RKPD 294 2016
RKPD 294 2016
RKPD 294 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016
BUPATI GIANYAR,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan
AtasPeraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem
Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2012 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 yang selanjutnya
disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasioanal yang merupakan acuan penyusunan
program dan kegiatan bagi Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Kantor/Camat/Unit Kerja
dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2016.
BAB II
Pasal 2
d. tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten
Gianyar secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Gianyar;
e. memberi arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Gianyar; dan
f. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana
Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3
BAB I. PENDAHULUAN
BAB IV
PELAKSANAAN RKPD
Pasal 4
Pasal 5
Isi serta ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6
Pelaksanaan lebih lanjut RKPD tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pada akhirnya dituangkan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2016.
Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal, 27 Mei 2015
BUPATI GIANYAR,
Diundangkan di Gianyar
pada tanggal, 27 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,
DAFTAR ISI
Halaman
4.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah ....................... IV-1
Tabel Hal
2.1 Luas Wilayah Daerah Kabupaten GianyarPer Kecamatan Tahun 2014…… II-1
2.2 Letak Geografis Per Kecamatan…………………………………………………………… II-2
2.3 Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat TerpilihDi Kabupaten Gianyar
Dirinci Per Bulan Tahun 2013 …………………………………………………………… II-3
2.4 Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Gianyar …………………………………… II-4
2.5 Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya …… II-8
2.6 Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar Tahun 2008 – 2013 ………… II-13
2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Hasil Registrasi
Tahun 2008 – 2013 …………………………………………………………………………… II-13
2.8 Jumlah Penduduk Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten
Gianyar Dirinci per Kecamatan Akhir Tahun 2013………………………………… II-14
2.9 Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang Bekerja Dirinci Menurut
Lapangan Usahanya …………………………………………………………………………… II-14
2.10 Struktur Kependudukan Tahun 2010 - 2013………………………………………… II-15
2.11 Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012 ……………………………… II-15
2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar Atas dasar Harga Konstan
Tahun 2010 – 2014 …………………………………………………………………………… II-16
2.13 Distribusi PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha …………………………………………… II-17
2.14 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah) ……………………………………………………………………………………… II-17
2.15 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan
(Juta Rupiah) ……………………………………………………………………………………… II-18
2.16 PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar Atas Dasar
Harga Konstan …………………………………………………………………………………… II-19
2.17 Realisasi Penerimaan Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi untuk SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014 ……………………………………………… II-21
2.18 Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi Untuk SD dan SMP Tahun 2014 … II-21
2.19 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010
– 2014 ………………………………………………………………………………………………… II-23
2.20 Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014……… II-24
2.21 Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014……… II-25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xii
3.5 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun III-18
2013-2016 …………………………………………………………………………………………
3.6 Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2013 – 2016 ………………………………………………………………… III-21
3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2013-2016 ………………………………………………………………………………………… III-22
4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Gianyar IV-10
4.2 Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Prioritas
Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten… IV-19
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah ………………………………………………………… IV-31
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Gianyar Tahun 2015………… V-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Hal
2.1 Peta Hidrologi Kabupaten Gianyar …..…………………………………………………. II-5
2.2 Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar II-7
2.3 Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar ……………………………… II-11
2.4 Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 – 2013 ………………………………… II-80
3.1 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014(Milyar Rupiah) ……………… III-7
3.2 Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut SektorTahun
2014 ……………………………………………………………………………………………………. III-9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xiv
BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 ini
disusun mengacu kepada : 1) Substansi RPJPD Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025;
2) Substansi RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018; serta 3) Hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015.
Pada Tahun 2015 ini, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen RKPD
sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya, yaitu Tahun
Anggaran 2016. Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilakukan melalui proses pembahasan
yang terkoordinasi antara Bappeda dan seluruh SKPD dengan komponen masyarakat
melalui penyelenggaraan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang
tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten, yang
pembahasannya menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kegiatan antara inisiatif
masyarakat dan Pemerintah melalui SKPD terkait sesuai tupoksinya serta program
pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.
Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 dilakukan
dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya,
fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD
serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara
kabupaten dengan provinsi dan nasional. Selanjutnya dengan memperhatikan
ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah.
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD
Kabupaten Gianyar Tahun 2016
Luas Kabupaten Gianyar 36.800 Hektar atau 6,53% dari luas Bali secara
keseluruhan. Bagian terluas wilayah kabupaten Gianyar (20,25%) terletak pada
ketinggian 250 - 950 meter dari permukaan laut. Bila dilihat dari luas wilayah per
kecamatan, Kecamatan Payangan memiliki luas terbesar mencapai 75,88 km2 atau
20,62 % dari luas Kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Tegallalang 61,80 Km2 (16,79%),
Kecamatan Sukawati 55,02 km2 (14,95%), Kecamatan Gianyar 50,59 km2 (13,75%),
Kecamatan Tampaksiring 42,63 Km2 (11,58%), dan Kecamatan Ubud 42,38 km2 (11,52
%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Blahbatuh 39,70 km2 (10,79%).
Tabel 2.1
Luas Wilayah Daerah Kabupaten Gianyar
Per Kecamatan Tahun 2014
C. Topografi Wilayah
A. Klimatologi
Wilayah Gianyar sebagaimana halnya wilayah Bali secara umum beriklim laut
tropis, yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis, di Gianyar terdapat
musim kemarau pada sekitar bulan April – September dan musim hujan sekitar bulan
Nopember – Pebruari yang diselingi oleh musim pancaroba. Berdasarkan hasil
pencatatan curah hujan bahwa sepanjang Tahun 2013 curah hujan di Kabupaten
Gianyar berkisar 1.900 mm. Tetapi apabila kita cermati Tabel 2.3 pada bulan Agustus,
September dan Oktober menunjukkan curah hujan yang sangat minim, bahkan di
Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat Terpilih
Di Kabupaten Gianyar Dirinci Per Bulan Tahun 2013
B. Hidrologi
Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan
pembawa air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas
sangat dipengaruhi oleh besarnya intensitas curah hujan setempat dan
penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian hidrogeologi yang dilakukan oleh
menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer (lapisan pembawa air)
yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui celah dan
ruang antar butir yang terdiri dari:
• Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian
utara daerah dataran tinggi.
PEMERINTAH KABUPATEN
Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan pembawa
air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas sangat dipengaruhi oleh
besarnya intensitas curah hujan setempat dan penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian
hidrogeologi yang dilakukan oleh menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer
(lapisan pembawa air) yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui
celah dan ruang antar butir yang terdiri dari:
o Akuifer produktivitas tinggi dan penyebarannya luas (akuifer dengan
keterusan dan kedalaman muka air sangat beragam, debit air umumnya > 5
lt/dt)
o Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas (akuifer dengan keterusan
dan kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit air umumnya < 5lt/dt)
o Setempat akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam,
umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah,
setempat muka air tanah dapat diturap.
Sedangkan berdasarkan peta tinjauan Hidrogeologi Kabupaten Gianyar (MM Purbo Hadiwidjojo,
1972 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), menunjukan bahwa kandungan air tanah di
Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:
• Kandungan air tanah besar dengan debit 10 lt/dt terdapat di bagian selatan,
• Kandungan air tanah sedang dengan debit 5 lt/dt tersebar di bagian tengah,
dan
• Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian utara
daerah dataran tinggi.
Penyebaran kandungan air tanah (hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar seperti pada peta
berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN
GIANYAR
Gambar 2.2
Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar
Tabel 2.5
Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya (Ha)
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2010
sampai 2030 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, potensi
pengembangan wilayah di Kabupaten Gianyar disesuaikan dengan kemiringan lahan
wilayah Kabupaten Gianyar. Adapun tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Gianyar
adalah: ”Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gianyar yang berkualitas, aman,
nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali, dan berkelanjutan terintegrasi dengan
Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan
(Sarbagita) sebagai pusat pariwisata budaya yang didukung sektor pertanian,
perdagangan/jasa, dan industri kerajinan”.
Gianyar Tengah/Pusat
Gianyar Barat • Daerah konservasi
• Pusat pengembangan budaya
seni dan budaya • Culture Heritage
• Pusat kegiatan wisata
alam dan budaya Gianyar Timur
• Pusat industri kerajinan • Pusat pemerintahan &
Fasum
rumah tangga
• Pusat pendidikan
• Perdagangan dan jasa
• Culture heritage dan wisata
remaja
• Pertanian lahan basah
• Peternakan
• Industri Pengolahan
Gianyar Selatan
• Pusat perdagangan seni
• Kegiatan wisata belanja
• Pertanian lahan basah
• Industri kerajinan rumah tangga
Gambar 2.3
Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar
2.1.6 Demografi
A. Jumlah Penduduk
Tabel 2.6
Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar
Tahun 2009 - 2013
Penduduk Kepadatan
No Kecamatan Sex Ratio
Laki-Laki Perempuan Jumlah Setiap Km2
1 Sukawati 58 810 57 250 116 060 102,72 2 109
2 Blahbatuh 34 410 33 850 68 260 101,65 1 719
3 Gianyar 45 370 44 470 89 840 102,02 1 776
4 Tampaksiring 23 870 23 080 46 950 103,42 1 101
5 Ubud 35 980 35 290 71 270 101,96 1 682
6 Tegallalang 25 940 25 690 51 630 100,97 835
7 Payangan 21 020 20 970 41 990 100,24 553
245 400 240 600 486 000 101,99 1 321
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
(*Angka proyeksi)
Dilihat dari jenis lapangan usaha yang digeluti penduduk, sebagian besar mata
pencahariannya didominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan, yakni jasa kemasyarakatan,
industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran.
Tabel 2.9
Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang
Bekerja Dirinci Menurut Lapangan Usahanya
Tahun
No Jenis Kegiatan
2010 2011 2012 2013
Pertanian, Kehutanan 30,87 16,89 14,62 14,95
1
Perkebunan, Perikanan
2 Industri Pengolahan 13,94 18,21 19,97 20,38
Perdagangan Besar, 26,24 32,09 33,38 31,12
3
Eceran, Restoran dan Hotel
4 Jasa Kemasyarakatan 14,75 15,41 15,51 15,80
5 Lainnya 14,20 17,40 16,52 17,76
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
Tabel 2.11
Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012
Ket
No Lahir Mati Datang Pindah Selisih
Tahun
A. Pertumbuhan PDRB
Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar
Atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PERTANIAN 1,52 3,06 1,22 2,82 4,24
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 6,84 14,85 9,64 3,98 2,48
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 7,35 3,25 7,39 7,55 6,96
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 6,93 7,60 10,12 8,60 7,48
5. BANGUNAN 10,65 6,70 14,86 5,34 4,08
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 5,13 7,10 5,71 5,78 6,41
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 5,56 4,73 6,04 4,08 6,65
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 8,38 5,94 8,97 5,13 7,35
9. JASA-JASA 9,01 13,99 10,07 10,29 8,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,04 6,76 6,79 6,43 6,59
Nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp.
12.007,38 milyar. Nilai tersebut menunjukan besarnya pendapatan yang
memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Gianyar. PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gianyar sebagaimana Tabel
2.16.
Tabel 2.14
PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 - 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
PERTAMBANGAN &
2 41,30 47,19 54,22 62,70 70,10
PENGGALIAN
PENGANGKUTAN &
7 328,94 352,14 391,79 455,86 526,01
KOMUNIKASI
KEUANGAN,
8 396,62 430,21 498,63 576,41 653,40
PERSEWAAN, & JS. PRSH.
PRODUK DOMESTIK
7.336,54 8,118,67 9.125,98 10,562,26 12.007,38
REGIONAL BRUTO
Berdasarkan Tabel 2.17 nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar
harga konstan terjadi peningkatan PDRB setiap Tahunnya. Selama kurun waktu 2010-
2014, sektor perdagangan, hotel, dan restauran memberikan kontribusi terbesar
terhadap PDRB, yang kemudian diikuti oleh sektor lapangan usaha jasa – jasa dan
disusul industri pengolahan.
Tabel 2.15
PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
2 PERTAMBANGAN &
12,94 14,83 16,26 16,91 17,33
PENGGALIAN
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 31,17 33,54 36,93 40,11 43,11
7 PENGANGKUTAN &
160,26 167,84 177.97 185,23 197,54
KOMUNIKASI
PRODUK DOMESTIK
3.380,51 3.609,05 3.854,01 4,101,81 4.371,93
REGIONAL BRUTO
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku memperlihatkan pada Tahun 2010
menunjukan 15,597 juta rupiah lebih Tahun 2011 mencapai 17,038 juta rupiah lebih,
Tahun 2012 mencapai 18,965 juta lebih, Tahun 2013 meningkat mencapai 21,750 juta
lebih pada Tahun 2014 mencapai Rp. 24,47 Juta. Sedangkan PDRB per kapita menurut
harga konstan 2000, Tahun 2010 PDRB per kapita sebesar Rp. 7,574 juta lebih.
Selanjutnya pada Tahun 2011 sebesar Rp. 7,574 juta lebih, Tahun 2012 mencapai
Rp. 8,009 juta lebih dan pada Tahun 2013 mencapai Rp. 8,446 juta lebih.
Tabel 2.16
PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar
Atas Dasar Harga Konstan
Jumlah Penduduk
Pertengahan Tahun 471.185 476.500 481.200 485.600
(jiwa)
PDRB perkapita(Rp) 7,174,491.09 7,574.094,29 8.009.166,10 8.446.884,91
Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014
Keterangan
* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Laju inflasi PDRB Kabupaten Gianyar selama 5 (lima) Tahun terakhir menunjukkan
angka yang berfluktuatif. Pada Tahun 2010 sebesar 7,72 persen, Tahun 2011 sebesar
3,65 persen, Tahun 2012 sebesar 4,71 persen, Tahun 2012 sebesar 7,35 persen
sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 8,03 persen.
2.2.2.1 Pendidikan
Rincian bantuan beasiswa yang disalurkan dalam tahun 2014 disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 2.17
Realisasi Penerima Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi
untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014
Per Tahun
Jumlah
No Sekolah (Rp) Total Dana (Rp) Sumber Dana Keterangan
Siswa
Tabel 2.18
Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi untuk SD dan SMP Tahun 2014
Per Tahun
Jumlah Sumber
No Sekolah (Rp) Total Dana (Rp) Keterangan
Siswa Dana
Input sarana dan prasarana pendidikan dengan kuantitas dan kualitas yang
memadai akan menunjang kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran, sehingga
mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan memanfaatkan DAK Bidang
Pendidikan tahun 2014 serta sisa tender DAK tahun sebelumnya.
1 TK 6.938 118 488 7.624 120 614 7.540 122 653 8.193 123 678 8.523 128 156
2 SD/MI 48.581 289 3.051 48.815 289 3.251 48.456 289 3.301 48.075 291 3.311 48.016 293 3.037
3 SLTP/MTs 21.209 47 1.774 21.317 47 1.819 21.797 46 1.776 22.593 46 1.774 23.250 46 1.757
4 SMK 10.566 26 1.146 12.050 27 1.307 13.281 28 1.477 13.820 28 1.556 14.189 29 1.564
5 SMU/MA 7.723 17 736 7.589 17 737 7.616 16 698 7.726 15 659 7.043 15 675
Total 95.017 497 7.195 3.210 51.797 93.390 99.191 501 7.905 100.407 503 7.978 101.021 511 7.189
Tabel 2.20
Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani
Tahun 2010 - 2014
Tahun
No Uraian Layanan 2010 2011 2012 2013 2014
(orang) (orang) (orang) (orang) (orang)
1 Jumlah total kunjungan pasien (rawat 84.510 109.187 122.211 127.745 135.911
jalan & rawat inap)
2 Pasien dirawat di Poliklinik dan IGD 70.242 91.963 102.896 113.619 121.549
(rawat jalan)
3 Pasien yang dioperasi 1.545 1.642 5.006 2.185 1.766
4 Pasien rujukan dari bawah 27.439 29.722 37.894 40.068 56.756
5 Pasien yang dirujuk ke atas 416 726 605 1.391 53
6 Pasien yang dirujuk ke bawah - 54 31 13 0
7 Kunjungan Rontgen 8.892 9.974 10.029 13.804 15.711
8 Rawat jalan Poliklinik 56.582 63.970 114.398 95.586 100.417
Tabel 2.21
Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani
Tahun 2010 - 2014
Pelayanan rawat inap digambarkan dengan indikator Bed Occupancy Rate (BOR), yaitu
tingkat pemanfaatan tempat tidur di ruangan rawat inap. BOR RSUD Sanjiwani Gianyar
pada periode lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.22
Bed Occupancy Rate RSUD Sanjiwani
Tahun 2010 - 2014
Tahun
No IndikatorLayanan
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pasien Rawat Inap (orang) 17.390 17.224 11.502 14.126 14.362
2 Rata-rata Pengisian Tempat Tidur 70,74 62,40 68,18 75,73 68,00
(BOR) Bangsal Rumah Sakit (%)
4) Pelayanan Rujukan
Untuk mendukung pelayanan rujukan, disediakan ambulance sebanyak 3 unit,
lengkap dengan peralatan medis untuk pelayanan 24 jam sehari.
Gianyar merupakan daerah seni, dimana di daerah ini banyak sekali jenis
kesenian pentas yang merupakan tarian sakral dan tradisional serta banyak berdiri
sanggar seni yang jumlahnya mencapai 233 buah yang tersebar di semua wilayah
kecamatan. Perkembangan seni budaya di Kabupaten Gianyar merupakan warisan
sejarah mulai pada zaman kerajaan yang bernafaskan budaya daerah dan agama
Hindu. Jenis sanggar seni yang terdapat di Wilayah Kabupaten Gianyar adalah
merupakan seni tradisional seperti seni tabuh, pedalangan, seni sastra, seni tari, dan
lainnya yang tergabung dalam sanggar seni tari dan tabuh.
No Kecamatan Jumlah
1 Gianyar 23 Sekaa
2 Blahbatuh 18 Sekaa
3 Sukawati 60 Sekaa
4 Tegallalang 20 Sekaa
5 Tampaksiring 19 Sekaa
6 Ubud 76 Sekaa
8 Payangan 17 Sekaa
Selain merupakan daerah seni Gianyar juga banyak memiliki perkumpulan olah
raga seperti tenis meja, atletik, bola volly, bulutangkis,sepak bola, pencak silat, basket
dan tenis lapangan. Dari berbagai macam cabang olahraga, tenis lapangan dan sepak
bola memiliki atlet terbanyak masing-masing mencapai 1.250 orang,disusul oleh
cabang olah raga bola voly dengan atlet sebanyak 540 orang.
Tabel 2.26
Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang
Olah Raga Di Kabupaten Gianyar
2.3.1.1 Pendidikan
Tabel 2.27
Realisasi Sasaran Strategis pada Urusan Wajib Pendidikan
Tahun 2014
Rencana
Capaian Capaian
Capaian
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Tahun Tahun
Tahun
2013 2014
2014
C. Rasio Siswa/Sekolah
Rasio siswa/sekolah untuk SD dan SMA pada tahun 2014 mengalami penurunan
dari rasio pada tahun 2013 sedangkan untuk SMP mengalami kenaikan. Jika
dibandingkan dengan rasio ideal untuk SD sebesar 240 siswa/sekolah maka rasio
siswa/sekolah untuk SD berada di bawah rasio ideal yang artinya bahwa secara umum
jumlah sekolah SD di Kabupaten Gianyar sudah mencukupi. Namun demikian rasio
siswa/sekolah untuk jenjang SMP dan SMA pada tahun 2014 melampaui rasio ideal,
yaitu 360 siswa/sekolah. Hal ini mengindikasikan kekurangan jumlah sekolah SMP dan
SMA di Kabupaten Gianyar. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang SMP dan SMA belum diimbangi oleh peningkatan daya tampung
sehingga perlu dibangun unit-unit sekolah baru untuk jenjang SMP dan SMA.
D. Rasio Siswa/Kelas
Rasio Rombel/ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun 2013
berada di atas rasio ideal, yaitu 1 Rombel/ruang kelas. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di sisi lain hal ini
juga menunjukkan terbatasnya daya tampung atau jumlah kelas. Dengan demikian
diperlukan adanya penambahan ruang kelas baru dan/atau rehabilitasi ruang kelas
untuk ketiga jenjang pendidikan tersebut sehingga tidak ada ruang kelas yang
digunakan lebih dari sekali dalam sehari.
F. Rasio Kelas/guru
Rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SD dan SMA pada tahun 2014
mengalami penurunan dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin terpenuhinya
kebutuhan guru di kedua jenjang tersebut jika dibandingkan dengan jumlah kelas yang
ada. Di sisi lain, rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SMP mengalami kenaikan
dari tahun 2013. Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru atau adanya
penambahan jumlah kelas yang tidak diikuti oleh penambahan jumlah guru.
G. Mutu pendidikan
Mutu pendidikan diukur dengan parameter nilai rata-rata ujian akhir siswa
tahun 2014, yaitu 7,90 untuk SD/MI, 7,91 untuk SMP/MTs, dan 7,98 untuk SMA/SMK.
Nilai rata-rata ujian akhir SD/MI mengalami penurunan dari 7,91 pada tahun 2013
sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK mengalami peningkatan, masing-
masing 7,89 dan 7,73 pada tahun 2013. Tingkat kelulusan tahun 2013 juga dapat
dipertahankan pada tahun 2014 yaitu sebesar 100% untuk semua jenjang pendidikan.
Melalui program peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah diha Angka
mengulang pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2013.
Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas proses belajar dan mengajar yang masih harus
Angka putus sekolah (drop out/DO) untuk semua jenjang pendidikan pada
tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. Dinamika angka putus sekolah
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi perekonomian
masyarakat dan lingkungan. Diharapkan di tahun mendatang angka putus sekolah
untuk semua jenjang pendidikan bisa ditekan hingga 0%. Beberapa upaya yang telah
dilakukan terkait dengan hal ini, antara lain pemberian beasiswa, penyediaan buku
pelajaran dan alat peraga pembelajaran, serta penyediaan dana pendamping BOS.
2.3.1.2 Kesehatan
B RSUD SANJIWANI
1 Rata-rata kunjungan rawat jalan Kunjungan/ 155,01 251,95 431,64 354,55 275,16 -
hari
2 Rata-rata pengisian tempat tidur (BOR) % 70,74 62,40 68,18 75,73 68,00 60 - 85
3 TOI (Turn Over Interval/Angka hari 1,50 1,90 2,07 1,40 2 1-3
penggantian interval)
4 LOS (Lenght of Stay/Lama rawat) hari 3,58 3,29 4,64 4,21 4 6-9
5 BTO (Bed Turn Over) Kali 6,18 6,10 7,70 5,55 5 40 - 50
6 GDR (Gross Death Rate/Angka per 1000 39,96 37,41 56,27 50,54 50 max
Kematian Kasar) 45/1000
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2014
mengalami peningkatan dari tahun 2013 meskipun capaian kedua indikator
tersebut, masing-masing sebesar 12,34 dan 13,82 per 1.000 kelahiran hidup,
masih lebih rendah dari target RPJMN, yaitu 40 per 1.000 kelahiran hidup untuk
AKB dan 58 per 1.000 kelahiran hidup untuk AKABA. Kematian bayi dan Balita
tidak terlepas dari banyaknya kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
yang masih terjadi di Kabupaten Gianyar. Jumlah BBLR tahun 2014 sebanyak 202
kasus atau 3,40% dari kelahiran hidup, meningkat dari 199 kasus atau 3,09% dari
kelahiran hidup pada tahun 2013. Kasus BBLR masih merupakan penyebab
kematian bayi yang tertinggi. Di samping itu, beberapa hal yang berkaitan dengan
peningkatan AKB dan AKABA antara lain penurunan persentase persalinan oleh
tenaga kesehatan menjadi dari 93,36% pada tahun 2013 menjadi 89,34% pada
tahun 2014, penurunan cakupan desa siaga aktif dari 100% pada tahun 2013
menjadi 88,57% pada tahun 2014, dan penurunan persentase cakupan pelayanan
Nifas dari 99,36% pada tahun 2013 menajdi 88,90% pada tahun 2014.
Angka Harapan Hidup menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 2010
dimana tahun 2014 telah mencapai 72,27 tahun, lebih tinggi daripada target RPJM
sebesar 67,90 tahun. Perkembangan positif juga terjadi pada indikator Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita. Tahun 2014 terdapat 4
kematian Ibu atau AKI sebesar 65,80 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah
dari tahun 2013 sebanyak 6 kasus atau AKI 93,02 per 100.000 kelahiran hidup.
Demikian pula prevalensi Gizi Kurang pada Balita tahun 2014 sebesar 0,30% atau
lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 2,24%. Baik capaian AKI maupun Prevalensi
Gizi Kurang pada Balita juga sudah lebih rendah dari target RPJMN, yaitu untuk
AKI sebesar 150/100.000 kelahiran hidup dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita
sebesar 15%.
Beberapa indikator lain yang juga menunjukkan perkembangan positif antara lain
cakupan desa/kelurahan yang mencapai imunisasi dasar lengkap/Universal Child
Immunization (UCI) yaitu dari 81,40% pada tahun 2013 meningkat menjadi 90% pada
tahun 2014. Target UCI 100% untuk semua jenis imunisasi belum dapat direalisasikan,
terutama untuk Balita di desa-desa. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani juga
meningkat dari 118% pada tahun 2013 menjadi 122,40% pada tahun 2014 dan
cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat dari 106,17% pada
tahun 2013 menjadi 114,40% pada tahun 2014. Di samping itu, persentase Posyandu
aktif (Purnama dan Mandiri) sebesar 74,74% pada tahun 2014 telah melampaui target
yang ditetapkan sebesar 40%.
Jika dilihat dari indikator kinerja RSUD Sanjiwani, dua indikator berada dalam
cakupan standar pelayanan yang ditetapkan, BOR dan TOI. Indikator-indikator lainnya
masih memerlukan upaya lebih intensif untuk mencapai standar yang ditetapkan,
seperti LOS dan BTO yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur
serta GDR dan NDR yang memberi gambaran mutu pelayanan rumah sakit masih harus
terus ditingkatkan. Namaun demikian, secara umum capaian kinerja kesehatan tahun
2014 sudah mencapai target RPJM dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kecuali pada
beberapa indikator tertentu yang masih memerlukan penanganan intensif untuk
mencapai target yang ditetapkan.
Tabel 2.29
Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan
di Kabupaten Gianyar
TAHUN
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
Tabel 2.30
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Gianyar
TAHUN
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
TAHUN
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
1 Panjang Saluran Drainase (m) 2.216.336,70 2.215.622,70 2.099.311,40 2.183.538,09 2.183.538,09
a. Pasangan Beton 2.203.886,70 2.203.172,70 2.086.861,40 2.171.088,09 2.171.088,09
1) Kondisi Baik 1.295.563,00 1.295.563,00 1.301.245,68 1.301.645,84 1.301.645,84
2) Kondisi Rusak Ringan 884.445,60 884.445,60 783.046,70 860.669,70 860.669,70
3) Kondisi Rusak Berat 23.878,10 23.164,10 2.569,02 1.772,55 1.772,55
b. Saluran Alami 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00
2 Panjang Trotoar (m) 253.313,50 254.027,50 402.515,40 403.619,24 403.619,24
Kondisi :
a. Baik 200.518,22 207.473,70 355.180,40 2.272.171,57 2.272.171,57
b. Rusak Ringan 45.971,78 39.730,30 40.281,00 157.411,50 157.411,50
c. Rusak Berat 6.823,50 6.823,50 7.054,00 4.036,20 4.036,20
1.3.1.4 Perumahan
Di samping itu, terdapat pula hibah dan program menyangkut perumahan dan
permukiman, khususnya untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar, yaitu bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
dengan usulan penerima bantuan sebanyak 1.428 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) tersebar di 21 Desa/Kelurahan di Kabupaten Gianyar. Setelah dilakukan
verifikasi administrasi terhadap usulan tersebut disetujui sebanyak 915 MBR yang
dibantu sebesar Rp.7.500.000,00 per MBR dengan total pagu dana sebesar
Rp. 6.862.500.000,00 sedangkan realisasi pencairannya sebesar Rp. 6.652.500.000,00
atau sebanyak 887 MBR (96,94%).
Pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah merupakan dua hal yang tidak
terpisahkan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2011-2030
menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan
pemanfaatan ruang wilayah yang berkualitas guna mewujudkan keterpaduan dan
keseimbangan antara kepentingan ekonomi (investasi), estetika, keamanan, pelestarian
budaya dan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
berkesinambungan
Sistem pembangunan partisipatif pada dasarnya memiliki dua agenda besar, yaitu
peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya
meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah serta
usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten
Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan
4.3.1.6 Perhubungan
Sarana perhubungan yang baik merupakan salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan
pembangunan secara keseluruhan. Kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa dalam kegiatan
pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang
memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Capaian program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perhubungan tahun 2014 antara lain
sebagai berikut:
1) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan sumber dana APBD
Kabupaten Gianyar (Pendapatan Asli Daerah) sebagai berikut :
a) Pengadaan dan pemasangan marka jalan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di 2
lokasi, yaitu SMKN 1 Gianyar dan SDN 2 Gianyar.
b) Pengadaan dan pemasangan warning light di 3 lokasi, yaitu (1) Simpang Br.
Kalah, Ubud, (2) Simpang tiga Jagaraga, Celuk, Sukawati, dan (3) Ruas Jalan
Raya Sakah.
2) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ (Dana Alokasi Khusus)
sebagai berikut:
a) Belanja pemeliharaan marka sepanjang 5520 m’ yaitu di Jl. Astina Selatan, Jl.
Kebo Iwa, Jl. Ngurah Rai, Jl. Patih Jelantik, Jl. Dharmagiri, dan Jl. Br. Buduk.
b) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas standar sebanyak 88 buah di 20
lokasi.
c) Pemasangan RPPJ sebanyak 4 buah di 4 lokasi, yaitu simpang 3 lebih, simpang
3 Br. Palak, simpang 3 Lodtunduh (dari arah utara), dan simpang 3 Lodtunduh
(dari arah selatan).
b. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Yang sumber
dananya dari APBD Dengan Kegiatan
c. Pengelolaan Kawasan pesisir terpadu dipergunakan untuk Penyusunan dokumen
kualitas air laut dengan alokasi anggaran Rp.34.727.800,00 terealisasi
Rp.34.497.800,00 Adapun hasil pemantauan kualitas air laut dari 18 parameter
di 13 titik pantai kabupaten Gianyar terdapat 4 parameter yang melebihi baku
mutu yaitu:
1. Kadar amoniak (NH3-N) melebihi ambang baku terdapat di peraian pantai
Lembeng,Saba dan Siut.
2. Kadar Posphat (PO4-N) melebihi baku mutu terdapat di semua perairan
pantai di Kabupaten Gianyar.
3. Kadar Nitrat (NO3-N) melebihi baku mutu terdapat di sebagian besar
perairan pantai gianyar kecuali pantai Cucukan
4. Kadar Seng (Zn) melebihi baku mutu terdapat di pantai Ketewel,pantai
Pabean,pantai Purnama,pantai segara wilis dan pantai keramas.
2.3.1.9 Pertanahan
Capaian kinerja Urusan Wajib Kependudukan dan catatan sipil antara lain
sebagai berikut:
Tabel 2.32
Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran KTP
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
Tabel 2.33
Pencapaian Indikator Sasaran Akte Catatan Sipil Tahun 2014
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
NO. JENIS PELAYANAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 AKTA KELAHIRAN 9.876 9.826 8.685 34006 6813 8.696
2 AKTA KEMATIAN 21 29 49 68 86 188
3 AKTA PERKAWINAN 2.682 3.402 3.221 13.026 2.804 3.158
4 AKTA PERCERAIAN 31 31 33 64 58 82
5 AKTA PENGANGKATAN ANAK, 3 4 8 4 9 14
PENGESAHAN ANAK DAN
PENGAKUAN ANAK
Tabel 2.34
Tahun
No URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
Peserta KB Aktif:
- CPR : 77,24%
a) Peserta KB Baru :
b) Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2014 sebanyak 79.164 PUS dengan
Contraceptif Prevalensi Ratio (CPR) sebesar 77,24%.
