 wr 100 1.015 wr 1.030 wr 70
1 20 17 25 Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembinaan Pasar – pasar 9 pasar 9 pasar 9 pasar 100 9 pasar 9 pasar 96
Kabupaten Gianyar
1 20 17 26 Audit terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksannaya Audit terhadap Wajib Pajak 75 wp 15 wp 15 wp 100 15 wp 30 wp 100
1 20 17 27 Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD 25 paket 5 paket 5 tahun 100 5 paket 10 paket 94
1 20 17 38 Bimbingan Teknis/Pelatihan bagi tenaga pendata Terlaksananya Bintek bagi tenaga pendata dan 115 org 23 org 23 org 100 23 org 46 org 96
dan penagih penagih 200 wp 40 wp 40 wp 40 wp 80 wp
1 20 17 52 Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan 20 paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 paket 93
Daerah
1 20 17 55 Pemantauan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pemantauan Potensi Wajib 30 paket 6 paket 6 paket 100 6 paket 12 paket 96
Pajak/Wajib Retribusi
1 20 17 56 Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pendataan Potensi Wajib 25 paket 5 paket 5 paket 100 5 paket 10 paket 98
Pajak/Wajib Retribusi
1 20 17 58 Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Terlaksananya Evaluasi Retribusi pelayanan 15 paket 3 paket 3 paket 100 3 paket 6 paket 93
1 20 17 59 Crass Program/Sistem tunggu Pasar persamapahan Crass Program/Sistem tunggu Pasar
Terlaksananya - - - 1 paket 1 paket -
2 paket
Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Sistem Terlaksananya Penyusunan Cetak Biru 4 paket 4 paket 100 79
Informasi Keuangan Manajemen Pajak Hotel dan Pembangunan Sistem Informasi Keuangan
1 20 17 60 Restoran Manajemen Pajak Hotel dan Restoran 12 paket - 4 paket
1 20 17 61 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan 50 paket 10 paket 10 paket 100 10 paket 20 paket 75
PBB P2 Pengelolaan PBB P2
1 20 17 63 Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 35 paket 7 paket 7 paket 100 7 paket 14 paket 81
berbasis Akrual berbasis Akrual

II 117
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 17 67 Penghargaan kepada Wajib Pajak dan Penghargaan kepada Wajib Pajak dan 12 paket - - 100 6 paket 6 paket -
Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR
1 20 17 68 Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR 8 paket - - 100 4 paket 4 paket 7
1 20 17 69 Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan 65 paket 13 paket 13 paket 100 13 paket 26 paket 79
Daerah Daerah
1 20 17 70 Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah 8 paket - - 100 4 paket 4 paket -

BADAN PERIJINAN PELAYANAN TERPADU


1 URUSAN WAJIB

1 20 Bidang Urusan Otda, Pemerintahan Umum,


Adm. Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian

1 20 1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi


Perkantoran
1 20 1 20 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
Perkantoran Keuangan/ Perkantoran
1 20 1 20 06 01 20 Pelayanan Perizinan Terlaksananya Pelayanan Perizinan 85% dari jumlah izin yang 2400 izin terbit dari 3000 4315 buah dari 5.155 83,7 2600 izin terbit dari 3000 6915 izin terbit dari 8155 84,79 BPPT
masuk permohonan buah permohonan izin permohonan permohonan
yang masuk
1 20 1 20 06 01 20 - Penyempurnaan SOP (menempel di kegiatan Terwujudnya SOP Baru 1 Paket SOP - - - 1 Paket SOP 1 Paket SOP 100 BPPT
pelayanan perijinan)
1 20 1 20 06 01 - Pelayanan Perizinan melalui Delivery Izin Terbit Terlaksananya Delivery izin terbit yang tanpa biaya di 7 kecamatan - - - di 7 kecamatan di 7 kecamatan 100 BPPT

1 20 1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Aparatur yang mendukung Pelayanan yang
Optimal
1 20 1 20 06 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor 5 paket 1 paket (1 bh mesin tik; 1 paket (1 bh mesin tik; 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
1 bh filling kabinet; 2 set 1 bh filling kabinet; 2 set
komputer; 4 bh printer; 1 komputer; & 1 unit
bh ups; 1 bh scaner; 1 bh wareless )
stabilizer & 1 unit wareless )

1 20 1 20 06 02 - Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan -Tersedianya Server Sistem Informasi Perizinan 1 server - - - - - - BPPT

1 20 1 20 06 02 - Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan -Tersedianya Sarana Mobilitas Pelayanan Perijinan 1 unit mobil Operasional - - - - - - BPPT
Perijinan ((1 unit mobil Operasional Pelayanan Izin Keliling, 1 Pelayanan Izin Keliling, 1
unit mobil Operasional Pengantaran Izin jadi dan 2 unit mobil Operasional
unit sepeda motor) Pengantaran Izin jadi dan 2
unit sepeda motor)
1 20 1 20 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan dinas roda 4 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
operasional dan 2 (dua) kendaraan dinas roda 2 dalam 1 tahun

1 20 1 20 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dalam satu 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
Kantor tahun

1 20 1 20 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya PAD Kabupaten Gianyar


Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 1 20 06 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Tercapainya target PAD dari pajak reklame pajak reklame : 2.791.999.915 2.909.564.293 104,2 Rp. 3.000.000.000 Rp 5.909.564.293 39,95 BPPT
Pendapatan Daerah 14.791.999.915

1 20 1 20 06 24 Program Mengintensifkan Penanganan Tertanganinya Pengaduan Masyarakat


Pengaduan Masyarakat
1 20 1 20 06 24 03 Dialog Interaktif Frekuensi Dialog Interaktif yang dilaksanakan 60 kali 12 pengaduan 13 pengaduan 108,33% 12 pengaduan 25 pengaduan 41,67 BPPT
1 20 1 20 06 24 03 - Survey Kepuasan masyarakt (menempel di Frekuensi Survey IKM (jumlah responden) yang 9 kali ( 3 x 150 org) 1 kali (150 org) 1 kali (150 org) 100 2 kali ( 2 x 150 org) 3 kali ( 3 x 150 org) 33,33 BPPT
kegiatan dialog interaktif) dilaksanakan

1 20 1 20 06 34 Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Data Kesesuaian atas kepemilikan ijin dari
Publik masyarakat
1 20 1 20 06 34 01 Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan Frekuensi Monitoring yang dilakukan 634 kali (1290 ijin) 87 kali /123 ijin 87 kali /123 ijin 100 115 kali /195 ijin 202 kali /318 ijin 31,86 / 24,65 BPPT
Non Perizinan
1 20 1 20 06 34 - Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 : 2008 - Pelayanan 1 paket - - - - - - BPPT
Perizinan

1 20 1 20 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Profesionalisme Kompetensi dari Aparatur


Aparatur
'- Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur Frekuensi Bintek yang dilaksanakan dan jumlah 4 kali dan 85 org - - - 1 kali dan 10 org 1 kali dan 10 org 25 / 11,76 BPPT
Pelayanan Perizinan pegawai yang dididik dan dilatih

INSPEKTORAT
1 Urusan Wajib
1 0.1 Bidang Urusan Wajib
II 118
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 0.7 0.1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Meningkatnya jasa administrasi Inspektorat
Perkantoran keuangan/perkantoran
1 0.7 0.1 0.7 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa administrasi 100% 95% 100% 92% 92% 100% 92% 92%
keuangan/Perkantoran keuangan/perkantoran.
1 0.7 0.1 18 Rapat Koordinasi Pengawasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan 100% 100% 100% 96% 96% 100% 96% 96%
Daerah/Regional dan Nasional
1 0.7 0.2 Program Peningkatan Sarana Prasara Meningkatnya Sarana Prasana Pengawasan
1 0.7 0.2 0.9 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terwujudnya sarana prasarana kantor yang 100% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 99%
memadai.
1 0.7 0.2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya sarana prasarana kantor yang 100% 100% 100% 97% 97% 100% 97% 97%
memadai.
1 0.7 0.2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Terwujudnya sarana prasarana kantor yang 100% 100% 100% 100% 92% 92% 92% 92%
dinas/operasional memadai.
1 0.7 0.2 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Terwujudnya sarana prasarana kantor yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor memadai.
1 0.1 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan Inspektorat
Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala perundang-undangan yang berlaku.
Daerah
1 0.7 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Terwujudnya pengawasan internal secara berkala 100% 100% 100% 100% 97% 97% 97% 97%
Berkala
1 0.7 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan 100% 100% 100% 100% 21% 21% 21% 21%
Pemerintah Daerah berwibawa
1 0.7 20 06 Tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 98% 98% 98% 98%
1 0.7 20 08 Evaluasi Secara Berkala Temuan Hasil Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 100% 100% 100% 100% 91% 91% 91% 91%
Pengawasan telah disahkan
1 0.7 20 11 Pelaksanaan Lakip dan Review Laporan Terwujudnya Evaluasi Lakip dan Reviu LKD 100% 100% 100% 100% 92% 92% 92% 92%
Keuangan
1 0.7 20 13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terwujudnya pengetahuan tentang SPIP 100% 100% 100% 100% 57% 57% 57% 57%
1 0.7 20 15 Pengawasan Operasional Aset Terwujudnya Aset yang tertib. - - - - - - -
1 0.7 20 16 Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Terwujudnya SKPD yang bersih dan berwibawa. - - - - 95% 95% 95% 95%
Pemerintah Daerah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


1 20 1 20 08 01 07 Program pelayanan administraasi perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminiskelancarantrasi 100% 1 Th 81,80% 81,80% 100% 27,3% 27,3% BKD
perkantoran
1 20 1 20 8 02 Program Peningkatan sarana & prasarana BKD
aparatur
1 20 1 20 08 02 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung 1 Paket 1 unit 100% 100% - BKD
kntor
1 20 1 20 08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Mesin tik, Ac, Printer, Mesin tik, Ac, Printer, 100% 100% Mesin tik, Ac, Printer, 2,8% 2,8% BKD
Komputer & laptop Komputer & laptop Komputer & laptop
1 20 1 20 08 02 24 Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharaan kendaraan dinas/operasional 8 unit sepeda motor 8 unit sepeda motor dan 4 94,8% 94,8% 8 unit sepeda motor dan 4 18,2% 18,2% BKD
dinas/operasional dan 4 unit mobil unit mobil unit mobil
1 20 1 20 08 02 28 Pemerliharaan rutin /berkala peralatan gedung Terpeliharaan peralatan gedung kantor Pintu, jendela, kunci Pintu, jendela, kunci 100% 100% Pintu, jendela, kunci pintu, 26% 26% BKD
kantor pintu, meja pintu, meja meja
1 20 1 20 08 31 Program peningkatan kapasitas sumberdaya BKD
aparatur
1 20 1 20 08 31 01 Pendidkan & Pelatihan bagi CPNS Terlaksananya Pendidikan & Pelatiha bagi CPNS - 84 orang% 95,7% 95,7% - BKD
1 20 1 20 08 31 05 Pendidikan & Pelatihan Formal Terlaksananya Bintek & Diklat Bagi PNS 200 orang 90% 98% 98% 100% 1,9% 1,9% BKD
1 20 1 20 08 31 07 Diklat Pim III Terlaksananya Pendidikan Diklat Pim III 40 Orang 40 orang 88,5% 88,5% - BKD
1 20 1 20 08 31 08 Diklat Pim IV Terlakananya Pendidikan diklat Pim IV 40 orang 40 orang 86,7% 86,7% - BKD
1 20 1 20 08 31 09 Peningkatan kualitas pelayanan anggota korpri Meningkatnya pelayanan anggota Korpri 100% 100% 82,2% 82,20% 100% 0,7% 0,7% BKD
1 20 1 20 08 31 10 Sosialisasi tentang Penilaian Prestasi Kerja Pemahaman tentang SKP - 400 orang 96% 96% - BKD
PNS
1 20 1 20 08 32 Program pembinaan & pengembangan Aparatur seluruh skpd BKD
1 20 1 20 08 32 02 Seleksi penerimaan cpns Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 500 orang 400 pelamar 99,9% 99,9% 100% 37,7% 37,7% BKD
1 20 1 20 08 32 03 Penempatan PNS Terlaksananya Penempatan PNS 150 orang 150 orang 91,2% 91,2% 100% 12% 12% BKD
1 20 1 20 08 32 04 Penataan sisrtem kenaikan pangkat otomatis Terlaksananya sistem kenaikan pengkat secara 1300 orang 1300 orang 89,3% 89,3% 1300 orang 36% 36% BKD
otomatis
1 20 1 20 08 32 05 Pengembangan sistem informasi kepegwaian Terlaksananya Simpeg lebih baik 90% 90% 93,2% 93,2% 90% 9,6% 9,6% BKD
daerah
1 20 1 20 08 32 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS 500 orang 500 orang 68,3% 68,3% 500 orang 43,5% 43,5% BKD
berprestasi yang berprestasi
1 20 1 20 08 32 18 Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS Terlaksananya pembinaan aparatur pegawai - 84 orang 53,5% 53,5% - - - BKD
1 20 1 20 08 32 09 Proses penganganan kasus-kasus pelanggaran Terlaksananya pembinaan aparatur pegawai 50 Orang 50 orang 96% 96% 1 Th 39,6% 39,6% BKD
disiplin PNS
1 20 1 20 08 32 17 Pembinaan Kepegawaian Terlaksananya pembinaan kepegawaian kepada - - - - 1 Th 25,2% 25,2% BKD
seluruh PNS
1 20 1 20 08 32 19 Pelaksanaan ujian dinas Terlaksananya ujian dinas Bagi PNS 30 orang 30 orang 100% 100% 30 orang 69,4% 69,4% BKD
1 20 1 20 08 32 20 Pelaksanaan Administrasi Pensiun PNS Terlaksananya administrasi Pensiun bagi PNS 1300 orang 1.300 orang 99,9% 99,9% 1300 orang 24,8% 24,8% BKD
1 20 1 20 08 32 21 Perbaikan Konversi NIP Terlaksananya perbaikan konversi NIP 50 SK 100 SK 92,9% 92,9% 10 SK 46,9% 46,9% BKD
1 20 1 20 08 32 28 Pelaksanaan Rakor kepegawaian Terlaksananya Rapat Koordinasi kepegawaian - - 25 Orang 0 0 BKD

KECAMATAN GIANYAR
1 URUSAN WAJIB
II 119
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1 20 1 20 9 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 90% 84% 100% 84% 84% 100% Kec. Gianyar
perkatoran
7 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 90% 84% 100% 84% 84% 100%
keuangan/perkantoran
23 Pelaksanaan Lomba-lomba terlaksananya Lomba-lomba 90% 90% 100% 90% 90% 100%
24 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan 90% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 09 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana/prasarana 90% 67% 100% 67% 67% 100% Kec. Gianyar
aparatur
11 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 90% 100% 100% 100% 100% 100%
22 Pemeliharaan ruti/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 90% 99% 100% 99% 99% 100%
24 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya kendaraan dina/operasional 90% 44% 100% 44% 44% 100%
operasional
28 Pemeliharaan ruti/ berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan kantor 90% 90% 100% 90% 90% 100%
kantor

1 22 1 20 09 17 Program Pengembangan potensi desa/kel Terwujudnya Pengembangan potensi desa/kel 90% 71% 100% 71% 71% 100% Kec. Gianyar

15 Pembinaan administrasi desa/ kel Trlaksananya Pembinaan administrasi desa/ kel 90% 71% 100% 71% 71% 100%

18 Program peningkatan peran serta dan Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender - 100% 100% 100% 100% -
kesetaraan gender dalam pembangunan dalam pembangunan
08 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terbinanya organisasi perempuan 100% 100% 100% 100%

1 22 1 20 09 21 Program peningkatan partisipasi dalam Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan 90% 99% 100% 90% 90% 18 paket Kec. Gianyar
pembangunan desa desa
03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaks.gerakan TerlaksananyaKegiatan fasilitasi dan stimulasi 90% 99% 16paket 16paket 100% 18 paket
pemb.siaga desa swatantra pelaks.gerakan pemb.siaga desa swatantra

1 06 1 20 09 21 Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan 90% 100% 100% 100% 100% 100%
daerah
19 Penyelenggaraan musrenbang tingkat Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan 90 100% 100% 100% 100% 100%
kecamatan

1 20 1 20 09 32 Program pembinaan dan pengembangan Terwujudnya pembinaan dan pengembangan 99% 99% 100% 99% 99% 100% Kec. Gianyar
aparatur aparatur
25 Pembinaan dan peningkatan serta Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah 99% 99% 100% 99% 99% 100%
pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan kecamatan

KECAMATAN BLAHBATUH
20 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 100% 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% Camat
perkantoran Blahbatuh
,20 ,10 ,01 ,07 Penyediaan jasa admministrasi keuangan Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
perkantoran
,20 ,10 ,01 23 Pelaksanaan lomba lomba Terlaksanya lomba-lomba kecamatan 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Camat
Aparatur Blahbatuh
20 10 ,02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemelihaaraan gedung kantor 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
20 10 ,02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Roda 4, 2 Unit, Roda 2, Roda 4, 2 Unit, Roda 2, 10 2 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100%
Dinas/operasional 10 Unit Unit
20 10 ,02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya kegiatan gedung kantor 8 Komputer, 1 Lap Top, Paket Paket 100% Paket Paket 100%
Kantor 8 Printer

1 20 10 16 Program Peningkatan Sarana Prasarana Terwujudnyan Pelaporan kependudukan seluruh 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Camat
Aparatur Bidang Kependudukan Kegiatan di Wilayah Kecamatan Blahbatuh Blahbatuh

20 10 16 ,01 Peningkatan administrasi Kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun
1 20 10 18 Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan Terwujudnya perayaan hari Nasional di tingkat 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun Camat
Kebangsaan kecsmstsn Blahbatuh
20 10 18 ,04 Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan Terlaksana Peringatan hari-hari Nasional di tingkat 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun
Daerah Tingkat Kecamatan kecamatan

1 20 10 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya penyelenggaraan Musrenbang tingkat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Camat
Kecamatan Blahbatuh
20 10 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Terlaksanya Kegiatan Musrenbang di Kecamatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kecamatan Blahbatuh

1 20 10 32 Program Pembinaan dan Pengembangan Terwujudnya pembinaan dan pengembangan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Camat
Aparatur aparatur Blahbatuh
20 10 32 25 Pembinaan dan Peningkatan serta Terlaksananya pembinaan di tingkat kecamatan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah
Kecamatan
II 120
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

KECAMATAN SUKAWATI
1 URUSAN WAJIB
1 20 1 20 11 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
perkatoran
7 Kegiatan penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi 5 paket 1 paket 1paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
keuangan perkantoran keuangan/perkantoran
23 Kegiatan pelaksanaan lomba-lomba Terlaksananya lomba-lomba diwilayah kecamatan 5 paket 1 desa 1 desa 100 1 desa 2 desa 40 Kec.Sukawati
24 Kegiatan Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 40 Kec.Sukawati

1 20 1 20 11 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya sarana prasarana yang baik 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
aparatur
7 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
kantor kantor
22 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
kantor
24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
dinas/operasional
28 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
gedung kantor

1 19 1 20 11 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Terwujudnya perayaan peringatan hari-hari nasional 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
kebangsaan dan daerah tingkat kecamatan
4 Kegiatan perayaan peringatan hari-hari besar Terlaksananya perayaan peringatan hari-hari 10 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 4 kali 40 Kec.Sukawati
nasional dan daerah tingkat kecamatan nasional dan daerah tingkat kecamatan

1 6 1 20 11 21 Program perencnaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
daerah tingkat kecamatan
19 Kegiatan penyelenggaraan musrenbang tingkat Tersusunnya dokumen RKPD tingkat kecamatan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
kecamatan

1 20 1 20 11 32 Program pembinaan dan pengembangan Terwujudnya keamanan,ketentraman dan ketertiban 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
aparatur wilayah kecamatan
25 Kegiatan pembinaan dan peningkatan serta Terlaksananya pembinaan, peningkatan dan 5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 40 Kec.Sukawati
pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan

1 11 1 20 11 18 Program peningkatan peran serta dan Terwujudnya penguatan kelembagaan 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
kesetaraan gender dalam pembangunan pengarusutamaan gender dan anak
8 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan PKK. 3 kali 1 kali 1 kali 33,33 Kec.Sukawati

KECAMATAN TAMPAKSIRING
5 2

5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan 168.834.452 321.123.460 290.848.389 90,57 414.004.060 360.670.097 87,12 Kec.
Administrasi Perkantoran Tampaksiring

Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan


5 2 01 7 Penyediaan jasa administrasi Perkantoran 305.337.460 306.123.460 283.448.389 92,59 399.004.060 350.520.097
keuangan/perkantoran

5 2 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 15.310.000 10.000.000 6.000.000 60,00 10.000.000 8.900.000

5 2 01 24 Evaluasi dan Pelaporan 5.000.000 5.000.000 1.400.000 28,00 5.000.000 1.250.000


5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur Program Peningkatan 63.485.640 140.000.000 96.526.100 68,95 194.093.400 135.492.784 69,81 Kec.
Aparatur Sarana dan Prasarana Tampaksiring
Aparatur
5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur 41.100.000 41.100.000 100,00 33.833.400 32.100.000
5 2 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.500.000 48.000.000 47.816.000
5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 39.919.000 99,80
5 2 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 141.280.000 90.000.000 49.417.100 54,91 102.260.000 46.576.784
dinas/operasional
5 2 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 14.300.000 10.000.000 7.190.000 71,90 10.000.000 9.000.000
kantor
Program Peningkatan adminisrasi Kec.
Kependudukan Tampaksiring
Peningkatan Administrasi Kependudukan
1 11 1 20 15 18 Program Peningkatan Peran serta dan Program Peningkatan 5.195.000 4.785.000 98,00 Kec.
kesetaraan gender dalam Pembangnan Peran serta dan Tampaksiring
kesetaraan gender
dalam Pembangnan
1 11 1 20 15 18 01 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan gender 5.195.000 4.785.000
Dalam pembangunan
5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Program kemitraan 40.000.000 40.000.000 61.271.500 153,18 43.003.700 40.000.000 99,00 Kec.
kebangsaan pengembangan Tampaksiring
wawasan kebangsaan
II 121
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik
Indonesia Di Tingkat Kecamatan
5 2 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan 70.673.700 40.000.000 40.000.000 61.271.500 40.003.700 40.000.000
Daerah Tingkat Kecamatan
5 2 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan 2.937.806.750 2.762.277.132 97,00 Kec.
Dalam Membangun Desa Partisipasi Masyarakat Tampaksiring
Dalam Membangun
Desa
5 2 21 03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan 2.791.300.000 2.762.277.132
program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan
Siaga Desa Swatantra
5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan - 13.000.000 10.300.000 97 13.117.300 12.919.000 98,49
pembangunan daerah
5 2 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Terlaksananya Musrenbang Tingkat kecamatan - 13.000.000 10.300.000 13.117.300 12.919.000 Kec.
Kecamatan Tampaksiring
5 2 32 64.350.000 64.350.000 57.980.000 90,10 64.355.000 59.667.000 92,72
5 2 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinaya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah 64.350.000 64.350.000 57.980.000 64.355.000 59.667.000
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah kecamatan
Kecamatan
336.670.092 578.473.460 516.925.989 89,36 3.671.575.210 3.375.811.013
KECAMATAN TEGALLALANG
5 2 BELANJA LANGSUNG
Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 288.984.500 342.639.500 283.158.844 82,64 386.509.848 343.963.943 88,99 Kec. Tegallalang

1 20 13 01 07 Penyediaan jasa administrasi


keuangan/perkantoran
1 20 13 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 10.000.000 9.875.000 98,75
1 20 13 01 24 Evaluasi dan Pelaporan 5.000.000 3.918.000 78,36 1.150.000 800.000 69,57
1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur 117.865.500 226.900.000 186.617.180 82,25 208.100.000 179.451.555 86,23 Kec. Tegallalang
Aparatur
1 20 13 02 07
1 20 13 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
1 20 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 20 13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 20 13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1 19 1 20 13 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik 40.000.000 44.000.000 43.500.000 98,86 50.449.650 50.449.375 100,00 Kec. Tegallalang
kebangsaan Indonesia Di Tingkat Kecamatan
1 19 1 20 13 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
1 06 1 20 13 18 Program peningkatan peran serta dan 5.000.000 4.980.000 99,60 Kec. Tegallalang
kesetaraan jender dalam pembangunan
1 06 1 20 13 18 Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1.931.250.000 1.908.759.000 98,84 Kec. Tegallalang
Dalam Membangun Desa

1 22 1 20 13 21 02 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan


program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
1 06 1 20 13 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 13.250.000 7.190.000 54,26 13.250.000 13.160.000 99,32 Kec. Tegallalang

1 06 1 20 13 21 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan -


Kecamatan
1 20 1 20 13 32 Program pembinaan dan pengembangan - 58.050.000 58.050.000 56.480.000 97,30 58.050.000 58.050.000 100,00 Kec. Tegallalang
aparatur
1 20 1 20 13 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinaya Pembverdayaan Masyarakat Wilayah -
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah kecamatan
Kecamatan
KECAMATAN UBUD
1 1 URUSAN WAJIB
1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 1 20 14 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 100% 100% 100% 0 0
perkantoran
07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi 5 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
29 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 5 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud

II 122
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang 100% - 20% 1 paket 100% 0 40
Aparatur memadai
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor untuk 1 unit AC, 2 unit - 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 100% 100 Kec.Ubud
mendukung pelayanan admininistrasi Handy Cam,2 unit
perkantoran Camera Elektronik,

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya kondisi dan umur ekonomis Pemeliharaan taman - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100 Kec.Ubud
bangunan / gedung kantor kantor 1 lokasi
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terjaganya kondisi dan umur ekonomis 2 unit Roda 4, 10 Unit - 12 Unit 12 Unit 100% 12 Unit 12 Unit 100 Kec.Ubud
dinas/operasional kendaraan dinas / operasional Roda 2

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung 5 unit CPU, 5 unit - 18 Unit 18 Unit 100% 18 Unit 18 Unit 40 Kec. Ubud
kantor kantor Printer, 4 unit Laptop, 1
unit Alat Studio &
Kom., 3 unit Pemel. AC

1 20 1 20 14 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya wawasan pengetahuan,ketrampilan 100% - 20% 1 paket 100,00% - - 40
Aparatur bidang kependudukan dan profesionalisme aparatur tentang
kependudukan

02 Pembinaan administrasi kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan yang 5 Desa - 0% 1 Desa 0% 1 Desa 2 Desa 0 Kec.Ubud
baik
03 Peningkatan kapasitas kelembagaan di Terlaksananya penguatan kelembagaan di 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud
kecamatan kecamatan
1 20 1 20 14 17 Program pengembangan potensi desa / Meningkatnya kemampuan dan kemandirian 5 paket - 20% 1 paket 100,00% - - 40
kelurahan desa dalam pembangunan daerah
06 Perlombaan desa dan kelurahan Terealisasinya lomba - lomba desa / kelurahan 5 Desa, 1 Kelurahan - 20% 1 Desa 100% 1 Desa 2 Desa 1 Kelurahan 40 Kec.Ubud

15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi 5 Desa - 0% 0% 0% 1 Desa 0% 0 Kec.Ubud


desa/kelurahan dengan baik
1 19 1 20 14 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Meningkatnya kesadaran dan pemahaman 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100
kebangsaan aparatur tentang wawasan kebangsaan
04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Terlaksananya perayaan Hari - hari nasional dan 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100 Kec.Ubud
Daerah Tingkat Kecamatan daerah
1 11 1 20 14 18 Program peningkatan peran serta dan Optimalisasi peran serta organisasi perempuan 300 kelompok - 20% 60 kelompok 100% 60 kelompok 120 kelompok 40
kesetaraan gender dalam pembangunan dalam pembangunan
01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya organisasi yang lengkap dan teratur 60 kelompok - 20% 12 kelompok 100% 12 kelompok 24 kelompok 40 Kec.Ubud
pada PKK desa
1 22 1 20 14 21 Program peningkatan partisipasi masyarakat Meningkatnya pembangunan infrastruktur 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40
dalam membangun desa perdesaan

03 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Terlaksananya pengadaan alat 5 paket - 20% 1 paket 100% 0% 0 20 Kec.Ubud
Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra kesenian,perbaikan gedung serba guna, sarana
(PIK) prasarana infrastruktur desa
1 06 1 20 14 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya peran aktif masyarakat di dalam 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100
pembangunan daerah
19
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100 Kec.Ubud
Kecamatan
1 20 1 20 14 32 Program pembinaan dan pengembangan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100
aparatur pengamanan wilayahnya
25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinanya pemberdayaan masyarakat dalam 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100 Kec.Ubud
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah pengamanan wilayah kecamatan
Kecamatan

KECAMATAN PAYANGAN
5 2

5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan 215.089.510 229.974.290 211.804.075 92,10 292.982.485 211.804.075 72,29 Kec.
Administrasi Perkantoran Payangan

Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan Belum ada


5 2 01 07 Penyediaan jasa administrasi Perkantoran 196.974.290 188.279.665 95,59 257.982.485
keuangan/perkantoran
5 2 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 25.000.000 16.752.000 67,01 30.000.000
5 2 01 24 Evaluasi dan Pelaporan 8.000.000 6.772.410 84,66 5.000.000
5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur Program Peningkatan 89.249.135 157.550.000 97.804.350 62,08 306.365.000 97.804.075 31,92 Kec.
Aparatur Sarana dan Prasarana Payangan
Aparatur
5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur 16.500.000
5 2 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 30.990.000 110.800.000
5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 23.730.500 47,46 58.880.000
5 2 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 40.959.135 89.750.000 56.448.850 62,90 106.385.000
dinas/operasional
5 2 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 17.300.000 17.800.000 17.625.000 99,02 13.800.000
kantor

II 123
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program Pelningkatan adminisrasi 135.000.000 130.237.000 Kec.
Kependudukan Payangan
PeningkatabAdministrasi Kependudukan
1 11 1 20 15 18 Program Pelningkatan Peran serta dan Program Pelningkatan 5.000.000 Kec.
kesetaraan gender dalam Pembangnan Peran serta dan Payangan
kesetaraan gender
dalam Pembangnan
1 11 1 20 15 18 18 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan gender
Dalam pembangunan
5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Program kemitraan 40.000.085 50.310.210 47.668.085 94,75 60.000.000 47.668.085 79,45 Kec.
kebangsaan pengembangan Payangan
wawasan kebangsaan
Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik
Indonesia Di Tingkat Kecamatan
5 2 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
5 2 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan 2.937.806.750 Kec.
Dalam Membangun Desa Partisipasi Masyarakat Payangan
Dalam Membangun
Desa
5 2 21 03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan
program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan
Siaga Desa Swatantra
5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan - 13.250.000 12.832.500 - 20.000.000 12.832.500 64,16 Kec.
pembangunan daerah Payangan
5 2 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan -
Kecamatan
5 2 32 Program pembinaan dan pengembangan Program pembinaan dan 70.345.000 85.050.000 78.274.400 92,03 69.920.000 78.274.400 111,95 Kec.
aparatur pengembangan aparatur Payangan

5 2 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinaya Pembverdayaan Masyarakat Wilayah -


Pemberdayaan Pengamanan Wilayah kecamatan
Kecamatan
0,00 414.683.730 671.134.500 578.620.410 86,22 3.692.074.235 448.383.135
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 20 1 20 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran BPBD

1 20 1 20 16 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 920.000.000,00 Rp 560.441.323 100% Rp 663.101.160 90,94 100% Rp 589.948.365 93,47%

1 20 1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur BPBD
Aparatur, dengan kegiatan :

1 20 1 20 16 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan sarana dan Prasarana 100.000.000,00 Rp 28.080.000 100% Rp 167.811.000 97,39 100% Rp 33.765.000 94,85%
kantor

1 20 1 20 16 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan Prasarana kantor 30.000.000,00 Rp 9.990.000 100% Rp 9.997.000 99,97 100% Rp 39.500.000 100%

1 20 1 20 16 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 300.000.000,00 Rp 101.507.309 100% Rp 151.779.492 78,01 100% Rp 187.800.646 94,17%
Dinas/Operasional
1 20 1 20 16 02 26 PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor serta 20.000.000,00 Rp 7.710.000 100% Rp 12.042.500 86,02 100% Rp 4.000.000 100%
Gedung Kantor terwujudnya kenyamanan aparatur dalam bekerja
1 20 1 20 16 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Terwujudnya disiplin aparatur BPBD
dengan kegiatan :

1 20 1 20 16 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Untuk Meningkatkan Disiplin pegawai perlu diberikan 200.000.000,00 Rp 61.017.000 100% Rp 42.900.000 100 100% Rp 49.500.000 100%
Perlengkapannya pakaian dengan perlengkapannya dalam
melaksanakan tugas

1 20 1 20 16 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan BPBD


Pelaporan capaian kinerja dan keuangan, capaian kinerja dan keuangan

1 20 1 20 16 06 08 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp 150.000.000 Rp - 100% Rp 38.726.000 88,47 100% Rp 103.825.000 100%

1 20 1 20 16 36 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Terwujudnya kesiapsiagaan dan pencegahan BPBD


Pencegahan Bahaya Kebakaran, bahaya kebakaran

II 124
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 16 36 02 Pemeliharaan sarana dan pra sarana Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan Rp 537.000.000 Rp 636.874.700 100% Rp 470.542.984 89,89 100% Rp 457.157.358 99,03%
pencegahan dan penanganan dan penanganan bencana/kebakaran
bencana/kebakaran

1 20 1 20 16 36 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan Tersedianya tim operasional yang baik Rp 401.148.750 Rp 30.605.000 - Rp - - 100% Rp - -
bencana

1 20 1 20 16 36 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data daerah rawan kebakaran dan Rp 500.000.000 Rp 170.320.000 100% Rp 170.320.000 78,01 100% Rp 386.319.100 97,02%
persediaan air saat terjadinya kebakaran

1 20 1 20 16 36 05 Penanganan Bencana/Kebakaran Tertanganinya kejadian bencana/kebakaran secara Rp 850.000.000 Rp 182.488.000 100% Rp 356.878.000 98,55 100% Rp 451.813.500 99,17%
cepat dan tepat

1 20 1 20 16 36 36 Pembuatan posko pencegahan bahaya Tersedianya posko pembantu pemadam kebakaran Rp 4.878.000.000 Rp - 100% Rp - 0 100% Rp - 0%
kebakaran

Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya pelatihan bagi aparatur Rp 146.000.000 Rp - 0 Rp - 0 0% Rp - 0%

Peningkatan sarana dan prasarana Pencegahan Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Rp 8.155.000.000 Rp - 0 Rp - 0 0% Rp - 0%
dan Penanganan bencana/kebakaran pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran

1 20 1 20 16 37 Program Pencegahan Dini dan Terwujudnya pencegahan dini dan BPBD


Penanggulangan Korban Bencana Alam, penanggulangan korban bencana alam

1 20 1 20 16 37 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Terlaksananya penyebarluasan informasi Rp 130.000.000 Rp 37.835.000 100% Rp 77.717.500 99,32 100% Rp 80.119.100 98,72%
Potensi Bencana Alam penanggulangan bencana alam dan pendataan
wilayah yang berpotensi rawan bencana alam
1 20 1 20 16 37 02 Pencegahan Dini dan Tanggap Bencana Terkontrolnya keamanan bahaya bencana Rp 400.000.000 Rp - 100% Rp 351.287.000 67,93 100% Rp 237.951.600 88,76%
secara Cepat Tepat dan Terpadu

1 20 1 20 16 37 03 Peningkatan Sarana Pengaman Pantai dan Terlaksananya penanggulangan korban bencana Rp 509.640.000 Rp 140.610.000 100% Rp 132.783.500 98,50 100% Rp 175.330.100 95,58%
Kesiapsiagaan Bencana Alam dengan peningkatan sarana prasarana pantai dan
kesiapsiagaan bencana

1 20 1 20 16 37 04 Pelatihan Kesiapsiagaan korban bencana alam Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang Rp 65.000.000 Rp - 100% Rp 42.950.000 78,09 0% Rp - 0%
terlatih
1 20 1 20 16 37 05 Simulasi Penanggulangan bencana alam Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang Rp 260.987.000 Rp - 100% Rp 100.962.000 94,26 0% Rp - 0%
terlatih

Pembentukan Desa Tangguh bencana Terlaksananya pembentukan desa yang tangguh Rp 200.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
bencana

Pembentukan Sekolah Tangguh bencana Terlaksananya pembentukan sekolah yang tangguh Rp 100.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
bencana

Rencana Kontijensi Jumlah dokumen kontijensi yang tersedia Rp - Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%

Penanaman bibit pohon pada daerah rawan Jumlah bibit pohon yang ditanam Rp - Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
bencana

Pemetaan daerah rawan bencana Jumlah peta rawan bencana yang tersusun Rp 45.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%

Pengadaan papan informasi rawan bencana Jumlah papan rawan bencana yang terpasang Rp 115.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%

1 20 1 20 16 38 Program Penyediaan Logistik dalam Terwujudnya penyediaan logistik dalam BPBD


Pencegahan Dini dan Penanggulangan pencegahan dini dan penanggulangan bencana
alam
1 20 1 20 16 38 01 Pengadaan Logistik Tersedianya logistik saat terjadi bencana Rp 200.000.000 Rp 23.237.000 100% Rp 80.888.850 78,49 100% Rp 110.041.200 99,75%

1 20 1 20 16 39 Program Perencanaan Pembangunan Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah BPBD


rawan bencana
1 20 1 20 16 39 01 Survei, pendataan dan Inventarisasi Pasca Tersedianya data dan kajian bencana yang valid dan Rp 54.967.156 Rp 30.191.300 96% Rp 88.860.850 88,12 100% Rp 93.158.150 98,09%
Bencana akurat
1 20 1 20 16 39 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya perbaikan sarana prasarana Rp 66.165.000 Rp - 96% Rp 86.008.650 88,18 100% Rp 117.735.100 99,42%
Penggunaan Bantuan Pasca Bencana masyarakat serta fasilitas umum tepat sasaran
1 20 1 20 16 39 04 Penanganan dalam rangka penanggulangan Berfungsinya kembali sarana prasarana yang rusak Rp - Rp - 30% Rp 322.616.000 66,26 100% Rp - 0%
bencana akibat bencana
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 Urusan Wajib -
1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 22 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi


perkantoran

II 125
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 22 1 22 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 paket 80% 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD
Keuangan/Perkantoran
1 22 1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana prasarana yang baik
Aparatur
1 22 1 22 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan 5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD
gedung kantor
1 22 1 22 01 01 22 Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor 1 unit 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD
Kantor
1 22 1 22 01 01 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 3 unit mobil dan 11 3 unit mobil dan 8 unit 3 unit mobil dan 8 unit 100% 3 unit mobil dan 11 unit 3 unit mobil dan 11 unit 40% BPMD
Dinas/Operasional sepeda motor sepeda motor sepeda motor sepeda motor sepeda motor
1 22 1 22 01 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi
Perdesaan Perdesaan
1 22 1 22 01 14 01 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usa Ekonomi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Usa 15 Desa dan 35 11 Desa dan 32 pengelola 11 Desa dan 32 100% 15 Desa dan 35 Pengelola 15 Desa dan 35 40% BPMD
Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa Ekonomi Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa Pengelola Pasar Desa pasar desa pengelola pasar desa Pasar Desa Pengelola Pasar Desa

1 22 1 22 01 16 08 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 15 Kelompok 6 kelompok 6 kelompok 100% 15 Kelompok 15 Kelompok 40% BPMD
Perdesaan Perdesaan
1 22 1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan Pedesaan
1 22 1 22 01 15 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 7 kecamatan 7 kecamatan 7 kecamatan 100% 7 kecamatan 7 kecamatan 40% BPMD
Pelaporan
1 22 1 22 01 15 10 Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa Terlaksananya Pembinaan Badan Kerjasama antar 7 Kecamatan 7 kecamatan 7 kecamatan 100% 7 kecamatan 7 kecamatan 40% BPMD
(BKAD) Kabupaten Gianyar Desa (BKAD)m Kabupaten Gianyar

1 22 1 22 01 16 Program pemberdayaan Pengelolaan SDA dan Terwujudnya Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan
TTG Desa/Kelurahan TTG Desa/Kelurahan
1 22 1 22 01 16 11 Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA, Terlaksananya Pembinaan, Monitoring SDA, 10 Kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 10 Kelompok 10 Kelompok 40% BPMD
Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG
1 22 1 22 01 16 13 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Terlaksananya Pemberdayaan Desa Mandiri 15 Paket 6 paket 6 paket 100% 15 Paket 15 Paket 40% BPMD
Energi/Pemanfaatan Biogas
1 22 1 22 01 17 Terwujudnya Pengembangan Potensi
Program Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
1 22 1 22 01 17 05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan terlaksanananya penyusunan profil Desa dan 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 100% 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 40% BPMD
kelurahan
1 22 1 22 01 17 06 Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan desa dan Kelurahan 7 Kecamatan dan 1 7 Kecamatan dan 1 7 Kecamatan dan 1 100% 7 Kecamatan dan 1 7 Kecamatan dan 1 40% BPMD
Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
1 22 1 22 01 17 06 Study banding penguatan kapasitas Terlaksananya study banding kapasitas seluruh desa se- 7 Kecamatan dan 1 7 Kecamatan dan 1 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
kelembagaan kelembagaan kabupaten Gianyar Kelurahan Kelurahan Gianyar kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 17 16 Penguatan kapasitas kelembagaan DPD LPM Terlaksanananya kapasitas kelembagaan LPM seluruh desa se- seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
(operasional) kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 17 16 Pembekalan penguatan Kapasitas kelembagaan Terlaksananya pembekalan penguatan kapasitas seluruh desa se- seluruh kecamatan seluruh kecamatan 100% seluruh kecamatan seluruh kecamatan 40% BPMD
DPD LPM kelembagaan LPM kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 17 11 Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan Bantuan Terlaksananya Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan 64 Desa dan 6 Kelurahan
Keuangan Khusus Program Desa Siaga Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Siaga
Swatantra Swatantra
1 22 1 22 01 17 12 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksanananya Bulan Bhakti gotong Royong seluruh desa se-kabupaten Gianyar seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
Masyarakat Masyarakat Gianyar kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Dalam Membangun Desa Membangun Desa
1 22 1 22 01 21 1 Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader Terlaksananya Lomba Posyandu, Pemilihan Kader seluruh desa se- seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
Berprestasi dan Jambore Kader berprestasi dan Jambore Kader kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 24 Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat melalui
Gerakan PKK Gerakan PKK
1 22 1 22 01 24 01 Kegiatan Pemberdayaan sepuluh Program Pokok Terlaksanananya Pemberdayaan Sepuluh Program seluruh desa se- seluruh desa se- seluruh desa se- 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
PKK Pokok PKK kabupaten Gianyar kabupaten Gianyar kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar

KPAD
URUSAN WAJIB
1 26 01 01 Urusan Wajib/Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi
1 26 1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya jasa administrasi Perkantoran

1 26 1 26 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan/perkantoran 100% - 100% 80% 95, 34% 100% 100% 0,95 % KPAD
Perkantoran
1 26 1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudanya Peningkatan Sarana dan
Aparatur Prasarana Aparatur
1 26 1 26 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/oprasional Tersedianya kendaraan dinas/oprasional 5 Unit 2 unit roda 2 2 Unit roda 2 2 Unit roda 2 2,5 % 1 Unit roda 4 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 100% 100% 0,01 % 1 Paket 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Paket - 100% 100% 0,01% 1 Paket 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/ Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala 8 unit - 7 unit 7 unit 1,15 % 8 unit 80% 0,64 % KPAD
oprasional kendaraan dinas/oprasional
1 26 1 26 01 02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala 1 Paket - 100% 100% 0,01 % 1 Paket 80% 0,08 % KPAD
Kantor peralatan Gedung Kantor
1 26 1 26 01 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan
II 126
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 26 1 26 01 15 11 Pembelian Buku Perpustakaan Tersedianya Buku Perpustakaan 1 Paket - 100% 1.982 exemplr 12,06 % 2.163 exsplar 80% 17,30 % KPAD
1 26 1 26 01 15 12 Layanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya layanan Perpustakaan Keliling 1 Paket - 120 desa/kel. 80% 0,8% 120 tempat 80% 3,0 % KPAD
1 26 1 26 01 15 16 Pembinaan Perpustakaan desa/kel. Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan desa/kel. 1 Paket - 80% 30 Desa 15,8 % 80% 24% 39,5 % KPAD

1 26 1 26 01 15 17 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengolahan Buku 1 Paket - 80% 1 Paket 9,65% 80% 2,12 % 8,84 % KPAD
Perpustakaan Perpustakaan
1 26 1 26 01 01 15 Lomba Peningkatan Minat Baca dalam rangka Terlaksananya Lomba Peningkatan Minat Baca 1 Paket - 80% 1 Paket 1,6 % 80% 1 Paket 1,6 % KPAD
hari kunjung perpustakaan dan bulan gemar dalam rangka hari kunjung perpustakaan dan bulan
membaca gemar membaca
1 24 1 26 01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Terwujudnya Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan Kearsipan
1 24 1 26 01 01 15 Pembinaan Kearsipan Desa/Kelurahan Terlasananya Pembinaan Kearsipan 100% - 80% 12 Desa 2% 80% 58 Desa/Kel 3,9 % KPAD
Desa/Kelurahan
1 24 1 26 01 01 18 Bintek Pengelolaan Kearsipan Terlaksananya Bintek Pengelolaan Kearsipan 100% - 80% 47 SKPD 1,7 % 80% 70 Desa 0,9 % KPAD

DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN


Urusan Pilihan
01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya pelayanan publik 100 % 100 % Distanhutbun
01 01 07 Penyediaan jasa administrasi terlaksananya pelayanan publik 150 keg 29 keg 29 keg 29 keg 100% 26 keg 55 keg 37%
keuangan/perkantoran
01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100 % Distanhutbun
daerah
01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya garasi untuk kendaraan dinas 1 unit 1 unit 1 unit 100%
01 02 09 Pengadaan kendaraan dinas/operasional' tersedianya kendaraan dinas yg memadai 1 unit 1 unit 1 unit 100%
01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya kegiatan dinas 150 unit 89 89 unit 89 unit 100% 2 unit 91 unit 61%
01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lancarnya kegiatan rutin 30 unit 17 unit 17 unit 17 unit 100% 26 unit 43 unit 143%
01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terwujudnya kenyamanan kerja 40 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100% 8 unit 16 unit 40%
01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya mobilitas aparatur 925 unit 185 unit 185 unit 185 unit 100% 174 unit 359 unit 39%
dinas/operasional
01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Lancarnya kegiatan rutin 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 100% 39 unit 59 unit 59%
kantor
01 06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan meningkatnya sistem kinerja perencanaan dan 100 % Distanhutbun
capaian kinerja dan keuangan pelaporan
01 06 05 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen DPA, DPPA, Renja, buku 28 dok 4 dok 4 dok 4 dok 100% 6 dok 10 dok 36%
saku RKA, RKAP, Laporan Tahunan
01 15 Peningkatan kesejahteraan petani Meningkatnya kesejahteraan petani 100 % Distanhutbun
01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan meningkatnya pengetahuan petani 300 klp 60 klp 60 klp 60 klp 100% 30 klp 90 klp 30%
pelaku agribisnis
01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya 100 % Distanhutbun
hutan
01 15 08 Pengembangan Pengujian Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan Peredaran kayu 75 klp 15 klp 15 klp 15 klp 100% 15 klp 30 klp 40%
Peredaran Hasil Hutan
01 15 11 Pengembangan Lebah Madu Terwujudnya kawasan agroforestry lebah madu 400 stup 80 stup 80 stup 80 stup 100% 150 stup 230 klp 58%
01 16 Peningkatan ketahanan pangan meningkatnya ketahanan pangan 100 % Distanhutbun
01 16 02 Penyusunan database potensi produksi pangan Tersedianya data potensi pangan 15 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 6 dok 40%
01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Meningkatnya pengetahuan tentang teknologi pasca 20 klp 4 klp 4 klp 4 klp 100% 2 klp 6 klp 30%
pertanian panen
01 16 17 Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan terlaksananya penanaman tanaman Jeruk 12200 phn 2000 phn 2000 phn 2000 phn 100% 6000 phn 8000 klp 66%
kering
01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Tersedianya sarana produksi pertanian 275 kg 55 kg 55 kg 55 kg 100%
01 16 27 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tersedianya laporan varietas anggur cocok 2 lap 2 2 lap 2 lap 100%
Budidaya dikembangkan di Gianyar dan laporan pengaruh
penggunaan pupuk organik darah terhadap kualitas
jeruk
01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Terpenuhinya kebutuhan benih padi 20000 Ha 3630 Ha 3630 Ha 3630 Ha 100% 300 Ha 3930 Ha 20%
produk perkebunan, produk pertanian
01 16 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan keuangan 15 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 6 dok 40%
01 16 35 Penyusunan Data Statistik Perkebunan Untuk Meningkatkan kualitas data yang akurat dan 10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dok 4 dok 40%
valid dalam menyusun program rencana Perkebunan

01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan terjaganya kelestarian hutan 100 % Distanhutbun


01 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri terlaksananya hutan rakyat penghijauan lingkungan 1250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 100%
dan hutan wisata
01 16 12 Persemaian bibit kehutanan tersedianya bibit tanaman kehutanan 100000 phn 20000 phn 20000 phn 20000 phn 100% 8650 phn 28650 dok 29%
01 16 13 Demplot Penanaman Cemara Laut Terwujudnya pelestarian lingkungan 800 phn 800 800 phn 800 phn 100%
01 19 Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 100 % Distanhutbun

01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi terlaksananya pemanfaatan sarana produksi dan 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 24 bln 40%
pertanian/perkebunan alsintan secara tepat
01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Tercapainya pengembangan areal tanam 9510 phn 1660 phn 1660 phn 1660 phn 100% 2000 phn 3660 phn 38%
Perkebunan perkebunan dan mantapnya kelembagaan Subak
abian, terbinanya 1 KWT.
01 19 07 Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT terlaksananya kegiatan pengamatan, peramalan, 4000 ltr 600 ltr 600 ltr 600 ltr 100% 1000 ltr 1600 ltr 40%
dan pengendalian OPT

II 127
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
01 19 08 Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau terwujudnya standarisasi kualitas tembakau 60 sbk 10 sbk 10 sbk 10 sbk 100% 12 sbk 22 sbk 37%
pembudayaan bahan baku dgn pola SLPHT
meningkatnya hasil panen dan pasca panen
menguatnya kelembagaan petani tembakau
01 20 Pemberdayaan penyuluh meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian/ 100 % Distanhutbun
pertanian/perkebunan lapangan perkebunan
01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh adanya hasil penilaian angka kredit bagi PPL 73 org 73 org 73 org 73 org 100% 73 org 73 sbk 100%
pertanian/perkebunan
01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi terbinanya Gapoktan dan pelaku agribisnis 70 gpktn 70 gpktn 70 gpktn 70 gpktn 100% 70 gpktn 70 gpktn 100%
pertanian/perkebunan
01 20 04 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan terbangunnya jalan usaha tani 193 unit 33 unit 33 unit 33 unit 100% 0 unit 33 unit 17%
Pertanian (DAK)
01 20 Perencanaan dan pengembangan hutan terwujudnya perencanaan dan pengembangan 5 paket Distanhutbun
hutan
01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi terdapat buku perencanaan rehabilitasi hutan dan 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 40%
Hutan dan Lahan tahun 2014 lahan 2015
DINAS PARIWISATA
2 Urusan Pilihan
2 04 Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan Dinas
Pariwisata
2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Diparda

2 04 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
Keuangan/Perkantoran Terselenggaranya administrasi keuangan/
perkantoran yang baik

- Outcome :
Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang baik

2 04 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Diparda


Aparatur
2 04 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

- Outcome :
Terwujudnya Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor

2 04 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Output : 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% - 1 unit 100%
Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas gedung
kantor
- Outcome :
Terjaganya umur ekonomis bangunan gedung kantor
dn meningkatnya suasana kerja yang lebih nyaman

2 04 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / - Output : 3 unit Roda 4 dan 8 unit 2 unit Roda 4 dan 3 unit Roda 4 dan 4 unit 3 unit Roda 4 dan 4 unit 100% 3 unit Roda 4 dan 4 unit 3 unit Roda 4 dan 4 unit 100%
operasional Tersedianya sarana transportasi yang memadai roda 2 8 unit roda 2 roda 2 roda 2 roda 2 roda 2
- Outcome :
Memperlancar pelaksanaan tugas kantor
2 04 01 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung - Output : 2 bh mesin ketik, 15 bh 8 Komputer, mesin 8 Komputer, 2 Mesin Ketik 8 Komputer, 2 Mesin 100% 2 bh mesin ketik, 13bh 100% 100%
kantor Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran komputer dan 8 AC ketik, 1 AC dan 1 AC Ketik dan 1 AC komputer dan 7 AC
yang memadai
- Outcome :
Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor
2 04 01 07 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Diparda

2 04 01 07 01 Perbaikan Fasilitas Obyek - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
Terlaksananya peningkatan serta perbaikan fasilitas
obyek wisata

- Outcome :
Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana
obyek wisata

2 04 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Diparda


Pariwisata

2 04 01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di - Output : 3 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 3 kegiatan 2 kegiatan 100%
luar negeri Terwujudnya pameran promosi pariwisata ke luar
daerah
- Outcome :
Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten
Gianyar.
II 128
Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di
luar negeri

Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten


1 2 Gianyar. 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

2 04 01 15 08 Pelathan pemandu wisata terpadu - Output : 100 orang 300 orang 100 orang 100 orang 100% 100 org 100 orang 100%
Terlatihnya 100 orang pemandu wiata di Kabupaten
Gianyar
- Outcome :
Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan para
pemandu wisata yang ada di Kabupaten Gianyar

2 04 01 15 09 Pengembangan data analisa pasar pariwisata - Output : 120 buku 100 buku 100 buku 100 buku 100% 100 buku 100 buku 100%
Data dan laporan Analisa pasar pariwisata
Kabupaten Gianyar
- Outcome :
Tersedianya data analisa pasar pariwisata

2 04 01 15 11 Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival - Output : 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional

- Outcome :
Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan
tiap tahun
2 04 01 15 10 Pelaksanaan kerjasama pariwisata - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
Terwujudnya kerjasama pariwisata Kab. Gianyar
dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang
pariwisata
- Outcome :
Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten
Gianyar.

2 04 01 15 11 Pelaksanaan Event Hari Pariwisata Internasional - Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional

- Outcome :
Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan
tiap tahun

2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Diparda

2 04 01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prsarana - Output : 1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%
pariwisata Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan
nyaman
- Outcome :
Kawasan obyek yang bersih

2 04 01 16 07 Pengembangan, sosialisasi dan penerapanswera - Output : 14 Perbup TDUP - - - - 14 Perbup TDUP 14 Perbup TDUP 100%
pengawasan standarisasi Terlaksananya pengembangan, sosialisasi dan
penerapan swera pengawsan standarisasi

- Outcome :
Peraturan Bupati tentang TDUP

2 04 01 16 08 Penyusunan Rencana Pengembangan Daerah - Output : 1 obyek wisata - - - - 1 obyek wsata 1 obyek wisata 100%
Tujuan Wisata Tersusunnya rencana Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata

- Outcome :
Masterplan rencana Pengembangan Daerah Tujuan
Wisata

2 04 01 16 09 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi - Output : 1 obyek wisata - - - - 1 obyek wsata 1 obyek wisata 100%
Wisata Tersusunnya rencana Pengembangan Potensi
Wisata
- Outcome :
Masterplan rencana Pengembangan Potensi Wisata

2 04 01 16 11 Sosialisasi Rancangan Perda RIPPARDA - Output : 1 Perda RIPPRDA - - - - 1 Perda RIPPRDA 1 Perda RIPPRDA 100%
Tersusunnya rancangan Perda RIPPARDA

- Outcome :
Rancangan Perda RIPPARDA

II 129
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Diparda

2 04 01 17 01 Pengembangan dan penguatan informasi dan - Output : 130 buku 130 buku 130 buku 130 buku 100% 80 buku 80 buku 62%
database Tersedianya buku pendataan jasa dan sarana
pariwisata

- Outcome :
Buku pendataan jasa dan sarana pariwisata di
Kabupaten Gianyar

2 04 01 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket - -
pariwisata Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan
nyaman

- Outcome :
Kawasan obyek wisata yang bersih

2 04 01 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan - Output : 1 pasang Duta 1 pasang Duta 1 pasang Duta Pariwisata 1 pasang Duta 100% 1 pasang Duta Pariwisata 1 pasang Duta 100%
profesionalisme bidang pariwisata Terselenggaranya pemilihan Jegeg Bagus Pariwisata Kabupaten Pariwisata Kabupaten Gianyar Pariwisata Kabupaten Kabupaten Gianyar Pariwisata Kabupaten
Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Gianyar

- Outcome :
Terpilihnya Jegeg Bagus Kabupaten Gianyar

2 04 01 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam - Output : 12 kelompok 4 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 100% 10 kelompok 10 kelompok 100%
pengembangan pariwisata Terselenggaranya penyuluhan dan pembinaan sadar
wisata Kabupaten Gianyar

- Outcome :
Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya
Sapta Pesona

2 04 01 17 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Output : 7 obyek wisata di Kab. - - - - 7 obyek wisata di Kab. 7 obyek wisata di Kab. 100%
Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gianyar Gianyar Gianyar
retribusi obyek wisata

- Outcome :
Tertibnya petugas obyek wisata

2 04 01 17 10 Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek - Output : 7 obyek wisata 7 obyek wisata 7 obyek wisata 7 obyek wisata 100% 7 obyek wisata - -
wisata
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan retribusi
obyek wisata

- Outcome :
Tertibnya petugas obyek wisata

2 04 01 17 12 Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 50% 1 paket - -
dan THK Award Pemberian penghargaan kepada pengelola ODTW

- Outcome :
Terciptanya ODTW yang berwawasan lingkungan

2 04 01 17 15 Pengendalian dan pembinaan ijin Usaha Sarana - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
pariwisata Terselenggaranya pengendalian dan pembinaan ijin
usaha pariwisata

- Outcome :
Terwujudnya mutu dan kwalitas usaha

2 04 01 17 17 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Output : 1 Undang-undang - 1 Undang-undang 1 Undang-undang 100% -


tentang Kepariwisataan Terlaksananya sosialisasi undang-undang tentang Pariwisata Pariwisata Pariwisata
Kepariwisataan dan perda tentang kepariwisataan
- Outcome :
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
Undang-undang kepariwisataan

2 04 01 17 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan - Output : 1 Perbup - - - - 1 Perbup 1 Perbup 100%
dan Pengendalian Usaha Pariwisata Terselenggaranya usaha pariwisata yang lebih
terencana dan terarah

- Outcome :
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penataan dan
Pengendalian Usaha Pariwisata II 130
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan - - 1 Perbup
dan Pengendalian Usaha Pariwisata

1 2 3 tentang Penataan dan


Tersedianya Peraturan Bupati 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pengendalian Usaha Pariwisata

2 04 01 20 Program pengembangan jaringan pelayanan Diparda


informasi pariwisata
2 04 01 20 01 Peningkatan jaringan sarana pelayanan informasi - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
pariwisata Terselenggaranya penyebaran informasi pariwisata
melalui media on line
- Outcome :
Website dinas pariwisata

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN


2 Urusan Pilihan
2 05 Kelautan dan Perikanan
2 05 01 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disnak

Kegiatan Pelayanan Administrasi / Keuangan Terwujudnya penyediaan jasa perkantoran dan 5 Paket 814.095.875 698.146.694 85,76 577.151.507 130.930.618 22,69
Perkantoran perlengkapan kantor
1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket
2 05 02 09 Program peningkatan Sarana dan prasarana Disnak
Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ 5 Paket 308.248.008 190.748.207 61,88 322.342.808 62.203.667 19,3
Kendaraaan dinas/ operasional operasional.
1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Terpeliharanya peralatan kantor 5 Paket 32.933.632 29.870.000 90,70 8.000.000 4.200.000 52,5
gedung kantor
1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket
5 2 1 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Disnak
11 Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan Terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan dalam 100% - - - 46.458.000 1.177.150
pola konsumsi untuk anak sekolah.
2 05 01 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Disnak

01 Kegiatan Pelatihan petani pelaku agribisnis Meningkatnya pengetahuan dan ketangguhan 0% 22.000.000 21.127.087 96,03 36.931.625 - -
kelompok tani ternak
100% 80%
03 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani Meningkatnya kemampuan kelembagaan. 100% 10.000.000 9.956.840 99,57 12.756.000 1.110.000 8,7

100% 100%
07 Kegiatan Lomba kelompok tani ternak TK Meningkatnya motivasi manajemen kelompok 10 Kelompok 34.000.000 33.256.900 97,61 34.337.300 8.145.000 23,72
Provinsi
2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 4 Kelompok
08 Kegiatan Pembinaan kelompok tani/ nelayan dan Terlaksananya pembinaan kelompok Tani Ternak / 100% 11.950.000 11.856.320 99,22 15.000.000 5.519.150 36,80
wanita tani nelayan.
14 Kelompok 7 Kecamatan 14
Kelompok
09 Kegiatan Sosialisasi dan monitoring kredit usaha Tersebarnya informasi kredit usaha peternakan. Kab. Gianyar 25.000.000 19.836.360 79,35 25.000.000 5.640.000 22,56
peternakn
Kab. Gianyar Kab. Gianyar
2 05 01 01 20 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / Disnak
perkebunan lapangan
01 Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terlaksananya hasil penilaian angka kredit bagi PPL 100% 6.500.000 6.500.000 100 7.485.000 225.000 3,46
pertanian/ perkebunan
100% 100% 100%
2 05 01 01 20 Program Pengembangan budidaya perikanan Disnak

01 Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul Teredianya calon induk bagi BBI dan UPR Calin nila 11 Paket 119.270.453 106.430.000 89,23 - - -
Calon induk nila 16 paket
untuk BBI dan UPR
03 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Tersedianya jumlah bibit ikan unggul 4.700.000 ekor 110.000.000 109.457.450 99,51 129.620.000 97.479.763 75,20
perikanan
1 unit 5.500.000 ekor ikan 90%
06 Kegiatan Peningkatan Sarana prasarana Terlaksananya bangunan UPP dan rehab kolam ikan Rehab kolam dan bak 39.354.000 38.922.000 98,90 68.224.421 8.558.263 1,3
produksi dan produktivitas usaha budidaya pengendalian 1 paket
perikanan Rehab keliling 125 m di
BBI dan PBI ,
Rehab 1 unit kolam di 2 Unit 2 Unit rehab kolam dan 100%
PBI, Rehab kolam 3 bak
unit.
08 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana UPR Peralatan 1 paket kolam 301.372.000 297.693.069 98,78 - - -
UPR , 10 unit calin 18 paket
pakan 12090 kg
1 Paket 1 Paket kolam UPR
Calon induk lele Pakan
lele

II 131
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
2 05 01 01 21 Program Pencegahan dan penanggulangan Disnak
penyakit ternak
02 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan Terhindarnya ternak dari penyakit menular dan 35 ekor ternak 85.000.500 80.024.912 94,15 44.575.000 6.145.459 13,79
pencegahan penyakit menular ternak turunnya angka kematian ternak.
700 ekor ternak Blanja bahan obat- 7 Kecamatan 700 ekor 1400 ekor
obatan untuk 700 ekor
ternak
01 Kegiatan Pendataan masalah peternakan Tersedianya informasi data populasi ternak yang 71 buku 27.300.000 25.186.419 92,26 25.980.000 2.992.250 11,52
valid dan meningkatnya pelayanan kesehatan.
15 buah buku 15 buah bku 14 buah buku 29 buku
2 05 21 06 Program Pengembangan perikanan tangkap Disnak

Kegiatan Pengadaan sarana perikanan tangkap Terlaksananya pengadaan jaring dan pancing 100% 215.110.000 213.305.000 99,16 -

100% Pengadaan jaring dan


pancing
2 05 01 01 21 Program Pengembangan Sistim Penyuluh Disnak
Perikanan.
04 Kegiatan Evaluasi kinerja kelompok perikanan Terlaksananya evaluasi kinerja kelompok perikanan 10 Kelompok 31.000.000 30.965.017 99,89 28.172.300 11.250.175 39,93
dan budidaya kelompok.
100% 100% 100%
2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 4 Kelompok
2 05 01 01 22 Program peningkatan produksi hasil Disnak
Peternakan
01 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya pelayanan ternak sapi melalui IB. 325000 ekor 42.000.000 40.872.178 100% 30.194.000 4.577.847 15,16
pembibitan ternak
6500 ekor 6500 ekor 6500 ekor 13000 ekor
04 Kegiatan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak Meningkatnya produksi hasil peternakan 100% 25.000.000 24.732.401 99,74 26.218.421 680.000
yang didistribusikan kepada masyarakat
100% 100% 100%
Pengadaan itik yang
yang diserahkan kepada
masyarakat
06 Kegiatan Pembelian dan pendistribusian Vaksin Terhindarnya ternak dari penyakit menular melalui 100% 80.500.000 76.618.662 99,66 70.877.000 2.999.335 4,23
dan pakan ternak tindakan vaksinasi.
100% 100% 100%
Pengadaan obat-obatan
08 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Bertambahnya polpulasi ternak sapi di kelompok 100% 180.774.000 177.738.529 122.800.000 1.720.000 1,4
tani ternak.
100% 4 Kelompok Pengadaan
sapi jantan
14 Kegiatan Pengembangan integrasi antara Tersedianya bibit ternak 100% 160.500.000 158.359.012 99,07 - - -
tanaman pangan
100% 25 ekor bibit sapi
2 05 01 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Disnak
Pemasaran Produksi Perikanan
02 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana Tersedianya bangsal pengolahan hasil perikanan 100% 216.981.000 215.314.000 99,23 - - -
pengolah, peningkatan mutu hasil perikanan

100% Bangsal pengolahan ikan


di Sebatu dan Pupuan,
Tegallalng
2 05 01 01 23 Program peningkatan pemasaran hasil Disnak
Produksi peternakan
13 Kegiatan LM3, SMD dan modal bergulir Terlaksananya monitoring dan evaluasi LM3, SMD 150 kelompok 15.000.000 14.537.935 96,92 25.000.000 4.085.000 16,34
dan modal bergulir.
100% 30 Kelompok 30 Kelompok 60 kelompok
14 Kegiatan Pendataan informasi harga pasar dan Terwujudnya informasi harga pasar 100% 21.170.000 20.872.811 96,60 25.000.000 5.300.000 11,52
temu usaha kemitraan
7 Kecamatan 100% 7 Kecamatan

2 05 01 01 24 Program Pengembangan Kawasan budidaya Disnak


laut, air payau dan air tawar

03 Kegiatan Pengembangan prasarana kawasan Terlaksananya pengembangan budidaya ikan air 10 Kelompok 835.520.368 826.797.029 99,69 - - -
budidaya air tawar tawar.