Tabel 2.35
Kontrak Kerja Program KB Tahun 2014 untuk Kabupaten Gianyar
PENCAPAIAN
NO METODE KONTRASEPSI SASARAN %
(Akseptor)
Tabel 2.36
Perkembangan Jumlah Kelompok Tri Bina dan UPPKS
Tahun 2010-2014
Tahun
No Kelompok
2010 2011 2012 2013 2014
2.3.1.13 Sosial
1) Pendataan dan penyusunan 90 buah buku data PMKS dan PSKS. Hasil pendataan
terhadap PMKS di Kabupaten Gianyar tahun 2014 dijabarkan dalam 26 kriteria
sebagai berikut:
2.3.1.14 Ketenagakerjaan
Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut
Jenis Kegiatan Utama Tahun 2009 – 2013
Kegiatan Utama
Tahun Mencari Jumlah
Bekerja Sekolah Mengurus RT Lainnya
Pekerjaan
2009 265.362 7.954 22.013 29.632 19.374 344.335
2010 268.093 6.470 21.601 37.613 22.048 355.825
2011 267.054 5.890 24.137 43.592 21.545 362.218
2012 269.947 4 714 29.154 43.533 21.318 368.666
2013 266.288 5.891 34.272 45.386 20.841 372.678
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
Tabel 2.38
Keragaan Koperasi Tahun 2010-2014
POSISI TAHUN
NO URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah Koperasi 1.076 1.105 1.135 1.145 1.165
- KUD 12 12 12 12 12
- KPRI 30 31 31 31 31
- KSU 779 802 829 835 835
- KSP 35 40 43 47 67
- Kop. Pasar 2 2 2 2 2
- Kop. Karyawan 21 21 21 21 21
- Koptan 5 6 6 6 6
- Kop. Inkra 12 13 13 13 13
- Kop. Angkatan Darat 2 2 2 2 2
- Kop. Kepolisian 1 1 1 1 1
- Kop. Pontren 1 1 1 1 1
- Kopwan 96 96 96 96 96
- Kop. Profesi (Seniman) 13 30 30 30 30
2 - Kop. Veteran 1 1 1 1 1
3
- Kop. Pepabri 1 1 1 1 1
4
- Kop. Lainnya 63 44 44 44 44
- Kop. Skunder 2 2 2 2 2
Koperasi Tidak Aktif 70 103 95 95 92
5
Koperasi Aktif 1006 1002 1040 1050 1063
6 Pelaksanaan RAT 880 721 906 911 935
7 Jumlah Anggota 172.401 175.783 178.264 180.130 184.829
8
Jumlah Tenaga Kerja 9.041 9.342 9.634 9.786 9.978
9
- Pengawas 3.203 3.295 3.394 3.425 3.488
- Manajer 91 104 114 126 131
- Pengurus 3.352 3.438 3.534 3.564 3.624
- Karyawan 2.395 2.505 2.592 2.671 2.735
Modal Sendiri (Rp.000) 95.715.688 111.999.546 131.223.015 143.571.987 164.018.136
Modal Luar (Rp.000) 337.992.067 325.459.409 396.501.557 496.936.999 618.938.636
Volume Usaha (Rp.000) 218.539.809 287.540.083 416.215.272 531.770.280 733.998.541
Sisa Hasil Usaha (Rp.000) 11.541.962 15.097.867 16.942.527 19.569.697 24.687.886
Total Asset (Rp.000) 433.711.755 433.724.767 527.724.592 640.508.987 785.018.749
Seperti halnya jumlah anggota, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi
juga mengalami perkembangan positif dalam periode 2009 sampai dengan 2014. Jika
pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 9.786 orang maka pada
tahun 2014 jumlah tersebut bertambah menjadi 9.978 orang atau meningkat sekitar
1,96%. Dilihat dari permodalan, terdapat perkembangan yang menggembirakan yang
ditunjukkan oleh peningkatan modal sendiri dari tahun ke tahun dalam periode 2009 –
2014. Modal sendiri pada tahun 2014 sebesar Rp.164.018.136.000,00 mengalami
peningkatan sekitar 14,24% dari modal sendiri pada tahun 2013 yang berada pada
posisi Rp.143.571.987.000,00. Kemampuan koperasi di dalam menghimpun dana dari
luar juga menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana terlihat dari
komponen modal luar yang menunjukkan trend positif dalam kurun 2009 sampai
dengan 2014, kecuali pada tahun 2011 terjadi penurunan tetapi kembali naik pada
tahun 2012. Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
dalam periode 2009 – 2014 yang jika dirata-ratakan mencapai 15,72% per tahun. Pada
tahun 2014 volume usaha koperasi di Kabupaten Gianyar mencapai tiga kali lipat lebih
dari volume usaha pada tahun 2009.
Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Gianyar merupakan sentra
pertumbuhan UKM Provinsi Bali. Perkembangan UKM sangat bersinergi dengan
pembangunan kepariwisataan karena pasar mayoritas produk UKM, baik ekspor
maupun domestik, berkaitan dengan aktivitas pariwisata.Sampai dengan akhir tahun
2014 terdapat sebanyak 75.224 UKM di Kabupaten Gianyar, baik formal maupun non
formal yang mencakup bidang perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian,
dan aneka jasa. Perkembangan keragaan UKM dan serapan tenaga kerja sektor UKM
periode 2011 – 2014 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.40
Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Gianyar
Periode 2011 - 2014
Jumlah UKM
Jenis Usaha
No Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
(UMKM)
F NF Jml F NF Jml F NF Jml F NF Jml
1 Ind. Pertanian 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892
2 Ind. Non Pertanian 601 21.127 21.728 630 21.127 21.757 630 21.127 21.757 630 21.127 21.757
3 Perdagangan 5.589 11.171 16.760 5.972 11.171 17.143 5.972 11.171 17.143 5.972 11.171 17.143
4 Aneka Jasa 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432
5 Usaha Tani - - - - - - - - - - - -
Jumlah 6.422 68.390 74.812 6.834 68.390 75.224 6.834 68.390 75.224 6.834 68.390 75.224
Serapan Tenaga Kerja 7.935 78.770 86.705 19.313 78.770 98.083 19.313 78.770 98.083 19.313 78.770 98.083
F : Formal NF : Non Formal
Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Gianyar
Tabel 2.41
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Kabupaten Gianyar
Tahun 2014
TAHUN2014
No BIDANG USAHA
F NF JUMLAH
1 Industri Pertanian 240 33.832 34.072
2 Industri Non Pertanian 10.441 30.687 41.128
3 Perdagangan 8.360 11.991 20.351
4 Aneka Jasa 272 2.260 2.532
5 Usaha Tani - - -
Jumlah 19.313 78.770 98.083
F : Formal NF : Non Formal
Tabel 2.42
Realisasi PMA dan PMDN Per Kecamatan Tahun 2014
Tabel 2.43
Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2013 dan 2014
TAHUN 2013 TAHUN 2014
NO URAIAN
PMDN PMA PMDN PMA
1 Jumlah 416 8 514 10
2 Tenaga Kerja 2.291 58 3.164 278
3 Modal
- Rupiah 1.125.553.836.861 5.000.000.000 667.611.920.788 10.100.000.000
- US Dollar - 7.950.000 - 10.709.000
1 ATLETIK 1 6 5 IX
2 PENCAK SILAT 10 7 17 II
3 RENANG 5 12 18 III
4 BUKU TANGKIS 0 1 2 IV
5 TENIS MEJA 0 1 4 VI
6 TENIS LAPANGAN 1 4 2 III
7 SEPAK TAKRAW 2 3 4 II
8 BOLA VOLI 1 1 0 II
9 BOLA BASKET 0 3 0 II
10 CATUR 1 0 0 V
11 JUDO 3 7 6 IV
12 VOLI PASIR 0 0 1 III
13 TAEKWONDO 2 4 11 IV
14 KARATE 1 4 10 V
14 SENI 3 8 4 III
JUMLAH 30 61 84
Sebagai wujud perhatian dan penghargaan kepada peserta dan pelatih yang
berprestasi, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor
761/05-A/HK/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah memberikan penghargaan kepada atlet,
peserta, pelatih dan official berprestasi dalam Porsenijar Tingkat Provinsi Bali Tahun
2014. Hal ini juga dimaksudkan untuk merangsang pemuda di Kabupaten Gianyar
untuk berprestasi lebih tinggi, baik di bidang olah raga maupun bidang seni.
Tabel 2.45
Penanganan Kasus/Konflik Tahun 2014
Berdasarkan data di atas, dari 31 kasus yang terjadi telah dapat diselesaikan sebanyak
13 kasus sehingga masih terdapat 18 kasus yang masih memerlukan penanganan lebih
lanjut. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan pada tahun
2013 sebanyak 9 kasus maka terjadi peningkatan penyelesaian kasus pada tahun 2014.
2.3.1.18 Pemerintahan
Dari tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, jumlah Desa sebanyak
64. Jumlah Desa terbanyak ada di Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Gianyar
masing-masing ada 12 Desa. Kecamatan dengan 9 desa yaitu Blahbatuh dan
Payangan, 8 desa ada di Tampaksiring, dan terdiri atas 7 desa yakni Kecamatan ubud
dan Tegallalang. Kelurahan ada sebanyak 6 buah yaitu di Kecamatan Gianyar ada 5,
dan di Ubud ada 1, sehingga total Desa dan Kelurahan adalah 70 buah. Banjar Dinas
atau Dusun ada sebanyak 505, serta lingkungan ada sebanyak 43 buah.
Tabel 2.47
Tabel 2.48
Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun 2014
BLM Dana Kegiatan BLM DOK Perencanaan Total per
No Kecamatan
APBN APBD Kab APBN APBD Kab Kecamatan
2.3.1.20 Kearsipan
2.3.2.1 Pertanian
Tabel 2.50
Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan
Tahun 2010-2014
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Komoditas
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tabel 2.51
Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan
Produktivitas (Kw/ha)
No Indikator strategis
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Padi 55,35 59,63 59,22 58,08 59,38 60,96
2 Jagung 53,01 57,05 57,16 56,38 50,17 30,56
3 Kedele 17,02 16,37 16,34 16,46 16,60 14,17
Produktivitas padi Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 sebesar 60,96 Kw/ha,
lebih tinggi daripada produktivitas padi Provinsi Bali dan nasional masing-masing
sebesar 62,52 Kw/ha dan 52,09 Kw/ha. Demikian pula untuk produktivitas jagung
sebesar 30,56 Kw/ha (Provinsi Bali dan nasional msing-masing sebesar 32,77 Kw/ha
dan 50,39 Kw/ha) serta produktivitas kedelai sebesar 14,17 Kw/ha (Provinsi Bali dan
nasional msing-masing sebesar 15,91 Kw/ha dan15,73 Kw/ha).
Tabel 2.53
Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Gianyar
Produktivitas (kg/ha)
No Komoditas Perkebunan
2009 2010 2011 2012 2013 2014
7 Panili 80 80 82 87 89 91
2.3.2.2 Peternakan
Budidaya ternak merupakan salah satu komponen usaha yang diharapkan dapat
menjadi sumber pendapatan masyarakat, khususnya peternak, dalam rangka
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan pangan
masyarakat. Usaha peternakan pada masa mendatang akan lebih prospektif karena
kebutuhan ternak/daging dan hasil ternak lainnya diperkirakan akan terus meningkat
sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi
Tabel 2.54
Perkembangan Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014
Komoditas Peternakan
No Kecamatan Ayam
Ayam Ayam Ras Kamb
Sapi Babi Ras Itik
Buras Pedaging ing
Petelur
1 Gianyar 5.458 14.666 46.560 - 184.170 48.705 529
2 Blahbatuh 4.567 4.242 23.471 - 48.000 19.000 55
3 Sukawati 1.472 15.265 97.505 - 88.050 23.403 49
4 Ubud 1.799 11.266 16.308 6000 52.000 8.310 13
5 Payangan 13.719 49.544 113.919 21.741 69.253 19.118 0
6 Tegallalang 12.678 20.276 106.379 - 53.400 16.391 39
7 Tampaksiring 7.168 13.338 89.595 - 21.074 26.364 0
JUMLAH 46.861 128.597 494.337 27.741 515.947 161.291 685
Produksi hasil ternak tahun 2014 dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti
produksi daging, produksi telor, dan tingkat konsumsi masyarakat, sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
a) Produksi Daging
Tabel 2.55
Produksi Daging Hasil Peternakan Tahun 2014
1 Sapi 256,66
2 Babi 4,956,12
3 Ayam Buras 331,16
4 Ayam Ras Petelur 8,85
5 Ayam Ras Pedaging 2,043,15
6 Itik 53,23
7 Kambing 126,94
Jumlah 7,779,11
Target 7,679,21
100,01 %
Produksi telor tahun 2014 sebanyak 766,62 ton, lebih rendah dari target yang
ditetapkan sebanyak 821,03 atau 93,37%, dengankomoditas unggulan adalah telor itik.
Produksi telor tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.56
Produksi Telor Hasil Peternakan Tahun 2014
c) Tingkat Konsumsi
Konsumsi daging dan telor per kapita di Kabupaten Gianyar tahun 2014 seperti
disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.57
Tingkat Konsumsi Daging dan Telor Tahun 2014
Tingkat Konsumsi
No Konsumsi (kg/kapita/tahun)
2013 2014
Komoditas
Jumlah
No Kecamatan
Ayam Kelompok
Sapi Kambing Babi Itik
Buras
1 Gianyar 87 0 17 2 0 106
2 Blahbatuh 41 2 0 2 0 45
3 Sukawati 34 1 11 2 0 48
4 Ubud 25 2 5 7 0 39
5 Payangan 54 0 1 14 3 72
6 Tegallalang 46 0 2 12 1 61
7 Tampaksiring 28 0 46 12 2 88
JUMLAH 315 5 82 51 6 459
Keadaan jumlah kelompok tani ternak menurut kelas kemampuannya dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.59
Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Gianyar
Menurut Kelas Kemampuannya Tahun 2014
1 Gianyar 87 11 6 2 106
2 Blahbatuh 43 1 1 0 45
3 Sukawati 29 18 1 0 48
4 Ubud 36 1 1 1 39
5 Payangan 62 7 2 1 72
6 Tegallalang 38 17 6 0 61
7 Tampaksiring 27 56 5 0 88
No Kecamatan Jumlah
Anjing Kucing Kera
Penyakit flu burung merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua
jenis unggas dan dapat menular pada manusia. Penyebaran penyakit flu burung
dapat mengancam jiwa manusia, produktivitas perunggasan, dan lebih jauh
berimbas pada industri kepariwisataan. Dalam tahun 2014 tidak terdektesi adanya
kasus flu burung di Kabupaten Gianyar, walaupun dibeberapa tempat dilaporkan
ada kematian unggas. Setelah dilakukan investigasi oleh tim unit respon cepat
dilapangan ternyata kematian unggas tersebut karena kesalahan management
seperti pemberian pakan dan cara pemeliharaannya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kondisi lahan agar tidak
bertambah kritis di Kabupaten Gianyar, seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR) kehutanan
dan gerakan nasional aksi penanaman satu millyar pohon (one million tree) yang
dicanangkan pemerintah memiliki makna yang luas dalam pelestarian fungsi hutan.
Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar pada bidang Perhutanan adalah
menjaga kelestarian fungsi hutan berupa hutan konservasi, hutan lindung dan hutan
produksi yang berada didalam dan diluar kawasan hutan dengan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat disekitar dikawasan hutan, melaksanakan Rehabilitasi lahan
kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan penghijauan lingkungan (PL),
Pengembangan perhutanan sosial melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) unggul dan penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia.
Dalam tahun 2014 di Kabupaten Gianyar telah berhasil menanam bibit pohon
untuk penghijauan dengan Gerakan Penghijauan Lingkungan (PL) melalui Acara
Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional
(BMN) secara komulatif total keseluruhan sasaran luas penanaman bibit kehutanan
Tabel 2.61
Realisasi Penanaman Pohon di Kabupaten Gianyar
2.3.2.4 Pariwisata
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 402 Tahun 2008, terdapat
61 obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar, baik yang berkategori sudah
berkembang maupun potensial untuk dikembangkan. Dari 61 obyek dan daya tarik
wisata tersebut, sebanyak 7 buah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar,
Kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata, baik yang dikelola oleh
pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kabupaten Gianyar tahun 2014 sebanyak
1.921.819 orang atau meningkat sekitar 15,86% dari tahun 2013 sebanyak 1.658.795
orang. Dari jumlah tersebut, wisatawan asing sebanyak 1.254.243 orang atau
meningkat sekitar 1,69% dari tahun 2013 sebanyak 1.073.113 orang, dan wisatawan
domestik sebanyak 667.576 orang atau meningkat sekitar 13,98% dari tahun 2013
sebanyak 585.682 orang.
Tahun 2014, kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata yang dikelola
oleh pemerintah sebanyak 910.699 orang dengan tingkat kunjungan tertinggi terjadi
pada Bulan Agustus 2014. Dari angka tersebut, wisatawan asing sebanyak 682.355
atau 74,93% dan wisatawan domestik sebanyak 228.344 orang atau 25,07%. Angka
kunjungan tersebut meningkat daripada capaian tahun 2013 sebanyak 853.530 orang
atau meningkat sebesar 6,70%.
Prestasi di Bidang Pariwisata yang diraih oleh Kabupaten Gianyar tahun 2014
antara lain Penghargaan “Travel Club Tourism Award” kategori Best of The Best dari
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
RI dan El John Tourism untuk Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Dinas Pariwisata
Kabupaten Gianyar.
Hasil kinerja produksi dan luas areal perikanan di Kabupaten Gianyar adalah sebagai
berikut :
1) Perikanan Laut
Dalam tahun 2014 produksi penangkapan ikan di laut 725,3 ton/tahun, produksi ini
naik 10% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 724,1 ton/tahun. Beberapa jenis
ikan hasil tangkapan seperti bambangan, tongkol, kakap, kerapu, lobster, tembang,
lemading, lemuru, cucut, cakalang, tenggiri dan lainnya.
Tabel 2.63
Potensi dan Pemanfaatan Perikanan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2014
2.3.2.6 Perdagangan
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk ekspor melalui perangkat
SKA online. Realisasi penggunaan form SKA tahun 2014 sebanyak 2.290 buah, dengan
kawasan/negara tujuan antara lain Amerika, Australia, Eropa Timur, China, Thailand,
Rusia, India, Malaysia, Jepang, dan Hongkong. Peranan ekspor non migas bagi
kelangsungan Perekonomian Kabupaten Gianyar sangatlah penting, seperti terlihat
pada realisasi ekspor Kabupaten Gianyar tahun 2014 yang mencapai
US$.22.903.130,96 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.65
Realisasi Ekspor Kabupaten Gianyar Tahun 2014
Tabel 2.66
Pendaftaran HKI di Kabupaten Gianyar
1 Merek 34 14 6 44
2 Hak Cipta 6 5 4 13
3 Disain Industri 3 2 1 5
4 Hak Paten - - - -
5 Varietas Tanaman - - 1 1
Total 43 21 12 63
Tabel 2.67
Keragaan IKM di Kabupaten Gianyar
Satua
No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
n
Unit
1 unit 22.364 22.144 22.496 22.726 22.961 23.023 23.098 23.125
Usaha
Tenaga
2 orang 66.369 65.802 66.728 68.382 71.275 71.441 72.574 73.024
Kerja
juta
3 Produksi 860.215 1.044.724 1.208.579 1.405.200 1.539.012 1.687.153 3.578.712.281 3.581.444.966
Rp.
juta
4 Investasi 554.149,87 558.044,05 564.865,31 1.310.536,20 2.139.955,06 2.506.900,05 2.227.648.421 2.229.084.776
Rp.
Jumlah
5 buah 137 137 145 154 159 163 165 167
Sentra
Gambar 2.4
Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013
2013
2012
2011
2010
2009
Dari Gambar 2.1 di atas diperoleh bahwa Gini Rasio Kabupaten Gianyar berada
antara 0,2 sampai dengan 0,3. Dimana Tahun 2009 sebesar 0,2487, Tahun 2010
menjadi 0,272, Tahun 2011 naik menjadi 0,328 dan Tahun 2012 kembali naik menjadi
0,336. Namun untuk tahun 2013 angkanya ternyata mampu diturunkan menjadi 0.325.
perkembangan Gini Rasio ini menurut Michael P. Todaro masih tergolong distribusi
pendatan relatif merata (ketimpangan rendah). Hal ini juga mungkin bisa menjadi salah
satu catatan positif lainnya dari pembangunan Gianyar. Angka ini juga mungkin bisa
menjadi salah satu penjelas menurunnya tingkat kemiskinan padahal disisi lain
pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan.
A. Jumlah Hotel/Penginapan
Gianyar merupakan salah satu tujuan di pulau Bali memiliki 409 buah
akomodasi, diantaranya 18 buah dengan katagori Hotel berbintang, 389 hotel non
bintang dan 2 penginapan lainnya. Hampir seluruh Hotel/Penginapan berlokasi di
Kecamatan Ubud yaitu 349 buah, di Kecamatan Sukawati 15, Kecamatan Blahbatuh 11,
Kecamatan Payangan 10, Kecamatan Tegallalang 9, Kecamatan Gianyar 9 dan
Tampaksiring 6 buah akomodasi. Tingkat hunian kamar hotel untuk hotel berbintang
pada Tahun 2013 sebesar 60,20 % dan untuk hotel non bintang sebesar 34,04 %.
Secara keseluruhan tingkat hunian hotel di Gianyar adalah 46,14%.Tingkat hunian
kamar hotel tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar
39,44 % untuk seluruh jenis hotel.
Tabel 2.68
Jumlah Hotel Dan Penginapan Lainnya Di Kabupaten
Gianyar Menurut Kelompok Kamar Per Kecamatan Tahun 2013
Kecamatan <5 5-9 10-24 25+ Jumlah
1. Sukawati 4 3 6 2 15
2. Blahbatuh 3 3 5 - 11
3. Gianyar 2 4 3 - 9
4. Tampaksiring - 3 3 - 6
5. Ubud 117 115 91 26 349
6. Tegallalang 4 2 3 - 9
7. Payangan 1 4 1 4 10
JUMLAH 131 134 112 32 409
2012 132 143 107 27 409
2011 125 138 104 42 409
2010 139 136 91 29 395
Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014
Dari pelaksanaan Sidak yang dilaksanakan dalam tahun 2014 telah ditertibkan
sebanyak 1.784 pelanggaran terhadap beberapa Perda Kabupaten Gianyar, yaitu Perda
Tabel 2.69
KECAMATAN
NO JENIS SIDAK JUMLAH
GIANYA PAYANG TAMPAK SUKAW BLAHBA TEGALL
UBUD
R AN SIRING ATI TUH ALANG
SIDAK 1 - - - - - - 1
1 PENDUDUK PENDATANG
TERSIDAK 67 - - - - - - 67
SIDAK 3 - - - - 1 9 13
2 GEPENG
TERSIDAK 51 - - - - 1 163 215
SIDAK 14 1 3 2 11 1 1 33
3 ORANG GILA
TERSIDAK 14 1 4 2 11 1 1 34
SIDAK 5 2 1 9 9 1 5 32
4 IJIN USAHA
TERSIDAK 10 2 1 9 9 1 6 38
SIDAK 30 36 28 28 38 37 20 217
5 MATERIAL
TERSIDAK 48 52 45 43 58 44 29 319
SIDAK 14 4 12 21 31 13 50 145
6 IMB
TERSIDAK 27 5 19 42 56 25 115 289
SIDAK 11 4 1 12 3 - - 31
7 PKL
TERSIDAK 22 9 5 21 3 - - 60
SIDAK - - - - - - - -
8 MIRAS
TERSIDAK - - - - - - - -
SIDAK 2 - - - 1 - - 3
9 LIMBAH
TERSIDAK 3 - - - 3 - - 6
SIDAK 5 - 1 - 5 - 1 12
10 SPANDUK
TERSIDAK 72 - 9 - 52 - 4 137
Jika dibandingkan dengan data tahun 2013 sebanyak 1.612 pelanggaran, maka
terdapat kenaikan jumlah pelanggaran yang tersidak pada tahun 2014. Hal ini
berkaitan dengan peningkatan jumlah Sidak yang dilaksanakan dari 595 kali pada
tahun 2013 menjadi 624 kali pada tahun 2014. Berdasarkan rekapitulasi data,
pelanggaran terbanyak terjadi di Kecamatan Gianyar sebanyak 529 pelanggaran,
sedangkan jumlah pelanggaran terendah terjadi di Kecamatan Payangan sebanyak 70
pelanggaran.
Dalam tahun 2014 terdapat 5.155 permohonan perijinan yang diproses oleh
BPPT Kabupaten Gianyar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.315 permohonan (83,71%)
telah dapat diselesaikan/diterbitkan, 480 permohonan (9,31%) ditolak dan sisanya
sebanyak 360 permohonan (6,98%) masih dalam proses penyelesaian. Peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 83
permohonan yang cukup signifikan disebabkan oleh pemindahan layanan ijin reklame
dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar ke BPPT Kabupaten Gianyar.
Persentase permohonan yang dapat diselesaikan dalam tahun 2014 sebesar 83,71%
mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013, yaitu dari 3.419 permohonan
yang diproses, 2.586 permohonan (75,64%) dapat diselesaikan. Jenis perijinan yang
dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.70
Target Realisasi
No Jenis Ijin %
(Rp) (Rp)
1 Ijin Gangguan (HO) 1.000.000.000,00 1.033.044.013,50 103,30
2 Ijin Tempat Penjualan Minuman 130.000.000,00 157.500.000,00 121,15
Beralkohol (ITP-MB)
3 Pajak Reklame 2.791.999.915,00 2.909.564.293,00 104,21
2.5 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2014
dan Realisasi RPJMD
1 01 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya kegiatan administrasi 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran;
1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Dinas
Aparatur optimal Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala 36 Mobil, 483 Sepeda 6 Mobil, 83 Sepeda Motor 6 Mobil, 83 Sepeda 100% 6 Mobil, 83 Sepeda Motor 12 Mobil, 166 Sepeda 33%
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Motor Motor Motor
1 01 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Mesin Tik 6 Paket, Mesin Tik 1 Paket, Mesin Tik 1 Paket, 100% Mesin Tik 1 Paket, Mesin Tik 2 Paket, 33%
kantor gedung kantor Laptop/Komputer 60 Laptop/Komputer 10 Unit, Laptop/Komputer 10 Unit, Laptop/Komputer 10 Unit, Laptop/Komputer 20 Unit,
Unit, Printer 30 Unit Printer 5 Unit Printer 5 Unit Printer 5 Unit Printer 10 Unit
1 01 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanannya rehabilitasi sedang/berat gedung 6 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100% 1 Gedung 2 Gedung 33%
kantor
1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya pelayanan pendidikan anak usia dini Dinas
yang optimal Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi dan 420 Orang 70 Orang 70 Orang 100% 70 Orang 140 Orang 33%
Pendidikan Anak Usia Dini kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 1 01 01 15 70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas tenaga 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
pedidik PAUD
1 01 1 01 01 15 71 Penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksanannya penguatan Kelembagaan PAUD 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
1 01 1 01 01 15 73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar Terlaksananya pembinaan dan pelatihan ke yayasan 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%
TK
1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar Dinas
Sembilan Tahun sembilan tahun di Kab. Gianyar Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terlaksanannya enyediaan Bantuan Operasional 1680 SD Negeri dan 132 280 SD Negeri dan 22 SMP 280 SD Negeri dan 22 10000% 280 SD Negeri dan 22 SMP 560 SD Negeri dan 44 33%
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS SMP Negeri serta 36 TK Negeri serta 6 TK SMP Negeri serta 6 TK Negeri serta 6 TK SMP Negeri serta 12 TK
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Islam Setara SD dan SMP Non-Islam Setara SD dan SMP;
1 01 1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya pembinaaan minat, bakat, dan 18 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 3 Kegiatan 6 Kegiatan 33%
kreativitas siswa;
1 01 1 01 01 16 81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat Terlaksanannya penyelenggaraan Ujian Sekolah 45343 Siswa 7820 Siswa 7820 Siswa 100% 7820 Siswa 15640 Siswa 34%
SMP/MTs Tingkat SMP/MTs;
II 86
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 01 1 01 01 16 97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa Terlaksanannya operasional dan pengendalian 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%
miskin bantuan siswa miskin;
1 01 1 01 01 16 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana 2 paket almari arsip, 6 2 paket almari arsip, 6 2 paket almari arsip, 6 100% 3 paket pembangunan 2 paket almari arsip, 6 75%
dasar (PIK) pendidikan dasar (PIK) paket note book, printer paket note book, printer dan paket note book, printer tembok pembatas paket note book, printer
dan flashdisc SD, 1 flashdisc SD, 1 paket sofa, dan flashdisc SD, 1 paket dan flashdisc SD, 1 paket
paket sofa, 5 paket 5 paket meubelair, 1 unit sofa, 5 paket meubelair, 1 sofa, 5 paket meubelair,
meubelair, 1 unit gedung gedung perpustakaan, 6 unit gedung 1 unit gedung
perpustakaan, 9 paket paket senderan dan perpustakaan, 6 paket perpustakaan, 6 paket
senderan dan tembok, tembok, senderan dan tembok, senderan dan tembok, 3
paket pembangunan
tembok pembatas
1 01 1 01 01 16 99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar Terlaksanannya rapat koordinasi jenjang pendidikan 72 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100% 12 Kegiatan 24 Kegiatan 33%
dasar;
1 01 1 01 01 16 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana 161 RKB, 353 paket 36 RKB, 53 paket 36 RKB, 53 paket 33%
Dasar Pendidikan Dasar meubelair, 405 paket meubelair, 24 paket rehab meubelair, 24 paket
rehab sedang, 53 paket sedang, 3 paket tembok rehab sedang, 3 paket
tembok pembatas, 25 pembatas, 25 paket tembok pembatas, 25
paket lanjutan lanjutan pembangunan, 1 paket lanjutan
pembangunan, 1 paket paket penataan halaman, 6 pembangunan, 1 paket
penataan halaman, 33 paket sanitasi sekolah, 3 penataan halaman, 6
paket sanitasi sekolah, 2 unit gedung perpustakaan, paket sanitasi sekolah, 3
paket buku referensi, 11 2 paket buku referensi, 11 unit gedung
paket komputer, 30 unit paket komputer perpustakaan, 2 paket
gedung perpustakaan, buku referensi, 11 paket
80 paket TIK, 25 unit komputer
gedung guru dan kepala
sekolah, 5 unit gedung
aula sekolah
1 01 1 01 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan 42312 Siswa 7052 Siswa 7052 Siswa 100% 7052 Siswa 14104 Siswa 33%
SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar pelaporan/Ujian sekolah SMA dan SMK se-
Kabupaten Gianyar;
1 01 1 01 01 17 70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa ( Terlaksanannya pembinaan minat, bakat dan 54 Lomba 9 Lomba 9 Lomba 100% 9 Lomba 18 Lomba 33%
lomba ketrampilan siswa / LKS ) kreatifitas siswa ( lomba ketrampilan siswa / LKS );
1 01 1 01 01 17 88 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Terlaksanannya Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa 144 Orang 24 Orang 24 Orang 100% 24 Orang 48 Orang 33%
(OOSN) Tingkat SMA Nasional (OOSN) Tingkat SMA;
1 01 1 01 01 17 89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA Terlaksanannya seleksi Olimpiade Sains SMA 2268 Orang 378 Orang 378 Orang 100% 378 Orang 756 Orang 33%
Tingkat SMA;
1 01 1 01 01 17 94 Lomba Seni Tingkat SMA Terlaksanannya lomba Seni Tingkat SMA; 108 Orang 18 Orang 18 Orang 18 Orang
1 01 1 01 01 17 96 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Terlaksanannya seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa 234 Orang 39 Orang 39 Orang 100% 39 Orang 78 Orang 33%
(OOSN) Tingkat SMK Nasional (OOSN) Tingkat SMK;
1 01 1 01 01 17 101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana 17 RKB, Perpustakaan 1 8 RKB, 1 Perpustakaan, 1 8 RKB, 1 Perpustakaan, 50%
Sekolah Menengah Atas Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas Unit, Rehab. Kantor 1 R. Kantor, 1 Tembok 1 R. Kantor, 1 Tembok
Ruang, Rehab. Km/wc Pembatas, 1 KM/WC, 18 Pembatas, 1 KM/WC, 18
dan sanitasi 4 SKL, 72 LCD P, 6 Ruang Meubelai LCD P, 6 Ruang
LCD P, Meubelair 15 Meubelai
Ruang, Penataan
Halaman 3 SKL, Tembok
Pembatas 3 SKL, Kantin
2 SKL, R UKS dan OSIS
2 Unit, Alat Peraga
Pendidikan 6 SKL
II 87
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 01 1 01 01 17 102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana RPS SMKN ( 9 R ), RKB RPS SMKN ( 3 R ), RKB RPS SMKN ( 3 R ), RKB 33%
Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Kejuruan SMKN ( 1 SKL ), RKB SMKN ( 1 SKL ), RKB SMKN ( 1 SKL ), RKB
SMKN (7 R.Kelas ), SMKN (5 R.Kelas ), SMKN (5 R.Kelas ),
Perpustakaan SMKN (1 Perpustakaan SMKN (1 R), Perpustakaan SMKN (1
R), Pembangunan Pembangunan Tembok R), Pembangunan
Tembok Pembatas Pembatas Sekolah ( 1 SKL Tembok Pembatas
Sekolah ( 4 SKL ), ), Penataan Halaman Sekolah ( 1 SKL ),
Penataan Halaman Sekolah ( 1 SKL ), Rehab Penataan Halaman
Sekolah ( 4 SKL ), Km/WC dan Sanitasi Sekolah ( 1 SKL ), Rehab
Rehab Km/WC dan Lingkungan ( 1 SKL ), Note Km/WC dan Sanitasi
Sanitasi Lingkungan ( 4 Book ( 2 Paket ), Printer ( 2 Lingkungan ( 1 SKL ),
SKL ), Note Book ( 2 Paket ), LCD Proyektor ( 6 Note Book ( 2 Paket ),
Paket ), Printer ( 2 SKL ), Alat-alat Peraga Printer ( 2 Paket ), LCD
Paket ), LCD Proyektor ( Pendidikan ( 3 SKL ), Proyektor ( 6 SKL ), Alat-
6 SKL ), Alat-alat Peraga Komputer PC ( 2 SKL), alat Peraga Pendidikan (
Pendidikan ( 12 SKL ), Meubelair Ruang Kelas ( 5 3 SKL ), Komputer PC (
Komputer PC ( 2 SKL), R ). 2 SKL), Meubelair Ruang
Meubelair Ruang Kelas ( Kelas ( 5 R ).
5 R ).
1 01 1 01 01 18 21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus Output : Terlaksannya Pendataan dan Pembinaan 230 Lembaga 39 Lembaga 39 Lembaga 100% 39 Lembaga 78 Lembaga 34%
Pelatihan Lembaga Kursus Pelatihan
1 01 1 01 01 20 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan Dinas
Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksanannya pelaksanaan Sertifikasi pendidik; 2551 Orang 116 Orang 116 Orang 100% 500 Orang 616 Orang 24%
1 01 1 01 01 20 20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP, Terlaksanannya pelaksanaan seleksi Cakep Cawas 342 Orang 44 Orang 44 Orang 100% 50 Orang 94 Orang 27%
SMA SD, SMP, SMA;
1 01 1 01 01 20 22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Terlaksanannya seleksi Kepala Sekolah, Pengawas 1320 Orang 214 Orang 214 Orang 100% 218 Orang 432 Orang 33%
Guru berprestasi dan Siswa Teladan Sekolah, Guru berprestasi dan Siswa Teladan;
1 01 1 01 01 20 24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Terlaksanannya Penyaluran Tunjangan Profesi Guru 18761 Orang 2942 Orang 2942 Orang 100% 3048 Orang 5990 Orang 32%
Non PNS PNSD dan Non PNS;
1 01 1 01 01 20 25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA, Terlaksanannya lomba karya tulis ilmiah guru SD, 1125 Karya Tulis Ilmiah 217 Karya Tulis Ilmiah 217 Karya Tulis Ilmiah 100% 217 Karya Tulis Ilmiah 434 Karya Tulis Ilmiah 39%
SMK SMP, SMA, SMK
1 01 1 01 01 20 26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Terlaksanannya Pengembangan mutu dan kualifikasi 824 Jurnal 200 Jurnal 200 Jurnal 24%
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
dan Tenaga Kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan
1 01 1 01 01 20 27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru 1380 Orang 345 Orang 345 Orang 25%
Pada Jenjang TK Bukan PNS pada Jenjang TK
1 01 1 01 01 20 28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru
Bukan PNS pada Jenjang TK
1 01 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan Dinas
yang optimal Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
1 01 1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksanannya pembinaan Dewan Pendidikan; 6 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 1 Lembaga 2 Lembaga 33%
1 01 1 01 01 22 10 Penyelenggaraan ujian sekolah Terlaksanannya penyelenggaraan ujian sekolah; 53328 Siswa 8888 Siswa 8888 Siswa 100% 8888 Siswa 17776 Siswa 33%
1 01 1 01 01 22 11 Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan Terlaksanannya Lomba Wawasan Wiyata Mandala, 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%
Beleganjur Adiwiyata dan Beleganjur;
1 01 1 01 01 22 12 Usaha kesehatan sekolah Terlaksanannya Usaha kesehatan sekolah; 24 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 33%
1 01 1 01 01 22 17 Sistim informasi Manajemen Pendidikan Rangkuman data kecamatan dan kabupaten; 144 Buku 24 Buku 24 Buku 100% 24 Buku 48 Buku 33%
1 01 1 01 01 22 22 Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP- Terlaksanannya olimpiade olahraga siswa nasional 168 Orang 28 Orang 28 Orang 100% 28 Orang 56 Orang 33%
MTs dan seni SMP-MTs;
1 01 1 01 01 22 23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) SMP; 900 Siswa 150 Siswa 150 Siswa 100% 150 Siswa 300 Siswa 33%
1 01 1 01 01 22 24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Terlaksanannya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 150 Orang 25 Orang 25 Orang 100% 25 Orang 50 Orang 33%
Dasar Sekolah Dasar;
1 01 1 01 01 22 25 Lomba Gugus SD Terlaksanannya Lomba Gugus SD; 6 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 100% 1 Sekolah 2 Sekolah 33%
1 01 1 01 01 22 28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, 360 Orang 54 Orang 54 Orang 100% 58 Orang 112 Orang 31%
SMA/SMK;
II 88
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 01 1 01 01 22 29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) Guru 90 Guru 15 Guru 15 Guru 100% 15 Guru 30 Guru 33%
SMP;
1 01 1 01 01 22 30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Terlaksanannya PenLaporan Tahunan Dinas 90 Buku 15 Buku 15 Buku 100% 15 Buku 30 Buku 33%
Pendidikan;
1 01 1 01 01 22 34 Penyusunan Profil Pendidikan Terlaksanannya Penyusunan Profil Pendidikan; 115 Buku 20 Buku 20 Buku 100% 20 Buku 40 Buku 35%
1 01 1 01 01 22 39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP, Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, 360 Orang 54 Orang 54 Orang 100% 58 Orang 112 Orang 31%
SMA/SMK SMA/SMK;
1 01 1 01 01 22 41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten Terlaksanannya Rapat koordinasi jenjang pendidikan 35 Buku 3 Buku 3 Buku 100% 8 Buku 11 Buku 31%
Gianyar Kabupaten Gianyar;
1 01 1 01 01 22 44 Standar Pelayanan Minimum Terlaksananya Standar Pelayanan Minimum 100 Buku 25 Buku 25 Buku 25%
1 18 Pemuda dan Olahraga
1 18 1 Dinas Pendidikan
1 18 1 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1 18 1 01 01 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi Terlaksananya Pelaksanaan identifikasi dan potensi 2000 Siswa 300 Siswa 300 Siswa 100% 350 Siswa 650 Siswa 33%
pelajar dalam olahraga pelajar dalam olah raga
1 18 1 01 01 20 17 Pelaksanaan Kegiatan Pemasyarakatan Terlaksanannya Pelaksanaan car free day; 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%
Olahraga (car free day).
1 18 1 01 01 20 18 Pembinaan pelatihan pengurus OSIS Terlaksanannya Pembinaan pelatihan pengurus 375 Siswa 50 Siswa 50 Siswa 100% 50 Siswa 100 Siswa 27%
OSIS;
1 18 1 01 01 20 19 Operasional dan pengendalian bansos olah raga Terlaksanannya Operasional dan pengendalian 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 40%
bansos olah raga;
DINAS KESEHATAN
1 Urusan Wajib
1 0.2 Bidang Urusan Wajib
1 0.1 0.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Dinas
keuangan/perkantoran dengan Baik Kesehatan
02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1tahun 2tahun 40%
keuangan/perkantoran administrasi Kantor dalam kondisi baik
1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas Dinas
Aparatur perkantoran yang representatif Kesehatan
02 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan dinas yang layak pakai 11 unit mobil, 41 sepeda 11 unit mobil, 37 sepeda 11 unit mobil, 37 sepeda 100% 11 unit mobil, 38 sepeda 11 unit mobil, 38 sepeda 40%
Dinas/Operasional motor motor motor motor motor
02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 34 komputer, 10 printer, 31 komputer, 7 printer, dan 31 komputer, 7 printer, 100% 31 komputer, 7 printer, dan 31 komputer, 7 printer, 40%
Kantor dan 25 laptop 19 laptop dan 19 laptop 19 laptop dan 19 laptop
02 01 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya rehab rumah dinas 2 unit 1 unit 1 unit 100% 0% 2 unit 100%
02 01 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Terlaksananya rehabilitasi kendaraan 3unit 3 unit 0 0 0 0 0 100%
dinas/operasional dinas/operasional
1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang Dinas
Aparatur mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan Kesehatan
02 01 05 05 Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang 260 Nakes 52 nakes 52 nakes 100% 52Nakes 102 Nakes 40%
kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan
1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem tersedianya laporan yang evidance base Dinas
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Kesehatan
02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Laporan yang Evidance base 25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 10 dokumen 40%
Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD
1 02 01 15 Program obat dan perbekalan kesehatan ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan
penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan Dinas
kesehatan Kesehatan
02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang 15paket 3 paket 3 paket 100% 3paket 6 paket 40%
diadakan
1 02 01 16 Program upaya kesehatan masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan
02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus
02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan 100% 90% 90% 100% 90% 90% 90%
dan pengetahuan penyakit kanker
II 89
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
02 01 16 23 Pengembangan usaha kesehatan sekolah Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
setingkat
02 01 16 28 Pendataan kepesertaan jaminan kesehatan Tersedianya dan tervalidasinya database 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat gianyar kepesertaan Jaminan Kesehatan masyarakat
gianyar
1 02 01 19 Program promosi kesehatan dan Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan Dinas
pemberdayaan masyarakat Sehat Kesehatan
02 01 19 06 Pengembangan jaminan pemeliharaan tercapainya utilisasi pelayanan kesehatan 10% 7% 7% 100% 10% 10% 10%
kesehatan masyarakat (JPKM) untuk pelayanan Masyarakat
kesehatan rawat jalan Tk I
02 01 19 08 Pengembangan upaya kesehatan bersumber Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat (desa siaga)
02 01 19 09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan 86% 70% 70% 100% 79% 79% 79%
Perilaku Hidup Bersih dan sehat
1 02 01 20 Program perbaikan gizi masyarakat Prevalensi gizi kurang balita
persentase Balita gizi buruk Dinas
Kesehatan
02 01 20 08 Perbaikan gizi masyarakat Tercapainya Persentase kecamatan bebas rawan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gizi
Tercapainya Cakupan pemberian makanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin
Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk mendapat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perawatan
Tercapainya Persentase bayi yang mendapat ASI 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Eksklusif
Tercapainya Persentase balita ditimbang berat 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
badannya (D/S)
1 02 01 21 Program pengembangan lingkungan sehat Persentase rumah sehat Dinas
Kesehatan
Persentase tempat umum sehat
02 01 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Tercapainya Persentase rumah sehat 100% 92,71% 92,71% 100% 92.72% 92.72% 92.72%
Tercapainya Persentase tempat umum sehat 91,60% 91,54% 91,54% 100% 91,56% 91,56% 91,56%
Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan 95% 92% 92% 100% 93% 93% 93%
makanan yang memenuhi syarat
Tercapainya Desa yang melaksanakan STBM 50% 30% 30% 100% 35% 35% 35%
Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki 100% 85% 85% 100% 92% 92% 92%
akses thd air minum yang berkualitas
Tercapainya Persentase penduduk yang 93% 90% 90% 100% 91% 91% 91%
menggunakan jamban sehat
02 01 21 05 Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat Terbinanya Kabupaten sehat dan kecamatan sehat 90 kali 18 kali 18 kali 100% 18 kali 36 kali 40%
1 02 01 22 Program pencegahan dan penanggulangan Tercapainya penemuan dan penanganan penderita Dinas
penyakit menular penyakit Kesehatan
02 01 22 01 Penyemprotan/foging sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02 01 22 02 Pengadaan alat dan bahan-bahan foging Tercapainya Angka kematian karena penyakit DBD <2% <2% <2% <2% <2% <2% <2%
02 01 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk kasus HPR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02 01 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Tercapainya Cakupan penemuan pasien baru TB 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
penyakit menular BTA +
Tercapainya Angka kematian karena penyakit TBC 0 0 0 0 0 0 0
02 01 22 08 Peningkatan imunisasi Tercapainya Persentase Desa yang mencapai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
"Universal Child Immunization" (UCI)
Tercapainya Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 95% 95% 95% 100% 95% 95% 95%
mendapat imunisasi dasar lengkap
02 01 22 09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan Tercapainya Cakupan desa kelurahan mengalami 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penanggulangan wabah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24
Jam
Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penderita penyakit AFP
II 90
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 02 01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas
Kesehatan
02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%
yang memenuhi standar sarana prasarana
02 01 23 08 Peningkatan sistem perencanaan dan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan 15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 6 dokumen 40%
pembiayaan kesehatan
1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatan dan 1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas Dinas
perbaikan sarana dan prasarana dengan kemampuan menunjang pelayanan Kesehatan
puskesmas/puskesmas pembantu, pos kesehatan
kesehatan desa, dan dinas kesehatan 2. Tersedianya gedung kesehatan
kabupaten/kota (Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang
pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
02 01 25 07 pengadaan prasarana dan sarana puskesmas terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana 20 paket 10 paket 10 paket 100% 0% 10paket 50%
Puskesmas
02 01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu Terlaksananya rehab Puskesmas/Pustu 24 paket 8paket 8paket 100% 7paket 15 paket 60%
02 01 30 09 Pengembangan posyandu lansia Tercapainya cakupan lansia yang mendapat 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
pelayanan kesehatan
1 02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 Dinas
melahirkan dan anak kelahiran hidup Kesehatan
Menurunnya Angka kematian Balita
02 01 32 05 Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak Tercapainya Cakupan komplikasi kebidanan yang di 100% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
(KIA/KB) tangani
Tercapainya Cakupan pertolongan persalinan oleh 100% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dasar
Tercapainya Cakupan pelayanan nifas 95,55% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
Tercapainya Cakupan neonatus dengan komplikasi 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
yang ditangani
Tercapainya Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Tercapainya Cakupan pelayanan anak balita 90% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 14/1000KH 17/1000KH 17/1000KH 100% 16/1000KH 16/1000KH 16/1000KH
kelahiran hidup
Menurunnya Angka kematian Balita 19/1000KH 22/1000KH 22/1000KH 100% 21/1000KH 21/1000KH 21/1000KH
Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 89/100.000KH 91/100.000KH 91/100.000KH 100% 90/100.000KH 90/100.000KH 90/100.000KH
100.000 kelahiran hidup
Tercapainya cakupan peserta KB aktif 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
1 02 01 37 Program jaminan kesehatan masyarakat Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar Dinas
miskin (JAMKESMAS) pasien masyarakat miskin Kesehatan
02 01 37 01 Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
untuk pelayanan kesehatan di puskesmas pasien masyarakat miskin
jaringannya
RSUD SANJIWANI
Urusan Wajib 210.230.661.166 61.643.596.477 50.833.086.487 82,46 41.355.063.965 92.188.150.452 RSUD
SANJIWANI
Bid. Urusan : Kesehatan
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan 46.588.844.755,00 11.679.392.900 9.206.488.481 78,83 10.510.134.250 19.716.622.731 RSUD
adminstrasi perkantoran SANJIWANI
1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / Tersedianyan Administrasi Keuangan / Perkantoran 46.056.444.755 72,98 11.098.947.900 8.633.097.726 77,78 10.110.134.250 18.743.232.049
Perkantoran
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 532.400.000 99,81 580.445.000 573.390.755 98,78 400.000.000 973.390.855
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur 2.707.619.990,00 2.230.425.000 1.882.018.850 84,38 616.309.500 2.498.328.350 RSUD
Aparatur daerah SANJIWANI
1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Perlengkapan Kantor 95,38 95,38
1 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor 563.037.095 93,80 1.851.477.500 1.626.238.775 87,83 154.214.500 1.780.453.369
1 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan pada RSUD Sanjiwani Gianyar dapat 2.001.640.095 53,34 350.947.500 233.995.075 66,68 431.295.000 665.290.128
Dinas/Operasional terpelihara dengan baik
1 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Tercapainya pemeliharaan komputer 142.942.800 42,04 28.000.000 21.785.000 77,80 30.800.000 52.585.042
Gedung Kantor
II 91
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur TerpenuhinyaPeningkatan Disiplin Aparatur 1.247.268.750,00 237.500.000 236.426.000 99,55 268.750.000 505.176.000 RSUD
SANJIWANI
1 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 829.578.750 99,97 162.500.000 162.287.000 99,87 178.750.000 341.037.100
Perlengkapannya
1 02 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Pakaian Olah Raga 417.690.000 98,25 75.000.000 74.139.000 98,85 90.000.000 164.139.098
Urusan Wajib
Bid. Urusan pilihan industri
1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber 1.392.300.000,00 381.350.000 285.697.500 74,92 300.000.000 585.697.500 RSUD
Aparatur Daya Aparatur SANJIWANI
1 02 05 07 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pelatihan PPGD, ICU, K3RS, BLU, 1.392.300.000 97,15 381.350.000 285.697.500 74,92 300.000.000 585.697.597
CS
Urusan Wajib
Bid. Urusan pilihan perindustrian
1 02 26 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur 151.482.837.294,00 45.002.628.077 37.257.757.250 82,79 28.213.957.615 65.471.714.865 RSUD
Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS daerah SANJIWANI
Mata
1 02 26 01 Pembanguna Rumah Sakit Tersedianya Bangunan Radiologi dan Laboratorium 39.448.500.000 35,61 10.629.760.000 3.673.486.500 34,56 8.500.000.000 12.173.486.536
1 02 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terehabnya Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 82,47 442.000.000 441.180.000 99,81 441.180.082
1 02 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat-alat Kedokteran 10.791.047.837 99,35 958.181.900 885.855.260 92,45 2.325.155.750 3.211.011.109
1 02 26 19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-obatan Rumah Sakit 59.625.340.320 98,33 24.701.683.927 24.687.769.315 99,94 12.847.520.000 37.535.289.413
1 02 26 21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Tersedianya Meubelair Rumah Sakit 77.108.359 99,16 106.550.000 105.601.000 99,11 16.614.600 122.215.699
1 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien 1.528.772.087 89,29 354.889.250 302.195.000 85,15 329.405.750 631.600.839
Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Loundry,
Ruang Tunggu dll )
1 02 26 23 Pengadaan Bahan- bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya bahan Laboratorium dan Radiologi 16.197.891.037 69,89 4.999.160.800 4.493.524.635 89,89 3.490.172.600 7.983.697.305
1 02 26 24 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Tersedianya Barang Cetak RM dan Jumlah Surat 1.891.666.564 98,87 900.374.200 862.633.740 95,81 407.598.915 1.270.232.754
Menyurat Rumah Sakit Terkirim
1 02 26 34 Pemenuhan Peralatan PONEK Tersedianya Alat-alat Kedokteran 20.541.860.000 - 1.462.428.000 1.375.220.000 94,04 1.375.220.000
1 02 26 35 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien 1.380.651.090 99,01 447.600.000 430.291.800 96,13 297.490.000 727.781.899
1 02 27 02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Poliklinik Terpeliharanya Ruang Poliklinik RS 348.075.000 99,89 45.000.000 44.463.000 98,81 75.000.000 119.463.100
Rumah Sakit
1 02 27 04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rawat Inap Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS 1.178.814.000 95,19 650.000.000 587.828.000 90,44 254.000.000 841.828.095
Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)
1 02 27 05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Gawat Terpeliharanya Ruang Gawat darurat RS 57.750.000
Darurat
1 02 27 17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Terpeliharanya Alat - alat Medis dan Non Medis 464.100.000 68,59 370.000.000 306.167.400 82,75 100.000.000 406.167.469
Kesehatan Rumah Sakit
1 02 27 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan RS/alat kantor 2.208.710.377 77,28 675.300.500 669.703.083 99,17 475.912.600 1.145.615.760
Rumah Sakit
1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Terpenuhinya Keselamatan Ibu Melahirkan dan 229.200.000,00 90.000.000 89.588.260 99,54 40.000.000 129.588.260 RSUD
Melahirkan dan Anak Anak SANJIWANI
1 02 32 01 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tercapainya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 229.200.000 78,40 90.000.000 89.588.260 99,54 40.000.000 129.588.338
1 02 38 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 324.870.000,00 70.000.000 64.404.663 92,01 70.000.000 134.404.663 RSUD
SANJIWANI
1 02 38 01 Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan Terujinya alat-alat kesehatan RS 324.870.000 81,57 70.000.000 64.404.663 92,01 70.000.000 134.404.745
1 02 38 Program Standarisasi Kesehatan Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.000.271.000,00 212.000.000 202.544.000 95,54 431.000.000 633.544.000 RSUD
SANJIWANI
1 02 38 01 Pelaksanaan Akreditasi RS Pelayanan Kesehatan memenuhi standar 2.000.271.000 21,47 212.000.000 202.544.000 95,54 431.000.000 633.544.021
II 92
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 05 1 03 01 15 01 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tersedianya informasi mengenai Ruang terbuka 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rencana tata Ruang Hijau yang ada di Kab. Gianyar
1 05 1 03 01 16 Program pemanfaatan ruang Lingkungan menjadi teratur sesuai data Ruang Dinas
yang ada Pekerjaan
Umum
1 05 1 03 01 16 04 Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat Tertib dalam pemanfaatan ruang Kawasan sehingga 100% 15% 15% 100% 100% 30% 30%
dalam pemanfatan Ruang tercipta ruang terbuka kawasan
1 05 1 03 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, Norma, Standar, Presedur Tertib dalam pemanfataan ruang kawasan 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
dan Manual Pemenfaatan Ruang
1 05 1 03 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya Aparatur yang ahli dalam Dinas
pengunaan alat oprasional GPS dan terciptanya Pekerjaan
lingkungan permukiman yang asri dan sehat Umum
1 05 1 03 01 17 04 Pelatihan Aparat dalam pengendalian Meningkatnya Kompentensi SDM Aparatur di bidang 100% 27 orang 27 orang 100% 0% 0% 0%
Pemenfaatan Ruang TI Tentang Pengendalaian Pemanfaatan Ruang
1 05 1 03 01 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan memenuhi 100% 35% 35% 100% 100% 30% 30%
persyaratan Tata Ruang
1 05 1 03 01 17 08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Monitoring pelaksanaan pemanfaatan Ruang di 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Ruang Kabupaten Gianyar
1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100%
keuangan/perkantoran
1 03 1 03 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana Prosentase Ruang/Gedung dan fasilitas Dinas
aparatur Perkantoran kondisi baik Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 02 02 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Bangunan Rumah Dinas 252,41 m2 252,41 m2 100% 168 m2
1 03 1 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Bangunan Gedung Kantor 3530,36 m2 3530,36 m2 100% 6660 m2
1 03 1 03 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 11 unit kendaraan 0 0 0% 11 unit kendaraan 11 unit kendaraan 100%
operasional
1 03 1 03 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan 75 unit 68 unit 68 unit 100% 80 unit 156 unit 100%
gedung kantor
1 03 1 03 01 02 11 Pengadaan prasarana Pemerintahan Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan 1089,66 m2 1089,66 m2 100%
1 03 1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 17 unit kendaraan 6 unit kendaraan 6 unit kendaraan 100% 17 unit kendaraan 17 unit kendaraan 100%
dinas/operasional
1 03 1 03 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 unit 5 unit 5 unit 100% 5 unit 5 unit 100%
kantor
1 03 1 03 01 15 Program pengembangan Jalan dan Jembatan Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan Dinas
dan Jembatan Pekerjaan
Umum
II 93
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 03 1 03 01 15 02 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya Rencana Pembangunan Jalan 11 paket Dokumen 11 paket Dokumen 100% -
1 03 1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan Dinas
Jembatan dan Jembatan Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Kondisi Jalan baik di Kabupaten 3 paket (4,050 km) 3 paket (4,050 km) 100% -
Gianyar
1 03 1 03 01 18 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana Mempertahankan Kondisi Jalan Baik di Kabupaten 18 paket (1.200 km) 18 paket (1.200 km) 100% 18 paket (1.100 km)
Pendukung Jalan Gianyar
1 03 1 03 01 18 08 Rehabilitasi Jalan Meningkatnya kondis Jalan baik di Kabupaten 32 paket (51,470 km) 32 paket (51,470 km) 100% 20 paket (27,905 km)
1 03 1 03 01 18 09 Pemeliharaan Jalan Gianyar
Meningkatnya kondisi jalan baik di Kabupaten 16 paket (32,617 km) 16 paket (32,617 km) 100% 18 paket (29,085 km)
Gianyar
1 03 1 03 01 20 Progran Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya Data kondisi jalan dan jembatan Dinas
Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Terwujudnya Data jalan Kabupaten yang Akurat 100&(adm) 100&(adm) 100&(adm) 100&(adm)
1 03 1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbandingan Peralatan yang rusak` dengan Dinas
Kebinamargaan yang berfungsi Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Meningkatnya jumlah alat-alat berat dalam kondisi 4 paket alat berat 4 paket alat berat 100&(adm) 6 paket alat berat
baik dan siap pakai
1 03 1 03 01 16 Program Pembangunan Saluran Panjang saluran draenase/gorong-gorong yang Dinas
Draenase/Gorong-Gorong dibangun Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan saluran draenase/gorong-gorong Terbangunanya saluran draenase/gorong-gorong 5 paket 1696,60 m1 1696,60 m1 100% 345 m1
yang baik sehingga tidak terjadi genangan
1 03 1 03 01 16 06 Rehabilitasi saluran draenase/gorong-gorpong Meningkatnya saluran draenase/gorong-gorong 2973,04 m1 2973,04 m1 100% 3725,40 m1
1 03 1 03 01 29 07 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Terbangunna Sarana dan Prasarana Jalan 1260,36 m1 1260,36 m1 100% 0
Lingkungan
1 03 1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Presentase rumah tangga yang mengunakan air Dinas
Air Minum dan air limbah bersih Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana air limbah Tersedianya Sarana air limbah diperdesaan 478,44 m2 478,44 m2 100% 0
1 03 1 03 01 27 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan prasarana air limbah 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100%
Air Limbah
1 03 1 03 01 27 01 Penyediaan Prasarana dan sarana air minum Tersedianya akses air minum yang aman melalui 28590 m1 28590 m1 100% 0
bagi masyarakat berpenghasilan rendah sistem penyediaan air minum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
1 03 1 03 01 27 06 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tersedianya Sarana Air minum diperdesaan 160 m1 160 m1 100% 160 m1
1 03 1 03 01 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Presentase Rumah tangga yang menggunakan air Dinas
Baku bersih Pekerjaan
Umum
1 03 1 03 01 25 08 Perlindungan dan penataan Mata air Tertatanya dan terlindungnya sumber air baku yang 96 m2 96 m2 100% 0
ada
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 URUSAN WAJIB
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA
18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Kawasan
II 94
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA
peruntukannya
09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Terlaksananya pendataan, pemantauan dan 5 paket 1 Paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Pemanfaatan Ruang pengendalian pemanfaatan ruang
07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
keuangan/perkantoran
02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana perkantoran 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA
01 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 12 unit 12 unit 12 unit 100 -
operasional
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
gedung kantor
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 4 paket 1 paket 1 paket
kantor
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
dinas/operasional
22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket - -
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100
1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data 75% 70% 70% 100% 70% 70% 93,33 BAPPEDA
statistik
02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan 500 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 200 buku 40
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dokumen perencanaan
05 Penyusunan profil daerah Tersusunnya profil daerah 150 buku 30 buku 30 buku 100 30 buku 60 buku 40
06 Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Tersusunnya buku indikator hasil pembangunan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Kab. Gianyar Kab. Gianyar
10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40
Restek dan inovasi Restek
11 Peningkatan kerjasama penelitian dan Terlaksananya kerjasama penelitian dan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40
pengembangan pengembangan
Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana wilayah 1 paket - - - -
12 Penyusunan buku Sistem Informasi Tersusunnya buku Sistem Informasi Pembangunan 4 paket 1 paket 1 paket 25
Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Gianyar Kab. Gianyar
13 Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar Terlaksananya evaluasi RKPD Kab. Gianyar 4 paket 1 paket 1 paket 25
14 Pengembangan program sistem perencanaan Tersidianya sistem perencanaan pembangunan 1 paket 1 paket 1 paket 100
pembangunan daerah daerah
1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota- Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota 65% 60% 60% 100% 60% 60% 92,31 BAPPEDA
kota menengah dan besar menengah dan besar
12 Koord. Pengendalian Perencanaan Terlaksananya pengendalian perencanaan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Pengembangan Prasarana Perkotaan pengembangan prasarana perkotaan
13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Kemiskinan Perkotaan pengentasan kemiskinan perkotaan
14 Pembangunan wilayah terpadu Tersusunnya dokumen pembangunan wilayah 1 paket 1 paket 1 paket 100
terpadu
1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya wawasan pengetahuan ketrampilan 100% - - - BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah dan profesionalisme aparatur
01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur Meningkatnya sumber daya manusia di bidang 20 orang - - - -
perencana perencanaan
II 95
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Tersosialisasinya kebijakan pembangunan daerah 1 paket - - - -
1 06 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 BAPPEDA
perencanaan pembangunan daerah
08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Gianyar 500 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 200 buku 40
(RKPD) Kabupaten Gianyar
12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung Tersusunnya laporan Keterangan Pertanggung 650 buku 130 buku 130 buku 100 150 buku 180 buku 28
jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Jawaban (LKPJ) Bupati
13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah daerah
14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Tersusunnya dokumen kebijakan Umum, Prioritas 1000 buku 200 buku 200 buku 100 200 buku 400 buku 40
plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar
Penyusunan dokeman hasil review implementasi Tersusunnya dokumen hasil review implementasi 100 buku - -
RPJMD RPJMD
Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 100 buku - -
1 06 1 06 01 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan program 75% 60% 60% 100% 65% 65% 86,67 BAPPEDA
pembangunan perekonomian
04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
pembangunan ekonomi
17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian terintegrasi 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian Tersusunnya klaster komoditi sektor pertanian 1 paket - - -
21 Penyusunan Kawasan Investasi Tersusunnya dokumen kawasan investasi 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 kapet 100
Penyusunan Database Industri Sektor Riil Tersusunnya data base industri sektor rill Kabupaten 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 100
Kabupaten Gianyar Gianyar
23 Pengembangan sentra komoditas unggulan Terlaksananya sentra komoditas unggulan tanaman 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 100
tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan
peternakan secara terpadu di Kab. Gianyar
09 Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untuk Terlaksananya Kajian Rekayasa Teknologi dan 1 paket 1 paket 1 paket 100
meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan
Padi
10 Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan Terlaksananya kajian Pemanfaatan Limbah Rumah 1 paket 1 paket 1 paket 100
(RPH) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan kualitas
produksi jeruk siem di Kab. Gianyar dan kuantitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar
25 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab. 1 paket 1 paket 1 paket 100
Kab. Gianyar Gianyar
26 Penyusunan Dokumen Strategi Peningkatan Tersusunnya Dokumen Strategi Peningkatan 1 paket 1 paket 1 paket 100
Sumber PAD Kab. Gianyar Sumber PAD Kab. Gianyar
1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keterpaduan perencanaan program 70% 60% 60% 100% 60% 60% 85,71 BAPPEDA
pembangunan sosial budaya
1 06 1 06 01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Terlaksananya koordinasi pelaksanaan 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
sosial budaya pembangunan bidang sosial budaya
1 06 1 06 01 23 05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40
pembangunan perumahan swadaya peningkatan stimulan pembangunan perumahan swadaya
kualitas perumahan
06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya operasional Tim Koordinasi 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
Kemiskinan Kabupaten Gianyar Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar
1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM -
30 Program pembangunan infrastruktur Meningkatnya pembangunan infrastruktur 40% 20% 20% 100% 0% 20% 50 BAPPEDA
perdesaan perdesaan
10 Koordinasi Pendampingan Program Terlaksananya koordinasi pendampingan program 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 20
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pembangunan infrastruktur perdesaan
1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL -
1 16 1 06 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Meningkatnya investasi penanaman modal 30% 10% 0 - 15% 0% 0
Investasi
1 16 1 06 01 15 08 Peningkatan pengembangan pemantauan, Terlaksananya pengembangan, pemantauan, 10 paket - - BAPPEDA
pembinaan dan pengawasan serta promosi pembinaan dan pengawasan serta promosi
penanaman modal penanaman modal
-
1 16 1 06 01 16 Program peningkatan iklim investasi dan Meningkatnya iklim investasi 30% 10% 10% 100% 15% 15% 50% BAPPEDA
realisasi investasi
Penyusunan profil investasi Tersusunnya profil investasi 10 paket - -
1 16 1 06 01 16 11 Penyusunan Perencanaan Umum Penanaman Tersusunnya perencanaan umum penanaman modal 1 paket - - 1 paket 1 paket 100
1 16 1 06 01 16 10 Modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Terlaksananya pengendalian penanaman modal di 90 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 100 20 perusahaan 30 perusahaan 33
Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
II 96
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 07 1 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terwujudnya pelayanan administrasi /Perkantoran 100% 100% 100% 100 100% 100% 40%
perkantoran
1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
/perkantoran
1 07 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 07 1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan 35 unit 35 unit 35 unit 100 35 unit 35 unit 40 DINAS
dinas/operasional baik PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor 2 paket 2 paket 2 paket 100 2 paket 2 paket 40
1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 80% 80% 80% 100 - -
1 07 1 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
1 07 1 07 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tercapainya prosentase secara maksimal dalam 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
perlengkapannya pelayanan administrasi perkantoran
1 07 1 07 01 19 Program Pengembangan Transportasi DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 19 06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal Tertatanya transportasi lokal di Kabupaten Gianyar 1 paket - - - -
(Tatralok) Kabupaten Gianyar
1 07 1 07 01 16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan jalan 2 paket 2 paket 2 paket 100 1 paket 1 paket 40
Jalan
1 07 1 07 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan DINAS
PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi Terselenggaranya pemilihan AKUT 15 orang 15 orang 15 orang 100 15 orang 15 orang 40
untuk peningkatan keselamatan penumpang
1 07 1 07 01 17 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Terselenggaranya pelayanan angkutan yang lebih 1 paket - - - -
Angkutan baik
1 25 1 07 01 18 Program kerjasama informasi dengan media DINAS
massa PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 25 1 07 01 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersiarnya pembangunan gianyar melalui radio glora 6205 jam 6205 jam 6205 jam 100 6205 jam 6205 jam 40
melalui Radio Gelora
1 25 1 07 01 18 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Terbitnya koran paswara 43200 exemplar 43200 exemplar 43200 exemplar 100 43200 exemplar 43200 exemplar 40
Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran
Mingguan Paswara
1 25 1 07 01 18 15 Operasional Media Centre Tersedianya fasilitas internet untuk masyarakat 1 paket - - - -
umum
1 25 1 07 01 18 10 Pendataan dan Registrasi Menara Tersebarnya informasi peraturan tentang tower 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -
Telekomunikasi (tower) yang ada di wilayah Kab.