100% 90% 10 Kelompok

100%
2 05 01 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi Disnak
Peternakan

II 132
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
01 Kegiatan Penelitian pengembangan teknologi Meningkatnya pengetahuan petani tentang 100% 16.000.000 15.955.600 99,72 17.700.000 3.082.600 17,42
peternakan tepat guna . penerapan teknologi
100% 100% 100% 100%

02 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana pengolah limbah kotoran ternak. 9 Kelompok 50.500.000 50.328.090 99,66
teknologi peternakan tepat guna
3 Kelompok 100% - - -
3 Kelompok

10 Kegiatan Sarana dan prasarana sapi putih taro 100% 41.032.000 39.772.000 96,93 - - -

2 05 27 01 Program Penyediaan Sarana statistik Disnak


Perikanan
01 pengadaan sarana Statistik Perikanan Terlaksananya pengadaan sarana statistik 100% 35.263.000 34.481.000 97,78
perikanan dan kelautan yang valid dan terkini

90% - - -
Total 3.913.374.851 3.619.661.529 92,51 1.699.823.391 368.021.278

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


2 06 Urusan Wajib
2 06 01 Bid. Urusan : Perdagangan
2 06 01 7 01 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan Terlaksananya Sarana dan Kegiatan Perdagangan 100% Disperindag
dalam negeri Dalam Negeri
Kegiatan :
2 06 01 7 01 18 10 - Pameran Produk Unggulan UMKM Terlaksananya pameran produk unggulan UMKM 250 stand 50 stand 35 stand 70 50 stand 85 stand 34
2 06 01 7 01 18 11 - Pameran dagang HUT Propinsi Bali Terlaksananya Pameran UT Provinsi Bali 5 stand 1 stand 1 stand 100 - 1 stand 20
2 06 01 7 01 18 03 - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Terbangunnya sarana distribusi pasar 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
/Produk
2 06 01 7 01 18 13 -Pendataan Toko Medern, pasar tradisional, dan Data Toko Medern , pasar tradisional, dan pasar 360 toko 90 toko 90 toko 100 - 90 toko 25
pasar desa desa
2 06 Urusan Wajib
Bid. Urusan pilihan perdagangan
Program peningkatan dan pengembangan Pameran Dagang produk Kerajinan 100% Disperindag
eksport
Kegiatan : pembangunan promosi perdagangan Terlaksananya pameran produk kerajinan 5 event 1 event 1 event 100 1 event 2 event 40
internasional.
2 06 Urusan Wajib
2 06 01 Bid. Urusan pilihan perdagangan
2 06 02 07 01 15 Program perlindungan konsumen dan Tercapainya peredaran barang dan jasa yang aman 100% Disperindag
pengamanan perdagangan dan akurat
Kegiatan :
2 06 02 07 01 15 06 - Pelaksanaan Sidang tera ulang Terlaksananya sidang tera ulang di Kabupaten 40.000 UTTP 8.000 UTTP 8.000 UTTP 100 8.000 UTTP 16.000 UTTP 40
Gianyar
2 06 02 07 01 15 03 - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Terawasinya peredaran barang dan jasa dan 7 pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 100
dan Jasa monitoring harga di Kabupaten Gianyar
2 06 02 07 01 15 09 - Pengujian sampel barang makanan dan Terlaksananya pengawasan barang yang beredar 150 sampel 30 sampel 30 sampel 100 30 sampel 60 sampel 40
minuman melalui uji sampel barang
2 06 02 07 01 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi Tersedianya sarana dan prasarana metrologi legal 2 paket 1 unit 1 unit 100 - 1 paket 50
Legal
2 07 Urusan Wajib
2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan industri
2 07 2 07 01 16 Program Pegembangan Industri kecil dan Berkembangnya industri kecil dan menengah 100% Disperindag
menengah
2 07 2 07 01 16 11 Sosialisasi HKI Terdaftarnya HKI IKM di Kabupaten Gianyar 100 IKM 20 IKM 20 IKM 100 20 IKM 40 IKM 40
2 07 2 07 01 16 13 - Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah Tercapainya peningkatan promosi produk IKM 20 event 4 event 4 event 100 4 event 8 event 40
untuk pemasaran
2 07 2 07 01 16 14 - Pengembangan industri kecil dan rumah tangga Berkembangnya industri dan rumah tangga potensial 10 event 2 event 2 event 100 2 event 4 event 40
potensial
2 07 2 07 01 16 16 - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Promosi Produk Unggulan Daerah 75 design 15 design 15 design 100 15 design 30 design 40
2 07 2 07 01 16 17 -Workshop Menumbuhkembangkan Ekonomi Tumbuh dan berkembangnya hasil produksi IKM 250 siswa 250 siswa 250 siswa 100 - 250 siswa 100
Kreatif

2 07 Urusan Wajib
2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan perindustrian
2 07 2 07 01 19 Program pengambangan sentra - sentra Berkembangnya jumlah sentra-sentra industri yang 100% Disperindag
industri potensial dibina
Kegiatan :
2 07 2 07 01 19 03 -Monitoring dan Evaluasi Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar 90 buku 20 buku 20 buku 100 10 buku 30 buku 33
2 07 2 07 01 19 04 -Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengolahan Pangan 150 orang 30 orang 30 orang 100 30 orang 60 orang 40
2 07 2 07 01 19 05 -Diklat Pengemasan Terlaksananya Diklat Pengemasan 150 orang 30 orang 30 orang 100 30 orang 60 orang 40
2 07 2 07 01 19 06 -Pendataan Pengerajin Kayu Terdatanya kelompok pengerajin kayu 100 IKM 100 IKM 100 IKM 100 - 100 IKM 100

2 07 Urusan Wajib
2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan perindustrian

II 133
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
2 07 2 07 01 17 Program Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 100% Disperindag
Kelompok Perajin
Kegiatan :
2 07 2 07 01 17 07 - Pelatihan Kewirausahaan Tumbuh dan berkembangnya hasil produksi IKM 600 siswa - - - 600 siswa 600 siswa 100
2 07 2 07 01 17 07 - Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik Meningkatnya pemahaman tentang pembukuan dan 600 perajin 180 perajin 180 perajin 100 100 perajin 280 perajin 47
Pemasaran Produk pemasaran produk

2 07 Urusan Wajib
2 07 01 Bid. Urusan : industri
2 07 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan adminstrasi 100% Disperindag
perkantoran
2 07 01 01 07 Kegiatan : penyediaan jasa administrasi Terlaksananya penyediaan jasa administrasi 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran

2 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana prasarana yang baik 100% Disperindag
Aparatur
2 07 Urusan Wajib
2 07 Bid. Urusan : industri
Kegiatan :
2 07 01 01 22 a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 paket 1 unit sumur bor 1 unit sumur bor 100 1 peket 2 paket 40
2 07 01 01 24 b.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 4 unit roda 4, 22 unit 4 unit roda 4, 9 unit roda 4 unit roda 4, 9 unit roda 100 4 unit roda 4, 22 unit roda 4 unit roda 4, 22 unit roda 100
Dinas/operasional roda
2 07 01 01 28 c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 unit AC, 4 unit Lap 12 unit AC, 4 unit Lap Top, 12 unit AC, 4 unit Lap 100 12 unit AC, 4 unit Lap Top, 12 unit AC, 4 unit Lap 100
Gedung Kantor Top, 12 unit P.C, 2 unit 12 unit P.C, 2 unit note Top, 12 unit P.C, 2 unit 12 unit P.C, 2 unit note Top, 12 unit P.C, 2 unit
note book, 7 unit printer book, 5 unit printer note book, 5 unit printer book, 7 unit printer note book, 7 unit printer
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1 URUSAN WAJIB
1 1 URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN

1 1 1 1 1 1 Pelayanan Administrasi perkantoran


1 1 1 1 1 1 7 Pnyediaan Jasa Adminstrasi Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100 1 tahun 1 tahun 100% SKB
Keuangan/Perkantoran
1 1 1 1 1 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
1 1 1 1 1 2 3 Pembangunan gedung kantor Bertambahnya bangunan gedung kantor 1 Unit 100% - - - - - - SKB
1 1 1 1 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 100% 100% 2 buah filing cabinet dan 100% 2 buah kalkulator, 2 buah 2 buah kalkulator, 2 buah 100% SKB
2 unit laptof almari buku/arsip dan 6 almari buku/arsip dan 6
buah kipas angin, 2 unit buah kipas angin, 2 unit
printer printer

1 1 1 1 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 100% 100% 2 unit toilet 100% - - - SKB
1 1 1 1 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 unit roda 4 100% 1 Unit 1 unit roda 4 52% 1 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 4 100%
dinas/operasional
1 1 1 1 1 15 Program Pendidikan Anak usia Dini SKB
1 1 1 1 1 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Terlaksananya pngembangan pendidikan anak usia 1 paket 100% 1 paket 1 Paket 95% 1 paket 1 paket 100% SKB
dini
1 1 1 1 1 18 Program pendidikan Non Formal

1 1 1 1 1 18 5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup Terlaksananya pelatihan tata arias kulit dan rambut - - - 1 Paet 98% 1 Paet 1 Paet 100% SKB

1 1 1 1 1 18 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev pada kegiatan SKB - - - 3 Kgiatan 32% 3 keg 3 keg 100%
1 1 1 1 1 18 17 Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar Terlasananya proses pembelajaran pada warga 50 orang 100% 1 paket 1 Paket 45% 1 Paket 1 Paket 100%
paket C SMA kejar paket C SMA
1 1 1 1 1 18 16 Jambore pendidikan tenaga kependidikan non Terlaksananya Apersiasi PTK Nonformal di Tingkat 15 orang 100% 1 paket 1 Paket 77% 1 Paket 1 Paket 100% SKB
formal Provinsi dan nasional
1 1 1 1 1 18 20 Sosialisasi senam diabetes milinum Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum - - 58 orang 58 orang 100% - - - SKB

1 1 1 1 1 18 20 Sosialisasi senam jantung sehat Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum - - 58 orang 58 orang 100% 1 paket 1 paket 100% SKB

II 134
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1 Permasalahan pada Bidang Pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di


Kabupaten Gianyar Tahun 2014 adalah :

1. Dari segi Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan


- Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Sebagian masyarakat,
terutama yang berpendidikan rendah, masih memandang bahwa pendidikan
kurang penting. Mereka beranggapan bahwa bekerja lebih menguntungkan bagi
anak dan menyadari bahwa pendidikan lebih menguntungkan untuk jangka
panjang.
- Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari
masih banyaknya ruang kelas yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.
Berdasarkan data kondisi sekolah SD/MI/SDLB tahun 2014, dari 1.901 ruang
kelas, sebanyak 465 buah (24,46%) rusak ringan dan 74 buah (3,89%) rusak
berat. Untuk sekolah SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2014, dari 531 ruang kelas,
sebanyak 51 buah (9,60%) rusak ringan dan 10 buah (1,88%) rusak berat. Untuk
sekolah SMA/SMK/SMALB, dari 591 ruang kelas, terdapat 22 buah (3,72%) rusak
ringan dan 3 buah (0,51%) rusak berat.
- Adanya perbedaan yang cukup signifikan antara penganggaran harga satuan
buku kurikulum 2013 di Kabupaten Gianyar dengan hasil tender yang dilakukan
oleh LKPP.
- Masih relatif tingginya biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat,
terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
2. Dari segi Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
- Mutu proses pembelajaran belum optimal. Makna sebagian pembelajaran masih
kurang dipahami oleh peserta didik. Di samping itu, pembelajaran masih
didominasi oleh guru melalui metode ceramah yang kurang melatih siswa untuk
berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.
- Jumlah sekolah yang terakreditasi A yang relatif sedikit, yaitu dari 294
SD/MI/SDLB hanya 63 sekolah (21,43%) yang terakreditasi A, dari 47
SMP/MTs/SMPLB terdapat 31 sekolah (65,96%) yang terakreditasi A, dari 14 SMA
terdapat 11 sekolah (78,57%) yang terakreditasi A, dan dari 52 program SMK
baru 26 program (50%) yang sudah terakreditasi A.
- Fasilitas pembelajaran belum memadai. Jumlah laboratorium IPA, perpustakaan,
dan laboratorium bahasa masih sangat terbatas, baik dalam hal kuantitas
maupun kualitas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 134
- Masih relsatif banyak guru yang belum mengikuti ujian sertifikasi dan kualifikasi.
Berdasarkan data tahun 2014, dari 6.711 guru di semua jenjang pendidikan,
sebanyak 3.341 orang (49,78%) telah lulus sertifikasi dan 3.370 orang (50,22%)
belum lulus sertifikasi.
- Adanya ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah guru. Untuk jenjang SD
masih kekurangan sekitar 665 orang guru, yang terdiri dari 26 orang guru
agama, 92 orang guru Penjaskes, dan 547 orang guru kelas. Di samping itu
terdapat pula kesenjangan jumlah guru bidang studi antar sekolah pada jenjang
SMP dan SMA/SMK, di mana terjadi kelebihan di satu sekolah sementara di
sekolah lainnya terjadi kekurangan.
3. Dari segi Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik
- Koordinasi dan sinkronisasi program belum berjalan dengan baik. Program-
program yang dirancang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten harus dikoordinasikan agar terjalin sinergi yang baik.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) belum optimal. Belum semua
kegiatan dapat dimonitor dengan baik sehingga pelaksanaan beberapa program
belum optimal.

2.6.2 Permasalahan pada Bidang Kesehatan

1. Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta


kemampuan sumber daya aparatur bidang kesehatan yang masih perlu
ditingkatkan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang masih perlu ditingkatkan.
3. Manajemen UPT Kesmas yang masih perlu dibenahi.
4. Belum adanya tenaga dokter dengan spesialisialisasi tertentu, seperti jantung dan
saraf, di RSUD Sanjiwani Gianyar.

2.6.3 Permasalahan pada Bidang Infrastruktur

1. Adanya keterlambatan penyelesaian beberapa pekerjaan fisik karena kendala


teknis di lapangan, baik yang sifatnya kelalaian pelaksana pekerjaan maupun
karena force major.
2. Belum tersedianya kendaraan pengangkut alat berat terkait pelayanan alat-alat
berat untuk mendukung pembangunan swadaya masyarakat yang semakin
meningkat.

2.6.4 Permasalahan pada Tata Ruang

1. Belum adanya peraturan yang lebih detail untuk semua kawasan sebagai tindak
lanjut pelaksanaan Perda tentang RTRW

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 135
2.6.5 Permasalahan pada Perencanaan Pembangunan

1. Tingkat keterakomodasian usulan Musrenbang kecamatan dalam APBD yang masih


perlu ditingkatkan terkait keterbatasan kemampuan daerah;
2. Masih perlu ditingkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan yang
berpengaruh pada hasil evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan
program/kegiatan;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat
dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2.6.6 Permasalahan pada Bidang Perhubungan

1. Kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dengan


kebutuhan pada bagian tertentu, seperti pengujian kendaraan bermotor, lalu lintas
dan informasi komunikasi.
2. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan.
3. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi terkait pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di
jalan sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran menyangkut pengujian
kendaraan bermotor, pelanggaran rambu dan marka, serta pelanggaran lainnya
yang tidak dapat ditindak.
4. Masih adanya permohonan masyarakat untuk pemasangan lampu penerangan
jalan yang belum bisa dipenuhi karena keterbatasan anggaran.

2.6.7 Permasalahan pada Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan lingkungan


hidup.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

2.6.8 Permasalahan pada Bidang Pertanahan

1. Masih adanya kendala dalam pensertifikatan tanah aset daerah dan tanah
masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum berupa ketidaklengkapan
berkas permohonan pengukuran;
2. Proses pemberian ganti kerugian terhadap objek Pasar Umum Tampaksiring
terkendala adanya complain atau gugatan dari beberapa pihak atas objek tersebut;

3. Masih adanya permasalahan LC menyangkut perbedaan data pada dokumen


kepemilikan tanah dengan fakta lapangan terkait penguasaan obyek;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 136
4. Keterbatasan data pada pendataan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di
Kabupaten Gianyar.

2.6.9 Permasalahan pada Bidang Catatan Sipil

1. Belum optimalnya penerapan administrasi kependudukan berbasis teknologi


informasi karena ketersediaan perangkat dan kemampuan sumberdaya pengelola
sehingga masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan akurasi data
kependudukan.
2. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya manfaat
administrasi kependudukan, termasuk peraturan perundang-undangan tentang
kependudukan.
3. Belum optimalnya akurasi data kependudukan di setiap jenjang, terlebih tingginya
mobilitas penduduk.

2.6.10 Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;


2. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak;
3. Masih rendahnya kwalitas hidup perempuan;
4. Masih terjadi kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan;
5. Pemahaman tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender disemua kalangan
masih terbatas;
6. Belum optimalnya data terpilah menurut jenis kelamin;
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kwalitas hidup
perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan.
2.6.11 Permasalahan pada Bidang Keluarga Berencana

1. Kurangnya Petugas PKB/PLKB dari ratio satu desa satu PKB/PLKB karena
ada petugas lapangan yang pension;
2. Kegiatan Mupel masih minim karena kegiatan belum Optimal;
3. Rendahnya kepesertaan ber-KB bagi laki-laki.

2.6.12 Permasalahan pada Bidang Sosial

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan lembaga sosial yang masih harus
ditingkatkan.
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.
3. Masih relatif kurangnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sosial
yang ada.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 137
4. Masih adanya beberapa kendala dalam koordinasi dengan masyarakat terkait
penyampaian data-data dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
dan penerimaan bantuan insentif dari pemerintah.
5. Masih belum akuratnya pendataan RTS-PM yang berpengaruh pada
akurasi/ketepatan sasaran penyaluran bantuan beras bersubsidi.

2.6.13 Permasalahan pada Bidang Tenaga Kerja

1. Belum adanya Balai Latihan Kerja dan instruktur pelatihan tenaga kerja yang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar;
2. Masih tingginya kecenderungan minat masyarakat untuk bekerja di sektor formal
daripada sektor informal;
3. Masyarakat pencari kerja kurang aktif dalam mencari informasi pasar kerja melalui
bursa kerja online;
4. Masih rendahnya kesediaan pengusaha untuk memberitahukan/ menginformasikan
lowongan pekerjaan yang ada di perusahaannya kepada instansi pemerintah yang
menangani ketenagakerjaan;
5. Belum adanya tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawasan
ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3);
6. Belum adanya tenaga mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang mengarah kepada pemutusan hubungan kerja;
7. Masih relatif terbatasnya data dan informasi yang akurat dalam menentukan lokasi
yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur.

2.6.14 Permasalahan pada Bidang Koperasi dan UMKM

1. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan pada


koperasi dan UKM.
2. Kurangnya akses untuk memperoleh modal usaha.
3. Kurangnya sarana dan prasarana operasional.
4. Kesulitan untuk memperoleh bahan baku produksi, khususnya perak dan kayu.
5. Masih terbatasnya akses pasar produk UKM.
6. Masih rendahnya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi.

2.6.15 Permasalahan pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan kepemudaan dan olah raga, di


antaranya belum tuntasnya pembangunan fisik Stadion Kapten Dipta sehingga
tidak dapat berfungsi secara optimal.
2. Kuantitas dan kualitas guru olah raga yang belum memadai.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 138
3. Pengetahuan dan ketrampilan para pembina/pelatih yang masih perlu ditingkatkan.
4. Belum membudayanya kebiasaan olah raga di kalangan masyarakat.

2.5.16 Permasalahan pada Bidang Penanaman Modal

1. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Pemerintah Pusat


dengan Pemerintah Daerah.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi terkait
penanaman modal.
3. Masih adanya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang.

2.6.17 Permasalahan pada Bidang Kesbangpolimas

1. Tidak semua kasus adat/sosial dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas sebab

diperlukan kehati-hatian dalam melakukan pengkajian untuk mengetahui


pokok/akar permasalahannya.
2. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai penegasan batas
dusun/banjar, ditambah sebaran tempat tinggal penduduk masing-masing
dusun/banjar yang tumpang tindih atau tidak mengikuti batas-batas yang jelas.
3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung dalam penanganan kasus-kasus
adat/sosial.
4. Masih adanya Ormas, baik lama maupun baru, yang belum melaporkan
keberadaan dan kepengurusannya.
5. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan sarana
prasarana penunjang kinerja ketentraman dan ketertiban umum.
6. Kesadaran masyarakat untuk mentaati produk hukum daerah yang masih perlu

ditingkatkan.

2.6.18 Permasalahan pada Bidang Otonomi Daerah

2.6.18.1 Permasalahan pada Bidang Pengawasan

1. Masih relatif terbatasnya pemahaman terhadap aturan–aturan yang menjadi dasar


pelaksanaan tugas.
2. Respon Obrik yang masih kurang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi yang
disampaikan oleh pemeriksa sehingga berakibat pada lambatnya penyajian
Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Kurangnya koordinasi SKPD dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dari
pengawas insternal dan eksternal.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 139
2.6.18.2 Permasalahan pada Bidang Hukum

1. Masih terdapat Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang perlu diharmonisasi
agar memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Kurangnya pemahaman aparat di masing-masing SKPD dalam penyusunan produk


hukum, sehingga masih relatif sering terjadi keterlambatan penyelesaian produk
hukum.

3. Masih adanya permasalahan dan kasus-kasus hukum yang melibatkan Pemerintah


Kabupaten Gianyar yang perlu mendapat penyelesaian.

4. Permasalahan pada sarana aplikasi Siskum yang menjadi kendala pelayanan


kepada SKPD terkait permintaan arsip produk hukum.
5. Keterbatasan jumlah dan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja,
khususnya personil PPNS, termasuk sarana dan prasarana.

2.6.18.3 Permasalahan pada Bidang Kelembangaan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan yang terkait dengan


penataan kelembagaan di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten
Gianyar adalah masih sering terjadinya tumpang tindih peraturan-peraturan dari
Pemerintah Pusat, terutama dalam masa transisi pemerintahan sehingga
menyulitkan implementasi di daerah.
2. Permasalahan koordinasi terkait pengumpulan data untuk keperluan penyusunan
analisas jabatan.
3. Terjadinya perubahan kegiatan dari Citra Pelayanan Publik ke Kompetisi Pelayanan
Publik sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik Tahun 2014.

2.6.18.4 Permasalahan pada Bidang Keuangan

1. Belum optimalnya kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab, dan dedikasi SDM
terhadap pelaksanaan tugas.
2. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar
pajak/retribusi masih perlu ditingkatkan.
3. Kemampuan, disiplin, rasa tanggungjawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan dari
SDM yang ada selama ini, masih belum optimal
4. Permasalahan–permasalahan teknis di lapangan, antara lain :
a. Terjadinya alih fungsi lahan yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan
pendataan terhadap obyek dan subyek PBB, sehingga berdampak pada
penetapan obyek dan subyek pajak.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 140
b. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar–pasar yang ada di
Kabupaten Gianyar.
c. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya
membayar pajak/retribusi yang masih perlu ditingkatkan.
d. Masih banyaknya wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memiliki administrasi
keuangan yang memadai sehingga menyulitkan penetapan pajak/retribusi yang
dikenakan.
e. Cepatnya alih fungsi lahan jika dibandingkan dengan kemampuan pendataan
terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga berdampak
pada ketetapan obyek dan subyek pajak.
f. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar umum di Kabupaten
Gianyar.
g. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan
keuangan daerah yang membutuhkan pemahaman terhadap regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah.
h. Keterbatasan sarana prasarana penyimpanan arsip keuangan daerah yang
harus diamankan minimal untuk 10 tahun berikutnya.

2.6.19 Permasalahan pada Bidang KPAD

1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Gianyar belum


mempunyai ruang depo arsip yang memadai untuk penyimpanan arsip.
2. Sarana mobilitas dan perangkat teknologi informasi yang belum memadai dalam
rangka menunjang pemutakhiran data.
3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar belum memiliki
tenaga fungsional arsiparis.
4. Adanya keterbatasan menyangkut sarana dan prasarana pendukung pelayanan
perpustakaan umum, seperti perpustakaan umum yang masih memakai ruangan
lantai I Gedung BalaiBudaya, keterbatasan koleksi buku/bacaan,sarana mobilitas
dan teknologi informasi yang belum memadai, serta belum adanya tenaga
pustakawan.
5. Masih kurangnya pelatihan SDM pengelola perpustakaan, terutama perpustakaan
sekolah dan desa/kelurahan.

2.6.20 Permasalahan pada Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Ketersediaan alat-alat studio dan pemancar yang belum optimal untuk mendukung
operasional penyiaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 141
2. Belum terkoneksinya unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
dalam suatu jaringan internet.
3. Keterbatasan SDM yang bertugas mengatur lay out pada koran Paswara dan yang
menangani masalah teknologi informasi.

2.6.21 Permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Permasalahan koordinasi dengan pemerintah desa terkait keterbatasan sarana


prasarana dan jumlah personil.
2. Masih lemahnya manajemen pengelolaan UED dan terbatasnya dana modal usaha.
3. Adanya tunggakan dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang
terjadi hampir di semua kecamatan lokasi PNPM-MPd.
4. Adanya LPD berkategori kurang sehat bahkan tidak beroperasi karena lemahnya
SDM yang duduk dalam kepengurusan LPD dan Badan Pengawas LPD, serta
kurangnya kesadaran krama desa untuk mengawasi dan melaksanakan
kewajibannya kepada LPD.
5. Kecenderungan kekurangan modal pada LPD yang baru berdiri dan LPD yang
beraset di bawah Rp.5 Milyar umumnya kekurangan likuiditas dalam
operasionalnya.

2.6.22 Permasalahan pada Bidang Pertanian

1. Belum optimalnya pendataan statistik pertanian.


2. Masih rendahnya produktivitas karena paket teknologi belum bisa diterapkan
secara optimal dan berkesinambungan.
3. Menurunnya produktivitas lahan yang diduga disebabkan oleh menurunnya sifat
fisik, biologi, dan kimia tanah.
4. Kurangnya penerapan pola tanam yang optimal oleh petani.
5. Rendahnya kemampuan petani/kelompok tani menerapkan teknologi produksi
(budidaya) yang dianjurkan.
6. Kurangnya informasi pasardan promosi produk pertanian.
7. Terbatasnya ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang berpengaruh
pada efektivitas dan efisiensi pengolahan lahan dan panen.
8. Masih rendahnya kemampuan kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)
sehingga manajemen pengelolaan Alsintan belum optimal.
9. Terbatasnya ketersediaan alat pengendalian, pestisida, dan rodentisida, sehingga
berpengaruh terhadap kecepatan penanganan serangan Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 142
2.6.23 Permasalahan pada Bidang Peternakan

1. Untuk kegiatan Bantuan Sosia UPPO,penerima bantuan sudah ditentukan dari


pusat. Semua kelompok yang ditunjuk merupakan kelompok baru dan belum
terbina sebelumnya.
2. Adanya kelompok ternak penerima kadasan yang belum melaksanakan kegiatan
sesuai perjanjian.
3. Belum terpenuhinya semua permohonan kadasan dari petani karena keterbatasan
anggaran
4. Belum berkembangnya bidang pengolahan hasil ternak karena keterbatasan bahan
baku, peralatan, dana, dan pemasaran.
5. Masih relatif banyak usaha peternakan yang belum mempunyai ijin prinsip dan ijin
usaha pemotongan.
6. Masih adanya pemanfaatan kredit oleh kelompok yang belum sesuai dengan
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

2.6.24 Permasalahan pada Bidang Kehutanan

1. Permintaan masyarakat terhadap bibit tanaman dan kebutuhan HHBK setiap tahun
cukup banyak, sedangkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar
masih terbatas.
2. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan.
3. Masih terbatasnya kelembagaan kelompok tani kehutanan.
4. Masih relatif rendahnya kesadaran pengusaha di bidang industri kayu dalam
mengurus pengakuan penampungan kayu terdaftar dan pelaporannya.

2.6.25 Permasalahan pada Bidang Pariwisata

1. Permasalahan di obyek wisata yang meliputi sumber daya manusia yang belum
memenuhi standar dan persyaratan formal kepariwisataan (pelatihan, diklat
maupun syarat kompetensi lainnya) dan sarana penunjang obyek wisata yang
masih perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitas.
2. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perumahan, fasilitas pariwisata
dan perkantoran, sehingga makin mempersempit ruang terbuka hijau yang
menjadi salah satu faktor daya tarik wisata.
3. Kemacetan lalu lintas (traffic jam) di beberapa obyek wisata, seperti di kawasan
Ubud karena belum adanyapengembangan jalan alternatif untuk mengurangi
kemacetan, dandi areal obyek wisata Ceking, Tegallalang karena belum
tersedianya lahan parkir untuk pengunjung.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 143
4. Persaingan pasar pariwisata (tourism market competition) yang semakin ketat,
baik di Wilayah Asia maupun internasional.

2.6.26 Permasalahan pada Bidang Perikanan dan Kelautan

1. Masih sulitnya mengakses permodalan dan pemasaran hasil usaha perikanan.

2. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan dan nelayan.


3. Sarana dan prasarana yang dimiliki pembudidaya ikan dan nelayan belum
memadai.

2.6.27 Permasalahan pada Bidang Perdagangan

1. Belum optimalnya kemitraan usaha antara UMKM dan toko modern di kabupaten
Gianyar yang dapat dilihat dari persentase produk-produk UMKM yang dijual di
outlet toko modern yang masih relatif kecil.
2. Tidak terealisasinya pengadaan alat ukur dalam kegiatan rehabilitasi pos ukur
ulang dan pengadaan alat ukur karena alat ukur yang akan diadakan tidak sesuai
dengan spesifikasi yang ditentukan.
3. Masih relatif banyaknya perajin/pengusaha industri kecil yang tidak bisa
diakomodasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar untuk
berpartisipasi dalam pameran produk unggulan UMKM karena keterbatasan
sehingga jumlah stand yang tersedia juga terbatas.

2.6.28 Permasalahan pada Bidang Industri

1. Keterbatasan kemampuan perajin/pengusaha IKM dalam pemasaran produk-


produknya.
2. Keterbatasan SDM IKM, baik dalam kuantitas maupun kualitas, dalam hal teknik
proses produksi, desain, dan pencapaian standar mutu produk.
3. Keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh perajin/pengusaha IKM, sehingga
mengalami kesulitan dalam pemenuhan mutu produk.
4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HKI.

2.6.29 Permasalahan pada Bidang Transmigrasi

1. Lokasi transmigrasi kadang tidak sesuai dengan minat calon transmigran karena
sangat terpencil/tidak memiliki akses yang layak serta kondisi lokasi yang
merupakan lahan gambut dan kurang subur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 144
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Gianyar yang


dilaksanakan melalui misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya fokus yang menjadi
arah dan orientasi semua kontribusi yang harus diberikan oleh segenap stakeholders
untuk mencapai percepatan pembangunan. Fokus juga dibutuhkan karena banyaknya
sasaran yang ingin dicapai, sementara sumberdaya yang dimiliki terutama kemampuan
pendanaan sangat terbatas. Fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar
diarahkan guna mencapai sasaran:

a. Peningkatan PAD Kabupaten Gianyar.


b. Peningkatan Sektor Lapangan usaha Pembentuk PDRB Kabupaten Gianyar guna
memberikan pertumbuhan yang cepat dan terkonsentrasi di daerah
c. Peningkatan daya saing keunggulan komperatif dengan daerah lain secara regional
dan nasional.

Sebagai syarat percepatan capaian pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar


perlu didukung oleh beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan daya saing industri pengolahan;


b. Peningkatan investasi PMA mupun PMDN di Kabupaten Gianyar;
c. Pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya didukung infrastruktur;
d. Menginternalisasikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan;
e. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bisnis;
f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, jembatan, dan
irigasi secara bertahap;
g. Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) bagi produk
produk industri pengolahan melalui promosi, pameran dan lainnya;
h. Peningkatan skill pelaku ekonomi melalui berbagai strata UMKM dan
industri,perdagangan;
i. Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat
sasaran,transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas);
j. Peningkatanentrepreneurship sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi
kreatif berbasis OVOP melalui peningkatan lingkage antara dunia bisnis dan dunia
edukasi diantaranya melalui memperbanyak sekolah kejuruan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 1
Sesuai dengan potensi sumber daya lokal yang tersedia dan masalah-masalah
mendesak yang harus ditangani, serta adanya peluang dan kesempatan emas yang
tersedia untuk segera dimanfaatakan, maka pembangunan kabupaten Gianyar
difokuskan pada 4 (empat) fokus utama yang didalamnya berisi program prioritas yang
bersifat strategis dan juga akan memberi arahan dalam menetapkan program utama
berbagai sektor sebagai implementasi pelaksanaan strategi pembangunan. Pemilihan
fokus-fokus pembangunan ini juga digunakan sebagai arah kebijakan dalam
pengalokasian sumberdaya yang tersedia khususnya dana yang ketersediannya selalu
merupakan kendala. Ke-empat fokus pembangunan tersebut antara lain:

A. Fokus Penguatan Sektor Unggulan Pendukung PAD

Salah satu model peningkatan pariwisata Kabupaten Gianyar adalah melalui


pengembangan model ATM(Agribisnis-Tourism-Marine).Pendayagunaan potensi lokal
secara optimal dalam rangka mengembangkan perekonomian kabupaten yang
berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya dan produk unggulan daerah
dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap menjaga keseimbangan
pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga
fungsi dan daya dukung lingkungan. Atas dasar itu yang ditetapkan fokus pembangunan
pengembangan pariwisata, agribisnis dan kelautan melalui pemanfaatan sumberdaya
pertanian, kelautan dan pariwisata secara optimal, terpadu dan terintegrasi sebagai
prime moverpembangunan di Kabupaten Gianyar.

Pembangunan pariwisata dimaksudkan untuk mendayagunakan potensi


sumberdaya pariwisata yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar.
Dengan demikian terbuka peluang kontribusi multisector dan multi stakeholders,
sebagai wujud peran serta lintas sektor dan berbagai pihak seperti keamanan,
dukungan infrastruktur, perdagangan dan industri, pertanian dalam arti luas, pelestarian
lingkungan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, transportasi maupun
pelayanan prima institusi pemerintah.

Pengembangan agribisnis selain untuk mengantisipasi dan memanfaatkan


peluang pasar sebagai multiplayer effect dari majunya pariwisata, juga untuk
mengembangkan dan memanfaatkan potensi pertanian yang tersedia. Pendekatan yang
akan dilakukan mengacu pada konsep pengembangan ekonomi lokaldengan pelaku
ekonomi masyarakat lokal itu sendiri. Arahnya pada upaya untuk secara optimal
mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya lokal yang tersedia.

Aspek penanganan yang harus dilakukan meliputi: (1). Pemanfataan


sumberdaya alam, yang diiringi dengan upaya peningkatan kualitas produksi daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 2
(2). Pelibatan dan peningkatan daya saing dan jiwa kewirausahaan masyarakat lokal
dalam mengelola sumberdaya alam; (3). Pengembangan pemasaran hasil produksi dan
produk unggulan daerah; (4). Peningkatan dan pengembangan daya dukung prasarana
dan sarana dan institusi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam;
(5). Pengembangan layanan institusi jasa keuangan, pendidikandan pemerintahan.

B. Fokus Penguatan Sektor Pendukung


Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi
sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya mempertahankan industri
yang ada dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan
pasar, aliansi startegi usaha dan pembenahan terhadap hambatan hambatan untuk
memperkuat struktur industri di Kabupaten Gianyar lebih kuat. Beberapa kebijakan yang
dapat ditempuh dalam rangka penguatan struktur industri antara lain: peningkatan daya
saing industri, penguatan rantai nilai, pengembangan industrikreatif, optimalisasi dan
pemantapan keberadaan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk memberikan kemudahan
iklim investasi industri pengolahan, dan pendekatan EPR (Extended Producer
Responsibility). Pengembangan SDM dan teknologi dalam peningkatan daya saing
melalui perintisan terwujudnya klaster-klaster industri, sebagai upaya bagi peningkatan
ekonomi Kabupaten Gianyar.

Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan


ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk
agroindustri dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekaligus konservasi
lingkungan. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan sektor pertanian,
perhutanan dan perkebunan diperlukan strategi peningkatan mutu intensifikasi melalui
penerapan teknologi budidaya yang maju, diversifikasi usaha tani, penyediaan sarana
dan prasarana untuk mendukung pengelolaan usaha tani secara efektif, efisien serta
berdaya saing. Oleh karena itu strategi kebijakan bidang sarana prasarana diarahkan ke
usaha-usaha perencanaan, penyediaan sarana produksi seperti pupuk,benih, pestisida,
dan lain-lainnya, serta secara bertahap membangun dan/atau merehabilitasi prasarana
pertanian seperti: pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha
tani, pengembangan jalan produksi, pengadaan traktor, power threser, pembangunan
lumbung pangan dan lain-lainnya.

Secara umum kebijakan penguatan sektor pertanian, perhutanan dan perkebunan


Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

 Meningkatkan pemeliharan, pembangunan, dan bantuan sarana dan


prasarana fisik sehingga mampu mendukung gerak laju pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 3
pertanian, perhutanan dan perkebunan, meningkatkan produksi, mengatasi
masalah irigasi, mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian dan lain-lain.
 Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam melalui
pengembangan dan pengendalian dengan penguatan kelembagaan,
pemanfaatan lahan serta upaya pelestarian dan pemeliharaan fungsi
lingkungan.
 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga mampu
bersaing di pasaran.

Arah kebijakan sektor pertanian Kabupaten Gianyar adalah pemberdayaan dihulu


dan memperkuat dihilir guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan daya saing.
Sedangkan arah kebijakan teknis adalah meliputi: (1). Kebijakan pengembangan
komoditas;(2) Kebijakan peningkatan kemampuan SDM;(3) Kebijakan peningkatan
kemiteraan usaha;(4) Kebijakan pengembangan kelembagaan; dan (5) Kebijakan
pengembangan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan.

Sedangakan strategi pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Gianyar


adalah pengembangan wilayah berdasarkan komoditas unggulan, pengembangan
kelembagaan petani ternak, pengembangan sistem kesehatan hewan, pengembangan
teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, pengembangan pola kemitraan dengan
pihak ketiga, dan optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sistem perlindungan
sumber daya alam lokal.

Pembangunan peternakan di Kabupaten Gianyar merupakan bagian integral dari


pembangunan pertanian yang diarahkan sebagai suatu industri yang bertumpu pada
pemanfaatan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dikelola secara
profesional, efektif, efisien, dan berwawasan agribisnis untuk meningkatkan nilai
tambah dan daya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan
hidup.Pembangunan peternakan memadukan pengembangan strategi dengan
pengembangan wilayah dan teknologi, dengan fokus pada pengembangan sistem
pembibitan dan pakan ternak, pengembangan agrobisnis dan agroindustri peternakan,
pengembangan sistem kesehatan hewan, penyebaran dan pengembangan ternak, dan
peningkatan pelayanan serta pembinaan budidaya peternakan.

Komoditas unggulan dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Gianyar


adalah pengembangan sapi potong, babi, unggas, dan komoditas lainnya. Untuk
mendukung usaha tersebut dikembangkan teknologi inseminasi buatan/kawin suntik
pada sapi dan babi, pengembangan teknologi pakan, dan pengolahan limbah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 4
C. Fokus Pencapaian target-target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
Millenium Development Goal’s (MDG’s)

Strategi pembangunan yang berdimensi pertumbuhan ekonomi saja tidak akan


dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut
harus disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada peningkatan kualitas
tenaga kerja yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan produktivitas tenaga kerja. Secara filosofis pembangunan sesungguhnya
adalah untuk kesejahteraan manusia, sehingga sesungguhnya merupakan hal penting
selain pertumbuhan ekonomi. Aspek penanganannya meliputi pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan
dan pengangguran sehingga kabupaten Gianyar diharapkan mampu meningkatkan
pencapaian IPM dan berbagai target-target MDG’S.

D. Fokus Kegiatan Pendukung

Fokus ini diarahkan kepada menjamin ketersediaan dan aksesibilitas dalam


rangka mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan dititik beratkan pada
upaya penyediaan dukungan infrastruktur ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan
sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik dari APBD, APBD Provinsi dan juga
APBN serta sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Target kegiatan fokus ini adalah
menjamin ketersediaan infrastruktur dasar dan utilitas. Infrastruktur dasar meliputi jalan
dan jembatan, prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan prasarana pelayanan
bagi masyarakat miskin. Sedangkan infrastruktur utilitas meliputi prasarana yang
mendukung bergeraknya ekonomi masyarakat yang meliputi pengolahan produksi,
pemasaran dan distribusi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014.

Kondisi ekonomi Kabupaten Gianyar tidak bisa terlepas dari kondisi dan
situasi perekonomian regional, nasional maupun internasional (global).
Perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan
pemerintah pusat baik kebijakan di sektor moneter, maupun sektor riil.
Disamping itu kondisi perekonomian global sangat berdampak terhadap ekonomi
nasional maupun daerah seperti naik turunnya harga minyak dunia, naik
turunnya kurs valuta asing, serta pengaruh krisis keuangan global.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 5
Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai absolut
PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan
(ADHK) dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Gianyar cukup
menggembirakan, hal ini tercermin dalam tabel indikator makro ekonomi berikut
ini :

TabeL3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Gianyar
Realisasi
No Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2010 2011 2012 2013 2014**)
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 6,04 6,76 6,79 6,43 6,59
Harga Konstan tahun tertentu
2. Jumlah penduduk miskin (jiwa) 31.500 26.000 22.900 20.800 20.029
3. Jumlah Penduduk Miskin (%) 6,68 5,40 4,69 4,27 4,00
4. Tingkat Pengangguran (TPT) (orang) 6.470 5.890 4.710 5.891 5.558
5. Tingkat Pengangguran (%) 2,36 2,16 1,72 2,16 2,04
6. - PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar 7.336,54 8.118,67 9.125,98 10.562,26 12.007,38
Harga Berlaku (Milyar Rp).
- PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar 3.380,51 3.609,06 3.854,01 4.101,81 4.371,93
Harga Konstan (milyar Rp.)
7. - Besara IPM (Indeks Pembangunan 72,73 73,43 74,49 75,05 75,68
Manusia) berdasarkan Perhitungan
Daerah
Sumber data BPS Kab.Gianyar dan data diolah
**) data sangat sementara

(1). Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara umum perkembangan ekonomi di Kabupaten Gianyar dari


Tahun 2010 sampai Tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang cukup
baik dimana Tahun 2010 Tahun 2010 tumbuh sebesar 6,04%, Tahun 2011
mencapai 6,76%, sementara Tahun 2012 mencapai 6,79% dan Tahun 2013
mengalami perlambatan dengan pertumbuhan mencapai 6,43%, hal ini
diakibatkan perlambatan pertumbuhan di beberapa sektor seperti listrik, gas
dan air bersih, sektor konstruksi, dan sektor galianyang sebagaian besar
komoditasnya adalah input dari sektor konstruksi. Sedangkan Tahun 2014
ekonomi Gianyar tumbuh sebesar 6,59%

Perkembangan PDRB Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku


maupun atas dasar harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari
tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 mencapai
Rp.10,562 trilyun, sedangkan Tahun 2014 mencapai Rp.12,007 trilyun
Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 mencapai Rp.4,102
trilyun, sedangkan Tahun 2014 sebesar Rp.4,372 trilyun Secara lebih
lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 6
Gambar 3.1
PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014
(Milyar Rupiah)

14.000,00
12.007,38
12.000,00 10.562,26
10.000,00 9.180,03
8.118,67
8.000,00 7.336,54

6.000,00
3.854,01 4.102,47 4.371,93
3.380,51 3.609,06
4.000,00
2.000,00
0,00
2010 2011 2012 2013 2014

Sumber data BPS Kab.Gianyar

Laju pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha pada Tahun


2013 atas dasar harga konstan, Sektor Jasa-jasa memiliki pertumbuhan
tertinggi dibanding sektor yang lainnya yakni sebesar 10,29%, sedangkan
Sektor yang menempati pertumbuhan tertinggi kedua adalah Sektor Gas,
Listrik, dan Air Bersih sebesar 8,60%, dan dikuti oleh Sektor Industri
Pengolahan sebesar 7,55%, sedangkan sektor yang mengalami
pertumbuhan terendah adalah Sektor pertanian dengan pertumbuhan
2,82% tetapi sektor ini mengalami peningkatan dari Tahun 2012 yang
tumbuh hanya 1,22%, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian
menempati urutan terendah ke dua. Sedangkan Tahun 2014 laju
pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan
menunjukan pergeseran, dimana Sektor Jasa-jasa tetap mengalami
pertumbuhan tertinggi sebesar 8,62%, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
7,48%, berikutnya Sektor Keuuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahan
sebesar 7,35%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,96%, Sedangkan
sektor yang mengalami pertumbuhan terendah Sektor Penggalian sebesar
2,48%, berikutnya Sektor Konstruksi 4,08%, dan Sektor Pertanian sebesar
4,24%, walaupun demikian Sektor Peranian mengalami peningkatkan
dibanding Tahun 2013 yang pertumbuhannya hanya mencapai 2,82%.
Memperhatikan perkembangan tersebut, dimana dari 9 (sembilan) sektor
PDRB, 5 (lima) sektor mengalami penuruanan, 4 (empat) sektor mengalami
peningkatan. Dari 4 (empat) sektor yang memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan PDRB (Jasa-jasa; Perdagangan, hotel dan Restauran; Industri
Pengolahan; dan pertanian) Sektor Industri dan Sektor Jasa-jasa mengalami

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 7
penurunan, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Sedangkan Sektor
Pertanian mengalami pertumbuhan, kondisi ini perlu terus dipacu. Laju
Pertumbuhan PDRB menurut lapanagan usaha atas dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan Tahun 2010–2014 diuraukan dalam tebel berikut :

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan
(Hk) Menurut Lapangan UsahaTahun 2010-2014
KabupatenGianyar

2010 2011 2012 2013 2014


No. Sektor Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %
1 Pertanian 7,98 1,52 5,29 3,06 6,83 1,22 12,38 2,82 12,51 4,24

2 Pertambangan 8,91 6,84 16,71 14,65 12,52 9,64 15,63 3,98 11,80 2,48
dan penggalian
3 Industri 15,60 7,35 7,88 3,25 12,47 7,39 12,81 7,55 13,03 6,96
pengolahan
4 Listrik, Gas & 16,75 6,93 15,94 7,60 20,64 10,12 20,82 8,60 17,46 7,48
Air bersih
5 Bangunan 19,63 10,65 13,28 6,70 24,48 14,86 16,71 5,34 9,32 4,08
6 Perdagangan, 16,23 5,13 12,25 7,10 11,27 5,71 16,58 5,78 14,03 6,41
Hotel dan
Restoran
7 Pengangkutan 11,54 5,56 7,06 4,73 11,26 6,03 16,35 4,08 15,39 6,65
dan
Komunikasi
8 Keuangan, 14,10 8,38 8,47 5,94 15,90 8,97 15,60 5,13 13,36 7,62
sewa, & Js
Perusahaan
9 Jasa-jasa 15,10 9,01 16,38 13,99 14,05 10,07 19,22 10,29 15,52 8,62
PDRB 14,23 6,04 10,66 6,76 12,41 6,79 15,74 6,43 13,68 6,59
Sumber data BPS Kab.Gianyar

Struktur ekonomi Kabupaten Gianyar pada Tahun 2014 nampak


bahwa struktur ekonomi sudah mengarah pada ekonomi maju dimana
Sektor Tersier memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Giantar
sebesar 59,48%, dengan penyumbang terbesar sektor Perdagangan, Hotel
dan Restoran dan disusul oleh sektor Jasas-jasa. Sektor Sekunder
memberikan kontribusi sebesar 25,19%, dan Sektor Primer memberikan
kontribusi sebesar 15,33%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 8
Gambar 3.2
Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor
Tahun 2014

PRIMER, 15.33

SEKUNDER, 25.19
TERSIER, 59.48

Sumber : BPS Kab.Gianyar

Dengan kondisi yang seperti ini nampak bahwa apabila sektor


dominan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi
akan menyebabkan akumulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin besar.
Namun demikian guna membangun ekonomi daerah yang tangguh
diperlukan penyebaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor yang lebih
merata, demikian juga dengan tingkat kontribusi per sektor. Hal ini
diharapkan guna menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian daerah
dalam menghadapi pengaruh perekonomian regional, nasional, dan global.

(2). Pendapatan Perkapita

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat


dilihat dari tingkat Pendapatan Perkapita masyarakat. PDRB perkapita
Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun
menunjukan peningkatan, dimana PDRB perkapita Tahun 2010 sebesar
Rp.15,60 juta, Tahun 2011 mencapai 16,93 juta, Tahun 2012 mencapai
Rp.18,71 juta, sedangkan Tahun 2013 sebesar Rp.21,73 juta dan Tahun
2014 mencapai Rp.24,48 juta meningkat sebesar Rp.2,75 juta dari Tahun
2013. Jadi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Gianyar per bulan
Tahun 2014 sebesar Rp.2,04 juta. Kalau dibandingkan dengan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Gianyar Tahun 2014 yang sebesar
Rp.1.543.000,- mununjukan pendapatan perkapita masyarakat Gianyar
diatas UMK. Secara rinci PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar dapat dilihat
pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 9
Tabel 3.3
PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014
Tahun
Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
Nilai PDRB (dalam milyar 7.336,54 8.118,67 9.125,98 10.562,26 12.007,38
Rupiah)

Jumlah Penduduk 470.380 479.497 481.200 486.000 490.500


pertengahan tahun (jiwa)
PDRB perkapita (Rp./jiwa) 15.597.050,03 16.931.644,36 18.705.907,77 21.339.545,98 24.479.882,59
Sumber data BPS Kab.Gianyar

(3). Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Gianyar mengacu pada angka inflasi Kota


Denpasar, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung
menunjukkan angka berfluktuatif, Tahun 2010 mencapai 7,72%, Tahun
2011 mencapai angka yang paling rendah, sebesar 3,65% mengalami
penurunan sebesar 4,07%, sedangkan Tahun 2012 tingkat inflasi mencapai
4,71% sedangkan Tahun 2013 naik mencapai 7,35% begitu juga Tahun
2014 naik mencapai 8,03%. Naik turunnya angka inflasi di Kabupaten
Gianyar dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir ini tidak terlepas dari situasi
ekonomi global, perubahan harga bahan bakar munyak, situasi politik dan
hari-hari besar keagamaan.

(4). Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Gianyar Tahun


2012 sebanyak 368.666 jiwa atau sebesar 76,08% dari jumlah penduduk
sebanyak 484.600 jiwa. Dari usia kerja tersebut diatas 274.661 jiwa atau
74,50% merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk bekerja
sebanyak 269.947 jiwa atau 98,28%, sedangkan mencari pekerjaan
sebanyak 4.714 jiwa atau sebesar 1,72%. Sedangkan Tahun 2013 penduduk
usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Gianyar sebanyak 372.678 jiwa
atau sebesar 76,68% dari jumlah penduduk sebanyak 486.000 jiwa. Dari
usia kerja tersebut diatas, 272.179 jiwa atau 73,03% merupakan angkatan
kerja, yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 266.288 jiwa atau
97,84%, sedangkan mencari pekerjaan sebanyak 5.891 jiwa atau sebesar
2,16%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pengangguran terbuka
dibandingkan dengan Tahun 2012 yang mencapai 1,72%. Padahal empat
periode sebelumnya Tingkat Pengangguran Terbuka selalu menunjukan
penurunan. Jika dikembalikan pada kondisi perekonomian, besar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 10
kemungkinan hal ini memiliki kaitan dengan melambatnya pertumbuhan
ekonomi di tahun yang sama. Sementara disisi lain jumlah angkatan kerja
cenderung menurun dari sebelumnya, artinya suplay akan ketersdediaan
tenaga kerja tidak setinggi sebelumnya. Sehingga konklusi awal dapat
diambil bahwasanya ketersediaan lapangan pekerjaan memang mengalami
penurunan seiring melambatnya perekonomian.

Dilihat dari lapangan usaha, maka penduduk Gianyar Tahun 2013


mayoritas bekerja pada Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan
yaitu sebesar 31,12% atau 82.862 jiwa, sedangkan Sektor Industri
Pengolahan sebanyak 20,38% atau 54.271 jiwa, Sektor Jasa
Kemasyarakatan sebesar 15,80% atau 42.073 jiwa, diikuti oleh Sektor
Pertanian sebesar 14,95% atau 39.799 jiwa. Secara rinci distribusi
penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 3.4
Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2010 - 2013
Tahun
Sektor
2010 2011 2012 2013
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan 30,87 16,89 14,62 14,95
Perikanan
Industri Pengolahan 13,94 18,21 19,97 20,38
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan 26,24 32,09 33,38 31,12
Jasa Kemasyarakatan 14,75 15,41 15,51 15,80
Lainnya 14,20 17,40 16,52 17,76

Sumber data BPS Kab.Gianyar

(5). Kemiskinan

Pembangunan daerah, termasuk di dalamnya sumber daya manusia


baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Keberhasilan
pembangunan di Kabupaten Gianyar dapat tercermin dari seberapa besar
peningkatan kwalitas manusian itu sendiri. Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) adalah salah satu indikator untuk mengukur tentang kwalitas manusia
itu sendiri. IPM daerah Kabupaten Gianyar memperlihatkan kecendrungan
yang terus meningkat, indikasi adanya kemajuan / keberhasilan
pembangunan yang dilakukan. Peringkat IPM Kabupaten Gianyar,
menduduki peringkat 4 (empat) dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Bali.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 11
Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gianyar dilihat dari Indikator Indek
Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan dimana angka
capaian IPM pada Tahun 2010 mencapai 72,73, Tahun 2011 mencapai
73,43, Tahun 2012 mencapai 74,49, sedangkan Tahun 2013 mencapai
75,02.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar berdasarkan data


dari BPS Kabupaten Gianyar menunjukan Tahun 2010 terdapat 31.500 jiwa
atau 6,68%, Tahun 2011 sebanyak 26.000 jiwa atau 5,4% dan Tahun 2012
sebanyak 22.900 atau sebesar 4,69%, Tahun 2013 sebesar 20.800 atau
4,27%. Dari data tersebut diatas mencerminkan bahwa prosentase
penduduk miskin di Kabupaten Gianyar dari Tahun 2010 sampai dengan
Tahun 2013 mengalami penurunan. Sementara Tahun 2014 diprediksi akan
menurun menjadi 20.029 orang atau 4,00%.

b. Perkiraan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2015

Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar


diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,03% dengan tingkat pengangguran
berkisar antara 5.245 orang atau 1,93%. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Gianyar diperkirakan mencapai 19.286 orang atau sebesar 3,75%.
PDRB Kabupaten Gianyar untuk Tahun 2015 atas dasar harga berlaku
diperkirakan mencapai 13,84 trilyun sehingga PDRB perkapita masyarakat
Gianyar diharapkan mencapai Rp. 26,97 Juta/pertahun.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,03% diharapkan


investasi di Kabupaten Gianyar pada Tahun 2015 mencapai angka Rp.1.039
Milyar. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang berkunjung ke
Gianyar diharapkan akan mencapai 1,649 juta. Sedangkan untuk wisata
nusantara (winus) yang datang ke Gianyar diharapkan sebanyak 1,029 juta.

Selain beberapa asumsi tersebut diatas asumsi pergerakan harga yang


dijabarkan dengan nilai inflasi, diharapkan di Tahun 2015 pada kisaran 6,016 %.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 12
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Gianyar yang mengandalkan Pariwisata sebagai salah


satu potensi yang mendominasi tumpuan ekonomi, masih tergantung situasi dan kondisi
wilayah baik nasional maupun regional dan dalam lima tahun terkahir perekonomian
Kabupaten Gianyar berfluktuasi berdasarkan variabel pembentuk konstribusi PDRB.
Peranan PDRB Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2016, pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar masih akan


dihadapkan pada berbagai tantangan tentunya tidak terlepas dari perekonomian
nasional yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi global.
Sedangkan secara internal tantangan pokok yang dihadapi pembangunan Kabupaten
Gianyar pada Tahun 2016 adalah :

a. Kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Perkembangan ekonomi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Gianyar mengalami


pertumbuhan yang bervareasi antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya,
hal ini disebabkan oleh potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah
kecamatan khususnya yang sangat memberikan dampak ini adalah potensi wisata.
Hal ini sangat terlihat PDRB per kapita masing-masing kecamatan, dimana
Kecamatan Ubud Tahun 2013 mencapai Rp.38,91 juta, sedangkan Kecamatan
Blahbatuh baru mencapai Rp.14,79 juta. Kondisi seperti ini bisa membawa dampak
pada munculnya kecemburuan dan konflik antar wilayah.

b. Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian.

Produk – produk hasil pertanian sampai saat ini masih belum bisa memberikan nilai
tambah yang optimal, bahkan cendrung dimusim panen produk-produk hasil
pertanian harganya turun karena produksi yang melimpah, sehingga para petani
mengalami kerugian. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya penguasaan para
petani kita terhadap teknologi pengolahan pasca panen.

c. Melemahnya pasar produk UMKM.

Pemberlakuan pasar global memberikan dampak terhadap pasar produk UMKM kita,
hal ini dikarenakan masuknya produk-produk luar yang memiliki harga sangat
kompetitif, dengan kualitas yang tidak kalah saing. Hal ini menjadi tantangan besar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 13
bagi para pelaku UMKM kedepannya untuk mampu menghasilkan produk yang
berkualitas dengan harga yang mampu bersaing di pasar global.

d. Alih Fungsi Lahan.

Alih fungsi lahan tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pariwisata yang
membutuhkan sarana prasarana penunjang yang berdampak pada penyediaan
lahan. Disisi lain pengembangan pariwisata Bali dan Gianyar khususnya merupakan
pariwisata yang berbasiskan budaya. Kita sadari bahwa akar budaya kita adalah
pertanian, oleh karenanya tantangan bagi pemerintah untuk menekan alih fungsi
lahan yang perkembangannya cukup memprihatinkan sehingga tidak merusak akar
budaya yang merupakan penopang pariwisata.

e. Pergeseran Budaya Kerja.

Peluang kerja yang sangat terbuka, disisi lain kita masih memiliki masalah terhadap
pengangguran. Hal ini sangat ironis peluang yang ada bukannya ditangkap oleh
masyarakat kita tetapi kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang,
karena masyarakat kita masih memilih-milih pekerjaan.

f. Keamanan.