Gianyar
1 07 1 07 01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu DINAS
lintas PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 19 07 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Tersedianya fasilitas keselamatan berupa lalin, 2 paket 2 paket 2 paket 100 - -
Keselamatan LLAJ marka jalan dan APILL
1 25 1 07 01 20 Program pengembangan E-Government G-
NET dan Website gianyar
(www.gianyarkab.go.id)
1 25 1 07 01 20 01 Pembinaan dan pengembangan jaringan E- Tersebarnya informasi pembangunan melalui 100% 100% 100% 100 100% 100% 40
Governmet G-NET dan Website Gianyar website
(www.gianyarkab.go.id)
II 97
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 07 1 07 01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian DINAS
kendaraan bermotor PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 20 06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Tersedianya kelengkapan pengujian kendaraan 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40
Bermotor bermotor
1 07 1 07 01 21 Program Peningkatan Keselamatan dan DINAS
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PERHUBUNGA
N DAN INKOM
1 07 1 07 01 21 01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota ( Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu Lintas dan 2 paket 2 paket 2 paket 100 2 paket 2 paket 40
LLAK ) Angkutan Kota (LLAK)
1 07 1 07 01 21 02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas Terselenggaranya pengaturan, penjagaan dan 96 kegiatan 96 kegiatan 96 kegiatan 100 96 kegiatan 96 kegiatan 40
patroli lalu lintas
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 08 1 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 40 BLH
1 08 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Aparatur
1 08 1 08 01 02 01 Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 4 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 25 BLH
1 08 1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH
1 08 1 08 01 02 10 Pengadaan Mebel Kantor Terlaksananya pengadaan mebel kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 20 BLH
1 08 1 08 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 20 BLH
1 08 1 08 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH
Dinas/Operasional
1 08 1 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH
Kantor
1 08 1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Terkendalinya pencemaran dan perusakan
Perusakan Lingkungan Hidup lingkungan hidup
1 08 1 08 01 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat / adipura Tersusunnya profil adipura 5 Dokumen Profil 1 Dokumen Profil Adipura 1 Dokumen Profil Adipura 100 1 paket 2 paket 40 BLH
Adipura
1 08 1 08 01 16 03 Pemantauan Kuaitas Lingkungan Tersedianya dokumen pemantauan kualitas udara 5 paket dokomen 1 paket dokomen 1 paket dokomen 100 1 paket dokomen 2 paket 40 BLH
pemantauan kualitas pemantauan kualitas udara pemantauan kualitas pemantauan kualitas udara
udara udara
1 08 1 08 01 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Terlaksananya pengawasan perusahaan yang 140 perusahaan yang 0 0 0 35perusahaan yang diawasi 35perusahaan yang 25 BLH
Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup diawasi dalam dalam pelaksanaan diawasi dalam
pelaksanaan kebijakan kebijakan bidang pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup lingkungan hidup bidang lingkungan hidup
1 08 1 08 01 16 05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Terlaksananya penertiban kegiatan pertambangan Penertiban Kegiatan 0 0 0 Penertiban Kegiatan Penertiban Kegiatan 100 BLH
Tanpa izin (PETI) tanpa izin Pertambangan tana izin Pertambangan tana izin di Pertambangan tana izin
di 5 kecamatan 5 kecamatan di 5 kecamatan
1 08 1 08 01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakat dalam Terlaksananya peningkatan kapasitas sekolah dalam 130 Sekolah Terbina 26 Sekolah Terbina dalam 26 Sekolah Terbina 100 26 Sekolah Terbina dalam 52 Sekolah Terbina 40 BLH
pengendalian lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup dalam Peningkatan Peningkatan Kapasitas dalam Peningkatan Peningkatan Kapasitas dalam Peningkatan
Kapasitas Sekolah Sekolah Dalam Kapasitas Sekolah Dalam Sekolah Dalam Kapasitas Sekolah Dalam
Dalam Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan
Lingkungan Hidup Hidup Hidup Hidup Hidup
1 08 1 08 01 16 16 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Tersusunnya profil SLHD dan Laporan SLHD 5 Paket dokumen SLHD 1 Paket dokumen SLHD 1 Paket dokumen SLHD 100 1 Paket dokumen SLHD 2 Paket dokumen SLHD 40 BLH
dan Laporan SLHD dan Laporan SLHD dan Laporan SLHD dan Laporan SLHD dan Laporan SLHD
1 08 1 08 01 16 17 Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana 5 Paket sarana dan 5 Paket sarana 1Paket sarana dan 1` Paket sarana dan 100 1 Paket sarana dan 1 Paket sarana dan 40 BLH
kualitas air dan kerusakan,pencemaran pengelolaan lingkungan hidup prasarana pengelolaan dan prasarana prasarana pengelolaan prasarana pengelolaan prasarana pengelolaan prasarana pengelolaan
lingkungan hidup lingkungan hodup pengelolaan lingkungan hodup lingkungan hodup lingkungan hodup lingkungan hodup
lingkungan hodup
1 08 1 08 01 16 19 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam Terlaksananya peningkatan kapasitas desa 272 Desa Pekraman 7 Desa Pekraman yang 7Desa Pekraman yang 78 Desa Pekraman yang 85 Desa Pekraman yang 31 BLH
pengelolaan lingkungan hidup pekraman dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terbina dalam terbina dalam peningkatan terbina dalam terbina dalam peningkatan terbina dalam
peningkatan kapasitas kapasitas pengelolaan peningkatan kapasitas kapasitas pengelolaan peningkatan kapasitas
pengelolaan lingkungan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan
hidup hidup hidup
1 08 1 08 01 16 21 Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan Terlaksananya pembinaan perusahaan dalam proper 30Perusahaan dalam 6Perusahaan dalam 6Perusahaan dalam 100 6Perusahaan dalam 12Perusahaan dalam 40 BLH
Lingkungan Perusahaan (PKPLP) dan PKPLP pembinaan proper dan pembinaan proper dan pembinaan proper dan pembinaan proper dan pembinaan proper dan
PKPLP PKPLP PKPLP PKPLP PKPLP
1 08 1 08 01 16 22 Koordinasi pendataan dan penilaian Kalpataru Tersusunnya dokumen profil Kalpataru 5 Dokumen profil 1Dokumen profil kalpataru 1Dokumen profil 100 1Dokumen profil kalpataru 2Dokumen profil 40 BLH
kalpataru kalpataru kalpataru
1 08 1 08 01 16 23 Pengadaan reagent uji lab.lingkungan Terlaksananya pengadaan reagent bahan uji lab. 5 Paket Reagent bahan 1Paket Reagent bahan uji 1 Paket Reagent bahan 100 1Paket Reagent bahan uji 1Paket Reagent bahan 40 BLH
uji lab. lab. uji lab. lab. uji lab.
1 08 1 08 01 16 24 Post Pengelolaan Pengaduan Kasus-kasus Terlaksananya pengelolaan pengaduan kasus-kasus 90% Kasus Yang 90% Kasus Yang 100% Kasus Yang 100 90% Kasus Yang 90% Kasus Yang 90 BLH
Lingkungan Hidup lingkungan hidup Diselesaikan dari jumlah Diselesaikan dari jumlah Diselesaikan dari 5 Diselesaikan dari jumlah Diselesaikan dari jumlah
kasus yang masuk kasus yang masuk jumlah kasus yang masuk kasus yang masuk kasus yang masuk
1 08 1 08 01 16 25 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Terlaksananya pengawasan dan pembinaan 228 Perusahaan yang 38 Perusahaan yang dibina 38 Perusahaan yang 100 40 Perusahaan yang dibina 78 Perusahaan yang 34 BLH
Lingkungan Hidup perusahaan dalam ketaatan pengelolaan lingkungan dibina dan diawasi dan diawasi dalam taat dibina dan diawasi dalam dan diawasi dalam taat dibina dan diawasi dalam
hidup dalam taat pengelolaan pengelolaan lingkungan taat pengelolaan pengelolaan lingkungan taat pengelolaan
lingkungan hidup hidup lingkungan hidup hidup lingkungan hidup
II 98
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 08 1 08 01 17 Program Perlindungan Dan Konservasi Terlindunginya sumberdaya alam
Sumber Daya Alam
1 08 1 08 01 17 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Terlaksananya penelitian dan penyusunan dukumen 1 dokumen profil 0 0 0 1 dokumen profil 1 dokumen profil 100 BLH
Ekosistem profil plora dan fauna kab. Gianyar keanekaragaman flora keanekaragaman flora dan keanekaragaman flora
dan fauna kab. gianyar fauna kab. gianyar dan fauna kab. gianyar
1 08 1 08 01 23 Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Terkelolanya ekosistem pesisir dan laut
Ekosistem Pesisir dan Laut
1 08 1 08 01 23 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir terpadu Tersusunnya dokumen pemantauan kualitas air laut 5Dokumen pemantauan 1Dokumen pemantauan 1Dokumen pemantauan 100 1Dokumen pemantauan 2Dokumen pemantauan 40 BLH
kualitas air laut kualitas air laut kualitas air laut kualitas air laut kualitas air laut
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 20 19 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi 100%
Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
1 20 19 01 Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD Tersusunnya APBDesa dan RKPD sesuai dengan Seluruh Kecamatan di Seluruh Kecamatan di Seluruh Kecamatan di 100% Seluruh Kecamatan di 100% DKP
Perda Perundang-undangan tepat waktu dan tepat Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
sasaran
1 20 19 04 Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Perdes tentang Seluruh Kecamatan di Seluruh Kecamatan di Seluruh Kecamatan di 100%
tentang APBDesa APBDesa tepat waktu dan sasaran sesuai dengan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan 100% DKP
undangan
1 20 26 13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Terbentuknya Rancangan Perda tentang Pemilihan 1 Perda 1 Perda 1 Perda 100% 1 Perda 100%
tentang Pemilihan Perbekel Perbekel
1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Daerah Otonomi Baru DKP
1 20 27 ,08 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas antar Desa 5 Desa 1 Desa 1 Desa 100% 1 Desa 2 Desa 40%
yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
1 Urusan Wajib
1 08 Urusan Lingkungan hidup
1 08 02 Dinas kebersihan dan Pertamanan
1 08 02 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 19% 19% DKP
perkantoran
1 08 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya Administrasi keuangan/ perkantoran 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 19% 19% DKP
perkantoran
1 08 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yg 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 27,34% 27,34%
aparatur memadai
1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Pengadaan 5 unit filling 3 unit almari arsip, 1 unit 3 unit almari arsip, 1 unit 100 1 unit mesin ketik, 1 unit 100% 100% DKP
kabinet 5 unit note book leptop, 1 unit printer, 1 unit leptop, 1 unit printer, 1 fillingkabinet, 1 unit leptop ,
, 5 unit printer, 2 unit wi-fi, 1 unit radio simda, 20 unit wi-fi, 1 unit radio 1 unit printer
komputer PC , 2 unit buah meja kerja , 20 buah simda, 20 buah meja
mesin ketik 20 set kursi kerja , 4 unit kerja , 20 buah kursi kerja
maubelair ,5 unit meja dispenser, 1 unit wereles 1 , 4 unit dispenser, 1 unit
setengah biro dan 5 unit unit handy talkie wereles 1 unit handy
kursi talkie
1 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya perluasan gedung kantor/ ruang kerja 1 unit perluasan ruang 1 unit perluasan ruang kerja 1 unit perluasan ruang 100 1 unit 0 0 DKP
kerja kerja
1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas / Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional terpeliharanya 5 unit 5 unit alat berat, 21 unit 5 unit alat berat, 21 unit 100 5 unit alat berat, 21 unit 26,94% 26,94% DKP
operasional alat berat , 23 roda dumptruk ,9 roda empat, 10 dumptruk ,9 roda empat, dumptruk ,9 roda empat, 10
enam, 10 roda empat , unit roda dua, 6 unit motor 10 unit roda dua, 6 unit unit roda dua, 6 unit motor
10 roda dua, dan sampah motor sampah sampah
pemeliharaan 9 motor
sampah
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 unit AC , 1 simda, 11 7 unit AC , 1 simda, 11 unit 7 unit AC , 1 simda, 11 100 7 unit AC , 1 simda, 11 unit 9,97% 9,97% DKP
kantor unit komputer 7 unit komputer 7 unit printer , 2 unit komputer 7 unit komputer 7 unit printer , 2
printer , 2 unit mesin unit mesin ketik printer , 2 unit mesin unit mesin ketik
ketik ketik
Program pengembangan kinerja pengelolaan Persentase penanganan sampah dan tersedianya 80% 40% 40% 100 50% 24,25% 24,25% DKP
persampahan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan
II 99
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 08 02 15 penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana Pengadaan TPS Kecil 6 unit gerinding, 100 unit 6 unit gerinding, 100 unit 100 1 unit dumptruk 3 unit motor 25 TPS drum dan 15 1 16,45% DKP
persampahan Dinas 125 unit, 25 unit TPS Kecil, 20 unit TPS TPS Kecil, 20 unit TPS sampah , TPS Drum 25 m3
gerinding, 75 unit TPS 1m3, 1 unit leptop, 3 unit 1m3, 1 unit leptop, 3 unit TPS 1 M3 15
terpilah 1 m3 , 5 unit AC AC
sepeda motor sampah (
viar ), 12 unit sepeda
motor, 1 unit truk
terpilah, 10 unit dump
truck ,2 unit truk tangki ,
2 unit truck swipper, 1
unit Fallfingercrane
Peningkatan operasi dan pemeliharaan Terangkutnya sampah kota dan pasar di 7 720 m3/hari 240 m3/hari 240 m3/hari 100 360 m3/hari 25,38% 25,38% DKP
prasarana dan sarana persampahan kecamatan
sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Tersosialisasinya Perda Pengelolaan sampah 7 kecamatan 350 orang 7 kecamatan 350 orang 7 kecamatan 350 orang 100 0 0 0 DKP
Peningkatan kinerja SDM penyapuan dalam terlaksananya penyapuan di ruas - ruas wilayah 58.554 km 58.554 km 58.554 km 100 65 km 24,69% 24,69% DKP
pengelolaan persampahan pelayan dan pasar kabupaten
Program pengendalian pencemaran dan terlaaksananya pengandalian pencemaran dan 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 13,35% DKP
perusakan lingkungan hidup perusakan lingkungan hidup
1 08 02 16 Peningkatan kebersihan ndan keindahan Terlaksananya lomba kebersihan antar Desa 70 desa/ Kelurahan , 68 55 kali 55 kali 100 55 kali 18 kali 13,35% DKP
lingkungan hidup tersedia di 7 kecamatan /kelurahan camat dan kantor Kantor dan 8 pasar-
pasar Kabupaten
Gianyar
Program pengelolaan raung terbuka hijau terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau 1 paket 1 paket 1 paket 58 1 paket 1 paket 14,29% DKP
(RTH)
1 08 02 24 Pemeliharaan RTH Tertata dan terpeliharannya taman kota dan Terpeliharanya 25.000 Pengadaan 5,000 Pohon Pengadaan 5,000 Pohon 58 Pengadaan 780 pohon dan 14,29% 14,29% DKP
perindang pohon perindang/ dan Penataan 2 unit Taman dan Penataan 1 unit penataan 5 unit taman
peneduh jalan, Taman
Tertatanya 14 unit
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL taman
1 10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1 10 1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung 1 Paket 1 Paket 1 Paket 96,22% 1 Paket 1 Paket 98,47% Disdukcapil
kantor yang memadai
1 10 1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin gedung 2 bh 2 bh 2 bh 86,10% 2 bh 2 bh 8,57% Disdukcapil
kantor
1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala 1 paket 1 paket 1 paket 86,30% 1 paket 1 paket 11,88% Disdukcapil
Dinas/Operasional kendaraan dinas /operasional
1 10 1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung 1 paket 1 paket 1 paket 87,44% 1 paket 1 paket 15,88% Disdukcapil
Kantor kantor secara rutin
1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1 10 01 15 07 Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Meningkatnya kesadaran akan pentingnya KK dan 1 paket 1 paket 1 paket 92,18% 1 paket 1 paket 20,93% Disdukcapil
Kependudukan KTP
1 10 1 10 01 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Meningkatnya kapasitas aparat kependudukan dan 10 orang PNS 10 orang PNS 10 orang PNS 100% 10 orang PNS 10 orang PNS 0% Disdukcapil
dan Catatan Sipil catatan sipil ( Bintek )
1 10 1 10 01 15 11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 82'63% - - 42,09% Disdukcapil
1 10 1 10 01 15 14 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Terwujudnya akses informasi database 150 Buku Saku 150 Buku Saku 150 Buku Saku 99,70% 150 Buku Saku 150 Buku Saku 0% Disdukcapil
Masyarakat kependudukan kab. Gianyar tentang DP4, DAK, KK,
KTP, P4B yang akurat
1 10 1 10 01 15 19 Jaringan SIAK Terlaksananya pemasangan jaringan SIAK Online 1 paket 1 paket 1 paket 81,56% 1 paket 1 paket 12,06% Disdukcapil
1 10 1 10 01 15 20 Koordinasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi, Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 24 kali 24 kali 24 kali 99,27% 24 kali 24 kali 31,31% Disdukcapil
Pelaporan Kependudukan
1 10 1 10 01 15 25 Pembuatan Buku Profil Kependudukan Terwujudnya Buku Profil Kependudukan Kabupaten 125 Buku 125 Buku 125 Buku 90,35% 125 Buku 125 Buku 0% Disdukcapil
Kabupaten Gianyar Gianyar
II 100
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 11 urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan jasa administrasi 100% PP DAN KB
perkantoran
1 11 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya Administrasi keuangan perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 Paket 25
Perkantoran
1 11 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% PP DAN KB
Aparatur secara resprensif
1 11 02 09 Pengadaan peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan gedung 1 paket - - - 1paket 1paket 100
1 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya tempat bersih dan nyaman 5 paket 1pake 1 paket 100 1paket 2 paket 25
1 11 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ TerpeliharanyaKendaraan Dinas Oprasional 69 buah(rada 2) 6 72buah 6 buah(Roda 4) 72 buah 6 buah(Roda 4) 100 69 buah 6 buah(Roda 4) 69buah 6 bh (rda 4 25 25
operasional buah(Roda 4)
1 11 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharaanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 Paket 1 Paket 100 1paket 2 paket 25
kantor
1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan PP DAN KB
Pengarusutamaan Gender dan anak pemberdayaan perempuan
1 11 16 04 pelatihan kader bina keluarga balita (BKB) Terlaksananya pembinaan dan pelatihan dan 400orang 80 orang 80 orang 100 - -
evaluasi kader bina keluarga balita
1 11 16 07 Sekleksi Tokoh Perempuan Terlaksananya Sekleksi Tokoh ibu-ibu berferestasi 35 0rang 7 7 100 - - -
1 11 16 08 Pembinaan dan evaluasi GSI-B terlaksananya penyuluhan,pembinaan dan evaluasi 450 orang 450 orang 450 orang 100 - - -
GSI-B
1 11 16 13 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Meningkatkan wawasan pengetahuan dan 1 organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 100 1 organisasi 1 organisasi 25
Gender dan anak Dharma Wanita (DWP) keterampilan anggota organisasi DWP Kab.Gianyar
1 11 16 17 Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu meningkatnaya Pengetahuan masyarakat dan 2000 orang 400 Orang 400 0rang 100 400 orang 400 orang 65
pemberdayaan perempuan dan anak institusi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak
P2TP2A,trafiking dan undang-undang dan perlindungan perempuan dan anak
perlindungan perempuan
1 11 16 19 Pendidikana dan Pelatihan Dasar kepemimpinan terlaksananya forum anak Daerah dan calon 500 orang 100 orang 100orang 100 100 orang 100 orang 0
anak dan Remaja Pemimpin muda di Kab.Gianyar
1 11 16 21 Pelaksanaan monev Pusat pelayanan terpadu terlaksananya monitoring P2TP2A 250 0rang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 25
Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A
1 11 16 22 Pembentukan dan pelantikan forum anak terbentuknya Forum Anak Daerah Kab. Gianyar 1 Kali 1 kali 1 kali 100
Daerah(FAD)kab. Gianyar
1 11 16 25 pelatihan kader dan pendataan Gsi-B Terlaksanany pelatihan kader dan pendataan GSI-B 270 orang 270orang 270 orang 100
1 11 16 26 pelatihan kepemimpinan Terlaksananya pelatihan kepemimpin bagi 150 orang 150 orang 150 orang 100
1 11 16 27 pelatihan tim pocal Point kab Gianyar Telaksananya pelatihan bagi perencanan dalam 60 orang 60 orang 60 orang 100
penyusunan program pembangunan yang responsif
gender
1 11 16 29 Sosialisasi Telpon Sahabat anak (TESA) dan Terlasananya sosialisasi telpon sahabat anak dan 100orang
Kongres anak indonesia kongres anak indonesia
1 11 16 30 Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) Terlaksanaya sosialisasi Kota Layak Anak dan 1300 orang 125 orang 125 orang 100 350 orang 350 orang 30
sekolah ramah anak
1 11 16 31 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader KDRT 2100 orang 210 orang 210 orang 100 560 orang 560 orang 25
Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di kecamatan dan desa
1 11 16 32 Sosialisasi tentang Forum Anak Daerah (FAD) tersosialisasinya Forum Anak Daerah dan Mimbar 1190 orang 175 orang 175 orang 100 420 orang 420 orang
dan Mimbar Anak Bali (MAB) Anak Bali
1 11 16 33 Pembentukan danp pelantikan pengurus P2TP2A Terlantiknya Pengurus P2TP2A di Kab Gianyar 1 Kali 1kali 1 kali 100
1 11 16 34 Pelatihan Konvensi Hak Anak Terlatihnya tentang Hak Anak 575 orang 100 orang 100 orang 100 125 orng 125 orang 30
1 11 16 35 Deklarasi kabupaten layak anak (KLA) terlaksanaya deklrasi kabupaten layak anak 100 orang 100 orang 100 orang 100
terhadap anak
1 11 16 36 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap TersosialisasinyaPencegahan Kekerasan 125 orang 125 orang 125orang
Aanak
1 11 16 37 Pembinaan GSI B terlaksananya penyuluhan pembinaan danGSI-B 90 Orang 90 orang 90 orang
guna menurunkan angka kematian ibu melahirkan
dan nipas serta menurunkan kematian bayi dan
meningkatkan kualitas hidup perempuan
II 101
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 11 16 38 Pelatihan Penyusunan PPRG Kabupaten Gianyar Terlatihannya PPRGbagi bagi perencana dan 120 orang 60 0rang 60 orang 100
penyusunan Program pembangunan yang Responsif
Gender
1 11 16 39 Sosialisasi Advokasi Pengarusutamaan der Terlasananya Sosialisasi PUG Bagi para pemegang 425 0rang 425 orang 425 orang
{PUG} Kebijakana di Desa
1 11 16 40 Bimbingan Teknis untuk penanganan dan Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk penangan Liat DPA
pencegahan TPPO dan Pencegahan TPPO bagi , SKPD .Instansi terkait
,organisasi dan kelompok masayarakat
1 11 16 41 Sosialisasi Gerakan anti kekerasan terhadap Terlaksananya Sosialisasi Gerakan anti kekerasan 50 orang 50 orang 50 orang
Anak terhadap Anak
1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Meningkatnya kualitas hidup dan ketrampilan PP DAN KB
Perlindungan Perempuan perempuan
1 11 17 10 Pembinaan dan Penilaian P2WKSS Terlaksananya program penilaian P2WKSS 1500 orang 300 orang 300 orang 100 300 orang 300 orang
1 11 17 11 Pelatihan P2WKSS Terlaksananya program P2WKSS di Kecamatan 70 orang 70 oran 100 140 orang 140 orang 100
Tampak Siring
1 11 17 12 Penyusunan propil perlindungan perempuan tersusunya profil statistik gender,lansia dan cacat 1 paket 1paket 1pa1ket 100 1paket 1 paket
lansia dan cacat
1 11 Urusan wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
1 11 15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya sistem pelayanan kelembagaan PP DAN KB
dan jejaring pelayanan KB
1 11 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan KB dan terwujudnya 560 kader 560 kader 100
tokoh-tokoh yang berfrestasi
1 11 15 08 Rakerda Program KB Terlaksananya Rakerda KB di Kab Gianyar 375 orang 125 orang 125 orang 100 250 orang 250 orang 20
1 11 15 09 Pengadaan Sarana PLKB/PKB( DAK) Tersedianya Sarana dan prasarana lini lapangan 37 Set 37 set 37 set 100
1 11 15 11 Hari Keluarga Berencana Tingkat Propinsi Terselenggaranya Hari keluarga tingkat propinsi bali 3000 orang 3000 orang 3000 orang 100
,yang di adakan di kab. Gianyar
1 11 15 12 Sosialisasi PIK Remaja Terlaksananya sosialisasi PIK Remaja 560 orang 280 orang 280 orang 100 280 orang 280 orang
1 11 15 13 Sosialisasi KB Pria Terlaksananya sosialisasi KB pria MOP 700 orang 280 orang 280 orang 100 420 orang 420 orang 20
1 11 15 14 Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Terlaksananya sosialisasi kelompok BKB 525 orang 175 orang 175 orang 100 350 orang 350 orang
Percontohan percontohan peserta KB
1 11 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya peserta KB aktif PP DAN KB
1 11 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan Terlaksananya pemasangan kontrasepsi dengan 770 akseptor 350 akseptor 350 aksepor 100 420 akseptor 420 akseptor 20
MUPEL MUPEL
1 11 17 03 pengadaan alat kontrasepsi ( Dak) peningkatan sarana dan prasarapelayanan program 3 unit 3 unit 3 unit 100
KB di tingkat lini lapangan
1 11 17 05 Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 420 orang 210 orang 210 orang 100 210 orang 210 orang 20
unit penerangan program KB
1 11 22 01 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Meningkatyna Sarana prasarana Peyuluhan 65 set 65 set 65 set 100
Pegasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang
Anak(DAK)
1 11 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Terwujudnya sistem pencatatan dan pelaporan PP DAN KB
Kelompok Bina Keluarga program KB
1 11 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Tersediannya tenaga pendataan dan tenaga 170 orang 60 orang 60 orang 100 110 orang 110 orang 20
keluarga di kecamatan pencatatan dan pelaporan di tingkat kabupaten,
kecamatan dan Desa
1 11 23 03 Pelatihan Para kader Pendataan Tersedianya Tenaga Pendata Meningkatnya 800orang 125 orang 125 orang 100 675 orang 675 orang
Pengetahuan para Tenaga pendataan di tingkat
Desa dan Kecamatan
II 102
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 11 23 04 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan Tersedianya tenaga KIE di lini lapangan,sasaran 1500 orang 60 orang 60 orqng 100 90 orqng 90 orqng
Program di lapangan kegiatan Tenaga PKB/PLKB,Provider,babinsa,Bimas
1 11 23 05 Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan Terwujudnya Laporan Analisa Data kependudukan 1480 buku 540 buku 540 buku 100 940 buku 940 buku 50
Program DUK dan KB dan KB Laporan Bulan Kependudukan dan KB
DINAS SOSIAL
1. 13. 1. 13. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. 13. 1. 13. 01. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Jumlah jasa administrasi perkantoran yang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 10% Dinas Sosial
Perkantoran disediakan
1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang memadai 3 Unit Sepeda Motor - - - -
1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor dan TMP 1 Unit Gedung kantor 1 Unit Gedung kantor 1 Unit Gedung kantor 100% 1 Unit Gedung kantor Canopy 100% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Tersedianya sarana Transportasi yang layak 5 unit roda 4 dan 22 unit 5 unit roda 4 dan 8 unit 5 unit roda 4 dan 8 unit 100% 15 Kendaraan (5 unit roda 15 Kendaraan (5 unit 20% Dinas Sosial
dinas/operasional roda 2 roda 2 roda 2 roda 4,10 unit roda 2 roda roda 4,10 unit roda
2
1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 2 bh mesin ketik, 14 bh 2 bh mesin ketik, 9 bh 2 bh mesin ketik, 9 bh 100% 2 bh mesin ketik, 1 bh 2 bh mesin ketik, 1 bh 30% Dinas Sosial
kantor yang memadai komputer dan 16 AC komputer dan 16 AC komputer dan 16 AC komputer dan 16 AC komputer dan 16 AC
1. 13. 1. 13. 01. 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan
Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (
PMKS ) Lainnya
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Pelatihan Pembekalan Ketrampilan Berusaha Terselenggaranya pelatihan pembekalan 10 kube 4 kube 4 kube 100% 2 kube 2 Kuba 100% Dinas Sosial
bagi Keluarga Miskin keterampilan bagi Keluarga Miskin
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS Terselenggaranya laporan mengenai data PMKS 12 paket laporan 1 paket laporan 1 paket laporan 100% 1 paket laporan 35% Dinas Sosial
lainnya
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan Terwujudnya pemahaman tentang penyelenggaraan 50 Orang - - - 30%
Prasarana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial bagi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan
PMKS Uang / Barang (PUB)
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Pendataan penyandang masalah kesejahteraan Terselenggaranya Sosialisasi dan buku pendataan 70 Desa Se Kab. 90 Buku 90 Buku 100% 90 Buku 35% Dinas Sosial
sosial ( PMKS ) Lainnya PMKS Gianyar
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Peny. Sosial dan Bimsos, Keterampilan dan Terselenggaranya penyuluhan sosial/bimsos dan 110 orang 89 Orang 89 Orang 100% 24 Orang 35% Dinas Sosial
Pemberian Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial pemberian bantuan
Ekonomi.
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Bedah Rumah - - 156 Unit 123 Unit 78% - - - Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Jambanisasi Jumlah pembuatan jamban keluarga miskin 20 Unit 77 Unit 77 Unit 100% 31 Unit 45% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Penyusunan Buku Profil Kesejahteraan Sosial Jumlah buku laporan profil kesejahteraan Penjilidan Buku LPPD = - - - 1 Paket Laporan 1 Paket Laporan 25% Dinas Sosial
dan Verifikasi PMKS Lainnya 20 Buku, LKPJ = 20
Buku, Lakip = 20 Buku.