Pariwisata disamping dipengaruhi oleh keindahan alam dan keunikan budaya, juga
sangat terpengaruh pada faktor lingkungan seperti kebersihan, keramahan
masyarakatnya dan yang tidak kalah pentingnya faktor keamanan. Kabupaten
Gianyar merupakan salah satu dari tujuan pariwisata Bali, mau tidak mau harus
mengedepankan faktor keamanan yang ada diwilayah Kabupaten Gianyar. Tanpa
didukung oleh keamanan daerah wisatawan yang datang berkunjung akan merasa
tidak nyaman yang berdampak pada keengganan wisatwan untuk datang. Oleh
karena itu keamanan juga menjadi prioritas utama terhadap pengembangan
kepariwisataan Bali dan Gianyar khususnya, karena terbukti pariwisata yang
memiliki multiplayer efek yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat.

g. Inflasi.

Dari sisi pengeluaran, tingginya komponen pengeluaran rumah tangga tentunya


menjadi penggerak ekonomi Bali dan Gianyar khususnya, ditengah investasi yang
belum tinggi. Tingginya sumbangan konsumsi rumah tangga ini tentunya tidak
terlepas dari terjaganya kemampuan atau daya beli dari masyarakat, sehingga jika
mencermati hal tersebut, yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga kemampuan
daya beli atau dengan kata lain tetap menjaga tingkat inflasi pada level moderat.
Hal ini akan tercapai jika tidak ada kebijakan yang dapat mendorong terjadinya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 14
kenaikan inflasi dan tetap menjaga ketersediaan bahan-bahan pangan dan non
pangan konsumsi masyarakat. Selain menjaga tingkat inflasi, dalam rangka
penyediaan kebutuhan masyarkat, peningkatan kapasitas produksi dari sisi produksi
juga tentunya penting mendapat perhatian. Peningkatan kapasaitas produksi dapat
terjadi jika didukung oleh adanya peningkatan pembangunan infrastruktur serta
sarana dan prasarana.

3.1.2.2. Prospek perekonomian Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Gianyar cukup baik, hal ini
dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Gianyar tidak bisa lepas dari pengaruh
kondisi ekonomi nasional dan global. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Gianyar diharapkan tetap membaik, seiring dengan membaiknya stabilitas ekonomi
nasional, serta membaiknya kondisi perekonomian Amerika, dan Perekonomian Negara-
negara Eropa, yang diharapkan akan memberikan dampak terhadap kunjungan
pariwisata dan ekspor produk kerajinan Bali. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar
sangat dominan ditunjang oleh sektor pariwisata, sektor industri, dan sektor jasa-jasa.
Tahun 2014 ekonomi Kabupaten Gianyar tumbuh sebesar 6,59%, sedangkan Tahun
2015 diproyeksi mencapai 7,03%, dan Tahun 2016 diharapkan tumbuh sebesar 7,10%.
Pendapatan perkapita Tahun 2014 mencapai Rp.24,48 juta, Tahun 2015 diproyeksi
mencapai Rp.26,97 juta, dan Tahun 2016 diharapkan mencapai sebesar Rp.30,02 juta.
Untuk mencapai pertumbuhan tersebut diharapkan investasi Tahun 2016 mencapai Rp.
3.091 Milyar. Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2016 diharapkan wisatawan manca
negara mencapai 1,896 juta orang, dan wisatawan nusantara mencapai 1,235 juta
orang. Sementara laju inflasi Tahun 2016 diproyeksi cenderung menurun yaitu sebesar
5,13%.

Dengan pertumbuhan ekonomi daerah, maka diharapkan akan memberikan


dampak terhadap menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar yang di
prediksi Tahun 2016 sebesar 1,82% disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan
dapat mengurangi jumlah penduduk miskin Tahun 2016 dengan prediksi mencapai
3,51%.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 15
tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan
tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD


adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :

a. pendapatan;
b. belanja; dan
c. pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten


Gianyar Tahun 2016 disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan
keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran
dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang


terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang
bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana
perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi.
Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah:

a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan
optimalisasi PAD, serta penerapan pajak online.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 16
b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
dan retribusi daerah yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong
peningkatan PAD.

c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas


efisiensi dan efektivitas.

d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan


daerah.

e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung
upaya peningkatan pendapatan daerah.

f. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung
pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini
antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain.
Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan
aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam
memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.

Berdasarkan perkembangan komponen pendapatan dari Tahun 2012 sampai dengan


Tahun 2014, selanjutnya diproyeksikan pendapatan daerah Tahun 2016 sebagaimana
disajikan dalamTabel berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 17
Tabel 3.5
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016

NOMOR
URAIAN Realisasi 2013 Realisasi 2014 Tahun Berjalan 2015 Proyeksi 2016
URUT
1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN 1.248.405.747.519,44 1.464.193.988.493,74 1.339.991.904.092,07 1.417.540.201.850,73

1.1 PENDAPATAN ASLI 319.866.991.555,52 424.782.236.418,88 370.679.367.854,34 448.227.665.612,00


DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak 204.519.558.078,54 276.603.965.735,79 248.254.234.254,60 279.205.414.355,00
Daerah
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 31.995.796.266,00 35.472.013.597,50 31.668.993.981,36 44.509.862.572,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan 7.247.309.750,54 9.685.085.281,05 9.902.110.997,56 7.740.136.808,00
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan 76.104.327.460,44 103.021.171.804,54 80.854.028.620,82 116.772.251.878,00
Asli Daerah yang Sah

1.2 DANA 690.817.393.599,00 694.464.178.090,00 666.644.861.000,00 666.644.861.000,00


PERIMBANGAN
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi 36.365.387.599,00 22.906.730.090,00,00 24.729.422.000,00 24.729.422.000,00
Hasil Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 609.293.266.000,00 626.674.608.000,00 641.915.439.000,00 641.915.439.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 45.158.740.000,00 44.882.840.000,00 0 0

1.3 LAIN-LAIN 237.721.362.364,92 344.947.573.984,86 302.667.675.237,73 302.667.675.237,73


PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 64.250.470.908,00 0,00 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak 74.199.224.334,92 102.717.775.076,86 107.660.272.237,73 107.660.272.237,73
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan 161.704.394.000,00 177.774.328.000,00 188.602.403.000,00 188.602.403.000,00
Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari 1.817.735.000,00 205.000.000,00 6.405.000.000,00 6.405.000.000,00
Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya

Sumber : data diolah

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan


pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran
dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat
diketahui arah pembangunan Kabupaten Gianyar. Dari perkembangan yang terjadi
selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan
sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur
belanja daerah.

Arah Pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang


berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas
dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk
menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 18
menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan
oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat
diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur
daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang


pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ketersediaan bahan pangan, penciptaan
lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan, dan penegakan supremasi hukum,
pelestarian dan penyelamatan lingkungan, dan peningkatan infrastruktur guna
mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar serta diarahkan untuk
penanggulangan kemiskinan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap
indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan


secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata
masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk
pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan
dengan pihak swasta.

e. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai


dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 19
tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi
menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Pos belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja wajib dikeluarkan seperti
belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan
jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan
sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efesiensi,


efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain
itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang
ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanan urusan pemerintah yang


menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

b. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan serta pembangunan infastruktur dan pusat pemerintah.

c. Belanja daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan


tugas dan fungsi masing–masing SKPD di jajaran pemerintah Kabupaten Gianyar.

d. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan


kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesienan
keuangan daerah.

e. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran SKPD di lingkungan


Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam upaya optimalnya pencapaian program dan
kegiatan yang direncanakan.

f. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang
rendah.

g. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para


pelaksanana untuk memaksimalkan pengelolahan dananya dengan memperhatikan
prinsip value of money yaitu efektif, efesien, dan ekonomis serta mampu
mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD.

Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja.
Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 20
Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya
terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Realisasi dan proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah Tahun
2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indukatif) Belanja Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016
Nomor
Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014 Tahun Berjalan 2015 Proyeksi 2016
Urut
1 2 3 4 5 6

2 BELANJA 1.192.029.053.855,64 1.417.094.054.682,60 1.445.120.498.815,76 1.533.646.200.996,00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 770.125.908.100,14 862.790.092.943,15 993.556.610.121,48 1.049.771.677.268,00


2.1.1 Belanja Pegawai 642.046.485.652,00 729.415.554.308,15 838.350.786.398,02 836.993.992.823,00

2.1.2 Belanja Bunga 89.267,72 00,00 0 0


2.1.3 Belanja Subsidi 2.848.695.000,00 00,00 0 0
2.1.4 Belanja Hibah 42.454.367.000,00 29.888.690.900,00 22.514.709.500,00 22.514.709.500,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 15.107.843.669,00 10.137.470.000,00 5.173.630.000,00 5.173.630.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 27.839.464.088,71 31.767.119.143,50 32.725.923.715,46 34.066.521.337,00
dan Pemerintah Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 39.827.763.422,71 60.969.556.341,50 94.291.560.508,00 150.522.823.608,00
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.200.000,00 611.702.250,00 500.000.000,00 500.000.000,00

2.2 BELANJA LANGSUNG 421.903.145.755,50 554.303.961.739,45 451.563.888.694,28 483.874.523.728,00

2.2.1 Belanja Pegawai 31.294.705.510,00 41.868.136.906,00 44.133.377.143,00 -

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 205.135.694.105,50 290.849.681.702,65 216.148.533.142,44 -

2.2.3 Belanja Modal 185.472.746.140,00 221.586.143.130,80 191.281.978.408,84 -

Sumber : data diolah

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah


Pembi ayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam sistem
penganggaran pemerintah, pengelolaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup
defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain
dapat berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Sementara,
pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal oleh
pemerintah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan


APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan
lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan
lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan
pembiayaan daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman
daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.
Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 21
bersifat wajib, seperti untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah
pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan dapat diarahkan untuk
penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-
2016 adalah sebagai berikut:

Tabel3.7
Realisasidan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016

NOMOR
URAIAN Realisasi 2013 Realisasi 2014 Rencana 2015 PROYEKSI 2016
URUT
1 2 3 4 5 6

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN 148.749.714.072,38 201.137.732.736,18 112.628.594.723,69 123.605.999.145,27


PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan 148.749.714.072,38 199.637.732.736,18 112.628.594.723,69 123.605.999.145,27
Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
Penerimaan Pembiayan 1.500.000.000,00
Investasi Non Permanen

3.2 PENGELUARAN 5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00


PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) 5.500..000.000,00 8.500..000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0

PEMBIAYAAN NETTO 143.249.714.072,38 192.637.732.736,18 105.128.594.723,69 116.105.999.145,27

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun 199.626.407.736,08 239.737.666.547,32


Berkenan
Sumber : data diolah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 22
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran dari setiap misi yang telah ditetapkan sesuai
dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diperlukan kiat pemerintah dalam
bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum dan program prioritas
pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaran dari misi yang telah ditetapkan.
Perencanaan stratigis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya
melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang
sistematis. Dalam hal ini strategis yang dimaksud berupa kebijakan umum dan prioritas
pembangunan daerah. Adapun kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun
2013-2018 difokuskan pada pencapai sasaran dari masing-masing misi yang telah
ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan


RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 Tahun ke 3 (tiga) yaitu tahun
perencanaan 2015 untuk pelaksanaan Tahun 2016. Didalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 telah
dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Gianyar sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS


(BERSIH, ALAMI, GIAT, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA)” MENUJU JAGADHITA

Makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Gianyar ini adalah :

1. Terwujudnya Gianyar yang BERSIH, meliputi:

a. Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas,


profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat
berbasis kinerja.
b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional,
transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
c. Terwujudnya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai
tingkatan pengambilan keputusannya.
d. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 1
pengusaha (tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.
e. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban
umum dan suprimasi hukum.
f. Terwujudnya sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem
informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah,
aparat keamanan dan masyarakat.

2. Terwujudnya Gianyar ALAMI, meliputi:

a. Terwujudnya lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.


b. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and
green).
c. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
d. Terkendalinya lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara
berkelanjutan.
e. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya
peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.
f. Terwujudnya sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata
budaya yang berbasis pada masyarakat.

3. Terwujudnya Gianyar GIAT, meliputi:

a. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat


bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas.
b. Terwujudnya kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk
membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif
lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.
c. Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi
masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan
(competitiveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan,
dalam berbagai tingkatan.
d. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya
saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan,
kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah.
e. Terwujudnya peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam
berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal
kebutuhan pokoknya.
f. Terwujudnya aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam
mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 2
4. Terwujudnya Gianyar BERBUDAYA, meliputi:

a. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning negara


dan swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar.
b. Terwujudnya peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan
beraktivitas.
c. Terwujudnya masyarakat yang temtram, rukun, dan damai berdasarkan
semangat selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus
mewujudnyatakan kerukunan intern dan antar umuat beragama dengan
semangat manyama braya.
d. Terwujudnya peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam
menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki
nilai seni dan berdaya saing.
e. Terwujudnya kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang
berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-sekaa lainnya.
f. Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman hidup
(way of life) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Terwujudnya Gianyar SEJAHTERA, meliputi:

a. Terwujudnya peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan


oleh:
1) Tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun,
meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat
pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya
tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan
rumah belajar bagi masyarakat.
2) Tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui
Asuransi Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.
3) Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh
meningkatnya pendapatan riil per kapita.
b. Terwujudnya penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan
berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
c. Terwujudnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar
seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan
kesempatan berusaha.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 3
d. Terwujudnya peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan
dalam pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang
sensitif gender.
e. Terwujudnya kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda,
anak-anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh
proses pembangunan daerah.
f. Tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perkonomian desa
dan berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi
ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan 2013-2018 disusun Misi Pembangunan


Kabupaten Gianyar lima tahun mendatang yaitu :

1. Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan


berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana
tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat
mewujudkan Gianyar yang alami, dan terbebas dari masalah-masalah
kependudukan, lingkungan dan sosial.
3. Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam
mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis
pada produk unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan
mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur.
4. Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai nilai kearifan
lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi
pada prestasi, dengan meningkatkan peranan desa pakraman, banjar, subak,
dan sekaa-sekaa serta institusi institusi yang telah ada dalam menjaga adat,
budaya dan agama.
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang kompetitif, beintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan
(enterpreneurship), dengan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun,
beasiswa bagi anak kurang mampu dan berporestasi sampai ke jenjang
perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif dan renumerasi bagi pendidik
dan tenaga kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai
rumah belajar.

Untuk melaksanakan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 4
1) Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas,
profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat
berbasis kinerja.
a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang
berkualitas.
b. Terwujufnya SDM aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.
2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional,
transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
- Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.
3) Mewujudkan aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam
mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja
4) Mewujudkan lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.
a. Terwujudnya sanitasi lingkungan yang sesuai standar baku nasional.
b. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu.
5) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and
green).
- Terwujudnya penataan taman kota, telajakan, dan tempat-tempat umum yang
indah, bersih dan hijau (clean and green).
6) Mewujudkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Terwujudnya peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
7) Mewujudkan pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
secara berkelanjutan.
- Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
8) Mewujudkan peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya
peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.
- Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap
budaya hidup bersih.
9) Mewujudkan sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata
budaya yang berbasis pada masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan partisipasi lembaga adat/dinas dalam pengelolaan
lingkungan hidup di wilayahnya.
10) Mewujudkan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tingkatan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 5
pengambilan keputusannya.
a. Terwujudnya pengawasan, pengendalian dalam pemberian ijin lingkungan.
b. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait
pentingnya tertib sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
11) Mewujudkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha
(tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.
a. Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran DPRD rangka melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat
kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum.
c. Terwujudnya hasil pengawasan pembangunan daerah yang akuntabel.
d. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas organisasi dan tata laksana
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna,
sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal.
e. Terwujudnya sistem informasi peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
f. Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi penerimaan daerah, dan pembinaan dan penertiban wajib
pajak/wajib retribusi.
g. Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah, perguruan tunggi,
pengusaha dan masyarakat.
12) Mewujudkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem
informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah,
aparat keamanan dan masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator
yang kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memelihara
keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
13) Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban
umum dan suprimasi hukum.
- Terwujudnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia
usaha dan aparatur pemerintah, akan dicapai melalui strategi peningkatan
ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.
14) Mewujudkan ketersediaan jaringan infrastruktur yang mampu mendorong
perekonomian desa dan berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam
pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
- Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten
Gianyar.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 6
15) Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat
bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas.
- Meningkatnya daya saing usaha daerah Kabupaten Gianyar.
16) Mewujudkan kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk
membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif
lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.
- Terwujudnya usaha sektor ekonomi kreatif yang unggul dan mampu
memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Gianyar.
17) Mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi
masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan (competitiveness)
dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan, dalam berbagai
tingkatan.
- Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan
peningkatan daya saing SDM.
18) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing
tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan, kebutuhan dan
kemajuan pembangunan daerah.
- Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan
menengah baik sektor barang maupun jasa.
19) Mewujudkan peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam
berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal
kebutuhan pokoknya.
- Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.
20) Mewujudkan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning negara dan
swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ajaran Agama.
21) Mewujudkan peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan
beraktivitas.
- Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh
Adat dan Budaya Bali yang harmonis seimbang dan selaras.
22) Mewujudkan masyarakat yang tentram, rukun, dan damai berdasarkan semangat
selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus mewujudnyatakan
kerukunan intern dan antar umat beragama dengan semangat manyama braya.
- Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten
Gianyar.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 7
23) Mewujudkan peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam
menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai
seni dan berdaya saing.
- Terwujudnya budaya kerja keras yang dilandasi Budaya Bali dan nilai-nilai ajaran
Agama dan Sastra di masyarakat dalam meningkatkan kreativitas masyarakat
dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang
memiliki nilai seni dan berdaya saing.
24) Mewujudkan kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang
berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-Sekaa lainnya.
- Terwujudnyakreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang
berbasis Desa Pakraman, banjar, Subakdan Sekaa-Sekaa lainnya yang
menunjang kehidupan beragama dan pariwisata Gianyar.
25) Meningkatkan peranan adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman
hidup (way of life) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Terwujudnya peran desa adat/pakraman, subak, dan sekaa-sekaa dalam
mengembangkan dan pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
26) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan
oleh tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun,
meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat
pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga
siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan rumah belajar bagi
masyarakat.
a. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh
Kabupaten Gianyar.
b. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja,
yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya
jumlah tenaga terampil usia kerja.
27) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan
oleh tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi
Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.
a. Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan
layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Gianyar.
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 8
28) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan
oleh meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh
meningkatnya pendapatan riil per kapita.
- Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.
29) Mewujudkan penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan
berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
a. Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar.
b. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat
30) Mewujudkan akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar
seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan
kesempatan berusaha.
- Terwujudnya pemberdayaan bagi masyarakat miskin.
31) Mewujudkan peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang responsif
gender.
- Menurunnya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam
mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan
partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap
sumberdaya pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan,
informasi, dan kredit.
32) Mewujudkan kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda, anak-
anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh proses
pembangunan daerah.
a. Terwujudnyan peningkatan potensi sumberdaya kepemudaan.
b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 9
Tabel 4.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN GIANYAR

Visi : Terwujudnya Gianyar Bagus (Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, dan Sejahtera), Menuju
Jagadhita

Misi Tujuan Sasaran

1. Membangun 1. Mewujudkan aparatur 1.1 Terwujudnya kelembagaan


pemerintahan yang pemerintah daerah yang dan ketatalaksanaan
bersih, responsif, bersih, berwibawa, pemerintah daerah yang
berintegritas, berintegritas, profesional, berkualitas.
profesional, dan berjiwa enterpreneur, dan 1.2 Terwujufnya SDM aparatur
berjiwa responsif terhadap pemerintah daerah yang
entrepreneur yang kepentingan rakyat berbasis berkualitas.
berorientasi pada kinerja.
pelayanan publik. 2. Mewujudkan 2.1 Terwujudnya
penyelenggaraan pendayagunaan aparatur
pemerintahan yang mampu pemerintah daerah.
menerapkan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik
(good and clean
govermance), yaitu
profesional, transparan,
akuntabel, partisipatif, serta
memiliki kredibilitas dan
bebas KKN.
3. Mewujudkan aparatur 3.1 Terwujudnya tata kelola
pemerintah yang juga giat pemerintahan yang
bekerja, responsif dalam berbasis kinerja.
mengatasi permasalahan
pembangunan dan
pelayanan publik.
2. Menjadikan Gianyar 1. Mewujudkan lingkungan 1.1 Terwujudnya sanitasi
yang bersih, hijau, Gianyar yang alami dan lingkungan yang sesuai
dan elok lestari. standar baku nasional.
berdasarkan 1.2 Terwujudnya peningkatan
penerapan rencana kualitas lingkungan hidup
tata ruang secara sesuai dengan baku mutu.
konsisten dan
berwawasan
lingkungan,
sehingga dapat
mewujudkan
Gianyar yang alami,
dan terbebas dari
masalah-masalah
kependudukan,
lingkungan dan
sosial.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 10
2. Mewujudkan lingkungan 2.1 Terwujudnya penataan
masyarakat yang indah, taman kota, telajakan, dan
bersih dan hijau (clean and tempat-tempat umum yang
green). indah, bersih dan hijau
(clean and green).

3. Mewujudkan perencanaan, 3.1 Terwujudnya peningkatan


pemanfaatan dan penataan ruang yang
pengendalian pemanfaatan sesuai dengan peraturan
ruang serta penggunaan perundang-undangan.
lahan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah.
4. Mewujudkan pengendalian 4.1 Terwujudnya pengendalian
lingkungan hidup dan pencemaran dan perusakan
pemanfaatan Sumber Daya lingkungan hidup.
Alam secara berkelanjutan.
5. Mewujudkan peningkatan 5.1 Terwujudnya peningkatan
kesadaran dan wawasan kesadaran dan partisipasi
masyarakat akan pentingnya masyarakat terhadap
peranan pengelolaan budaya hidup bersih.
lingkungan dalam berbagai
aspek pembangunan.
6. Mewujudkan sinergitas 6.1 Terwujudnya peningkatan
pengelolaan lingkungan dan partisipasi lembaga
pengembangan pariwisata adat/dinas dalam
budaya yang berbasis pada pengelolaan lingkungan
masyarakat. hidup di wilayahnya.
7. Mewujudkan suatu sistem 7.1 Terwujudnya pengawasan,
perencanaan, pelaksanaan pengendalian dalam
dan pengawasan pemberian ijin lingkungan.
pembangunan daerah yang
melibatkan partisipasi publik
dalam berbagai tingkatan
pengambilan keputusannya.
7.2 Terwujudnya peningkatan
pemahaman dan partisipasi
masyarakat terkait
pentingnya tertib sistem
administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.

8. Mewujudkan sinergitas 8.1 Terwujudnya peningkatan


antara pemerintah, fungsi dan peran DPRD
masyarakat, ilmuwan, dan rangka melaksanakan tugas
pengusaha (tertrahedron) dan fungsinya dalam
dalam mempercepat proses bidang legislasi, anggaran,
pembangunan. dan pengawasan.
8.2 Terwujudnya hasil
pengawasan pembangunan
daerah yang akuntabel.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 11
8.3 Meningkatnya kesadaran
hukum masyarakat guna
tercapainya derajat
kepatuhan masyarakat
terhadap hukum serta
penegakan supremasi
hukum.
8.4 Terwujudnya efisiensi dan
efektifitas organisasi dan
tata laksana
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berhasil guna dan berdaya
guna, sehingga pelayanan
publik dapat berjalan
optimal.
8.5 Terwujudnya sistem
informasi peningkatan
pengelolaan keuangan
daerah.
8.6 Terwujudnya optimalisasi
penerimaan pendapatan
daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi
penerimaan daerah, dan
pembinaan dan penertiban
wajib pajak/wajib retribusi.
8.7 Terwujudnya peningkatan
kerjasama antar daerah,
perguruan tunggi,
pengusaha dan
masyarakat.
9. Mewujudkan sistem 9.1 Terwujudnya peningkatan
keamanan lingkungan yang peran pemerintah sebagai
berbasis komunitas dan fasilitator dan mediator
sistem informasi yang yang kredibel dan adil
berbasis teknologi dengan dalam penegakan hukum,
membangun sinergitas menjaga dan memelihara
pemerintah, aparat keamanan, ketertiban dan
keamanan dan masyarakat. ketentraman masyarakat.
10. Mewujudkan partisipasi 10.1 Terwujudnya
masyarakat dalam kesadaran, ketaatan dan
mewujudkan ketentraman, kepatuhan hukum
ketertiban umum dan masyarakat, dunia usaha
suprimasi hukum. dan aparatur pemerintah,
akan dicapai melalui
strategi peningkatan
ketertiban dan keamanan di
seluruh wilayah Kabupaten
Gianyar.
11. Mewujudkan ketersediaan 11.1 Terwujudnya jaringan
jaringan infrastruktur yang infrastruktur yang merata
mampu mendorong di seluruh wilayah
perekonomian desa dan Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 12
berkembangnya keterpaduan
antar sektor dalam
pengelolaan potensi ekonomi
daerah yang berwawasan
lingkungan.
3. Menumbuhkan etos 1. Mewujudkan peningkatan 1.1 Meningkatnya daya saing
dan sikap giat pemahaman masyarakat usaha daerah Kabupaten
bekerja pada akan pentingnya selalu giat Gianyar.
masyarakat dalam bekerja, dalam konteks
mengembangkan bekerja keras, bekerja cerdas
ekonomi kreatif dan dan bekerja iklas.
usaha ekonomi 2. Mewujudkan kreativitas dan 2.1 Terwujudnya usaha sektor
kerakyatan yang produktivitas masyarakat ekonomi kreatif yang
berbasis pada dalam berinovasi untuk unggul dan mampu
produk unggulan membangun dan memberikan kontribusi
daerah (One Village mengembangkan usaha, terhadap peningkatan
One Product), serta bentuk-bentuk ekonomi pertumbuhan ekonomi
melatih dan kreatif lainnya, berbasis Kabupaten Gianyar.
mengusahakan ekonomi kerakyatan.
modal bagi
3. Mewujudkan penguasaan 3.1 Terwujudnya peningkatan
komponen
ilmu pengetahuan, teknologi sarana dan prasarana
masyarakat untuk
dan keterampilan bagi IPTEK yang tepat guna dan
menjadi
masyarakat dalam peningkatan daya saing
entrepreneur.
menghadapi perubahan SDM.
(change), persaingan
(competitiveness) dan
kompleksitas permasalahan
(complexity) di masa depan,
dalam berbagai tingkatan.
4. Mewujudkan peningkatan 4.1 Terwujudnya
kualitas sumber daya kewirausahaan dan
manusia yang memiliki daya keunggulan kompetitif
saing tangguh, berjiwa usaha mikro, kecil dan
enterpreneurship dan menengah baik sektor
mampu memenuhi tuntutan, barang maupun jasa.
kebutuhan dan kemajuan
pembangunan daerah.
5. Mewujudkan peningkatan 5.1 Terwujudnya peningkatan
partisipasi publik dan pendapatan masyarakat.
kemandirian masyarakat
dalam berbagai bidang usaha
untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya, minimal
kebutuhan pokoknya.
4. Menumbuhkembang
kan budaya 1. Mewujudkan peningkatan
masyarakat yang pemahaman dan
berbasis nilai-nilai 1.1 Meningkatnya partisipasi
pelaksanaan swadarmaning
kearifan lokal yang masyarakat dalam
negara dan swadarmaning
dapat pelaksanaan ajaran Agama.
agama bagi masyarakat
menumbuhkan Gianyar.
relegiusitas, disiplin,
kerja keras

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 13
berorientasi pada
prestasi, dengan
meningkatkan
peranan desa
pakraman, banjar,
subak, dan sekaa-
sekaa serta institusi-
institusi yang telah
ada dalam menjaga
adat, budaya dan
agama.

2. Mewujudkan peningkatan 2.1 Terciptanya kehidupan


sradha dan bhakti dalam sosial masyarakat
menunjang kecerdasan Kabupaten Gianyar yang
intelektual, kecerdasan dilandasi oleh Adat dan
emosional dan kecerdasan Budaya Bali yang harmonis,
spiritual dalam berkreasi dan seimbang dan selaras.
beraktivitas.
3. Mewujudkan masyarakat 3.1 Terwujudnya kerukunan
yang tentram, rukun, dan kehidupan beragama dan
damai berdasarkan semangat bermasyarakat di
selunglung sebayantaka Kabupaten Gianyar.
paras paros sarpanaya,
sekaligus mewujudnyatakan
kerukunan intern dan antar
umat beragama dengan
semangat manyama braya.
4. Mewujudkan peningkatan 4.1 Terwujudnya budaya kerja
etos atau budaya kerja, keras yang dilandasi
kreativitas masyarakat dalam Budaya Bali dan nilai-nilai
menciptakan, ajaran Agama dan Sastra di
mengembangkan kesenian masyarakat dalam
dan hasil-hasil produksi yang meningkatkan kreativitas
memiliki nilai seni dan masyarakat dalam
berdaya saing. menciptakan,
mengembangkan kesenian
dan hasil-hasil produksi
yang memiliki nilai seni dan
berdaya saing.
5. Mewujudkan kreativitas seni 5.1 Terwujudnyakreativitas seni
dan budaya sebagai pilar dan budaya sebagai pilar
adat dan agama yang adat dan agama yang
berbasis Desa Pakraman, berbasis Desa Pakraman,
banjar, Subak dan Sekaa- banjar, Subakdan Sekaa-
Sekaa lainnya. Sekaa lainnya yang
menunjang kehidupan
beragama dan pariwisata
Gianyar.
6. Meningkatkan peranan adat 6.1 Terwujudnya peran desa
istiadat dan nilai-nilai budaya adat/pakraman, subak, dan
lokal sebagai pedoman hidup sekaa-sekaa dalam
(way of life) di dalam mengembangkan dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 14
kehidupan bermasyarakat, pelestarian kebudayaan yang
berbangsa dan bernegara. menunjang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
5. Meningkatkan 1 Mewujudkan peningkatan 1.1 Tuntasnya wajib belajar 12
kesejahteraan indeks Pembangunan tahun bagi anak-anak usia
rakyat melalui Manusia (IPM) yang sekolah di seluruh
peningkatan kualitas ditunjukkan oleh tingkat Kabupaten Gianyar.
sumber daya pendidikan antara lain: 1.2 Terciptanya kualitas SDM
manusia yang terlaksananya wajib belajar yang terampil dan berdaya
kompetitif, 12 tahun, meningkatnya saing tinggi di pasar kerja,
berintegritas, jumlah penduduk yang ditandai dengan
profesional dan berpendidikan tinggi, menurunnya angka pencari
berjiwa menurunnya tingkat kerja, dan meningkatnya
kewirausahaan pendidikan rendah, jumlah tenaga terampil usia
(enterpreneurship), meningkatnya angka kerja.
dengan partisipasi sekolah, dan
mengimplementasik tersedianya tenaga siap
an wajib belajar 12 pakai melalui pendidikan
tahun, beasiswa kejuruan, serta
bagi anak kurang mengembangkan rumah
mampu dan belajar bagi masyarakat.
berporestasi sampai 2 Mewujudkan peningkatan 2.1 Terciptanya sistem
ke jenjang indeks Pembangunan pelayanan yang prima di
perguruan tinggi, Manusia (IPM) yang Rumah Sakit, Puskesmas
meningkatkan ditunjukkan oleh tingkat dan layanan kesehatan
kualitas, insentif dan kesehatan antara lain: lainnya yang terjangkau
renumerasi bagi meningkatnya derajat oleh masyarakat Kabupaten
pendidik dan tenaga kesehatan masyarakat, Gianyar.
kependidikan, serta angka harapan hidup dan 2.2 Meningkatnya derajat
menjadikan ruang- terpenuhinya sistem kesehatan masyarakat
ruang publik di desa pelayanan sosial melalui Kabupaten Gianyar
sebagai rumah Asuransi Kesehatan, atau
belajar bentuk jaminan kesehatan
lainnya.
3 Mewujudkan peningkatan 3.1 Meningkatnya pendapatan
indeks Pembangunan per kapita masyarakat.
Manusia (IPM) yang
ditunjukkan oleh
meningkatnya kemampuan
daya beli masyarakat yang
ditunjukkan oleh
meningkatnya pendapatan
riil per kapita.
4 Mewujudkan penurunan 4.1 Menurunnya jumlah
jumlah penduduk miskin, penduduk miskin di
pengangguran terbuka dan Kabupaten Gianyar.
berkurangnya kesenjangan 4.2 Menurunnya ketimpangan
antar wilayah dan pendapatan masyarakat
kesenjangan sosial.
5 Mewujudkan akses 5.1 Terwujudnya
masyarakat miskin terhadap pemberdayaan bagi
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
seperti kebutuhan sandang,
pangan, papan, pendidikan,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 15
kesehatan, sanitasi dan
kesempatan berusaha.
6 Mewujudkan peningkatan 6.1 Menurunnya kesenjangan
pengarustamaan gender dan antara penduduk laki-laki
partisipasi perempuan dalam dan perempuan dalam
pembangunan melalui mengakses dan
program kegiatan dan mendapatkan manfaat
penyusunan anggaran yang pembangunan, serta
responsif gender. meningkatkan partisipasi
keduanya dalam
pengambilan keputusan
dan penguasaan terhadap
sumberdaya pembangunan,
seperti misalnya
pengetahuan,
keterampilan, informasi,
dan kredit.
7 Mewujudkan kesadaran akan 7.1 Terwujudnyan peningkatan
pentingnya perhatian pada potensi sumberdaya
peranan pemuda, anak-anak kepemudaan.
dan penyandang masalah
sosial lainnya, dalam
keberhasilan seluruh proses
pembangunan daerah.
7.2 Terwujudnya aksesibilitas
PMKS dalam pemenuhan
kebutuhan sosial dasar

4.2 Visi, Misi, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

Visi-Misi pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJMN


tahun 2015-2019 yaitu “"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi ini diwujudkan
melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,


menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 16
Visi dan misi tersebut diatas selanjutnya dirumuskan kedalam 9 agenda
prioritas pembangunan yang dikenal dengan NAWA CITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi


rasa aman pada seluruh warganegara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dlm kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda
prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih
baik.

4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi

Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2016 yaitu :

“ Meningkatkan daya saing daerah dengan dukungan masyarakat serta


tata kelola pemerintahan yang baik menuju bali mandara”

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 ditetapkan ke dalam 10


(sepuluh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola


Prioritas 2 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
Prioritas 3 : Kesehatan
Prioritas 4 : Pendidikan
Prioritas 5 : Infrastruktur
Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana
Prioritas 7 : Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Prioritas 8 : Pertanian dan Ketahanan Pangan
Prioritas 9 : Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM
Prioritas 10 : Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 17
4.4 Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena


atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak
jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu
diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Bali
Tahun 2016, yaitu :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum maksimal sehingga berdampak


pada pelayanan publik;
2. Masih terjadinya Kesenjangan ekonomi antar wilayah kecamatan;
3. Peningkatan mutu sarana dan layanan bidang pendidikan dan kesehatan
masyarakat;
4. Melemahnya pasar produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
5. Penurunan daya dukung ekosistem dan lingkungan meliputi sumber daya air,
udara dan tanah, peningkatan sanitasi dan pengelolaan sampah serta alih
fungsi lahan;
6. Peningkatan jumlah penduduk;
7. Derasnya pengaruh budaya global baik secara langsung dan tidak langsung;
8. Kemacetan lalu lintas di obyek pariwisata dan beberapa titik tertentu

4.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016,


serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi, serta
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gianyar setiap tahunnya, maka
disusunlah tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2016. Adapun tema pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah
: “Memantapkan Pelayanan Publik dengan Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik Melalui Sinergi Perencanaan Pembangunan
Pusat dan Daerah Menuju Gianyar Bagus”

Untuk mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) prioritas


pembangunan Kabupaten Gianyar yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016
antara lain:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
4. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Birokrasi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 18
5. Pertanian
6. Pariwisata, Budaya dan Ekonomi.
7. Infrastruktur
8. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
9. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 4.2

Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Prioritas


Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten

Prioritas Prioritas
Agenda Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pembangunan
Nasional
Provinsi Kabupaten

1 Menghadirkan kembali negara untuk 1 Reformasi Birokrasi 1 Pendidikan


melindungi segenap bangsa dan dan Tata Kelola
memberi rasa aman pada seluruh
warganegara

2 Membangun tata kelola 2 Penanggulangan 2 Kesehatan


Pemerintahan yg bersih, efektif, Kemiskinan dan
demokratis dan terpercaya Pengurangan
Pengangguran
3 Membangun Indonesia dari 3 Kesehatan 3 Penanggulangan
pinggiran dengan memperkuat Kemiskinan dan
daerah-daerah dan desa dlm Pengangguran
kerangka Negara Kesatuan
4 Memperkuat kehadiran Negara 4 Pendidikan 4 Peningkatan
dalam melakukan reformasi sistem Kapasitas
dan penegakan hukum yang bebas pelayanan birokrasi
korupsi, bermartabat dan
terpercaya

5 Meningkatkan kualitas hidup 5 Infrastruktur 5 Pertanian


manusia dan masyarakat Indonesia

6 Meningkatkan produktivitas rakyat 6 Lingkungan Hidup, 6 Pariwisata, Budaya


dan daya saing di pasar Tata Ruang dan dan Ekonomi
internasional Pengelolaan
Bencana

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi 7 Kebudayaan, 7 Infrastruktur


dengan menggerakkan sektor- Pariwisata dan
sektor strategis ekonomi domestik Ekonomi Kreatif

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 19
8 Melakukan revolusi karakter bangsa 8 Pertanian dan 8 Lingkungan Hidup
Ketahanan Pangan dan Tata Ruang

9 Memperteguh kebhinekaan dan 9 Investasi, Industri 9 Ketentraman dan


memperkuat restorasi sosial. Kecil, Koperasi dan Ketertiban
Berbagai agenda prioritas UMKM Masyarakat
pembangunan tersebut ditujukan
untuk menuju Indonesia yang lebih
baik

10 Ketentraman,
Ketertiban dan
Keamanan

4.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka


menengah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 serta prioritas pembangunan
daerah yang ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2016
disusun sebagai berikut :

4.6.1 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 1

Kebijakan umum pencapaian Misi 1: Membangun pemerintahan yang bersih,


responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi
pada pelayanan publik, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu Percepatan
Reformasi Pemerintahan. Strategi ini mencakup upaya perbaikan tata kelola
pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar lebih
responsif, dinamis, dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang
oleh sikap mental dan prilaku aparatur pemerintahan yang bersih, jujur,
bertanggungjawab, memiliki etos kerja, santun dan berbudaya, serta mampu
berpikir produkstif, entrepreneurshipdan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan
yang baik.

Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi percepatan reformasi pemerintahan meliputi:

1. Pembinaan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk


menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, inovatif dan kreatif dan berjiwa
enterpreneurship agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada
seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, kebertanggung-jawaban

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 20
atau akuntabilitas, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik
seluas-luasnya pada semua kegiatan pembangunan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga mampu melaksanakan
tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif
dan efisien.
3. Peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tupoksi masing-
masing melalui kegiatan loka karya, pelatihan dan seminar tentang otonomi
daerah.
4. Peningkatan penguasaan terhadap sistem tata kelola pemerintahan dalam
melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan masing-masing satuan unit
kerja (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah.
5. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan,
perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan
umum.
7. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu, responsive, akuntabel dan
efisien kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip good governance dalam setiap
proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung
sistem kompetensi dalam pelayanan, sistem koordinasi, pemanfaatan teknologi
informasi, dan pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah.
8. Penegakan supremasi hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian
hukum, perlindungan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, mandiri,
serta menghargai hak asazi manusia melaui peningkatan kualitas aparat hukum
yang profesional, bersih, berwibawa dan bermoral.
9. Penyusunan, penataan, penyempurnaan dan pensosialisasian peraturan
perundang-undangan yang mendukung sistem penyelenggaraan pemerintahan
daerah, dan mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum
masyarakat.
10. Peningkatan peran dan fungsi legislatif/DPRD Kabupaten Gianyar dan eksekutif
dalam koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal kewenangan dan tanggung
jawab.
11. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat
penegak hukum dan pemberian rewarddanpunishment untuk mendorong
kinerja aparat.
12. Peningkatan sarana dan prasarana hukum dalam rangka pelayanan hukum
terhadap masyarakat.
13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan
ketertiban umum melalui:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 21
a. Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu
menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem penegakan
hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap menjamin hak asasi
manusia.
b. Peningkatan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua
komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas permintaan)
serta masyarakat lainnya dalam rangka upaya penanggulangan terjadinya
bencana alam dan kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada
perlindungan hak asasi manusia.
14. Peningkatan akuntabiltas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan
sumber-sumber pendapatan asli daerah, guna terwujudnya tata kelola
keuangan daerah yang berbasis kinerja, transparan, jujur, akuntabel, tepat
sasaran, tepat guna dan tepat waktu dan berkeadilan.
15. Peningkatan koordinasi antar-SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dan
dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan
pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang
terintegrasi.

4.6.2 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 2

Kebijakan umum pencapaian Misi 2: Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau,


dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan
berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan Gianyar yang alami, dan
terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial, akan
ditempuh melalui strategi utama yaitu (2) Partisipatif, Strategi partisipatif ini
meliputi penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat mampu berperan aktif
dalam setiap tahapan pembangunan, mulai perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. Partisipasi
masyarakat tercapai ketika sikap mental pemimpimnya mampu menjadi panutan
masyarakat dan (2) Akselerasi pembangunan infrastruktur, meliputi: Pembangunan
infrasrtuktur yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih produktif
dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi partisipatif meliputi:

1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan


pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan konsep Tri Hita Karanadan sesuai
dengan peruntukan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten
Gianyar (RTRW).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 22
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan ke arah pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang lebih baik serta didukung oleh penegakan hukum yang
tegas.
3. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif yang berdasarkan pada
prinsip tata kelola yang baik (good governance), termasuk penegakan hukum
dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
4. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan meliputi pengelolaan
pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara
pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan
hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung,
kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan melalui:
pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan,
pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan,
memberikan keindahandan kenyamanan kehidupan, rehabilitasi dan konservasi
hutan dan lahan, dan pengelolaan sumber daya kelautan.
5. Peningkatan pencegahan terjadinya kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang lebih parah sehingga laju kerusakandan pencemaran
semakin menurun.
6. Peningkatan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya.
7. Peningkatan peran banjar, desa maupun masyarakat secara luas terhadap
pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup terutama di wilayah masing-masing.
8. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pelestarian
lingkungan hidup.
9. Penurunan laju pertumbuhan penduduk melalui penerapan sistem informasi
administrasi kependudukan secara konfrehensif dan tertib administrasi serta
pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua
bidang sektor pembangunan.
10. Pelaksanaan gerakan keluarga berencana dan perlindungan anak, guna
mewujudkan keluarga sejahtera bagi masyarakat dan perlindungan anak,
meningkatkan kesadaran keluarga berencana sejak dini, keseimbangan sebaran
penduduk dan meningkatkan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja,
serta memasyarakatkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
11. Memantapkan peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti desa
pakraman, subak, sekaa-sekaa, dan lainnya dalam mengembangkan dan
pelestarian kebudayaan, lingkungan, sosial dan kependudukan.
12. Pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok sandang,
pangan, dan papan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 23
penguatan industri kecil dan menengah, peningkatan keterampilan dan
manajemen SDM dan akses produksi UKM, dan peningkatan kapasitas IPTEK
sistem produksi.
13. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur sarana dan prasaran wilayah,
melalui:
a. Kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik.
b. Peningkatan pembangunan prasarana wilayah seperti jalan, jembatan,
jaringan irigasi, drainase dan lainnya termasuk sarana dan prasarana
perhubungan.
c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana infrastruktur wilayah.
d. Pengendalian dan pengamanan pelayanan lalulintas.
14. Perbaikan sarana dan prasarana pendukung ekonomi kerakyatan seperti pasar
umum, pasar desa, infrastruktur jaringan jalan, dan infrastruktur penunjang
lainnya meliputi:
a. Peningkatan dan pengembangan pasar umum, pasar desa, dan pasar seni.
b. peningkatan sistem sarana persampahan, kebersihan, keindahan, dan
fasilitas umum lainnya.
c. Peningkatan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
d. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pola
peruntukan tata ruang wilayah (RTRW).
e. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar
sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masayarakat setempat
(berwawaskan kondisi lokal masyarakat).

4.6.3 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 3

Kebijakan umum pencapaian Misi 3: Menumbuhkan etos dan sikap giat


bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha
ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One
Product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk
menjadi entrepreneur, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Sinergi Antar Pariwisata,
Pertanian dan Perdagangan (Industri Kecil). Strategi ini meliputi:Mengembangkan
kegiatan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerah secara terintegrasi
antara pembangunan sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan, industri kecil,
menengah, koperasi serta sektor ekonomi penunjang lainnya untuk meningkatkan
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 24
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang
Berbasis Sinergi Antar Pariwisata, Pertanian dan Perdagangan (Industri Kecil)
meliputi:

1. Peningkatandan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi


keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas pertanian, usaha peternakan,
perkebunan, kelautan dan perikanan, dan pengembangan usaha mikro
perdesaan.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang tetap,
mandiri dan berkelanjutan dan siap tumbuh dan berdaya saing melalui:
a. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis OVOP.
b. Pengembangan industri kretaif berbasis keunggulan daerah.
c. Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri kecil yang berdampak pada
penurunan kemiskinan secara signifikan, misalnya penumbuhan dan
pengembangan pasar tradisional, meningkatan produktivitas dan nilai tambah
usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengembangan usaha mikro dan
kecil, melalui:
a. Pengembangan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian,
kesejahteraan dan keadilan.
b. Pemberian insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil
pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit,
terutama yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
c. Pengembangan usaha agribisnis dan budidaya perikanan/ peternakan.
d. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak untuk
meningkatkan produksi hasil peternakan.
4. Pengembangan perekonomian yang terarah pada industri yang banyak
menggunakan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian
daerah, melalui:
a. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi,
melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini.
b. Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri.
c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan
swasta.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 25
d. Kerjasama perdagangan antar daerah maupun internasional, dan
pengembangan produk ekspor daerah serta perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan.
5. Pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar serta
jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan
konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui peningkatan kemitraan
pemasaran industri kecil dan menengah dan perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan.
6. Peningkatan iklim investasi dan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui
regulasi perijinan yang bersifat transparan meliputi investasi swasta, perusahaan
milik daerah, dan koperasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan, usaha kecil dan mikro yang diarahkan untuk perluasan areal
pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang disesuaikan
dengan kondisi wilayah, pola tata ruang, dan upaya pelestarian lingkungan
hidup.
7. Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, dan perikanan dan
pengembangan sentra-sentra produksi melalui kerja sama penelitian,
pengembangan dan budidaya pertanian/perkebunan disertai dengan pelatihan
pemanfaatan kemajuan teknologi, danpenanganan pasca panen, guna memberi
nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan, komoditas andalan,
unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi.
8. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan dan kelautan,
sektor UMKM dan sektor pariwisata.
9. Penguatan dan pemberdayaan UKM/IKM Koperasi, dan Lembaga Keuangan
Mikro lainnya menuju industri kreatif berbasis unggulan lokal sesuai dengan
prinsip pemberdayaan masyarakat melalui penguatan 4 (empat) akses yaitu:
sumberdaya, teknologi, informasi pasar, dan pembiayaan, guna terciptanya UKM
yang tangguh dan mandiri dan berdaya saing melalui:
a. Peningkatan daya saing industri dan lembaga ekonomi mikro melalui
perbaikan iklim distribusi mata rantai produksi.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah serta
mengembangkan produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang
mampu bersaing dalam dan luar negeri.
c. Peningkatan IPTEK dalam sistem produksi barang dan jasa.
d. Peningkatan pembinaan dan penataan cluster industri yang berkembang.
e. Peningkatan pengembangan sentra-sentra industri.
f. Peningkataninvestasi PMDN maupun PMA.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 26
10. Peningkatan daya saing UMKM sektor industri pengolahan, industri pertanian,
dan industri pariwisata yang kreatif dan berdaya saing secara lokal, regional,
nasional, dan internasional serta mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat serta menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.
11. Peningkatan efektivitas peran perbankan dalam proses pembiayaan kepada
sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan
investasi di daerah.
12. Peningkatkan pembangunan kepariwisataan meliputi:
a. Pengembangan pemasaran pariwisata untuk mempromosikan pariwisata kota
dengan lebih efisien dengan memanfaatkan jaringan yang ada dan teknologi
informasi.
b. Peningkatan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata.
c. Peningkatan pembangunan dan pengembangan industri pariwisata.
d. Pengembangan daerah tujuan wisata unggulan.
e. Peningkatan pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata
(industri pariwisata).
f. Pengembangan kelembagaan pariwisata.
13. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan
kelautan, dan kehutanan.
14. Peningkatandaya saing perekonomian daerah merencanakan pembangunan
daerah melalui perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan
budaya, pariwisata, dan prasarana infrastruktur wilayah.
15. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat secara merata dengan
mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpul-
simpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga
keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur
yang memadai.

4.6.4 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 4

Kebijakan umum pencapaian Misi 4 : Menumbuhkembangkan budaya


masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan
relegiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi, dengan meningkatkan
peranan desa pakraman, banjar, subak, dansekaa-sekaa serta institusi-institusi
yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama, akan ditempuh melalui
strategi utama yaitu: Pemerataan. Strategi ini meliputi: Menjamin bahwa
pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat
secara berkeadilan antar wilayah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 27
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi Pemerataan meliputi:

1. Peningkatan budaya masyarakat yang religius melalui pendidikan keagamaan


baik formal maupun nonformal guna meningkatkan pemahaman, penghayatan,
pengamalan nilai-nilai Agama dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara sehingga tercipta kerukunan kehidupan beragama melalui:
a. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan
nilai-nilai agama serta meningkatkan eksistensi Adat dan Budaya Bali dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan di sekolah maupun
di masyarakat .
c. Peningkatan kerukunan kehidupan antara umat beragama dan penganut
aliran kepercayaan.
d. Pengembangan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan
keagamaan agar dapat berperan secara aktif dalam menciptakan kerukunan
kehidupan beragama di masyarakat.
2. Pelestarian Adat dan Budaya Bali guna terciptanya kehidupan sosial masyarakat
Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis,
seimbang dan selaras melalui:
a. Peningkatan wawasan keagamaan dan Budaya Bali seluruh masyarakat dan
pemberdayaan nilai-nilai Agama dan Adat Daerah.
b. Peningkatan pendidikan Sastra Agama dan Budaya Bali di sekolah dan di
masyarakat.
c. Peningkatan sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya dalam
rangka melestarikan Budaya Bali.
d. Peningkatan implementasi nilai nilai Agama dalam setiap aspek kehidupan.
e. Peningkatan keharmonisan antar-pemeluk Agama dalam aspek kehidupan
beragama dalam upaya mengajegkan Bali.
3. Percepatan pemerataan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan
dan perdesaan yang berkelanjutandan sinergistas keterpaduan kebijakan dan
program melalui pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pola
peruntukan tata ruang wilayah (RTRW).

4.6.5 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 5

Kebijakan umum pencapaian Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan rakyat


melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, beintegritas,
profesional dan berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship), dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 28
mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak kurang mampu
dan berporestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas,
insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadikan
ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar, akan ditempuh melalui strategi
utama yaitu: Pemberdayaan SDM, meliputi: Penguatan sikap mental aparatur dan
masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap
menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang
harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koordiansi, dan keterbukaan.

Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi Pemberdayaan SDM dan Akselerasi Pembangunan
Infrastruktur meliputi:

1. Penuntasan wajib Belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh


Kabupaten Gianyar melalui peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang
bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar melalui:
a. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.
b. Peningkatan pendidikan bermutu, kompetitif dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat.
c. Peningkatan manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing.
d. Peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.
e. Peningkatan insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
f. Pembentukan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar bagi
masyarakat yang murah dan mudah diakses.
2. Peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja,
yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya
jumlah tenaga terampil usia kerja melalui:
a. Peningkatan kualitas SDM masyarakat yang terampil dan kompetitif.
b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat
termasuk masyarakat miskin danberkebutuhan khusus.
c. Peningkatan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat.
d. Peningkatan daya saing masyarakat pencari kerja di dalam maupun di luar
negeri.
e. Peningkatan ketersediaan tenaga terampil, profesional, dan berdaya saing di
bidangnya.
3. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu
diterima di jenjang yang lebih lanjut meliputi perluasan akses dan pemerataan
pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau melalui:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 29
a. Peningkatan mutu pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta
memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk
meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan usia dini, dasar
dan menengah.
b. Peningkatan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas dan
melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
c. Peningkatan keberaksaraan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat meliputi peningkatan status
kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat dan peningkatan pengetahuan
pola perilaku hidup sehat bagi masyarakat luas termasuk pencegahan penyakit
menular, lingkungan sehat, dan gizi seimbang melalui sistem jaminan kesehatan
nasional (JKN) yang terintegrasi.
5. Pelayanan kesehatan prima meliputi aksesbilitas dan kualitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan akses yang
memadai di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah melalui:
a. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk di Puskesmas dan RSUD.
b. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit
Umum Daerah.
c. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat, swasta dalam pelayanan
kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak dan KB serta dan
kesetaraan gender guna mewujudkan kemandirian, cakupan dan mutu peranan
perempuan, perlindungan anak dan KB serta ketahanan dan pemberdayaan
perempuan dan keluarga, melalui:
a. Peningkatan peran wanita dan kesetaraan gender di bidang yang strategis
antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik.
b. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui perluasan akses, partisipasi,
dan peran perempuan dalam bidang kesempatan kerja, jabatan publik, dan
pengambilan keputusan.
c. Peningkatan efektivitas dan kapasistas kelembagaan PUG.
d. Peningkatan pembangunan yang responsif terhadap gender di semua bidang.
e. Peningkatan keluarga sejahtera yang beriman, sehat, dan bahagia.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 30
4.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah diuraikan
diatas maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan. Program prioritas
Kabupaten Gianyar Tahun 2016 disajikan dalam format yang merinci program-program
prioritas yang disusun berdasarkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten Gianyar, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah
No. Bidang Urusan Pemerintahan dan
SKPD Penanggung Jawab
Program Prioritas Pembangunan
1 2 3

A. URUSAN WAJIB
1 PENDIDIKAN :
1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Disdikpora
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
1.2 Disdikpora
Sembilan Tahun
1.3 Program Pendidikan Menengah Disdikpora

1.4 Program Pendidikan Non Formal Disdikpora


Program Peningkatatan Mutu Pendidikan
1.5 Disdikpora
dan Tenaga Kependidikan
1.6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Disdikpora
2 KESEHATAN
2.1 Program obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan
2.2 Program upaya kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan
2.3 Program promosi kesehatan dan
Dinas Kesehatan
pemberdayaan masyarakat
2.4 Program perbaikan gizi masyarakat Dinas Kesehatan
2.5 Program pengembangan lingkungan sehat Dinas Kesehatan
2.6 Program pencegahan dan penanggulangan
Dinas Kesehatan
penyakit menular
2.7 Program standarisasi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan
2.8 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu, pos Dinas Kesehatan
kesehatan desa, dan dinas kesehatan
kabupaten/kota
2.9 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 31
2.10 Program peningkatan keselamatan ibu
Dinas Kesehatan + RSUD Sanjiwani
melahirkan dan anak
2.11 Program jaminan kesehatan masyarakat
Dinas Kesehatan
miskin (JAMKESMAS)
2.12 Program pencegahan dan penanggulangan
Dinas Kesehatan
Penyakit Tidak Menular
2.13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah RSUD Sanjiwani
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
2.14 Program Pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
RSUD Sanjiwani
jiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit
mata
2.15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Sanjiwani
2.16 Program Standarisasi Rumah Sakit RSUD Sanjiwani
3
PEKERJAAN UMUM
3.1 Program Pembangunan Jalan dan
Dinas Pekerjaan Umum
Jembatan
3.2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Jembatan
3.3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Dinas Pekerjaan Umum
Jembatan
3.4 Program Peningkatan Sarana dan Dinas Pekerjaan Umum + Bagian
Prasarana Kebinamargaan Pembangunan
3.5 Program Pembangunan Saluran
Dinas Pekerjaan Umum
Drainase/Gorong-Gorong
3.6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Dinas Pekerjaan Umum
Baku
3.7 Program Pengembangan Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3.8 Program Pengembangan Wilayah Strategis
Dinas Pekerjaan Umum
dan Cepat Tumbuh
3.8 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Lainnya
3.9 Program pembangunan infrastruktur
Bappeda
perdesaan
4 PERUMAHAN

5 PENATAAN RUANG
5.1 Program Perencanaan Tata Ruang Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum
5.2 Program Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
5.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 32
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6.1 Program pengembangan data dan
Bappeda
informasi
6.2 Program perencanaan pembangunan kota-
Bappeda
kota menengah dan besar
6.3 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Bappeda
Daerah
6.4 Program perencanaan pembangunan
Bappeda
daerah
6.5 Perencanaan pembangunan ekonomi Bappeda
6.6 Program Perencanaan sosial dan budaya Bappeda
7 PERHUBUNGAN
7.1 Program Pengembangan Transportasi Dishubkominfo
7.2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dishubkominfo + Bagian
Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pembangunan
7.3 Program peningkatan pelayanan angkutan Dishubkominfo
7.4 Program pengendalian dan pengamanan
Dishubkominfo
lalu lintas
7.5 Program peningkatan kelaikan
Dishubkominfo
pengoperasian kendaraan bermotor
7.6 Program Peningkatan Keselamatan dan
Dishubkominfo
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7.7 Program Pembangunan Prasarana dan
Bagian Pembangunan
Fasilitas Perhubungan
8 LINGKUNGAN HIDUP
8.1 Program Pengendalian Pencemaran dan
Badan Lingkungan Hidup
Perusakan Lingkungan Hidup
8.2 Program Perlindungan Dan Konservasi
Badan Lingkungan Hidup
Sumber Daya Alam
8.3 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi
Badan Lingkungan Hidup
Ekosistem Pesisir dan Laut
8.4 Pengembangan kinerja pengolahaan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
persampahan
8.5 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Lingkungan
8.6 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Kebersihan dan Pertamanan
9 PERTANAHAN
9.1 Program penataan penguasaan, Pemilikan
Bagian Pertanahan
Penggunaan dan pemanfaatan tanah
9.2 Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Bagian Pertanahan
Pertanahan
9.3 Program Pengembangan sistem informasi
Bagian Pertanahan
pertanahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 33
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10.1 Program Penataan Administrasi
Disdukcapil
Kependudukan.
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
11.1 Program Penguatan Kelembagaan
Badan PP dan KB
Pengarusutamaan Gender dan anak
11.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Badan PP dan KB
Perlindungan Perempuan
11.3 Program peningkatan peran serta dan
Kecamatan
kesetaraan gender dalam pembangunan
12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Program Keluarga Berencana Badan PP dan KB
12.2 Program Pelayanan Kontrasepsi Badan PP dan KB
12.3 Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Badan PP dan KB
Kelompok Bina Keluarga
13 SOSIAL
13.1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan
Dinas Sosial + Bagian Ekonomi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
13.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial
13.3 Program Pembinaan Para Penyandang
Dinas Sosial
Cacat dan Trauma
13.4 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial
13.5 Program pelestarian nilai-nilai
Dinas Sosial
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
13.6 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti
Dinas Sosial
Jompo
14 KETENAGAKERJAAN
14.1 Program Peningkatan Kualitas dan
Disnakertrans
ProduktivitasTenaga Kerja
14.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Disnakertrans
14.3 Program Perlindungan dan pengembangan
Disnakertrans
Lembaga ketenagakerjaan
14.4 Program Perluasan dan Pengembangan
Disnakertrans
Kesempatan Kerja
14.5 Program Percepatan Pelaksanaan
Disnakertrans
Penerapan SPM
15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
15.1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Diskop UKM
Menengah yang Kondusif
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016
| IV - 34
15.2 Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Diskop UKM
Menengah
15.3 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Diskop UKM
Menengah
15.4 Program Peningkatan Kualitas
Diskop UKM
Kelembagaan Koperasi
16 PENANAMAN MODAL
16.1 Program Peningkatan Promosi dan
Bappeda
Kerjasama Investasi
16.2 Program peningkatan iklim investasi
Bappeda
17 KEBUDAYAAN
17.1 Program Pengembangan nilai budaya Dinas Kebudayaan
17.2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan
17.3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Kebudayaan
18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18.1 Program Pengembangan dan Keserasian
Disdikpora
Kebijakan Pemuda
18.2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Disdikpora
Olah Raga
18.3 Program Peningkatan Sarana dan
Bagian Pembangunan
Prasarana Olahraga
19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
19.1 Program Peningkatan Keamanan dan
Badan Kesbangpolinmas
Kenyamanan Lingkungan
19.2 Program Kemitraan Pengembangan Badan Kesbangpolinmas + Bagian
Wawasan Kebangsaan Tapem
19.3 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Badan Kesbangpolinmas
menjaga ketertiban dan keamanan
19.4 Program Peningkatan Pemberantasan
Badan Kesbangpolinmas
Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
19.5 Program Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesbangpolinmas
19.6 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan
Satpol PP
Pencegahan tindak kriminal
20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
20.1 Program Peningkatan Pengembangan Dispenda + Bagian Keuangan +
Bagian Tapem + Bagian Aset dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Perwat
20.2 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi Bagian Tapem
20.3 Program Fasilitasi Kerjasama Daerah
Bagian Tapem
dengan Pihak ke 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 35
20.4 Program Pelaksanaan Permendagri No. 4
Tahun 2012 tentang Pelayanan Bagian Tapem + kecamatan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
20.5 Program Penataan Pembagian Urusan
Pemerintahan sesuai dengan UU 23 Tahun Bagian Tapem
2014
20.6 Program Penegasan dan Penetapan Batas
Bagian Tapem
Wilayah Kecamatan
20.7 Program Penataan Peraturan Perundang- Bagian Hukum + Bagian Pemdes +
undangan Satpol PP
20.8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Bagian Pemdes
20.9 Program Perberdayaan Kelembagaan
Bagian Kesra
kesejahteraan sosial
20.10 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Bagian Ekonomi
Pecegahan Bahaya Kebakaran
20.11 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Bagian Pembangunan + Bagian Aset
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Perwat
20.12 Program Peningkatan Sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan Inspektorat + Bagian Pembangunan
kebijakan KDH
20.13 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
20.14 Program Mengintensifkan Penanganan
BPPT
Pengaduan Masyarakat
20.15 Program Peningkatan Optimalisasi
BPPT
Pelayanan Publik
20.16 Program peningkatan kapasitas
BKD + Bagian ORTAL
sumberdaya aparatur
20.17 Program pencegahan dini dan
BPBD
penanggulangan korban bencana alam
20.18 Program peningkatan kesiapsiagaan,
pencegahan dan penanganan BPBD
bencana/kebakaran
20.19 Program Penyediaan Logistik dalam
BPBD
penanganan bencana
20.20 Program Perencanaan Pembangunan
BPBD
Daerah Rawan Bencana
21 KETAHANAN PANGAN
21.1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Bagian Ekonomi
(Pertanian/Perkebunan)
21.2 Peningkatan ketahanan pangan Dinas pertanian
22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
22.1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Bagian Pemdes
Pemerintah Desa
22.2 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Bagian Pemdes
Keuangan Desa

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 36
22.3 Program Pengembangan Lembaga
BPMD + Bagian Ekonomi
Ekonomi Pedesaan
22.4 Program pengembangan potensi
BPMD + Kecamatan
desa/kelurahan
22.5 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
BPMD + Kecamatan
Perdesaan
22.6 Program Pemberdayaan Pengelolaan SDA
BPMD + Kecamatan
dan TTG Desa/Kelurahan
22.7 Monitoring, Evaluasi Usaha ekonomi Desa
BPMD
(UED) dan Pasar Desa
22.8 Program Peningkatan Partisipasi
BPMD
Masyarakat dalam Membangun Desa
22.9 Program Pemberdayaan Masyarakat
BPMD
Melalui Gerakan PKK
22.10 Program Peningkatan Keberdayaan
BPMD
Masyarakat Perdesaan
22.11 Program Pengembangan Lembaga
Bag Ekonomi
Ekonomi Pedesaan
22.12 Program peningkatan partisipasi
Kecamatan
masyarakat dalam membangun desa
23 STATISTIK

24 KEARSIPAN
24.1 Program Perbaian Administrasi Kearsipan KPAD
24.2 Program Pengembangan Komunikasi
KPAD
Informasi dan Media Massa
25
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Bagian Pembangunan + Bagian Aset
Teknologi Informasi dan Perwat
25.2 Program kerjasama informasi dengan Dishubkominfo + Bagian Humas
media massa Protokol
25.3 Program pengembangan E-Government G-
NET dan Website gianyar Dishubkominfo
(www.gianyarkab.go.id)
26
PERPUSTAKAAN

26.1 Program PengembanganBudaya Baca dan


KPAD
Pembinaan Perpustakaan

URUSAN PILIHAN
1
PERTANIAN

1.1 Peningkatan pengembangan sistem


Dinas pertanian
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 37
1.2
Peningkatan kesejahteraan petani Dinas pertanian + Bagian Ekonomi

1.3 Peningkatan Produksi Pertanian/


Dinas pertanian
Perkebunan
1.3 Pemberdayaan penyuluh
Dinas pertanian
pertanian/perkebunan lapangan
2
KEHUTANAN

2.1
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas pertanian

2.2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas pertanian

2.3 Perencanaan dan pengembangan hutan Dinas pertanian

3 PARIWISATA

Program Pengembangan Pemasaran


3.1 Dinas Pariwisata
Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi
3.2 Dinas Pariwisata
Pariwisata

3.3 Program Pengembangan Kemitraan Dinas Pariwisata

Program pengembangan jaringan


3.4 Dinas Pariwisata
pelayanan informasi pariwisata
4 PETERNAKAN PERIKANAN DAN
KELAUTAN
Dinas Peternakan Perikanan dan
4.1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kelautan
Program Pengembangan Sistem Dinas Peternakan Perikanan dan
4.2
Penyuluhan Perikanan. Kelautan

Dinas Peternakan Perikanan dan


4.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakt
Kelautan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Dinas Peternakan Perikanan dan
4.4
Peternakan. Kelautan
Program Peningkatan Produksi Hasil Dinas Peternakan Perikanan dan
4.5
Peternakan. Kelautan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Dinas Peternakan Perikanan dan
4.6
Produksi Peternakan Kelautan
Program Pengembangan Budidaya Dinas Peternakan Perikanan dan
4.7
Perikanan Kelautan
Program Pengembangan Kawasan Dinas Peternakan Perikanan dan
4.8
Budidaya Laut , Air Payau dan Air Tawar Kelautan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 38
Program Optimalisasi pengelolaan dan Dinas Peternakan Perikanan dan
4.9
pemasaran produksi perikanan Kelautan
Program Pengembangan Perikanan Dinas Peternakan Perikanan dan
4.10
Tangkap Kelautan

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Dinas Peternakan Perikanan dan


4.11
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kelautan
Program Penyediaan Sarana Statistik Dinas Peternakan Perikanan dan
4.12
Perikanan Kelautan

5 PERDAGANGAN

Program Perlindungan Konsumen dan


5.1 Disperindag
Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi
5.2 Disperindag
Perdagangan Dalam Negeri
Program Peningkatan Kemampuan
5.3 Disperindag
Teknologi Industri

Program Peningkatan dan Pengembangan


5.4 Disperindag
Ekspor

6 INDUSTRI

Program Pengembangan Industri Kecil dan


6.1 Disperindag
Menengah
Program Pengembangan sentra-sentra
6.2 Industri Potensial Disperindag

7 KETRANSMIGRASIAN

7.1 Program Transmigrasi Regional Disnakertrans

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016


| IV - 39
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi,misi,kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam


RPJMD 2013 – 2018 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional
dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan –
permasalahan yang diformulasikan dalam hasil Musrenbang Tahun 2015,
penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2016 disusun focus
pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun
2016. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya
merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi
dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu
tahun anggaran.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada Tahun 2016, maka
disusun rencana program daerah menurut Bidang Urusan Pemerintah Daerah yang
dirinci kedalam urusan wajib dan urusan pilihan, yang dituangkan kedalam program,
serta pagu indikatif per program/kegiatan pembangunan khususnya yang dialokasikan
untuk Belanja Langsung.