1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Monitoring dan Evaluasi Rehab Rumah Tersosialisasi, termonitoring dan terevaluasi kegiatan 100 Rumah - - - 78 Unit - 35% Dinas Sosial
Rehab Rumah
1 13 1 13 01 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Penanganan masalah - masalah strategis yang Terdistribusikannya buffer stock untuk korban 7 Kecamatan 66 Orang 100% 7 Kecamatan 82 Orang 30% Dinas Sosial
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian bencana dan kremasi mayat terlantar
luar biasa
1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Pelayanan dan rehabilitasi sosial GEPENG Terwujudnya keindahan dan ketertiban kota Gianyar 40 kali pemulangan 500 Orang 500 Orang 100% 500 Orang 35% Dinas Sosial
Gepeng
1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak Terselenggaranya Pelayanan dan pemberian 10 orang 6 Orang 6 Orang 100% 6 Orang 3 Orang 45% Dinas Sosial
kekerasan bantuan korban tindak kekerasan
1. 13. 1. 13. 01. 01 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
1. 13. 1. 13. 01. 01 18 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket 200 orang 53 Orang 53 Orang 100% 53 Orang 60% Dinas Sosial
cacat permakanan
II 103
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/ panti
jompo
1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket 250 orang Lansia 35 Orang Lanjut Usia 35 Orang Lanjut Usia 100% 35 Orang Lanjut Usia 60% Dinas Sosial
permakanan
1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI Terselenggaranya kunjungan kerja ranting dan 1 Tahun 100% 1 tahun 100% 1 Tahun% 35% Dinas Sosial
Cabang Gianyar kunjungan ke rumah anggota PWRI yang meninggal
dunia
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Pemilihan Karang Taruna dan PSM yang berprestasi 7 organisasi Karang 7 Organisasi karang taruna 7 org.karang taruna dan 100% 7 org.karang taruna dan 7 org.karang taruna dan 30% Dinas Sosial
Sosial Masyarakat Taruna dan PSM dan PSM PSM PSM PSM
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Penghargaan kepada veteran, keluarga Pemberian bingkisan kepada para anggota veteran 384 orang 78 Paket Bingkisan 78 Paket Bingkisan 100% 78 Paket Bingkisan 20% Dinas Sosial
pahlawan dan pelestarian nilai - nilai dan keluarga pahlawan serta terselenggaranya
kepahlawanan serasehan kepahlawanan
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan dan pembinaan lanjut usia Terselenggaraanya pembinaan pada Lansia 112 Paket 112 Paket 112 Paket 100% 60 Lansia 45% Dinas Sosial
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI Kab. Terselenggaranya kegiatan rutin dan operasional di 1 Tahun 10% Dinas Sosial
Gianyar markas Legiun Veteran
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan Koordinator Kegiatan Terlaksananya pemberian bantuan pemberdayaan 5 paket peralatan 100% 30% Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial (KKKS ) Kab. Gianyar koordinator kegiatan kesejahteraansosial ( KKKS ).ketrampilan, 4 unit
bedah rumah, 96 paket
permakanan, 10 ekor
bibit ternak babi
1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi PKH Termonitor dan terevaluasi Unit Pelaksanaan PKH ( 2841 RTM - - 2841 RTM 2841 RTM 40% Dinas Sosial
UPPKH ) Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH Se-
Kementerian Sosial RI
1 13 1 13 01 01 22 Program Pelestarian Nilai - Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
1 13 1 13 01 01 22 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan Peningkatan kwalitas Taman Makam Pahlawan dan 1 Unit TMP 1 Unit TMP 1 Unit TMP 100% 1 Unit TMP 1 Unit TMP 20% Dinas Sosial
nilai - nilai kepahlawanan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Urusan Wajib / Ketenagakerjaan
1 14 1 14 01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Dinas Tenaga
yang disediakan Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Jumlah jasa administrasi kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
keuangan/perkantoran
1 14 1 14 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase penyediaan dan pemeliharaan yang 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Dinas Tenaga
Aparatur disediakan Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional Jumlah kendaraan dinas yang diadakn 6 unit R4 dan 10 unit R2 - - 0 2 unit R4 dan 2 unit R2 0
1 14 1 14 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 Paket 1 Paket
1 14 1 14 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
1 14 1 14 01 02 24 Pemeliharaan berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
dinas/operasional
1 14 1 14 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
kantor
1 14 1 14 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan 70% 50% 50% 100 55% 55% 100 Dinas Tenaga
ProduktivitasTenaga Kerja berbasis kompetensi Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan 70% 50% 50% 100 50% 50% 100
berbasis kewirausahaan
Jumlah LPKS yang diakreditasi 10 LPKS 2 LPKS 2 LPKS 100 2 LPKS 2 LPKS 100
Prosentase tenaga kerja yang dimagangkan 25% 25% 25% 100 25% 25% 100
Prosentase tenaga kerja yang bersetifikasi 10% 2% 2% 100 2% 2% 100
1 14 1 14 15 01 Penyusunan database tenaga kerja daerah Jumlah database perusahaan dan tenaga kerja yang 1 Paket 0 0 0 0 0 0
disusun
1 14 1 14 01 15 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 1.500 orang 100 orang 100 orang 100 280 orang 280 orang 100
pencari kerja
1 14 1 14 01 15 10 Sertifikasi tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi 125 orang 0 0 0 50 orang 50 orang 0
1 14 1 14 01 15 11 Pemagangan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan 12 orang 5 orang 5 orang 100 7 orang 7 orang 100
II 104
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 14 1 14 01 15 12 Akreditasi Lembaga Pelatihan Jumlah LPKS yang diakreditasi 8 LPKS 0 0 0 2 LPKS 2 LPKS
1 14 1 14 01 15 13 Pembinaan dan verifikasi LPKS Jumlah LPKS yang dibina dan diverifikasi 150 LPKS 30 LPKS 30 LPKS 100 30 LPKS 30 LPKS 100
1 14 1 14 01 15 14 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Jumlah peserta diklat bahasa asing 150 orang 0 0 0 30 orang 30 orang
1 14 1 14 01 15 15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias Jumlah peserta pelatihan tata rias 1.000 0rang 210 0rang 210 0rang 100 210 0rang 210 0rang 100
1 14 1 14 01 15 16 Kursus Mengemudi Jumlah peserta pelatihan mengemudi 150 orang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 100
1 14 1 14 01 15 17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Jumlah peserta pelatihan ketrampilan menjahit 80 orang 80 orang 80 orang 100 80 orang 80 orang 100
1 14 1 14 01 15 18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kue Jumlah peserta pelatihan membuat kue 12 Paket 4 Paket 4 Paket 100 4 Paket 4 Paket 100
1 14 1 14 01 15 19 Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa Jumlah peserta pelatihan salon dan spa therapyst 8 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 Paket 2 Paket 100
Therapyst
1 14 1 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang 25% 5% 3,5% 70 5% 5% 100 Dinas Tenaga
ditempatkan Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase Pencari Kerja yang dilayani 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
1 14 1 14 01 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on Jumlah pencaker yang mendapatkan informasi 3.530 Pencaker/ 347 Pencaker/ 500 Pencaker/ 144 560 Pencaker/ 600 Pencaker/ 107
line (BKOL) Pngangguran pengangguran pengangguran pengangguran pengangguran
1 14 1 14 01 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah perusahaan yang dimonitoring 690 perusahaan 150 perusahaan 150 perusahaan 100 150 perusahaan 150 perusahaan 100
1 14 1 14 01 16 08 Penyusunan buku profil ketenagakerjaan Jumlah buku yang disusun 200 buku 40 buku 40 buku 100 50 buku 50 buku 100
1 14 1 14 01 17 Program Perlindungan dan pengembangan Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta 50% 10% 10% 100 10% 10% 100 Dinas Tenaga
Lembaga ketenagakerjaan program BPJS Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase perusahaan yang mendaftarkan PP 95% 75% 85% 113 80% 85% 106
Prosentase pemeriksaan perusahaan 50% 10% 10% 100 10% 10% 100
Prosentase pengujian peralatan di perusahaan 25% 5% 5% 100 5% 5% 100
Prosentase pengawasan tenaga kerja asing 95% 90% 90% 100 90% 90% 100
Prosentase pekerja anak yang kembali ke sekolah 95% 87% 87% 100 89% 89% 100
Prosentase perusahaan yang menetapkan UMK 90% 80% 80% 100 80% 80% 100
Prosentase perusahaan yang mepekerjakan tenaga 4% 0% 0% 0 1% 1% 100
kerja penyandang cacat
Prosentase peningkatan PAD dari sektor IMTA 75% 50% 50% 100 50% 50% 100
Prosentase kasus yang diselesaikan dengan 95% 90% 90% 100 90% 90% 100
perjanjian bersama (PB)
Prosentase kasus yang dimediasi 95% 90% 90% 100 90% 90% 100
Prosentase pertambahan perusahaan yang wajib 25% 4% 6% 150 8% 10%
laporkasus yang dimediasi
1 14 1 14 01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan Jumlah perusahaan yang disosialisasi 125 Perusahaan 25 Perusahaan 25 Perusahaan 100 25 Perusahaan 25 Perusahaan 100
tentang ketenagakerjaan
Tenaga kerja penyandang cacat yang dipekerjakan 4 orang
Jumlah pengurangan pekerja anak 1.020 orang 180 orang 180 orang 100 210 orang 210 orang 100
1 14 1 14 01 17 05 Peningkatan pengawasan,perlindungan, dan Terlaksananya pengawasan,perlindungan dan 120 Perusahaan 34 Perusahaan 34 Perusahaan 100 34 Perusahaan 34 Perusahaan 100
penegakan hukum terhadap k3 penegakan hukum terhadap k3 di perusahaan
1 14 1 14 01 17 09 Penetapan upah minimum Jumlah perusahaan yang menetapkan UMK 125 perusahaan 25 perusahaan 25 perusahaan 100 25 perusahaan 25 perusahaan 100
1 14 1 14 01 17 12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Jumlah perusahaan yang diselesaikan 8 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100
perselisihannya
1 14 1 14 01 17 13 Pemberdayaan tripartit dan pembinaan bipartit Jumlah LKS tripartit dan bipartit yang diberdayakan 8 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100 2 Perusahaan 2 Perusahaan 100
dan dibina
1 14 1 14 01 17 14 Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja Jumlah TKA yang diinventarisir dan dipungut IMTA 110 orang 30 orang 40 orang 133 65 orang 65 orang 100
Asing dan Pelaksanaan IMTA
1 14 1 14 02 18 Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan Prosentase standar pelayanan minimal yang 100% 50% 50% 100 50% 50% 100 Dinas Tenaga
SPM disediakan Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 02 18 01 Standar Pelayanan Minimal Terlaksananya pelayanan minimal dengan baik 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
1 14 1 14 01 19 Program Perluasan dan Pengembangan Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang 25% 5% 5% 100 5% 5% 100 Dinas Tenaga
Kesempatan Kerja ditempatkan Kerja dan
Transmigrasi
1 14 1 14 01 19 01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Jumlah peserta pelatihan TTG 60 orang 15 orang 15 orang 100 15 orang 15 orang 100
II 105
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 14 1 14 01 19 02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah KUB yang dilatih 10 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100 2 kelompok 2 kelompok 100
1 14 1 14 01 19 03 Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan Jumlah operasional penyelenggaraan LTSP 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
Tenaga Kerja
1 14 1 14 01 19 04 Pelaksanaan pekerjaan pada padat karya Jumlah penempatan tenaga kerja pada kegiatan 10 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 Paket 2 Paket 100
padat karya
Pilihan / Ketenagakerjaan
1 14 1 14 01 18 Program Transmigrasi Regional Prosentase kunjungan ke lokasi evaluasi 100% 25% 25% 100 25% 25% 100 Dinas Tenaga
Prosentase transmigran yang dimotivasi 75% 40% 40% 100 40% 40% 100 Kerja dan
Transmigrasi
Prosentase calon transmigran yang diberangkatkan 97% 90% 90% 100 90% 90% 100
1 14 1 14 01 18 01 Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi Jumlah KK yang dimonev 200 KK 50 KK 50 KK 100 50 KK 50 KK 100
1 15 01 17 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan 600 orang 183 orang 183 orang 100 80 orang 80 orang 22,17
Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri
Menengah
1 15 01 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Terlaksananya promosi produk usaha kecil 55 paket 7 paket (38 UKM) 7 paket (38 UKM) 100 8 paket (40 UKM) 8 paket (40 UKM) 62,47
Kecil Menengah menengah
1 15 01 17 11 Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM Terlaksananya penyusunan profil produk unggulan 100 buku 0 0 0 100 buku 100 buku 9,53
Kabupaten Gianyar UMKM Kabupaten Gianyar
1 15 01 17 12 Bintek Manajemen Pengembangan Usaha Terlaksananya bintek manajemen pengembangan 560 orang - - - - - -
Koperasi usaha koperasi
1 15 01 17 14 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Terlaksananya bintek pembuatan pupuk organik bagi 560 orang - - - - - -
peternak
II 106
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 15 01 17 15 Pendataan UKM Terlaksananya pendataan UKM 70 desa 70 desa 70 desa 100 0 0 0
1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan 65% 60% 100 0,00 Diskop & UKM
Koperasi koperasi
1 15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Terlaksananya pengendalian perencanaan 673 koperasi 100 kop 100 kop 100 100 kop 100 kop 13,66
Pembangunan Koperasi pengembangan prasarana perkotaan
1 15 01 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaaan Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan 2450 orang 70 kop 70 kop 100 70 kop 70 kop 30,40
Koperasi Berprestasi penghargaan koperasi berprestasi
1 15 01 18 08 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana Terlaksananya rintisan penerapan teknologi 1 paket program aplikasi 1 paket program aplikasi 1 paket program aplikasi 100 - - 0,00
Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi sederhana manajemen modern pada jenis usaha
koperasi
1 15 01 18 12 Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten Terlaksananya pembinaan dalam rangka kabupaten 1300 orang dan 5 paket 70 kop dan 1 paket 70 kop dan 1 paket 93,38 210 kop dan 1 paket 80 kop 5,71
Penggerak Koperasi penggerak koperasi Harkop Harkop Harkop harkop
1 15 01 18 13 Penilaian Pemeringkatan Koperasi/Koperasi Terlaksananya pembinaan pemeringkatan 100 kop - - - - - -
Berkualitas koperasi/koperasi berkualitas
1 15 01 18 14 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Terlaksananya penilaian pemeringkatan kualitas 1500 kop 90 kop 90 kop 90,08 180 kop 180 kop 31,52
Koperasi SDM koperasi
1 15 01 18 18 Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan Terlaksananya penerapan standar akuntansi 5 paket 1 paket 1 paket 88,88 20 kop 20 kop 1,17
Keuangan Koperasi Berbasis Teknologi Informasi pengelolaan keuangan koperasi berbasis teknologi
informasi
1 15 01 18 19 Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan Terlaksananya Pengembangan Petugas Penyuluh 100 kop - - - 96 kop 96 kop 0
(PPKL) Lapangan (PPKL)
DINAS KEBUDAYAAN
1 URUSAN WAJIB
1 17 1 17 URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN
1 17 1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Adm. 100% 20% 20% 20% 0 DISBUD
Keuangan/Perkantoran
Kegiatan :
1 17 1 17 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pelayanan administrasi 5 Paket, 5 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 100 1 Paket, 1 Tahun 2 Paket, 2 Tahun 40 DISBUD
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
1 17 1 17 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 20% 20% 20% 20% 40 DISBUD
Aparatur yang memadai
Kegiatan :
1 17 1 17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, Dinas 5 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 1 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 Gedung 100 1 Tahun, 1 Gedung 2 Tahun, 1 Gedung 40 DISBUD
Kebudayaan Gedung
1 17 1 17 03 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 30 Unit Roda 2, 60 Unit 2 Unit Roda 2, 4 6 Unit Roda 4, 12 Unit 6 Unit Roda 4, 12 Unit 100 6 Unit Roda 4, 12 Unit roda 10 Unit Roda 4, 14 Unit 27 DISBUD
dinas/operasional dinas/operasional, Dinas Kebudayaan Roda 4 Unit Rda 4 Roda 2 Roda 4 12 Roda 2
1 17 1 17 01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Lestari dan Berkembangnya Nilai-nilai Budaya di 100% 20% 20% 20 0 DISBUD
kab. Gianyarr
KEGIATAN :
1 17 1 17 01 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Subak Abian 5 Subak Abian 1 Subak Abian 1 Subak Abian 1 Subak Abian 100 1 Subak Abian 2 Subak Abian 40 DISBUD
(Pembinaan & Lomba Subak Abian)
1 17 1 17 01 15 02 Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara (Utsawa Terlaksananya Utsawa Dharma Gita Tk. Kabupaten, 5 Kali 1Kali 1 Kali 1 Kali 100 1 Kali 2 Kali 40 DISBUD
Dharma Gita) Provinsi Bali dan Nasional
1 17 1 17 01 15 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan & Terselenggaranya Penganugrahan Wija Kusuma 70 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang 100 14 Orang 28 Orang 40 DISBUD
Kerjasama di Bidang Kebudayaan kepada Para Seniman dan Budayawan di Gianyar
1 17 1 17 01 15 06 Pembinaan Subak Terlaksananya Pembinaan Subak di Kab. Gianyar 5 Subak 1 Subak 1 Subak 1 Subak 100 1 Subak 2 Subak 40 DISBUD
1 17 1 17 01 15 07 Pembinaan Desa Pakraman Terlaksananya Pembinaan Desa Pakraman 5 Desa Pakraman 2 Desa Pakraman 1 Desa Pakraman 1 Desa Pakraman 100 1 Desa Pakraman 3 Desa Pakraman 60 DISBUD
1 17 1 17 01 15 08 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Sekaa Truna 5 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 100 1 Sekaa Truna 2 Sekaa Truna 40 DISBUD
(Pembinaan & Lomba Sekaa Truna)
1 17 1 17 01 15 09 Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Terlaksananya Pembinaan Bahasa, Aksara dan 375 Orang Peserta 75 Orang Peserta 75 Orang Peserta 75 Orang Peserta 100% 75 Orang Peserta 150 Orang Peserta 40 DISBUD
Sastra Bali kepada Masyarakat Gianyar
1 17 1 17 01 15 17 Pembinaan Penyuratan Awig - Awig Terlaksananya Pembinaan Penyuratan 20 Organisasi 4 Organisasi 4 Organisasi Tradisional 4 Organisasi Tradisional 100 4 Organisasi Tradisional 8 Organisasi Tradisional 40 DISBUD
Tradisional Tradisional
1 17 1 17 01 15 18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap 548 Sekaa Truna - 150 Sekaa Truna 150 Sekaa Truna 100 150 Sekaa Truna% 150 Sekaa Truna% 27 DISBUD
Sekaa Truna penerima Bantuan Keuangan dari tersebar di 7 Kecamatan
Pemkab. Gianyar
1 17 1 17 01 16 Program Pemngelolaan Kekayaan Budaya Lestari dan Terkelolanya Kekayaan Budaya di 100% 20% 20% 20% 0 DISBUD
Kab. Gianyar sebagai Pilar Budaya Nasional
KEGIATAN :
1 17 1 17 01 16 02 Pelestarian Fisik dan Kandugan Bahan Pustaka Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Nyastra di 5 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 100 2 kali 2 kali 40 DISBUD
termasuk Naskah Kuno ( Pembinaan dan Lomba Kab. Ginayar
Nyastra)
1 17 1 17 01 16 13 Pengembangan Database Sistem Informasi Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya di Kab. 500 situs 140 Situs 25 situs 25 situs 100 25 situs 165 situs 33 DISBUD
Sejarah Purbakala Gianyar
1 17 1 17 01 16 14 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya Terlaksananya Kerjasama Pelestarian Warisan 10 paket kerjasama 2 paket jasa 2 paket penelitian 2 paket penelitian 100 2 paket penelitian 4 paket 40 DISBUD
Budaya dengan pihak ke tiga dalam rangka penelitian dan jasa tenaga kerja
Pengusulan Kab. Gianyar sebagai Kota Pusaka
Internasional
1 17 1 17 01 16 18 Inventarisasi Data Desa Pekraman, Sekaa Truna Terinventarisasinya Data Desa Pakraman, Sekaa Di 7 (tujuh) Kecamatan 1 Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100 2 Kecamatan 3 Kecamatan 43 DISBUD
dan Banjar Adat Truna dan Banjar Adat di Kab. Gianyar
II 107
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 17 1 17 01 16 20 Seminar Kepemangkuan Terselenggaranya Seminar Kepemangkuan 400 Orang Pemangku - 100 Orang 100 Orang 100 100 Orang 100 Orang 25 DISBUD
sebagai Peserta
1 17 1 17 01 16 21 Inventarisasi Naskah-Naskah Kuno Terinventarisasinya Naskah-Naskah Kuno 400 Naskah - 105 Naskah 105 Naskah 100 100 Naskah 105 Naskah 26 DISBUD
1 17 1 17 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Lestari dan Terkelolanya Keraagaman Budaya di 100% 20% 20% 20 DISBUD
Kab. Gianyar
1 17 1 17 02 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Terlaksananya penyelenggaraan festival budaya 115 pagelaran 26 pagelaran 28 pagelaran 28 pagelaran 100 35 pagelaran 35 pagelaran 40 DISBUD
daerah kesenian daerah/provinsi dan 5
pagelaran internasional
1 17 1 17 03 17 09 Tahap Penyusunan Purana Tersusunnya Pura Pura di Kabupaten Gianyar 5 purana 2 purana 1 purana 1 purana 100 1 purana 2 purana 40 DISBUD
BADAN KESBANGLINMAS
1 19 1 19 01 '01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Adm. 100% 20% 20%
Keuangan/Perkantoran 0 KESBANG
1 19 1 19 01 07 Badan Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran 5 paket, 5 tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun
100 1 Paket, 1 tahun 1 Paket, 1 Tahun 25,17 KESBANG
Keuangan/Perkantoran
1 19 1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Terujudnya Sarana Dan Prasarana
Aparatur KESBANG
1 19 1 19 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumbalah Paket Pemelihaan Peralatan Gedung 5 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket
Kantor 100 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 30,86 KESBANG
1 19 1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumblah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung 5 tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket KESBANG
Kantor 100 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 30, 86
1 19 1 19 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumblahh Pemeliharaan Kendaraan Dinas 5 Tahun, 3 Mobil Dan 13 1 Tahun, 3 Mobil 1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 KESBANG
Dines/Operasional Roda 2 Dan 13 Roda 2 Roda 2 Roda 2 100 22.13
Roda 2 Roda 2
1 19 1 19 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor, Dinas 5 tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 1 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 Gedung 100 1 Paket, 1 Gedung 1 Paket, 1 Gedung 4.64 KESBANG
Kantor Gedung
1 19 1 19 01 02 10 pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur Terpiliharanya Mebelur Yang Ada Di Kantor 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 100 1 Paket, 1 Gedung 1 Paket, 1 Gedung - KESBANG
-
1 19 1 19 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya KESBANG
Aparatur
1 19 1 19 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dipahaminya Peraturan Perundang-Undangan 5 Tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 1 tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 Kec KESBANG
Kec 100 1 tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 Kec 31,75
1 19 1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan Dan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dan KESBANG
Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan
1 19 1 19 01 15 08 Kemunitas Inteljen Daerah Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Lingkungan 5 Tahun, 200 Orang 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang KESBANG
100 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang 40,77
(KOMINDA)
1 19 1 19 15 13 Keamanan Terpadu Dalam Daerah Terlaksananya Keamanan Terpadu Dalam Daerah 5 Tahun, 260 Peserta 1 Tahun, 54 1 Tahun, 54 Peserta 1 Tahun, 54 Peserta KESBANG
Peserta 100 1 Tahun, 54 Peserta 1 Tahun, 54 Peserta 27,39
1 19 1 19 01 15 14 Pemantauan Orang Asing, Organisasi Pelaksaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi 5 Tahun, 7 Kecamatan 1 Tahun, 7 1 Tahun, 7 Kecamatan 100 1 Tahun, 7 Kecamatan KESBANG
Masyarakata Asing dan tenaga asing di wilayah Masyarakat Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Kecamatan 100 Orang 100 Orang 1 Tahun, 7 Kecamatan 100 1 Tahun, 7 Kecamatan
100 31,754
kabupaten Gianyar Wilayah Gianyar Orang Orang 100 Orang
1 19 1 19 01 19 06 Pelatihan Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan Jumblah Kasus adat Yang Terjadi Dalam Setahun 1 Tahun, 2 KESBANG
kecamatan
1 19 1 19 01 20 Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 5 Tahun, 7 Kc 2,170 Org 1 Tahun, 2 Kc ,62 1 Tahun, 2 Kecamatan 1 Tahun, 3 kecamatan 100 1 Tahun, 2 Kecamatan KESBANG
Orang -
1 19 1 19 01 20 01 Penyuluhan pencegahan Peredaran/Penggunaan Jumblah Peserta Penyuluhan - -- - - - - - - KESBANG
Minuman Keras Dan Narkoba
1 19 1 19 01 05 Penyusunan Buku Biodata Satuan Linmas Ter sedianya Data Dan Informasi KESBANG
1 Kecamatan, 100 1 kecamata, 100 Orang 1 Kecamatan, 100 Orang 1 Kecamatan, 100 Orang 1 Kecamatan, 100 Orang
Desa/Kelurahan 5 Tahun, 1000 Orang 100 27,84
Orang Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar
1 19 O1 19 01 21 Program pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya Pendidikan Politik Masyarakat KESBANG
1 19 O1 19 O1 20 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Peningkatan Kordinasi Pimpinan Daerah 1 Tahun,12 Kali Rapat 1 Tahun, 12 Kali 1 Tahun, 12 Kali Rapat 1 Tahun, 12 Kali Rapat 1 Tahun, 12 Kali Rapat 1 Tahun, 12 Kali Rapat KESBANG
Kordinasi 100
Kordinasi Rapat Kordinasi Kordinasi Kordinas Kordinas
1 19 O1 19 O1 21 Verifikasi Bantuan Parpol Verifikasi Parpol KESBANG
5 Tahun, 9 Parpol _ _ _ _ _ _ 38,21
1 19 O1 19 O1 21 11 Fasilitas Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Lama Pemberdayaan Dalam Setahun 5 Tahun, 7 Kecamatan 1 Tahun, 350 KESBANG
Gianyar 1 Tahun, 350 Peserta 1 Tahun, 350 Peserta 100 1 Tahun, 350 Peserta 1 Tahun, 350 Peserta 21,72
Peserta 350 Orang Peserta
II 108
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 19 O1 19 O1 21 12 Pendataan dan Pembinaan Ormas Persentase Pembinaan Ormas 86 Orang, 7 KESBANG
86 Orang, 7 kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 100 86 Orang, 7 Kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 38,21
kecamatan
vc
1 19 1 19 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya administrasi /keuangan perkantoran 100 20 19,2 96 20 39 39 SATPOL PP
perkantoran
1 19 1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 19 1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor SATPOL PP
1Unit Komputer Pc, 2 1Unit Komputer Pc, 2 Unit 1Unit Komputer Pc, 2 69
Unit Mega phone, 1 Unit Mega phone, 1 Unit Digital Unit Mega phone, 1 Unit
Digital Kamera,1 Unit Kamera,1 Unit Wireles,1 Digital Kamera,1 Unit
Wireles,1 Unit Printer, 2 Unit Printer, 2 Unit UPS Wireles,1 Unit Printer, 2
Unit UPS Unit UPS
1 19 1 19 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional -
dinas/operasional
kendaraan dinas roda 4 & 6 7 Unit 6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6 Unit Roda 4,1 Unit 95 6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6 6 Unit Roda 4,1 Unit 27
kendaraan dinas roda 2 8 Unit 6 & 8 Unit roda 2 Roda 6 & 8 Unit roda 2 & 8 Unit roda 2 Roda 6 & 8 Unit roda 2
1 19 1 19 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 Unit komputer pc,1 5 Unit komputer pc,1 Unit 5 Unit komputer pc,1 Unit 71 5 Unit komputer pc,1 Unit 5 Unit komputer pc,1 Unit 31
kantor Unit Komputer Note Komputer Note book,2 Unit Komputer Note book,2 Komputer Note book,2 Unit Komputer Note book,2
book,2 Unit Mesin Ketik, Mesin Ketik, $ Unit Reg & Unit Mesin Ketik, $ Unit Mesin Ketik, $ Unit Reg & Unit Mesin Ketik, $ Unit
$ Unit Reg & 20 Unit ht, 20 Unit ht, 2 Unit AC, Reg & 20 Unit ht, 2 Unit 20 Unit ht, 2 Unit AC, Reg & 20 Unit ht, 2 Unit
2 Unit AC, AC, AC,
1 19 1 19 02 03 Program Peningkatan Displin Aparatur SATPOL PP
Aparatur
1 19 1 19 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PDH 5 Paket 1 paket 1 paket 83 1 paket 2 paket 40
perlengkapanya (pakaian Dinas Harian)
1 19 1 19 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya SATPOL PP
Aparatur
1 19 1 19 02 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penegakan TerlaksananyaPendidikan Dan Pelatihan 4 Kali 1 kali 1 kali 65 1 kali 2 kali 50
Perda
1 19 1 19 02 16 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan SATPOL PP
Pencegahan tindak kriminal
1 19 1 19 02 16 04 Pengamanan Perda & Keputusan Bupati untuk Terciptanya ketentraman & ketertiban umum di 100 20 19 95 20 39 39
menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah wilayah kab.gianyar
1 19 1 19 02 23 01 HUT Sat Pol PP Terlaksananya HUT Sat Pol PP 5 paket 1 paket 1 paket 98 1 paket 2 paket 40
1 19 1 19 02 26 Program Penataan Peraturan Perundang- SATPOL PP
undangan
1 19 1 19 02 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Terlaksananya koordinasi kerjasama Tim Yustisi 20 Kali 4 Kali Sidak 4 Kali Sidak 100 4 Kali Sidak 8 Kali Sidak 20
perundang-undangan dalam penegakan Perda & Keputusan Bupati
II 109
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
30 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 300 buku 120 buku 60 buku 60 buku 100% 60 buku 120 buku 40%
Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Gianyar
01 Penyusunan Data Nama Unsur Rupa Bumi Tersusunnya Data Nama Unsur Rupa Bumi baik 7 kec 7 kec 7 kec 7 kec 100% 7 kec 7 kec 100%
unsur alami maupun buatan
02 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Administrasi 7 kec 2 kec 2 kec 2 kec 100% 7 kec 2 kec 29%
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab. Gianyar di 7
(PATEN) di Kabujpaten Gianyar Kecamatan
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 Urusan Wajib
1 22 Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% PEMDES
Pemerintah Desa Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar
1 22 18 05 Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian Terlaksananya Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Seluruh Desa di Seluruh Desa di Kabupaten Seluruh Desa di 100% Seluruh Desa di Kabupaten Seluruh Desa di 100%
Banjar Dinas Kelian Banjar Dinas di Desa di Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Gianyar Kabupaten Gianyar Gianyar Kabupaten Gianyar
1 22 18 15 Study Banding Pemerintah Desa Terlaksananya Study Banding bagi Perbekel dan 900 orang 180 orang 180 orang 100% 180 orang 360 orang 40%
Lurah dalam rangka Peningkatan Pengetahuan dan
Kinerja
1 22 18 16 Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel Terwujudnya Pemberian Kenang-kenangan kepada 64 orang 6 orang 6 orang 100% 11 orang 17 orang 27%
yang habis masa jabatannya Perbekel yang habis masa Jabatannya
1 22 18 17 Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Terselenggaranya Pembekalan untuk Peningkatan Seluruh Perbekel dan Seluruh Perbekel dan Lurah Seluruh Perbekel dan 100% Seluruh Perbekel dan Lurah Seluruh Perbekel dan 100%
Gianyar Pengetahuan Kepada Perbekel dan Lurah se- Lurah se-Kabupaten se-Kabupaten Gianyar Lurah se-Kabupaten se-Kabupaten Gianyar Lurah se-Kabupaten
Kabupaten Gianyar Gianyar Gianyar Gianyar
1 22 18 18 Pelantikan Perbekel Terlaksananya Pelantikan Perbekel di Kabupaten 64 Desa 6 Desa 6 Desa 100% 11 Desa 17 Desa 27%
Gianyar
1 22 18 19 Pembekalan kepada Perangkat Desa dan Terselenggarannya Pembekalan untuk Peningkatan 140 orang 140 orang 140 orang 100% 140 orang 140 orang 100%
Kelurahan Pengetahuan kepada Perangkat Desa dan
Kelurahan
20 3 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan 21.164.465.518 5.290.400.645 4.459.366.000 4.056.765.873 91
dalam daerah
20 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 606.432.500 369.360.000 125.333.500 120.063.000 96,9 HUMAS DAN
Aparatur PROTOKOL
20 3 2 11 Pengadaan perlengkapan dokumentasi Terlaksananya pengadaan alat-alat studio 405.000.000 319.666.000 89.600.000 84.405.000 94
(kamera/handycam dan kelengkapannya)
20 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan 201.432.500 49.694.000 35.733.500 35.658.000 99,8
gedung/kantor kantor
20 3 3 Program peningkatan disiplin aparatur 750.000.000 94.990.500 75.000.000 57.750.000 77 HUMAS DAN
PROTOKOL
20 3 3 2 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan 750.000.000 94.990.500 75.000.000 57.750.000 77
kelengkapannya
20 3 15 Program pengembangan komunikasi, informasi, 9.583.476.500 1.973.301.655 2.045.211.500 1.999.971.925 98 HUMAS DAN
dan media massa PROTOKOL
II 110
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
20 3 15 7 Penerangan lewat media cetak dan elektronik Terlaksananya publikasi 7.626.958.000 1.414.628.955 1.569.966.500 1.531.161.225 98
1 20 21 23 Penyuluhan agama hindu Jumlah Desa Pakraman yang diberi penyuluhan 28 desa pakraman 7desa pakraman 7 7 100 14 desa pakraman 28 desa pakraman 100 KESRA
untuk meningkatkan kualitas masyarakat pada
tentang ajaran agama dan adat.
1 20 21 7 Penataran serati/tukang banten 2 angkatan Jumlah serati yang ditatar banten untuk 300 orang 50 org 100 org 100 org 100% 200 org 250 org 83% KESRA
meningkatkan kualitas masyarakat bidang upakara
yadnya.
1 20 21 17 Dharmasanti hari raya nyepi PartisipasiKehadiran tokoh agama dantokohadat se 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KESRA
KabupatenGianyar untuk perenungan kembali sgl
perjalanan tahun sebelumnya.
1 20 21 25 Penataran para Pemangku Jumlah pemangku yang ditataruntuk meningkatnya 150 orang 20 orang 20 or 20 or 100 42 or 82 Org 54,6 KESRA
kualitas pemangku bidang tugasnya.
1 20 21 23 Operasional PHDI Terbinanya dan meningkatnya kesadaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KESRA
masayarakat terhadap ajaran agama hindu
BAGIAN EKONOMI
1 URUSAN WAJIB
1 20 Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa,
Perangkat Daerah, Kepegawaian
08 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras Terpenuhinya Sebagian Kebutuhan Pangan RTS- 70 Desa 100% 70 Desa 70 Desa 100 70 Desa 70 Desa 100 B. Ekonomi
Kepada Keluarga Miskin PM
06 Peningktan dan Pengembangan sumber Daya Tersebarnya Informasi Pertanian Dalam Bidang 20 KTNA 100% 20 KTNA 20 KTNA 100 20 KTNA 20 KTNA 100% B. Ekonomi
KTNA Agrobisnis
31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Data Ketahanan Pangan di Kabupaten 7 Kec 100% 7 Kec 7 Kec 100 7 Kec 7 Kec 100% B. Ekonomi
Gianyar
11 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Terpeliharanya Asset Daerah 8 Pasar 100% 8 Pasar 8 Pasar 100% 8 Pasar 8 Pasar 100% B. Ekonomi
Kebakaran
07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Lembaga Ekonomi yang Handal 50 LPD 100% 50 LPD 50 LPD 100% 50 LPD 50 LPD 100% B. Ekonomi
untuk Menunjang Pembangunan di Desa
Pekraman
BAGIAN PEMBANGUNAN
1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan
II 111
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 07 1 20 03 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan Terlayaninya kebutuhan
Perhubungan jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat akan lampu
masyarakat penerangan jalan
1 07 1 20 03 15 9 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Terpasangnya lampu penerangan jalan di beberapa 30 lampu hias,1500 LPJ - 2 lampu hias,250 LPJ dan 150 3 lampu hias,300 LPJ dan 100% 4 lampu hias,300 LPJ dan 200 6 lampu hias,383 LPJ dan 100% Pembangunan
Penerangan Jalan ruas jalan Kab.Gianyar dan 1500 meterisasi meterisasi 150 meterisasi meterisasi 410 meterisasi
1 20 1 20 03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta Intensitas layanan
kepala daerah/wakil Kepala Daerah pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar informasi dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 16 5 kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil Terlaksananya kunjungan kerja/ Inspeksi Kepala 10 Kali - 2 Kali 2 Kali 100% 2 kali 2 kali 100% Pembangunan
kepala daerah Daerah / wakil kepala Daerah
1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 07 1 20 16 16 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan Terlayaninya kebutuhan
Prasarana dan fasilitas LLAJ jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat akan lampu
masyarakat penerangan jalan
1 07 1 20 03 16 5 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya lampu Penerangan jalan sehingga 3820 Titik - 3680 Titik 3680 Titik 100% 3800 titik lampu 3800 titik lampu 100% Pembangunan
dapat berfungsi dengan baik
1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 20 1 20 03 20 Program peningkatan sistem pengawasan Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta Intensitas layanan
internal dan pengendalian Pelaksanaan pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar informasi dan
Kebijakan KDH pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 20 Pengendalian manajemen pelaksanaan Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan 3000 paket - 600 paket 600 paket 100% 600 paket 600 paket 100% Pembangunan
kebijakan KDH terhadap pembangunan di Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 20 18 Verifikasi Bantuan Masyarakat 2500 proposal - 500 proposal 486 proposal 100% 250 proposal 219 proposal 100% Pembangunan
1 18 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 18 1 20 03 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga Berfungsinya fasilitas
Olahraga dan peralatan yang dapat digunakan oleh untuk masyarakat dalam
masyarakat melaksanakan kegiatan
olahraga dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 18 1 20 03 21 7 pemeliharaan rutin / berkala sarana dan Terpeliharanya Stadion Kapten I Wayan Dipta 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% Pembangunan
prasarana olah raga sehingga dapat berfungsi dengan baik
1 20 1 20 Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm
Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
II 112
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 03 23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta Intensitas layanan
informasi pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar informasi dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 23 14 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan Terlaksananya Sistem Pengadaan Barang / Jasa 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% Pembangunan
pengadaan secara elektronik ( LPSE ) secara elektronik di Kab.Gianyar
1 03 1 20 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1 03 1 20 03 Sekretariat Daerah
1 03 1 20 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga Berfungsinya fasilitas
Kebinamargaan dan peralatan yang dapat digunakan oleh untuk masyarakat dalam
masyarakat melaksanakan kegiatan
olahraga dan
pelaksanaan
pembangunan di
Kab.Gianyar
1 03 1 20 03 23 10 Rehabilitasi / pemeliharaan alat - alat berat Terpeliharanya alat – alat berat sehingga dapat 10 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100% Pembangunan
berfungsi dengan baik
1 20 17 02 Penyusunan standar satuan harga Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga 100% 93,53% 100% 95,46% 95,46% 100% 95,46% 37,12%
1 20 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Terlaksananya Inventarisasi Aset 100% 92,39% 100% 88,59% 88,59% 100% 26,15% 30,07%
II 113
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 23 Program Optimalisasi Pemenfaatan Teknologi
100%
Informasi
1 20 23 16 Oprasional Unit layanan Pengadaan ( ULP ) Terlaksananya Pelayanan Pengadaan barang/jasa
Pengelolaan
100% 0,00% 100% 99,15% 99,15% 100% 27,85% 27,20%
Aset dan Perwat
BAGIAN PERTANAHAN
1 20 URUSAN WAJIB
1 20 03 09 Pertanahan
1 20 03 09 16 Program penataan Penguasaan, Pemilikan Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Aset 70% 20% BAGIAN
Penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan PERTANAHAN
Umum
1 20 03 09 16 01 penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas bidang tanah 110 Bidang 15 Bidang 11 Bidang 73,33% 20 Bidang 31 28,18
dan pemanfaatan tanah (Pensertifikatan Aset aset Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan
Milik daerah dan Tanah Untuk Kepentingan Umum
umum)
1 20 03 09 16 03 Identifikasi dan pemetaan tanah aset - aset Terprosesnya identifikasi dan pemetaan tanah aset 400 bidang 100 Bidang 74 Bidang 74,00 100 Bidang 174 43,50
pemkab Gianyar yang belum bersertifikat Pemkab Gianyar dan tanah untuk kepentingan
umum yang belum berseritifikat
1 20 03 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik Tertanganinya konflik-konflik pertanahan 75% 25% BAGIAN
pertanahan PERTANAHAN
1 20 03 09 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan 101 Bidang 1 bidang 1 Bidang 100 25 Bidang 26 Bidang 25,74
Pertanahan
1 20 03 09 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Terfasilitasinya penanganan masalah LC 74 Bidang 14 Bidang 14 Bidang 100 16 Bidang 30 Bidang 40,54
Pertanahan (Penanganan Masalah LC)
1 20 03 09 18 Program pengembangan sistem informasi Tersusunnya informasi basis data pertanahan yang 60% 15% BAGIAN
pertanahan akurat PERTANAHAN
1 20 03 09 18 01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang Terdokumentasinya Informasi Surat Ijin Menggarap 250 Bidang 50 Bidang 50 Bidang 100 50 Bidang 100 Bidang 40,00
handal tanah Pemerintah di Kab. Gianyar
1 20 03 09 18 04 Pengambangan Informasi Aset Tanah Berbasis Terdokumentasinya Data base aset tanah 100 Bidang - - - 25 Bidang 25 Bidang 25,00
Geografis pemerintah berbasis Geografis
BAGIAN UMUM
1 Urusan Wajib
1 20 Bidang Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm
Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1 20 1 20 03 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan surat menyurat 105,82 61.388 96,2 134,52 1,398336798 83,16 61605,68 582,1742582 BAGIAN
UMUM
1 20 1 20 03 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi 2200 1.598.494 2000 1656 0,828 2240,7 1602390,7 728,3594091
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
1 20 1 20 03 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 234,52 196.679 213,2 159,51 0,748170732 210,74 197049,25 840,2236483
1 20 1 20 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya penyediaa barang cetakan dan 289,69 255.543 263,36 176,18 0,668970231 273,32 255992,5 883,6773793
penggandaan penggandaan
1 20 1 20 03 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 2,64 4.175.562 2400 3588,77 1,495320833 3150 4182300,77 1584204,837
tamu dan rapat
1 20 1 20 03 01 25 Kegiatan Penerimaan surat Fax keluar/masuk Terwujudnya kelancaran surat faximile dan surat 92,05 58.354 83,68 108,2 1,293021033 66,78 58528,98 635,8390005
dan surat rahasia/kriptogram rahasia/kriptogram
1 20 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BAGIAN
Aparatur UMUM
1 20 1 20 03 01 01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala alat Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi 138,97 88.998 126,34 41,15 0,325708406 101,54 89140,69 641,438368
komunikasi
BAGIAN KEUANGAN
1 20 Urusan Wajib
1 20 03 Bid. Urusan : Bagian Keuangan Sekretaris 2.712.660.450,00 2.595.182.850,00 770.552.240,00 30%
Daerah
1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi 100% - 0 195.051.550,00 7.344.500,00 4% KEU
Keuangan/Perkantoran
1 20 1 20 03 01 07 Penyedian Jasa Administrasi Tersedianya jasa administrasi 100% - 0 195.051.550,00 7.344.500,00 4%
Keuangan/Perkantoran Keuangan/Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 104.920.000,00 0,00 0,00 KEU
1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya PC dan UPS 3 PC dan 1 UPS 100.220.000,00 100% 0,00 0,00
1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Mebelair Tersedianya Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Kerja 4.700.000,00 100% 0,00 0,00
1 20 1 20 03 17 06 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD 152.169.100,00 100% 237.214.425,00 166.848.650,00 70% KEU
II 114
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Tersusunnya Rancangan Perda APBD Kab.Gianyar 75 Buku 75 Buku
1 20 1 20 03 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 63.759.850,00 100% 66.807.750,00 62.849.500,00 94% KEU
tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang 25 Buku 25 Buku
Penjabaran APBD
Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran 150 Buku 150 Buku
APBD
1 20 1 20 03 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 141.100.750,00 100% 229.146.875,00 0,00 0% KEU
tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan 75 Buku 75 Buku
APBD Kab.Gianyar
Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD 150 Buku 150 Buku
Kab.Gianyar
Tersusunnya Nota Keuangan Rancangan 125 Buku 125 Buku
Perubahan APBD Kab.Gianyar
Jawaban Bupati 125 Buku 125 Buku
1 20 1 20 03 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 70.130.450 100% 72.653.250,00 - 0% KEU
tentang Penjabaran Perubahan APBD
BAGIAN HUKUM
1 URUSAN WAJIB
1 05 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Tertatanya Peraturan Perundang-undangan di 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% BAGIAN
undangan Gianyar HUKUM
BAGIAN ORTAL
1 URUSAN WAJIB
1 20 Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
II 115
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 03 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Tertatanya PNS terhadap ketentuan peraturan 100% 85% 80% 380 PNS 100% 380 PNS 380 PNS 100% B. Ortal
07 Penyediaan jasa administrasi Terlayaninya administrasi kepegawaian dengan 380 PNS 85% 380 PNS 380 PNS 100% 380 PNS 380 PNS 100% B. Ortal
keuangan/kepegawaian tepat waktu
1 20 1 20 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem Tingkat akuntabilitas keungan dan kinerja 100% 76,25% 70% 83,75 100% B. Ortal
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
09 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang dievaluasi jabatannya 42 SKPD 95% 42 skpd 42 skpd 100% 42 skpd 42 SKPD 100% B. Ortal
10 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan PK nya 42 SKPD 80% 65 buku 65 buku 70% 65 buku 65 buku 100% B. Ortal
11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Terkumpulnya Lakip SKPD yang bernilai baik 42 SKPD 60% 10 buku 10 buku 70% 10 buku 10 buku 100% B. Ortal
Instansi Pemerintah (LAKIP)
13 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Terlaksananya sistem pengawasan internal di SKPD 25 SKPD 70% 25 SKPD 25 SKPD 95% 25 SKPD 25 SKPD 100% B. Ortal
1 20 1 20 03 29 Program Penataan Kelembagaan Tertatanya kelembagaan SKPD yang sesuai 100% 90% 45,00 100,00 B. Ortal
fungisnya
01 Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat Jumlah SKPD yang ditata kelembagaanya 42 SKPD 90% 140 buku 140 buku 100% 140 buku 140 buku 100% B. Ortal
daerah
03 Analisis Jabatan Jumlah SKPD yang dianalisis jabatannya 42 SKPD 90% 42 SKPD 42 SKPD 90% 42 SKPD 42 SKPD 100% B. Ortal
1 20 1 20 03 32 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur Meningkatkanya kapasitas SDM aparatur 100% 75% 500 kartu 500 kartu 1,00 500 kartu 500 kartu 1,00 B. Ortal
22 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Meningkatnya PNS yang menggunakan kartu tanda 8000 PNS 75% 500 kartu 500 kartu 100% 500 kartu 500 kartu 100% B. Ortal
pegnenal
1 20 1 20 03 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan indeks pelayanan publik 100% 70% 95 95 B. Ortal
Publik
04 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan SPM sesuai 15 SKPD 75% 10 buku 10 buku 85% 10 buku 10 buku 85% B. Ortal
indikatornya
06 Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang dievaluasi pelayanan publiknya 42 SKPD 75% 42 SKPD 42 SKPD 100% 42 SKPD 42 SKPD 100% B.Ortal
07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannnya 42 SKPD 60% 50 skpd 50 skpd 100% 50 skpd 50 SKPD 100% B. Ortal
SEKRETARIAT DEWAN
1 Urusan : Wajib
1 20 1 20 04 01 Program : Pelayanan adm perkantoran Meningkatnya Adm Perkantoran 1 tahun SETWAN
kegiatan :
1 20 1 20 04 01 07 Penyediaan jasa adm keuangan /perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa Adm Perkantoran 1 1 tahun 1 tahun 1 tahun 61% 1 tahun 1 tahun 61%
tahun
1 20 1 20 04 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlg.kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 97,00% 1 tahun 1 tahun 97,00%
1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 310 buku 24 bk 24 bk 98,95% 24 bk 48 bk 15%
perundang-undangan perundang-undangan
1 20 1 20 04 02 Program: Peningkatan sarana dan prasarana Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana SETWAN
aparatur aparatur
Kegiatan :
1 20 1 20 04 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 42 unit 3 unit 3 unit 100% 15 unit 18 unit 43%
1 20 1 20 04 02 11 Pengadaan peralatan kantor Terlaksananya peralatan kantor 10 unit AC 2 unit AC 2 unit 100% 2 unit AC 4 unit AC 40%
1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 100% 100%
1 20 1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 51 unit 40 unit 40 unit 100% 45 unit 45 unit 22,95 %
1 20 1 20 04 02 28 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung terpeliharanya peralatan gedung kantor 74 unit 59 unit 59 unit 100% 59 59 unit 43,66 %
kantor
1 20 1 20 04 03 Proram peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur SETWAN
1 20 1 20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta 908 (10 insigne, 898 10 insigne, 258 10 insigne, 258 pakaian 100% 160 pakaian dinas 428 (418 pakaian dinas, 40,24 %
perlengkapannya perlengkapannya pakaian dinas pakaian dinas dinas 10 insigne)
1 20 1 20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari2 200 baju 40 40 100% 40 80 16%
tertentu
1 20 1 20 04 03 15 Program peningkatan kapasitas lembaga Trwujudnya kapasitaslembaga DPRD SETWAN
perwakilan rakyat daerah
kegiatan:
1 20 1 20 04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terhinpunya hasil rapat paripurna 100 buku 20 buku 20 100% 20 buku 40 buku 40%
II 116
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses terlaks. Reses 14 kali 3 kali 1 kali 0,33 % 2 kali 3kali 0,42 %
1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota terlaksananya Bintek dan kunker 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%
DPRD
1 20 1 20 04 15 10 Peliputan keg.lembaga Terlak.keg.liputan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 90,03 % 1 tahun 1 tahun 90,03%
1 20 1 20 04 15 11 Pembahasan produk-produk hukum daerah terlaks. Pembahasan produk2 hukum 1 paket 1 paket 1 paket 34,53 1 paket 1 paket 34,53 %
1 20 1 20 04 15 17 Pelantikan dan pengamblan sumpah anggota Terlak.pelantikan dan pengabilan sumpah .DPRD 1 kali 1 kali 1 kali 100% - - -
DPRD
1 20 1 20 04 15 18 Penyusunan profil anggota DPRD,kalender tersedianya profil anggotaDPRD,kalender 3.500 300 300 100,00% 800 1100 35%
bergambar sosialisasi Perda DPRD Kab.Gianyar bergambar sisialisasi perda
1 20 1 20 04 41 01 Kegiatan pengelolaan keuangan dan terlaksananya pengelolaan keuangan dan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 63,10% 1 tahun 1 tahun 63,10 %
penyusunan laporan keuangan SKPD tersusunnya laporan
1 20 1 20 5 2 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan Terwujudnya penigkatan pelay.kedinasan - - - - - - - SETWAN
kepala daerah/wakil kepala daerah ka.daerah/wa.ka.daerah
1 20 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Baik 100% 100% 100 DIPENDA
aparatur
1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedeng Kantor 110 Paket 22 paket 22 paket 100 22 paket 44 paket 95
1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 paket 1 paket 1 Tahun 100 1 paket 2 paket 95
1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas oprasional 20 paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 Paket 70
Dinas/Oprasional
1 20 2 28 Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor 20 paket 4 Paket 4 Paket 100 4 paket 8 paket 92
Kantor
1 20 3 Program Peningkatan Desiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 100 DIPENDA
1 20 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan - - - - 68 Stel 68 stel -
kelengkapannya
1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan Meningkatnya Target Penerimaan PAD 100% 100% 100 DIPENDA
pengelolaan keuangan daerah
Crass Program /Sistem tunggu Terlaksananya Crass Program Sistim Tunggu 350 wp 70 wp 70 wp 100 70 wp 140 wp 91
1 20 17 20 40 wr 8 wr 8 wr 8 Wr 16 Wr
1 20 17 21 Pembinaan Wajib Pajak Wajib Hotel dan Terlaksananya Wajib Pajak Hotel dan Restoran 250 wp 50 wp 50 wp 100 50 wp 100 wp 79
Restoran 250 wr 50 wr 50 wr 50 wr 100 wr
1 20 17 22 Pendataan dan Penagihan PAD Terlaksananya Pendataan dan Penagih PAD 5.075 wr 1.015 wr 1.015 wr 100 1.015 wr 1.030 wr 70
1 20 17 25 Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembinaan Pasar – pasar 9 pasar 9 pasar 9 pasar 100 9 pasar 9 pasar 96
Kabupaten Gianyar
1 20 17 26 Audit terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksannaya Audit terhadap Wajib Pajak 75 wp 15 wp 15 wp 100 15 wp 30 wp 100
1 20 17 27 Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD 25 paket 5 paket 5 tahun 100 5 paket 10 paket 94
1 20 17 38 Bimbingan Teknis/Pelatihan bagi tenaga pendata Terlaksananya Bintek bagi tenaga pendata dan 115 org 23 org 23 org 100 23 org 46 org 96
dan penagih penagih 200 wp 40 wp 40 wp 40 wp 80 wp
1 20 17 52 Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan 20 paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 paket 93
Daerah
1 20 17 55 Pemantauan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pemantauan Potensi Wajib 30 paket 6 paket 6 paket 100 6 paket 12 paket 96
Pajak/Wajib Retribusi
1 20 17 56 Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pendataan Potensi Wajib 25 paket 5 paket 5 paket 100 5 paket 10 paket 98
Pajak/Wajib Retribusi
1 20 17 58 Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Terlaksananya Evaluasi Retribusi pelayanan 15 paket 3 paket 3 paket 100 3 paket 6 paket 93
1 20 17 59 Crass Program/Sistem tunggu Pasar persamapahan Crass Program/Sistem tunggu Pasar
Terlaksananya - - - 1 paket 1 paket -
2 paket
Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Sistem Terlaksananya Penyusunan Cetak Biru 4 paket 4 paket 100 79
Informasi Keuangan Manajemen Pajak Hotel dan Pembangunan Sistem Informasi Keuangan
1 20 17 60 Restoran Manajemen Pajak Hotel dan Restoran 12 paket - 4 paket
1 20 17 61 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan 50 paket 10 paket 10 paket 100 10 paket 20 paket 75
PBB P2 Pengelolaan PBB P2
1 20 17 63 Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 35 paket 7 paket 7 paket 100 7 paket 14 paket 81
berbasis Akrual berbasis Akrual
II 117
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 17 67 Penghargaan kepada Wajib Pajak dan Penghargaan kepada Wajib Pajak dan 12 paket - - 100 6 paket 6 paket -
Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR
1 20 17 68 Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR 8 paket - - 100 4 paket 4 paket 7
1 20 17 69 Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan 65 paket 13 paket 13 paket 100 13 paket 26 paket 79
Daerah Daerah
1 20 17 70 Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah 8 paket - - 100 4 paket 4 paket -
1 20 1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Aparatur yang mendukung Pelayanan yang
Optimal
1 20 1 20 06 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor 5 paket 1 paket (1 bh mesin tik; 1 paket (1 bh mesin tik; 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
1 bh filling kabinet; 2 set 1 bh filling kabinet; 2 set
komputer; 4 bh printer; 1 komputer; & 1 unit
bh ups; 1 bh scaner; 1 bh wareless )
stabilizer & 1 unit wareless )
1 20 1 20 06 02 - Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan -Tersedianya Server Sistem Informasi Perizinan 1 server - - - - - - BPPT
1 20 1 20 06 02 - Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan -Tersedianya Sarana Mobilitas Pelayanan Perijinan 1 unit mobil Operasional - - - - - - BPPT
Perijinan ((1 unit mobil Operasional Pelayanan Izin Keliling, 1 Pelayanan Izin Keliling, 1
unit mobil Operasional Pengantaran Izin jadi dan 2 unit mobil Operasional
unit sepeda motor) Pengantaran Izin jadi dan 2
unit sepeda motor)
1 20 1 20 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan dinas roda 4 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
operasional dan 2 (dua) kendaraan dinas roda 2 dalam 1 tahun
1 20 1 20 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dalam satu 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BPPT
Kantor tahun
1 20 1 20 06 34 Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Data Kesesuaian atas kepemilikan ijin dari
Publik masyarakat
1 20 1 20 06 34 01 Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan Frekuensi Monitoring yang dilakukan 634 kali (1290 ijin) 87 kali /123 ijin 87 kali /123 ijin 100 115 kali /195 ijin 202 kali /318 ijin 31,86 / 24,65 BPPT
Non Perizinan
1 20 1 20 06 34 - Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 : 2008 - Pelayanan 1 paket - - - - - - BPPT
Perizinan
INSPEKTORAT
1 Urusan Wajib
1 0.1 Bidang Urusan Wajib
II 118
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 0.7 0.1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Meningkatnya jasa administrasi Inspektorat
Perkantoran keuangan/perkantoran
1 0.7 0.1 0.7 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa administrasi 100% 95% 100% 92% 92% 100% 92% 92%
keuangan/Perkantoran keuangan/perkantoran.
1 0.7 0.1 18 Rapat Koordinasi Pengawasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan 100% 100% 100% 96% 96% 100% 96% 96%
Daerah/Regional dan Nasional
1 0.7 0.2 Program Peningkatan Sarana Prasara Meningkatnya Sarana Prasana Pengawasan
1 0.7 0.2 0.9 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terwujudnya sarana prasarana kantor yang 100% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 99%
memadai.
1 0.7 0.2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya sarana prasarana kantor yang 100% 100% 100% 97% 97% 100% 97% 97%
memadai.
1 0.7 0.2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Terwujudnya sarana prasarana kantor yang 100% 100% 100% 100% 92% 92% 92% 92%
dinas/operasional memadai.
1 0.7 0.2 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Terwujudnya sarana prasarana kantor yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor memadai.
1 0.1 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan Inspektorat
Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala perundang-undangan yang berlaku.
Daerah
1 0.7 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Terwujudnya pengawasan internal secara berkala 100% 100% 100% 100% 97% 97% 97% 97%
Berkala
1 0.7 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan 100% 100% 100% 100% 21% 21% 21% 21%
Pemerintah Daerah berwibawa
1 0.7 20 06 Tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 98% 98% 98% 98%
1 0.7 20 08 Evaluasi Secara Berkala Temuan Hasil Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 100% 100% 100% 100% 91% 91% 91% 91%
Pengawasan telah disahkan
1 0.7 20 11 Pelaksanaan Lakip dan Review Laporan Terwujudnya Evaluasi Lakip dan Reviu LKD 100% 100% 100% 100% 92% 92% 92% 92%
Keuangan
1 0.7 20 13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terwujudnya pengetahuan tentang SPIP 100% 100% 100% 100% 57% 57% 57% 57%
1 0.7 20 15 Pengawasan Operasional Aset Terwujudnya Aset yang tertib. - - - - - - -
1 0.7 20 16 Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Terwujudnya SKPD yang bersih dan berwibawa. - - - - 95% 95% 95% 95%
Pemerintah Daerah
KECAMATAN GIANYAR
1 URUSAN WAJIB
II 119
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 9 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 90% 84% 100% 84% 84% 100% Kec. Gianyar
perkatoran
7 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 90% 84% 100% 84% 84% 100%
keuangan/perkantoran
23 Pelaksanaan Lomba-lomba terlaksananya Lomba-lomba 90% 90% 100% 90% 90% 100%
24 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan 90% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 09 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana/prasarana 90% 67% 100% 67% 67% 100% Kec. Gianyar
aparatur
11 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 90% 100% 100% 100% 100% 100%
22 Pemeliharaan ruti/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 90% 99% 100% 99% 99% 100%
24 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya kendaraan dina/operasional 90% 44% 100% 44% 44% 100%
operasional
28 Pemeliharaan ruti/ berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan kantor 90% 90% 100% 90% 90% 100%
kantor
1 22 1 20 09 17 Program Pengembangan potensi desa/kel Terwujudnya Pengembangan potensi desa/kel 90% 71% 100% 71% 71% 100% Kec. Gianyar
15 Pembinaan administrasi desa/ kel Trlaksananya Pembinaan administrasi desa/ kel 90% 71% 100% 71% 71% 100%
18 Program peningkatan peran serta dan Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender - 100% 100% 100% 100% -
kesetaraan gender dalam pembangunan dalam pembangunan
08 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terbinanya organisasi perempuan 100% 100% 100% 100%
1 22 1 20 09 21 Program peningkatan partisipasi dalam Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan 90% 99% 100% 90% 90% 18 paket Kec. Gianyar
pembangunan desa desa
03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaks.gerakan TerlaksananyaKegiatan fasilitasi dan stimulasi 90% 99% 16paket 16paket 100% 18 paket
pemb.siaga desa swatantra pelaks.gerakan pemb.siaga desa swatantra
1 06 1 20 09 21 Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan 90% 100% 100% 100% 100% 100%
daerah
19 Penyelenggaraan musrenbang tingkat Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan 90 100% 100% 100% 100% 100%
kecamatan
1 20 1 20 09 32 Program pembinaan dan pengembangan Terwujudnya pembinaan dan pengembangan 99% 99% 100% 99% 99% 100% Kec. Gianyar
aparatur aparatur
25 Pembinaan dan peningkatan serta Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah 99% 99% 100% 99% 99% 100%
pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan kecamatan
KECAMATAN BLAHBATUH
20 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 100% 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% Camat
perkantoran Blahbatuh
,20 ,10 ,01 ,07 Penyediaan jasa admministrasi keuangan Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
perkantoran
,20 ,10 ,01 23 Pelaksanaan lomba lomba Terlaksanya lomba-lomba kecamatan 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Camat
Aparatur Blahbatuh
20 10 ,02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemelihaaraan gedung kantor 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
20 10 ,02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Roda 4, 2 Unit, Roda 2, Roda 4, 2 Unit, Roda 2, 10 2 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100%
Dinas/operasional 10 Unit Unit
20 10 ,02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya kegiatan gedung kantor 8 Komputer, 1 Lap Top, Paket Paket 100% Paket Paket 100%
Kantor 8 Printer
1 20 10 16 Program Peningkatan Sarana Prasarana Terwujudnyan Pelaporan kependudukan seluruh 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Camat
Aparatur Bidang Kependudukan Kegiatan di Wilayah Kecamatan Blahbatuh Blahbatuh
20 10 16 ,01 Peningkatan administrasi Kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun
1 20 10 18 Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan Terwujudnya perayaan hari Nasional di tingkat 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun Camat
Kebangsaan kecsmstsn Blahbatuh
20 10 18 ,04 Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan Terlaksana Peringatan hari-hari Nasional di tingkat 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun
Daerah Tingkat Kecamatan kecamatan
1 20 10 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya penyelenggaraan Musrenbang tingkat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Camat
Kecamatan Blahbatuh
20 10 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Terlaksanya Kegiatan Musrenbang di Kecamatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kecamatan Blahbatuh
1 20 10 32 Program Pembinaan dan Pengembangan Terwujudnya pembinaan dan pengembangan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Camat
Aparatur aparatur Blahbatuh
20 10 32 25 Pembinaan dan Peningkatan serta Terlaksananya pembinaan di tingkat kecamatan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah
Kecamatan
II 120
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
KECAMATAN SUKAWATI
1 URUSAN WAJIB
1 20 1 20 11 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
perkatoran
7 Kegiatan penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi 5 paket 1 paket 1paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
keuangan perkantoran keuangan/perkantoran
23 Kegiatan pelaksanaan lomba-lomba Terlaksananya lomba-lomba diwilayah kecamatan 5 paket 1 desa 1 desa 100 1 desa 2 desa 40 Kec.Sukawati
24 Kegiatan Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 40 Kec.Sukawati
1 20 1 20 11 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya sarana prasarana yang baik 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
aparatur
7 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
kantor kantor
22 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
kantor
24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
dinas/operasional
28 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
gedung kantor
1 19 1 20 11 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Terwujudnya perayaan peringatan hari-hari nasional 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
kebangsaan dan daerah tingkat kecamatan
4 Kegiatan perayaan peringatan hari-hari besar Terlaksananya perayaan peringatan hari-hari 10 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 4 kali 40 Kec.Sukawati
nasional dan daerah tingkat kecamatan nasional dan daerah tingkat kecamatan
1 6 1 20 11 21 Program perencnaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
daerah tingkat kecamatan
19 Kegiatan penyelenggaraan musrenbang tingkat Tersusunnya dokumen RKPD tingkat kecamatan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati
kecamatan
1 20 1 20 11 32 Program pembinaan dan pengembangan Terwujudnya keamanan,ketentraman dan ketertiban 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
aparatur wilayah kecamatan
25 Kegiatan pembinaan dan peningkatan serta Terlaksananya pembinaan, peningkatan dan 5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 40 Kec.Sukawati
pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan
1 11 1 20 11 18 Program peningkatan peran serta dan Terwujudnya penguatan kelembagaan 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati
kesetaraan gender dalam pembangunan pengarusutamaan gender dan anak
8 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan PKK. 3 kali 1 kali 1 kali 33,33 Kec.Sukawati
KECAMATAN TAMPAKSIRING
5 2
5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan 168.834.452 321.123.460 290.848.389 90,57 414.004.060 360.670.097 87,12 Kec.
Administrasi Perkantoran Tampaksiring
1 20 1 20 14 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 100% 100% 100% 0 0
perkantoran
07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi 5 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
29 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 5 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud
II 122
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang 100% - 20% 1 paket 100% 0 40
Aparatur memadai
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor untuk 1 unit AC, 2 unit - 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 100% 100 Kec.Ubud
mendukung pelayanan admininistrasi Handy Cam,2 unit
perkantoran Camera Elektronik,
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya kondisi dan umur ekonomis Pemeliharaan taman - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100 Kec.Ubud
bangunan / gedung kantor kantor 1 lokasi
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terjaganya kondisi dan umur ekonomis 2 unit Roda 4, 10 Unit - 12 Unit 12 Unit 100% 12 Unit 12 Unit 100 Kec.Ubud
dinas/operasional kendaraan dinas / operasional Roda 2
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung 5 unit CPU, 5 unit - 18 Unit 18 Unit 100% 18 Unit 18 Unit 40 Kec. Ubud
kantor kantor Printer, 4 unit Laptop, 1
unit Alat Studio &
Kom., 3 unit Pemel. AC
1 20 1 20 14 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya wawasan pengetahuan,ketrampilan 100% - 20% 1 paket 100,00% - - 40
Aparatur bidang kependudukan dan profesionalisme aparatur tentang
kependudukan
02 Pembinaan administrasi kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan yang 5 Desa - 0% 1 Desa 0% 1 Desa 2 Desa 0 Kec.Ubud
baik
03 Peningkatan kapasitas kelembagaan di Terlaksananya penguatan kelembagaan di 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud
kecamatan kecamatan
1 20 1 20 14 17 Program pengembangan potensi desa / Meningkatnya kemampuan dan kemandirian 5 paket - 20% 1 paket 100,00% - - 40
kelurahan desa dalam pembangunan daerah
06 Perlombaan desa dan kelurahan Terealisasinya lomba - lomba desa / kelurahan 5 Desa, 1 Kelurahan - 20% 1 Desa 100% 1 Desa 2 Desa 1 Kelurahan 40 Kec.Ubud
03 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Terlaksananya pengadaan alat 5 paket - 20% 1 paket 100% 0% 0 20 Kec.Ubud
Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra kesenian,perbaikan gedung serba guna, sarana
(PIK) prasarana infrastruktur desa
1 06 1 20 14 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya peran aktif masyarakat di dalam 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100
pembangunan daerah
19
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100 Kec.Ubud
Kecamatan
1 20 1 20 14 32 Program pembinaan dan pengembangan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100
aparatur pengamanan wilayahnya
25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinanya pemberdayaan masyarakat dalam 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100 Kec.Ubud
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah pengamanan wilayah kecamatan
Kecamatan
KECAMATAN PAYANGAN
5 2
5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan 215.089.510 229.974.290 211.804.075 92,10 292.982.485 211.804.075 72,29 Kec.
Administrasi Perkantoran Payangan
II 123
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program Pelningkatan adminisrasi 135.000.000 130.237.000 Kec.
Kependudukan Payangan
PeningkatabAdministrasi Kependudukan
1 11 1 20 15 18 Program Pelningkatan Peran serta dan Program Pelningkatan 5.000.000 Kec.
kesetaraan gender dalam Pembangnan Peran serta dan Payangan
kesetaraan gender
dalam Pembangnan
1 11 1 20 15 18 18 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan gender
Dalam pembangunan
5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Program kemitraan 40.000.085 50.310.210 47.668.085 94,75 60.000.000 47.668.085 79,45 Kec.
kebangsaan pengembangan Payangan
wawasan kebangsaan
Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik
Indonesia Di Tingkat Kecamatan
5 2 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan
Daerah Tingkat Kecamatan
5 2 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan 2.937.806.750 Kec.