Untuk melaksanakan Misi dalam rangka mencapai Visi daerah maka Tahun 2016
program/kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah daerah sebagai
berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2015 | V-1
Tabel 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
1 Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 1 Dinas Pendidikan
1 01 1 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 01 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya kegiatan administrasi Kab. Gianyar 1 2.687.690.354 APBD 1 2.741.444.161
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran;
1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Kab. Gianyar Meubelair 8 2.059.510.880 APBD Note Book 8 2.100.701.098
gedung kantor; paket, Komputer Paket, Komputer
8 paket, LCD 8 8 Paket, Meja
paket, Kursi Rapat 8 Paket
Rapat 8 Paket

1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksanannya pemeliharaan Kab. Gianyar 6 Mobil, 68 220.027.329 APBD 6 Mobil, 68 224.427.876
dinas/operasional rutin/berkala kendaraan Sepeda Motor Sepeda Motor
dinas/operasional

1 01 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan Kab. Gianyar Mesin Tik 1 13.005.000 APBD Mesin Tik 1 13.265.100
kantor rutin/berkala peralatan gedung kantor Paket, Paket,
Laptop/Komputer Laptop/Komputer
10 Unit, Printer 5 10 Unit, Printer 5
Unit Unit
1 01 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanannya rehabilitasi Kab. Gianyar 1 104.040.000 APBD 1 106.120.800
sedang/berat gedung kantor
1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Terlaksananya Penyelenggaraan Kab. Gianyar 70 57.222.000 APBD 70 58.366.440
Pendidikan Anak Usia Dini koordinasi dan kerjasama Pendidikan
Anak Usia Dini

1 01 1 01 01 15 70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas Kab. Gianyar 1 52.135.172 APBD 1 53.177.876
tenaga pedidik PAUD
1 01 1 01 01 15 71 Penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksanannya penguatan Kab. Gianyar 1 63.256.320 APBD 1 64.521.446
Kelembagaan PAUD
1 01 1 01 01 15 73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar Terlaksananya pembinaan dan Kab. Gianyar 1 208.080.000 APBD 1 212.241.600
pelatihan ke yayasan TK

1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar


Sembilan Tahun

V -2
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terlaksanannya enyediaan Bantuan Kab. Gianyar 280 SD Negeri 5.139.742.464 APBD 280 SD Negeri 5.242.537.313
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Operasional Sekolah (BOS) jenjang dan 22 SMP dan 22 SMP
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Negeri serta 6 TK Negeri serta 6 TK
Islam Setara SD dan SMP pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara SD dan
SMP;
1 01 1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya pembinaaan minat, Kab. Gianyar 3 91.469.367 APBD 3 93.298.754
bakat, dan kreativitas siswa;
1 01 1 01 01 16 81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP/MTs Output: Terlaksanannya Kab. Gianyar 7820 288.010.551 APBD 7820 293.770.762
penyelenggaraan Ujian Sekolah
Tingkat SMP/MTs;

1 01 1 01 01 16 97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa Terlaksanannya operasional dan Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200
miskin pengendalian bantuan siswa miskin;
1 01 1 01 01 16 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Terlaksanannya pengadaan sarana Kab. Gianyar 3 paket 291.480.000 APBD 3 paket 297.309.600
dasar (PIK) dan prasarana pendidikan dasar pembangunan pembangunan
tembok tembok
pembatas pembatas
1 01 1 01 01 16 99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar Terlaksanannya rapat koordinasi Kab. Gianyar 12 18.936.320 APBD 12 19.315.047
jenjang pendidikan dasar;
1 01 1 01 01 16 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terlaksananya Peningkatan Sarana Kab. Gianyar 50 RKB, 9 paket 16.244.674.913 APBD 40 RKB, 9 paket 16.569.568.411
Dasar dan Prasarana Pendidikan Dasar sanitasi sekolah, sanitasi sekolah,
127 paket rehab 127 paket rehab
sedang / berat sedang / berat
ruang belajar, 20 ruang belajar, 20
paket tembok paket tembok
pembatas, 100 pembatas, 100
paket meubelair paket meubelair
ruang belajar, 26 ruang belajar, 20
unit gedung paket peralatan
perpustakaan, 40 TIK
paket peralatan
TIK

1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah


1 01 1 01 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah Terlaksanannya monitoring, evaluasi Kab. Gianyar 7052 267.590.599 APBD 7052 272.942.411
SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar dan pelaporan/Ujian sekolah SMA dan
SMK se-Kabupaten Gianyar;

1 01 1 01 01 17 70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa ( Terlaksanannya pembinaan minat, Kab. Gianyar 9 108.191.931 APBD 9 110.355.769
lomba ketrampilan siswa / LKS ) bakat dan kreatifitas siswa ( lomba
ketrampilan siswa / LKS );

1 01 1 01 01 17 88 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Terlaksanannya Seleksi Olimpiade Kab. Gianyar, Prov. 24 53.285.022 APBD 24 54.350.723
(OOSN) Tingkat SMA Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Bali
Tingkat SMA;
1 01 1 01 01 17 89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA Terlaksanannya seleksi Olimpiade Kab. Gianyar 378 45.709.499 APBD 378 46.623.689
Sains SMA Tingkat SMA;

V -3
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 1 01 01 17 94 Lomba Seni Tingkat SMA Terlaksanannya lomba Seni Tingkat Kab. Gianyar 18 59.865.842 APBD 18 61.063.158
SMA;
1 01 1 01 01 17 96 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Terlaksanannya seleksi Olimpiade Kab. Gianyar, Prov. 39 50.944.122 APBD 39 51.963.005
(OOSN) Tingkat SMK Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Bali
Tingkat SMK;

1 01 1 01 01 17 100 Pembangunan tembok pembatas Terlaksanannya pembangunan Kab. Gianyar 1 156.060.000 APBD 1 159.181.200
tembok pembatas;

1 01 1 01 01 17 101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah Terlaksananya Peningkatan Sarana Kab. Gianyar 3 RKB, Rehab. 2.802.300.000 APBD 3 RKB, Rehab. 2.052.300.000
Menengah Atas dan Prasarana Pendidikan Bagi Km/wc dan Km/wc dan
Sekolah Menengah Atas sanitasi 1 SKL, sanitasi 1 SKL,
18 LCD P, 18 LCD P,
Meubelair 3 Meubelair 3
Ruang, Penataan Ruang, Penataan
Halaman 1 SKL, Halaman 1 SKL,
Tembok Tembok
Pembatas 1 SKL, Pembatas 1 SKL,
Alat Peraga Kantin 1 SKL, R
Pendidikan 3 SKL UKS dan OSIS 1
Unit

1 01 1 01 01 17 102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah Terlaksananya Peningkatan Sarana Kab. Gianyar RPS SMKN ( 3 R 3.339.140.000 APBD RPS SMKN ( 3 R 2.749.140.000
Menengah Kejuruan dan Prasarana Pendidikan Bagi ), Pembangunan ), Pembangunan
Sekolah Menengah Kejuruan Ruang Serba Ruang Serba
Guna ( 1 SKL ), Guna ( 1 SKL),
RKB SMKN (2 Pembangunan
R.Kelas ), Kantin Sekolah (
Komputer PC ( 1 Unit ),
40 Unit ), Pembangunan
Pembangunan Ruang UKS dan
Tembok Osis ( 1 Unit ),
Pembatas ( 1 Pembangunan
SKL ), Penataan Tembok
Halaman Skl ( 3 Pembatas ( 1
SKL ), Rehab SKL ), Penataan
Km/WC dan Halaman Sekolah
Sanitasi ( 1 SKL ), Rehab
Lingkungan ( 1 Km/WC dan
SKL ), Alat-alat Sanitasi
Peraga Lingkungan ( 1
Pendidikan ( 3 SKL), Alat-alat
SKL) Peraga
Pendidikan ( 3
SKL )

1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal

V -4
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 1 01 01 18 21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus Output : Terlaksannya Pendataan dan Kab. Gianyar 38 42.498.830 APBD 38 43.348.807
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kursus
Pelatihan
1 01 1 01 01 20 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan

1 01 1 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksanannya pelaksanaan Kab. Gianyar 500 66.550.000 APBD 500 67.881.000
Sertifikasi pendidik;

1 01 1 01 01 20 20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP, Terlaksanannya pelaksanaan seleksi Kab. Gianyar 50 252.890.000 APBD 50 257.947.800
SMA Cakep Cawas SD, SMP, SMA;

1 01 1 01 01 20 22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru Terlaksanannya seleksi Kepala Kab. Gianyar 218 177.050.000 APBD 218 180.591.000
berprestasi dan Siswa Teladan Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru
berprestasi dan Siswa Teladan;

1 01 1 01 01 20 24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Terlaksanannya Penyaluran Kab. Gianyar 3048 66.550.000 APBD 3048 67.881.000
Non PNS Tunjangan Profesi Guru PNSD dan
Non PNS;
1 01 1 01 01 20 25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA, Terlaksanannya lomba karya tulis Kab. Gianyar 225 121.101.000 APBD 229 123.523.020
SMK ilmiah guru SD, SMP, SMA, SMK

1 01 1 01 01 20 26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Terlaksanannya Pengembangan mutu Kab. Gianyar 204 238.027.000 APBD 208 238.027.000
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan dan kualifikasi program pendidikan dan
dan Tenaga Kependidikan pelatihan bagi tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan

1 01 1 01 01 20 27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Kab. Gianyar 345 1.083.037.500 APBD 345 1.083.037.500
Pada Jenjang TK Profesional Guru Bukan PNS pada
Jenjang TK

1 01 1 01 01 20 28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Kab. Gianyar 607 9.833.000.000 APBD 607 9.833.000.000
Profesional Guru Bukan PNS pada
Jenjang TK
1 01 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 01 1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksanannya pembinaan Dewan Kab. Gianyar 1 41.616.000 APBD 1 42.448.320
Pendidikan;
1 01 1 01 01 22 10 Penyelenggaraan ujian sekolah Terlaksanannya penyelenggaraan Kab. Gianyar 8888 397.649.921 APBD 8888 405.602.919
ujian sekolah;
1 01 1 01 01 22 11 Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan Terlaksanannya Lomba Wawasan Kab. Gianyar 1 57.135.282 APBD 1 58.277.988
Beleganjur Wiyata Mandala, Adiwiyata dan
Beleganjur;
1 01 1 01 01 22 12 Usaha kesehatan sekolah Terlaksanannya Usaha kesehatan Kab. Gianyar 4 108.975.449 APBD 4 111.154.958
sekolah;
1 01 1 01 01 22 17 Sistim informasi Manajemen Pendidikan Rangkuman data kecamatan dan Kab. Gianyar 24 54.061.264 APBD 24 55.142.489
kabupaten;
1 01 1 01 01 22 22 Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP- Terlaksanannya olimpiade olahraga Kab. Gianyar, Prov. 28 52.020.000 APBD 28 53.060.400
MTs siswa nasional dan seni SMP-MTs; Bali

V -5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 1 01 01 22 23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade Kab. Gianyar, Prov. 150 88.434.000 APBD 150 90.202.680
sains (OSN) SMP; Bali
1 01 1 01 01 22 24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Terlaksanannya Olimpiade Olahraga Kab. Gianyar, Prov. 25 31.138.027 APBD 25 31.760.788
Dasar Siswa Nasional Sekolah Dasar; Bali

1 01 1 01 01 22 25 Lomba Gugus SD Terlaksanannya Lomba Gugus SD; Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200

1 01 1 01 01 22 28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK Kab. Gianyar 58 121.000.000 APBD 58 123.420.000
1 01 1 01 01 22 29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade Kab. Gianyar, Prov. 15 52.020.000 APBD 15 53.060.400
sains (OSN) Guru SMP; Bali
1 01 1 01 01 22 30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Terlaksanannya PenLaporan Tahunan Kab. Gianyar 15 30.397.366 APBD 15 31.005.313
Dinas Pendidikan;

1 01 1 01 01 22 34 Penyusunan Profil Pendidikan Terlaksanannya Penyusunan Profil Kab. Gianyar 20 20.808.000 APBD 20 21.224.160
Pendidikan;
1 01 1 01 01 22 39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP, Output: Terlaksanannya Penilaian Kab. Gianyar 58 60.500.000 APBD 58 61.710.000
SMA/SMK Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK;

1 01 1 01 01 22 41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten Terlaksanannya Rapat koordinasi Kab. Gianyar 8 62.079.627 APBD 8 63.321.220
Gianyar jenjang pendidikan Kabupaten
Gianyar;

1 01 1 01 01 22 44 Standar Pelayanan Minimum Terlaksananya Standar Pelayanan Kab. Gianyar 25 26.104.430 APBD 25 26.626.519
Minimum

1 18 1 01 01 15 Program Pengembangan dan Keserasian


Kebijakan Pemuda
1 18 1 01 01 15 11 Seleksi paskibraka tingkat nasional Terlaksananya seleksi paskibraka Kab. Gianyar 10 52.020.000 APBD 10 53.060.400
tingkat nasional

1 18 1 01 01 15 12 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Pemuda Pelopor Terlaksananya bakti pemuda antar Kab. Gianyar 17 22.888.175 APBD 17 23.345.939
provinsi dan pemuda pelopor

1 18 1 01 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah


Raga
1 18 1 01 01 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar Terlaksananya Pelaksanaan Kab. Gianyar, Prov. 350 1.435.752.000 APBD 350 1.464.467.040
dalam olahraga identifikasi dan potensi pelajar dalam Bali
olah raga
1 18 1 01 01 20 17 Pelaksanaan Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksanannya Pelaksanaan car free Kab. Gianyar 1 208.080.000 APBD 1 212.241.600
(car free day). day;
1 18 1 01 01 20 18 Pembinaan pelatihan pengurus OSIS Terlaksanannya Pembinaan pelatihan Kab. Gianyar 50 52.020.000 APBD 50 53.060.400
pengurus OSIS;
1 18 1 01 01 20 19 Operasional dan pengendalian bansos olah raga Terlaksanannya Operasional dan Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200
pengendalian bansos olah raga;
JUMLAH 49.355.801.556 48.657.007.497

DINAS KESEHATAN
1 02 Urusan Wajib
1 02 Bidang Urusan Wajib

V -6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Peralatan dan
1 02 01 01 keuangan/perkantoran Perlengkapan administrasi Kantor Dikes 1 tahun 844.113.358 APBD 1 tahun 928.524.694
dalam kondisi baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya ruangan/gedung dan


02 01 01 07
fasilitas perkantoran yang refresentatif
Aparatur
Tersedianya kendaraan
1 02 01 02 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dikes 3 unit 52.800.000 2 unit 35.200.000
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan dinas yang 36 Roda 2 & 12 36 Roda 2 & 12
02 01 02 05 Dikes 654.956.704 APBD 753.200.210,00
Dinas/Operasional layak pakai Roda 4 Roda 4
34 Komputer, 34 Komputer,
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung
02 01 02 24 Dikes 10Printer, 25 45.367.500 APBD 10Printer, 25 52.172.625,00
Kantor kantor
laptop laptop

Terbinanya SDM Kesehatan dan


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1 02 01 05 Puskesmas yang mengikuti lomba
Aparatur
Tenaga Kesehatan Teladan

Terbinanya SDM Kesehatan dan


Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga 52 Tenaga 52 Tenaga
02 01 05 05 Puskesmas yang mengikuti lomba Dikes 55.000.000 APBD 60.000.000,00
kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali Kesehatan Kesehatan
Tenaga Kesehatan Teladan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem tersedianya laporan yang evidance


1 02 01 06
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan base

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Tersusunnya Laporan yang Evidance
02 01 06 01 Dikes 5 Dokumen 26.640.000 APBD 5 Dokumen 26.640.000,0
Realisasi Kinerja SKPD base
Program obat dan perbekalan kesehatan ketersediaan obat di sarana pelayanan
1 02 01 15
kesehatan
penggunaan obat generik di fasilitas
pelayanan kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan
02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Dikes 3 paket 4.324.648.801 APBD 3 paket 6.000.000.000
kesehatan yang diadakan
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
1 02 01 16 Program upaya kesehatan masyarakat Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya kegiatan terkait
peningkatan cakupan pelayanan
02 01 16 02 Dikes 100% 60.000.000 APBD 100% 76.000.000,00
kesehatan dasar, rujukan dan khusus

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terselenggaranya kegiatan pelayanan


kesehatan dan pengetahuan penyakit
02 01 16 09 Dikes 90% 1.630.000.000 APBD 100% 1.835.000.000,00
kanker

Pengembangan usaha kesehatan sekolah Tercapainya cakupan penjaringan


02 01 16 23 siswa SD dan setingkat Dikes 100% 12.719.300 APBD 100% 13.991.230,00

Program promosi kesehatan dan Meningkatnya persentase Perilaku


1 02 01 19 pemberdayaan masyarakat Hidup bersih dan Sehat

Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan


tercapainya utilisasi pelayanan
02 01 19 06 masyarakat (JPKM) untuk pelayanan kesehatan Dikes 10% 182.658.500 APBD 10% 149.176.000,00
kesehatan Masyarakat
rawat jalan Tk I

V -7
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengembangan upaya kesehatan bersumber
02 01 19 08 Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif Dikes 90% 31.212.500 APBD 95% 34.333.750,00
masyarakat (desa siaga)
Tercapainya cakupan RT yang
02 01 19 09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Dikes 82% 24.166.000 APBD 84% 25.440.000,00
dan sehat
Program perbaikan gizi masyarakat Prevalensi gizi kurang balita
1 02 01 20
persentase Balita gizi buruk 100%
Perbaikan gizi masyarakat Tercapainya Persentase kecamatan
02 01 20 08 Dikes 100% 58.498.000 100% 64.347.800
bebas rawan Gizi
Tercapainya Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak Dikes 100% 100%
usia 6-24 bulan keluarga miskin

Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk


Dikes 100% 100%
mendapat perawatan
Tercapainya Persentase bayi yang
Dikes 80% 80%
mendapat ASI Eksklusif
Tercapainya Persentase balita
Dikes 85% 85%
ditimbang berat badannya (D/S)
Program pengembangan lingkungan sehat
1 02 01 21 Persentase rumah sehat

Persentase tempat umum sehat


Pengembangan lingkungan sehat
02 01 21 01 Tercapainya Persentase rumah sehat Dikes 92,73% 46.186.690 APBD 92,74% 50.805.359,00
Tercapainya Persentase tempat umum
Dikes 91,58% 91,60%
sehat
Tercapainya Persentase tempat
tempat pengelolaan makanan yang Dikes 94% 95%
memenuhi syarat

Tercapainya Desa yang


Dikes 40% 50%
melaksanakan STBM

Tercapainya Persentase penduduk


yang memiliki akses thd air minum Dikes 95% 100%
yang berkualitas

Tercapainya Persentase penduduk


92% 93%
yang menggunakan jamban sehat

Terbinanya Kabupaten sehat dan


02 01 21 05 Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat 18 kali 198.575.000 APBD 18 kali 273.432.500,00
kecamatan sehat
Program pencegahan dan penanggulangan Tercapainya penemuan dan
1 02 01 22 penyakit menular penanganan penderita penyakit

02 01 22 01 Penyemprotan/foging/ULV sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani Dikes 100% 374.160.000 APBD 100% 374.160.000

Tercapainya Angka kematian karena


02 01 22 02 Pengadaan alat dan bahan-bahan foging/ULV Dikes <2% 1.533.367.000 APBD <2% 1.639.117.000
penyakit DBD

V -8
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan vaksin penyakit menular Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk
02 01 22 03 Dikes 100% 1.530.017.957 APBD 100% 1.683.019.752,00
kasus HPR

Tercapainya Angka kematian penyakit


Dikes 0% APBD 0%
rabies
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
Tercapainya Cakupan penemuan
02 01 22 05 penyakit menular Dikes 70% 484.789.450 APBD 70% 571.268.395,00
pasien baru TB BTA +

Tercapainya Angka kematian karena


Dikes 0% APBD 0%
penyakit TBC

Tercapainya Angka kematian karena


Dikes 0% APBD 0%
penyakit malaria

Tercapainya Cakupan penemuan dan


penanganan penderita penemonia Dikes 100% APBD 100%
balita
Tercapainya Angka prevalensi
Dikes 0,12% APBD 0,12%
penyakit HIV
02 01 22 08 Peningkatan imunisasi Tercapainya Persentase Desa yang
mencapai "Universal Child Dikes 100% 32.930.150 APBD 100% 36.223.165,00
Immunization" (UCI)
Tercapainya Persentase bayi usia 0-11
bulan yang mendapat imunisasi dasar Dikes 95% 95%
lengkap
02 01 22 09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan
Tercapainya Cakupan desa kelurahan
penanggulangan wabah
mengalami KLB yang dilakukan Dikes 100% 27.255.250 APBD 100% 29.980.775,00
penyelidikan epidemiologi < 24 Jam

Tercapainya Cakupan penemuan dan


Dikes 100% 100%
penanganan penderita penyakit AFP
Terlaksananya pelayanan kesehatan
1 02 01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan
sesuai standar
Tercapainya Jumlah fasilitas
02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan yang memenuhi Dikes 39% 18.881.550 APBD 39% 20.769.705,00
standar sarana prasarana

3 Dokumen 3 Dokumen
Peningkatan sistem perencanaan dan Terlaksananya penyusunan dokumen
02 01 23 08 Dikes (Renja, RKA dan 50.534.000 APBD (Renja, RKA dan 55.587.400,0
pembiayaan kesehatan perencanaan
RKA Perubahan) RKA Perubahan)

Terakreditasinya Puskesmas di
02 01 23 10 Akreditasi Puskesmas Dikes 2 Puskesmas 170.000.000 APBD 3 Puskesmas 255.000.000,0
Kabupaten Gianyar
Suvei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing Terlaksananya survei kepuasan
02 01 23 11 UPT Dikes 80% 19.500.000 APBD 85% 21.450.000,00
pelayanan kesehatan di UPT

V -9
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana 1. Tersedianya sarana dan prasarana
1 02 01 25 puskesmas/puskesmas pembantu, pos puskesmas dengan kemampuan
kesehatan desa, dan dinas kesehatan menunjang pelayanan kesehatan
kabupaten/kota

2. Tersedianya gedung kesehatan


(Puskesmas/Pustu) dengan
kemampuan menunjang pelayanan
kesehatan Rawat Jalan dan Rawat
Inap
Terlaksananya pengadaan sarana dan
02 01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Dikes 2 Unit 800.000.000 APBD 2 Unit 800.000.000
prasarana Puskesmas
Terlaksananya Rehabilitasi
02 01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu Dikes 11 unit 3.584.686.080 APBD 5 unit 1.000.000.000
Puskesmas/Pustu

Terlaksananya Pembangunan Gedung


Pengadaaan insfrastruktur sarana dan prasarana
02 01 25 24 Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu Dikes 4 unit 9.473.840.000 APBD 2 unit 3.500.000.000
puskesmas
baru

Program peningkatan pelayanan kesehatan


1 02 01 30
lansia
Tercapainya cakupan lansia yang
02 01 30 09 Pengembangan posyandu lansia Dikes 30% 19.904.500 30% 21.849.950
mendapat pelayanan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu Menurunnya Angka kematian bayi per
1 02 01 32 melahirkan dan anak 1000 kelahiran hidup

Menurunnya Angka kematian Balita

Menurunnya Angka kematian ibu


melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup
Perbaikan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Tercapainya Cakupan komplikasi
2 1 32 05 85% 87.318.000 85% 96.049.000
(KIA/KB) kebidanan yang di tangani

Tercapainya Cakupan pertolongan


persalinan oleh tenaga kesehatan 94% 94%
yang memiliki kompetensi dasar

Tercapainya Cakupan pelayanan nifas 94% 94%


Tercapainya Cakupan neonatus
85% 85%
dengan komplikasi yang ditangani
Tercapainya Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
Tercapainya Cakupan pelayanan anak
70% 70%
balita
Menurunnya Angka kematian bayi per
15/1000KH 14/1000KH
1000 kelahiran hidup

Menurunnya Angka kematian Balita 20/1000KH 20/1000KH

V - 10
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menurunnya Angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran 90/100.000KH 90/100.000KH
hidup
Tercapainya cakupan peserta KB aktif 80% 80%
Tercapainya Cakupan pelayanan
Program jaminan kesehatan masyarakat
1 02 01 37 kesehatan dasar pasien masyarakat
miskin (JAMKESMAS)
miskin
Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat Tercapainya Cakupan pelayanan
02 01 37 01 untuk pelayanan kesehatan di puskesmas kesehatan dasar pasien masyarakat Dikes 100% 51.703.300 100% 56.873.000
jaringannya miskin
Program pencegahan dan penanggulangan Prevalensi penduduk usia >15 th
1 02 01 38 24,77% 24,73%
Penyakit Tidak Menular dengan tekanan darah tinggi
mempertahankan prevalensi obesitas 15,4% 15,4%

menurunnya prevalensi perokok anak


7,1% 6,4%
dan remaja
Prevalensi Persentase perempuan
usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini
kanker serviks dan payudara 20% 30%

Peningkatan surveilans Epidemiologi dan deteksi Tercapainya Persentase perempuan


Dini Penyakit Tidak Menular/PTM usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini
02 01 38 01 kanker serviks dan payudara 20% 65.000.000 30% 74.750.000,00

menurunnya prevalensi perokok anak


7,1% 6,4%
dan remaja
JUMLAH 26.571.429.590 20.614.362.310
RSUD SANJIWANI
URUSAN WAJIB
1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
1 02 1 02 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
bidang kesehatan
: Tersedianya Administrasi 100% Operasional
1 02 1 02 2 01 07 Penyediaan Adminitrasi Keuangan/Perkantoran RSUD Sanjiwani 9.516.002.000 RS 100% 10.182.210.000
Keuangan/Perkantoran
Outcome : Terlaksana dan lancarnya
kegiatan administrasi, keuangan dan
perkantoran
100% Operasional
1 02 1 02 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor RSUD Sanjiwani 385.000.000 100% 423.500.000
RS
Outcome : Terwujudnya dan
terpeliharanya kebersihan kantor,
ruangan dan lingkungan Rumah Sakit
Program Peningkatan Ssarana dan Prasarana Rasio Ketersediaan Sarana dan
1 02 1 02 2 02
Aparatur Prasarana
1 02 1 02 2 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional : Tersedianya Kendaraan Dinas RSUD Sanjiwani

V - 11
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah
Sakit terkait alat transportasi darat
(Lokal)
: Tersedianya Perlengkapan Gedung 100% Operasional
1 02 1 02 2 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor RSUD Sanjiwani 290.761.000 100% 311.114.000
Kantor RS
Outcome : Lancarnya pelayanan di
Rumah Sakit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan : Terpeliharanya kendaraan dinas 100% Operasional
1 02 1 02 2 02 24 614.343.000 100% 675.777.300
dinas/operasional secara rutin RS
Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah
Sakit terkait alat transportasi darat
(Lokal)
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung : Terpeliharanya perlengkapan 100% Operasional
1 02 1 02 2 02 26 RSUD Sanjiwani 30.800.000 100% 33.264.000
kantor gedung kantor secara rutin RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pendukung pelayanan Rumah Sakit
Terwujudnya peningkatan disiplin
1 02 1 02 2 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta : Tersedianya pakaian dinas beserta 100% Operasional
1 02 1 02 2 03 02 RSUD Sanjiwani 178.200.000 100% 190.647.000
perlengkapanya kelengkapanya RS
Outcome : Meningkatnya disiplin
Pegawai Rumah Sakit
: Tersedianya pakaian khusus hari- 100% Operasional
1 02 1 02 2 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu RSUD Sanjiwani 82.500.000 100% 88.275.000
hari tertentu RS
Outcome : Meningkatnya disiplin
Pegawai Rumah Sakit
Jumlah dokter umum, dokter
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1 02 1 02 2 05 spesialis, dokter gigi, perawat, dan
Aparatur
bidan dan tenaga paramedis lainnya
100% Operasional
1 02 1 02 2 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal : Terlatihnya SDM rumah sakit RSUD Sanjiwani 220.000.000 100% 237.600.000
RS
Outcome : Meningkatnya keterampilan
dan kualitas SDM Rumah Sakit
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Rasio ketersediaan sarana dan
1 02 1 02 2 26 Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
prasarana
Paru/Rumah Sakit Mata
100% Operasional
1 02 1 02 2 26 02 Pembangunan Ruangan Rumah Sakit : Tersedianya Ruangan Rumah Sakit RSUD Sanjiwani 10.917.236.000 11.681.500.000
RS
Outcome : Meningkatnya volume dan
cakupan pelayanan RS
: Terlaksananya rehabilitasi bangunan 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit RSUD Sanjiwani 206.590.000 221.140.000
Rumah Sakit RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
penerima pelayanan RS
: Tersediamya alat-alat kesehatan 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 18 Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah Sakit RSUD Sanjiwani 765.134.000 818.730.000
rumah sakit RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan di RS

V - 12
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
: Tersedianya Obat-obatan Rumah 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit RSUD Sanjiwani 15.527.126.000 17.079.838.600
Sakit RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan di RS
100% Operasional
1 02 1 02 2 26 21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit : Tersedianya Meubelair rumah sakit RSUD Sanjiwani 44.770.000 RS 48.000.000

Outcome : Meningkatnya kualitas


pendukung pelayanan di RS

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah 100% Operasional


: Tersedianya perlengkapan rumah
1 02 1 02 2 26 22 sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu RSUD Sanjiwani 366.602.000 RS 392.263.000
sakit
dll)

Outcome : Meningkatnya kualitas


pendukung pelayanan di RS

100% Operasional
: Tersedianya Bahan-Bahan Logistik RS
1 02 1 02 2 26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Rumah Sakit (Laboratorium, Radiologi RSUD Sanjiwani 3.902.370.000 4.175.536.000
Makanan dan Minuman Pasien)

Outcome : Meningkatnya kualitas


pelayanan di RS

Pengadaan percetakan administrasi dan surat : Tersedianya barang cetak 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 24 RSUD Sanjiwani 14.520.000 RS 15.560.000
menyurat RS administrasi (rekam medik)
Outcome : Meningkatnya kualitas
Rekam Medik di RS
100% DAK
1 02 1 02 2 26 34 Pemenuhan peralatan Ponek RS (DAK) : Tersedianya alat PONEK RS RSUD Sanjiwani 1.608.670.000 2.000.000.000
Kesehatan
Outcome : Meningkatnya kualitas
Pelayanan PONEK, IGD dan Kelas III
di RS
: Tersedianya Perlengkapan Ruang 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 35 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien RSUD Sanjiwani 266.200.000 292.820.000
Pasien RS

Outcome : Meningkatnya kualitas


pelayanan pendukung Rawat Inap

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana


Rasio sarana dan prasarana dalam
1 02 1 02 2 27 rumah sakit/rumah sakit jiwqa/rumah sakitparu-
kondisi baik
paru/rumah sakit mata
Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah : Terpeliharanya ruang Poliklinik 100% Operasional
1 02 1 02 2 27 02 RSUD Sanjiwani 82.500.000 100% 88.275.000
sakit Rumah Sakit RS
Outcome : Meningkatnya pelayanan
Poliklinik Rumah Sakit
Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap : Terpeliharanya ruang Poliklinik 100% Operasional
1 02 1 02 2 27 04 RSUD Sanjiwani 374.000.000 100% 400.180.000
rumahh sakit (VVIP,VIP,KlasI,II dan III) Rumah Sakit RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Poliklinik Rumah Sakit

V - 13
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 05 Pemeliharaan Rutin/berkala ruang Gawat Darurat : Terpeliharanya ruang Gawat Darurat RSUD Sanjiwani 20.000.000 100% 21.400.000
RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Gawat Darurat
Pemeliharaan rutin /berkala ICU,ICCU,NICU : Terpeliharanya ruang 100% Operasional
1 02 1 02 2 27 06 RSUD Sanjiwani 20.000.000 100% 21.400.000
rumah sakit ICU,ICCU,NICU Rumah Sakit RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien ICU,ICCU,NICU Rumah Sakit
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi : Terpeliharanya Ruang Operasi RSUD Sanjiwani 20.000.000 100% 21.400.000
RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Ruang Operasi
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin : Terpeliharanya Ruang Bersalin RSUD Sanjiwani 20.000.000 100% 21.400.000
RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Ruang Bersalin
Pemeliharaan rutin/berkala Laboratorium Rumah 100% Operasional
1 02 1 02 2 27 14 : Terpeliharanya ruang Laboratoriuim RSUD Sanjiwani 10.000.000 100% 10.700.000
Sakit RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Ruang Laboratorium
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan : Terpeliharanya alat-alat kesehatan RSUD Sanjiwani 242.000.000 100% 259.000.000
RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan pasien
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS : Terpeliharanya rumah sakit RSUD Sanjiwani 665.500.000 100% 712.085.000
RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan pasien

Angka Kelahiran kasar per 1000


penduduk, Angka kematian bayi per
Program Peningkatan keselamatan ibu
1 02 1 02 2 32 1000 kelahiran hidup, Angka
melahirkan anak
kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup

: Terlaksananya gerakan rumah sakit 100% Operasional


1 02 1 02 2 32 04 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSUD Sanjiwani 44.000.000 47.100.000
sayang ibu dan bayi RS
Outcome : Meningkatnya
pengendalian AKI, AKB di RS
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
1 02 1 02 2 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
bidang kesehatan RS
: Terlaksananya Kalibrasi Alat 100%
1 02 1 02 2 33 01 Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan RSUD Sanjiwani 77.000.000 82.390.000
Kesehatan
Outcome : Seluruh peralatan medis
berfungsi dengan baik

Rumah Sakit Terakreditasi Sesuai


1 02 1 02 2 33 Program Standarisasi Rumah Sakit
Standar nasional dan Internasional
100% Operasional
1 02 1 02 2 33 01 Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit : Terlaksananya akreditasi RS RSUD Sanjiwani 170.500.000 182.090.000
RS

V - 14
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Outcome : Terpenuhinya Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit
sesuai tipe RS
JUMLAH 46.682.324.000 50.735.194.900
DINAS PEKERJAAN UMUM
BAGIAN SEKRETARIAT

01. 03. 01. 03. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi 2.263.743.900,00 2.490.118.290,00
perkantoran
01. 03. 01. 03. 01. 01. 01. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penerbitan IUJK Dinas PU Kab. Gianyar 50Lembar IUJK 9.130.000,00 APBD Kab. 50Lembar IUJK 10.043.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 01. 07. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya penyediaan jasa Dinas PU Kab. Gianyar 1Paket 2.254.613.900,00 APBD Kab. 1Paket 2.480.075.290,00
Keuangan/Perkantoran administrasi keuangan/perkantoran

01. 03. 01. 03. 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas pelayanan 694.114.300,00 1.404.168.700,00
Aparatur kepada masyarakat
01. 03. 01. 03. 01. 02. 05. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Kendaraan 473.000.000,00 APBD Kab. 1Unit Kendaraan 520.300.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional Roda 4 10Unit Roda 4 10Unit
Kendaraan Roda Kendaraan Roda
2 2

01. 03. 01. 03. 01. 02. 07. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Terlaksananya pengadaan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Lemari - APBD Kab. 1Unit Lemari 449.825.970,00
Kantor perlengkapan gedung kantor Arsip Arsip
1Unit Brankas 1Unit Brankas

2Unit Rak Buku 2Unit Rak Buku

20Unit Meja Kerja 20Unit Meja Kerja

12Unit Meja 12Unit Meja


Rapat Rapat
1Unit Meja 1Unit Meja
Komputer Komputer
1Unit Kursi Putar 1Unit Kursi Putar

20Unit Kursi 20Unit Kursi


Kerja Kerja
4Unit Kursi Rapat 4Unit Kursi Rapat

01. 03. 01. 03. 01. 02. 09. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit AC - APBD Kab. 1Unit AC 190.817.000,00
gedung kantor
1Unit Mesin 1Unit Mesin
Fotocopy Fotocopy
2Unit Televisi 2Unit Televisi

V - 15
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7Unit Notebook 7Unit Notebook

2Unit Printer 2Unit Printer

2Unit UPS 2Unit UPS

1Set 1Set
Perlengkapan Perlengkapan
Komputer Komputer

1Unit Tape 1Unit Tape


Recorder Recorder

1Unit Kulkas

01. 03. 01. 03. 01. 02. 24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya / terlaksananya Dinas PU Kab. Gianyar 8Unit Kendaraan 201.642.100,00 APBD Kab. 8Unit Kendaraan 221.806.310,00
Dinas/Operasional pemeliharaan secara rutin kendaraan Roda 4 Roda 4
dinas/operasional
6Unit Kendaraan 6Unit Kendaraan
Roda 2 Roda 2
01. 03. 01. 03. 01. 02. 28. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terlaksananya pemeliharaan peralatan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Faximile 19.472.200,00 APBD Kab. 1Unit Faximile 21.419.420,00
Gedung Kantor gedung kantor
1Unit AC 1Unit AC

1Unit Komputer 1Unit Komputer

1Unit Printer 1Unit Printer

1Unit Mesin 1Unit Mesin


Potong Rumput Potong Rumput

BIDANG BINA MARGA 131.046.452.000 157.912.939.680,00


01. 03. 01. 03. 01. 15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya akses jalan yang dapat 7 Kecamatan di Kab. 2.500.000.000 3.657.197.280,00
menghubungkan pusat-pusat kegiatan Gianyar
masyarakat
01. 03. 01. 03. 01. 15. 01. Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya perencanaan 7Dokumen 2.500.000.000,00 7Dokumen 3.657.197.280,00
pembangunan jalan

01. 03. 01. 03. 01. 18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Terwujudnya kelancaran lalu lintas dan 7 Kecamatan di Kab. 126.064.863.000 151.277.835.600,00
Jembatan rasa nyaman pemakai jalan Gianyar

01. 03. 01. 03. 01. 18. 03. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terlaksananya rehabilitasi / 3.5Km 6.420.929.000,00 4.4Km 7.705.114.800,00
pemeliharaan jalan dan jembatan
sepanjang 3,50 Km
Rehabilitasi Jalan & Pemb. Jembatan LC Sebelah 0.5Km 2.620.929.000,00
Barat GOR
Rehabilitasi Jalan LC Bukit Jati 1.5Km 1.900.000.000,00

Rehabilitasi Jalan LC Dalam Kota 1.5Km 1.900.000.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 18. 06. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana Terlaksananya rehabilitasi / 1200Km 4.158.287.000,00 1200Km 4.989.944.400,00
Pendukung Jalan pemeliharaan sarana pendukung jalan

V - 16
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01. 03. 01. 03. 01. 18. 08. Rehabilitasi Jalan Terlaksananya rehabilitasi jalan 79.62Km 74.581.597.000,00 80.63Km 89.497.916.400,00
sepanjang 79,62 Km

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Griya - Br Belaluan Ds. 1.775Km 1.775.000.000,00


Singapadu Tengah
Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Tegenungan Desa 1Km 1.000.000.000,00
Kemenuh
Rehabilitasi Jln. Kepundung Br. Gelumpang, Desa 0.91Km 1.100.000.000,00
Sukawati
Pembanguan Jembatan Br Peninjoan - Br Jungut 10Km 1.500.000.000,00
Desa Batuan

Peningkatan Jln. Lingk. Desa Guwang (Jln. Dewi 2Km 2.000.000.000,00


Sita, Jln. Setiaki, Jln. Bima)

Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Silakarang - Kederi 1.695Km 1.695.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Lembeng Desa ketewel 1.5Km 1.500.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br Kebon-Br Seseh Desa 0.33Km 330.000.000,00


Singapadu

Pembangunan jembatan Tukad Titi Desa 15M 700.000.000,00


Batubulan Kangin
Rehabilitasi jalan Negari - Angantaka 0.6Km 720.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Singapadu - Celuk 1.2Km 1.440.000.000,00

Rehabilitasi Jalan & Jembatan Batubulan - Batuaji 2.7Km 3.990.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Guang - Tegehe 1.2Km 1.440.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Menuju Tirta Toya Dapdap Br. 0.075Km 250.000.000,00


Serongga Kaja
Rehabilitasi Jln. Lingk. Desa Lebih 0.5Km 500.000.000,00

Peningkatan Jalan Lingk. Sengguan, Triwangsa, 1.7Km 1.200.000.000,00


Pacung, Batursari Kel. Bitera
Pemb. Jembatan & Rehab jalan Banjar Menak- 0.7Km 3.000.000.000,00
Banjar Tegal Ds. Tulikup

Rehabilitasi Jln. Lingk. Desa Suwat 1.5Km 1.800.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Menuju Kantor Desa Petak Kaja 0.75Km 1.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Beng 3Km 3.542.597.000,00

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Pura Dalem 0.95Km 1.140.000.000,00


Pingit Kel. Samplangan

Rehabilitasi Ruas Jalan Bitra - Bakbakan 2.4Km 2.880.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Abianbase - Tedung 1.6Km 1.920.000.000,00

V - 17
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Jalan patih Jelantik 1Km 2.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Samplangan-Selat- 1Km 1.200.000.000,00


Bts.Bangli
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Sayan 1.5Km 1.800.000.000,00

PerbaikanJalan Br.Tegalbingin-Tengkulak Mas 0.4Km 800.000.000,00

Paving jalan lingk. Kedewatan-Payogan 0.9Km 675.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Lodtunduh 1Km 1.100.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Dalam Kota Ubud 2.5Km 3.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Mas - Kengetan 1.8Km 3.960.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Pengosekan Negara 3.5Km 7.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Petulu Junjungan 2Km 2.400.000.000,00


penusuan
Peningkatan Jln Tampaksiring - Sareseda 1.8Km 3.600.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Desa Tampaksiring 0.925Km 925.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Manukaya Anyar Desa 0.51Km 459.000.000,00


Manukaya (paving)
Peningkatan Jln. Lingk. Br. Pdng Sigi, Sanding 1.2Km 1.440.000.000,00
Abianbase, Sanding Serongga
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pejeng 1.2Km 1.440.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Link. Manukaya-Bantas 0.25Km 300.000.000,00

Pengaspalan Jalan Lingkar, Desa Pejeng Kawan 1.9Km 2.280.000.000,00


(Pejeng - Belusung)

Peningkatan Jalan Br. Banda & Br. Saba Desa 1Km 1.200.000.000,00
Saba

Peningkatan Jalan lingkungan Br.Pasedana Desa 1Km 1.200.000.000,00


Bona
Pengaspalan Jalan Pura Batan Pakel-Yangloni 0.9Km 1.080.000.000,00
Desa Buruan
Pengaspalan Jalan Menuju Setra Banjar Celuk 0.25Km 300.000.000,00
Desa Buruan
01. 03. 01. 03. 01. 18. 09. Pemeliharaan Jalan Terlaksananya pemeliharaan jalan 33.9Km 40.904.050.000,00 39.27Km 49.084.860.000,00
sepanjang 33,90 Km
Rehabilitasi Jalan Pering-Patolan 3.3Km 4.000.000.000,00

Rehabilitasi jalan & Pemb. Got Jalan LC Buruan - 1.2Km 1.900.000.000,00


Bitra

Pengaspalan Jalan Cucukan - Keramas 0.9Km 1.080.000.000,00

Pengaspalan Jalan Gelumpang - Pinda 1.1Km 1.320.000.000,00

V - 18
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Jalan ke Telaga Waja Br. Kepitu, Ds. 0.4Km 450.000.000,00
Kenderan
Pejengaji - Kelabang Moding 0.85Km 1.100.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. SD No. 1 Keliki-Pr. Tegeh 1.6Km 1.920.000.000,00


Br. Salak
Peningkatan Jalan Lingkungan Br. Pujung Kaja 1Km 1.200.000.000,00
Ds. Sebatu
Rehabilitasi Jalan Timbul - Calo 3.3Km 3.960.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Tegalpayang - Manukaya 3Km 3.600.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Taro - Ked 2.5Km 3.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Sebatu - Taro 5.1Km 6.120.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Buahan-Satung Desa 2.8Km 3.360.000.000,00


Buahan
Peningkatan Jln. Lingk. Br. Subilang-Br. Lebah 2Km 2.400.000.000,00

Paving Jln. Lingk. Br. Saren Desa Kerta 0.5Km 375.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Pausan-Pura Pucak 1Km 1.200.000.000,00


Pausan
Rabat Beton jalan Puman-Semseman Desa 0.35Km 319.050.000,00
Bresela
Rehabilitasi Ruas Jalan Penyabangan - Bunteh 1Km 1.200.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Melinggih - Kelusa 2Km 2.400.000.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya informasi tentang kondisi 60.500.000,00 72.600.000,00
jalan dan jembatan
01. 03. 01. 03. 01. 20. 01. Inspeksi Kondisi Jalan Terlaksananya kegiatan inspeksi jalan 7 Kecamatan di Kab. 1Paket 60.500.000,00 1Paket 72.600.000,00
Gianyar
01. 03. 01. 03. 01. 23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya sarana Kebinamargaan 2.421.089.000 2.905.306.800,00
Kebinamargaan yang siap pakai

01. 03. 01. 03. 01. 23. 10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Terlaksananya pemeliharaan alat-alat Dinas PU Kab. Gianyar 2Unit 2.421.089.000,00 2Unit 2.905.306.800,00
berat kebinamargaan
BIDANG CIPTA KARYA 39.156.785.000 37.740.839.600,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 15.280.225.000 Musrenbang 16.808.247.500,00
Aparatur untuk menunjang peningkatan
pelayanan
01. 03. 01. 03. 01. 02. 02. Pembangunan Rumah Dinas Terlaksananya pembangunan Rumah 333.000.000,00 366.300.000,00
Dinas
Rehab Berat Rumah Dinas Camat Tampaksiring Terlaksananya pembangunan Rumah Desa Tampaksiring 62.55212677231 300.000.000,00 APBD Kab. 62.55212677231 330.000.000,00
Dinas Camat Tampaksiring 03m² 03m²
Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00

Pengawasan 7.200.000,00 7.920.000,00

V - 19
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi&Pengendalian4 15.000.000,00 16.500.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 02. 03. Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung 10.497.225.000,00 Musrenbang 11.546.947.500,00
kantor
Pembangunan Puspem Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembangunan Puspem Jalan Kebo iwa 33979.73m² 10.197.225.000,00 APBD Kab. 33979.73m² 11.246.947.500,00
Kabupaten Gianyar Gianyar
Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00

Pengawasan 100.000.000,00 100.000.000,00

Administrasi&Pengendalian 100.000.000,00 100.000.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 02. 11. Pengadaan Prasarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan / 4.450.000.000,00 Musrenbang 4.895.000.000,00
rehabilitasi prasarana pemerintahan
Pembangunan Kantor Camat Payangan Terlaksananya Pembangunan Kantor Desa Melinggih, 491.4004914004 3.000.000.000,00 APBD Kab. proposal 491.4004914004 3.300.000.000,00
Camat Payangan Payangan 91m² 91m²
Rehab Gedung Serbaguna Kantor Camat Terlaksananya Rehab Gedung Desa Melinggih, 31.27606338615 150.000.000,00 APBD Kab. 31.27606338615 195.000.000,00
Payangan Serbaguna Kantor Camat Payangan Payangan 51m² 51m²
Rehabilitasi Kantor Desa Singapadu Kaler, Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Desa Singapadu Kaler 163.8001638001 1.000.000.000,00 APBD Kab. 163.8001638001 1.100.000.000,00
Sukawati Desa Singapadu Kaler, Sukawati 64m² 64m²
Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00

Pengawasan 100.000.000,00 100.000.000,00

Administrasi&Pengendalian 100.000.000,00 100.000.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 16. Program Pembangunan Saluran Berfungsinya saluran drainase/gorong- 12.030.272.000 13.233.299.200,00
Drainase/Gorong-Gorong gorong untuk mencegah terjadinya
banjir
01. 03. 01. 03. 01. 16. 03. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya pembangunan saluran 3.950.739.000 4.345.812.900,00
drainase/gorong-gorong sepanjang
2.256,00 m dan 37,50 m²
Pembangunan DPT tebing sekolah SD 2 Petak Terlaksananya Pembangunan DPT SD 2 Petak Kaja, 75m 300.000.000 APBD Kab. Musrenbang 75m 330.000.000,00
Kaja tebing sekolah Gianyar
Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi, Kec. Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi, 200m 250.000.000 APBD Kab. Musrenbang 200m 275.000.000,00
Gianyar Gianyar
Pembangunan Saluran Drainase Br. Pausan, Ds. Terlaksananya Pembangunan Saluran Br. Pausan, Ds. 550m 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 550m 385.000.000,00
Buahan Kaja, Kec. Payangan Drainase Buahan Kaja,
Payangan
Pembangunan DPT di jaba selat Pura Dalem Ds. Terlaksananya Pembangunan DPT di Ds. Pekraman Yeh 30m 120.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 30m 132.000.000,00
Pekraman Yeh Tengah, Ds. Klusa, Kec. jaba selat Pura Dalem Tengah, Ds. Klusa,
Payangan Payangan
Pembangunan DPT Bentuyung, Kec. Ubud Terlaksananya Pembangunan DPT Bentuyung, Ubud 37.5m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m 165.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase Dauh Labak - Terlaksananya Pembangunan Saluran Dauh Labak - Katik 300m 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 300m 385.000.000,00
Katik Lantang, Ds. Singakerta, Kec. Ubud Drainase Lantang, Ds.
Singakerta, Ubud
Pembangunan DPT Pura dalem Desa Pekraman Terlaksananya Pembangunan DPT Desa Pekraman 150m 600.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 150m 660.000.000,00
Batuyang, Ds. Batubulan Kangin, Kec. Sukawati Pura dalem Batuyang, Ds.
Batubulan Kangin,
Sukawati
Pembangunan Trotoar di Br. DlodTunon, Ds. Terlaksananya Pembangunan Trotoar Br. DlodTunon, Ds. 126m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 126m 165.000.000,00
Batuan, Kec. Sukawati Batuan, Sukawati
Pembangunan DPT di Br. Gede, Ds. Batuan, Kec. Terlaksananya Pembangunan DPT Br. Gede, Ds. Batuan, 37.5m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m 165.000.000,00
Sukawati Sukawati

V - 20
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembuatan DPT di SDN 1 Keramas Terlaksananya Pembuatan DPT SDN 1 Keramas 37.5m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m² 165.000.000,00

Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya dan Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya 675m 800.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 675m 880.000.000,00
Jalan Ngurah Rai, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh dan Jalan Ngurah Rai,
Ds. Blahbatuh,
Blahbatuh
Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan, Ds. Terlaksananya Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan, 75m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 75m 330.000.000,00
Kenderan, Kec. Tegallalang Ds. Kenderan,
Tegallalang

Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00

Pengawasan 85.000.000,00 93.500.000,00

Administrasi&Pengendalian 95.739.000,00 105.312.900,00

01. 03. 01. 03. 01. 16. 05. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya rehabilitasi saluran 8.079.533.000,00 8.887.486.300,00
drainase/gorong-gorong sepanjang
6.735,00 m
Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar depan Terlaksananya Rehabilitasi Saluran depan SD 3, Lingk. 168m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 220.000.000,00
SD 3, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar Drainase dan Trotoar Sangging, Kec.
Gianyar
Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jalan Mahendradatta, 253m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 253m 330.000.000,00
Mahendradatta, Kec. Gianyar Drainase dan Trotoar Kec. Gianyar
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Maruti, Lingk. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jalan Maruti, Lingk. 336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00
Sangging, Kec. Gianyar Drainase Sangging, Kec.
Gianyar
Rehabilitasi Saluran Drainase tembus ke Sungai Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Lingk. Sangging, Kec. 336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00
Abianbase, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar Drainase Gianyar

Rehabilitasi Trotoar Jalan Teratai dan Jalan Melati, Terlaksananya Rehabilitasi Trotoar Jalan Teratai dan Jalan 168m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 220.000.000,00
Kec. Gianyar Melati, Kec. Gianyar

Rehabilitasi Saluran Drainase di Ds. Lebih, Kec. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Ds. Lebih, Kec. 253m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 253m 330.000.000,00
Gianyar Drainase Gianyar
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Raya Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Payangan, 144m 1.000.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 144m 1.100.000.000,00
Payangan, Ds. Melinggih, Kec. Payangan Drainase Ds. Melinggih, Kec.
Payangan

Perbaikan Saluran Drainase Br. Pengaji menuju Terlaksananya Perbaikan Saluran Br. Pengaji menuju Giri 841m 500.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 841m 550.000.000,00
Giri Kusuma, Kec. Payangan Drainase Kusuma, Kec.
Payangan
Perbaikan Saluran Drainase Br. Sema menuju Terlaksananya Perbaikan Saluran Br. Sema menuju 420m 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 420m 275.000.000,00
Kelusa, Kec. Payangan Drainase Kelusa, Kec. Payangan

Saluran Drainase di Sambahan, Kec. Ubud Terlaksananya Saluran Drainase Sambahan, Kec. Ubud 336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase Br. Banda dan Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Banda dan Br. 1010m 600.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1010m 660.000.000,00
Saba, Ds. Saba, Kec. Blahbatuh Drainase Saba, Ds. Saba, Kec.
Blahbatuh
Rehabilitasi Saluran Drainase dari Gage, Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Gelgel-Br.Lebah, 462m 275.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 462m 302.500.000,00
Gelgel-Br.Lebah, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh Drainase Ds. Keramas, Kec.
Blahbatuh

V - 21
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Saluran Drainase Br. Pekandelan- Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Pekandelan-Setra, 150m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 150m 330.000.000,00
Setra, Ds. Bedulu, Kec. Blahbatuh Drainase Ds. Bedulu, Kec.
Blahbatuh

Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Pejeng Kawan 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Desa Pejeng Kawan Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Pejeng Kangin 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Desa Pejeng Kangin Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Pejeng Kelod 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Desa Pejeng Kelod Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Panglan, Desa 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Panglan, Desa Pejeng Drainase Pejeng
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Pejeng-Ubud 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Desa Pejeng-Ubud Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Intaran-Br. Pande- 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Intaran-Br. Pande-Br. Puseh Drainase Br. Puseh
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Cagaan Kelod, 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Cagaan Kelod, Desa Pejeng Kangin Drainase Desa Pejeng Kangin
Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Kedewatan Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Kedewatan 144m 1.000.000.000,00 APBD Kab. 144m 1.100.000.000,00
Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Monkey Forest Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jln. Monkey Forest 202m 1.400.000.000,00 APBD Kab. 202m 1.540.000.000,00
Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Amarawati Mas- Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jln. Amarawati Mas- 336m 200.000.000,00 APBD Kab. proposal 336m 220.000.000,00
Ubud Drainase Ubud
Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00

Pengawasan 80.000.000,00 88.000.000,00

Administrasi&Pengendalian 74.533.000,00 81.986.300,00

01. 03. 01. 03. 01. 25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi 333.000.000,00 366.300.000,00
Baku masyarakat

01. 03. 01. 03. 01. 25. 08. Perlindungan dan Penataan Mata Air Terlaksananya Penataan Lingkungan 333.000.000,00 366.300.000,00
menuju Sumber Mata Air

Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air di Lingkungan Roban, 281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³ 330.000.000,00
Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung, Dauhuma, Pacung,
Triwangsa, Kec. Gianyar Triwangsa, Kec.
Gianyar
Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00

Pengawasan 7.200.000,00 7.920.000,00

Administrasi&Pengendalian 15.000.000,00 16.500.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Terwujudnya penyediaan air bersih 1.809.799.000 1.990.778.900,00
Air Minum dan Air Limbah dan saluran air limbah
01. 03. 01. 03. 01. 27. 01. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Tersedianya sarana dan prasarana air 1.476.799.000 1.624.478.900,00
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah minum bagi masyarakat

Pengangkatan air bersih Banjar Benawah Kangin, Terlaksananya Pengangkatan air Banjar Benawah 1unit 400.000.000 APBD Kab. Musrenbang 1unit 440.000.000,00
Kec. Gianyar bersih Kangin, Kec. Gianyar

V - 22
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Air Bersih Br. Bayad, Desa Melinggih Terlaksananya Pengadaan Air Bersih Br. Bayad, Desa 3000m 450.000.000 APBD Kab. Musrenbang 3000m 495.000.000,00
Kelod, Kec. Payangan Melinggih Kelod, Kec.
Payangan
Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih dan Terlaksananya Pembuatan Bak Ds. Petulu, Kec. Ubud 500m 150.000.000 APBD Kab. Musrenbang 500m 165.000.000,00
Instalasi Pemipaan, Ds. Petulu, Kec. Ubud Penampungan Air Bersih dan Instalasi
Pemipaan
Pengadaan Air Bersih, Br. Tatiapi Kelod, Pejeng Terlaksananya Pengadaan Air Bersih Br. Tatiapi Kelod, 1300m 200.000.000 APBD Kab. Musrenbang 1300m 220.000.000,00
Kawan, Kec. Tampaksiring Pejeng Kawan, Kec.
Tampaksiring
Pembuatan Mikro Hidro di Kec. Payangan Terlaksananya Pembuatan Mikro Hidro Desa Payangan 1unit 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 165.000.000,00

Perencanaan 40.000.000,00 44.000.000,00

Pengawasan 30.000.000,00 33.000.000,00

Administrasi&Pengendalian 56.799.000,00 62.478.900,00

01. 03. 01. 03. 01. 27. 02. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Terlaksananya penyediaan sarana dan 333.000.000,00 366.300.000,00
prasarana air limbah
Tambahan sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa Terlaksananya sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa 1unit 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 220.000.000,00
Serongga, Kec. Gianyar Serongga, Kec.
Gianyar
Pembuatan IPAL Br. Sanding Serongga, Desa Terlaksananya IPAL Br. Sanding Serongga, 1unit 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 110.000.000,00
Sanding Desa Sanding

Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00

Pengawasan 7.200.000,00 7.920.000,00

Administrasi&Pengendalian 15.000.000,00 16.500.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 29. Program Pengembangan Wilayah Strategis Terwujud dan terarahnya pertumbuhan 9.703.489.000,00 5.342.214.000,00
dan Cepat Tumbuh wilayah untuk menunjang kegiatan
ekonomi
01. 03. 01. 03. 01. 29. 06. Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah Terlaksananya pembangunan fasilitas 4.157.127.000,00 4.572.840.000,00
umum/ibadah
Rehab tembok penyengker SDN 5 Tulikup Terlaksananya Rehab tembok SDN 5 Tulikup 18.41620626151 70.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 18.41620626151 77.000.000,00
penyengker 01m 01m

Pembangunan Penyengker Paud Banjar Terlaksananya Pembangunan Banjar Blahpane Kelod 8m 30.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 8m 33.000.000,00
Blahpane Kelod Penyengker Paud

Penataan Halaman Pustu Desa Tegaltugu Terlaksananya Penataan Halaman Penataan Halaman 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³ 110.000.000,00
Pustu Desa Tegaltugu

Pembangunan Penyengker Pustu Banjar Dukuh Terlaksananya Pembangunan Banjar Dukuh 9m 35.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 9m 38.500.000,00
Penyengker
Penataan Pura Segening Lingkungan Candi Baru, Terlaksananya Penataan Pura Lingkungan Candi 1unit 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 110.000.000,00
Kec. Gianyar Segening Baru, Kec. Gianyar
Penataan Pura Dugul Lingkungan Candi Baru, Terlaksananya Penataan Pura Dugul Lingkungan Candi 1unit 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 110.000.000,00
Kec. Gianyar Baru, Kec. Gianyar
Rehabilitasi Bangunan Pasar Desa Banjar Menak, Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Banjar Menak, Kec. 31m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 31m² 165.000.000,00
Kec. Gianyar Pasar Gianyar
Penataan Fasilitas Umum di sebelah barat Pura Terlaksananya Penataan Fasilitas Br. Serongga Kelod, 1unit 75.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 82.500.000,00
Desa, Br. Serongga Kelod, Kec. Gianyar Umum Kec. Gianyar

V - 23
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Paruman Alit Pura Pucak Pausan, Terlaksananya Rehabilitasi Paruman Desa Buahan Kaja, 1unit 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 330.000.000,00
Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Alit Kec. Payangan
Pembangunan Penyengker Gedung Serba Guna Terlaksananya Pembangunan Desa Petulu, Kec. 114m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 114m 110.000.000,00
Desa Petulu, Kec. Ubud Penyengker Gedung Serba Guna Ubud
Rehabilitasi Gedung Olah Raga Kesari Yuda, Ds. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Ds. Singapadu, Kec. 24m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 24m² 165.000.000,00
Singapadu, Kec. Sukawati Olah Raga Sukawati
Tembok Penyengker SD 1,2, dan 3 Singapadu, Terlaksananya Tembok Penyengker SD 1,2, dan 3 39m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 39m 165.000.000,00
Kec. Sukawati Singapadu, Kec.
Sukawati
Penataan Halaman SD N 4 Desa Guwang, Kec. Terlaksananya Penataan Halaman SD N 4 Desa Guwang, 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³ 110.000.000,00
Sukawati Kec. Sukawati

Pembangunan Balai Pesanekan Pura Beji Br. Terlaksananya Pembangunan Balai Br. Belang, Desa 20m² 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 20m² 110.000.000,00
Belang, Desa Singapadu Kaler, Kec. Sukawati Pesanekan Singapadu Kaler, Kec.
Sukawati
Pembangunan Balai Seni Budaya Br. Terlaksananya Pembangunan Balai Br. Pegambangan, Ds. 312m² 500.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 312m² 550.000.000,00
Pegambangan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati Seni Budaya Batubulan, Kec.
Sukawati
Perbaikan Tembok Penyengker Pura Pucak Terlaksananya Perbaikan Tembok Perbaikan Tembok 39m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 39m 165.000.000,00
Silakarang, Kec. Sukawati Penyengker Penyengker Pura
Pucak Silakarang, Kec.
Sukawati
Pembangunan Parkir Pasar Medahan, Ds. Terlaksananya Pembangunan Parkir Ds. Medahan, Kec. 210m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 210m 165.000.000,00
Medahan, Kec. Blahbatuh Pasar Medahan Blahbatuh
Pembuatan Tembok Penyengker SD No 5 Pering, Terlaksananya Pembuatan Tembok SD No 5 Pering, Dusun 138m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 138m 110.000.000,00
Dusun perangsada, Kec. Blahbatuh Penyengker perangsada, Kec.
Blahbatuh
Rehab Berat Gedung Serbaguna Kecamatan Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kecamatan 245m² 500.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 245m² 550.000.000,00
Tampaksiring Serbaguna Tampaksiring
Pembangunan Balai Banjar Kedewatan Anyar, Ds. Terlaksananya Pembangunan Balai Banjar Kedewatan 114m 75.000.000,00 APBD Kab. proposal 114m 82.500.000,00
Kedewatan, Kec. Ubud Banjar Anyar, Ds. Kedewatan,
Kec. Ubud

Pembangunan Balai Banjar Bunutan, Ds. Terlaksananya Pembangunan Balai Banjar Bunutan, Ds. 150m² 500.000.000,00 APBD Kab. proposal 150m² 550.000.000,00
Kedewatan, Kec. Ubud Banjar Kedewatan, Kec. Ubud

Pembangunan Paruman Alit Pura Pucak Pausan Terlaksananya Pembangunan Desa Buahan Kaja, 5unit 300.000.000,00 APBD Kab. proposal 5unit 330.000.000,00
Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Paruman Alit Kec. Payangan
Pembangunan Padmasana dan Pelinggih Pura Terlaksananya Pembangunan Desa Pekraman 2unit 80.000.000,00 APBD Kab. proposal 2unit 88.000.000,00
Puseh Desa Pekraman Pausan, Desa Buahan Padmasana dan Pelinggih Pura Puseh Pausan, Desa Buahan
Kaja, Kec. Payangan Kaja, Kec. Payangan

Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00

Pengawasan 90.000.000,00 99.000.000,00

Administrasi&Pengendalian 52.127.000,00 57.340.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 29. 07. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Terlaksananya pembangunan / 5.546.362.000,00 769.374.000,00
perbaikan jalan lingkungan
Perbaikan jalan menuju Tirta Toya Dapdap, Br. Terlaksananya Perbaikan jalan menuju Br. Serongga Kaja, 107m³ 75.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 107m³ 82.500.000,00
Serongga Kaja, Kec. Gianyar Tirta Toya Dapdap Kec. Gianyar
Penataan Gang Flamboyan, Lingk. Sengguan Terlaksananya Penataan Gang Lingk. Sengguan 200m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 200m³ 220.000.000,00
Kangin, Kec. Gianyar Flamboyan Kangin, Kec. Gianyar

V - 24
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rabat Beton Senderan Got sepanjang jalan di Br. Terlaksananya Rabat Beton Senderan Br. Cebaang, Kec. 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³ 110.000.000,00
Cebaang, Kec. Gianyar Got Gianyar
Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air Di Terlaksananya Penataan Lingkungan Lingkungan Roban, 281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³
Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan menuju Sumber Mata Air Dauhuma, Pacung dan
Triwangsa Triwangsa
Rabat Beton Lingkungan Br. Saren, Ds. Kerta, Terlaksananya Rabat Beton Br. Saren, Ds. Kerta, 281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³
Kec. Payangan Lingkungan Kec. Payangan
Rabat Beton Jalan Puman-Semseman, Ds. Terlaksananya Rabat Beton Jalan Ds. Bresela, Kec. 72m³ 77.800.000,00 APBD Kab. Musrenbang 72m³ 85.580.000,00
Bresela, Kec. Payangan Payangan
Rabat Beton Jalan menuju ke pesiraman Pura Terlaksananya Rabat Beton Jalan Br. Peliatan, Ds. Klusa, 75m³ 80.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 75m³ 88.000.000,00
Dalem Br. Peliatan, Ds. Klusa, Kec. Payangan menuju ke pesiraman Kec. Payangan

Perbaikan jalan dan pembuatan pemandian di Terlaksananya Perbaikan jalan dan Desa Kedewatan, 117m³ 125.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 117m³ 137.500.000,00
Goa Gangsar, desa Kedewatan, Ubud pembuatan pemandian di Goa Ubud
Gangsar
Pemasangan paving Gedung Serba Guna Kutuh Terlaksananya Pemasangan paving Desa Petulu, Kec. 450m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 450m
Kaja, desa Petulu, Kec. Ubud Gedung Serba Ubud
Pemasangan paving Jalan Kedewatan-Payogan, Terlaksananya Pemasangan paving Jalan Kedewatan- 750m 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 750m
Kec. Ubud Jalan Payogan, Kec. Ubud
Pemasangan paving Jalan Pura Telaga Waja- Terlaksananya Pemasangan paving Desa Mas, Kec. Ubud 600m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 600m
Pura Bukit, Desa Mas, Kec. Ubud Jalan
Pemasangan paving di Bentuyung, Kec. Ubud Terlaksananya Pemasangan paving Bentuyung, Kec. Ubud 450m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 450m

Rabat Beton Jl. Kajeng, Kec. Ubud Terlaksananya Rabat Beton Jl. Kajeng, Kec. Ubud 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³
Rabat Beton Gang Beji, Kec. Ubud Terlaksananya Rabat Beton Gang Beji, Kec. Ubud 187m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 187m³

Pemasangan Paving Gang (Gang Mangku Terlaksananya Pemasangan Paving Br. Gelumpang, Ds. 141m 47.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 141m
Predata, Gang Warga, Gang Tuke, Gang Gang Sukawati, Kec.
Sulawesi dan Gang Payang), Br. Gelumpang, Ds. Sukawati
Sukawati, Kec. Sukawati
Rabat beton menuju sumber mata air Br. Terlaksananya Rabat beton menuju Br. Tangkas, Desa 234m³ 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 234m³
Tangkas, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang sumber mata air Kenderan, Kec.
Tegallalang
Rabat beton Jalan Br. Mumbi-Nalo, Ds. Pupuan, Terlaksananya Rabat beton Jalan Br. Mumbi-Nalo, Ds. 140m³ 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 140m³
Kec. Tegallalang Pupuan, Kec.
Tegallalang
Perbaikan jalan lingkungan di Br. Ked, Ds. Taro, Terlaksananya Perbaikan jalan Br. Ked, Ds. Taro, Kec. 422m³ 450.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 422m³
Kec. Tegallalang lingkungan Tegallalang
Perbaikan jalan lingkungan di Br. Penusuan, Ds. Terlaksananya Perbaikan jalan Br. Penusuan, Ds. 112m³ 120.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 112m³
Tegallalang, Kec. Tegallalang lingkungan Tegallalang, Kec.
Tegallalang
Perbaikan jalan lingkungan di Br. Tegal, Ds. Terlaksananya Perbaikan jalan Br. Tegal, Ds. 173m³ 185.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 173m³
Tegallalang, Kec. Tegallalang lingkungan Tegallalang, Kec.
Tegallalang
Rabat beton jalan lingkungan Br. Tegallalang-Br. Terlaksananya Rabat beton jalan Br. Tegallalang-Br. 164m³ 175.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 164m³
Triwangsa, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang lingkungan Triwangsa, Ds.
Tegallalang, Kec.
Tegallalang
Rabat beton jalan setapak Pr. Taman Sari Terlaksananya Rabat beton jalan Ds. Kenderan, Kec. 187m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 187m³
Kenderan, Ds. Kenderan, Kec. Tegallalang setapak Tegallalang
Rabat beton menuju Pura Dalem Tangkup, Br. Terlaksananya Rabat beton menuju Br. Tangkup, Ds. 140m³ 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 140m³
Tangkup, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang Pura Dalem Tangkup Pupuan, Kec.
Tegallalang

V - 25
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rabat beton Tegal Juuk-Bak air minum Br. Calo, Terlaksananya Rabat beton Tegal Br. Calo, Ds. Pupuan, 140m³ 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 140m³
Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang Juuk-Bak air minum Kec. Tegallalang
Rabat beton jalan lingkungan Br. Panempahan, Terlaksananya Rabat beton jalan Br. Panempahan, Desa 328m³ 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 328m³
Desa Manukaya lingkungan Manukaya
Rabat beton jalan lingkungan Br. Kelodan, Desa Terlaksananya Rabat beton jalan Br. Kelodan, Desa 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³
Tampaksiring lingkungan Tampaksiring
Pemasangan paving jalan lingkungan Br. Terlaksananya Pemasangan paving Br. Manukaya, Desa 1200m 400.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1200m
Manukaya, Desa Manukaya jalan lingkungan Manukaya
Pembuatan tangga jalan setapak Sumber mata air Terlaksananya Pembuatan tangga Br. Malet, Desa 234m³ 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 234m³
Br. Malet, Desa Manukaya jalan setapak Sumber mata air Manukaya
Perencanaan 100.000.000,00 20.000.000,00

Pengawasan 100.000.000,00 15.000.000,00

Administrasi&Pengendalian 61.562.000,00 10.794.000,00

BIDANG SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN 9.898.847.000 11.878.616.400,00


DAN ENERGI
01. 03. 01. 03. 01. 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Terwujudnya peningkatan fungsi 1.189.924.800,00
Jaringan Irigasi, Rawa dan Infrastruktur jaringan irigasi untuk menunjang
Pengairan Lainnya produksi hasil pertanian
01. 03. 01. 03. 01. 24. 15. Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Berfungsinya secara optimal jaringan Kab. Gianyar - Perabasan 991.604.000,00 APBD Kab. - Perabasan 1.189.924.800,00
Yang Telah di Bangun irigasi yang telah dibangun 135.000 m2 180.000 m2
- Rehabilitasi - Rehabilitasi
jaringan irigasi jaringan irigasi
sepanjang 625 m sepanjang 625 m

01. 03. 01. 03. 01. 24. 18. Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Terlaksananya rehabilitasi dan 2736.8m 2.169.388.000,00 APBD Kab. meningkatnya 2.603.265.600,00
Irigasi meningkatnya fungsi jaringan irigasi fungsi
sepanjang 2.736,80 m
Jaringan Irigasi Babakan Tulikup Desa Tulikup, Kec. 214m 150.000.000,00 jaringan irigasi
Gianyar
Jaringan Irigasi Belahpane Desa Sidan, Kec. 300m 231.721.000,00 sepanjang 3.280
Gianyar m
Jaringan Irigasi Payal Kelurahan Abianbase, 400m 316.124.000,00
Kec. Gianyar
Jaringan Irigasi Cebok Desa Kedisan, Kec. 78.2m 110.169.000,00
Tegallalang
Jaringan Irigasi Sriteja Desa Buahan Kaja, 366.5m 310.000.000,00
Kec. Payangan
Jaringan Irigasi Babakan Bada Desa Buahan Kaja, 187.3m 235.000.000,00
Kec. Payangan
Jaringan Irigasi Tangkup Payangan Desa Bukian, Kec. 40.8m 165.000.000,00
Payangan
Jaringan Irigasi Taro Kaja Desa Taro, Kec. 600m 165.000.000,00
Tegalalang
Jaringan Irigasi Taro Kaja Desa Pupuan, Kec. 250m 274.171.000,00
Tegallalang
Jaringan Irigasi Tengah Padang Desa Kedisan, Kec. 300m 212.203.000,00
Tegallalang

V - 26
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01. 03. 01. 03. 01. 24. 23. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Terpeliharanya jaringan irigasi 8414.775641025 6.737.855.000,00 APBD Kab. meningkatnya 8.085.426.000,00
Jaringan Irigasi sepanjang 8.411,78 m 64m fungsi jaringan
irigasi sepanjang
10.095 m
Jaringan Irigasi Celangu Desa Bedulu, Kec. 385.75m 245.235.000,00
Blahbatuh
Jaringan Irigasi Tegal Kelurahan 231m 187.620.000,00
Samplangan, Kec.
Gianyar
Jaringan Irigasi Kembengan Desa Tulikup, Kec. 250m 209.635.000,00
Gianyar
Jaringan Irigasi Tiyingan Desa Bukian, Kec. 106.5m 360.225.000,00
Payangan
Jaringan Irigasi Bunteh Sengkulung Desa Puhu, Kec. 413.3333333333 418.565.000,00
Payangan 33m
Jaringan Irigasi Majangan Desa Buahan Kaja, 242.5m 340.081.500,00
Kec. Payangan
Jaringan Irigasi Penyabangan Desa Kerta, Kec. 107.6923076923 430.941.500,00
Payangan 08m
Jaringan Irigasi Tirta Petak Desa Kerta, Kec. 200m 401.808.000,00
Payangan
Jaringan Irigasi Tirta Petak Desa Kec. 750m 431.662.000,00
Tampaksiring
Jaringan Irigasi Selasih Tampaksiring Desa Sanding, Kec. 650m 334.568.000,00
Tampaksiring
Jaringan Irigasi Tegal Suci Desa Sebatu, Kec. 280m 250.393.000,00
Tegallalang
Jaringan Irigasi Tegal Suci Desa Lod Tunduh, 500m 359.121.000,00
Kec. Ubud
Perbaikan Bendungan Irigasi Subak Delod Singan Desa Siangan, Kec. 222m 200.000.000,00
Gianyar
Perbaikan Senderan Sungai Se-Kelurahan Kelurahan Abianbase, 278m 250.000.000,00
Abianbase Kec. Gianyar
Saluran Subak Br. Benawah, Ds. 166m 150.000.000,00
Petak, Kec. Gianyar
Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Demungan Desa Lebih, Kec. 333m 300.000.000,00
Desa Lebih Gianyar
Pembangunan dan Rehab Saluran Irigasi Subak Desa Lebih, Kec. 388m 252.000.000,00
Se-Desa Lebih Gianyar

Saluran Tersier Subak Gunung Jimbar Desa Petak , Kec. 166m 150.000.000,00
Gianyar
Perbaikan Saluran Irigasi Subak Cebok Desa Kedisan, Kec. 365m 130.000.000,00
Tegallalang
Perbaikan Saluran Irigasi Daanan Bada-Labak Desa Kedisan, Kec. 560m 100.000.000,00
Kedisan Tegallalang
Perbaikan Saluran Irigasi Subak Calo-Delod Desa Pupuan, Kec. 600m 116.000.000,00
Ceking Tegallalang
Irigasi Subak Pacekan Desa Kedewatan, Kec. 400m 400.000.000,00
Ubud
Perbaikan Saluran Irigasi Subak Kacang Bubuan Desa Mas, Kec. Ubud 200m 160.000.000,00

V - 27
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saluran Irigasi Subak Bakbakan Desa Ubud, Kec. Ubud 111m 100.000.000,00

Perbaikan Terowongan Subak Sakti Desa Ubud, Kec. Ubud 56m 50.000.000,00

Rehab Saluran Irigasi Subak Gunjatan Desa Ubud, Kec. Ubud 111m 100.000.000,00

Senderan Subak Angkeran Desa Ubud, Kec. Ubud 12m 10.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Br. Desa Manukaya, Kec. 333m 300.000.000,00
Balehan Desa Manukaya Tampaksiring
BIDANG TATA RUANG 1.180.960.000,00 9.721.640.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 15. Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi rencana tata 558.800.000,00 3.101.640.000,00
ruang di Kabupaten Gianyar
01. 05. 01. 03. 01. 15. 01. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Terlaksananya penyusunan kebijakan 7 Kecamatan - 2Dokumen 590.000.000,00
Rencana Tata Ruang rencana tata ruang Kabupaten Gianyar

Belanja Barang dan Jasa - 590.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian - 40.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - 550.000.000,00

Penyusunan Identifikasi Ruang Terbuka Hijau 1Dokumen 275.000.000,00


(RTH) Perkotaan di Kabupaten Gianyar
Penyusunan Identifikasi Kawasan Cagar Budaya - 1Dokumen 275.000.000,00
di Kabupaten Gianyar
01. 05. 01. 03. 01. 15. 02. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan 7 Kecamatan - 200orang 250.000.000,00
Tentang Rencana Tata Ruang perundang-undangan tentang tata
ruang

Belanja Barang dan Jasa - 250.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian - 250.000.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 15. 07. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tersusunnya rencana tata bangunan 7 Kecamatan 1Dokumen 448.800.000,00 APBD Kab. 5Dokumen 1.726.640.000,00
Lingkungan dan lingkungan
Belanja Pegawai 26.640.000,00 26.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa 422.160.000,00 1.700.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian 102.160.000,00 100.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 320.000.000,00 1.600.000.000,00

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan 320.000.000,00 -


Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai
Kecamatan Gianyar
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - 320.000.000,00
Lingkungan (RTBL) Kawasan Ceking Kecamatan
Tegallalang
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - 320.000.000,00
Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai
Kecamatan Blahbatuh

V - 28
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - 320.000.000,00
Lingkungan (RTBL) Kawasan Agrowisata
Kecamatan Payangan
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - 320.000.000,00
Lingkungan (RTBL) Kawasan Tukad Pakerisan
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - 320.000.000,00
Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai
Kecamatan Sukawati
01. 05. 01. 03. 01. 15. 13. Survey dan Pemetaan Terlaksananya survey dan pemetaan 7 Kecamatan 2Ruas Jalan 110.000.000,00 APBD Kab. 10Ruas Jalan 535.000.000,00
ruang jalan
Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 535.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian 10.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 100.000.000,00 500.000.000,00

Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raden 50.000.000,00 -


Wijaya dan Jalan Astina Selatan, Kec. Gianyar)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Gambir 50.000.000,00 -
dan Jalan Dipta, Kec. Gianyar)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan - 50.000.000,00
Mahendradata, Kec. Gianyar)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Udayana, - 50.000.000,00
Kec. Blahbatuh)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan - 50.000.000,00
Gajahmada, Kec. Blahbatuh)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya - 50.000.000,00
Sukawati, Kec. Sukawati)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya - 50.000.000,00
Sukawati, Desa Batuan, Kec. Sukawati)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya - 50.000.000,00
Sukawati, Desa Sukawati, Kec. Sukawati)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya - 50.000.000,00
Sakah, Desa Batuan Kaler, Kec. Sukawati)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya - 50.000.000,00
Sakah, Desa Batuan, Kec. Sukawati)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya - 50.000.000,00
Ubud, Kec. Ubud)
Penyusunan Database Perijinan (Jalan Monkey - 50.000.000,00
Forest, Kec. Ubud)
01. 05. 01. 03. 01. 16. Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang 367.660.000,00 5.975.000.000,00
sesuai peruntukannya
01. 05. 01. 03. 01. 16. 04. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat 7 Kecamatan 2Paket 324.200.000,00 APBD Kab. 12Paket 5.675.000.000,00
Dalam Pemanfaatan Ruang dalam pemanfaatan ruang

Belanja Barang dan Jasa 324.200.000,00 5.675.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian 24.200.000,00 60.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 300.000.000,00 5.615.000.000,00

Penataan dan perbaikan drainase Lapangan Desa Tegal Tugu - Musrenbang 300 x 250 m2 200.000.000,00
Olahraga Desa Tegal Tugu 2015
Penataan Fasilitas Umum di Sebelah Barat Pura Br. Serongga Kelod - Musrenbang 1Kawasan 75.000.000,00
Desa 2015

V - 29
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penataan Lapangan Umum Kecamatan Desa Melinggih 1Kawasan 200.000.000,00 Musrenbang -
Payangan 2015

Penataan Jalan Masuk Desa Petulu Desa Petulu 300m 100.000.000,00 Musrenbang -
2015
Penataan Telajakan / Ambal-ambal Desa Sayan - Musrenbang 8Banjar 40.000.000,00
2015
Penataan Lapangan Umum Kecamatan - Musrenbang 1.200.000.000,00
Tampaksiring 2015
Penataan Objek Wisata Tirta Empul - Proposal 200.000.000,00
Bendesa
Pembangunan DPT SMP N 3 Sukawati - Proposal 500.000.000,00

Penataan Gang Flamboyan - Musrenbang 200.000.000,00


2015
Penataan Pura Segening Lingkungan Candi Baru - Musrenbang 100.000.000,00
2015
Penataan Pura Dugul di Lingkungan Candi Baru - Musrenbang 100.000.000,00
2015
Penataan Lingkungan Menuju Sumber Mata Air di - Musrenbang 300.000.000,00
Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan 2015
triwangsa
Penataan Lapangan Sutasoma Desa Batuan - Proposal Desa 1.200.000.000,00

Penataan Lapangan Batubulan Desa Batubulan - Proposal Desa 1.500.000.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 16. 07. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Terlaksananya sosialisasi kebijakan, 7 Kecamatan 200orang 43.460.000,00 APBD Kab. 200orang 300.000.000,00
dan Manual Pemanfaatan Ruang norma, standar, prosedur dan manual
pemanfaatan ruang

Belanja Barang dan Jasa 43.460.000,00 300.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian 43.460.000,00 300.000.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang 254.500.000,00 645.000.000,00
sesuai dengan rencana tata ruang
kawasan
01. 05. 01. 03. 01. 17. 05. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengawasan 7 Kecamatan Bangunan- 254.500.000,00 APBD Kab. Bangunan- 400.000.000,00
pemanfaatan ruang agar sesuai bangunan yang bangunan yang
peruntukannya belum dan sudah belum dan sudah
memiliki IMB memiliki IMB

Belanja Barang dan Jasa 254.500.000,00 400.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian 254.500.000,00 400.000.000,00

01 5 1 3 1 17 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi 7 Kecamatan Bangunan yang - APBD Kab. Bangunan yang 245.000.000,00
Ruang pemanfaatan ruang akan mengurus akan mengurus
perijinan IMB perijinan IMB
Belanja Barang dan Jasa - 245.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian - 85.000.000,00

V - 30
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - 160.000.000,00

Tim Ahli Bangunan Gedung - 160.000.000,00

JUMLAH 184.823.304.900 221.148.322.670,00

1 URUSAN WAJIB
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang 30% 800.000.000 35% 1.000.000.000,00
tata ruang
18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tersusunnya Rencana Detail Tata Kab Gianyar 1 paket 800.000.000 APBD Kab 1 paket 1.000.000.000,00
Kawasan Ruang Kawasan
1 05 1 06 01 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang 25% 250.000.000 30% 200.000.000,00
sesuai dengan peruntukannya
09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Terlaksananya pendataan, Kab Gianyar 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000,00
Pemanfaatan Ruang pemantauan dan pengendalian
pemanfaatan ruang

10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000,00

1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 1 06 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan 100% 1.128.000.000 100% 1.240.000.000
administrasi perkatoran

07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi Kab Gianyar 1 paket 1.128.000.000 APBD Kab 1 paket 1.240.000.000
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
1 06 1 06 01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana 30% 885.000.000 35% 1.182.000.000
perkantoran
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana Kab Gianyar 1 paket 55.000.000 APBD Kab 1 paket 60.000.000
perlengkapan gedung kantor
26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung Kab Gianyar 1 paket 40.000.000 APBD Kab 1 paket 45.000.000
kantor kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan Kab Gianyar 1 paket 658.000.000 APBD Kab 1 paket 724.000.000
dinas/operasional dinas/operasional
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Kab Gianyar 1 paket 62.000.000 APBD Kab 1 paket 78.000.000
gedung kantor
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Kab Gianyar 1 paket 70.000.000 APBD Kab 1 paket 75.000.000
kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor Kab Gianyar APBD Kab 1 Unit 200.000.000

1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem 75% 1.455.000.000 75% 1.586.000.000
pendataan/informasi/data statistik

02 Pengumpulan data/informasi kebutuhan Tersusunnya data/informasi kebutuhan Kab Gianyar 100 buku 836.000.000 APBD Kab 100 buku 915.000.000
penyusunan dokumen perencanaan penyusunan dokumen perencanaan

V - 31
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 Penyusunan profil daerah Kabupaten Gianyar Tersusunnya Buku Profil Daerah dan Kab Gianyar 15 buku, 50 Buku 30.000.000 APBD Kab 30 buku 33.000.000
Buku Pusat Data Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah
(PDP3D) Kab. Gianyar
10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Tersusunnya Proposal Penerima Kab Gianyar 20 buah 64.000.000 APBD Kab 1 paket 70.000.000
Ristek Anugerah Ristek di daerah
11 Peningkatan kerjasama penelitian dan Terlaksananya kerjasama penelitian Kab Gianyar 1 paket 145.000.000 APBD Kab 1 paket 160.000.000
pengembangan dan pengembangan

12 Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000
wilayah

12 Penyusunan buku Sistem Informasi Tersedianya Buku Sistem Informasi Kab Gianyar 50 Buku, 100 147.000.000 APBD Kab 50 Buku, 100 161.000.000
Pembangunan Daerah (SIPD) dan Indikator Pembangunan Daerah (SIPD) dan Buku Buku
Pembangunan Kab.Gianyar Indikator Makro Kabupaten Gianyar

14 Pengembangan Program Sistem Perencanaan Program Sistem Perencanaan Kab Gianyar 1 paket 133.000.000 APBD Kab 1 paket 147.000.000
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kab.Gianyar

1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota-kota Optimalisasi dokumen perencanaan Kab Gianyar 65% 500.000.000 65% 500.000.000
menengah dan besar kota-kota menengah dan besar
12 Koord. Pengendalian Perencanaan Terlaksananya pengendalian Kab Gianyar 1 paket 250.000.000 APBD Kab 300.000.000
Pengembangan Prasarana Perkotaan perencanaan pengembangan
prasarana perkotaan
13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Terlaksananya pengembangan Kab Gianyar 1 paket 150.000.000 APBD Kab 200.000.000
Kemiskinan Perkotaan infrastruktur dan pengentasan
kemiskinan perkotaan
14 Penyempurnaan Sistem Pembangunan Daerah Terwujudnya Sistem Pembangunan Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab
Daerah yang sempurna
1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya wawasan 100% 75.000.000 100% 75.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah pengetahuan ketrampilan dan
profesionalisme aparatur
01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur Meningkatnya sumber daya manusia Kab Gianyar 5 orang 75.000.000 APBD Kab 5 orang 75.000.000
perencana di bidang perencanaan
02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Meningkatnya pengetahuan tentang Kab Gianyar 0 - APBD Kab 0 -
perencanaan daerah
1 06 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan 100% 666.000.000 100% 568.000.000
efektifitas perencanaan
pembangunan daerah
08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersusunnya dokumen RKPD Kab Gianyar 100 buku 55.000.000 APBD Kab 100 buku 61.000.000
(RKPD) Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung Tersusunnya laporan Keterangan Kab Gianyar 125 buku 86.000.000 APBD Kab 125 buku 94.000.000
jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati , 125 buku 125 buku
Tersusunnya Pidato Bupati tentang
LKPJ
13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi, Kab Gianyar 420 Eksemplar 306.000.000 APBD Kab 420 Eksemplar 337.000.000
pelaksanaan rencana pembangunan daerah pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Tersusunnya dokumen kebijakan Kab Gianyar 210 buku 69.000.000 APBD Kab 210 buku 76.000.000
plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Umum, Prioritas dan plafon APBD
(KUA dan PPA) Kab. Gianyar

V - 32
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan dokumen hasil review implementasi Tersusunnya dokumen hasil review Kab Gianyar 100 buku 150.000.000 0 -
RPJMD implementasi RPJMD
1 06 1 06 01 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan 70% 467.440.000 70% 525.670.000
perencanaan program
pembangunan perekonomian
04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi Kab Gianyar 12 kali 59.900.000 APBD Kab 12 kali 65.880.000
perencanaan pembangunan ekonomi

17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian Kab Gianyar 12 kali 72.540.000 APBD Kab 12 kali 79.790.000
terintegrasi
27 Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Tersusunnya data/informasi Eksistensi Kab Gianyar 12 kali 175.000.000 APBD Kab 1 paket 200.000.000
Persaiangan Dengan Pasar Modern di Kabupaten Pasar Tradisonal
Gianyar
28 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tersusunnya Pemetaan Lahan Kab Gianyar 1 paket 160.000.000 APBD Kab 1 paket 180.000.000
di Kecamatan Payangan Pertanian Pangan Berkelajutan di Kec.
Payangan
1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan sosial dan budaya Meningkatnya keterpaduan 60% 156.000.000 70% 167.000.000
perencanaan program
pembangunan sosial budaya
03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Kab Gianyar 12 kali 66.000.000 APBD Kab 12 kali 72.000.000
sosial budaya pembangunan bidang sosial budaya

05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kab Gianyar 0 - - 0 0
pembangunan perumahan swadaya peningkatan bantuan stimulan pembangunan
kualitas perumahan perumahan swadaya

1 06 1 06 01 06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya operasional Tim Kab Gianyar 1 paket 90.000.000 APBD Kab 1 paket 95.000.000
Kemiskinan Kabupaten Gianyar Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Gianyar
1 16 urusan Penanaman Modal
1 16 1 06 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Meningkatnya investasi penanaman 20% 575.000.000 25% 650.000.000
Investasi modal
08 Peningkatan pengembangan pemantauan, Terlaksananya pengembangan, Kab Gianyar 2 paket 400.000.000 APBD Kab 2 paket 450.000.000
pembinaan dan pengawasan serta promosi pemantauan, pembinaan dan
penanaman modal pengawasan serta promosi
penanaman modal
13 Penyusunan Road Map Pengembangan Investasi Tersusunnya Road Map Kab Gianyar 1 paket 175.000.000 APBD Kab 1 paket 200.000.000
di Kabupaten Gianyar Pengembangan Investasi di
Kabupaten Gianyar
1 16 1 06 01 16 Program peningkatan iklim investasi Meningkatnya iklim investasi 20% 280.000.000 25% 335.000.000

11 Penyusunan Profil Investasi per sektor Lapangan Tersusunya profil investasi Kab Gianyar 1 paket 250.000.000 APBD Kab 1 paket 300.000.000
Usaha
12 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Terlaksananya pengendalian Kab Gianyar 20 perusahan 30.000.000 APBD Kab 20 perusahaan 35.000.000
Kabupaten Gianyar penanaman modal di Kabupaten
Gianyar
1 03 1 06 01 URUSAN PEKERJAAN UMUM
1 03 1 06 01 30 Program pembangunan infrastruktur Meningkatnya pembangunan 30% 100.000.000 35% 100.000.000
perdesaan infrastruktur perdesaan

V - 33
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Koordinasi Pendampingan Program Terlaksananya koordinasi Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pendampingan program
pembangunan infrastruktur perdesaan

JUMLAH 7.337.440.000 8.128.670.000,00


DISHUBKOMINFO
Urusan Perhubungan
1 07 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 07 1 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya Pelayanan Administrasi Dishub Inkom 12 Bulan 1.452.000.000 APBD Kab 12 Bulan 1.742.400.000
perkantoran Keuangan /Perkantoran

1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi Dishub Inkom 12 Bulan 121.000.000 APBD Kab 12 Bulan 145.200.000
keuangan /Perkantoran
1 07 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 07 1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya kendaraan dinas Dishub Inkom 12 Bulan 605.000.000 APBD Kab 12 Bulan 726.000.000
operasional operasional dengan baik
1 07 1 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terselenggaranya kelengkapan Dishub Inkom 12 Bulan 242.000.000 APBD Kab 12 Bulan 290.400.000
peralatan kantor
1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan Dishub Inkom - 605.000.000 APBD Kab -
baik
1 07 1 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terselenggaranya kelengkapan Dishub Inkom - 60.500.000 APBD Kab - 72.600.000
peralatan kantor
1 07 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 07 1 07 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tercapainya prosentase secara Dishub Inkom 12 Bulan 181.500.000 APBD Kab 12 Bulan 217.800.000
perlengkapannya maksimal dalam pelayanan
administrasi perkantoran
1 07 1 07 01 19 Program Pengembangan Transportasi
1 07 1 07 01 19 06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal Tertatanya transportasi lokal di Dishub Inkom 12 Bulan 605.000.000 APBD Kab 12 Bulan 726.000.000
(Tatralok) Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
1 07 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 07 1 07 01 16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan jalan Dishub Inkom Kabupaten 715.000.000 APBD Kab Kabupaten 858.000.000
Jalan Gianyar Gianyar
1 07 1 07 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan

1 07 1 07 01 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi Terselenggaranya pemilihan AKUT Dishub Inkom 12 Bulan 110.000.000 APBD Kab 12 Bulan 132.000.000
untuk peningkatan keselamatan penumpang
1 07 1 07 01 17 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Terselenggaranya pelayanan angkutan Dishub Inkom Kabupaten 100.000.000 APBD Kab Kabupaten 120.000.000
Angkutan yang lebih baik Gianyar Gianyar
1 25 1 07 01 18 Program kerjasama informasi dengan media
massa
1 25 1 07 01 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersiarnya pembangunan gianyar Dishub Inkom 12 Bulan 55.000.000 APBD Kab 12 Bulan 66.000.000
melalui Radio Gelora melalui radio glora
1 25 1 07 01 18 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Terbitnya koran paswara Dishub Inkom 12 Bulan 880.000.000 APBD Kab 12 Bulan 1.056.000.000
Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran
Mingguan Paswara

V - 34
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 25 1 07 01 18 15 Operasional Media Centre Tersedianya fasilitas internet untuk Dishub Inkom 12 Bulan 210.000.000 APBD Kab 12 Bulan 252.000.000
masyarakat umum
1 25 1 07 01 18 10 Pendataan dan Registrasi Menara Telekomunikasi Tersebarnya informasi peraturan Dishub Inkom 12 Bulan 50.000.000 APBD Kab 12 Bulan 60.000.000
(tower) yang ada di wilayah Kab. Gianyar tentang tower

1 07 1 07 01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu


lintas
1 07 1 07 01 19 07 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Tersedianya fasilitas keselamatan Dishub Inkom Kabupaten 715.000.000 APBD Kab Kabupaten 858.000.000
Keselamatan LLAJ berupa lalin, marka jalan dan APILL Gianyar Gianyar
1 25 1 07 01 20 Program pengembangan E-Government G-NET
dan Website gianyar (www.gianyarkab.go.id)

1 25 1 07 01 20 01 Pembinaan dan pengembangan jaringan E- Tersebarnya informasi pembangunan Dishub Inkom 12 Bulan 77.000.000 APBD Kab 12 Bulan 92.400.000
Governmet G-NET dan Website Gianyar melalui website
(www.gianyarkab.go.id)
1 07 1 07 01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
1 07 1 07 01 20 06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Tersedianya kelengkapan pengujian Dishub Inkom 12 Bulan 341.000.000 APBD Kab 12 Bulan 409.200.000
Bermotor kendaraan bermotor
1 07 1 07 01 21 Program Peningkatan Keselamatan dan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 07 1 07 01 21 01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu Dishub Inkom 12 Bulan 88.000.000 APBD Kab 12 Bulan 105.600.000
(LLAK ) Lintas dan Angkutan Kota (LLAK)

1 07 1 07 01 21 02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas Terselenggaranya pengaturan, Dishub Inkom 12 Bulan 77.000.000 APBD Kab 12 Bulan 92.400.000
penjagaan dan patroli lalu lintas
JUMLAH 7.290.000.000 8.022.000.000
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi 520.839.000 545.839.000
perkantoran
1 08 1 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Administrasi perkantoran berjalan BLH Ketersediaan 520.839.000 APBD Ketersediaan 545.839.000
Keuangan/Perkantoran lancar jsas administrasi jsas administrasi
keuangan keuangan
perkantoran perkantoran

1 08 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya peningkatan sarana dan 800.750.000 APBD 677.750.000
Aparatur prasarana aparatur
1 08 1 08 01 02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Retsedianya kendaraan dinas BLH 2 unit mobil 415.000.000 APBD 2 unit mobil 415.000.000
operasional
1 08 1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor BLH 8 Unit Laptop dan 85.000.000 8 Unit Laptop dan -
2 unit Komputer 2 unit Komputer
PC PC
1 08 1 08 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebel kantor BLH paket mebel 55.000.000 APBD paket mebel -
1 08 1 08 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor BLH 1 tahun 17.000.000 APBD 1 tahun 20.000.000
1 08 1 08 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan yang terpelihara BLH 3 unit mobil dan 9 211.750.000 APBD 3 unit mobil dan 9 225.750.000
Operasional dalam setahun sepeda motor sepeda motor
1 08 1 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan gedung Jumlah Peralatan yang dipelihara BLH 2 unit komputer 17.000.000 APBD 2 unit komputer 17.000.000
Kantor dalam setahun dan 5 Ac split dan 5 Ac split

V - 35
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 08 1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Terkendalnya pencemaran dan 1.774.542.000 1.732.542.000
Perusakan Lingkungan Hidup perusakan lingkungan hidup
1 08 1 08 01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Tersedianya Profil Adipura,buku kelas Kab.Gianyar 1 paket buku 151.000.000 APBD 1 paket buku 151.000.000
air dan aya tampung beban profil profil
pencemaran adipura,buku adipura,buku
kelas air dan kelas air dan
daya tampung daya tampung
beban beban
pencemaran pencemaran
1 08 1 08 01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan hidup Terlaksananya pemantauan kualitas Kab. Gianyar Pemantauan 65.000.000 APBD Pemantauan 65.000.000
lingkungan hidup kualitas udara,air kualitas udara,air
dan status dan status
kerusakan lahan kerusakan lahan
tanah untuk tanah untuk
produksi biomasa produksi biomasa

1 08 1 08 01 16 04 Pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan Pemantauan kualitas lingkungan di Kab . Gianyar 100 perusahaan 67.000.000 APBD 125 perusahaan 67.000.000
hidup bidang usaha
1 08 1 08 01 16 14 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pembinaan sekolah berbasis Ka. Gianyar 27 sekolah dan 65.000.000 APBD Focal point 27 sekolah dan 85.000.000
Pengendalian Lingkungan Hidup lingkungan hidup paket sarana gender paket sarana
pengelolaan pengelolaan
lingkungan lingkungan
1 08 1 08 01 16 16 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Buku SLHD Dan Laporan SLHD Kab.Gianyar 1Paket Buku 67.000.000 APBD Buku SLHD Dan 67.000.000
SLHD dan Laporan SLHD
Laporan SLHD
1 08 1 08 01 16 17 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Tercapainya peningkatan sarana dan Kab Gianyar 1 paket bibit 1.092.542.000 APBD+APB 1 paket bibit 1.092.542.000
Kualitas Air dan Kerusakan Pencemaran prasarana pemantauan kualitas air dan bambu tabah,1 N(DAK) bambu tabah,1
Lingkungan Hidup kerusakan pencemaran lingkungan paket tanaman paket tanaman
hidup keanekaragaman keanekaragaman
hayati,I paket hayati,I paket
bank sampah,1 bank sampah,1
paket alat paket alat
biofori,I1 paket biofori,I1 paket
komposter,1 komposter,1
paket bio gas paket bio gas

1 08 1 08 01 16 19 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembinaan ke desa Pekraman dan Kab.Gianyar 78 desa 80.000.000 APBD Focal point 74 desa 85.000.000
Pengelolaan Lingkungan Hidup Lomba desa sadar Lingkungan pekraman gender pekraman

1 08 1 08 01 16 21 Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan Proper dan PKPLP Kab.Gianyar 2 Proper dan 2 67.000.000 APBD 2 Proper dan 2 75.000.000
Lingkungan Perusahaan(PKPLP) PKPLP PKPLP

1 08 1 08 01 16 22 Koordinasi Pendataan Dan Penilaian Kalpataru Propil Kalpataru Kab.Gianyar 1 Kelompok 40.000.000 APBD 1 Kelompok 40.000.000
Masyarakat Masyarakat

1 08 1 08 01 16 23 Pengadaan Reagent Uji Lab Lingkungan Reagen Uij Lab Lingkungan BLH 1 Paket Bahan 45.000.000 APBD 1 Paket Bahan 45.000.000
Kimia Kimia

1 08 1 08 01 16 24 Post Pengaduan dan pelayanan penyelesaian Penyelesaian Kasus Lingkungan Kab.Gianyar 25 Kasus 35.000.000 APBD 30 kasus 35.000.000
kasus lingkungan hidup

V - 36
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 08 1 08 01 17 Program Perlindungan Dan Konservasi Terlaksananya Upaya Adaptasi dan Kab. Gianyar 125.000.000 135.000.000
Sumber Daya Alam Mitigasi Melalui Program Kampung
Iklim
1 08 1 08 01 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Terkendalinya dampak perubahan Kab Gianyar Paket barang 125.000.000 APBD Paket barang 135.000.000
iklim yang diserahkan yang diserahkan
ke masyarakat ke masyarakat
1 08 1 08 01 23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Terselenggaranya Kegiatan Kawasan 80.000.000 90.000.000
Ekosistem Pesisir dan Laut Pesisir tepadu

1 08 1 08 01 23 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Pesisir di 1 Paket bBuku 80.000.000 APBD 1 Paket Buku 90.000.000
Kawasan Pesisir Kab.Gianyar Rencana Rencana
Pengelolaan Pengelolaan
Kawasan Pesisir Kawasan Pesisir
dan buku analisis dan buku analisis
kualitas air laut kualitas air laut

JUMLAH 3.301.131.000 3.181.131.000


DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (DKP)
01 08 02 01 07 Pelayanaan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi
keuangan perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Terlaksananya Administrasi DKP 100% 4.360.000.000 APBD Kab 100% 4.796.000.000
Perkantoran keuangan/ perkantoran Gianyar

01 08 02 02 Peningkatan sarana prasarana aparatur Terwujudnya sarana dan prasarana


aparatur yg memadai

01 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung DKP 1 unit mesin 32.000.000 APBD Kab 1 unit mesin 35.000.000
kantor ketik, 1 unit Gianyar ketik, 1 unit
fillingkabinet, 1 fillingkabinet, 1
unit leptop , 1 unit unit leptop , 1 unit
printer printer

01 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung DKP 1 unit 375.000.000 APBD Kab 1 unit 400.000.000
kantor Pembangunan Gianyar Pembangunan
Pendopo Pendopo

01 08 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan Gianyar 4 unit alat berat 728.753.410 APBD Kab 4 unit alat berat 801.628.751
Dinas/Operasional dinas/operasional Gianyar
23 unit roda 23 unit roda
enam
10 unit roda enam
10 unit roda
empat
10 unit roda dua empat
10 unit roda dua
9 unit motor 9 unit motor
sampah sampah
01 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung DKP 7 unit AC , 1 26.983.000 APBD Kab 7 unit AC , 1 29.681.000
kantor kantor simda, 11 unit Gianyar simda, 11 unit
komputer 7 unit komputer 7 unit
printer , 2 unit printer , 2 unit
mesin ketik mesin ketik

V - 37
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 08 02 15 Pengembangan kinerja pengolahaan Persentase penanganan sampah
persampahan dan tersedianya kebutuhan sarana
dan prasarana pengelolaan
persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan : Gianyar 7.000.000.000


01 08 02 15 02 persampahan Pengadaan 1 unit 6.800.000.000 APBD Kab 1 unit
Fallfingercrane Gianyar Fallfingercrane
1 unit Fallfingercrane 2 unit truck 2 unit truck
swipper swipper
2 unit truck swipper 2 unit truk tangki 2 unit truk tangki
2 unit truk tangki 10 unit dump 10 unit dump
truck truck
10 unit dump truck 1 unit truk terpilah 1 unit truk terpilah

1 unit truk terpilah 12 unit sepeda 12 unit sepeda


motor motor
12 unit sepeda motor 5 unit sepeda 5 unit sepeda
motor sampah ( motor sampah (
viar ) viar )
5 unit sepeda motor sampah ( viar ) 75 unit TPS 75 unit TPS
terpilah 1 m³ terpilah 1 m³
75 unit TPS terpilah 1 m³ 125 unit TPS 125 unit TPS
Kecil Kecil
125 unit TPS Kecil 25 unit gerinding 25 unit gerinding
25 unit gerinding

01 08 02 15 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Terangkutnya sampah kota dan pasar Gianyar Terangkutnya 4.500.000.000 APBD Kab Terangkutnya 4.950.000.000
Prasarana dan Sarana Persampahan di 7 kecamatan 240 m³ /hari Gianyar 360 m³ /hari
sampah kota dan sampah kota dan
pasar di 7 pasar di 7
kecamatan kecamatan
Terolahnya Terolahnya
sampah / Residu sampah / Residu
di TPA dengan di TPA dengan
Teknologi Teknologi
Sanitary Landfill Sanitary Landfill
dan Instalasi dan Instalasi
pembangkit listrik pembangkit listrik
dari gas methan dari gas methan

01 08 02 15 10 Pembentukan Bank sampah Terbentuknya bank sampah di Gianyar Terbentuknya 7 75.000.000 APBD Kab Terbentuknya 7 75.000.000
kabupaten gianyar sebanyak 21 unit unit bank sampah Gianyar unit bank sampah
di tujuh di tujuh
kecamatan kecamatan

V - 38
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 08 02 15 13 Peningkatan pelayan kebersihan di kab. Gianyar. terlaksananya penyapuan di ruas - Gianyar penyapuan jalan 3.200.000.000 APBD Kab penyapuan jalan 3.500.000.000
ruas wilayah pelayan dan pasar raya seluas 65 Gianyar raya seluas 70
kabupaten Km, Pasar seluas Km, Pasar seluas
9,6 Ha , Parkir / 9,6 Ha , Parkir /
terminal seluas terminal seluas
2,2 Ha , Taman / 2,2 Ha , Taman /
Lapangan seluas Lapangan seluas
4,59 Ha 4,59 Ha

01 08 02 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tersusunya Dokumen laporan hasil Gianyar Tersusunya 150.000.000 APBD Kab Tersusunya 150.000.000
Dinas Kebersihan dan Pertamanan monitoring Dokumen laporan Gianyar Dokumen laporan
hasil monitoring hasil monitoring

01 08 02 16 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Terlaksananya pengandalian


Lingkungan pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup

01 08 02 16 20 Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Terlaksananya lomba kebersihan antar Gianyar Meningkatnya 250.000.000 APBD Kab Meningkatnya 300.000.000
Lingkungan tersebar di 7 Kecamatan Desa /kelurahan camat dan kantor Kebersihan dan Gianyar Kebersihan dan
Keindahan Keindahan
Lingkungan Lingkungan

01 08 02 24 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya pengelolaan ruang


terbuka hijau

01 08 02 24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Tertata dan terpeliharannya taman Gianyar Terpeliharanya 5.000.000.000 APBD Kab Terpeliharanya 5.500.000.000
kota dan perindang taman kota dan Gianyar taman kota dan
perindang perindang

JUMLAH 25.497.736.410 27.537.309.751


DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 Urusan Wajib

1 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 10 1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/ Perkantoran Melaksanakan Administrasi Dinas Duk. Capil Kab. 1 Tahun 423.315.910 APBD - 1 Tahun 486.813.296
Keuangan/Perkantoran Secara baik Gianyar.
demi kelancaran kegiatan Dinas
Dukcapil.
1 10 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 10 1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Pengadaan sarana Prasarana Dinas Duk. Capil Kab. 1 bh Mobil, 5 bh 700.000.000 APBD - 1 bh Mobil, 5 bh 900.000.000
aparatur / Pengadaan Kendaraan Gianyar. Sepeda Motor Sepeda Motor
dinas / oprasional yang memadai

V - 39
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10 1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Duk. Capil Kab. 2 bh Kursi 50.000.000 APBD - 1 Paket 57.500.000
Oprasional /Pengadaan Meubelaer Gianyar. Tunggu
Pelayanan,3 bh
Meja, 2 Rak
Arsip, 1 buah
Mesin ketik
1 10 1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Sarana Dinas Duk. Capil Kab. 3 bh AC, 3 bh 55.000.000 APBD - 1 Paket 63.250.000
Prasarana/Pengadaan Peralatan Gianyar. Laptop, 3 Printer
kantor yang memadai
1 10 1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Melaksanakan Pemeliharaan secara Dinas Duk. Capil Kab. 2 bh 100.000.000 APBD - 2 bh 115.000.000
rutin/berkala gedung kantor Gianyar.

1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Melaksanakan Pemeliharaan secara Dinas Duk. Capil Kab. 5 bh Mobil, 9 bh 250.000.000 APBD - 1 Paket 287.500.000
Oprasional rutin/berkala kendaraan dinas untuk Gianyar. Sepeda Motor
menunjang kegiatan oprasional

1 10 1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Peralatan Gedung Dinas Duk. Capil Kab. 1 bh Mesin Ketik 75.000.000 APBD - 1 Paket 86.250.000
Kantor Kantor secara rutin dan berkala Gianyar. 14 bh.AC Laptop
Komputer
1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan.
1 10 1 10 01 15 07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pelayanan KK dan KTP di Kabupaten Kabupaten Gianyar 115.000. KK, 350.000.000 APBD - 1 Paket 402.500.000
Pendaftaran Penduduk Gianyar 400.000 keping,
KTP,
1300,Pindah
Datang
1 10 1 10 01 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Dinas Duk. Capil Kab. 40.000.000 APBD - 10 or PNS 50.000.000
10 or PNS
Gianyar.
1 10 1 10 01 15 13 Monitoring Evaluasi dan pelaporan kependuduk Peningkatan Kapasitas Aparat 7 Kecamatan 50 kali 20.000.000 APBD - 7 LaporanTk. 23.000.000
Kab.Gianyar Kependudukan Kecamatan 70
Laporan Tk.Desa

1 10 1 10 01 15 14 Penyediaan informasi yang dapat di akses Mengupayakan percepatan akurasi 7 Kecamatan 150 Buku Saku 30.000.000 APBD - 150 Buku Saku 34.500.000
masyarakat database kependudukan
1 10 1 10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik bidang Capil Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil 7 Kecamatan, 70 Desa 7000 akta APBD 7000 akta
perkawinan, 300.000.000 perkawinan, 345.000.000
1 10 1 10 01 15 19 Jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Informasi Data Kependudukan 7 Kecamatan 12000 akta
7 Printer KK,3 1.082.611.840 APBD - 120001 akta
Paket 1.245.003.616
Kependudukan) difasilitasi dengan teknologi informasi Lap Top, 1
bh.Mesin Cetak e-
KTP.
Pemeliharaan
Perangkat SIAK
Online
1 10 1 10 01 15 20 Koordinasi pengawasan dan monitoring evaluasi Terwujudnya akses informasi database 7 Kecamatan 24 kali 15.000.000 APBD - Data Penduduk 20.000.000
kependudukan Kabupaten Gianyar Pendatang dan
Orang Asing di 7
Kecamatan
1 10 1 10 01 15 25 Pembuatan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Tersusunnya Buku Profil 7 Kecamatan 30.000.000 APBD - 150 Buku 35.000.000
Gianyar Perkembangan Kependudukan di 125 Buku
Kabupaten Gianyar
JUMLAH 3.520.927.750 4.151.316.912

V - 40
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1 11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN 3.056.907.578 3.375.000.000
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 11 1 11 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan jasa 100% 1.076.658.848 1.100.000.000
Administrasi Perkantor
1 11 1 11 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya sarana pendukung BPPKB 1paket 1.076.658.848 APBD.Kab 1paket 1.100.000.000
keuangan/Perkantoran kegiatan yang layak pakai
1 11 1 11 1 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana danPrasarana 100% 696.615.600 765.000.000
Aparatur Aparatur
1 11 1 11 1 02 09 Pengadaan Rutin/Berkala Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BPPKB 1 paket 25.421.000 APBD.Kab 1 pakrt 30.000.000

1 11 1 11 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tepeliharanya Gedung Kantor BPPKB 1 paket% 6.434.600 APBD.Kab 1 paket 7.000.000

1 11 1 11 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas BPPKB 71 roda 2 ,6 roda 619.660.000 APBD.Kab 71 roda 2 ,6 roda 680.000.000
dinas/operasioanl Oprasional 4 4
1 11 1 11 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung BPPKB 2 Mesin Ketik,30 45.100.000 APBD.Kab 2 Mesin Ketik,30 48.000.000
kantor kantor Kompiuter Kompiuter
Kompiuter,6 Note Kompiuter,6 Note
book, 2 book, 2
Camera,1 LVD Camera,1 LVD
Proyektor Proyektor

1 11 1 11 1 16 Program Penguatan Kelembagaan meningkatnya kapasitas 100% 1.133.010.230 1.290.000.000


Pengarusutamaan Gender dan anak kelembagaan dan pemberdayan
perempuan
1 11 1 11 1 16 13 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Meningkatkan wawasan pengetahuan Kab. Gianyar 1 organisasi 166.453.580 APBD.Kab 1 organisai 183.000.000
Gender dan anak Dharma Wanita (DWP) dan ketrampilan anggota organisasi
DWP kab. Gianyar

1 11 1 11 1 16 17 Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu meningkatnaya Pengetahuan 7 Kec. Kab.Gianyar 560 orang 258.632.900 APBD.Kab 560 orang 260.000.000
pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A, masyarakat dan institusi yang
trafiking dan undang-undang perlindungan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak
perempuan Gianyar dan perlindungan perempuan
dan anak
1 11 1 11 1 16 19 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan terlaksananya pelatihan dasar kabupaten gianyar 100 orang 21.032.000 100 orang 22.000.000
anak dan remaja kepemimpinan anak dan remaja

1 11 1 11 1 16 21 Pelaksanaan monev P2TP2A terlaksananya monitoring P2TP2A kab Gianyar 50 orang 60.241.800 APBD.Kab 50 orang 70.000.000

1 11 1 11 1 16 30 Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) tersosialisasinya kota layak anak Kabupaten Gianyar 150 orang 73.011.500 APBD.Kab 150 orang 80.000.000
Kabupaten Gianyar
1 11 1 11 1 16 31 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu terlaksananya pembinaan dan tersebar di 7 kec. 560orang 110.858.600 APBD.Kab 560 orang 115.000.000
Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pelatihan kader KDRT di kecamatan
dan desa
1 11 1 11 1 16 32 Sosialisasi Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat tersosialisasinya Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar 420 oran 123.623.500 APBD.Kab 420 orang 125.000.000
kecamatan Tk kecamatan
1 11 1 11 1 16 34 Pelatihan Konvensi Hak Anak Terlaksananya Pelatihan Kab.Gianyar 125 Orang 25.767.200 125 orang 30.000.000
1 11 1 11 1 16 36 sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak terlaksananya sosiallisasi pencegahan di kab.Gianyar 125 orang 26.037.800 APBD.Kab 125 orang 30.000.000
kekerasan terhadap anak

1 11 1 11 1 16 37 pembinaan GSI-B terlaksanya pembinaan GSI-B 2 kecamatan 500 orang 83.550.400 APBD.Kab 500orang 150.000.000

V - 41
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11 1 11 1 16 38 Pelatihan Penyusunan Penganggaran Resposi Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi kab.gianyar 60 orang 33.852.100 APBD.Kab 50 orang 45.000.000
Gender(PPRG) perecanaan penyusunaprogram
pembangunan yang resposif gender
1 11 1 11 1 16 39 Sosialisasi dan Advokasi pengarusutamaan telaksananya sosialisasi pug bagi para 1 kecamatan 425 orang 80.518.700 APBD.Kab 225 orang 80.000.000
gender (PUG) pmegang kebijakan di desa
1 11 1 11 1 16 40 bimbingan teknis untuk penangan dan terlaksananya bimbingan kab gianyar 60 orang 49.049.850 APBD.Kab 60 orang 60.000.000
pencegahan TPPO
1 11 1 11 1 16 41 Sosialisasi Gerakan anti kekerasanterhadap anak terlaksanya sosilisasi kab gianyar 50 orang 20.380.300 APBD.Kab 50 orang 40.000.000

1 11 1 11 1 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Meningkatnya kualitas hidup dan 100% 150.622.900 220.000.000
Perlindungan Perempuan ketrapilan perempuan
1 11 1 11 1 17 10 Pembinaan P2WKSS Terlaksananyan Pembinaan P2WKSS Kec. Tampaksiring (50) Orang 49.438.500 APBD.Kab (50) Orang 115.000.000
(pejeng kaja)
1 11 1 11 1 17 11 Penyusunan profil perlindungan lansia dan cacat Tersusunnya Profil statistik Gender, Kab.Gianyar 1 Profil 62.463.300 APBD.Kab 1 Profil 60.000.000

1 11 1 11 1 17 12 Pelatihan P2WKSS Terlatihnya P2WKSS di kecamatan Kecamatan (70) Orang 38.721.100 APBD.Kab (80) Orang 45.000.000
tampaksiring Tampaksiring
1 12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN 972.116.750 1.433.000.000
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 1 11 2 15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya sistem pelayanan 100% 216.590.250 608.000.000
kelembagaan dan jejaring
pelayanan KB

1 12 1 11 2 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 100% 66.502.600 APBD.Kab 100% 450.000.000

1 12 1 11 2 15 08 Rakerda Program KB Evaluasi Program KB Tahun2015 Kabupaten Gianyar 100% 26.568.400 APBD.Kab 100% 28.000.000

1 12 1 11 2 15 12 Sosialisasi PIK Remaja terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 210 orang 39.687.500 APBD.Kab 240 orang 40.000.000
Kabupaten Gianyar
1 12 1 11 2 15 13 Sosialisasi KB Pria terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 280 orang 47.663.000 APBD.Kab 300Orang 50.000.000
Kabupaten Gianyar

1 12 1 11 2 15 14 Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 175 orang 36.168.750 APBD.Kab 200orang 40.000.000
Percontohan Kabupaten Gianyar
1 12 1 11 2 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya pencapain Aseptor 100% 274.634.200 295.000.000
baru

1 12 1 11 2 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan Terlayaninya pemasangan kontrasepsi 7 Kecamatan 350 aseptor 230.187.600 APBD.Kab 350 aseptor 250.000.000
MUPEL gratis dengan (mupel )mobil unit
pelayanan KB

1 12 1 11 1 17 05 Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil Tersosialisasinya pelayanan 7 Kecamatan 210 orang 44.446.600 APBD.Kab 120 orang 45.000.000
unit penerangan Kontrasepsi dengan (MUPEN) Mobil
Unit Penerangan

1 12 1 11 1 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Meningkatnya pelayanan 100% 480.892.300 530.000.000


Kelompok Bina Keluarga kependdudukan KB baik
kuantitas/kwalitas

V - 42
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 12 1 11 1 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Meningkatkan pengetahuan para tersebar di 7 60 Orang 34.594.600 APBD.Kab 60 Orang 50.000.000
keluarga di kecamatan tenaga pencatatan dan pelaporan di kecamatan Kabupaten Motivator Motivator
tingkat kabupaten, kecamatan dan Gianyar
Desa
1 12 1 11 1 23 03 Pelatihan Para kader Pendataan Tersedianya Tenaga Pendata tersebar di 7 135 Motivator 360.987.700 APBD.Kab 135 Motivator 380.000.000
Meningkatnya pengetahuan para kecamatan Kabupaten
tenaga pendataan di tingkat Desa dan Gianyar
Kecamatan

1 12 1 11 1 23 04 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan Program Tersedianya tenaga KIE di lini tersebar di 7 60 Orang 30.416.700 APBD.Kab 60 Orang 40.000.000
di lapangan lapangan sasaran kegiatan tenaga kecamatan Kabupaten Motivator Motivator
PKB/PLKB, Provider,Babinsa,bimas Gianyar
1 12 1 11 1 23 05 Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan Terwujudnya Laporan Analisa Data tersebar di 7 540 Buku 54.893.300 APBD.Kab 540 Buku 60.000.000
Program DUK dan KB kependudukan dan KB Laporan kecamatan Kabupaten
kependudukan dan KB Gianyar
JUMLAH 4.029.024.328 4.808.000.000
DINAS SOSIAL
Urusan Wajib
1 01 Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Dinas
Sosial
1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan jasa
administrasi perkantoran
1 13 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah jasa administrasi perkantoran Dinsos Kabupaten 1 Tahun 790.000.000 APBD 1 Tahun 902.000.000
Keuangan/Perkantoran yang disediakan Gianyar
1 13 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tersedianya sarana prasarana yang
Aparatur Renpersentatif
1 13 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor yang Dinsos Kabupaten 1 Paket Peralatan 73.000.000 APBD 1 Paket Peralatan 84.000.000
memadai Gianyar Gedung Kantor Gedung Kantor

1 13 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor dalam Dinsos Kabupaten 1 Paket Mebeleur 225.000.000 APBD 1 Paket Mebeleur 225.000.000
menunjang kelancaran kerja Gianyar
1 13 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang Dinsos Kabupaten 3 Unit Sepeda 60.000.000 APBD 3 Unit Sepeda 64.000.000
memadai Gianyar Motor Motor
1 13 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor Dinsos Kabupaten 1 Unit Gedung 191.674.000 APBD 1 Unit Gedung 201.253.000
dan TMP Gianyar
1 13 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tersdianya sarana transportasi yang Dinsos Kabupaten 5 Unit Roda 4 349.000.000 APBD 5 Unit Roda 4 402.000.000
Dinas/Operasional layak Gianyar dan 16 Unit dan 19 Unit
Sepeda Motor Sepeda Motor
1 13 02 26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Dinsos Kabupaten 2 bh Mesin 34.000.000 APBD 2 bh Mesin 39.000.000
perkantoran yang memadai Gianyar Ketik,13 bh Ketik,14 bh
Komputer dan 16 Komputer dan 16
AC AC
1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Jumlah keterampilan beternak dan
Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan peningkatan penghasilan para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial anggota KUBE
(PMKS) Lainnya
1 13 15 16 Pelatihan pembekalan ketrampilan berusaha bagi Terselenggaranya pelatihan 7 Kec se - Kab. 10 Kube 514.000.000 APBD 10 Kube 565.000.000
keluarga miskin pembekalan keterampilan bagi Gianyar
Keluarga Miskin
1 13 15 17 Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS Terselenggaranya laporan mengenai 7 Kec se - Kab. 8 Paket Laporan 68.000.000 APBD 10 Paket Laporan 79.000.000
lainnya data PMKS Gianyar

V - 43
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 15 19 Peningkatan kualitas Pelayanan, sarana dan Terwujudnya pemahaman tentang 7 Kec se - Kab. 40 Orang 67.093.950 APBD 50 Orang 73.803.345
prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi penyelenggaraan Undian Gratis Gianyar
PMKS Berhadiah (UGB) dan pengumpulan
Uang / Barang (PUB)
1 13 15 21 Pendataan Penyandang masalah Kesejahteraan Terselenggaranya Sosialisasi dan 7 Kec se - Kab. Penjilidan Buku 215.000.000 APBD 100% 236.000.000
Sosial (PMKS) lainnya buku pendataan PMKS Gianyar Laporan PSM =
77 Buku dan
Penjilidan
Rekapan
Laporan PMKS =
20 Buku
1 13 15 22 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, keterampilan Terselenggaranya penyuluhan 7 Kec se - Kab. 60 Orang 136.000.000 APBD 100% 149.000.000
dan pemberian bantuan untuk wanita rawan sosial sosial/bimsos dan pemberian bantuan Gianyar
ekonomi
1 13 15 24 Jambanisasi Jumlah pembuatan jamban keluarga 7 Kec se - Kab. 20 Unit 237.147.500 APBD 20 Unit 237.147.500
miskin Gianyar
1 13 15 25 Penyusunan buku profil Kesejahteraan Sosial dan Jumlah buku laporan profil kesejahteraan
7 sosial
Kec se - Kab. Penjilidan Buku 46.846.140 APBD 100% 51.530.745
Verifikasi PMKS Lainnya Gianyar LPPD = 20 Buku,
LKPJ = 20 Buku,
Lakip = 20 Buku.