Dalam Membangun Desa Partisipasi Masyarakat Payangan
Dalam Membangun
Desa
5 2 21 03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan
program gerakan pembangunan siaga desa
swatantra (Program PIK)
Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan
Siaga Desa Swatantra
5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan - 13.250.000 12.832.500 - 20.000.000 12.832.500 64,16 Kec.
pembangunan daerah Payangan
5 2 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan -
Kecamatan
5 2 32 Program pembinaan dan pengembangan Program pembinaan dan 70.345.000 85.050.000 78.274.400 92,03 69.920.000 78.274.400 111,95 Kec.
aparatur pengembangan aparatur Payangan
1 20 1 20 16 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 920.000.000,00 Rp 560.441.323 100% Rp 663.101.160 90,94 100% Rp 589.948.365 93,47%
1 20 1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur BPBD
Aparatur, dengan kegiatan :
1 20 1 20 16 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan sarana dan Prasarana 100.000.000,00 Rp 28.080.000 100% Rp 167.811.000 97,39 100% Rp 33.765.000 94,85%
kantor
1 20 1 20 16 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan Prasarana kantor 30.000.000,00 Rp 9.990.000 100% Rp 9.997.000 99,97 100% Rp 39.500.000 100%
1 20 1 20 16 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 300.000.000,00 Rp 101.507.309 100% Rp 151.779.492 78,01 100% Rp 187.800.646 94,17%
Dinas/Operasional
1 20 1 20 16 02 26 PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor serta 20.000.000,00 Rp 7.710.000 100% Rp 12.042.500 86,02 100% Rp 4.000.000 100%
Gedung Kantor terwujudnya kenyamanan aparatur dalam bekerja
1 20 1 20 16 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Terwujudnya disiplin aparatur BPBD
dengan kegiatan :
1 20 1 20 16 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Untuk Meningkatkan Disiplin pegawai perlu diberikan 200.000.000,00 Rp 61.017.000 100% Rp 42.900.000 100 100% Rp 49.500.000 100%
Perlengkapannya pakaian dengan perlengkapannya dalam
melaksanakan tugas
1 20 1 20 16 06 08 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp 150.000.000 Rp - 100% Rp 38.726.000 88,47 100% Rp 103.825.000 100%
II 124
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 20 1 20 16 36 02 Pemeliharaan sarana dan pra sarana Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan Rp 537.000.000 Rp 636.874.700 100% Rp 470.542.984 89,89 100% Rp 457.157.358 99,03%
pencegahan dan penanganan dan penanganan bencana/kebakaran
bencana/kebakaran
1 20 1 20 16 36 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan Tersedianya tim operasional yang baik Rp 401.148.750 Rp 30.605.000 - Rp - - 100% Rp - -
bencana
1 20 1 20 16 36 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data daerah rawan kebakaran dan Rp 500.000.000 Rp 170.320.000 100% Rp 170.320.000 78,01 100% Rp 386.319.100 97,02%
persediaan air saat terjadinya kebakaran
1 20 1 20 16 36 05 Penanganan Bencana/Kebakaran Tertanganinya kejadian bencana/kebakaran secara Rp 850.000.000 Rp 182.488.000 100% Rp 356.878.000 98,55 100% Rp 451.813.500 99,17%
cepat dan tepat
1 20 1 20 16 36 36 Pembuatan posko pencegahan bahaya Tersedianya posko pembantu pemadam kebakaran Rp 4.878.000.000 Rp - 100% Rp - 0 100% Rp - 0%
kebakaran
Peningkatan sarana dan prasarana Pencegahan Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Rp 8.155.000.000 Rp - 0 Rp - 0 0% Rp - 0%
dan Penanganan bencana/kebakaran pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran
1 20 1 20 16 37 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Terlaksananya penyebarluasan informasi Rp 130.000.000 Rp 37.835.000 100% Rp 77.717.500 99,32 100% Rp 80.119.100 98,72%
Potensi Bencana Alam penanggulangan bencana alam dan pendataan
wilayah yang berpotensi rawan bencana alam
1 20 1 20 16 37 02 Pencegahan Dini dan Tanggap Bencana Terkontrolnya keamanan bahaya bencana Rp 400.000.000 Rp - 100% Rp 351.287.000 67,93 100% Rp 237.951.600 88,76%
secara Cepat Tepat dan Terpadu
1 20 1 20 16 37 03 Peningkatan Sarana Pengaman Pantai dan Terlaksananya penanggulangan korban bencana Rp 509.640.000 Rp 140.610.000 100% Rp 132.783.500 98,50 100% Rp 175.330.100 95,58%
Kesiapsiagaan Bencana Alam dengan peningkatan sarana prasarana pantai dan
kesiapsiagaan bencana
1 20 1 20 16 37 04 Pelatihan Kesiapsiagaan korban bencana alam Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang Rp 65.000.000 Rp - 100% Rp 42.950.000 78,09 0% Rp - 0%
terlatih
1 20 1 20 16 37 05 Simulasi Penanggulangan bencana alam Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang Rp 260.987.000 Rp - 100% Rp 100.962.000 94,26 0% Rp - 0%
terlatih
Pembentukan Desa Tangguh bencana Terlaksananya pembentukan desa yang tangguh Rp 200.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
bencana
Pembentukan Sekolah Tangguh bencana Terlaksananya pembentukan sekolah yang tangguh Rp 100.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
bencana
Penanaman bibit pohon pada daerah rawan Jumlah bibit pohon yang ditanam Rp - Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
bencana
Pemetaan daerah rawan bencana Jumlah peta rawan bencana yang tersusun Rp 45.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
Pengadaan papan informasi rawan bencana Jumlah papan rawan bencana yang terpasang Rp 115.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%
II 125
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 22 1 22 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 paket 80% 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD
Keuangan/Perkantoran
1 22 1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana prasarana yang baik
Aparatur
1 22 1 22 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan 5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD
gedung kantor
1 22 1 22 01 01 22 Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor 1 unit 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD
Kantor
1 22 1 22 01 01 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 3 unit mobil dan 11 3 unit mobil dan 8 unit 3 unit mobil dan 8 unit 100% 3 unit mobil dan 11 unit 3 unit mobil dan 11 unit 40% BPMD
Dinas/Operasional sepeda motor sepeda motor sepeda motor sepeda motor sepeda motor
1 22 1 22 01 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi
Perdesaan Perdesaan
1 22 1 22 01 14 01 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usa Ekonomi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Usa 15 Desa dan 35 11 Desa dan 32 pengelola 11 Desa dan 32 100% 15 Desa dan 35 Pengelola 15 Desa dan 35 40% BPMD
Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa Ekonomi Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa Pengelola Pasar Desa pasar desa pengelola pasar desa Pasar Desa Pengelola Pasar Desa
1 22 1 22 01 16 08 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 15 Kelompok 6 kelompok 6 kelompok 100% 15 Kelompok 15 Kelompok 40% BPMD
Perdesaan Perdesaan
1 22 1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan Pedesaan
1 22 1 22 01 15 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 7 kecamatan 7 kecamatan 7 kecamatan 100% 7 kecamatan 7 kecamatan 40% BPMD
Pelaporan
1 22 1 22 01 15 10 Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa Terlaksananya Pembinaan Badan Kerjasama antar 7 Kecamatan 7 kecamatan 7 kecamatan 100% 7 kecamatan 7 kecamatan 40% BPMD
(BKAD) Kabupaten Gianyar Desa (BKAD)m Kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 16 Program pemberdayaan Pengelolaan SDA dan Terwujudnya Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan
TTG Desa/Kelurahan TTG Desa/Kelurahan
1 22 1 22 01 16 11 Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA, Terlaksananya Pembinaan, Monitoring SDA, 10 Kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 10 Kelompok 10 Kelompok 40% BPMD
Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG
1 22 1 22 01 16 13 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Terlaksananya Pemberdayaan Desa Mandiri 15 Paket 6 paket 6 paket 100% 15 Paket 15 Paket 40% BPMD
Energi/Pemanfaatan Biogas
1 22 1 22 01 17 Terwujudnya Pengembangan Potensi
Program Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
1 22 1 22 01 17 05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan terlaksanananya penyusunan profil Desa dan 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 100% 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 40% BPMD
kelurahan
1 22 1 22 01 17 06 Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan desa dan Kelurahan 7 Kecamatan dan 1 7 Kecamatan dan 1 7 Kecamatan dan 1 100% 7 Kecamatan dan 1 7 Kecamatan dan 1 40% BPMD
Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
1 22 1 22 01 17 06 Study banding penguatan kapasitas Terlaksananya study banding kapasitas seluruh desa se- 7 Kecamatan dan 1 7 Kecamatan dan 1 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
kelembagaan kelembagaan kabupaten Gianyar Kelurahan Kelurahan Gianyar kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 17 16 Penguatan kapasitas kelembagaan DPD LPM Terlaksanananya kapasitas kelembagaan LPM seluruh desa se- seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
(operasional) kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 17 16 Pembekalan penguatan Kapasitas kelembagaan Terlaksananya pembekalan penguatan kapasitas seluruh desa se- seluruh kecamatan seluruh kecamatan 100% seluruh kecamatan seluruh kecamatan 40% BPMD
DPD LPM kelembagaan LPM kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 17 11 Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan Bantuan Terlaksananya Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan 64 Desa dan 6 Kelurahan
Keuangan Khusus Program Desa Siaga Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Siaga
Swatantra Swatantra
1 22 1 22 01 17 12 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksanananya Bulan Bhakti gotong Royong seluruh desa se-kabupaten Gianyar seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
Masyarakat Masyarakat Gianyar kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Dalam Membangun Desa Membangun Desa
1 22 1 22 01 21 1 Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader Terlaksananya Lomba Posyandu, Pemilihan Kader seluruh desa se- seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
Berprestasi dan Jambore Kader berprestasi dan Jambore Kader kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar
1 22 1 22 01 24 Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat melalui
Gerakan PKK Gerakan PKK
1 22 1 22 01 24 01 Kegiatan Pemberdayaan sepuluh Program Pokok Terlaksanananya Pemberdayaan Sepuluh Program seluruh desa se- seluruh desa se- seluruh desa se- 100% seluruh desa se-kabupaten seluruh desa se- 40% BPMD
PKK Pokok PKK kabupaten Gianyar kabupaten Gianyar kabupaten Gianyar Gianyar kabupaten Gianyar
KPAD
URUSAN WAJIB
1 26 01 01 Urusan Wajib/Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi
1 26 1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya jasa administrasi Perkantoran
1 26 1 26 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan/perkantoran 100% - 100% 80% 95, 34% 100% 100% 0,95 % KPAD
Perkantoran
1 26 1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudanya Peningkatan Sarana dan
Aparatur Prasarana Aparatur
1 26 1 26 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/oprasional Tersedianya kendaraan dinas/oprasional 5 Unit 2 unit roda 2 2 Unit roda 2 2 Unit roda 2 2,5 % 1 Unit roda 4 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 100% 100% 0,01 % 1 Paket 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Paket - 100% 100% 0,01% 1 Paket 80% 0,08 % KPAD
1 26 1 26 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/ Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala 8 unit - 7 unit 7 unit 1,15 % 8 unit 80% 0,64 % KPAD
oprasional kendaraan dinas/oprasional
1 26 1 26 01 02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala 1 Paket - 100% 100% 0,01 % 1 Paket 80% 0,08 % KPAD
Kantor peralatan Gedung Kantor
1 26 1 26 01 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan
II 126
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 26 1 26 01 15 11 Pembelian Buku Perpustakaan Tersedianya Buku Perpustakaan 1 Paket - 100% 1.982 exemplr 12,06 % 2.163 exsplar 80% 17,30 % KPAD
1 26 1 26 01 15 12 Layanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya layanan Perpustakaan Keliling 1 Paket - 120 desa/kel. 80% 0,8% 120 tempat 80% 3,0 % KPAD
1 26 1 26 01 15 16 Pembinaan Perpustakaan desa/kel. Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan desa/kel. 1 Paket - 80% 30 Desa 15,8 % 80% 24% 39,5 % KPAD
1 26 1 26 01 15 17 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengolahan Buku 1 Paket - 80% 1 Paket 9,65% 80% 2,12 % 8,84 % KPAD
Perpustakaan Perpustakaan
1 26 1 26 01 01 15 Lomba Peningkatan Minat Baca dalam rangka Terlaksananya Lomba Peningkatan Minat Baca 1 Paket - 80% 1 Paket 1,6 % 80% 1 Paket 1,6 % KPAD
hari kunjung perpustakaan dan bulan gemar dalam rangka hari kunjung perpustakaan dan bulan
membaca gemar membaca
1 24 1 26 01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Terwujudnya Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan Kearsipan
1 24 1 26 01 01 15 Pembinaan Kearsipan Desa/Kelurahan Terlasananya Pembinaan Kearsipan 100% - 80% 12 Desa 2% 80% 58 Desa/Kel 3,9 % KPAD
Desa/Kelurahan
1 24 1 26 01 01 18 Bintek Pengelolaan Kearsipan Terlaksananya Bintek Pengelolaan Kearsipan 100% - 80% 47 SKPD 1,7 % 80% 70 Desa 0,9 % KPAD
01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi terlaksananya pemanfaatan sarana produksi dan 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 24 bln 40%
pertanian/perkebunan alsintan secara tepat
01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Tercapainya pengembangan areal tanam 9510 phn 1660 phn 1660 phn 1660 phn 100% 2000 phn 3660 phn 38%
Perkebunan perkebunan dan mantapnya kelembagaan Subak
abian, terbinanya 1 KWT.
01 19 07 Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT terlaksananya kegiatan pengamatan, peramalan, 4000 ltr 600 ltr 600 ltr 600 ltr 100% 1000 ltr 1600 ltr 40%
dan pengendalian OPT
II 127
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
01 19 08 Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau terwujudnya standarisasi kualitas tembakau 60 sbk 10 sbk 10 sbk 10 sbk 100% 12 sbk 22 sbk 37%
pembudayaan bahan baku dgn pola SLPHT
meningkatnya hasil panen dan pasca panen
menguatnya kelembagaan petani tembakau
01 20 Pemberdayaan penyuluh meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian/ 100 % Distanhutbun
pertanian/perkebunan lapangan perkebunan
01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh adanya hasil penilaian angka kredit bagi PPL 73 org 73 org 73 org 73 org 100% 73 org 73 sbk 100%
pertanian/perkebunan
01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi terbinanya Gapoktan dan pelaku agribisnis 70 gpktn 70 gpktn 70 gpktn 70 gpktn 100% 70 gpktn 70 gpktn 100%
pertanian/perkebunan
01 20 04 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan terbangunnya jalan usaha tani 193 unit 33 unit 33 unit 33 unit 100% 0 unit 33 unit 17%
Pertanian (DAK)
01 20 Perencanaan dan pengembangan hutan terwujudnya perencanaan dan pengembangan 5 paket Distanhutbun
hutan
01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi terdapat buku perencanaan rehabilitasi hutan dan 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 40%
Hutan dan Lahan tahun 2014 lahan 2015
DINAS PARIWISATA
2 Urusan Pilihan
2 04 Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan Dinas
Pariwisata
2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Diparda
2 04 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
Keuangan/Perkantoran Terselenggaranya administrasi keuangan/
perkantoran yang baik
- Outcome :
Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang baik
- Outcome :
Terwujudnya Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor
2 04 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Output : 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% - 1 unit 100%
Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas gedung
kantor
- Outcome :
Terjaganya umur ekonomis bangunan gedung kantor
dn meningkatnya suasana kerja yang lebih nyaman
2 04 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / - Output : 3 unit Roda 4 dan 8 unit 2 unit Roda 4 dan 3 unit Roda 4 dan 4 unit 3 unit Roda 4 dan 4 unit 100% 3 unit Roda 4 dan 4 unit 3 unit Roda 4 dan 4 unit 100%
operasional Tersedianya sarana transportasi yang memadai roda 2 8 unit roda 2 roda 2 roda 2 roda 2 roda 2
- Outcome :
Memperlancar pelaksanaan tugas kantor
2 04 01 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung - Output : 2 bh mesin ketik, 15 bh 8 Komputer, mesin 8 Komputer, 2 Mesin Ketik 8 Komputer, 2 Mesin 100% 2 bh mesin ketik, 13bh 100% 100%
kantor Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran komputer dan 8 AC ketik, 1 AC dan 1 AC Ketik dan 1 AC komputer dan 7 AC
yang memadai
- Outcome :
Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor
2 04 01 07 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Diparda
2 04 01 07 01 Perbaikan Fasilitas Obyek - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
Terlaksananya peningkatan serta perbaikan fasilitas
obyek wisata
- Outcome :
Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana
obyek wisata
2 04 01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di - Output : 3 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 3 kegiatan 2 kegiatan 100%
luar negeri Terwujudnya pameran promosi pariwisata ke luar
daerah
- Outcome :
Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten
Gianyar.
II 128
Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di
luar negeri
2 04 01 15 08 Pelathan pemandu wisata terpadu - Output : 100 orang 300 orang 100 orang 100 orang 100% 100 org 100 orang 100%
Terlatihnya 100 orang pemandu wiata di Kabupaten
Gianyar
- Outcome :
Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan para
pemandu wisata yang ada di Kabupaten Gianyar
2 04 01 15 09 Pengembangan data analisa pasar pariwisata - Output : 120 buku 100 buku 100 buku 100 buku 100% 100 buku 100 buku 100%
Data dan laporan Analisa pasar pariwisata
Kabupaten Gianyar
- Outcome :
Tersedianya data analisa pasar pariwisata
2 04 01 15 11 Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival - Output : 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional
- Outcome :
Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan
tiap tahun
2 04 01 15 10 Pelaksanaan kerjasama pariwisata - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
Terwujudnya kerjasama pariwisata Kab. Gianyar
dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang
pariwisata
- Outcome :
Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten
Gianyar.
2 04 01 15 11 Pelaksanaan Event Hari Pariwisata Internasional - Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional
- Outcome :
Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan
tiap tahun
2 04 01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prsarana - Output : 1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%
pariwisata Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan
nyaman
- Outcome :
Kawasan obyek yang bersih
2 04 01 16 07 Pengembangan, sosialisasi dan penerapanswera - Output : 14 Perbup TDUP - - - - 14 Perbup TDUP 14 Perbup TDUP 100%
pengawasan standarisasi Terlaksananya pengembangan, sosialisasi dan
penerapan swera pengawsan standarisasi
- Outcome :
Peraturan Bupati tentang TDUP
2 04 01 16 08 Penyusunan Rencana Pengembangan Daerah - Output : 1 obyek wisata - - - - 1 obyek wsata 1 obyek wisata 100%
Tujuan Wisata Tersusunnya rencana Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata
- Outcome :
Masterplan rencana Pengembangan Daerah Tujuan
Wisata
2 04 01 16 09 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi - Output : 1 obyek wisata - - - - 1 obyek wsata 1 obyek wisata 100%
Wisata Tersusunnya rencana Pengembangan Potensi
Wisata
- Outcome :
Masterplan rencana Pengembangan Potensi Wisata
2 04 01 16 11 Sosialisasi Rancangan Perda RIPPARDA - Output : 1 Perda RIPPRDA - - - - 1 Perda RIPPRDA 1 Perda RIPPRDA 100%
Tersusunnya rancangan Perda RIPPARDA
- Outcome :
Rancangan Perda RIPPARDA
II 129
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Diparda
2 04 01 17 01 Pengembangan dan penguatan informasi dan - Output : 130 buku 130 buku 130 buku 130 buku 100% 80 buku 80 buku 62%
database Tersedianya buku pendataan jasa dan sarana
pariwisata
- Outcome :
Buku pendataan jasa dan sarana pariwisata di
Kabupaten Gianyar
2 04 01 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket - -
pariwisata Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan
nyaman
- Outcome :
Kawasan obyek wisata yang bersih
2 04 01 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan - Output : 1 pasang Duta 1 pasang Duta 1 pasang Duta Pariwisata 1 pasang Duta 100% 1 pasang Duta Pariwisata 1 pasang Duta 100%
profesionalisme bidang pariwisata Terselenggaranya pemilihan Jegeg Bagus Pariwisata Kabupaten Pariwisata Kabupaten Gianyar Pariwisata Kabupaten Kabupaten Gianyar Pariwisata Kabupaten
Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Gianyar
- Outcome :
Terpilihnya Jegeg Bagus Kabupaten Gianyar
2 04 01 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam - Output : 12 kelompok 4 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 100% 10 kelompok 10 kelompok 100%
pengembangan pariwisata Terselenggaranya penyuluhan dan pembinaan sadar
wisata Kabupaten Gianyar
- Outcome :
Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya
Sapta Pesona
2 04 01 17 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Output : 7 obyek wisata di Kab. - - - - 7 obyek wisata di Kab. 7 obyek wisata di Kab. 100%
Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gianyar Gianyar Gianyar
retribusi obyek wisata
- Outcome :
Tertibnya petugas obyek wisata
2 04 01 17 10 Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek - Output : 7 obyek wisata 7 obyek wisata 7 obyek wisata 7 obyek wisata 100% 7 obyek wisata - -
wisata
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan retribusi
obyek wisata
- Outcome :
Tertibnya petugas obyek wisata
2 04 01 17 12 Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 50% 1 paket - -
dan THK Award Pemberian penghargaan kepada pengelola ODTW
- Outcome :
Terciptanya ODTW yang berwawasan lingkungan
2 04 01 17 15 Pengendalian dan pembinaan ijin Usaha Sarana - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
pariwisata Terselenggaranya pengendalian dan pembinaan ijin
usaha pariwisata
- Outcome :
Terwujudnya mutu dan kwalitas usaha
2 04 01 17 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan - Output : 1 Perbup - - - - 1 Perbup 1 Perbup 100%
dan Pengendalian Usaha Pariwisata Terselenggaranya usaha pariwisata yang lebih
terencana dan terarah
- Outcome :
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penataan dan
Pengendalian Usaha Pariwisata II 130
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan - - 1 Perbup
dan Pengendalian Usaha Pariwisata
Kegiatan Pelayanan Administrasi / Keuangan Terwujudnya penyediaan jasa perkantoran dan 5 Paket 814.095.875 698.146.694 85,76 577.151.507 130.930.618 22,69
Perkantoran perlengkapan kantor
1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket
2 05 02 09 Program peningkatan Sarana dan prasarana Disnak
Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ 5 Paket 308.248.008 190.748.207 61,88 322.342.808 62.203.667 19,3
Kendaraaan dinas/ operasional operasional.
1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Terpeliharanya peralatan kantor 5 Paket 32.933.632 29.870.000 90,70 8.000.000 4.200.000 52,5
gedung kantor
1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket
5 2 1 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Disnak
11 Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan Terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan dalam 100% - - - 46.458.000 1.177.150
pola konsumsi untuk anak sekolah.
2 05 01 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Disnak
01 Kegiatan Pelatihan petani pelaku agribisnis Meningkatnya pengetahuan dan ketangguhan 0% 22.000.000 21.127.087 96,03 36.931.625 - -
kelompok tani ternak
100% 80%
03 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani Meningkatnya kemampuan kelembagaan. 100% 10.000.000 9.956.840 99,57 12.756.000 1.110.000 8,7
100% 100%
07 Kegiatan Lomba kelompok tani ternak TK Meningkatnya motivasi manajemen kelompok 10 Kelompok 34.000.000 33.256.900 97,61 34.337.300 8.145.000 23,72
Provinsi
2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 4 Kelompok
08 Kegiatan Pembinaan kelompok tani/ nelayan dan Terlaksananya pembinaan kelompok Tani Ternak / 100% 11.950.000 11.856.320 99,22 15.000.000 5.519.150 36,80
wanita tani nelayan.
14 Kelompok 7 Kecamatan 14
Kelompok
09 Kegiatan Sosialisasi dan monitoring kredit usaha Tersebarnya informasi kredit usaha peternakan. Kab. Gianyar 25.000.000 19.836.360 79,35 25.000.000 5.640.000 22,56
peternakn
Kab. Gianyar Kab. Gianyar
2 05 01 01 20 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / Disnak
perkebunan lapangan
01 Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terlaksananya hasil penilaian angka kredit bagi PPL 100% 6.500.000 6.500.000 100 7.485.000 225.000 3,46
pertanian/ perkebunan
100% 100% 100%
2 05 01 01 20 Program Pengembangan budidaya perikanan Disnak
01 Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul Teredianya calon induk bagi BBI dan UPR Calin nila 11 Paket 119.270.453 106.430.000 89,23 - - -
Calon induk nila 16 paket
untuk BBI dan UPR
03 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Tersedianya jumlah bibit ikan unggul 4.700.000 ekor 110.000.000 109.457.450 99,51 129.620.000 97.479.763 75,20
perikanan
1 unit 5.500.000 ekor ikan 90%
06 Kegiatan Peningkatan Sarana prasarana Terlaksananya bangunan UPP dan rehab kolam ikan Rehab kolam dan bak 39.354.000 38.922.000 98,90 68.224.421 8.558.263 1,3
produksi dan produktivitas usaha budidaya pengendalian 1 paket
perikanan Rehab keliling 125 m di
BBI dan PBI ,
Rehab 1 unit kolam di 2 Unit 2 Unit rehab kolam dan 100%
PBI, Rehab kolam 3 bak
unit.
08 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana UPR Peralatan 1 paket kolam 301.372.000 297.693.069 98,78 - - -
UPR , 10 unit calin 18 paket
pakan 12090 kg
1 Paket 1 Paket kolam UPR
Calon induk lele Pakan
lele
II 131
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
2 05 01 01 21 Program Pencegahan dan penanggulangan Disnak
penyakit ternak
02 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan Terhindarnya ternak dari penyakit menular dan 35 ekor ternak 85.000.500 80.024.912 94,15 44.575.000 6.145.459 13,79
pencegahan penyakit menular ternak turunnya angka kematian ternak.
700 ekor ternak Blanja bahan obat- 7 Kecamatan 700 ekor 1400 ekor
obatan untuk 700 ekor
ternak
01 Kegiatan Pendataan masalah peternakan Tersedianya informasi data populasi ternak yang 71 buku 27.300.000 25.186.419 92,26 25.980.000 2.992.250 11,52
valid dan meningkatnya pelayanan kesehatan.
15 buah buku 15 buah bku 14 buah buku 29 buku
2 05 21 06 Program Pengembangan perikanan tangkap Disnak
Kegiatan Pengadaan sarana perikanan tangkap Terlaksananya pengadaan jaring dan pancing 100% 215.110.000 213.305.000 99,16 -
03 Kegiatan Pengembangan prasarana kawasan Terlaksananya pengembangan budidaya ikan air 10 Kelompok 835.520.368 826.797.029 99,69 - - -
budidaya air tawar tawar.
100%
2 05 01 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi Disnak
Peternakan
II 132
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
01 Kegiatan Penelitian pengembangan teknologi Meningkatnya pengetahuan petani tentang 100% 16.000.000 15.955.600 99,72 17.700.000 3.082.600 17,42
peternakan tepat guna . penerapan teknologi
100% 100% 100% 100%
02 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana pengolah limbah kotoran ternak. 9 Kelompok 50.500.000 50.328.090 99,66
teknologi peternakan tepat guna
3 Kelompok 100% - - -
3 Kelompok
10 Kegiatan Sarana dan prasarana sapi putih taro 100% 41.032.000 39.772.000 96,93 - - -
90% - - -
Total 3.913.374.851 3.619.661.529 92,51 1.699.823.391 368.021.278
2 07 Urusan Wajib
2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan perindustrian
2 07 2 07 01 19 Program pengambangan sentra - sentra Berkembangnya jumlah sentra-sentra industri yang 100% Disperindag
industri potensial dibina
Kegiatan :
2 07 2 07 01 19 03 -Monitoring dan Evaluasi Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar 90 buku 20 buku 20 buku 100 10 buku 30 buku 33
2 07 2 07 01 19 04 -Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengolahan Pangan 150 orang 30 orang 30 orang 100 30 orang 60 orang 40
2 07 2 07 01 19 05 -Diklat Pengemasan Terlaksananya Diklat Pengemasan 150 orang 30 orang 30 orang 100 30 orang 60 orang 40
2 07 2 07 01 19 06 -Pendataan Pengerajin Kayu Terdatanya kelompok pengerajin kayu 100 IKM 100 IKM 100 IKM 100 - 100 IKM 100
2 07 Urusan Wajib
2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan perindustrian
II 133
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
2 07 2 07 01 17 Program Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 100% Disperindag
Kelompok Perajin
Kegiatan :
2 07 2 07 01 17 07 - Pelatihan Kewirausahaan Tumbuh dan berkembangnya hasil produksi IKM 600 siswa - - - 600 siswa 600 siswa 100
2 07 2 07 01 17 07 - Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik Meningkatnya pemahaman tentang pembukuan dan 600 perajin 180 perajin 180 perajin 100 100 perajin 280 perajin 47
Pemasaran Produk pemasaran produk
2 07 Urusan Wajib
2 07 01 Bid. Urusan : industri
2 07 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan adminstrasi 100% Disperindag
perkantoran
2 07 01 01 07 Kegiatan : penyediaan jasa administrasi Terlaksananya penyediaan jasa administrasi 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
2 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana prasarana yang baik 100% Disperindag
Aparatur
2 07 Urusan Wajib
2 07 Bid. Urusan : industri
Kegiatan :
2 07 01 01 22 a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 paket 1 unit sumur bor 1 unit sumur bor 100 1 peket 2 paket 40
2 07 01 01 24 b.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 4 unit roda 4, 22 unit 4 unit roda 4, 9 unit roda 4 unit roda 4, 9 unit roda 100 4 unit roda 4, 22 unit roda 4 unit roda 4, 22 unit roda 100
Dinas/operasional roda
2 07 01 01 28 c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 unit AC, 4 unit Lap 12 unit AC, 4 unit Lap Top, 12 unit AC, 4 unit Lap 100 12 unit AC, 4 unit Lap Top, 12 unit AC, 4 unit Lap 100
Gedung Kantor Top, 12 unit P.C, 2 unit 12 unit P.C, 2 unit note Top, 12 unit P.C, 2 unit 12 unit P.C, 2 unit note Top, 12 unit P.C, 2 unit
note book, 7 unit printer book, 5 unit printer note book, 5 unit printer book, 7 unit printer note book, 7 unit printer
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1 URUSAN WAJIB
1 1 URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN
1 1 1 1 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 100% 100% 2 unit toilet 100% - - - SKB
1 1 1 1 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 unit roda 4 100% 1 Unit 1 unit roda 4 52% 1 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 4 100%
dinas/operasional
1 1 1 1 1 15 Program Pendidikan Anak usia Dini SKB
1 1 1 1 1 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Terlaksananya pngembangan pendidikan anak usia 1 paket 100% 1 paket 1 Paket 95% 1 paket 1 paket 100% SKB
dini
1 1 1 1 1 18 Program pendidikan Non Formal
1 1 1 1 1 18 5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup Terlaksananya pelatihan tata arias kulit dan rambut - - - 1 Paet 98% 1 Paet 1 Paet 100% SKB
1 1 1 1 1 18 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev pada kegiatan SKB - - - 3 Kgiatan 32% 3 keg 3 keg 100%
1 1 1 1 1 18 17 Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar Terlasananya proses pembelajaran pada warga 50 orang 100% 1 paket 1 Paket 45% 1 Paket 1 Paket 100%
paket C SMA kejar paket C SMA
1 1 1 1 1 18 16 Jambore pendidikan tenaga kependidikan non Terlaksananya Apersiasi PTK Nonformal di Tingkat 15 orang 100% 1 paket 1 Paket 77% 1 Paket 1 Paket 100% SKB
formal Provinsi dan nasional
1 1 1 1 1 18 20 Sosialisasi senam diabetes milinum Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum - - 58 orang 58 orang 100% - - - SKB
1 1 1 1 1 18 20 Sosialisasi senam jantung sehat Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum - - 58 orang 58 orang 100% 1 paket 1 paket 100% SKB
II 134
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 134
- Masih relsatif banyak guru yang belum mengikuti ujian sertifikasi dan kualifikasi.
Berdasarkan data tahun 2014, dari 6.711 guru di semua jenjang pendidikan,
sebanyak 3.341 orang (49,78%) telah lulus sertifikasi dan 3.370 orang (50,22%)
belum lulus sertifikasi.
- Adanya ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah guru. Untuk jenjang SD
masih kekurangan sekitar 665 orang guru, yang terdiri dari 26 orang guru
agama, 92 orang guru Penjaskes, dan 547 orang guru kelas. Di samping itu
terdapat pula kesenjangan jumlah guru bidang studi antar sekolah pada jenjang
SMP dan SMA/SMK, di mana terjadi kelebihan di satu sekolah sementara di
sekolah lainnya terjadi kekurangan.
3. Dari segi Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik
- Koordinasi dan sinkronisasi program belum berjalan dengan baik. Program-
program yang dirancang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten harus dikoordinasikan agar terjalin sinergi yang baik.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) belum optimal. Belum semua
kegiatan dapat dimonitor dengan baik sehingga pelaksanaan beberapa program
belum optimal.
1. Belum adanya peraturan yang lebih detail untuk semua kawasan sebagai tindak
lanjut pelaksanaan Perda tentang RTRW
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 135
2.6.5 Permasalahan pada Perencanaan Pembangunan
1. Masih adanya kendala dalam pensertifikatan tanah aset daerah dan tanah
masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum berupa ketidaklengkapan
berkas permohonan pengukuran;
2. Proses pemberian ganti kerugian terhadap objek Pasar Umum Tampaksiring
terkendala adanya complain atau gugatan dari beberapa pihak atas objek tersebut;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 136
4. Keterbatasan data pada pendataan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di
Kabupaten Gianyar.
1. Kurangnya Petugas PKB/PLKB dari ratio satu desa satu PKB/PLKB karena
ada petugas lapangan yang pension;
2. Kegiatan Mupel masih minim karena kegiatan belum Optimal;
3. Rendahnya kepesertaan ber-KB bagi laki-laki.
1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan lembaga sosial yang masih harus
ditingkatkan.
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.
3. Masih relatif kurangnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sosial
yang ada.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 137
4. Masih adanya beberapa kendala dalam koordinasi dengan masyarakat terkait
penyampaian data-data dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
dan penerimaan bantuan insentif dari pemerintah.
5. Masih belum akuratnya pendataan RTS-PM yang berpengaruh pada
akurasi/ketepatan sasaran penyaluran bantuan beras bersubsidi.
1. Belum adanya Balai Latihan Kerja dan instruktur pelatihan tenaga kerja yang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar;
2. Masih tingginya kecenderungan minat masyarakat untuk bekerja di sektor formal
daripada sektor informal;
3. Masyarakat pencari kerja kurang aktif dalam mencari informasi pasar kerja melalui
bursa kerja online;
4. Masih rendahnya kesediaan pengusaha untuk memberitahukan/ menginformasikan
lowongan pekerjaan yang ada di perusahaannya kepada instansi pemerintah yang
menangani ketenagakerjaan;
5. Belum adanya tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawasan
ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3);
6. Belum adanya tenaga mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang mengarah kepada pemutusan hubungan kerja;
7. Masih relatif terbatasnya data dan informasi yang akurat dalam menentukan lokasi
yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 138
3. Pengetahuan dan ketrampilan para pembina/pelatih yang masih perlu ditingkatkan.
4. Belum membudayanya kebiasaan olah raga di kalangan masyarakat.
1. Tidak semua kasus adat/sosial dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas sebab
ditingkatkan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 139
2.6.18.2 Permasalahan pada Bidang Hukum
1. Masih terdapat Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang perlu diharmonisasi
agar memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Belum optimalnya kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab, dan dedikasi SDM
terhadap pelaksanaan tugas.
2. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar
pajak/retribusi masih perlu ditingkatkan.
3. Kemampuan, disiplin, rasa tanggungjawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan dari
SDM yang ada selama ini, masih belum optimal
4. Permasalahan–permasalahan teknis di lapangan, antara lain :
a. Terjadinya alih fungsi lahan yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan
pendataan terhadap obyek dan subyek PBB, sehingga berdampak pada
penetapan obyek dan subyek pajak.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 140
b. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar–pasar yang ada di
Kabupaten Gianyar.
c. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya
membayar pajak/retribusi yang masih perlu ditingkatkan.
d. Masih banyaknya wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memiliki administrasi
keuangan yang memadai sehingga menyulitkan penetapan pajak/retribusi yang
dikenakan.
e. Cepatnya alih fungsi lahan jika dibandingkan dengan kemampuan pendataan
terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga berdampak
pada ketetapan obyek dan subyek pajak.
f. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar umum di Kabupaten
Gianyar.
g. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan
keuangan daerah yang membutuhkan pemahaman terhadap regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah.
h. Keterbatasan sarana prasarana penyimpanan arsip keuangan daerah yang
harus diamankan minimal untuk 10 tahun berikutnya.