1 13 15 27 Monitoring dan evaluasi rehab rumah Tersosialisasi, termonitoring dan 7 Kec se - Kab. 100 Rumah 50.000.000 APBD 100 Rumah 50.000.000
terevaluasi kegiatan Rehab Rumah Gianyar
1 13 16 18 Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak Terselenggaranya Pelayanan dan 7 Kec se - Kab. 10 Ktk 90.000.000 APBD Perubahan 10 Ktk 98.000.000
kekerasan pemberian bantuan korban tindak Gianyar sesuai dengan
kekerasan kondisi
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Peningkatan ketertiban dan
Kesejahteraan Sosial keindahan di kota Gianyar
1 13 16 13 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial GEPENG Terwujudnya keindahan dan ketertiban 7 Kec se - Kab. 30 kali 35.000.000 APBD 30 kali 38.000.000
kota Gianyar Gianyar pemulangan pemulangan
Gepeng Gepeng
1 13 16 10 Penanganan masalah – masalah strategis yang Terdistribusikannya buffer stock untuk 7 Kec se - Kab. 50 Kejadian 159.000.000 APBD Perubahan 50 Kejadian 183.000.000
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
korban bencana dan kremasi mayat Gianyar sesuai dengan
luar biasa terlantar kondisi
1 13 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Peningkatan kualitas sosial para
dan Trauma PACA
1 13 18 6 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang
Jumlah pemberian bantuan 100 paket 7 Kec se - Kab. 100 Orang 150.000.000 APBD 150 Orang 200.000.000
cacat permakanan Gianyar
1 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Peningkatan kualitas sosial para
Jompo lansia terlantar non potensial
1 13 19 8 Terwujudnya pemberian bantuan 100
Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia 7 Kec se - Kab. 150 Orang Lansia 100.000.000 APBD 200 Orang 150.000.000
paket permakanan Gianyar Lansia
1 13 19 9 Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI Cabang Terselenggaranya kunjungan kerja 7 Kec se - Kab. 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 50.000.000
Gianyar ranting dan kunjungan ke rumah Gianyar
anggota PWRI yang meninggal dunia

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Peningkatan Kemampuan Karang


Kesejahteraan Sosial Taruna dan PSM .
1 13 21 6 Pemberdayaan Karang Taruna Dan Pekerja Tersenggaranya peningkatan 7 Kec se - Kab. organisasi 132.000.000 APBD organisasi 152.000.000
Sosial Masyarakat kemampuan Karang Taruna dan PSM Gianyar Karang Taruna Karang Taruna
yang berprestasi ke tk Propinsi dan PSM dan PSM

V - 44
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 21 16 Penghargaan kepada Veteran, Keluarga Pemberian bingkisan kepada para 7 Kec se - Kab. 78 Orang 166.000.000 APBD 1 Tahun 191.000.000
Pahlawan dan pelestarian nilai – nilai anggota veteran dan keluarga Gianyar
kepahlawanan pahlawan serta terselenggaranya
serasehan kepahlawanan
1 13 21 20 Pemberdayaan Komda Lansia Terselenggaraanya pembinaan pada 7 Kec se - Kab. 60 Orang 73.000.000 APBD 7 Kec 80.000.000
Lansia Gianyar
1 13 21 21 Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI Terselenggaranya kegiatan rutin dan 7 Kec se - Kab. 1 Tahun 62.000.000 APBD 1 Tahun 72.000.000
Kabupaten Gianyar operasional di markas Legiun Veteran Gianyar

1 13 21 22 Pemberdayaan Koordinator Kegiatan Jumlah Kesejahteraan Sosial PMKS di 7 Kec se - Kab. 5 paket peralatan 266.000.000 APBD 5 paket peralatan 293.000.000
Kesejahteraan Sosial ( KKKS ) Kabupaten Kab. Gianyar Gianyar ketrampilan, 4 ketrampilan, 4
Gianyar unit bedah unit bedah
rumah, 96 paket rumah, 96 paket
permakanan, 10 permakanan, 10
ekor bibit ternak ekor bibit ternak
babi babi

Pemberdayaan dan Pembinaan Tenaga Sosial Penyelenggaraan pelatihan bagi 7 Kec se - Kab. 50 Orang 170.000.000 APBD 50 Orang 185.000.000
Panti asuhan dan Yayasan tenaga pembina panti dan yayasan, Gianyar
bantuan UEP
1 13 21 26 Sosialisasi , monitoring dan evaluasi PKH Termonitor dan terevaluasi Unit 7 Kec se - Kab. 2841 RTM 130.000.000 APBN 2841 RTM 130.000.000
Pelaksanaan PKH (UPPKH) Gianyar
Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH
Se-Kementrian Sosial RI
1 13 22 Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, Peningkatan pemahaman terhadap
keperintisan dan kejuangan nilai-nilai kepahlawanan
1 13 22 1 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan Terwujudnya Taman Makam Pahlawan 7 Kec se - Kab. 1 Unit TMP 155.000.000 APBD 1 Unit 163.000.000
dan nilai - nilai kepahlawanan Gianyar

JUMLAH 4.794.761.590 5.343.734.590


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Urusan Wajib

Urusan Wajib / Ketenagakerjaan


Prosentase pelayanan administrasi 100%
1 14 1 14 01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 100%
perkantoran yang disediakan
Penyediaan jasa administrasi Jumlah jasa administrasi perkantoran Disnakertrans Kab. 1 Paket APBD
1 14 1 14 01 01 07 795.000.000 1 Paket 850.000.000
keuangan/perkantoran yang disediakan Gianyar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase penyediaan dan 100%
1 14 1 14 01 02 100%
Aparatur pemeliharaan yang disediakan
Jumlah kendaraan dinas yang Disnakertrans Kab. 2 unit R4 dan 20 APBD 2 unit R4 dan 20
1 14 1 14 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional 550.000.000 575.000.000
diadakan Gianyar unit R2 unit R2
Jumlah perlengkapan gedung kantor Disnakertrans Kab. 1 Paket
1 14 1 14 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 35.000.000 1 Paket 45.000.000
yang diadakan Gianyar
Jumlah peralatan gedung kantor yang Disnakertrans Kab. 1 Paket APBD
1 14 1 14 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 55.000.000 1 Paket 65.000.000
diadakan Gianyar
Pemeliharaan berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang Disnakertrans Kab. 1 Paket APBD
1 14 1 14 01 02 24 225.000.000 1 Paket 275.000.000
dinas/operasional dipelihara Gianyar
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Disnakertrans Kab. 1 Paket APBD
1 14 1 14 01 02 28 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 50.000.000 1 Paket 60.000.000
kantor Gianyar

V - 45
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50%
Prosentase tenaga kerja yang
Program Peningkatan Kualitas dan
1 14 1 14 01 15 mendapat pelatihan berbasis 50%
ProduktivitasTenaga Kerja
kompetensi
Prosentase tenaga kerja yang 50%
mendapat pelatihan berbasis 50%
kewirausahaan
Jumlah LPKS yang diakreditasi 10 LPKS 2 LPKS

Prosentase tenaga kerja yang 25%


25%
dimagangkan

Prosentase tenaga kerja yang 2%


2%
bersetifikasi
Jumlah database perusahaan dan 1 Paket APBD
1 14 1 14 01 15 01 Penyusunan database tenaga kerja daerah Kab. Gianyar 350.000.000
tenaga kerja yang disusun
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari Jumlah peserta pelatihan berbasis 300 orang APBD
1 14 1 14 01 15 06 Kab. Gianyar 400.000.000 340 orang 450.000.000
kerja kompetensi dan kewirausahaan
75 orang APBD
1 14 1 14 01 15 10 Sertifikasi tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi Kab. Gianyar 125.000.000 100 orang 150.000.000
Jumlah tenaga kerja yang 10 orang APBD
1 14 1 14 01 15 11 Pemagangan tenaga kerja Kab. Gianyar 125.000.000 10 orang 135.000.000
dimagangkan
2 LPKS APBD
1 14 1 14 01 15 12 Akreditasi Lembaga Pelatihan Jumlah LPKS yang diakreditasi Kab. Gianyar 50.000.000 2 LPKS 65.000.000
Jumlah LPKS yang dibina dan 30 LPKS APBD
1 14 1 14 01 15 13 Pembinaan dan verifikasi LPKS Kab. Gianyar 95.000.000 30 LPKS 105.000.000
diverifikasi
30 orang APBD
1 14 1 14 01 15 14 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Jumlah peserta diklat bahasa asing Kab. Gianyar 285.000.000 30 orang 305.000.000

1 14 1 14 01 15 15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias Jumlah peserta pelatihan tata rias Kab. Gianyar 210 orang 350.000.000 APBD PIK 210 0rang 375.000.000
50 orang APBD PIK
1 14 1 14 01 15 16 Kursus Mengemudi Jumlah peserta pelatihan mengemudi Kab. Gianyar 75.000.000 50 orang 85.000.000
80 orang APBD PIK
1 14 1 14 01 15 17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Jumlah peserta keterampilan menjahit Kab. Gianyar 100.000.000 80 orang 120.000.000
Jumlah peserta pelatihan membuat 4 Paket APBD PIK
1 14 1 14 01 15 18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kue Kab. Gianyar 100.000.000 4 Paket 120.000.000
kue
Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa Jumlah peserta pelatihan salon dan 2 Paket APBD PIK
1 14 1 14 01 15 19 Kab. Gianyar 75.000.000 2 Paket 80.000.000
Therapyst Spa Therapyst
Prosentase pencari kerja yang 5%
1 14 1 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5%
terdaftar yang ditempatkan
Prosentase Pencari Kerja yang 100%
100%
dilayani
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on Jumlah pencaker yang mendapatkan 3.050 orang APBD 2.700 Pencaker/
1 14 1 14 01 16 02 Kab. Gianyar 135.000.000 145.000.000
line (BKOL) informasi pengangguran
40 perusahaan APBD
1 14 1 14 01 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah perusahaan yang dimonitoring Kab. Gianyar 75.000.000 40 perusahaan 85.000.000
Disnakertrans Kab. 50 buku APBD
1 14 1 14 01 16 08 Penyusunan buku profil ketenagakerjaan Jumlah buku yang disusun 35.000.000 50 buku 45.000.000
Gianyar
10%
Program Perlindungan dan pengembangan Prosentase pekerja/buruh yang
1 14 1 14 01 17 10%
Lembaga ketenagakerjaan menjadi peserta program BPJS

V - 46
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosentase perusahaa yang 85%
90%
mendaftarkan PP
10%
Prosentase pemeriksaan perusahaan 10%
Prosentase pengujian peralatan di 5%
5%
perusahaan
Prosentase pengawasan tenaga kerja 75%
90%
asing
Prosentase pekerja anak yang kembali 90%
91%
ke sekolah
Prosentase perusahaan yang 70%
80%
menetapkan UMK
Prosentase perusahaan yang 1%
mempekerjakan tenaga kerja 1%
penyandang cacat
Prosentase peningkatan PAD dari 50%
50%
sektor IMTA
75%
Prosentase kasus yang diselesaikan
90%
dengan perjanjian bersama (PB)
75%
Prosentase kasus yang dimediasi 90%

Prosentase pertambahan perusahaan 10%


12%
wajib lapor
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan 25 Perusahaan APBD
1 14 1 14 01 17 04 Jumlah perusahaan yang disosialisasi Kab. Gianyar 80.000.000 25 Perusahaan 95.000.000
tentang ketenagakerjaan
Jumlah tenaga kerja penyandang 2 orang
Kab. Gianyar 3 0rang
cacat yang dipekerjakan
Jumlah pengurangan pekerja anak Kab. Gianyar 210 orang 210 orang

Peningkatan pengawasan,perlindungan, dan 34 Perusahaan APBD


1 14 1 14 01 17 05 Jumlah perusahaan yang diawasi Kab. Gianyar 75.000.000 34 Perusahaan 85.000.000
penegakan hukum terhadap k3
Jumlah perusahaan yang menetapkan 25 perusahaan APBD
1 14 1 14 01 17 09 Penetapan upah minimum Kab. Gianyar 120.000.000 25 perusahaan 125.000.000
UMK
Jumlah perusahaan yang diselesaikan 2 Perusahaan APBD
1 14 1 14 01 17 12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Kab. Gianyar 65.000.000 2 Perusahaan 75.000.000
perselisihannya
2 Perusahaan APBD
Jumlah LKS tripartit dan bipartit yang
1 14 1 14 01 17 13 Pemberdayaan tripartit dan pembinaan bipartit Kab. Gianyar 35.000.000 2 Perusahaan 45.000.000
diberdayakan dan dibina

Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja Jumlah TKA yang diinventarisir dan 65 orang APBD
1 14 1 14 01 17 14 Kab. Gianyar 75.000.000 65 orang 85.000.000
Asing dan Pelaksanaan IMTA dipngut IMTA
Program Perluasan dan Pengembangan Prosentase pencari kerja yang 5%
1 14 1 14 01 19 5%
Kesempatan Kerja terdaftar yang ditempatkan
15 orang APBD
1 14 1 14 01 19 01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Julah peserta pelatihan TTG Kab. Gianyar 40.000.000 15 orang 50.000.000

1 14 1 14 01 19 02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah peserta pelatihan KUB Kab. Gianyar 2 kelompok 80.000.000 APBD 2 kelompok 90.000.000
Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan Jumlah operasional penyelenggaraan 1 Paket APBD
1 14 1 14 01 19 03 Kab. Gianyar 400.000.000 1 Paket 450.000.000
Tenaga Kerja LTSP

V - 47
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Paket APBN
Pelaksanaan pekerjaan dengan sistem padat Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
1 14 1 14 01 19 04 Kab. Gianyar 450.000.000 2 Paket 475.000.000
karya pada kegiatan padat karya
Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan Prosentase standar pelayanan minimal 50%
1 14 1 14 02 18 50%
SPM yang disediakan
standar pelayanan minimal yang Disnakertrans Kab. 100% APBD
1 14 1 14 02 18 01 Standar Pelayanan Minimal 55.000.000 100% 65.000.000
dilaksanakan Gianyar
Urusan Pilihan / Ketenagakerjaan
Prosentase kunjungan ke lokasi 25%
1 14 1 14 01 18 Program Transmigrasi Regional 25%
evaluasi
Prosentase transmigran yang 30%
40%
dimotivasi
Prosentase calon transmigran yang 85%
90%
diberangkatkan
50 KK APBD
1 14 1 14 01 18 01 Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi Jumlah KK yang dimonev Kab. Gianyar 40.000.000 50 KK 50.000.000

1 14 1 14 01 18 02 Evaluasi penyelenggaraan transmigrasi Jumlah lokasi yang dievaluasi Kab. Gianyar 1 Lokasi 50.000.000 APBD 1 Lokasi 60.000.000

Jumlah transmigran yang 6 KK APBD


1 14 1 14 01 18 03 Penyelenggaraan transmigrasi Sulawesi Tenggara 150.000.000 6 KK 175.000.000
diberangkatkan
JUMLAH 5.800.000.000 6.060.000.000
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KOPERASI
1 15 USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan 1.210.000.000 1.331.000.000


1 15 01 administrasi perkantoran yang
memadai
Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya operasional kegiatan Gianyar 1 paket 1.210.000.000 APBD Kab 1 paket 1.331.000.000
1 15 01 01 07
Keuangan/Perkantoran dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya peningkatan sarana 5.660.000.000 4.576.000.000
1 15 01 02 Aparatur dan prasarana aparatur yang
representatif
Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Terlaksananya pengadaan konstruksi Gianyar 1 unit 1.500.000.000 APBD Kab
1 15 01 02 01
Kantor gedung kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan Gianyar 3 roda 4, 20 roda 1.260.000.000 APBD Kab 3 roda 4, 20 roda 1.386.000.000
1 15 01 02 05
dinas/ operasional 2 2
1 15 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan Gianyar 40 meja diklat, 1 1.000.000.000 APBD Kab 40 meja diklat, 1 1.100.000.000
perlengkapan gedung kantor meja rapat, 2 meja rapat, 2
sofa, 50 kursi sofa, 50 kursi
rapat chitose, 3 rapat chitose, 3
rak kaca, 2 rak kaca, 2
mimbar, 1 papan mimbar, 1 papan
tulis white board tulis white board

1 15 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Gianyar 3 komputer, 5 600.000.000 APBD Kab 3 komputer, 5 660.000.000
gedung kantor laptop, 10 unit laptop, 10 unit
AC, 1 paket AC, 1 paket
Sound Sistem, 1 Sound Sistem, 1
Paket Server Paket Server

V - 48
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Gianyar 2 unit 50.000.000 APBD Kab 2 unit 55.000.000
1 15 01 02 22
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan Gianyar 7 roda 4, 31 roda 1.100.000.000 APBD Kab 7 roda 4, 31 roda 1.210.000.000
1 15 01 02 24
Dinas/Operasional kendaraan dinas/ operasional 2 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terlaksananya keindahan dan Gianyar 1 paket (Diskop 50.000.000 APBD Kab 1 paket (Diskop 55.000.000
1 15 01 02 26
Gedung Kantor kenyamanan lingkungan kantor dan PLUT) dan PLUT)
1 15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gianyar AC, mesin ketik, 100.000.000 APBD Kab AC, mesin ketik, 110.000.000
Kantor gedung kantor komputer, laptop, komputer, laptop,
printer, hardisk, printer, hardisk,
wireless, LCD, wireless, LCD,
Kamera Kamera

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Terwujudnya penciptaan iklim 2.400.000.000 2.400.000.000
1 15 01 15 Menengah yang Kondusif usaha kecil menengah yang
kondusif
Revitalisasi Pasar Tradisional Fasilitasi pembangunan pasar Gianyar 2 unit 2.400.000.000 APBN 1 unit 2.400.000.000
1 15 01 15 12
tradisional
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Terwujudnya pengembangan 1.139.800.000 1.253.780.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah kewirausahaan dan keunggulan
1 15 01 16
kompetitif usaha kecil menengah dan
koperasi
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Kompetensi SDM Gerakan koperasi Gianyar 580 orang 701.800.000 APBD Kab 590 orang 771.980.000
1 15 01 16 07
1 15 01 16 11 Diklat Manajemen UKM Meningkatnya jiwa wirausaha/ Gianyar 120 orang 132.000.000 APBD Kab 120 orang 145.200.000
interpreneur bagi pengusaha yang
sedang berkembang
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Non Koperasi Peningkatan kompetensi SDM Non Gianyar 60 orang 66.000.000 APBD Kab 60 orang 72.600.000
1 15 01 16 16
Koperasi
Diklat Manajemen Pemasaran Terlaksananya diklat Manajemen Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 17
pemasaran
Diklat Manajemen Keuangan Terlaksananya diklat Manajemen Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 18
keuangan
Diklat Pengembangan Desain Produk Terlaksananya diklat pengembangan Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 19
desain produk
Diklat Teknologi Tepat Guna (TTG) Terlaksananya Diklat Teknologi Tepat Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 20
Guna (TTG)
1 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Terwujudnya pengembangan sistem 3.748.100.000 4.072.910.000
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah dan koperasi

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Tersosialisasinya sumber-sumber Gianyar 100 org 60.000.000 APBD Kab 120 org 66.000.000
1 15 01 17 01
Permodalan pendanaan untuk koperasi
Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi Tertib administrasi pengelolaan dan Gianyar 120 Kop. UMKM 28.600.000 APBD Kab 120 Kop. UMKM 31.460.000
1 15 01 17 05 Usaha Mikro Kecil menengah penggunaan dana pemerintah oleh
UKM/Koperasi
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Terlatihnya UMKM dibidang Gianyar 200 orang 250.000.000 APBD Kab 200 orang 275.000.000
1 15 01 17 08 Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah pengelolaan makanan dan aneka jenis
usaha UMKM
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Terlaksananya promosi produk UMKM Gianyar, Luar Daerah, 14 Paket (76 500.000.000 APBD Kab 14 Paket (76 550.000.000
1 15 01 17 09 Kecil Menengah Luar Kab dan Prov. UKM) UKM)

Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM Terwujudnya penyusunan buku profil Gianyar 100 buku 110.000.000 APBD Kab 100 buku 121.000.000
1 15 01 17 11
Kabupaten Gianyar UMKM

V - 49
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Temu Kemitraan UMKM dengan Buyer Terlaksananya temu kemitraan UMKM Gianyar 100 orang 110.000.000 APBD Kab 100 orang 121.000.000
1 15 01 17 16
Bintek Pelaku Usaha Pangan Terlaksananya diklat pelaku usaha Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 30 orang 66.000.000
1 15 01 17 17
pangan
1 15 01 17 18 Bantuan Peralatan Kerja bagi UKM Terlaksananya pemberian bantuan Gianyar 51 UKM 765.000.000 APBD Kab 51 UKM 841.500.000
peralatan kerja bagi UKM,
pertukangan, kerajinan tulang,
pengusaha pangan
1 15 01 17 19 9 Temu Kemitraan ke Luar Daerah/Study Banding UMKM Terlaksananya Temu Kemitraan/Study Jawa Timur 50 orang 330.000.000 APBD Kab 50 orang 363.000.000
ke Luar Bali Banding UMKM ke Luar Daerah

1 15 01 17 20 Work Shop Kewirausaha Terlaksananya workshop Gianyar 50 orang 110.000.000 APBD Kab 50 orang 121.000.000
kewirausahaan
15 01 17 21 Temu UMKM dengan Lembaga Keuangan Terlaksananya temu UMKM dengan Gianyar 50 orang 110.000.000 APBD Kab 50 orang 121.000.000
lembaga keuangan
1 15 01 17 22 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Produsen Terdatanya koperasi sebagai penyalur Gianyar 25 kop 50.000.000 APBD Kab 25 org 55.000.000
sarana pertanian
1 15 01 17 23 Diklat Pengolahan Hasil pangan bagi UKM Terlaksananya diklat 90 orang UKM Gianyar 90 orang 165.000.000 APBD Kab 90 orang 181.500.000
pengusaha Pangan
1 15 01 17 24 Peremajaan lapak / gerobak Terlaksananya peremajaan 40 Gianyar 40 unit 440.000.000 APBD Kab Belum masuk 40 unit 484.000.000
lapak/gerobak pada RPJMD
merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
1 15 01 17 25 Lomba Disaen Produk Unggulan Daerah (Kain Terlaksananya lomba disaen Denpasar 3 pasang 49.500.000 Belum masuk 3 pasang 54.450.000
Endek Tingkat Provinsi) berpakaian kekantor berbahan kain pada RPJMD
endek 3 pasang merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
1 15 01 17 26 Fasilitasi Produk Halal Bagi PKL Terlaksananya fasilitasi produk halal Gianyar 30 unit 66.000.000 APBD Kab 30 unit 72.600.000
bagi PKL
1 15 01 17 27 Penguatan Kelembagaan PKL Terbentuknya Organisasi pengelolaan Gianyar 4 unit 44.000.000 APBD Kab 4 unit 48.400.000
PKL di Tk. Kecamatan dan Kabupaten

1 15 01 17 28 Fasilitasi Bantuan Sosial dari Kementrian Koperasi Terlaksananya fasilitasi bantuan sosial Gianyar 10 Kop. 500.000.000 APBN 10 Kop. 500.000.000
dan UMKM untuk 10 koperasi
1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Terlaksananya koordinasi antisipasi 1.562.500.000 1.596.250.000
Koperasi dan penanggulangan permasalahan
koperasi
1 15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Terlaksananya koordinasi antisipasi Gianyar 150 Kop. 137.500.000 APBD Kab 150 Kop. 151.250.000
Pembangunan Koperasi (Operasional Klinik dan penanggulangan permasalahan
Koperasi UKM) koperasi
1 15 01 18 02 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Terlaksananya sosialisasi manfaat Gianyar 500 orang 100.000.000 APBD Kab 500 orang 100.000.000
Perkoperasian berkoperasi bagi anggota
1 15 01 18 03 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Terlaksananya penilaian kesehatan Gianyar 250 kop 250.000.000 APBD Kab 250 kop 250.000.000
Koperasi Berprestasi KSP/USP

V - 50
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 15 01 18 12 Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten Penggerak Terlaksananya pembinaan koperasi Gianyar 40 Koperasi tidak 350.000.000 APBD Kab 40 Koperasi tidak 200.000.000
Koperasi tidak aktif, pembinaan perubahan aktif, 100 BH aktif, 100 BH
anggaran dasar (PAD) dan HARKOP Koperasi dan 1 Koperasi dan 1
Paket Harkop. Paket Harkop.

1 15 01 18 13 Penilaian Pemeringkatan Koperasi / Koperasi Terlaksananya pemeringkatan bagi Gianyar 25 Kop. 50.000.000 APBD Kab 25 Kop. 55.000.000
Berkualitas gerakan koperasi di Kab. Gianyar
1 15 01 18 14 Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Terlaksananya diklat bagi pengurus/ Gianyar 150 orang 175.000.000 APBD Kab 300 orang 300.000.000
Koperasi pengawas/ karyawan koperasi dan
pembinaan peserta lomba cerdas
tangkas terampil tingkat provinsi
1 15 01 18 18 Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan Terwujudnya pendampingan dalam Gianyar 1 Paket 100.000.000 APBD Kab 1 Paket 100.000.000
Keuangan Koperasi berbasis IT rangka penerapan standar akuntansi
pengelolaan keuangan koperasi
berbasis IT
1 15 01 18 19 Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan Terlaksananya Penyuluhan Koperasi, Gianyar 30 bh Kop, 197 250.000.000 APBD Kab Belum masuk 10 Kop 275.000.000
(PPKL) Revitalisasi Koperasi dan Pendataan Kop, 1165 Kop pada RPJMD
Koperasi merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
1 15 01 18 20 Pendataan dan pemetaan koperasi kabupaten Terlaksananya pendataan dan Gianyar 1000 Kop. 60.000.000 APBD Kab 250 kop 66.000.000
gianyar pemetaan koperasi di masing-masing
desa, kelurahan, kecamatan di Kab.
Gianyar
1 15 01 18 21 Pelaksanaan Audit Koperasi Terlaksananya audit koperasi Gianyar 10 Kop. 90.000.000 APBD Kab Belum masuk 10 Kop 99.000.000
pada RPJMD
merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
JUMLAH 15.720.400.000 15.229.940.000
DINAS KEBUDAYAAN
1 URUSAN WAJIB
1 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
1 17 1 17 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 17 1 17 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keu./perkantoran Terlaksananya administrasi Gianyar 90% 615.974.423 APBD KAB bersifat wajib 100% 677.571.865
perkantoran

1 17 1 17 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur
1 17 1 17 01 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya peralatan dan Gianyar 1 Paket 60.000.000 APBD KAB bersifat wajib 1 Paket 70.000.000
perlengkapan gedung kantor,
1 17 1 17 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas yang Gianyar Roda 2, 16 unit 250.000.000 APBD KAB bersifat wajib roda 2, 16 unit 260.000.000
dinas/operasional memedai Roda 4, 6 unit Roda 4, 6 unit

1 17 1 17 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan kantor yang Gianyar 12 Bulan 80.500.000 APBD KAB bersifat wajib 12 bulan 92.575.000
Kantor. memadai

V - 51
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17 1 17 01 15 Program Pengembangan nilai budaya

1 17 1 17 01 15 01 Pembinaan dan Evaluasi subak abian Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1 100% 150.000.000
subak abian subak/tahun
1 17 1 17 01 15 02 Penatagunaan naskah kuno nusantara Terlaksananya kegiatan Utsawa Gianyar 90% 175.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 185.000.000
Dharma Gita
1 17 1 17 01 15 03 Pembinaan sekaa pashantian dan geguntangan Terlaksananya pembinaan pashantian 7 kec. 90% 90.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 103.500.000

1 17 1 17 01 15 04 Bantuan operasional MMDP MADP Kec. Se-Kab Terwujudnya bantuan operasional kpd Gianyar 100% 510.000.000 APBD MMDP 561.000.000
Gianyar MMDP, MADP
1 17 1 17 01 15 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan Terlaksananya pemberian anugerah Gianyar 90% 798.783.288 APBD KAB bersifat wajib 100% 800.000.000
kerjasama di budang budaya wija kusuma kepada seniman dan
budayawan
1 17 1 17 01 15 06 Pembinaan dan Evaluasi subak Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1 100% 150.000.000
subak subak/tahun

1 17 1 17 01 15 07 Pembinaan dan Evaluasi desa pakraman Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 200.000.000 APBD KAB terbinanya 1 100% 250.000.000
desa pakraman desa pakraman

1 17 1 17 01 15 08 Pembinaan dan Evaluasi sekaa teruna Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1 100% 150.000.000
sekaa teruna sekaa teruna

1 17 1 17 01 15 09 Pembinaan Bahasa,Aksara, dan Sastra Bali Terlaksananya pembinaan bahasa, 7 kec. 90% 100.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 150.000.000
aksara dan sastra Bali
1 17 1 17 01 15 10 Pembinaan penyuratan awig-awig dan pararem terwujudnya pembinaan penyuratan Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 100% 100.000.000
awig-awig dan pararem desa penyuratan
pakraman, subak abian dan sekaa
teruna
1 17 1 17 01 15 11 Pembinaan dan evaluasi pemekaran desa terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB sasaran 7 100% 150.000.000
pakraman,subak, dan subak abian pemekaran desa pakraman, subak, lembaga
dan subak abian tradisional
1 17 1 17 01 15 17 Monitoring dan evaluasi bantuan desa terwujudnya pemanfaatan dan Gianyar 100% 65.000.000 APBD KAB Desa pakraman, 100% 70.000.000
pakraman,subak, dan subak abian penggunaan bantuan subak

1 17 1 17 01 15 18 Monitoring dan evaluasi bantuan sekaa teruna se- terwujudnya monitoring dan evaluasi Gianyar 100% 65.000.000 APBD KAB 549 sekaa 100% 70.000.000
Kabupaten Gianyar bantuan sekaa teruna di Kab. Gianyar teruna

1 17 1 17 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 17 1 17 01 16 01 Penyusunan biografi para tokoh seni dan budaya Terwujudnya Buku Biografi para Tokoh 7 kec. Dan Kab. seniman 150.000.000 APBD sebagai program 100% 170.000.000
Gianyar Seni dan Budayawan Gianyar Gianyar tokoh/budayawan trobosan dalam
peningkatan seni
dan bersifat
wajib

1 17 1 17 01 16 02 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Terlaksananya Pemb. & kegiatan Kab. Gianyar 14 Peserta 125.000.000 APBD 14 Peserta 130.000.000
termasuk Naskah Kuno Lomba Nyastra

V - 52
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17 1 17 01 16 03 Cetak Buku Profil Seniman dan Budayawan Terwujudnya implementasi pelestarian 7 kec. Dan Kab. seniman 105.000.000 APBD sebagai program 100% 115.500.000
Gianyar dgn pemetaan data tokoh Gianyar budayawan trobosan dalam
seni/maestro seni dlm bentuk buku mewujudkan
profil seniman Gianyar Gianyar sebagai
kota unggulan di

1 17 1 17 01 16 04 Karya Cetak Selayang Pandang Profil Seniman & Terwujudnya pendokumentasian profil 7 kec.dan Kab.Gianyar seniman dan 105.000.000 APBD akan diusulkan 100% 115.500.000
Budayawan Gianyar seni man & Budayawan Gianyar budayawan menjadi program
berupa selayang Selayang Pandang berkelanjutan di
Kab. Gianyar

1 17 1 17 01 16 05 Pendataan Museum di Kabupaten Gianyar Terdatanya seluruh museum dan Kabupaten Gianyar 100% 150.000.000 APBD Amanat UU No. 100% 200.000.000
koleksinya di Kabupaten Gianyar 11 Tahun 2010
1 17 1 17 01 16 06 Seminar dlm rangka revitalisasi dan reaktualisasi terwujudnya pemahaman dan Gianyar 100% 75.000.000 APBD KAB peserta 700 100% 100.000.000
budaya lokal penghayatan keyakinan terhadap orang
TYME
1 17 1 17 01 16 07 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah Diusulkannya Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 100% 370.000.000 APBD Kebijakan 100% 400.000.000
sebagai Kota Pusaka Internasional Pemerintah
Daerah
1 17 1 17 01 16 08 Penyuluhan terpadu agama, adat, budaya, dan terwujudnya pemahaman dan Gianyar 100% 150.000.000 APBD KAB peserta 700 100% 170.000.000
sosial penghayatan orang
1 17 1 17 01 16 09 Inventaris data subak dan subak abian terwujudnya buku inventaris data Gianyar 100% 70.618.790 APBD KAB cetak buku data 100% 70.618.790
inventaris
1 17 1 17 01 16 10 Bantuan kepada desa pakraman dari PHR (pajak terwujudnya pemberdayaan desa Gianyar 100% 19.480.000.000 APBD KAB 272 desa 100% 21.428.000.000
hotel dan restauran), bantuan kepada subak, pakraman,subak, subak abian, dan pakraman 580
subak abian, dan sekaa teruna sekaa teruna subak 580 subak
abian 549 sekaa
teruna

1 17 1 17 01 16 11 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Amanat UU No. 100% 125.000.000
Daerah Tahun 2010 11 Tahun 2010
1 17 1 17 01 16 12 Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam Terwujudnya pengembangan perfilman 7 kec.dan Kab.Gianyar Pelajar SMK multi 209.013.250 APBD akan menjadi 100% 229.914.575
lokal berskala kabupaten, provinsi dan media agenda tetap
nasional dalam karya perfilman yang program
menyasar pada sineas-sineas muda di berkelanjutan di
Kab. Gianyar khususnya para pelajar Kab. Gianyar
SMK yang memiliki jurusan multi media

1 17 1 17 01 16 13 Selayang Pandang Kabupaten Gianyar sebagai Mewujudkan Gianyar sebagai Museum Kab. Gianyar 1 Thn 300.000.000 APBD KAB Kegiatan 200.000.000
Museum Warisan Budaya melalui Program Sistem untuk Perlindungan dan Pelestarian Inovatip
Informasi Geografis Warisan Budaya menuju Gianyar
sebagai Kota Pusaka Dunia

1 17 1 17 01 16 14 Inventarisasi data desa pakraman, sekaa teruna, terwujudnya inventarisasi data desa Gianyar 100% 140.082.850 APBD KAB cetak buku data 100% 154.091.135
dan banjar adat pakraman sekaa teruna, dan banjar inv. 240 ek
adat

V - 53
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17 1 17 01 16 15 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya Lestari dan terpeliharanya Warisan Kabupaten Gianyar 100% 1.000.000.000 APBD Pengakuan dari 100% 1.200.000.000
Budaya di Kabupaten Gianyar UNESCO, DAS
Pakerisan
sebagai WBD

1 17 1 17 01 16 16 Pengembangan Database Sistem Informasi Teregistrasinya Cagar Budaya di Kabupaten Gianyar 100% 800.000.000 APBD Amanat UU No. 100% 1.000.000.000
Sejarah Purbakala Kabupaten Gianyar 11 Tahun 2010

1 17 1 17 01 16 17 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lestari, terpelihara dan Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Amanat UU No. 100% 125.000.000
pelaksanaan program pengelolaan kekayaan berkembangnya kekayaan budaya di 11 Tahun 2010
budaya Kabupaten Gianyar

1 17 1 17 01 16 18 Pendataan Warisan Budaya Tak Benda di Terdatanya warisan budaya tak benda Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Untuk 100% 100.000.000
Kabupaten Gianyar di Kabupaten Gianyar menghindari
klaim pihak lain

1 17 1 17 01 16 19 Penelusuran Nilai Budaya Lokal Kabupaten Terwujudnya Nilai Budaya Kearifan Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Pelestarian cerita 100% 150.000.000
Gianyar Lokal Kab. Gianyar rakyat
1 17 1 17 01 16 20 Seminar Kepemangkuan Meningkatnya pemahaman pemangku Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD - 100% 82.500.000

1 17 1 17 01 16 21 Inventarisasi naskah kuno (lontar) Terlaksananya inventarisasi lontar 7 kec 90% 301.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 331.100.000

1 17 1 17 01 16 22 Penerbitan karya-karya sastra pengarang- Terbitnya karya sastra di Gianyar Gianyar 5 karya sastra 100.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 115.000.000
pengarang Gianyar

1 17 1 17 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1 17 1 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terlaksananya pengelolaan 7 Kecamatan 90% 4.000.000.000 APBD KAB peningkatan 100% 4.500.000.000
keragaman budaya dengan penyelengga
terwujudnya penyelenggaraan festival raan festival seni
seni dan terbinanya sekaa/sanggar di di dalam dan
Gianyar keluar daerah
dalam me
nunjang
kabupaten
Gianyar sebagai
Kota Seni dan
Budaya

1 17 1 17 01 17 Penelusuran Pusaka Kabupaten Gianyar Terwujudnya Data Pusaka Kab. 7 Kec. Se-Kab. Buku Data 500.000.000 APBD Pelestarian Buku Data 520.000.000
Gianyar dlm rangka Pelestarian dan Gianyar Warisan Budaya
Pengembangan Warisan Budaya

1 17 1 17 01 17 Tahap Pemetaan Tepi Sungai Pakerisan Terwujudnya Peta Gambar Tepi DAS Pakerisan Peta Gambar 150.000.000 APBD Pemetaan Situs Gambar 160.000.000
Sungai Pakerisan Pakerisan Wardun

1 17 1 17 01 17 09 Tahap Penyusunan Purana Terwujudnya Buku Purana Pura Dalem Pura Dalem 100% 200.000.000 APBD Banyaknya 100% 220.000.000
Samprangan Samprangan,Desa permohonan dari
Samplangan, Gianyar masyarakat
JUMLAH 32.440.972.601 36.101.871.365

V - 54
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS KAB. GIANYAR
1 URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB KEATUAN BANGSA DAN
1
POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
1 19 01
LINMAS
1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Jasa Badan Kesbang 1 Paket 610.746.350 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 592.400.000
Administrasi Keuangan Pollinmas Pollinmas

1 19 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan / Tersedianya sarana pendukung Badan Kesbang 1 Paket 490.746.350 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 472.400.000
Perkantoran kegiatan dan layak pakai Pollinmas Pollinmas

1 19 01 01 08 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Badan Kesbang 1 Paket 120.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 120.000.000
Pollinmas Pollinmas

1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Badan Kesbang 1 Paket 1.016.770.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 1.132.950.000
Aparatur Prasarana Aparatur secara Pollinmas Pollinmas
Reprensif

Terlaksananya Pengadaan Badan Kesbang Badan Kesbang


1 19 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 17.500.000 APBD Kab 1 Paket 17.700.000
perlengkapan Gedung Pollinmas Pollinmas

1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Badan Kesbang 1 Paket 15.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 15.000.000
perlengkapan Gedung Pollinmas Pollinmas

1 19 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Tersedianya sarana pendukung Badan Kesbang 3 unit Mbl 269.520.000 APBD Kab Badan Kesbang 16 unit 374.750.000
Operasional kegiatan dan layak pakai Pollinmas 13Roda Dua Pollinmas
1 19 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/ Terpeliharanya peralatan gedung Badan Kesbang 1 Paket 39.250.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 50.000.000
Kantor kantor yang layak pakai. Pollinmas Pollinmas
1 19 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Gedung / Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Badan Kesbang 1 Paket 224.900.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 224.900.000
baik Pollinmas Pollinmas

1 19 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Maubuler Terpeliharanya Paket Badan Kesbang 1 Paket 296.600.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 296.600.000
Pollinmas Pollinmas

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Badan Kesbang 7 Unit Speda Mtr 154.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 154.000.000
Pollinmas Pollinmas

1 19 01 02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 176.250.000 APBD Kab 176.250.000

1 19 01 02 Pelatihan Linmas Pegawai Negeri Sipil Jumlah Linmas Terlatih 7 Kec 50 Or 110.450.000 APBD Kab 7 Kec 60 Or 110.450.000

1 19 1 15 09 Pelatihan Deteksi Dini Jumlah Personil Deteksi Dini Terlatih Badan Kesbang 54 Or 65.800.000 APBD Kab Badan Kesbang 54 Or 65.800.000
dengan Baik Pollinmas Pollinmas

V - 55
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19 01 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 25.023.100 25.023.100

1 19 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan ( Dipahaminya dan 7 Kec 90 Or 25.023.100,0 APBD Kab 7 Kec 100 Or 25.023.100
Perbup Nomor 91 Tahun 2014 dan Perbup Nomor diimplementasikannya Peraturan
92 Tahun 2014 Perundang-Undangan yang ada

1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan Terpeliharanya Lingkungan yang 7 Kec 40 Desa 1.217.698.700 APBD Kab 7 Kec 60 Desa 1.217.698.700
Kenyamanan Lingkungan aman dan nyaman

1 19 01 15 08 Komunikasi Intelijen Daerah Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Badan Kesbang 7 Kec 782.713.700 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 809.000.000
Lingkungan ( KOMINDA ) Pollinmas Pollinmas

1 19 01 15 13 Keamanan Terpadu Dalam Daerah Tercipta Situasi dan Kondisi Daerah Badan Kesbang 7 Kec 366.800.000 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 750.000.000
yang aman secara terpadu Pollinmas Pollinmas
1 19 01 15 14 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Pemantauan dan Pendataan Orang Badan Kesbang 7 Kec 68.185.000 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 307.400.000
dan Masyarakat Asing di Wil. Kab. Gianyar Asing, Tenaga Kerja Asing dan Masy. Pollinmas Pollinmas
Asing

1 19 1 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Terlaksananya kemitraan dalam Badan Kesbang 100 Or 21.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 150 Or 25.000.000
Kebangsaan pengembangan wawasan Pollinmas Pollinmas
kebangsaan
1 19 01 18 07 Bimbingan Teknis Pembauran Kebangsaan Jumlah Aparatur yang mengikuti Badan Kesbang 100 Or 21.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 150 Or 25.000.000
Bintek Pollinmas Pollinmas

1 19 1 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Peran serta masyarakat dalam Badan Kesbang 7 Kec 132.773.600 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 150.000.000
menjaga ketertiban dan keamanan menjaga ketertiban dan keamanan Pollinmas Pollinmas

1 19 02 19 06 Pelatihan Anggota Satlinmas Desa / Kelurahan Terlatih dan meningkatnya Kecamatan 210 Or 132.773.600 APBD Kab Kecamatan 280 Or 150.000.000
kemampuan masyarakat dalam
menjaga keamanan dan ketertiban
Masyarakat Desa / Kelurahan

1 19 01 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Pencegahan dan Pemberantasan Badan Kesbang 7 Kec 200.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 200.000.000
Masyarakat ( PEKAT ) Penyakit Masyarakat Pollinmas Pollinmas

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Pemahaman masyarakat akan Bahaya Desa/Kelurahan 7 Kec 200.000.000 APBD Kab Desa/Kelurahan 7 Kec 200.000.000
Minuman Keras dan Narkoba Minuman Keras dan Narkoba bagi
Kesehatan

1 19 01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat meningkatnya kemampuan politik Badan Kesbang 9 Parpol 1.170.625.000 APBD Kab Badan Kesbang 9 Parpol 1.289.610.000
masyarakat Pollinmas Pollinmas

1 19 01 21 09 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Efektivitas Koordinasi dan Komunikasi Badan Kesbang 40 orang 706.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 40 Orang 810.000.000
antar Pimpinan Daerah Pollinmas Pollinmas

1 19 01 21 10 Verifikasi Bantuan Parpol Selektifitas terhadap Bantuan Parpol di Badan Kesbang 9 Parpol 73.310.000 APBD Kab Badan Kesbang 9 Parpol 73.310.000
Kabupaten Gianyar Pollinmas Pollinmas

V - 56
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19 01 21 11 Fasilitasi Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Pemberdayaan Forum antar umat Badan Kesbang 40 Or 278.500.000 APBD Kab Badan Kesbang 50 Or 278.500.000
Gianyar beragama sangat intensif Pollinmas Pollinmas

1 19 01 21 12 Pendataan dan Pembinaan Ormas Data Ormas dan peningkatan kinerja Badan Kesbang 7 Kec 165.300.000 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 165.300.000
Pollinmas Pollinmas

JUMLAH 5.015.936.750 5.903.283.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. GIANYAR


1 19 urusan wajib Kesatuan bangsa dan Politik dalam
Negeri
1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 02 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.664.681.200 3.670.481.200
1 19 1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1 19 1 19 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya administrasi /keuangan Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 1.300.935.200 APBD 100% (1 Tahun) 1.300.935.200
perkantoran perkantoran
1 19 1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 19 1 19 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan Sat Pol PP 1 paket 10.000.000 APBD 1 Paket 15.800.000
perlengkapan gedung kantor
handy Talky 2 Unit 2 Unit handy
Talky
handy cam 1Unit 1 Unit handy cam

1 19 1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Sat Pol PP 1 paket 36.000.000 APBD 1 Paket 36.000.000
gedung kantor
Komputer Pc 2 Unit 2 Unit Komputer
Pc
Komputer tablet/laptop 1 Unit Komputer
tablet/laptop
Pendingin ruang (AC) 1 Unit 1 Unit Pendingin
ruang (AC)
1 19 1 19 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan Sat Pol PP 1 tahun 290.866.000 APBD 100% (1 Tahun) 290.866.000
dinas/operasional dinas/operasional
kendaraan dinas roda 4 & 6 7 Unit 6 Unit Roda 4,1
Unit Roda 6 & 8
kendaraan dinas roda 2 8 Unit
Unit roda 2
1 19 1 19 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung Sat Pol PP 1 tahun 20.000.000 APBD 100% (1 Tahun) 20.000.000
kantor kantor

komputer pc 4 Unit 5 Unit komputer


pc
komputer note book 2 Unit 1 Unit komputer
note book
mesin ketik 2 Unit 2 Unit mesin ketik

V - 57
Sat Pol PP 20.000.000 APBD
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reg & HT 4 & 20 Unit 4 Unit Reg & 20
Unit HT
ac 2 Unit ac
jasa Frekuensi 1Unit Ijin Pajak
frekuensi
1 19 1 19 02 03 Program Peningkatan Displin Aparatur
Aparatur

1 19 1 19 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian Sat Pol PP 1 Paket 150.000.000 APBD 150 Stell Pakain 150.000.000
perlengkapanya dinas Dinas Harian
PDH (pakaian Dinas Harian) 150 stel PDH

1 19 1 19 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Aparatur
1 19 1 19 02 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penegakan TerlaksananyaPendidikan Dan Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 100.000.000 APBD 120 Orang 100.000.000
Perda Pelatihan Anggota
1 19 1 19 02 16 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan
Pencegahan tindak kriminal
1 19 1 19 02 16 04 Pengamanan Perda & Keputusan Bupati untuk Terciptanya ketentraman & ketertiban Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 1.593.580.000 APBD 100% (1 Tahun) 1.593.580.000
menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah umum di wilayah kab.gianyar

1 19 1 19 02 23 Peningkatan Nasionalisme Sumber daya


Aparatur
1 19 1 19 02 23 01 HUT Sat Pol PP Terlaksananya HUT Sat Pol PP Sat Pol PP 100% (1 Paket) 38.300.000 APBD 100% (1 Paket) 38.300.000
1 19 1 19 02 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan

1 19 1 19 02 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Terlaksananya koordinasi kerjasama Sat Pol PP 100% (1 Paket) 125.000.000 APBD 4 Kali Sidak 125.000.000
perundang-undangan Tim Yustisi dalam penegakan Perda & Yustisi
Keputusan Bupati

JUMLAH 3.664.681.200 3.670.481.200,00

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


1 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
1 19 3 02 03 18 Program Kemitraan Pengembnangan Wawasan
Kebangsaan
1 19 3 02 03 18 05 Perayaan Peringatan Hari hari Nasional dan Terlaksananya Perayaan Peringatan Gianyar 11 kegiatan 7.149.732.000 APBD 11 kegiatan 7.200.000.000
Daerah Hari hari Nasional dan Daerah dalam
satu tahun Anggaran di Kabupaten
Gianyar
1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum,Adm
Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 3 17 Program Peningkatan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

V - 58
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 03 17 30 Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya Buku Laporan Gianyar 60 buku 140.553.600 APBD 60 buku 145.000.000
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Gianyar Penyelenggaraan Pemerintahan
Tahun 2015 Daerah (LPPD) Kab. Gianyar Tahun
2015
1 20 1 20 03 35 01 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi

Identifikasi, Inventarisasi serta Pendataan Tersusunnya Buku Pembakuan Nama Gianyar 7 Kecamatan 66.242.700 APBD 7 Kecamatan 70.000.000
Penamaan Unsur Rupa Bumi Rupa Bumi di Kabupaten Gianyar

1 20 1 20 03 25 Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan


Pihak ke 3

1 20 1 20 03 25 05 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Derah dengan Tercapainya perjanjian Kerjasama Gianyar 1000 NPHD dan 202.462.000 APBD 1000 NPHD dan 205.000.000
Pihak ketiga Antar Daerah dengan Pihak ke 3 PKS PKS
sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku

1 20 1 20 03 40 Program Pelaksanaan Permendagri No. 4


Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)

1 20 1 20 03 40 01 Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Gianyar 7 kecamatan 187.913.000 APBD 7 Kecamatan 158.000.000
PATEN Pelaksanaan PATEN

1 20 1 20 03 Program Penataan Pembagian Urusan


Pemerintahan sesuai dengan UU 23 Tahun
2014

1 20 1 20 03 Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Terlaksananya Koordinasi dan Gianyar 12 kali 145.105.000 APBD 12 Kali 147.000.000
Penyerahan Urusan Pemerintahan wajib dan Inventarisasi Penyerahan Urusan
pilihan Pemerintahan wajib dan pilihan
1 20 1 20 03 Program Penegasan dan Penetapan Batas
Wilayah Kecamatan

1 20 1 20 03 Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Penetapan dan terlaksananya Penetapan dan Gianyar 1 Kecamatan 78.940.006 APBD 1 Kecamatan 201.440.006
penegasan Batas Wilayah Kecamatan penegasan Batas Wilayah di 1
Kecamatan
JUMLAH 7.970.948.306 8.126.440.006
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 Urusan Wajib
1 22 Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kabupaten Gianyar 100% 1.235.000.000 APBD Kab 100% 1.136.500.000
Pemerintah Desa Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa di Kabupaten Gianyar
1 22 18 05 Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian Banjar Terlaksananya Pembinaan Pemilihan 64 Desa di Kabupaten 100% 60.000.000 APBD Kab 100% 66.000.000
Dinas Perbekel dan Kelian Banjar Dinas di Gianyar
Desa di Kabupaten Gianyar

1 22 18 15 Study Banding Pemerintah Desa Terlaksananya Study Banding bagi Kabupaten Gianyar 100% 900.000.000 APBD Kab 100% 900.000.000
Perbekel dan Lurah dalam rangka
Peningkatan Pengetahuan dan Kinerja

V - 59
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 18 16 Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel Terwujudnya Pemberian Kenang- Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab - -
yang habis masa jabatannya kenangan kepada Perbekel yang habis
masa Jabatannya
1 22 18 17 Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Terselenggaranya Pembekalan untuk Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Kab 100% 82.500.000
Gianyar Peningkatan Pengetahuan Kepada
Perbekel dan Lurah se-Kabupaten
Gianyar
1 22 18 18 Pelantikan Perbekel Terlaksananya Pelantikan Perbekel di 7 Kecamatan di 100% 60.000.000 APBD Kab - -
Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
1 22 18 19 Pembekalan kepada Perangkat Desa dan Terselenggarannya Pembekalan untuk Kabupaten Gianyar 100% 40.000.000 APBD Kab 100% 44.000.000
Kelurahan Peningkatan Pengetahuan kepada
Perangkat Desa dan Kelurahan

1 22 18 20 Pembekalan Kepada BPD Se-Kabupaten Gianyar Terselenggaranya Pembekalan untuk Kabupaten Gianyar 100% 40.000.000 APBD Kab 100% 44.000.000
Peningkatan Pengetahuan Kepada
BPD se-Kabupaten Gianyar
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 20 19 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Pembinaan dan Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab 100% 80.000.000
Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
1 20 19 01 Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD Tersusunnya APBDesa dan RKPD 64 Desa di 7 100% 30.000.000 APBD Kab 100% 40.000.000
sesuai dengan Perda Perundang- Kecamatan
undangan tepat waktu dan tepat
sasaran
1 20 19 04 Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes tentang Terlaksananya Kegiatan Evaluasi 64 Desa di 7 100% 30.000.000 APBD Kab 100% 40.000.000
APBDesa Perdes tentang APBDesa tepat waktu Kecamatan
dan sasaran sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Terbentuknya Peraturan Perundang- Kabupaten Gianyar 100% 30.000.000 APBD Kab
- -
undangan undangan
1 20 26 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Terbentuknya Rancangan Perda Kabupaten Gianyar 100% 30.000.000 APBD Kab
- -
tentang Pemilihan Perbekel tentang Pemilihan Perbekel
1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Daerah Kabupaten Gianyar 100% 153.160.000 APBD Kab 100% 170.000.000
Otonomi Baru
1 20 27 08 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas Kabupaten Gianyar 100% 153.160.000 APBD Kab 100% 170.000.000
antar Desa yang mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap
JUMLAH 1.478.160.000 1.386.500.000
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KAB. GIANYAR
5 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Bag. Humas dan 1 Tahun 4.557.526.200 APBD 1 Tahun 4.821.669.572
Perkantoran Protokol Kab.Gianya
r
5 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bag. Humas dan 1 Tahun 5.000.000 APBD 1 Tahun 5.000.000
Protokol Kab.Gianya
r
5 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Bag. Humas dan 115.330 333.970.000 APBD 120.330 345.000.000
dan Listrik Protokol eksemplar Kab.Gianya eksemplar
r
5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Bag. Humas dan 1 Tahun 4.218.556.200 APBD 1 Tahun
dan Dalam Daerah Protokol Kab.Gianya
r 4.471.669.572

V - 60
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Peningkatan Sarana Bag. Humas dan 243.915.000 APBD 261.306.500
Aparatur dan Prasarana Aparatur Protokol Kab.Gianya
r
5 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bag. Humas dan 3 unit tripod 5.610.000 APBD 95% 70.000.000
Protokol Kab.Gianya
2 unit lensa 54.296.000 r
5 2 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bag. Humas dan 1 Tahun 1 Buah 173.915.000 APBD 1 Tahun 1 Buah 191.306.500
Protokol (Dokumentasi Kab.Gianya (Dokumentasi
HUT Gianyar) r HUT Gianyar)

5 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Kelengkapan sarana Bag. Humas dan 60 Stel 30.000.000 APBD 60 Stel 35.000.000
dan prasarana pendukung Protokol Kab.Gianya
r
5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Bag. Humas dan 60 Stel 30.000.000 APBD 60 Stel 35.000.000
Kelengkapannya Protokol Kab.Gianya
r
5 2 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Terlaksananya Publikasi berita Bag. Humas dan 1.965.790.000 APBD 1.965.790.000
Massa Protokol Kab.Gianya
r
5 2 18 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Bag. Humas dan Pemuatan berita 1.965.790.000 APBD Pemuatan berita 1.965.790.000
Protokol 262 kali (media Kab.Gianya 262 kali (media
cetak) r cetak)
Pemuatan iklan Pemuatan iklan
ucapan 70 kali ucapan 70 kali
(media cetak) (media cetak)
Pemuatan liputan Pemuatan liputan
khusus 16 khusus 16
kali(media cetak) kali(media cetak)

Liputan berita Liputan berita


161 kali (media 161 kali (media
elektronik) elektronik)
Greeting 20 kali Greeting 20 kali
(media eletronik) (media eletronik)
Liputan khusus Liputan khusus
13 kali (media 13 kali (media
eletronik) eletronik)
Media Daring 60 Media Daring 60
kali kali
JUMLAH 13.584.368.400 14.167.532.144
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1 Urusan Wajib
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah
1 20 Umum , Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 13 1 20 03 21 Program Perberdayaan Kelembagaan Meningkatnya kualitas masyarakat
kesejahteraan sosial bidang mental spiritual yang
berdasarkan nilai ajaran agama
untuk terwujudnya tri hita karana

V - 61
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 1 20 03 21 11 Pelaksanaan upacara – upacara keagamaan Terwujudnya Tri Hita Karana Di dalam Kabupaten 43lokasi 4.520.000.000 APBD Kenaikan pagu 45 lokasi 5.424.000.000
(harmonisasi hubungan manusia Gianyar dan di Luar 20 % dari tahun
dengan Tuhan,manusia dengan Kabupaten Gianyar sebelumnya
manusia dan manusia dengan
lingkunganya)
1. Upacara Tawur
Agung labuh gentuh di
Kota Gianyar/Catus
Pata
2. Upacara Tawur
Manca Sanak dan
Bebangkit 6 (enam)
kecamatan di Kab
Gianyar
3. Upacara Pengurip
Bumi di Pura Ulun
Kulkul Besakih
4. Upacara Usaba
Posia dan Upacara
Wangun Urip di Pura
Bangun Sakti Besakih
5. Upacara Piodalan
Hari Kuningan di Pura
Ulun Kulkul Besakih
6. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Semeru Agung
Lumajang

7. Upacara Siwa Ratri.


8. Upacara ngaturang
Penganyar dan
pakeling dlm rangka
Ida Betara Turun
Kabeh di Pura
Penataran Agung
Besakih
9. Upacara Nangluk
Merana.
10. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Hulun Danu Batur
Songan Kintamani
Bangli
11. Upacara Ngaturang
Penganyar di Pura
Pasar Agung Selat
Sebudi
12. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Hulun Danu Batur
Kintamani Bangli

V - 62
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Upacara Piodalan
di Pura Padmasana
Kantor Bupati Gianyar
14. Upacara banten
sehari-hari di Kantor
Bupati Gianyar , Balai
Budaya Gianyar,
lapangan astina dan
Upacara di Pura- pura
se Kab Gianyar serta
pembelian Sarana
Upakara lainnya

15. Upacara Aci


Petabuhan dan Usaba
Pecayan di Pura Ulun
Kulkul Besakih

16. Upacara Ngaturan


penganyar di Pura
Samuantiga Bedulu,
Blahbatuh Gianyar
17. Upacara Ngaturang
Penganyar di Pura
Kentel Gumi
Klungkung
18. Upacara Ngaturang
Penganyar di Pura
Dalem Balingkang
Kintamani, Bangli.

19. Upacara
Penganyar di Pura
Gunung Raung Desa
Taro Kecamatan
Tegallalang
20. Upacara ngaturang
penganyar di Pura
Blambangan Jawa
Timur

21. Upacara ngaturang


penganyar di Pura
Puncak Penulisan
Kintamani Bangli
22. Upacara Piodalan
di Pura Tirta Empul
Tampaksiring
23. Upacara Piodalan
di Pura Mengening
Tampaksiring

V - 63
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Upacara Piodalan
di Pura Gunung Kawi
Tampaksiring
25. Upacara Piodalan
di Pura Melanting
Tampaksiring
26. Upacara Piodalan
di Pura Manik Corong
Pejeng
27. Upacara Piodalan
di Pura Giri Jagat
Natha Ketewel
28. Upacara Piodalan
di Arca Brahma Lelare
Banjar Blahtanah
Sakah, Sukawati, 2 kali

29. Upacara ngaturang


Penganyar di Pura
Tuluk Biyu Batur
Kintamani
30. Belanja Hari Raya
Idul Adha tahun 2015
31. Belanja Perayaan
Hari Raya Natal
Bersama tahun 2015
32. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Pusering Jagat Desa
Pejeng, Kec
Tampaksiring
33. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Durga Kutri, Desa
Buruan, Kec Blahbatuh

34. Upacara ngaturang


Penganyar di Pura
Taman Pule, Desa
Mas, Kecamatan Ubud

35. Belanja Perayaan


Halal bihalal dalam
rangka Hari Raya Idul
Fitri Tahun 2015
36. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Langon, Kel Gianyar,
Kec gianyar

V - 64
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Tugu, Desa Tegaltugu,
Kec Gianyar

38. Upacara ngaturang


Penganyar di Pura
Dalem Segening, Desa
Tegaltugu, Kec
Gianyar

39. Upacara ngaturang


Penganyar di Pura
Dalem samprangan,
Desa Samplangan,
Kec Gianyar

40. Upacara ngaturang


Penganyar di Pura
Penataran sasih, Desa
Pejeng, Kec
Tampaksiring
41. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Alas Purwa, Kab
banyuwangi
42. Upacara
Pemarisuda Jagat
43. Upacara Perayaan
Kong ho cu

1 13 1 20 21 09 Penyuluhan agama hindu Jumlah Desa Pakraman yang diberi 7 Ds.P Rp 65.000.000 APBD 7 Ds.P Rp 78.100.000
penyuluhan untuk meningkatkan
kualitas masyarakat tentang ajaran
agama dan adat.

1 13 1 20 21 07 Penataran serati/tukang banten 2 angkatan Jumlah serati yang ditatar banten 100 Org Rp 150.000.000 APBD 100 Org Rp 180.000.000
untuk meningkatkan kualitas
masyarakat bidang upakara yadnya.

1 13 1 20 21 17 Dharmasanti hari raya nyepi Partisipasi Kehadiran tokoh agama 450 orang Rp 214.000.000 APBD 100% Rp 180.200.000
dan tokoh adat se Kabupaten Gianyar
untuk perenungan kembali sgl
perjalanan tahun sebelumnya.

1 13 1 20 21 25 Penataran para Pemangku Jumlah pemangku yang ditatar untuk 50 org Rp 118.000.000 APBD 50 org Rp 141.000.000
meningkatnya kualitas pemangku
bidang tugasnya.
1 13 1 20 21 23 Operasional PHDI Terbinanya dan meningkatnya 1 tahun Rp 324.000.000 APBD 100% Rp 388.000.000
kesadaran masayarakat terhadap
ajaran agama hindu

V - 65
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 1 20 21 Verifikasi permohonan bantuan masayarakat Terealisasinya permohonan 1 tahun Rp 160.000.000 APBD 100% Rp 192.000.000
masyarakat sesuai dengan aturan
JUMLAH 5.551.000.000 6.583.300.000
BAGIAN EKONOMI
1 13 Urusan wajib Sosial

1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Terpenuhinya sebagian kebutuhan Kab. Gianyar Tersalurnya 315.400.000 APBD Tersalurnya 346.940.000
Komunitas Adat Terpencil( KAT) dan pangan RTS-PM seluruh alokasi seluruh alokasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial beras Kepada beras Kepada
(PMKS) Laninya keluarga Miskin keluarga Miskin

1 13 15 08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Terwujudnya Laporan Monitoing dan


Beras Kepada Keluarga Miskin Evaluasi Penyaluran Raskin

2 01 Urusan Pilihan Pertanian

2 01 16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya pengetahuan dan Terwujudnya 260.000.000 APBD 25 ORANG 440.712.000
keterampilan petani/Jumlah KTNA Penyuluh KTNA
yang mengikuti magang pertanian Swakarsa
Pertanian
2 01 16 06 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Sumber Daya KTNA
2 01 Urusan Pilihan Pertanian

2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Terwujudnya ketahanan pangan kab. Gianyar Tersedianya 212.195.000 APBD 7 Kecamatan 233.415.000
(Pertanian/Perkebunan) pangan secara
merata setiap
waktu

2 01 16 31 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data ketahanan pangan


Ketahanan Pangan

1 04 Urusan Wajib Perumahan Rakyat

1 04 15 02 penyusunan norma standar pedoman dan manual Tersusunnya dokumen kajian Kab. Gianyar Tersedianya 186.700.000 APBD 3 pasar umum 205.370.000
(NSPM) kelayakan struktur bangunan pasar- dokumen
pasar kabupaten gianyar

1 04 15 08 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan kab. Gianyar Laporan hasil 56.740.000 APBD 9 pasar umum 62.414.600
pelaporan
1 04 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Terpeliharanya asset daerah PT Askrida Terbayarnya 440.172.000 APBD 7 pasar 440.172.000
Pecegahan Bahaya Kebakaran Premi Asuransi Kabupaten dan
Kebakaran 1 Pasar Seni
Pasar
1 04 19 11 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Jumlah pasar yang diasuransikan
Kebakaran

V - 66
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

1 22 23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Meningkatnya tertib administrasi Kab. Gianyar Ketaatan 140.000.000 APBD
Pedesaan keuangan Pengawas,
1 22 23 ,07 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan LPD LPD dan ketaatan terhadap peraturan/ Pengurus serta 50 LPD 150.000.000
Jumlah LPD yang dimonitoring dan karyawan Lpd
dievaluasi. terhadap aturan
dan sistem
administrasi
keuangan LPD
JUMLAH 1.611.207.000 1.879.023.600
BAGIAN PEMBANGUNAN
1,1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan 4.101.877.615 4.512.065.377
1,1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,1 07 1 20 03 15 Program Pembangunan Prasarana dan Persentase Pelayanan terhadap lampu
Fasilitas Perhubungan penerangan jalan yang dapat berguna
dan bermanfaat untuk masyarakat

1,1 07 1 20 03 15 09 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Terpasangnya lampu penerangan 7 Kecamatan 6 titik lampu hias, 6 titik lampu hias,
Penerangan Jalan jalan di beberapa ruas jalan 300 titik LPJ 400 300 titik LPJ 400
Kab.Gianyar meterisasi meterisasi

1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm 121.794.970 133.974.467


keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian

1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah


1,2 20 1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Persentase pemanfaatan teknologi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah informasi serta pengendalian
pembangunan di Kab.Gianyar

1,2 20 1 20 03 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Terlaksananya Kunjungan Kerja 7 Kecamatan 2 kali 2 Kali
Kepala Daerah /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan 1.201.123.440 1.321.235.784


1,2 07 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 07 1 20 03 16 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Persentase pemanfaatan teknologi
Prasarana dan Fasilitas LLAJ informasi serta pengendalian
pembangunan di Kab.Gianyar

1,2 07 1 20 03 16 05 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya lampu Penerangan Kab. Gianyar 3762 titik 3800 titik
jalan sehingga dapat berfungsi dengan
baik

1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm 484.000.000 532.400.000


keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian

V - 67
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem pengawasan Persentase pemanfaatan teknologi
internal dan pengendalian pelaksanaan informasi serta pengendalian
kebijakan KDH pembangunan di Kab.Gianyar

1,2 20 1 20 03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi 7 Kecamatan 600 paket 600 paket
KDH dan pelaporan terhadap pembangunan pekerjaan pekerjaan
di Kab.Gianyar
1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm 293.755.330 323.130.863
keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem pengawasan Persentase pemanfaatan teknologi
internal dan pengendalian pelaksanaan informasi serta pengendalian
kebijakan KDH pembangunan di Kab.Gianyar

1,2 20 1 20 03 20 18 Verifikasi Bantuan Masyarakat Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi 7 Kecamatan 300 proposal 300 proposal
dan pelaporan terhadap Proposal
pembangunan di Kab.Gianyar
Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga
1 18 1 20

1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah


1,2 20 1 20 03 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Pemberdayagunaan
Olahraga fasilitas olahraga dan peralatan yang
dapat digunakan oleh masyarakat

1,2 20 1 20 03 21 07 Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan Terpeliharanya Stadion Kapten I


prasarana olahraga Wayan Dipta sehingga dapat berfungsi Kec. Blahbatuh 1 Unit 1 Unit
dengan baik
1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm 513.204.560 564.525.016
keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 23 14 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Persentase pemanfaatan teknologi
Informasi informasi serta pengendalian
pembangunan di Kab.Gianyar

1,2 20 1 20 03 23 14 Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan Terlaksananya sistem Pengadaan Kab. Gianyar 1 Unit LPSE 1 Unit LPSE
pengadaan secara elektronik ( LPSE ) Barang / jasa secara elektronik di
Kab.Gianyar
1 03 1 20 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 319.125.400 351.037.940
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Pemberdayagunaan
Kebinamargaan fasilitas olahraga dan peralatan yang
dapat digunakan oleh masyarakat

1,2 20 1 20 03 23 10 Rehabilitasi / pemeliharaan alat – alat berat Terpeliharanya alat – alat berat Kab. Gianyar 10 Unit 10 Unit
sehingga dapat berfungsi dengan baik

V - 68
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN PERWAT
1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 26.572.266.000 27.919.249.400,00

1 20 1 20 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya jasa telepon, listrik dan Gianyar 3 paket 23.000.000.000,00 APBD 100% 24.000.000.000,00
dan Listrik air, biaya telepon, air dan listrik dan
lancar
1 20 1 20 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan Gianyar 7 paket 3.137.194.000,00 APBD 100% 3.450.913.400,00
Kantor perlengkapan kantor yang memadai

1 20 1 20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya Pemeliharaan taman, Gianyar 2 paket 435.072.000,00 APBD 2 paket 468.336.000,00
halaman dan fasilitas parkir

1 20 1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 14.209.775.000 15.898.954.500,00


Aparatur

1 20 1 20 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung tempat kerja Gianyar 2 paket 300.000.000,00 APBD 2 paket 1.161.600.000,00
Sasaran : pembangunan gedung

1 20 1 20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan Gianyar 7 paket 4.939.525.000,00 APBD 7 paket 5.132.325.000,00
dinas/operasional Kendaraan roda 4
dan roda 2

1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Gianyar 19 paket 881.400.000,00 APBD 19 paket 0,00
diadakan Sasaran :
terpenuhinya kebutuhan peralatan
gedung kantor

1 20 1 20 03 02 10 Pengadaan Meubelair Meubelair yang tersedia Sasaran Gianyar 10 paket 605.000.000,00 APBD 10 paket 802.807.500,00
: terpenuhinya kebutuhan meubelair

1 20 1 20 03 02 12 Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Jumlah kebutuhan rumah jabatan dan Gianyar 2 paket 1.525.480.000,00 APBD 2 paket 1.611.412.000,00
dan Wakil Kepala Daerah wakil kepala daerah Sasaran :
penyediaan kebutuhan rumah tangga
kepala dan wakil kepala daerah

1 20 1 20 03 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Bangunan/gedung tempat tinggal yang Gianyar 3 paket 132.000.000,00 APBD 3 paket 108.900.000,00
nyaman Sasaran : pemeliharaan
rumah dinas

1 20 1 20 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bangunan/gedung tempat tinggal yang Gianyar 11 paket 3.001.130.000,00 APBD 11 paket 3.727.130.000,00
nyaman Sasaran :
pemeliharaan gedung kantor di
lingkungan pemerintah Kab.Gianyar

1 20 1 20 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terawatnya alat-alat angkutan darat Gianyar 7 paket 2.407.240.000,00 APBD 7 paket 2.898.280.000,00
Operasional bermotor roda 4 dan roda 2 Sasaran :
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional di lingkungan
Pemda Gianyar

V - 69
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 03 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Terawatnya peralatan rumah Gianyar 3 paket 110.000.000,00 APBD 3 paket 11.000.000,00
Jabatan/Dinas jabatan/dinas sasaran :
pemeliharaan rumah jabatan
kepala/wakil kepala daerah

1 20 1 20 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terawatnya peralatan gedung kantor Gianyar 4 paket 308.000.000,00 APBD 4 paket 445.500.000,00
Kantor Sasaran : pemeliharaan peralatan
kantor di lingkungan sekretariat daerah

1 20 1 20 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.150.000.000 1.935.780.000,00

1 20 1 20 03 03 02 Pengadaan Pakaian Batik dan Pakaian Dinas dan Tersedianya pakaian dinas beserta Gianyar 9000 potong 3.150.000.000,00 APBD 9500 potong 1.935.780.000,00
Kelengkapannya kelengkapannya Sasaran : pakaian
dinas aparatur di lingkungan Pemda
Gianyar

1 20 1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1.726.340.000 1.935.780.000,00


Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 20 1 20 03 16 02 Pengadaan Souvenir dan Sewa Penginapan/Hotel Jumlah pejabat negara yang diterima Gianyar 2 paket 1.726.340.000,00 APBD 2 paket 1.935.780.000,00
di Pemkab Gianyar Sasaran : souvenir
dan sewa penginapan/hotel untuk
tamu dan masyarakat

1 20 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan 774.453.170,00 730.603.170,00


Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 1 20 03 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2016 Buku Standar Satuan Harga 2016 Gianyar 150 buku 150.000.000,00 APBD 150 buku 111.760.000,00
Sasaran : Buku Standar Harga

1 20 1 20 03 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Pendataan aset milik daerah Gianyar 425 UPB 624.453.170,00 APBD 425 UPB 618.843.170,00
Kabupaten Gianyar Sasaran : Buku
laporan inventaris Pemda Gianyar

1 20 1 20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 937.200.000,00 1.030.920.000,00


Informasi

1 20 1 20 03 23 16 Operasional Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya pengadaan Gianyar 200 paket 937.200.000,00 APBD 220 paket 1.030.920.000,00
barang/jasa Sasaran : pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Pemda
Gianyar

JUMLAH 47.370.034.170 49.451.287.070,00

V - 70
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAGIAN PERTANAHAN
1 20 03 09 Urusan Bidang Pertanahan
1 20 03 09 16 Program penataan penguasaan, Pemilikan
Penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 20 03 09 16 01 Penataan penguasaan, Pemilikan penggunaan Terproseskan pendaftaran 20 bidang Kab. Gianyar 20 114.436.950 APBD 20 125.880.645
dan pemanfaatan tanah tanah aset milik daerah dan tanah
untuk kepeningan umum/
Terlaksananya pendaftaran tanah aset
pemda dan tanah untuk kepentingan
umum.
1 20 03 09 16 03 Identifikasi Pemetaan Tanah Aset - Aset pemkab Terproseskan identifikasi dan Kab. Gianyar 100 326.944.850 APBD 100 359.639.335
Gianyar yang Bersertifikat pemetaan 100 bidang tanah aset
pemda dan tanah untuk kepentingan
umum/ Teridentifikasinya aset tanah
pemda dan tanah untuk kepentingan
umum.
1 20 03 09 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
1 20 03 09 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Terdokumentasikan 50 Aset Tanah Kab. Gianyar 50 152.652.150 APBD 50 167.917.365
Milik Pemkab Gianyar/
Teridentifikasinya Tanah Aset Millik
Pemerintah Kabupaten Gianyar.
1 20 03 09 17 02 Penanganan Masalah LC Terproseskan sengketa batas bidang Kab. Gianyar 16 238.742.850 APBD 18 262.617.135
tanah di lokasi Konsolidasi Tanah/
Terselesaikannya sengketa tanah di
lokasi Konsolidasi Tanah
1 20 03 09 18 Program Pengembangan sistem informasi
pertanahan
1 20 03 09 18 '01 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Terproseskan Surat Ijin Menggarap Kab. Gianyar 50 386.544.400 APBD 50 425.198.840
Handal Tanah Aset Pemerintah yang ada di
Kabupaten Gianyar/ Terbitnya 50 SIM
Tanah Aset Pemerintah
1 20 03 09 18 '03 Pengembangan Informasi Aset Tanah Berbasis Terproseskan penyusunan 25 basis Kab. Gianyar 25 230.544.400 APBD 25 253.598.840
Geografis data tanah pemerintah/ tersusunnya
basis data tanah aset pemerintah
berbasis geografis
JUMLAH 1.449.865.600 1.594.852.160
BAGIAN UMUM

1 Urusan wajib, Otonomi Daerah, Pemerintahan


umum, Administrasi Keuangan Daerah,
1 20 Kegiatan:

1 20 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan se-kab. Gianyar 1 Tahun 95.832.000,00 APBD 1 Tahun 100.623.600,00
surat menyurat
1 20 Penyediaan jasa administrasi Terwujudnya peningkatan pelayanan Gianyar 1 Tahun 2.352.736.544,00 APBD 1 Tahun 2.470.373.371,20
keuangan/perkantoran administrasi keuangan/perkantoran
1 20 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis Gianyar 1 Tahun 221.271.750,00 APBD 1 Tahun 232.335.337,50
kantor
1 20 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaa barang Gianyar 1 Tahun 286.988.500,00 APBD 1 Tahun 301.337.925,00
cetakan dan penggandaan

V - 71
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan Gianyar 1 Tahun 3.307.500.000,00 APBD 1 Tahun 3.472.875.000,00
dan minuman tamu dan rapat
Penerimaan surat faximile keluar/masuk dan surat Terwujudnya kelancaran surat faximile se-kab. Gianyar 1 Tahun 70.119.000,00 APBD 1 Tahun 73.624.950,00
rahasia/kriptogram dan surat rahasia/kriptogram
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala alat se-kab. Gianyar 1 Tahun 106.611.750,00 APBD 1 Tahun 111.942.337,50
komunikasi
Peningkatan disiplin aparatur Pemberian bingkisan kepada sopir, 0,00 0,00
waker, pesuruh dan petugas lainnya
JUMLAH 6.441.059.544,00 6.763.112.521,20
BAGIAN KEUANGAN
1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm
Keuda, Kepegwaiaian dan Persandian

1 20 1 20 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Terwujudnya sarana dan prasarana


aparatur aparatur yang memadai

1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rasio jumlah pegawai dengan jumlah Bagian Keuangan 3 Personal 64.000.000 APBD 100% 137.000.000
komputer yang bisa digunakan Komputer, 1 Unit
Printer Laser Jet
1 20 1 20 03 02 10 Pengadaan mebeleur Rasio jumlah pegawai dengan jumlah Bagian Keuangan 3 unit Rak Arsip 22.000.000 APBD 100% 71.000.000
meja kerja/kursi kerja pegawai Tempel

1 20 1 20 03 17 Program peningkatan dan pengembangan Terwujudnya pengelolaan keuangan


pengelolaan keuangan daerah daerah yang tertib, taat, akuntabel
dan transparan

1 20 1 20 03 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya Rancangan Perda APBD Kab. Gianyar 225 buku 134.000.000 APBD 225 buku 137.000.000
APBD Kab. Gianyar

1 20 1 20 03 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan Kab. Gianyar 175 buku 69.000.000 APBD 175 buku 71.000.000
penjabaran APBD KDH tentang penjabaran APBD Kab.
Gianyar
1 20 1 20 03 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya rancangan Perda Kab. Gianyar 225 buku 134.000.000 APBD 225 buku 137.000.000
perubahan APBD tentang Perubahan APBD Kab.
Gianyar
1 20 1 20 03 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunya rancangan Peraturan KDH Kab. Gianyar 175 buku 74.000.000 APBD 175 buku 76.000.000
Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran perubahan APBD
Kab. Gianyar
1 20 1 20 03 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan Kab Gianyar 130 buku 236.000.000 APBD 130 buku 242.000.000
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1 20 1 20 03 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunnya rancangan peraturan Kab. Gianyar 25 buku 126.000.000 APBD 25 buku 129.000.000
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan KDH tentang penjabaran
APBD pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1 20 1 20 03 17 31 Pengembangan Simda pengelolaan keuangan Rasio implementasi SIMDA secara Kab. Gianyar 100% 178.604.600 APBD 100% 192.000.000
daerah online pada SKPD/Satker

V - 72
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 03 17 32 Penatausahaan Gaji Rasio implementasi SIM Gaji secara Kab. Gianyar 60% 187.000.000 APBD 60% 276.000.000
online pada SKPD/Satker

1 20 1 20 03 17 34 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Jumlah pembinaan administrasi Kab Gianyar 12 kali 269.000.000 APBD 12 kali 996.000.000
pengelolaan keuangan daerah

1 20 1 20 03 17 43 Penatausahaan dan Pemantauan Dana Bantuan Jumlah penatausahaan dan Kab. Gianyar 12 kali 972.000.000 APBD 12 kali 279.000.000
dan Hibah pemantauan dana bantuan hibah

1 20 1 20 03 17 63 Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum Jumlah pembinaan Badan Layanan Kab Gianyar 12 kali 103.000.000 APBD Kab 12 kali 106.000.000
Daerah Umum Daerah

JUMLAH 2.568.604.600 2.849.000.000

BAGIAN HUKUM DAN HAM


1 URUSAN WAJIB

1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan


Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian

1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Tertatanya Peraturan Perundang- 100% 965.829.000 99% 1.062.411.900
undangan undangan di Gianyar

3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Terwujudnya Rancangan Peraturan Kab Gianyar 10 Raperda 290.000.000 APBD Kab 10 Raperda 319.000.000
undangan Daerah yang menjamin adanya
kepastian hukum

5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terbentuk dan terbinanya Kelompok Kab Gianyar 1 Keluarga Sadar 300.000.000 APBD Kab 1 Keluarga Sadar 330.000.000
Keluarga Sadar Hukum Hukum Hukum

7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terpenuhinya HAM masyarakat Kab Gianyar 2 kali sosialisasi 37.829.000 APBD Kab 2 kali sosialisasi 41.611.900
Kabupaten Gianyar

11 Penanganan kasus-kasus dalam peradilan Tertanganinya permasalahan hukum di Kab Gianyar 20 kali konsultasi 224.000.000 APBD Kab 20 kali konsultasi 246.400.000
maupun di luar peradilan Kabupaten Gianyar yang melibatkan
aparatur di lingkungan Pemda Gianyar
terkait pelaksanaan tugas kedinasan

12 Pembinaan administrasi penyusunan produk Terbentuknya Rancangan Produk Kab Gianyar 1200 Produk 114.000.000 APBD Kab 1200 Produk 125.400.000
hukum daerah Hukum (Perbup, Keputusan Bupati, Hukum Hukum
Keputusan Sekda, Keputusan Kepala
SKPD) yang menjamin kepastian
hukum

JUMLAH 965.829.000,00 1.062.411.900,00

V - 73
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
1 URUSAN WAJIB
1 20 1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian

01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran % ketaatan PNS terhadap ketentuan


peraturan

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ % PNS setda yang terlayani Gianyar 85% 80.000.000 APBD Kab. 90% 88.000.000
Kepegawaian administrasi kepegawaiannya tepat
waktu

06 Program Peningkatan Pengembangan sistem Tingkat Akuntabilitas Keuangan dan


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja

09 Pelakasanaan Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang dievaluasi Gianyar 42 SKDP 350.000.000 42 SKPD 385.000.000
jabatannya

10 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah SKPD yang difasilitasi Gianyar 42 SKDP 125.000.000 42 SKDP 60.000.000
penyusunan PK nya

11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Persentase SKPD yang Lakipnya baik Gianyar 42 SKDP 95.000.000 42 SKDP 105.000.000
Instansi Pemerintah ( LAKIP )

13 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi % SKPD yang melaksanakan sistem Gianyar 25 SKPD 75.000.000 42 SKPD 100.000.000
pengawasan internal.
29 Program Penataan Kelembagaan % Kelembagaan SKPD yang sesuai
fungsinya

01 Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Jumlah SKPD yang ditata Gianyar 42 SKDP 200.000.000 42 SKDP 150.000.000
Daerah kelembagaanya

03 Analisis Jabatan Jumlah SKPD yang di analisis Gianyar 42 SKDP 150.000.000 42 SKDP 155.000.000
jabatannya

32 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur % peningkatan kapasitas SDM


Aparatur

22 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Persentase PNS yang menggunakan Gianyar 8000 PNS 250.000.000 200 PNS 25.000.000
ID card

33 Program Pengkatan Kualitas Pelayanan Publik % Peningkatan indeks pelayanan


publik

04 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan Gianyar 15 SKPD 55.000.000 15 SKPD 60.000.000
SPM sesuai indikatornya

V - 74
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang dievaluasi Gianyar 42 SKDP 45.000.000 42 SKDP 50.000.000
pelayanan publiknya

07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah SOP yang difasilitasi Gianyar 42 SKDP 60.000.000 42 SKDP 65.000.000
penyusunan

JUMLAH 1.485.000.000 1.243.000.000,00

SEKRETARIAT DEWAN
1 URUSAN WAJIB
20 URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN
UMUM, ADM KEUDA, PRGKT DAERAH, 22.160.680.912 22.405.870.912
KEPEGAWAIAN
1 20 1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya administrasi setwan 4.895.300.066 4.629.202.480
perkantoran 1 Tahun

1 20 1 20 04 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Terlaksannya Administrasi 1 Tahun 445.287.480 APBD Kab - 100% 4.445.287.480
Keuangan/Perkantoran Keuangan/Perkantoran Setwan

1 20 1 20 04 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan 1 Tahun 96.500.000 APBD Kab - 100% 145.415.000
dan perlengkapan kantor Setwan

1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya penyediaan bahan Tersedianya 87 38.500.000 APBD Kab - 100% 38.500.000
perundang - undangan bacaan dan peraturan perundang- buah buku
undangan Setwan bacaan

1 20 1 20 04 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana Setwan 1 paket 5.230.602.000 - 100% 1.838.238.432
Aparatur Aparatur

1 20 1 20 04 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya penyediaan 5 unit AC Tersedianya 5 100.000.000 - 100% 100.000.000
Setwan Unit AC
1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Gedung Terpeliharanya 1 200.000.000 APBD Kab - 100% 200.000.000
kantor. Setwan Unit Gedung
kantor DPRD

1 20 1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Terpeliharanya 4.780.602.000 APBD Kab - 100% 1.388.238.432
Dinas/operasional Dinas/operasional Setwan 32 unit roda 4, 19
unit roda 2

V - 75
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terlaksannya Pemeliharaan Peralatan Setwan Terpeliharannya 150.000.000 APBD Kab - 100% 150.000.000
Gedung Kantor. 13 unit
komputer,22 unit
note book, 4
paket sound
system, 29 unit
AC,4 buah mesin
ketik, 1 unit
mesin pompa air,
1 unit PABX, 1
unit mesin Fax
dan meja/kursi
funiture lainnya.

1 20 1 20 04 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 289.180.000 - 100% 240.000.000
Setwan
1 20 1 20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tersediannya 40 229.180.000 APBD Kab - 100% 175.000.000
perlengkapannya dinas beserta perlengkapannya stel PDH, 80 stel
Setwan
PSH, 40 stel
PSR,
1 20 1 20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu Terlaksananya pengadaan Pakaian Tersediannya 40 60.000.000 APBD Kab - 100% 65.000.000
Adat bagi pimpinan dan anggota Setwan stel pakaian adat
DPRD.
1 20 1 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Meningkatnya kapasitas lembaga APBD Kab - 100%
Setwan 1 tahun 15.546.490.000
Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah 15.300.400.000
1 20 1 20 04 15 04 Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan dan Rapat Terlaksananya rapat-rapat Dewan dan 20 kali 427.400.000 APBD Kab - 100% 427.400.000
Paripurna DPRD Kab. Gianyar Rapat Paripurna DPRD Kab. Gianyar pelaksanaan
Setwan rapat-rapat
dewan dan rapat
paripurna.
1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan Reses pelaksanaan 1.230.000.000 APBD Kab - 100% 1.230.000.000
Reses
Setwan dilaksanakan 3
kali dalam 1
tahun
1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Terlaksananya 13.000.000.000 APBD Kab - 100% 13.000.000.000
DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD. kunker Pimpinan,
Bintek dan
Konsultasi
Pimpinan dan
Setwan
Angota DPRD
Kab. Gianyar

V - 76
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 04 15 10 Peliputan Kegiatan Lembaga Terlaksananya peliputan kegiatan Peliputan TV 50 679.090.000 APBD Kab - 100% 440.500.000
lembaga kali,peliputan
radio 10
kali,peliputan
gema proklamasi
1 kali,peliputan
Setwan
greeting 10
kali,transfer
handycam 200
bh,albun foto 25
bh

1 20 1 20 04 15 11 Pembahasan Produk-produk hukum Daerah Terlaksananya pembahasan Produk- Tersusunnya 65 150.000.000 APBD Kab - 100% 150.000.000
Setwan
produk Hukum Daerah Raperda
1 20 1 20 04 15 18 Cetak Profil DPRD Kab. Gianyar, selayang Tersedianya Data dan informasi 300 buku Profil 60.000.000 APBD Kab - 100% 52.500.000
pandang dan cetak Kalender Bergambar DPRD Kab. Gianyar DPRD dan 500
sosialisasi Perda Kab. Gianyar expl dan kalender
Setwan
bergambar
sosialisasi perda

1 20 1 20 04 41 Program peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan 124.440.000 APBD Kab 109.440.000
Setwan
Pengelolaan SKPD
1 20 1 20 04 41 01 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Terlaksananya Pengelolaan Keuangan 1 tahun 124.440.000 APBD Kab 109.440.000
Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Setwan
SKPD
JUMLAH 26.086.012.066 22.117.280.912
DINAS PENDAPATAN
Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm
1 20 Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran
1 20 1 20 05 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1 20 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran Tersedianya Jasa Dipenda 1 Tahun 3.208.449.800 APBD 1 Tahun 3.529.294.780
Administrasi/Perkantoran

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925
1 20 1 20 05 01 11
Cetakan dan Penggandaan SPTPD 600 buku SPTPD 600 buku
SSPD 1.100 SSPD 1.100
buku buku

Bill 1.400 buku Bill 1.400 buku


SSPD – BPHTB SSPD – BPHTB
600 buku 600 buku
Kwitansi Umum Kwitansi Umum
300 buku 300 buku

Buku Tanda Bukti Buku Tanda Bukti


Pembayaran Pembayaran
1.400 buku 1.400 buku

V - 77
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925
Cetakan dan Penggandaan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Buku Tanda Bukti Buku Tanda Bukti


Pembayaran Pembayaran
Setoran BG 100 Setoran BG 100
buku buku
Buku Barang Buku Barang
Pakai habis 4 Pakai habis 4
buku buku
Buku Surat Buku Surat
Keluar 4 buku Keluar 4 buku
Buku Agenda Buku Agenda
Surat Masuk 4 Surat Masuk 4
buku buku
Buku Register Buku Register
Pajak Mineral Pajak Mineral
Bukan Logam Bukan Logam
dan Batuan 1 dan Batuan 1
buku buku

Data Penerimaan Data Penerimaan


Harian PHR 8 Harian PHR 8
buku buku
Map Mohon Map Mohon
Tanda Tangan 10 Tanda Tangan 10
buku buku
Map Hunjuk Map Hunjuk
Kepala Dinas Kepala Dinas
Dispenda 10 Dispenda 10
buku buku
Register Register
Restorant 18 Restorant 18
buku buku
Buku Register Buku Register
Hoten 18 buku Hoten 18 buku

Buku Register Air Buku Register Air


Tanah 12 buku Tanah 12 buku

Buku Register Buku Register


Penerimaan Penerimaan
Harian 4 buku Harian 4 buku
Buku Harian Buku Harian
Pendapatan Pendapatan
lainnya 2 buku lainnya 2 buku
Buku Harian Buku Harian
Pajak Galian C 2 Pajak Galian C 2
buku buku
Buku Harian Buku Harian
Pajak Pajak
Penerangan Penerangan
Jalan 2 buku Jalan 2 buku

V - 78
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Register Buku Register
Warung Makan 1 Warung Makan 1
buku buku
Buku Register Buku Register
Pajak Pajak
Penerangan Penerangan
Jalan 4 buku Jalan 4 buku
Buku Harian Buku Harian
pajak Air Tanah 4 pajak Air Tanah 4
buku buku

Buku Harian Buku Harian


Pajak Hotel dan Pajak Hotel dan
Restoran 10 buku Restoran 10 buku
Buku Setoran Buku Setoran
Harian Pajak Harian Pajak
Hiburan/Keramai Hiburan/Keramai
an 6 buku an 6 buku
Buku Register Buku Register
NPWPD 4 buku NPWPD 4 buku
Buku Agenda Buku Agenda
Surat Keluar 2 Surat Keluar 2
buku buku

Buku Agenda Buku Agenda


Undangan 1 buku Undangan 1 buku
Buku Agenda Buku Agenda
SPPD 2 buku SPPD 2 buku
Buku Tamu 1 Buku Tamu 1
buku buku
Kartu Surat Kartu Surat
Keluar 100 buku Keluar 100 buku
Buku Data Buku Data
Penerimaan Bill 4 Penerimaan Bill 4
buku buku

Stempel 30 buku Stempel 30 buku


Kartu Surat Kartu Surat
Masuk 150 buku Masuk 150 buku
Buku Disposisi Buku Disposisi
1/2 Folio 150 1/2 Folio 150
buku buku
Blangko Blangko
Kelengkapan Kelengkapan
Berkas Kode 4 Berkas Kode 4
Rim Rim
Buku Block Note Buku Block Note
/Buku Memo 20 /Buku Memo 20
Buku Buku

V - 79
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Register Buku Register
Penerbitan Surat Penerbitan Surat
Tagihan Pajak Tagihan Pajak
Daerah Hotel 8 Daerah Hotel 8
buku buku

Buku Register Buku Register


Penerbitan Surat Penerbitan Surat
Tagihan Pajak Tagihan Pajak
Daerah Restorant Daerah Restorant
7 buku 7 buku
Buku Register Buku Register
Penerbitan Surat Penerbitan Surat
Tagihan Pajak Tagihan Pajak
Daerah Huburan Daerah Huburan
1 buku 1 buku
Kartu Barang 1/2 Kartu Barang 1/2
Folio 500 Lbr Folio 500 Lbr
Buku Pesediaan Buku Pesediaan
Barang 5 Buku Barang 5 Buku

Blangko Blangko
Perincian Setoran Perincian Setoran
Uang 5 Rim Uang 5 Rim
Berita Acara Berita Acara
Penerimaan / Penerimaan /
Penyerahan Penyerahan
Benda Berharga Benda Berharga
5 Rim 5 Rim
Bukti Bukti
Pengeluarann Pengeluarann
Benda Barharga Benda Barharga
Dispenda Dispenda
(BPBBD ) 40 (BPBBD ) 40
buku buku

Surat Permintaan Surat Permintaan


Benda Berharga Benda Berharga
15 buku 15 buku
Register Kohir / Register Kohir /
Ketetapan Pajak Ketetapan Pajak
25 buku 25 buku
Register Register
Penerimaan Penerimaan
SPTPD 90 buku SPTPD 90 buku
Buku Realisasi Buku Realisasi
Pendapatan Pendapatan
lainnya 15 buku lainnya 15 buku
Kartu Pengenal Kartu Pengenal
NPWRD 50 NPWRD 50
lembar lembar

V - 80
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Data Buku Data
Penerimaan Penerimaan
Harian PHR 7 Harian PHR 7
Buku Buku
Amplop Kop Amplop Kop
Dispenda 100 Dispenda 100
Kotak Kotak
Kertas Kop Kertas Kop
Garuda 4 Rim Garuda 4 Rim
Box Arsip 100 Box Arsip 100
Buah Buah
Lembar Lembar
Pengantar 4 Pengantar 4
Buku Buku
Formulir Formulir
Pendaftaran Pendaftaran
Wajib Wajib
Pajak/Wajib Pajak/Wajib
Retribusi Badan Retribusi Badan
Pemilik Usaha 4 Pemilik Usaha 4
Rim Rim
Program peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana
1 20 1 20 05 02
aparatur yang Baik
Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dispenda 24 unit Roda 2 367.273.500 APBD 24 unit Roda 2 404.000.850
1 20 1 20 05 02 05
Dinas/ Oprasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dispenda 10 unit mesin 3.526.388.800 APBD 10 unit mesin 3.879.027.680
1 20 1 20 05 02 09 pencacah Kertas pencacah Kertas

1 ls Lemari Arsip 1 ls Lemari Arsip

2 Unit Meja dan 2 Unit Meja dan


Kursi Pelayanan Kursi Pelayanan
2 unit Meja Tulis 2 unit Meja Tulis
Pelayanan Pelayanan
6 paket Meja dan 6 paket Meja dan
kursi kursi
1 unit AC 1 unit AC
2 bh Televisi 2 bh Televisi

10 unit Komputer 10 unit Komputer

15 unit Printer 15 unit Printer


5 unit Laptop 5 unit Laptop

1 paket LCD 1 paket LCD

1 paket jaringan 1 paket jaringan


Aplikasi Gateway Aplikasi Gateway
Online dengan Online dengan
Bank Bank

V - 81
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 paket Aplikasi 1 paket Aplikasi
SIM Aset SIM Aset

9 unit Sound 9 unit Sound


Sistem Outdoor Sistem Outdoor
1 unit Werlles 1 unit Werlles

1 ls Running Text 1 ls Running Text

1 ls papan 1 ls papan
pengumuman pengumuman
10 bh Fillingb 10 bh Fillingb
Kabinet Kabinet
1 ls Lemari 1 ls Lemari
Katalog Katalog
1 Papan struktur 1 Papan struktur

20 Kamera CCTV 20 Kamera CCTV

1 ls Sketsel 1 ls Sketsel

1 Buah Kamera 1 Buah Kamera


Digital Digital

1 Buah 1 Buah
Handycam Handycam
2 buah Lemari 2 buah Lemari
Penyimpan Penyimpan
Kamera Kamera
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dispenda 10 Unit 135.723.346 APBD 10 Unit 149.295.680
1 20 1 20 05 02 22
Kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan Dispenda 7 unit Roda 4 1.105.961.956 APBD 7 unit Roda 4 1.216.558.151
1 20 1 20 05 02 24
Kendaraan
Dinas/Oprasional Dinas/Oprasional 100 Unit Roda 2 100 Unit Roda 2

1 20 1 20 05 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Terpeliharanya Paralatan Kantor Dispenda 59 bh Laptot 211.599.354 APBD 59 bh Laptot 260.259.289
kantor
80 bh Komputer 80 bh Komputer

79 bh Priter 79 bh Priter

4 bh Mesin ketik 4 bh Mesin ketik


Elektrik Elektrik
5 bh mesin ketik 5 bh mesin ketik
manual manual
23 AC 23 AC

4 bh Warles 4 bh Warles

4 bh kamera 4 bh kamera

1 bh Genset 1 bh Genset

2 mesin server 2 mesin server

V - 82
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 bh porporasi 4 bh porporasi

1 bh mesin hitung 1 bh mesin hitung


uang uang
1 bh mesin 1 bh mesin
Deteksi Uang Deteksi Uang

1 unit mesin 1 unit mesin


antrean antrean
2 unit Televisi 2 unit Televisi
layar antrean layar antrean
1 unit mesin 1 unit mesin
laminating laminating
1 bh penghancur 1 bh penghancur
kertas kertas
50 unit kalkulator 50 unit kalkulator

1 unit Handycam 1 unit Handycam

1 bh LCD 1 bh LCD

6 bh Kamera 6 bh Kamera
CCTV CCTV
2 bh TV 2 bh TV
18 Pesawat 18 Pesawat
Telepon Telepon

1 Mesin Feximili 1 Mesin Feximili

2 2
Amplipayer/Sond Amplipayer/Sond
Sistem Sistem
198 Kursi 198 Kursi

198 Meja 198 Meja

pemeliharaan pemeliharaan
tanamaman tanamaman
kantor 1 ls kantor 1 ls

1 20 1 20 05 03 Program Peningkatan Desiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Desiplin


Aparatur

1 20 1 20 05 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan Dispenda 65 Stel 51.100.000 APBD 65 Stel 56.210.000
kelengkapannya kelengkapannya

1 20 1 20 05 17 Program peningkatan dan pengembangan Meningkatnya Target Penerimaan


pengelolaan keuangan daerah PAD

V - 83
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 05 17 20 Crass Program /Sistem tunggu Terlaksananya Crass Program /Sistem Dipenda 70 wp 106.845.200 APBD 70 wp 117.529.720
tunggu
8 wr 8 wr

Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembinaan Pasar – Dipenda 9 pasar 1.332.129.700 APBD 9 pasar 1.465.342.670
1 20 1 20 05 17 25 Pasar Kabupaten Gianyar
Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya Monitoring dan Dipenda 50 wp 130.505.100 APBD 50 wp 143.555.610
1 20 1 20 05 17 27 Evaluasi PAD
1 20 1 20 05 17 52 Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Dipenda 23 org 109.971.400 APBD 23 org 120.968.540
Pelaksanaan Peraturan Daerah
40 wp 40 wp

1 20 1 20 05 17 56 Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pendataan Potensi Dipenda 60 Potensi 297.281.600 APBD 60 Potensi 327.009.760
Wajib Pajak/Wajib Retribusi
1 20 1 20 05 17 58 Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Terlaksananya Evaluasi Retribusi Dipenda 9 Pasar 1.431.100 APBD 9 Pasar 15.742.100
pelayanan persamapahan

59 Crass Program/ Sistem Tunggu Pasar Terlaksananya Crass Program/Sistem Dipenda 12 kali 6.311.250 APBD 12 kali 6.942.300
1 20 1 20 05 17
pasar
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Terlaksananya Peningkatan dan Dipenda 1 tahun 298.734.710 APBD 1 tahun 328.608.181
1 20 1 20 05 17 PBB P2 Pengembangan Pengelolaan PBB P2

1 20 1 20 05 17 61 Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan Terlaksananya Pemberian Dipenda 50 wp 129.635.000 50 wp 142.598.500
Penghargaan Kepada Petugas Penagih PHR Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan
Penghargaan Kepada Petugas 50 wr APBD 50 wr
1 20 1 20 05 17 67
Penagih PHR

1 20 1 20 05 17 68 Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Terlaksananya Pembinaan dan Dipenda 1.015. wp 719.851.000 1.015. wp 727.049.500
Penagihan Pajak Daerah/PHR
APBD

1 20 1 20 05 17 69 Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan Terlaksananya Pengembangan SIMDA Dipenda 1 Paket 103.740.450 APBD 1 Paket 114.114.495
Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah Terlaksananya Pendampingan Dipenda 1 tahun 440.528.000 APBD 1 tahun 484.580.800
1 20 1 20 05 17 70 Dispenda Pemeriksaan Pajak Daerah Dispenda

JUMLAH 12.664.543.016 13.907.878.531


BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1 Urusan Wajib

1 0,1 Bidang Urusan Wajib

1 20 06 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Sarana dan


Prasarana Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa administrasi keuangan/ Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Kab. Gianyar 100% 836.943.671 APBD KAB 100% 920.638.038
perkantoran Administrasi Kantor dalam satu tahun

Pelayanan Perijinan Prosentase Penerbitan Izin dari jumlah Kab. Gianyar 85% 80.174.600 APBD KAB 85% 88.192.060
permohonan yang masuk

V - 84
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan Perizinan melalui Delivery Izin Terbit Prosentase Layanan yang diberikan Kab. Gianyar 100% 30.000.000 100% 40.000.000
terhadap jumlah izin yang diterbitkan

1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Peningkatan Sarana


Aparatur dan Prasarana Aparatur yang
mendukung Pelayanan yang
Optimal
Pengadaan Peralatan Kantor Ketersediaan peralatan kantor Kab. Gianyar 100% 125.000.000 APBD KAB 100% 137.500.000

- Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan -Ketersediaan Server Sistem Informasi Kab. Gianyar 100% 150.000.000 APBD KAB kegiatan baru
Perizinan
- Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan Ketersediaan Sarana Mobilitas Kab. Gianyar 100% 700.000.000 kegiatan baru
Perizinan Pelayanan Perizinan

- Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan Kab. Gianyar 100% 434.187.325 APBD KAB 100% 477.606.058
dinas/operasional dinas roda 4 dan 2 (dua) kendaraan
dinas roda 2 dalam 1 tahun

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kab. Gianyar 100% 75.000.000 APBD KAB 100% 82.500.000
Kantor Kantor dalam satu tahun
1 20 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya PAD Kabupaten
Pengelolaan Keuangan Daerah Gianyar

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber Tercapainya target PAD dari pajak Kab. Gianyar 100% 225.499.835 APBD KAB 100% 248.049.819
pendapatan daerah reklame, retribusi SITU-HO dan ITP-
MB
1 20 06 24 Program Mengintensifkan Penanganan Tertanganinya Pengaduan
Pengaduan Masyarakat Masyarakat

Dialog Interaktif Frekuensi Dialog Interaktif yang Kab. Gianyar 12 kali 28.979.500 APBD KAB 12 kali 31.877.450
dilaksanakan
Survey Kepuasan masyarakt Frekuensi Survey IKM(jumlah Kab. Gianyar 2 kali (150 org x 16.500.000 APBD KAB 2 kali (150 org x 18.150.000
responden) yang dilaksanakan 2) 2 kali)
1 20 06 34 Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Data Kesesuaian atas kepemilikan
Publik ijin dari masyarakat

Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan Frekuensi Monitoring yang dilakukan Kab. Gianyar 144 kali (288 35.000.000 APBD KAB 144 kali (324 ijin) 38.500.000
Non Perizinan ijin)

Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 : Kab. Gianyar 100% 295.960.000 APBD KAB kegiatan baru 100% 50.000.000
2008 - Pelayanan Perizinan
1 20 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Profesionalisme Kompetensi dari
Aparatur Aparatur

Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur Frekuensi Bintek yang dilaksanakan Kab. Gianyar 1 kali dan 25 100.000.000 APBD KAB 1 kali dan 25 150.000.000
Pelayanan Perizinan dan jumlah pegawai yang dididik dan org org
dilatih
JUMLAH 3.133.244.931 2.283.013.424

V - 85
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INSPEKTORAT
1 Urusan Wajib

1 01 Bidang Urusan Wajib

1 01 07 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Administrasi


Perkantoran keuangan/perkantoran
1 07 01 07 Penyediaan jasa administrasi perkantoran Tesedianya jasa administrasi Itkab 1,00 816.000.000 APBD 100% 1.601.000.000
keuangan/perkantoran
1 07 01 18 Rapat Koordinasi Pengawasan Terlksananya Rapat Koordinasi Gianyar 100% 64.000.000 APBD 100% 67.000.000
Pengawasan Daerah, Regional, an
Nasional
1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana meningkatnya sarana dan prasarana
Aparatur pengawasan
1 07 02 09 Pengadaan peralatan gedung Terwujudnya sarana dan prasarana Itkab 100% 115.000.000 APBD 100% 115.000.000
kantor yang memadai.
1 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terwujudnya sarana dan prasarana Itkab 100% 7.000.000 APBD 100% 10.000.000
kantor yang memadai.
1 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Terwujudnya sarana dan prasarana Itkab 100% 200.000.000 APBD 100% 210.000.000
dinas/operasional kantor yang memadai.
1 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Terwujudnya sarana dan prasarana Itkab 100% 15.000.000 APBD 100% 15.000.000
kantor kantor yang memadai.
1 07 20 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Meningkatnya kepetuhan SKPD
Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah terhadap perundang-undangan yang
berlaku
1 07 20 01 Pelaksnaan pengawasan internal secara berkala Terwujudnya pengawasan internal Itkab 100% 436.000.000 APBD 100% 479.000.000
secara berkala.
1 07 20 02 Penanganana Kasus dilingkungan Pemerintah Terwujudnya pemerintahan yang Itkab 100% 66.000.000 APBD 100% 72.000.000
Daerah bersih dan berwibawa
1 07 20 06 Tindak lanjut temuan hasil pengawasan Terwujudnya kesadaran obrik dalam Itkab 100% 275.000.000 APBD 100% 295.000.000
menindaklanjuti hasil pengawasan.
1 07 20 08 Evaluasi secara berkala temuan hasil terwujudnya tindak lanjut hasil Itkab 100% 103.000.000 APBD 100% 115.000.000
pengawasan pemeriksaan.
1 07 20 11 Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Terwujudnya Lakip dan Reviu LKD Itkab 100% 60.000.000 APBD 100% 70.000.000

1 07 20 13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terwujudnya pengetahuan tentang Itkab 100% 39.312.000 APBD 100% 43.243.200
SPIP
1 07 20 15 Pengawasan Operasional Aset Terwujudnya Aset yang tertib. Itkab 100% 50.000.000 APBD 100% 55.000.000

1 07 20 16 Aksi Pencegahann dan Pemberantasan Korupsi Terwujudnya SKPD yang bersih dan Itkab 75% 139.000.000 APBD 75% 142.000.000
Pemerintah Daerah berwibawa.
1 07 20 19 Pembinaan dan Pengawasan Disiplin dan Kinerja Terwujudnya Pengawasan Disiplin Itkab 100% 685.000.000 APBD 100% 743.000.000
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintahan Daerah
1 07 20 20 Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Terwujudnya SAKIP SKPD Itkab 100% 65.000.000 APBD 100% 75.000.000

JUMLAH 3.135.312.000,00 4.107.243.200,00


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1 20 01 07 Pelayanan administrasi perkantoran - - - - - -

1 20 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi Gianyar 1 Th 800.000.000 APBD - 1 Th 825.000.000
perkantoran perkantoran

V - 86
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 02 07 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - - - - - - -

1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana aparatur yg Gianyar 1 Th 40.000.000 APBD - 1 Th 45.000.000
memadai

1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana Gianyar 1 Th 40.000.000 APBD - 1 Th 45.000.000
prasarana aparatur
1 20 02 07 Pengadaan alat angkut sepeda motor Tersedianya sarana aparatur yg Gianyar 4 unit 71.500.000 APBD - 4 Unit 71.500.000
memadai

1 20 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan terlaksananya pemeliharaan Gianyar 8 Unit Sepeda 190.000.000 APBD - 8 Unit 195.000.000
dinas/operasional kendaraan dinas motor 4 unit mobil

1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung Gianyar 1 Th 35.000.000 APBD - 1 Th 37.500.000
kantor kantor

1 20 08 31 Program peningkatan kapasitas sumberdaya - - - - - - - -


aparatur

1 20 31 05 Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya Bintek/Diklat Gianyar 170 Orang 1.195.000.000 APBD - 180 orang 1.405.000.000

1 20 31 07 Diklat PIM III Terlaksananya Pendidikan Gianyar 40 Orang 1.280.500.000 APBD - 40 orang 1.585.000.000
kepemimpinan Tk. III

1 20 31 8 Diklat PIM IV Meningka Terlaksananya Pendidikan Gianyar 80 orang 1.210.000.000 APBD - 40 orang 1.400.000.000
kepemimpinan Tk. IV

1 20 31 01 Diklat Prajabatan bagi CPNS Meningkatnya sumberdaya aparatur Gianyar 137orang 2.340.000.000 APBD - 0 -

1 20 31 09 Peningkatan Kualitas pelayanan anggota KORPRI Terlaksananya pelayanan anggota Gianyar 1 Th 300.000.000 APBD - 1 Th 300.000.000
KORPRI

1 20 08 32 Program pembinaan dan pengembangan aparatur - - - - - - - -

1 . 32 02 Seleksi penerimaan calon CPNS Terlaksananya pembinaan dan Gianyar 500 Orang 680.200.000 APBD - 500 orang 823.100.000
pengembangan aparatur

1 20 32 03 Penempatan PNS Terlaksananya pembinaan dan Gianyar 300.000.000 APBD - 350.000.000


pengembangan aparatur

1 20 32 18 Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS Terlaksananya pembinaan dan Gianyar 137orang 27.200.000 APBD - 130 orang 36.000.000
pengembangan aparatur

1 20 32 19 Pelaksanaan ujian dinas Terlaksananya pembinaan dan Gianyar 30 orang 33.300.000 APBD - 30 orang 41.100.000
pengembangan aparatur

V - 87
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 32 04 Penataan kenaikan pangkat PNS Terbina dan meningkatnya Gianyar 1.300 orang 181.200.000 APBD - 1.300 orang 219.300.000
perkembangan aparatur pemerintah

1 20 32 20 Pelaksanaan administrasi pensiun PNS Terbina dan meningkatnya Gianyar 1.300 orang 120.800.000 APBD - 1.300 oang 132.800.000
perkembangan aparatur pemerintah

1 20 32 05 Pengembangan sistim informasi kepegawaian Terbina dan meningkatnya Gianyar 1 paket 85.000.000 APBD - 1 Paket 140.000.000
daerah perkembangan aparatur pemerintah

20 32 21 Perbaikan Konversi NIP Terbina dan meningkatnya Gianyar 25 SK 15.900.000 APBD - 30 17.000.000
perkembangan aparatur pemerintah

1 20 32 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang Terlaksananya pemberian Gianyar 500 Orang 925.500.000 APBD - 500 orang 940.000.000
berprestasi penghargaan bagi PNS yang
berprestasi

1 20 32 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran Terlaksananya proses penanganan Gianyar 50 orang 81.000.000 APBD - 50 orang 83.000.000
disiplin PNS kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1 20 32 17 Pembinaan Kepegawaian Terlaksananya pembinaan Gianyar Seluruh SKPD 650.000.000 APBD Seluruh SKPD 660.000.000
kepegawaian bagi seluruh PNS

JUMLAH 10.602.100.000 9.351.300.000

KECAMATAN GIANYAR
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 1 20 13 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya jasa administrasi
keuangan dan perkantoran
07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya kegiatan Administrasi Kec. Gianyar 1 204.340.830 APBD Kab 1 224.774.912
keuangan/perkantoran keuangan / perkantoran
23 Pelaksanaan lomba-lomba Terlaksananya kegiatan lomba-lomba Kec. Gianyar Lomba desa, 33.275.000,00 APBD Kab Lomba desa, 38.602.500,00
sekeha teruna, sekeha teruna,
KarangTaruna, KarangTaruna,
Desa sadar Desa Sadar
Lingkungan Lingkungan
24 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan Kec. Gianyar 100% 10.648.000,00 APBD Kab 100% 11.712.800,00
Pelaporan yang baik
1 20 1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana
Aparatur aparatur
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung Kec. Gianyar 100% APBD Kab 100%
kantor
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan gedung Kec. Gianyar 100% APBD Kab 100%
kantor
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ Kec. Gianyar 100% 66.550.000,00 APBD Kab 100% 73.205.000,00
berkala gedung kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin/ Kec. Gianyar 2 unit roda 4, 106.147.250,00 APBD Kab 2 unit roda 4, 116.761.975,00
dinas/operasional berkala kendaraan Dinas/Operasional
10 unit roda 2, 10 unit roda 2,

V - 88
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin/ Kec. Gianyar 6 unit Komputer,6 23.691.800,00 APBD Kab 6 unit Komputer,6 28.667.078,00
kantor berkala peralatan gedung kantor
Unit Printer, 3 Unit Printer, 3
Unit laptop, 1 Ac Unit laptop, 1 Ac
1 22 1 20 9 17 Program pengembangan potensi Terwujudnya pengembangan
desa/kelurahan potensi desa/kelurahan
15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan Terlaksananya Pembinaan Kec.Gianyar 17 Desa/ Kel 53.240.113,14 APBD Kab 17 Desa/ Kel 58.564.125,00
administrasi desa/kelurahan
1 20 1 20 13 32 Program pembinaan dan pengembangan terwujudnya pembinaan dan
aparatur pengembangan aparatur
25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinanya pemberdayaan Kec. Gianyar 17 Desa/ Kel 113.201.550,00 APBD Kab 17 Desa/ Kel 124.521.705,00
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan masyarakat wilayah kecamatan

1 22 1 20 13 21 Program peningkatan partisipasi masyarakat Terwujudnya peningkatan


dalam membangun desa partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
03 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Terlaksananya program gerakan Kec. Gianyar 179.685.000,00 APBD Kab 197.653.500,00
Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra pembangunan siaga desa swatantra
(PIK) (Program PIK)
1 06 1 20 13 21 Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya perencanaan
pembangunan daerah
19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Terlaksananya Musrenbang tingkat Kec. Gianyar 1 kali 17.635.750,00 APBD Kab 1 kali 124.521.705,00
Kecamatan kecamatan
1 20 1 20 03 40 Program Pelaksanaan Permendagri No. 4
Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 20 1 20 03 40 01 Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Gianyar 17 Desa / 155.000.000 APBD 17 Desa / 105.000.000
PATEN Pelaksanaan PATEN Kelurahan Kelurahan
JUMLAH 963.415.293,14 998.985.300,00
KECAMATAN BLAHBATUH
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
20 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tugas-tugas perkantoran berjalan Kec.Blahbatuh 1 tahun 293.247.000,00 APBD 1 tahun 302.771.700,00
lancar

Penyediaan jasa adm.keuangan perkantoran

Pelaksanaan lomba lomba

20 10 01 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Terlaksanyanya Pemeliharaan Kec.Blahbatuh 1 tahun 363.700.000,00 APBD 1 tahun 9.900.000,00
Aparatur Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung


Kantor

V - 89
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 10 01 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Terwujudnyan Pelaporan Seluruh Kec.Blahbatuh 1 tahun 5.000.000,00 APBD 1 tahun 5.500.000,00
Aparatur Kependudukan Kegiatan di Wilayah Kecamatan
Blahbatuh

Peningkatan administrasi Kependudukan

20 10 01 18 Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan Lancarnya kegiatan pengembangan Kec.Blahbatuh 1 tahun 80.000.000,00 APBD 1 tahun 88.000.000,00
Kebangsaan wawasan kebangsaan

Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan


Daerah Tingkat Kecamatan

20 10 01 18 Program Peningkatan Pranserta dan Terlaksanya Kegiatan Rutin PKK Kec.Blahbatuh 5.000.000,00 APBD 1 tahun 5.500.000,00
Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Desa

Pembinaan Organisasi Perempuan

20 10 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terwujudnyan Pelaporan Seluruh Kec.Blahbatuh 17 Paket 2.884.000.000,00 APBD 1 tahun 2.884.000.000,00
dalam Membangun Desa Kegiatan di Wilayah Kecamatan
Blahbatuh

Pasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program


Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra
(PIK)

20 10 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksanya Kegiatan Musrenbang Kec.Blahbatuh 1 tahun 13.500.000,00 APBD 1 tahun 14.850.000,00
di Kecamatan Blahbatuh

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat


Kecamatan
20 10 01 32 Program Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya Keamanan dan Kec.Blahbatuh 1 tahun 65.620.000,00 APBD 1 tahun 72.182.000,00
Aparatur Ketentraman Wilayah

Pembinaan dan Peningkatan serta


Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan

JUMLAH 3.710.067.000 3.382.703.700,00


KECAMATAN SUKAWATI
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 356.975.700,00 356.975.700,00

Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya pelayanan administrasi Kec. Sukawati 1 tahun 341.975.700,00
Keuangan/Perkantoran perkantoran

V - 90
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Lomba-lomba Terlaksananya pembinaan dan 10.000.000,00 10.000.000,00
perlombaan
Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 283.200.000,00 202.950.000,00


Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan fasilitas Kec. Sukawati 1 tahun 93.300.000,00 13.050.000,00
perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Kec. Sukawati 1 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan Kec. Sukawati 1 tahun 121.100.000,00 121.100.000,00
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan peralatan Kec. Sukawati 1 tahun 66.800.000,00 66.800.000,00
kantor gedung kantor
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 80.000.000,00 80.000.000,00
Kebangsaan

Perayaan peringatan hari besar nasional dan Terlaksananya perayaan peringatan Kec. Sukawati 1 tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
daerah tingkat kecamatan hari nasional dan daerah tingkat
kecamatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.859.300,00 13.859.300,00

Penyelenggaraan musrenbang Tingkat Terlaksananya musrenbang tingkat Kec. Sukawati 1 tahun 13.859.300,00 13.859.300,00
Kecamatan kecamatan
Program peningkatan peran serta dan 10.000.000,00 10.000.000,00
kesetaraan gender dalam pembangunan

Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan 89.550.000,00 89.550.000,00


Aparatur
Pembinaan dan peningkatan serta Pemberdayaan Terlaksananya Kec. Sukawati 1 tahun 89.550.000,00 89.550.000,00
Pengamanan Wilayah Kecamatan pembinaan,peningkatan dan
pemberdayaan pengamanan wilayah
kecamatan
JUMLAH 833.585.000,00 753.335.000,00
KECAMATAN TAMPAKSIRING
1 URUSAN WAJIB
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Administrasi Kec Tampaksiring 100% 368.871.206,00 APBD Kenaikan 10 % 100% 405.758.326,60
Keuangan dan Perkantoran Kab. dari Tahun n
5 2 01 07 Penyediaan jasa administrasi 335.871.206,00 APBD Kab. 100% 369.458.326,60
keuangan/perkantoran

V - 91
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 01 07 23 Pelaksanaan Lomba-lomba Kec Tampaksiring 100% 30.000.000,00 APBD Kab. 33.000.000,00

5 2 01 07 24 Evaluasi dan Pelaporan 3.000.000,00 3.300.000,00

5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana Kec Tampaksiring 100% 227.280.000,00 APBD Kenaikan 10 % 250.008.000,00
Aparatur aparatur Kab. dari Tahun n

5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 2 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 59.200.000,00 65.120.000,00

5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


15.000.000 16.500.000,00
5 2 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
138.780.000 152.658.000,00
5 2 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
14.300.000 15.730.000,00
Program Pelningkatan Peran serta dan
1 11 1 20 15 1 8 5.389.000 5.927.900
kesetaraan gender dalam Pembangnan
Terlaksananya kegiatan pembinaan
Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Organisasi Perempuan / Prningkatan Ke Tampaksiring 100% 5.389.000 5.927.900,00
Pembinaan PKK
5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
76.101.070 83.711.177
kebangsaan
5 2 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Terlaksanya Perayaan HUT Ke Tampaksiring 100% 76.101.070 APBD Kenaikan 10 % 100% 83.711.177,00
Daerah Tingkat Kecamatan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Kabupaten dari Tahun n
Tingkat Kecamatan Gianyar
Tahun 2015

5 2 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 91.850.000 101.035.000,00


Dalam Membangun Desa
5 2 21 03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan Terlaksananya peningkatan Ke Tampaksiring 100% 91.850.000 APBD Kenaikan 10 % 101.035.000,00
program gerakan pembangunan siaga desa Pembangunan Desa di wilayah Kabupaten dari Tahun n
swatantra (Program PIK) Tampaksiring Gianyar
Tahun 2015

5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah 14.708.650 16.179.515,00

5 2 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Telaksanaya Musrenbang Tingkat Ke Tampaksiring 100% 14.708.650 APBD Kenaikan 10 % 100% 16.179.515,00
Kecamatan kecamatan Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun 2015

5 2 23 Program pembinaan dan pengembangan 64.680.500 71.148.550,00


aparatur

V - 92
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinaya Pemberdayaan Masyarakat Ke Tampaksiring 100% 64.680.500 APBD Kenaikan 10 % 100% 71.148.550,00
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan Wilayah kecamatan Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun 2015

JUMLAH 848.880.426,00 933.768.468,60


KECAMATAN TEGALLALANG
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338.109.848,32 371.920.833,15

1 20 1 20 13 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya tugas - tugas kantor Kec.Tegallalang 100% 313.109.848,32 APBD Kab paket 344.420.833,15
keuangan/perkantoran
1 20 1 20 13 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba Terlaksananya lomba-lomba di Kec.Tegallalang paket 20.000.000 APBD Kab paket 22.000.000,00
kecamtan Tegallalang
1 20 1 20 13 01 24 Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Kec.Tegallalang paket 5.000.000,00 APBD Kab paket 5.500.000,00
(Lakip, LKPJ, LRA, Neraca, Laporan
Bulanan, Waskat, DPA)

1 20 1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 7.228.895.000,00 7.951.784.500,00


Aparatur
1 20 1 20 13 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Kecamatan paket 50.000.000 APBD Kab paket 55.000.000,00
perlengkapan gedung kantor (Meja Tegallalang
Rapat, 29 meter Sekat Terali Besi dan
LCD Proyektor)
1 20 1 20 13 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Kecamatan paket 48.000.000,00 APBD Kab paket 52.800.000,00
perlengkapan gedung kantor Tegallalang
(Pengadaan 4 unit Komputer dan 4
unit Printer)
1 20 1 20 13 Pengadaan pembangunan gedung kantor Rehap Total bangunan gedung kantor Kecamatan paket 5.000.000.000,00 APBD Kab paket 5.500.000.000,00
camat Tegallalang
1 20 1 20 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya Pemeliharaan gedung Kecamatan paket 17.000.000,00 APBD Kab paket 18.700.000,00
dan bangunan(Biaya Pengecetan dan Tegallalang
pengapuran, perbaikan WC dan
ledeng dan pemeliharaan halaman
kantor
1 20 1 20 13 02 Pemeliharaan rutin/berkala Lapangan Umum Penataan Lapangan Umum Kecamatan paket 1.943.655.000,00 APBD Kab paket 2.138.020.500,00
Tegallalang Kecamatan Tegallalang (Jalur Pejalan Tegallalang
Kaki, Parkir Mobil dan Motor,
Panggung Terbuka Lapangan Basket
dan Lapangan Volly, Panggung
Kehormatan Tiang Bendera, Senderan
Sungai)
1 20 1 20 13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kecamatan paket 162.240.000 APBD Kab paket 178.464.000,00
dinas/operasional dinas Roda 4 2 unitdan roda 2 11 unit Tegallalang

V - 93
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung terlaksananya pemeliharaan Mesin tik Kecamatan paket 8.000.000,00 APBD Kab paket 8.800.000,00
kantor 1 unit, service komputer 6 unit, service Tegallalang
printer 6 unit dan service laptop 4 unit

1 20 1 20 13 18 Program kemitraan pengembangan wawasan 60.000.000,00 66.000.000,00


kebangsaan
1 20 1 20 13 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Terlaksananya peringatan hari -hari Kecamatan paket 60.000.000,00 APBD Kab paket 66.000.000,00
Daerah Tingkat Kecamatan Nasional dan Daerah Tingkat Tegallalang
Kecamatan
1 20 1 20 13 18 Program peningkatan peran serta dan 5.000.000,00 5.500.000,00
kesetaraan gender dalam pembangunan
1 20 1 20 13 18 02 kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan Terlaksananya kegiatan pendidikan Kecamatan paket 5.000.000,00 APBD Kab paket 5.500.000,00
peran serta dan kesetaraan Gender dan pelatihan peningkatan peran serta Tegallalang
dan kesetaraan gender
1 20 1 20 13 21 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,00 22.000.000,00

1 20 1 20 13 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Telaksananya Perencanaan di Tingkat Kecamatan paket 20.000.000,00 APBD Kab paket 22.000.000,00
Kecamatan kecamatan Tegallalang

1 20 13 32 Program pembinaan dan pengembangan 58.050.000,00 63.855.000,00


aparatur
1 20 13 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terlaksananya Pembinaan dan Kecamatan paket 58.050.000,00 APBD Kab paket 63.855.000,00
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan Pengembangan Aparatur Kecamatan Tegallalang

JUMLAH 7.710.054.848,32 8.481.060.333,15


KECAMATAN UBUD
1 URUSAN WAJIB

1 20
OTDA,PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Meningkatnya kelancaran pelayanan


1 20 1 20 14 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Ubud 100% 331.265.330,00 PAD Kab 100% 364.391.863
administrasi perkantoran
07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi 1 Paket 325.215.330,00 PAD Kab 357.736.863
Kecamatan Ubud PAD Kab 1 Paket
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
29 Terlaksananya evaluasi dan 1 Paket 6.050.000 PAD Kab 6.655.000
Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Ubud PAD Kab 1 Paket
pelaporan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana
1 20 1 20 14 02 Kecamatan Ubud 100% 322.223.000 PAD Kab 100% 354.445.300
Aparatur aparatur yang memadai
2 unit Almari 2 unit Almari
Arsip,2 unit Arsip,2 unit
Komputer PC, 4 Komputer PC, 4
Tersedianya peralatan gedung
unit Filing unit Filing
09 Pengadaan peralatan gedung kantor kantor untuk mendukung pelayanan Kecamatan Ubud 73.628.500 PAD Kab PAD Kab 80.991.350
Cabinet,1 set Cabinet,1 set
admininistrasi perkantoran
Meja & kursi,1 Meja & kursi,1
unit Kamera unit Kamera
SLDR SLDR

V - 94
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terjaganya kondisi dan umur Pemeliharaan Pemeliharaan
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ekonomis bangunan / gedung Kecamatan Ubud taman kantor 1 51.546.000 PAD Kab PAD Kab taman kantor 1 56.700.600
kantor lokasi lokasi
Terjaganya kondisi dan umur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2 unit roda 4, 10 2 unit roda 4, 10
24 ekonomis kendaraan dinas / Kecamatan Ubud 169.339.500 PAD Kab PAD Kab 186.273.450
dinas/operasional unit roda 2 unit roda 2
operasional
5 unit CPU,5 5 unit CPU,5
unit Printer,4 unit Printer,4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan unit Laptop,1 unit Laptop,1
28 Kecamatan Ubud 27.709.000 PAD Kab PAD Kab 30.479.900
kantor peralatan gedung kantor unit Alat studio unit Alat studio
& Kom.,3 unit & Kom.,3 unit
Pemel.AC Pemel.AC
SPESIFIK
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Meningkatnya wawasan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pengetahuan,ketrampilan dan
1 20 1 20 14 16 Kecamatan Ubud 100% 7.260.000 PAD Kab 100% 7.986.000
Aparatur Bidang Kependudukan profesionalisme aparatur tentang
kependudukan
Pembinaan administrasi kependudukan Terlaksananya administrasi -
02 - - -
kependudukan yang baik
Peningkatan kapasitas kelembagaan di Terlaksananya penguatan
03 Kecamatan Ubud 1 Paket 7.260.000 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 7.986.000
kecamatan kelembagaan di kecamatan
SPESIFIK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


Meningkatnya kemampuan dan
Program Pengembangan Potensi Desa /
1 20 1 20 14 17 kemandirian desa dalam Kecamatan Ubud 100% 18.295.200 PAD Kab 100% 20.124.720
Kelurahan
pembangunan daerah
Terealisasinya lomba - lomba desa /
06 Perlombaan desa dan kelurahan Kecamatan Ubud 1 Desa 18.295.200 PAD Kab PAD Kab 1 Desa 20.124.720
kelurahan
Terlaksananya pembinaan administrasi
15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan - - - - - - -
desa/kelurahan dengan baik
Meningkatnya kesadaran dan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
1 19 1 20 14 18 pemahaman aparatur tentang Kecamatan Ubud 100% 87.846.000 PAD Kab 100% 96.630.600
Kebangsaan
wawasan kebangsaan
Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Terlaksananya perayaan Hari - hari
04 Kecamatan Ubud 1 Paket 87.846.000 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 96.630.600
Daerah Tingkat Kecamatan nasional dan daerah
SPESIFIK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Program Peningkatan Peran Serta dan Optimalisasi peran serta organisasi


1 11 1 20 14 18 Kecamatan Ubud 100% 24.478.300 PAD Kab 100% 26.926.130
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan perempuan dalam pembangunan

Terwujudnya organisasi yang


01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 7 desa, 1 kelurahan 60 kelompok 6.050.000 PAD Kab PAD Kab 60 kelompok 6.655.000
lengkap dan teratur pada PKK desa

V - 95
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terwujudnya pembinaan dan


Pembinaan dan Sosialisasi lansia 7 desa, 1 kelurahan 24 kelompok 6.328.300 PAD Kab PAD Kab 24 kelompok 6.961.130
sosialisasi yang teratur pada lansia
Terwujudnya
Pembinaan,pemantauan, pelatihan dan pembinaan,pemantauan,pelatihan 7 desa, 1 kelurahan 24 Salon 12.100.000 PAD Kab PAD Kab 24 Salon 13.310.000
Sosialisasi salon desa
dan sosialisasi yang teratur pada
SPESIFIK salon desa
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya peran aktif
1 06 1 20 14 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah masyarakat di dalam pembangunan Kecamatan Ubud 100% 18.867.530 PAD Kab 100% 20.754.283
daerah
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Terlaksananya Musrenbang tingkat
19 Kecamatan Ubud 1 Paket 18.867.530 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 20.754.283
Kecamatan kecamatan
SPESIFIK
OTONOMI DAERAH
Meningkatnya peran serta
Program pembinaan dan pengembangan
1 20 1 20 14 32 masyarakat dalam pengamanan Kecamatan Ubud 100% 86.171.360 PAD Kab 100% 94.788.496
aparatur
wilayahnya
Terbinanya pemberdayaan
Pembinaan dan Peningkatan Serta
25 masyarakat dalam pengamanan Kecamatan Ubud 1 Paket 86.171.360 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 94.788.496
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan
wilayah kecamatan
JUMLAH 896.406.720 986.047.392
KECAMATAN PAYANGAN
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Administrasi Kec.Pyn 100% 226.568.089,00 APBD Kenaikan 10 % 100% 249.224.897,90
Keuangan dan Perkantoran Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun
2015
5 2 01 07 Penyediaan jasa administrasi 213.588.089,00 234.946.897,90
keuangan/perkantoran
23 Pelaksanaan Lomba-lomba 10.450.000,00 11.495.000,00

24 Evaluasi dan Pelaporan 2.530.000,00 2.783.000,00

5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana Kec.Pyn 1 318.450.000,00 APBD Kenaikan 10 % 1 281.688.000,00
Aparatur aparatur Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun
2015
5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 62.370.000,00

09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 paket

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 72.600.000,00 79.860.000,00

V - 96
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dua roda 4 174.020.000,00 191.422.000,00
dinas/operasional sepuluh roda 2

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 1 mesin ketik 10 9.460.000,00 10.406.000,00


kantor unit komputer
1 11 1 20 15 18 Program Peningkatan Peran serta dan
kesetaraan gender dalam Pembangnan
01 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan satu organisasi
perempuan
5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Terlaksananya Perayaan HUT Kec.Pyn 1 paket 51.082.240,00 APBD Kenaikan 10 % 100% 56.190.464,00
kebangsaan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Kabupaten dari Tahun n
Tingkat Kecamatan Gianyar
Tahun
2015
Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kec.Pyn


Dalam Membangun Desa

Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan


program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
Program perencanaan pembangunan daerah Kec.Pyn 1 paket 15.840.000,00 APBD Kenaikan 10 % 100% 17.424.000,00
Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun
2015
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Telaksanaya Musrenbang Tingkat
Kecamatan kecamatan
Program pembinaan dan pengembangan Kec.Pyn 12 bulan 74.712.000,00 APBD Kenaikan 10 % 100% 82.183.200,00
aparatur Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun
2015
Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinanya Pemberdayaan
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan Masyarakat Wilayah kecamatan

JUMLAH 686.652.329,00 686.710.561,90


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD )
Penanggulangan bencana
5 2 01 Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
5 2 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi Gianyar 1 paket 920.000.000 APBD 1 Th 980.000.000
perkantoran perkantoran
5 2 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 2 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD 1 Th 150.000.000
kantor

V - 97
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Gianyar 1 paket 30.000.000 APBD 1 Th 50.000.000
kantor
5 2 02 24 Pengadaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan Gianyar Roda 2 : 15 unit 300.000.000 APBD Roda 2 : 15 unit 350.000.000
dinas/operasional kendaraan dinas Roda 4 : 14 unit Roda 4 : 14 unit
Roda 6 : 1 unit Roda 6 : 1 unit
5 2 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD 1 Th 25.000.000
kantor serta terwujudnya kenyamanan
aparatur dalam bekerja
5 2 03 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur yang
mantap
5 2 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Gianyar PMK : 150 stel 300.000.000 APBD PMK : 150 stel 350.000.000
perlengkapannya Balawista : 35 Balawista : 35
stel BPBD stel BPBD : 55
: 55 stel Pakaian stel Pakaian
Olahraga : 240 Olahraga : 240
stel stel

5 2 06 Program peningkatan pengembangan sistem Terwujudnya pengembangan sistem


pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5 2 06 08 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Terlaksananya penyusunan dokumen Gianyar DPA : 1 dokumen 100.000.000 APBD DPA : 1 dokumen 150.000.000
perencanaan RKA : 1 dokumen RKA : 1 dokumen
Renja : 1 Renja : 1
dokumen dokumen
Renstra : 1 Renstra : 1
dokumen dokumen
Lakip : 1 Lakip : 1
dokumen LKPJ : dokumen LKPJ :
5 2 37 Program pencegahan dini dan Terwujudnya pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam penanggulangan korban bencana
alam
5 2 37 01 Pemantauan penyebarluasan informasi potensi Terlaksananya Penyebarluasan Gianyar 12 bulan 130.000.000 APBD 12 bulan 150.000.000
bencana alam Informasi Penanggulangan Bencana
Alam dan Pendataan Wilayah yang
berpotensi rawan bencana alam

5 2 37 03 Peningkatan sarana prasarana pantai dan Terlaksananya penanggulangan Gianyar 1 unit boat sky 519.640.000 APBD 1 unit 625.000.000
kesiapsiagaan bencana alam korban bencana dengan peningkatan
sarana prasarana pantai dan
kesiapsiagaan bencana
5 2 37 04 Simulasi penanggulangan bencana Terlaksananya simulasi Gianyar 1 kali dengan 260.987.000 APBD 1 kali 290.000.000
penanggulangan bencana personil 100 org

5 2 Pelatihan Kesiapsiagaan Korban Bencana Alam Jumlah personil, masyarakat dan Gianyar 1 kali dengan 65.000.000 APBD 1 kali 65.000.000
sekolah yang terlatih jumlah personil
40 org
5 2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Terlaksananya pembentukan desa Gianyar 1 Desa 200.000.000 APBD 1 Desa 250.000.000
yang tangguh bencana
5 2 Pembentukan Sekolah Tangguh Bencana Terlaksananya pembentukan sekolah Gianyar 1 sekolah 100.000.000 APBD 1 sekolah 150.000.000
tangguh bencana
5 2 Rencana Kontijensi Jumlah dokumen kontijensi yang - - - - - -
tersedia

V - 98
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 Penanaman bibit pohon pada daerah rawan Jumlah bibit pohon yang ditanam - - - - - -
bencana
5 2 Pemetaan daerah rawan bencana Jumlah peta rawan bencana yang Gianyar 3 buah 45.000.000 APBD 3 buah 50.000.000
tersusun
5 2 Pengadaan papan informasi rawan bencana Jumlah papan rawan bencana yang Gianyar 35 buah 115.000.000 APBD 35 buah 125.000.000
terpasang
5 2 36 Program peningkatan kesiapsiagaan, Terwujudnya kesiapsiagaan,
pencegahan dan penanganan pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran bencana/kebakaran
5 2 36 02 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan Terpeliharanya sarana dan prasarana Gianyar 12 unit 537.000.000 APBD 15 unit 590.000.000
dan penanganan bencana/kebakaran pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran
5 2 36 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah rawan Tersedianya data daerah rawan Gianyar 7 kec. 500.000.000 APBD 7 kec. 550.000.000
kebakaran dan persediaan air saat terjadinya kebakaran dan persediaan air saat
kebakaran terjadinya kebakaran
5 2 36 05 Penanganan bencana/kebakaran Tertanganinya kejadian Gianyar 100% 850.000.000 APBD 100% 935.000.000
bencana/kebakaran secara cepat dan
tepat
5 2 36 07 Pembuatan posko pencegahan dan penanganan Tersedianya posko pembantu Gianyar 1 unit 4.878.000.000 APBD 1 unit 5.365.800.000
bencana/kebakaran pemadam kebakaran
5 2 36 08 Peningkatan kapasitas aparatur Terlaksananya pelatihan bagi aparatur Gianyar 30 orang 146.000.000 APBD 30 orang 160.600.000

5 2 36 Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan Meningkatnya jumlah sarana dan Gianyar Mobil Pemadam 8.155.000.000 APBD Mobil Pemadam 4.400.000.000
dan penanganan bencana/kebakaran prasarana pencegahan dan kebakaran : 2 unit Kebakaran 2 unit
penanganan bencana/kebakaran Truck skylift : 1
unit Backhoe
Loader : 1 unit
Platform Truck : 1
unit Mobil
Operasional : 2
unit Motor : 5 unit

5 2 38 Program Penyediaan Logistik dalam Terwujudnya penyediaan logistik


penanganan bencana dalam penanganan bencana

5 2 38 01 Pengadaan logistik Tersedianya logistik saat terjadi Gianyar 100% 200.000.000 APBD 100% 220.000.000
bencana

5 2 39 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya perencanaan


Rawan Bencana pembangunan daerah rawan bencana

5 2 39 01 Survei, pendataan dan inventarisasi pasca Tersedianya data dan kajian bencana Gianyar 7 kec. 54.967.000 APBD 7 kec. 60.463.700
bencana yang valid daan akurat

5 2 39 03 Monitoring, evaluasi dn pelaporan penggunaan Terwujudnya perbaikan sarana Gianyar 7 kec. 66.165.000 APBD 7 kec. 72.781.500
bantuan pasca bencana prasarana masyarakat serta fasilitas
umum tepat sasaran

JUMLAH 18.592.759.000 16.049.645.200

V - 99
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 22 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 22 1 22 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya kegiatan Administrasi Gianyar 1 Tahun 762.408.050 APBD Terlaksananya 838.648.855
Keuangan/Perkantoran Keuangan/Perkantoran Kegiatan
Adm. Umum /
Perkantoran
1 22 1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Aparatur Prasarana Aparatur
1 22 1 22 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Gianyar Terciptanya 95.000.000 APBD Terciptanya 104.500.000
gedung kantor Lingkungan Lingkungan
Kerja yang Kerja yang
representatif representatif
1 22 1 22 01 02 22 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Terpeliharanya gedung kantor Gianyar Terlaksananya 100.000.000 APBD Terlaksananya 110.000.000
Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Pemeliharaan
Gedung Kantor Gedung Kantor
1 22 1 22 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya peralatan gedung Gianyar 3 Unit Mobil dan 204.660.000 APBD 3 Unit Mobil dan 225.126.000
Dinas/Operasional kantor 12 Unit Sepeda 12 Unit Sepeda
Motor Motor
1 22 1 22 01 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Terwujudnya Pengembangan
Perdesaan Lembaga Ekonomi Perdesaan
1 22 1 22 01 16 07 Monitoring, Evaluasi Usaha ekonomi Desa Meningkatkan Pelayanan Kepada Gianyar Terbinanya 28.786.200 APBD Terbinanya 31.664.820
(UED) dan Pasar Desa Masyarakat Pelaksana UED Pengelola
di 11 desa dan UED di 11 Desa
32 Pengelola dan 32 Pengelola
Pasar Desa Pasar Desa

1 22 1 22 01 16 08 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Gianyar Terbinanya 5 74.990.300 APBD Terbinanya 5 82.489.330
Perdesaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Kelompok Kelompok
Masyarakat Masyarakat
Ekonomi Ekonomi
Pedesaaan Pedesaaan
1 22 1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Terwujudnya peningkatan Gianyar
Masyarakat Perdesaan keberdayaan masyarakat perdesaan
1 22 1 22 01 15 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring Gianyar 64 Desa dan 6 26.446.460 APBD 64 Desa dan 6 29.091.106
Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan Kelurahan
1 22 1 22 01 16 Program Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan Terwujudnya pemberdayaan
TTG Desa/Kelurahan pengelolaan SDA dan TTG
Dsa/Kelurahan
1 22 1 22 01 16 11 Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA, Pembinaan Terlaksananya pembinaan, Monitoring Gianyar Terbinanya 2 62.295.500 APBD Terbinya 5 68.525.050
Kelompok dan Gelar TTG SDA, Pembinaan kelompok dan Gelar Kelompok TTG Kelompok TTG
TTG
1 22 1 22 01 16 13 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Terlaksananya pemberdayaan Desa Gianyar Terbinanya 5 82.676.000 APBD Terbinanya 5 90.943.600
Mandiri Energi Kelompok Kelompok
Desa Mandiri Desa Mandiri
Energi Energi
1 22 1 22 01 17 Program Pengembangan Potensi Terwujudnya Pengembangan potensi
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan

V - 100
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 1 22 01 17 05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Terlaksananya penyusunan profil Desa Gianyar Terlaksananya 199.339.900 APBD Terlaksananya 219.273.890
dan Kelurahan pembuatan pembuatan
profil desa dan profil desa dan
kelurahan di 64 kelurahan di 64
Desa dan 6 Desa dan 6
Kelurahan Kelurahan
1 22 1 22 01 17 06 Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan Gianyar 7 Kecamatan 325.935.770 APBD Terlaksananya 358.529.347
Desa/Kelurahan dan 1 Kelurahan perlombaan Desa
di 7 Kecamatan
dan 1 Kelurahan

1 22 1 22 01 17 16 Pembekalan Penguatan Kapasitas Kelembagan Terlaksananya Pembekalan Gianyar 64 Desa dan 6 297.250.000 APBD 64 Desa dan 326.975.000
DPD LPM Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelurahan 6 Kelurahan
DPD LPM
1 22 1 22 01 17 11 Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPD LPM Terlaksananya penguatan Kapasitas Gianyar 64 Desa dan 6 14.614.450 APBD 64 Desa dan 16.075.895
(Operasional) kelembagaan DPD LPM ( Operasional) Kelurahan 6 Kelurahan

1 22 1 22 01 17 12 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Gianyar 64 Desa dan 6 21.107.000 APBD 64 Desa dan 23.217.700
Masyarakat Royong Masyarakat di masing-masing Kelurahan 6 Kelurahan
Desa/Kelurahan
1 22 1 22 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terwujudnya peningkatan partisipasi
dalam Membangun Desa masyarakat dalam membangun Desa

1 22 1 22 01 21 01 Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader Terlaksananya kegiatan Lomba Gianyar 7 Kecamatan 3.482.781.400 APBD 7 Kecamatan 3.831.059.540
Berprestasi dan Jambore Kader Posyandu, Pemilihan Kader
Berprestasi dan Jambore Kader
1 22 1 22 01 24 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terwujudnya pemberdayaan
Gerakan PKK masyarakat melalui gerakan PKK Gianyar
1 22 1 22 01 24 01 Kegiatan Pemberdayaan Sepuluh Program Terwujudnya Gianyar 64 Desa dan 6 745.468.900 APBD 64 Desa dan 820.015.790
Pokok PKK Kelurahan 6 Kelurahan
1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Terwujudnya peningkatan
Masyarakat Perdesaan keberdayaan masyarakat perdesaan
1 22 01 15 10 Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) Terlaksananya pembinaan Badan Gianyar 7 Kecamatan 204.441.800 APBD 7 Kecamatan 224.885.980
Kabupaten Gianyar Kerjasama antar Desa (BKAD)
Kabupaten Gianyar
JUMLAH 6.728.201.730 7.401.021.903
KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI
Urusan Wajib

Urusan Wajib / Perpustakaan Arsip dan


Dokumentasi
1 24 1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 24 1 26 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Penyediaan jasa KPAD 1 Tahun 950.000.000 APBD Perluasan lantai I 1 Tahun 1.000.000.000
keuangan/perkantoran administrasi keuanga/perkantoran Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan

1 24 1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran


Aparatur

V - 101
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24 1 26 01 02 07 Pengadaan Perlengakapan gedung Tersedianya Perlengkapan Gedung KPAD 1 Unit 1.050.000.000 APBD Perluasan lantai I 1 Unit 1.100.000.000
perpustakaan Kantor Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan

1 24 1 26 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kearsipan Tersedianya Peralatan Gedung KPAD 1 Unit 200.000.000 APBD Perluasan lantai I 1 Unit 250.000.000
Kearsipan Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan

1 24 1 26 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan KPAD 8 Unit 200.650.000 APBD Bertambahnya 8 Unit 200.700.000
dinas/oprasional Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan
Dinas/Oprasional layanan pusling
2(dua)unit

1 24 1 26 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya Pemeliharaan KPAD 1 Tahun 20.800.000 APBD 1 Tahun 50.000.000
kantor Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 24 1 26 01 15 Program PengembanganBudaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 24 1 26 01 15 11 Pembelian Buku Perpustakaan Terlaksananya Pembelian Buku KPAD 2043 exmplar 199.000.000 APBD Perluasan lantai I 2043 exmplar 200.000.000
Perpustakaan Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan
1 24 1 26 01 15 12 Layanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya Layanan Perpustakaan KPAD 120 125.000.000 APBD Penambahan KPAD 137.500.000
Keliling desa/kel.sekolah 2(dua)unit
dan tempat kendaraan
umum oprasional
Perpustakaan
keliling
1 24 1 26 01 15 19 Pembinaan dan Lomba Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan dan Lomba KPAD Tersebar di 7 40.334.000 APBD Tersebar di 7 50.000.000
Perpustakaan Kecamatan Kecamatan
1 24 1 26 01 15 19 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku Terlaksananya Pemeliharaan dan KPAD 2043 exmplar 80.700.000 APBD 2043 exmplar 88.770.000
Perpustakaan Pengolahan Buku Perpustakaan

1 24 1 26 01 15 20 Lomba Peningkatan Minat baca TK.Provinsi Bali Terlaksananya Lomba Peningkatan KPAD 80.700.000 APBD 88.770.000
Minat baca TK.Provinsi Bali

1 24 1 26 01 15 18 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Terlaksananya Pengembangan KPAD 135.000.000 APBD 148.500.000
Perpustakaan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan

1 24 1 26 01 15 21 Loncing Perpustakaan Berbasis IT Terlaksananya Loncing Perpustakaan KPAD 95.700.000 APBD - 105.270.000
Berbasis IT

1 24 1 26 01 15 22 Layanan Taman Bacaan dalam rangka hari - hari Terlaksananya Layanan Taman KPAD 1 Tahun 120.000.000 APBD 1 Tahun 132.000.000
penting daerah/nasional Bacaan dalam rangka hari - hari
penting daerah/nasional

V - 102
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24 1 26 01 15 23 PembentukanTaman Bacaan di setiap Terlaksananya PembentukanTaman KPAD di 7 Kecamatan 120.000.000 APBD di 7 Kecamatan 132.000.000
Kecamatan Bacaan di setiap Kecamatan

1 24 1 26 01 15 Peningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Terlaksananya Peningkatkan Minat KPAD 2043 exmplar 85.000.000 APBD 2043 exmplar 93.500.000
Gianyar Baca Masyarakat Kabupaten Gianyar

1 24 1 26 01 15 Program Perbaian Administrasi Kearsipan

1 24 1 26 01 15 14 Penelusuran Pembinaan Kearsipan Terlaksananya Penelusuran KPAD 20 Desa/Kel.di 150.000.000 APBD 20 Desa/Kel.di 165.000.000
Pembinaan Kearsipan Kab.Gr Kab.Gr

1 24 1 26 01 15 16 Work Shop Pengelola Kearsipan Terlaksananya Work Shop Pengelola KPAD 70 Desa/Kel.di 99.812.000 APBD 70 Desa/Kel.di 109.793.200
Kearsipan Kab.Gr Kab.Gr

1 24 1 26 01 15 13 Pembinaan Arsip pada Unit Kerja Peserta Lomba Terlaksananya Pembinaan Arsip pada KPAD 47 SKPD di 65.000.000 APBD 47 SKPD di 71.500.000
Unit Kerja Peserta Lomba Kab.Gr Kab.Gr
1 24 1 26 01 15 Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
1 24 1 26 01 15 19 Pameran foto Dokumentasi Pameran foto Dokumentasi KPAD 1 Tahun 130.500.000 APBD 1 Tahun 143.550.000

1 24 1 26 01 15 20 Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Pendokumentasian Kegiatan KPAD 1 Tahun 144.575.885 APBD 1 Tahun 159.033.473
Kab.Gianyar Pemerintah Kab.Gianyar

JUMLAH 4.092.771.885 4.425.886.673

DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN


2 01 Pilihan Pertanian
2 01 01 Distanhutbun
2 01 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya pelayanan publik 100% 100%
2 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi terlaksananya pelayanan publik kab. Gianyar 30 keg 438.153.100 APBD II 30 keg 481.968.410
keuangan/perkantoran

2 01 01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas dan kuantitas 80% 80%
sarana dan prasarana aparatur
2 01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya kegiatan dinas Kab. Gianyar
2 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Lancarnya kegiatan rutin Kab. Gianyar 5 unit 50.000.000 APBD II 5 unit 50.000.000
2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terwujudnya kenyamanan kerja Kab. Gianyar 9 unit 219.010.000 APBD II 9 unit 240.911.000
2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya mobilitas aparatur Kab. gianyar 180 unit 509.652.000 APBD II 180 unit 560.617.200
dinas/operasional

2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Lancarnya kegiatan rutin Kab. Gianyar 1 paket 30.250.000 APBD II 1 paket 33.275.000
kantor
2 01 01 06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan meningkatnya sistem kinerja 80% 80%
capaian kinerja dan keuangan perencanaan dan pelaporan

V - 103
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 01 01 06 05 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen DPA, DPPA, Kab. Gianyar 6 dokumen 38.500.000 APBD II 6 dokumen 42.350.000
Renja, buku saku RKA, RKAP
2 01 01 15 Peningkatan kesejahteraan petani Meningkatnya kesejahteraan petani 80% 80%
2 01 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku meningkatnya pengetahuan petani Kab. Gianyar 60 klp 101.185.700 APBD II 60 klp 111.304.270
agribisnis
2 02 01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan meningkatnya pemanfaatan potensi 80% 80%
sumber daya hutan
2 02 01 15 08 Pengembangan Pengujian Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan 7 Kecamatan 100% 35.128.500 APBD II 1 38.641.350
Peredaran Hasil Hutan Peredaran Kayu
- Perjalanan Pembinaan 1 tahun 15.000.000 18.000.000
- konsumsi pembinaan 5.000.000 5.500.000
- pelaporan 3.000.000 3.500.000
2 02 01 15 11 Pengembangan Lebah Madu Terwujudnya kawasan agroforestry Tegalalang 80 stup 181.500.000 APBD II 80 stup 199.650.000
lebah madu

- Stup dan Koloni 20.000.000 30.000.000


- Alat pasca panen lebah Madu 10.000.000 20.000.000
- Studi Banding 120.000.000 120.000.000
2 01 01 16 Peningkatan ketahanan pangan meningkatnya ketahanan pangan 75% 75%
2 01 01 16 02 Penyusunan database potensi produksi pangan Tersedianya data potensi pangan Kab. Gianyar 3 dokumen 71.934.500 APBD II 3 dokumen 79.127.950

- pelaporan 10.000.000
- perjalanan pendataan 20.000.000
- konsumsi rapat koordinasi 10.000.000
2 01 01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Meningkatnya pengetahuan tentang Kab. Gianyar 2 klp 97.860.400 APBD II 2 klp 107.646.440
pertanian teknologi pasca panen
- alat pasca panen
- pameran
2 01 01 16 17 Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan terlaksananya penanaman tanaman Tegalalang 2400 phn 55.660.000 APBD II 2400 phn 61.226.000
kering Jeruk
- benih jeruk 40.000.000
2 01 01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Tersedianya sarana produksi pertanian BBU 55 kg benih 24.200.000 APBD II 55 kg benih 26.620.000

2 01 01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Terpenuhinya kebutuhan benih padi Kab. Gianyar bantuan benih 2.108.298.500 APBD II bantuan benih 2.319.128.350
produk perkebunan, produk pertanian 7000 Ha 7000 Ha
- bantuan GPPTT 1.500.000.000
2 01 01 16 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan keuangan Kab. Gianyar 31 kegiatan 18.815.500 APBD II 31 kegiatan 20.697.050
2 01 01 16 35 Penyusunan Data Statistik Perkebunan Untuk Meningkatkan kualitas data 7 Kec 2 dokumen 30.250.000 APBD II 2 dokumen 33.275.000
yang akurat dan valid dalam
menyusun program rencana
Perkebunan

V - 104
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 02 01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan terjaganya kelestarian hutan 90% 90%

2 02 01 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri terlaksananya hutan rakyat Kab. Gianyar 03 1.282.171.000 APBD II 03 1.410.388.100
dan hutan wisata penghijauan lingkungan

2 01 01 19 Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan meningkatnya produksi


pertanian/perkebunan

2 01 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi terlaksananya pemanfaatan sarana 7 kecamatan 100% 56.870.000 APBD II 100% 62.557.000
pertanian/perkebunan produksi dan alsintan secara tepat

2 01 01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Tercapainya pengembangan areal Subak abian, Klpk.tani, 1750 phn 30.250.000 APBD II 1750 phn 33.275.000
Pertanian/Perkebunan tanam perkebunan dan mantapnya Desa dinas/
kelembagaan Subak abian, terbinanya
1 KWT.

2 01 01 19 07 Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT terlaksananya kegiatan pengamatan, 7 kecamatan 85% 60.500.000 APBD II 85% 66.550.000
peramalan, dan pengendalian OPT

2 01 01 19 08 Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau terwujudnya standarisasi kualitas di kec. Sukawati, 75% 913.361.900 APBD II 75% 1.004.698.090
tembakau pembudayaan bahan baku Payangan, Tegalalang
dgn pola SLPHT meningkatnya hasil
panen dan pasca panen menguatnya
kelembagaan petani tembakau

2 01 01 20 Pemberdayaan penyuluh meningkatnya pengetahuan penyuluh 90% 90%


pertanian/perkebunan lapangan pertanian/ perkebunan
2 01 01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh adanya hasil penilaian angka kredit Kab. Gianyar 82 orang 185.522.700 APBD II 82 orang 204.074.970
pertanian/perkebunan bagi PPL
2 01 01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi terbinanya Gapoktan dan pelaku Kab. Gianyar 100% 18.150.000 APBD II 100% 19.965.000
pertanian/perkebunan agribisnis

2 01 01 20 04 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan terbangunnya jalan usaha tani 7 kecamatan 35 unit 6.355.919.900 APBD II 35 unit 6.991.511.890
Pertanian (DAK)
2 02 01 20 Perencanaan dan pengembangan hutan terwujudnya perencanaan dan 80% 80%
pengembangan hutan
2 02 01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi terdapat buku perencanaan rehabilitasi Kab. Gianyar 1 dokumen 27.079.800 APBD II 1 dokumen 29.787.780
Hutan dan Lahan tahun 2014 hutan dan lahan 2015
Kegiatan-kegiatan :

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian


Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan
alat mesin pertanian
Dukungan manajemen dan teknis lainnya
Fasilitas Pupuk dan Pestisida

V - 105
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan
Pengembangan usaha Agribisnis pertanian
(PUAP)
JUMLAH 14.693.223.500 14.426.245.850
DINAS PARIWISATA
2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi keuangan Output: Terselenggaranya Kabupaten Gianyar 1 paket 1.741.887.821 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 2.003.170.994
perkantoran administrasi keuangan/perkantoran n Lanjutan
dengan baik

Outcome: Tersedianya jasa


administrasi perkantoran/keuangan
yang baik
2 04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor Output: Tersedianya kendaraan dinas Kabupaten Gianyar 1 paket 286.127.330 APBD Kab. Program/kegiata 1 tahun 126.841.583
/ operasional n Lanjutan

Outcome: Terwujudnya kelancaran


pelaksanaan tugas kantor

Pengadaan kendaraan dinas / operasional Output: Tersedianya sarana dan Kabupaten Gianyar 8 unit 148.072.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 126.841.583
prasarana perkantoran yang memadai n Lanjutan

Outcome: Terwujudnya kelancaran


pelaksanaan tugas kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output: Terpeliharanya serta Kabupaten Gianyar 1 unit 150.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 unit 20.000.000
meningkatnya kualitas gedung kantor n Lanjutan

Outcome: Terjaganya kondisi dan


umur ekonomis bangunan/gedung
kantor dan meningkatnya suasana
kerja yang lebih nyaman

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Output: Terlaksananya pemeliharaan Kabupaten Gianyar 3 unit Mobil dan 4 228.100.000 APBD Kab. Program/kegiata 3 unit Mobil dan 8 226.732.045
dinas/operasional rutin kendaraan dinas/operasional Unit Sepeda n Lanjutan Unit Sepeda
Motor Motor
Outcome: Lancarnya mobilitas
aparatur Dinas Pariwisata

V - 106
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Output: Terpeliharanya peralatan Kabupaten Gianyar 1 paket 30.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 30.000.000
kantor gedung kantor n Lanjutan

Outcome: Peralatan gedung kantor


dapat beroperasi dengan baik

2 04 01 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata


Perbaikan fasilitas obyek wisata Output: Terlaksananya peningkatan Kabupaten Gianyar 1 paket 2.432.604.500 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 2.468.139.827
serta perbaikan fasilitas obyek wisata n Lanjutan
Outcome: Terciptanya peningkatan
sarana prasarana obyek

2 04 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di Output: Tersebarnya informasi Kabupaten Gianyar 1 paket 644.767.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 708.910.840
dalam dan di luar negeri kepariwisataan Gianyar n Lanjutan
Outcome: Meningkatnya kunjungan
dan lama tinggal wisatawan

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Output: Terlatihnya pemandu wisata di Kabupaten Gianyar 300 orang 75.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 300 orang 82.500.000
Kabupaten Gianyar n Lanjutan
Outcome: Meningkatkan kemampuan
dan pengetahuan para pemandu
wisata yang ada di Kabupaten Gianyar

Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Output: Tersedianya Buku analisa Kabupaten Gianyar 100 buku 23.143.750 APBD Kab. Program/kegiata 100 buku 26.615.313
Obyek Wisata pasar pariwisata Kabupaten Gianyar n Lanjutan
Outcome: Mengetahui kebutuhan
pasar pariwisata

Pelaksanaan kerjasama pariwisata Output: Terwujudnya kerjasama Kabupaten Gianyar 1 paket 525.087.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 577.595.700
pariwisata Kabupaten Gianyar dengan n Lanjutan
pihak-pihak yang bergerak di bidang
pariwisata
Outcome: Meningkatnya kunjungan
wisata

Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival Output: Terselenggaranya Event Kabupaten Gianyar 1 paket 193.846.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 213.230.600
Gianyar Kuliner Festival di Kabupaten n Lanjutan
Gianyar
Outcome: Dikenalnya kuliner khas
Gianyar

2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


Penyusunan Ranperda RIPPDA dan RIPPDA Output: Terlaksananya hasil kajian Kabupaten Gianyar 90% 155.520.000 APBD Kab. Program/kegiata 90% 155.520.000
Kabupaten Gianyar Ranperda RIPPDA dan RIPPDA n Lanjutan
Outcome: Ranperda RIPPDA
Kabupaten Gianyar

V - 107
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan rencana Pengembangan Daerah Output: Tersusunnya rencana Kabupaten Gianyar 1 paket 236.139.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 250.000.000
Tujuan Wisata pengembangan daerah tujuan wisata n yang diusulkan
Outcome: Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Daerah Tujuan
Wisata

Penyusunan rencana Pengembangan Potensi Output: Tersusunnya rencana Kabupaten Gianyar 1 paket 210.292.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 225.000.000
Pariwisata pengembangan potensi wisata n yang diusulkan
Outcome: Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Potensi Pariwisata
2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan dan Penguatan informasi dan Output: Tersedianya Data Kabupaten Gianyar 120 buku 195.983.920 APBD Kab. Program/kegiata 120 buku 225.381.508
database Pemutakhiran Direktori Potensi n Lanjutan
Pariwisata Kabupaten Gianyar
Outcome: Buku Direktori Potensi
Pariwisata Kab. Gianyar

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Output: Terciptanya kawasan obyek Kabupaten Gianyar 1 paket 990.680.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 1.079.418.218
pariwisata wisata yang bersih dan nyaman n Lanjutan
Outcome: Kawasan obyek yang
berwawasan Sapta Pesona

Pengembangan sumber daya manusia dan Output: Terselenggaranya pemilihan Kabupaten Gianyar 1 pasang Duta 546.618.800 APBD Kab. Program/kegiata 1 pasang Duta 597.354.120
profesionalisme bidang pariwisata Jegeg Bagus Duta Pariwisata Pariwisata Kab. n Lanjutan Pariwisata Kab.
Kabupaten Gianyar Gianyar Gianyar
Outcome: Terwujudnya kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang
Pariwisata

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Output: Terselenggaranya Kabupaten Gianyar 12 kelompok 70.277.500 APBD Kab. Program/kegiata 14 kelompok 77.305.250
pengembangan pariwisata pembinaanSadar Wisata n Lanjutan
Outcome: Terciptanya Kesadaran
Masyarakat akan pentingnya Sapta
Pesona

Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek Output: Terlaksananya pembinaan Kabupaten Gianyar 1 paket 83.341.702 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 95.842.957
wisata dan pengawasan retribusi rekreasi n Lanjutan
Outcome: Tertibnya petugas obyek
wisata

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Gianyar 1 paket 165.240.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 181.764.000
monitoring, evaluasi dan pelaporan n Lanjutan
Outcome: Tercapainya target PAD
dari penerimaan retribusi tempat
rekreasi dan olahraga

Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona Output: Memberikan penghargaan Kabupaten Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 22.000.000
dan THK Award kepada pengelola ODTW n Lanjutan
Outcome: Tertibnya ODTW yang
berwawasan

V - 108
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengendalian dan pembinaan Usaha Pariwisata Output: Terselenggaranya Kabupaten Gianyar 1 paket 23.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 25.300.000
pengendalian dan pembinaan usaha n Lanjutan
pariwisata
Outcome: Terwujudnya usaha
pariwisata sesuai dengan ketentuan

2 04 01 20 Program pengembangan jaringan pelayanan


informasi pariwisata
Peningkatan jaringan sarana pelayanan informasi Output: Terselenggaranya Kabupaten Gianyar 1 paket 280.099.600 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 308.109.560
pariwisata Penyebaran Informasi Pariwisata n Lanjutan
melalui media cetak dan elektronik
Outcome: Tersebarnya informasi
pariwisata Kabupaten Gianyar yang
memadai

JUMLAH 9.455.827.923 9.853.574.098


DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
2 05 2 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran
pelayanan adminstrasi perkantoran

2 05 2 05 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Terlaksananya adminstrasi keuangan / Kantor Dis.PPK 1 Paket 814.095.875,00 APBD
Perkantoran perkantoran Kabupaten
2 05 2 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana prasarana yang
Aparatur baik
2 05 2 05 01 02 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Terpeliharanya kendaraan dinas/ Kantor Dis.PPK 1 Paket 400.000.000,00 APBD
Operasional. operasional Kabupaten
2 05 2 05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung Kantor Dis.PPK 1 Paket 9.200.000,00 APBD
kantor. kantor. Kabupaten
2 05 2 05 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Terwujudnya petani ternak /ikan
yang mempunyai kompetisi dan
daya saing
2 05 2 05 01 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. Meningkatnya kemampuan kelompok Kab. Gianyar 10 Kelompok 40.624.788,00 APBD
tani dibidang manajemen, Kabupaten
kelembagaan dan budidaya
2 05 2 05 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Terwujudnya data kelompok tani 7 Kecamatan Kelonpok Tani 14.031.600,00 APBD
ternak/ nelayan Ternak Kabupaten
Lomba Kelompok Tani Ternak TK. Provinsi. Meningkatnya motivasi dan dinamika Kab. Gianyar Kelonpok Tani 37.771.030,00 APBD
kelompok tani ternak Ternak Kabupaten

2 01 2 5 01 15 08 Pembinaan Kelompok Tani ternak/ nelayan Meningkatnya pengelolaan dan Kab. Gianyar Kelonpok Tani 16.500.000,00 APBD
dan wanita tani manajemen agribisnis kelompokwanita Ternak/ nelayan Kabupaten
tani yang berkualitas dan wanita tani

Meningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Adanya hasil penilaian angka kredit Ka. Gianyar 100% 8.233.500,00 APBD
Pertanian / Perkebunan bagi penyuluh pertanian lapangan Kabupaten

2 01 2 5 01 15 09 Sosialisasi dan Monitoring Kredit Usaha Tersebarnya informasi kredit usaha 7 Kecamatan 60 Rekomendasi 27.500.000,00 APBD
Peternakan peternakan Kabupaten

2 05 2 05 01 22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan


Perikanan.

V - 109
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 05 2 05 01 22 04 Evaluasi Kinerja Kelompok Perikanan. Meningkatnya motivasi dan dinamika Kab. Gianyar 3 Kelompok 30.989.970,00 APBD
kelompok tani ikan / nelayan Kabupaten

1 02 2 05 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakt Terlaksananya sosialisasi gemar


makan ikan dalam pola komsumsi
untuk anak sekolah
1 02 2 05 01 20 11 - Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan Meningkatnya pemahaman dalam Kab. Gianyar Anak-anak 51.103.800,00 APBD
pola konsumsi ikan untuk anak sekolah di Kabupaten
sekolah Kabupaten
Gianyar
2 01 2 05 01 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Terlaksananya penerapan teknologi
Peternakan. peternakan
01 2 05 01 24 01 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Diterapkannya hasil teknologi Kab. Gianyar 7 Kelompok 19.470.000,00 APBD
Peternakan Tepat Guna. peternakan tepat guna Kabupaten
2 01 2 05 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Tesedianya sarana dan prasarana
Peternakan. petani ternak untuk peningkatan
produksi ternak
2 01 2 05 01 22 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Terealisasinya sarana dan prasarana 7 Kecamatan 1 unit 100.000.000,00 APBD I =
Pembibitan Ternak. pembibitan ternak 50 jt
APBD II =
50 Jt
2 01 2 05 01 22 04 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Meningkatnya populasi ternak unggas Kab. Gianyar 2.000 ekor 150.000.000,00 TP
didistribusikan kepada masyarakat.
APBD II =
50 Jt
2 01 2 05 01 22 06 Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Terhindarnya ternak dari penyakit 7 Kecamatan 65.000 ekor 200.000.000,00 APBD I =
Pakan Ternak. menularmelalui kegiatan vaksin. 100 jt
APBD II =
100 Jt
2 01 2 05 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Bertambahnya populasi ternak sapi di 3 Kecamatan 3 Kelompok 135.080.000,00 APBD
kelompok tani ternak. Kabupaten
2 01 2 05 01 22 14 Pengembangan Integrasi antara Tanaman Tersedia bibit ternak sapi potong 7 Kecaamtan 60 ekor 250.000.000,00 APBD I =
Pangan 100 jt
2 01 2 05 01 22 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Terlaksananya pencegahan dan 7 Kecamatan 500 ekor 150.000.000,00 APBD I =
Penyakit Menular Ternak penanggulangan penyakit menular 100 jt
ternak.
APBD II =
50 Jt
2 01 2 05 01 22 Repitalisasi Poskeswan Terlaksananya pelayanan kesehatan Kecamatan Payangan 2 Paket 20.000.000,00 APBD I =
hewan di wilayah dan Tegallalang 10 jt

APBD II =
10 Jt
2 01 2 05 01 22 Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan Tersedianya mobil keliling untuk Kab. Gianyar 1 unit 200.000.000,00 TP
hewan ( Operasional Poskeswan ) pelayanan kesehatan hewan secara
maksimal
2 01 2 05 01 22 Pengembangan Budidaya Babi Meningkatnya kelompok usaha ternak Kec. Payangan dan 3 Kelompok 600.000.000,00 TP
babi Tampaksiring
2 01 2 05 01 22 Penguatan sapi betina produktif Meningkatnya sapi betina produktif. 7 Kecamatan 400 ekor 400.000.000,00 TP

V - 110
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 01 2 05 01 22 Pengembangan sumber air Tersedianya sumber air 7 Kecamatan 4 Kelompok 240.000.000,00 TP

2 01 2 05 01 22 Pengebangan budidaya unggas Meningkatnya populasi ternak unggas Kec. Ubud dan 2 paket 300.000.000,00 TP
Tampaksiring
2 01 2 05 01 22 Pengembangan Kawasan sapi potong Meningkatnya populasi sapi potong Kab. Gianyar 90 ekor 750.000.000,00 TP

2 01 2 05 01 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Tersedianya data informasi harga


Produksi Peternakan pasar
2 01 2 05 01 23 14 Pendataan Informasi Harga Pasar Tersedianya informasi harga pasar. 7 Kecamatan 7 Kecamatan 27.500.000,00 APBD
Kabupaten
2 01 2 05 01 23 15 Pembinaan Modal Bergulir dan Kemitraan Usaha Tersedianya laporan modal bergulir 7 Kecamatan 7 Kecamatan 27.500.000,00 APBD
Peternakan dan kemitraan usaha peternakan. Kabupaten

2 05 2 05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan produksi dan


produktivitas budidaya perikanan

2 05 2 05 01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan perikanan Tersedianya bibit ikan unggul bagi BBI Payangan 850.000 ekor 1 150.000.000,00 APBD II
POKDAKAN dan oprsional BBI dan unit
PBI.
2 05 2 05 01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengadaan induk ikan BBI Payangan Induk Nila 50.000.000,00 DAK
Nila 2 Paket

2 05 2 05 01 20 06 Peningkatan Sarana Prasarana Produksi dan Terlaksananya rehab pagar BBI dan BBI dan PBI Pagar keliling 125 175.000.000,00 DAK
produktivitas usaha budidaya perikanan PBI rehab kolam m di BBI dan PBI
Rehab kolam 1
unit

2 05 2 05 01 20 08 Pengembangan Sarana dan Prasarana UPR Tersedianya sarana dan prasarana Kec. Tampaksiring dan Kolam 2 unit 320.000.000,00 DAK
UPR Gianyar Calon induk Nila
4 paket Pakan
25.600 kg
Peralatan 1 paket

2 05 2 05 01 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Pengembangan prasarana kawasan


Laut , Air Payau dan Air Tawar budidaya air tawar

2 05 2 05 01 24 03 Pengembangan Prasarana Kawasan Budidaya Terlaksananya pengembangan Kec. Tegallalang dan Kolam 800.000.000,00 DAK
Air Tawar prasarana kawasan budidaya air ubud percontohan 7
tawar unit

2 05 2 05 01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan sarana prasarana serta


Pengawasan dan Pengedalian sumber daya peran serta pokmaswan
Kelautan dan Perikanan
2 05 2 05 01 16 Pengadaan alat keselamatan POKMASWAS Tersedianya alat keselamatan kerja 5 Pokmaswas 20 Paket 100.000.000,00 DAK
Pokmawas

2 05 2 05 01 16 Penumbuhkembangkan Pokmaswas Terbentuknya Pokmaswas Kec.tegallalang 1 Kelompok 50.000.000,00 Provinsi

2 05 2 05 01 16 06 Restoking Tersedianya stok ikan diperairan 7 Kecamatan 700.000 ekor 35.000.000,00 Kabupaten
umum

V - 111
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 05 2 05 01 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan Peningkatan produksi dan
pemasaran produksi perikanan produktivitas serta mutu hasil
perikanan
2 05 2 05 01 23 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Tersedianya bangsal pengolahan Kec. Tampaksiring 1 Unit 120.000.000,00 DAK
Pengolahan, meningkatkan mutu dan ikan
pemasaran hasil perikanan, Pembangunan
bangsal pengolahan hasil perikanan
2 05 2 05 01 23 Pengadaan Alat-Alat Pengolahan dan Tersedianya alat-alat pengolahan dan Poklaksar 1 Paket 100.000.000,00 DAK
Pemasaran Hasil Perikanan pemasaran hasil perikanan

2 05 2 05 01 23 Bintek Pengadaan Hasil Perikanan dengan ATI


Terlaksananya perahu dan motor Poklaksar 1 Paket 50.000.000,00 Provinsi
tempel
2 05 2 05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan jumlah armada dan alat
penangkapan ikan bagi nelayan

2 05 2 05 01 21 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap perahu Terlaksananya perahu dan motor Sukawati, Blahbatuh 15 buah perahu 750.000.000,00 TP
dan motor tempel. tempel Gianyar dan 15 unit motor
tempel
2 05 2 05 01 21 06 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap, Pancing Terlaksananya pengadaan pancing Sukawati Blahbatuh 20 Unit Pancing 300.000.000,00 DAK
dan Jaring dan jaring Gianyar 40 set Jaring

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Peningkatan jumlah kelompok


Pesisir dan Pulau-pulau Kecil wirausahaan nelayan
Peningkatan kewirausahaan anak-anak nelayan. Meningkatnya jumlah kelompok Blahbatuh sukawati 2 Paket 2 165.000.000,00 TP
wirausaha anak-anak nelayan kelompok
Pembinaan dan Pengembangan jumlah kelompok Terwujudnya pembinaan Kelompok Sukawati Blahbatuh 10 KUB 1.000.000.000,00 TP
Usaha Beresama ( KUB) Usaha Bersama Gianyar
2 05 2 05 01 27 Program Penyediaan Sarana Statistik Tersedianya data statistik perikanan
Perikanan
2 05 2 05 01 27 01 Pengadaan Data Statistik informasi Perikanan Tersedianya data statistik dan Kab. Gianyar 7 Kecamatan 25.000.000,00 Kabupaten
informasi perikanan dan kelautan yang
valid dan terkini.
25.000.000,00 Provensi

JUMLAH 9.234.600.563
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 6 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
2 6 2 7 1 15 Program Perlindungan Konsumen dan Tercapainya peredaran barang dan Kabupaten Gianyar 100% 6.647.500.000 APBD Kab 100% 357.500.000
Pengamanan Perdagangan jasa yang aman dan akurat
2 6 2 7 1 15 06 Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Terlaksananya sidang tera ulang di 7 kec 8.200 UTTP 172.000.000 APBD Kab APBD Kab 8.200 UTTP 189.200.000
Kabupaten Gianyar
2 6 2 7 1 15 08 Persiapan Pembentukan BPSK Dalam Rangka Terlaksananya persiapan Kabupaten Gianyar 1 unit 100.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 unit 110.000.000
Perlindungan Konsumen pembentukan BPSK Dalam Rangka
Perlindungan Konsumen
2 6 2 7 1 15 09 Pengujian Sampel Barang-barang makanan dan Terlaksananya pengawasan barang Kabupaten Gianyar 30 sampel 33.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 sampel 36.300.000
minuman dalam rangka perlindungan konsumen yang beredar melalui uji sampel
barang
2 6 2 7 1 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi Tersedianya sarana dan prasarana Kabupaten Gianyar 1 paket 6.322.500.000 APBD Kab. APBD Kab 1 paket -
Legal metrologi legal

V - 112
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 6 2 7 1 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Tersedianya laporan monitoring harga 7 pasar 20.000.000 APBD Kab 7 pasar 22.000.000
Jasa peredaran barang dan jasa di
Kabupaten Gianyar
2 6 1 7 1 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Terlaksananya Sarana dan Kegiatan Kabupaten Gianyar 100% 2.190.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 2.409.000.000
Dalam Negeri Perdagangan Dalam Negeri

2 6 1 7 1 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Terbangunnya sarana distribusi pasar Kabupaten Gianyar 1 paket 1.500.000.000 APBD Kab 1 paket 1.650.000.000
Barang/Produk
2 6 1 7 1 18 10 Pameran Produk Unggulan IKM Kabupaten Terlaksananya pameran produk Kabupaten Gianyar 50 stand 650.000.000 APBD Kab APBD Kab 50 stand 715.000.000
Gianyar unggulan UMKM
2 6 1 7 1 18 7 Sosialisasi Penggunaan Prroduk Dalam Negeri Terlaksananya sosialisasi penggunaan Kabupaten Gianyar 7 kecamatan 40.000.000 APBD Kab 7 kecamatan 44.000.000
produk dalam negeri
2 6 1 7 1 18 8 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Terbangunnya sarana distribusi pasar Kabupaten Gianyar 2 paket 2.245.000.000 APBD/DAK APBD/DAK 2 paket 2.469.500.000
Perdagangan
2 6 1 7 1 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Meningkatnya Kemampuan Teknologi Kabupaten Gianyar 100% 155.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 170.500.000
Industri Industri Kelompok Perajin
2 6 1 7 1 17 07 Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik Meningkatnya pemahaman tentang Kabupaten Gianyar 100 orang 80.000.000 APBD Kab APBD Kab 100 orang 88.000.000
Pemasaran Produk pembukuan dan pemasaran produk
2 6 1 7 1 17 08 Pelatihan Kewirausahaan Tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Gianyar 600 siswa 75.000.000 APBD Kab 600 siswa 82.500.000
wirausaha
2 6 1 7 1 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pameran Dagang produk Kerajinan Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 66.000.000
Ekspor
2 6 1 7 1 17 12 Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Terlaksananya pameran produk Luar Daerah 1 event 60.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 event 66.000.000
Internasional kerajinan

2 7 URUSAN PILIHAN INDUSTRI


2 7 2 7 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan Kabupaten Gianyar 100% 1.100.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 1.210.000.000
adminstrasi perkantoran
2 7 2 7 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyediaan jasa Kabupaten Gianyar 1 tahun 1.100.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 tahun 1.210.000.000
perkantoran administrasi keuangan/perkantoran
2 7 2 7 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana prasarana yang Kabupaten Gianyar 100% 684.000.000 100% 621.500.000
Aparatur baik
2 7 2 7 1 2 20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan Kabupaten Gianyar 7 unit 119.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% -
dinas/operasional
2 7 2 7 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 82.500.000
2 7 2 7 1 2 24 Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya kendaraan Kabupaten Gianyar 4 unit roda 4 , 21 350.000.000 APBD Kab APBD Kab 4 unit roda 4 , 21 385.000.000
operasional dinas/operasional unit roda 2 unit roda 2
2 7 2 7 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung Kabupaten Gianyar 12 unit AC, 6 Unit 40.000.000 APBD Kab APBD Kab 12 unit AC, 6 Unit 44.000.000
kantor kantor laptop, 13 unit laptop, 13 unit
P.C, 2 unit note P.C, 2 unit note
book, 7 unit book, 7 unit
printer printer
2 7 2 7 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedinaya sarana dan prasarana Kabupaten Gianyar 100.000.000 APBD Kab APBD Kab 110.000.000

2 7 2 7 1 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Berkembangnya industri kecil dan Kabupaten Gianyar 100% 1.090.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 1.199.000.000
Menengah menengah
2 7 2 7 1 16 11 Sosialisasi HKI Terdaftarnya HKI IKM di Kabupaten Kabupaten Gianyar 20 IKM 30.000.000 APBD Kab APBD Kab 20 IKM 33.000.000
Gianyar
2 7 2 7 1 16 13 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah untuk Tercapainya peningkatan promosi Kabupaten Gianyar 4 event 250.000.000 APBD Kab APBD Kab 4 event 275.000.000
pemasaran produk IKM

V - 113
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi
Kinerja Indikatif (Rp.) Dana Kinerja Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 7 2 7 1 16 14 Pengembangan Industri Kecil dan Rumah tangga Berkembangnya industri dan rumah Kabupaten Gianyar 2 event, 10 IKM 210.000.000 APBD Kab APBD Kab 2 event, 10 IKM 231.000.000
Potensial tangga potensial
2 7 2 7 1 16 16 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Promosi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Gianyar 600.000.000 APBD Kab APBD Kab 660.000.000
2 7 1 7 1 19 Program Pengembangan sentra-sentra Industri Berkembangnya jumlah sentra-sentra Kabupaten Gianyar 100% 103.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 113.300.000
Potensial industri yang dibina
2 7 1 7 1 19 3 Monitoring dan Evaluasi Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 paket data 28.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 paket data 30.800.000

2 7 1 7 1 19 04 Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengolahan Kabupaten Gianyar 30 orang 25.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 27.500.000
Pangan
2 7 1 7 1 19 05 Diklat Pengemasan Terlaksananya Diklat Pengemasan Kabupaten Gianyar 30 orang 30.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 33.000.000
2 7 1 7 1 19 7 Pendataan Industri Kecil dan Menenngah Tersedianya database IKM Kabupaten Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD Kab APBD Kab 1paket 22.000.000
12.029.500.000 6.146.800.000
JUMLAH 12.029.500.000 6.146.800.000,00

V - 114
BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar


Tahun 2016 disusun sesuai dengan mekanisme perencanan pembangunan daerah yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala
Daerah untuk Tahun Ketiga sebagaiman tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018.

RKPD Tahun 2016 juga memuat tema pembangunan daerah yaitu


“Memantapkan Pelayanan Publik dengan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik Melalui Sinergi Perencanan Pembangunan Pusat dan Daerah Menuju Gianyar
Bagus”. Dari Tema tersebut ada 9 Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu
: Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Peningkatan
Kapasitas Pelayanan Birokrasi; Pertanian; Pariwisata, Budaya dan Ekonomi;
Infrastruktur; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; dan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat.
Selanjutnya dokumen RKPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan
Umum Anggaran tersebut dijadikan pedoman untuk menyusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas bagi SKPD
untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

BUPATI GIANYAR,

A. A. GDE AGUNG BHARATA

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 VI - 1

Anda mungkin juga menyukai