1. Ketersediaan alat-alat studio dan pemancar yang belum optimal untuk mendukung
operasional penyiaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 141
2. Belum terkoneksinya unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
dalam suatu jaringan internet.
3. Keterbatasan SDM yang bertugas mengatur lay out pada koran Paswara dan yang
menangani masalah teknologi informasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 142
2.6.23 Permasalahan pada Bidang Peternakan
1. Permintaan masyarakat terhadap bibit tanaman dan kebutuhan HHBK setiap tahun
cukup banyak, sedangkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar
masih terbatas.
2. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan.
3. Masih terbatasnya kelembagaan kelompok tani kehutanan.
4. Masih relatif rendahnya kesadaran pengusaha di bidang industri kayu dalam
mengurus pengakuan penampungan kayu terdaftar dan pelaporannya.
1. Permasalahan di obyek wisata yang meliputi sumber daya manusia yang belum
memenuhi standar dan persyaratan formal kepariwisataan (pelatihan, diklat
maupun syarat kompetensi lainnya) dan sarana penunjang obyek wisata yang
masih perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitas.
2. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perumahan, fasilitas pariwisata
dan perkantoran, sehingga makin mempersempit ruang terbuka hijau yang
menjadi salah satu faktor daya tarik wisata.
3. Kemacetan lalu lintas (traffic jam) di beberapa obyek wisata, seperti di kawasan
Ubud karena belum adanyapengembangan jalan alternatif untuk mengurangi
kemacetan, dandi areal obyek wisata Ceking, Tegallalang karena belum
tersedianya lahan parkir untuk pengunjung.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 143
4. Persaingan pasar pariwisata (tourism market competition) yang semakin ketat,
baik di Wilayah Asia maupun internasional.
1. Belum optimalnya kemitraan usaha antara UMKM dan toko modern di kabupaten
Gianyar yang dapat dilihat dari persentase produk-produk UMKM yang dijual di
outlet toko modern yang masih relatif kecil.
2. Tidak terealisasinya pengadaan alat ukur dalam kegiatan rehabilitasi pos ukur
ulang dan pengadaan alat ukur karena alat ukur yang akan diadakan tidak sesuai
dengan spesifikasi yang ditentukan.
3. Masih relatif banyaknya perajin/pengusaha industri kecil yang tidak bisa
diakomodasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar untuk
berpartisipasi dalam pameran produk unggulan UMKM karena keterbatasan
sehingga jumlah stand yang tersedia juga terbatas.
1. Lokasi transmigrasi kadang tidak sesuai dengan minat calon transmigran karena
sangat terpencil/tidak memiliki akses yang layak serta kondisi lokasi yang
merupakan lahan gambut dan kurang subur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 144
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 1
Sesuai dengan potensi sumber daya lokal yang tersedia dan masalah-masalah
mendesak yang harus ditangani, serta adanya peluang dan kesempatan emas yang
tersedia untuk segera dimanfaatakan, maka pembangunan kabupaten Gianyar
difokuskan pada 4 (empat) fokus utama yang didalamnya berisi program prioritas yang
bersifat strategis dan juga akan memberi arahan dalam menetapkan program utama
berbagai sektor sebagai implementasi pelaksanaan strategi pembangunan. Pemilihan
fokus-fokus pembangunan ini juga digunakan sebagai arah kebijakan dalam
pengalokasian sumberdaya yang tersedia khususnya dana yang ketersediannya selalu
merupakan kendala. Ke-empat fokus pembangunan tersebut antara lain:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 2
(2). Pelibatan dan peningkatan daya saing dan jiwa kewirausahaan masyarakat lokal
dalam mengelola sumberdaya alam; (3). Pengembangan pemasaran hasil produksi dan
produk unggulan daerah; (4). Peningkatan dan pengembangan daya dukung prasarana
dan sarana dan institusi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam;
(5). Pengembangan layanan institusi jasa keuangan, pendidikandan pemerintahan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 3
pertanian, perhutanan dan perkebunan, meningkatkan produksi, mengatasi
masalah irigasi, mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian dan lain-lain.
Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam melalui
pengembangan dan pengendalian dengan penguatan kelembagaan,
pemanfaatan lahan serta upaya pelestarian dan pemeliharaan fungsi
lingkungan.
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga mampu
bersaing di pasaran.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 4
C. Fokus Pencapaian target-target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
Millenium Development Goal’s (MDG’s)
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
Kondisi ekonomi Kabupaten Gianyar tidak bisa terlepas dari kondisi dan
situasi perekonomian regional, nasional maupun internasional (global).
Perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan
pemerintah pusat baik kebijakan di sektor moneter, maupun sektor riil.
Disamping itu kondisi perekonomian global sangat berdampak terhadap ekonomi
nasional maupun daerah seperti naik turunnya harga minyak dunia, naik
turunnya kurs valuta asing, serta pengaruh krisis keuangan global.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 5
Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai absolut
PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan
(ADHK) dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Gianyar cukup
menggembirakan, hal ini tercermin dalam tabel indikator makro ekonomi berikut
ini :
TabeL3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Gianyar
Realisasi
No Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2010 2011 2012 2013 2014**)
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 6,04 6,76 6,79 6,43 6,59
Harga Konstan tahun tertentu
2. Jumlah penduduk miskin (jiwa) 31.500 26.000 22.900 20.800 20.029
3. Jumlah Penduduk Miskin (%) 6,68 5,40 4,69 4,27 4,00
4. Tingkat Pengangguran (TPT) (orang) 6.470 5.890 4.710 5.891 5.558
5. Tingkat Pengangguran (%) 2,36 2,16 1,72 2,16 2,04
6. - PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar 7.336,54 8.118,67 9.125,98 10.562,26 12.007,38
Harga Berlaku (Milyar Rp).
- PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar 3.380,51 3.609,06 3.854,01 4.101,81 4.371,93
Harga Konstan (milyar Rp.)
7. - Besara IPM (Indeks Pembangunan 72,73 73,43 74,49 75,05 75,68
Manusia) berdasarkan Perhitungan
Daerah
Sumber data BPS Kab.Gianyar dan data diolah
**) data sangat sementara
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 6
Gambar 3.1
PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014
(Milyar Rupiah)
14.000,00
12.007,38
12.000,00 10.562,26
10.000,00 9.180,03
8.118,67
8.000,00 7.336,54
6.000,00
3.854,01 4.102,47 4.371,93
3.380,51 3.609,06
4.000,00
2.000,00
0,00
2010 2011 2012 2013 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 7
penurunan, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Sedangkan Sektor
Pertanian mengalami pertumbuhan, kondisi ini perlu terus dipacu. Laju
Pertumbuhan PDRB menurut lapanagan usaha atas dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan Tahun 2010–2014 diuraukan dalam tebel berikut :
Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan
(Hk) Menurut Lapangan UsahaTahun 2010-2014
KabupatenGianyar
2 Pertambangan 8,91 6,84 16,71 14,65 12,52 9,64 15,63 3,98 11,80 2,48
dan penggalian
3 Industri 15,60 7,35 7,88 3,25 12,47 7,39 12,81 7,55 13,03 6,96
pengolahan
4 Listrik, Gas & 16,75 6,93 15,94 7,60 20,64 10,12 20,82 8,60 17,46 7,48
Air bersih
5 Bangunan 19,63 10,65 13,28 6,70 24,48 14,86 16,71 5,34 9,32 4,08
6 Perdagangan, 16,23 5,13 12,25 7,10 11,27 5,71 16,58 5,78 14,03 6,41
Hotel dan
Restoran
7 Pengangkutan 11,54 5,56 7,06 4,73 11,26 6,03 16,35 4,08 15,39 6,65
dan
Komunikasi
8 Keuangan, 14,10 8,38 8,47 5,94 15,90 8,97 15,60 5,13 13,36 7,62
sewa, & Js
Perusahaan
9 Jasa-jasa 15,10 9,01 16,38 13,99 14,05 10,07 19,22 10,29 15,52 8,62
PDRB 14,23 6,04 10,66 6,76 12,41 6,79 15,74 6,43 13,68 6,59
Sumber data BPS Kab.Gianyar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 8
Gambar 3.2
Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor
Tahun 2014
PRIMER, 15.33
SEKUNDER, 25.19
TERSIER, 59.48
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 9
Tabel 3.3
PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014
Tahun
Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
Nilai PDRB (dalam milyar 7.336,54 8.118,67 9.125,98 10.562,26 12.007,38
Rupiah)
(3). Inflasi
(4). Ketenagakerjaan
Tabel 3.4
Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2010 - 2013
Tahun
Sektor
2010 2011 2012 2013
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan 30,87 16,89 14,62 14,95
Perikanan
Industri Pengolahan 13,94 18,21 19,97 20,38
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan 26,24 32,09 33,38 31,12
Jasa Kemasyarakatan 14,75 15,41 15,51 15,80
Lainnya 14,20 17,40 16,52 17,76
(5). Kemiskinan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 11
Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gianyar dilihat dari Indikator Indek
Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan dimana angka
capaian IPM pada Tahun 2010 mencapai 72,73, Tahun 2011 mencapai
73,43, Tahun 2012 mencapai 74,49, sedangkan Tahun 2013 mencapai
75,02.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 12
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016
Produk – produk hasil pertanian sampai saat ini masih belum bisa memberikan nilai
tambah yang optimal, bahkan cendrung dimusim panen produk-produk hasil
pertanian harganya turun karena produksi yang melimpah, sehingga para petani
mengalami kerugian. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya penguasaan para
petani kita terhadap teknologi pengolahan pasca panen.
Pemberlakuan pasar global memberikan dampak terhadap pasar produk UMKM kita,
hal ini dikarenakan masuknya produk-produk luar yang memiliki harga sangat
kompetitif, dengan kualitas yang tidak kalah saing. Hal ini menjadi tantangan besar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 13
bagi para pelaku UMKM kedepannya untuk mampu menghasilkan produk yang
berkualitas dengan harga yang mampu bersaing di pasar global.
Alih fungsi lahan tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pariwisata yang
membutuhkan sarana prasarana penunjang yang berdampak pada penyediaan
lahan. Disisi lain pengembangan pariwisata Bali dan Gianyar khususnya merupakan
pariwisata yang berbasiskan budaya. Kita sadari bahwa akar budaya kita adalah
pertanian, oleh karenanya tantangan bagi pemerintah untuk menekan alih fungsi
lahan yang perkembangannya cukup memprihatinkan sehingga tidak merusak akar
budaya yang merupakan penopang pariwisata.
Peluang kerja yang sangat terbuka, disisi lain kita masih memiliki masalah terhadap
pengangguran. Hal ini sangat ironis peluang yang ada bukannya ditangkap oleh
masyarakat kita tetapi kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang,
karena masyarakat kita masih memilih-milih pekerjaan.
f. Keamanan.
Pariwisata disamping dipengaruhi oleh keindahan alam dan keunikan budaya, juga
sangat terpengaruh pada faktor lingkungan seperti kebersihan, keramahan
masyarakatnya dan yang tidak kalah pentingnya faktor keamanan. Kabupaten
Gianyar merupakan salah satu dari tujuan pariwisata Bali, mau tidak mau harus
mengedepankan faktor keamanan yang ada diwilayah Kabupaten Gianyar. Tanpa
didukung oleh keamanan daerah wisatawan yang datang berkunjung akan merasa
tidak nyaman yang berdampak pada keengganan wisatwan untuk datang. Oleh
karena itu keamanan juga menjadi prioritas utama terhadap pengembangan
kepariwisataan Bali dan Gianyar khususnya, karena terbukti pariwisata yang
memiliki multiplayer efek yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat.
g. Inflasi.
Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Gianyar cukup baik, hal ini
dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Gianyar tidak bisa lepas dari pengaruh
kondisi ekonomi nasional dan global. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Gianyar diharapkan tetap membaik, seiring dengan membaiknya stabilitas ekonomi
nasional, serta membaiknya kondisi perekonomian Amerika, dan Perekonomian Negara-
negara Eropa, yang diharapkan akan memberikan dampak terhadap kunjungan
pariwisata dan ekspor produk kerajinan Bali. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar
sangat dominan ditunjang oleh sektor pariwisata, sektor industri, dan sektor jasa-jasa.
Tahun 2014 ekonomi Kabupaten Gianyar tumbuh sebesar 6,59%, sedangkan Tahun
2015 diproyeksi mencapai 7,03%, dan Tahun 2016 diharapkan tumbuh sebesar 7,10%.
Pendapatan perkapita Tahun 2014 mencapai Rp.24,48 juta, Tahun 2015 diproyeksi
mencapai Rp.26,97 juta, dan Tahun 2016 diharapkan mencapai sebesar Rp.30,02 juta.
Untuk mencapai pertumbuhan tersebut diharapkan investasi Tahun 2016 mencapai Rp.
3.091 Milyar. Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2016 diharapkan wisatawan manca
negara mencapai 1,896 juta orang, dan wisatawan nusantara mencapai 1,235 juta
orang. Sementara laju inflasi Tahun 2016 diproyeksi cenderung menurun yaitu sebesar
5,13%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 15
tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan
tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
a. pendapatan;
b. belanja; dan
c. pembiayaan
a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan
optimalisasi PAD, serta penerapan pajak online.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 16
b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
dan retribusi daerah yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong
peningkatan PAD.
e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung
upaya peningkatan pendapatan daerah.
f. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung
pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini
antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain.
Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan
aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam
memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 17
Tabel 3.5
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016
NOMOR
URAIAN Realisasi 2013 Realisasi 2014 Tahun Berjalan 2015 Proyeksi 2016
URUT
1 2 3 4 5 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 18
menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan
oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat
diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur
daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
b. Prioritas
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap
indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 19
tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi
menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
Pos belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja wajib dikeluarkan seperti
belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan
jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan
sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.
b. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan serta pembangunan infastruktur dan pusat pemerintah.
f. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang
rendah.
Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja.
Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 20
Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya
terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
Realisasi dan proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah Tahun
2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.6
Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indukatif) Belanja Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016
Nomor
Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014 Tahun Berjalan 2015 Proyeksi 2016
Urut
1 2 3 4 5 6
Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-
2016 adalah sebagai berikut:
Tabel3.7
Realisasidan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016
NOMOR
URAIAN Realisasi 2013 Realisasi 2014 Rencana 2015 PROYEKSI 2016
URUT
1 2 3 4 5 6
3 PEMBIAYAAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 22
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam rangka mencapai sasaran dari setiap misi yang telah ditetapkan sesuai
dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diperlukan kiat pemerintah dalam
bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum dan program prioritas
pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaran dari misi yang telah ditetapkan.
Perencanaan stratigis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya
melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang
sistematis. Dalam hal ini strategis yang dimaksud berupa kebijakan umum dan prioritas
pembangunan daerah. Adapun kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun
2013-2018 difokuskan pada pencapai sasaran dari masing-masing misi yang telah
ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Untuk melaksanakan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
Visi : Terwujudnya Gianyar Bagus (Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, dan Sejahtera), Menuju
Jagadhita
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
4. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Birokrasi
Tabel 4.2
Prioritas Prioritas
Agenda Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pembangunan
Nasional
Provinsi Kabupaten
10 Ketentraman,
Ketertiban dan
Keamanan
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi percepatan reformasi pemerintahan meliputi:
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi partisipatif meliputi:
Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sesuai strategi Pemberdayaan SDM dan Akselerasi Pembangunan
Infrastruktur meliputi:
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah diuraikan
diatas maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan. Program prioritas
Kabupaten Gianyar Tahun 2016 disajikan dalam format yang merinci program-program
prioritas yang disusun berdasarkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten Gianyar, seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah
No. Bidang Urusan Pemerintahan dan
SKPD Penanggung Jawab
Program Prioritas Pembangunan
1 2 3
A. URUSAN WAJIB
1 PENDIDIKAN :
1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Disdikpora
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
1.2 Disdikpora
Sembilan Tahun
1.3 Program Pendidikan Menengah Disdikpora
5 PENATAAN RUANG
5.1 Program Perencanaan Tata Ruang Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum
5.2 Program Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
5.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum
24 KEARSIPAN
24.1 Program Perbaian Administrasi Kearsipan KPAD
24.2 Program Pengembangan Komunikasi
KPAD
Informasi dan Media Massa
25
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Bagian Pembangunan + Bagian Aset
Teknologi Informasi dan Perwat
25.2 Program kerjasama informasi dengan Dishubkominfo + Bagian Humas
media massa Protokol
25.3 Program pengembangan E-Government G-
NET dan Website gianyar Dishubkominfo
(www.gianyarkab.go.id)
26
PERPUSTAKAAN
URUSAN PILIHAN
1
PERTANIAN
2.1
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas pertanian
3 PARIWISATA
5 PERDAGANGAN
6 INDUSTRI
7 KETRANSMIGRASIAN
Untuk melaksanakan Misi dalam rangka mencapai Visi daerah maka Tahun 2016
program/kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah daerah sebagai
berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2015 | V-1
Tabel 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
1 Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 1 Dinas Pendidikan
1 01 1 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1 01 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya kegiatan administrasi Kab. Gianyar 1 2.687.690.354 APBD 1 2.741.444.161
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran;
1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Kab. Gianyar Meubelair 8 2.059.510.880 APBD Note Book 8 2.100.701.098
gedung kantor; paket, Komputer Paket, Komputer
8 paket, LCD 8 8 Paket, Meja
paket, Kursi Rapat 8 Paket
Rapat 8 Paket
1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksanannya pemeliharaan Kab. Gianyar 6 Mobil, 68 220.027.329 APBD 6 Mobil, 68 224.427.876
dinas/operasional rutin/berkala kendaraan Sepeda Motor Sepeda Motor
dinas/operasional
1 01 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan Kab. Gianyar Mesin Tik 1 13.005.000 APBD Mesin Tik 1 13.265.100
kantor rutin/berkala peralatan gedung kantor Paket, Paket,
Laptop/Komputer Laptop/Komputer
10 Unit, Printer 5 10 Unit, Printer 5
Unit Unit
1 01 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanannya rehabilitasi Kab. Gianyar 1 104.040.000 APBD 1 106.120.800
sedang/berat gedung kantor
1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Terlaksananya Penyelenggaraan Kab. Gianyar 70 57.222.000 APBD 70 58.366.440
Pendidikan Anak Usia Dini koordinasi dan kerjasama Pendidikan
Anak Usia Dini
1 01 1 01 01 15 70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas Kab. Gianyar 1 52.135.172 APBD 1 53.177.876
tenaga pedidik PAUD
1 01 1 01 01 15 71 Penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksanannya penguatan Kab. Gianyar 1 63.256.320 APBD 1 64.521.446
Kelembagaan PAUD
1 01 1 01 01 15 73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar Terlaksananya pembinaan dan Kab. Gianyar 1 208.080.000 APBD 1 212.241.600
pelatihan ke yayasan TK
V -2
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terlaksanannya enyediaan Bantuan Kab. Gianyar 280 SD Negeri 5.139.742.464 APBD 280 SD Negeri 5.242.537.313
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Operasional Sekolah (BOS) jenjang dan 22 SMP dan 22 SMP
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Negeri serta 6 TK Negeri serta 6 TK
Islam Setara SD dan SMP pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara SD dan
SMP;
1 01 1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya pembinaaan minat, Kab. Gianyar 3 91.469.367 APBD 3 93.298.754
bakat, dan kreativitas siswa;
1 01 1 01 01 16 81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP/MTs Output: Terlaksanannya Kab. Gianyar 7820 288.010.551 APBD 7820 293.770.762
penyelenggaraan Ujian Sekolah
Tingkat SMP/MTs;
1 01 1 01 01 16 97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa Terlaksanannya operasional dan Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200
miskin pengendalian bantuan siswa miskin;
1 01 1 01 01 16 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Terlaksanannya pengadaan sarana Kab. Gianyar 3 paket 291.480.000 APBD 3 paket 297.309.600
dasar (PIK) dan prasarana pendidikan dasar pembangunan pembangunan
tembok tembok
pembatas pembatas
1 01 1 01 01 16 99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar Terlaksanannya rapat koordinasi Kab. Gianyar 12 18.936.320 APBD 12 19.315.047
jenjang pendidikan dasar;
1 01 1 01 01 16 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terlaksananya Peningkatan Sarana Kab. Gianyar 50 RKB, 9 paket 16.244.674.913 APBD 40 RKB, 9 paket 16.569.568.411
Dasar dan Prasarana Pendidikan Dasar sanitasi sekolah, sanitasi sekolah,
127 paket rehab 127 paket rehab
sedang / berat sedang / berat
ruang belajar, 20 ruang belajar, 20
paket tembok paket tembok
pembatas, 100 pembatas, 100
paket meubelair paket meubelair
ruang belajar, 26 ruang belajar, 20
unit gedung paket peralatan
perpustakaan, 40 TIK
paket peralatan
TIK
1 01 1 01 01 17 70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa ( Terlaksanannya pembinaan minat, Kab. Gianyar 9 108.191.931 APBD 9 110.355.769
lomba ketrampilan siswa / LKS ) bakat dan kreatifitas siswa ( lomba
ketrampilan siswa / LKS );
1 01 1 01 01 17 88 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Terlaksanannya Seleksi Olimpiade Kab. Gianyar, Prov. 24 53.285.022 APBD 24 54.350.723
(OOSN) Tingkat SMA Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Bali
Tingkat SMA;
1 01 1 01 01 17 89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA Terlaksanannya seleksi Olimpiade Kab. Gianyar 378 45.709.499 APBD 378 46.623.689
Sains SMA Tingkat SMA;
V -3
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 1 01 01 17 94 Lomba Seni Tingkat SMA Terlaksanannya lomba Seni Tingkat Kab. Gianyar 18 59.865.842 APBD 18 61.063.158
SMA;
1 01 1 01 01 17 96 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Terlaksanannya seleksi Olimpiade Kab. Gianyar, Prov. 39 50.944.122 APBD 39 51.963.005
(OOSN) Tingkat SMK Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Bali
Tingkat SMK;
1 01 1 01 01 17 100 Pembangunan tembok pembatas Terlaksanannya pembangunan Kab. Gianyar 1 156.060.000 APBD 1 159.181.200
tembok pembatas;
1 01 1 01 01 17 101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah Terlaksananya Peningkatan Sarana Kab. Gianyar 3 RKB, Rehab. 2.802.300.000 APBD 3 RKB, Rehab. 2.052.300.000
Menengah Atas dan Prasarana Pendidikan Bagi Km/wc dan Km/wc dan
Sekolah Menengah Atas sanitasi 1 SKL, sanitasi 1 SKL,
18 LCD P, 18 LCD P,
Meubelair 3 Meubelair 3
Ruang, Penataan Ruang, Penataan
Halaman 1 SKL, Halaman 1 SKL,
Tembok Tembok
Pembatas 1 SKL, Pembatas 1 SKL,
Alat Peraga Kantin 1 SKL, R
Pendidikan 3 SKL UKS dan OSIS 1
Unit
1 01 1 01 01 17 102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah Terlaksananya Peningkatan Sarana Kab. Gianyar RPS SMKN ( 3 R 3.339.140.000 APBD RPS SMKN ( 3 R 2.749.140.000
Menengah Kejuruan dan Prasarana Pendidikan Bagi ), Pembangunan ), Pembangunan
Sekolah Menengah Kejuruan Ruang Serba Ruang Serba
Guna ( 1 SKL ), Guna ( 1 SKL),
RKB SMKN (2 Pembangunan
R.Kelas ), Kantin Sekolah (
Komputer PC ( 1 Unit ),
40 Unit ), Pembangunan
Pembangunan Ruang UKS dan
Tembok Osis ( 1 Unit ),
Pembatas ( 1 Pembangunan
SKL ), Penataan Tembok
Halaman Skl ( 3 Pembatas ( 1
SKL ), Rehab SKL ), Penataan
Km/WC dan Halaman Sekolah
Sanitasi ( 1 SKL ), Rehab
Lingkungan ( 1 Km/WC dan
SKL ), Alat-alat Sanitasi
Peraga Lingkungan ( 1
Pendidikan ( 3 SKL), Alat-alat
SKL) Peraga
Pendidikan ( 3
SKL )
V -4
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 1 01 01 18 21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus Output : Terlaksannya Pendataan dan Kab. Gianyar 38 42.498.830 APBD 38 43.348.807
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kursus
Pelatihan
1 01 1 01 01 20 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
1 01 1 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksanannya pelaksanaan Kab. Gianyar 500 66.550.000 APBD 500 67.881.000
Sertifikasi pendidik;
1 01 1 01 01 20 20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP, Terlaksanannya pelaksanaan seleksi Kab. Gianyar 50 252.890.000 APBD 50 257.947.800
SMA Cakep Cawas SD, SMP, SMA;
1 01 1 01 01 20 22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru Terlaksanannya seleksi Kepala Kab. Gianyar 218 177.050.000 APBD 218 180.591.000
berprestasi dan Siswa Teladan Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru
berprestasi dan Siswa Teladan;
1 01 1 01 01 20 24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Terlaksanannya Penyaluran Kab. Gianyar 3048 66.550.000 APBD 3048 67.881.000
Non PNS Tunjangan Profesi Guru PNSD dan
Non PNS;
1 01 1 01 01 20 25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA, Terlaksanannya lomba karya tulis Kab. Gianyar 225 121.101.000 APBD 229 123.523.020
SMK ilmiah guru SD, SMP, SMA, SMK
1 01 1 01 01 20 26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Terlaksanannya Pengembangan mutu Kab. Gianyar 204 238.027.000 APBD 208 238.027.000
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan dan kualifikasi program pendidikan dan
dan Tenaga Kependidikan pelatihan bagi tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan
1 01 1 01 01 20 27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Kab. Gianyar 345 1.083.037.500 APBD 345 1.083.037.500
Pada Jenjang TK Profesional Guru Bukan PNS pada
Jenjang TK
1 01 1 01 01 20 28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Kab. Gianyar 607 9.833.000.000 APBD 607 9.833.000.000
Profesional Guru Bukan PNS pada
Jenjang TK
1 01 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 01 1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksanannya pembinaan Dewan Kab. Gianyar 1 41.616.000 APBD 1 42.448.320
Pendidikan;
1 01 1 01 01 22 10 Penyelenggaraan ujian sekolah Terlaksanannya penyelenggaraan Kab. Gianyar 8888 397.649.921 APBD 8888 405.602.919
ujian sekolah;
1 01 1 01 01 22 11 Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan Terlaksanannya Lomba Wawasan Kab. Gianyar 1 57.135.282 APBD 1 58.277.988
Beleganjur Wiyata Mandala, Adiwiyata dan
Beleganjur;
1 01 1 01 01 22 12 Usaha kesehatan sekolah Terlaksanannya Usaha kesehatan Kab. Gianyar 4 108.975.449 APBD 4 111.154.958
sekolah;
1 01 1 01 01 22 17 Sistim informasi Manajemen Pendidikan Rangkuman data kecamatan dan Kab. Gianyar 24 54.061.264 APBD 24 55.142.489
kabupaten;
1 01 1 01 01 22 22 Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP- Terlaksanannya olimpiade olahraga Kab. Gianyar, Prov. 28 52.020.000 APBD 28 53.060.400
MTs siswa nasional dan seni SMP-MTs; Bali
V -5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 1 01 01 22 23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade Kab. Gianyar, Prov. 150 88.434.000 APBD 150 90.202.680
sains (OSN) SMP; Bali
1 01 1 01 01 22 24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Terlaksanannya Olimpiade Olahraga Kab. Gianyar, Prov. 25 31.138.027 APBD 25 31.760.788
Dasar Siswa Nasional Sekolah Dasar; Bali
1 01 1 01 01 22 25 Lomba Gugus SD Terlaksanannya Lomba Gugus SD; Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200
1 01 1 01 01 22 28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK Kab. Gianyar 58 121.000.000 APBD 58 123.420.000
1 01 1 01 01 22 29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade Kab. Gianyar, Prov. 15 52.020.000 APBD 15 53.060.400
sains (OSN) Guru SMP; Bali
1 01 1 01 01 22 30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Terlaksanannya PenLaporan Tahunan Kab. Gianyar 15 30.397.366 APBD 15 31.005.313
Dinas Pendidikan;
1 01 1 01 01 22 34 Penyusunan Profil Pendidikan Terlaksanannya Penyusunan Profil Kab. Gianyar 20 20.808.000 APBD 20 21.224.160
Pendidikan;
1 01 1 01 01 22 39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP, Output: Terlaksanannya Penilaian Kab. Gianyar 58 60.500.000 APBD 58 61.710.000
SMA/SMK Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK;
1 01 1 01 01 22 41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten Terlaksanannya Rapat koordinasi Kab. Gianyar 8 62.079.627 APBD 8 63.321.220
Gianyar jenjang pendidikan Kabupaten
Gianyar;
1 01 1 01 01 22 44 Standar Pelayanan Minimum Terlaksananya Standar Pelayanan Kab. Gianyar 25 26.104.430 APBD 25 26.626.519
Minimum
1 18 1 01 01 15 12 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Pemuda Pelopor Terlaksananya bakti pemuda antar Kab. Gianyar 17 22.888.175 APBD 17 23.345.939
provinsi dan pemuda pelopor
DINAS KESEHATAN
1 02 Urusan Wajib
1 02 Bidang Urusan Wajib
V -6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Peralatan dan
1 02 01 01 keuangan/perkantoran Perlengkapan administrasi Kantor Dikes 1 tahun 844.113.358 APBD 1 tahun 928.524.694
dalam kondisi baik
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Tersusunnya Laporan yang Evidance
02 01 06 01 Dikes 5 Dokumen 26.640.000 APBD 5 Dokumen 26.640.000,0
Realisasi Kinerja SKPD base
Program obat dan perbekalan kesehatan ketersediaan obat di sarana pelayanan
1 02 01 15
kesehatan
penggunaan obat generik di fasilitas
pelayanan kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan
02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Dikes 3 paket 4.324.648.801 APBD 3 paket 6.000.000.000
kesehatan yang diadakan
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
1 02 01 16 Program upaya kesehatan masyarakat Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya kegiatan terkait
peningkatan cakupan pelayanan
02 01 16 02 Dikes 100% 60.000.000 APBD 100% 76.000.000,00
kesehatan dasar, rujukan dan khusus
V -7
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengembangan upaya kesehatan bersumber
02 01 19 08 Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif Dikes 90% 31.212.500 APBD 95% 34.333.750,00
masyarakat (desa siaga)
Tercapainya cakupan RT yang
02 01 19 09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Dikes 82% 24.166.000 APBD 84% 25.440.000,00
dan sehat
Program perbaikan gizi masyarakat Prevalensi gizi kurang balita
1 02 01 20
persentase Balita gizi buruk 100%
Perbaikan gizi masyarakat Tercapainya Persentase kecamatan
02 01 20 08 Dikes 100% 58.498.000 100% 64.347.800
bebas rawan Gizi
Tercapainya Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak Dikes 100% 100%
usia 6-24 bulan keluarga miskin
02 01 22 01 Penyemprotan/foging/ULV sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani Dikes 100% 374.160.000 APBD 100% 374.160.000
V -8
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan vaksin penyakit menular Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk
02 01 22 03 Dikes 100% 1.530.017.957 APBD 100% 1.683.019.752,00
kasus HPR
3 Dokumen 3 Dokumen
Peningkatan sistem perencanaan dan Terlaksananya penyusunan dokumen
02 01 23 08 Dikes (Renja, RKA dan 50.534.000 APBD (Renja, RKA dan 55.587.400,0
pembiayaan kesehatan perencanaan
RKA Perubahan) RKA Perubahan)
Terakreditasinya Puskesmas di
02 01 23 10 Akreditasi Puskesmas Dikes 2 Puskesmas 170.000.000 APBD 3 Puskesmas 255.000.000,0
Kabupaten Gianyar
Suvei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing Terlaksananya survei kepuasan
02 01 23 11 UPT Dikes 80% 19.500.000 APBD 85% 21.450.000,00
pelayanan kesehatan di UPT
V -9
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana 1. Tersedianya sarana dan prasarana
1 02 01 25 puskesmas/puskesmas pembantu, pos puskesmas dengan kemampuan
kesehatan desa, dan dinas kesehatan menunjang pelayanan kesehatan
kabupaten/kota
V - 10
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menurunnya Angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran 90/100.000KH 90/100.000KH
hidup
Tercapainya cakupan peserta KB aktif 80% 80%
Tercapainya Cakupan pelayanan
Program jaminan kesehatan masyarakat
1 02 01 37 kesehatan dasar pasien masyarakat
miskin (JAMKESMAS)
miskin
Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat Tercapainya Cakupan pelayanan
02 01 37 01 untuk pelayanan kesehatan di puskesmas kesehatan dasar pasien masyarakat Dikes 100% 51.703.300 100% 56.873.000
jaringannya miskin
Program pencegahan dan penanggulangan Prevalensi penduduk usia >15 th
1 02 01 38 24,77% 24,73%
Penyakit Tidak Menular dengan tekanan darah tinggi
mempertahankan prevalensi obesitas 15,4% 15,4%
V - 11
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah
Sakit terkait alat transportasi darat
(Lokal)
: Tersedianya Perlengkapan Gedung 100% Operasional
1 02 1 02 2 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor RSUD Sanjiwani 290.761.000 100% 311.114.000
Kantor RS
Outcome : Lancarnya pelayanan di
Rumah Sakit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan : Terpeliharanya kendaraan dinas 100% Operasional
1 02 1 02 2 02 24 614.343.000 100% 675.777.300
dinas/operasional secara rutin RS
Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah
Sakit terkait alat transportasi darat
(Lokal)
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung : Terpeliharanya perlengkapan 100% Operasional
1 02 1 02 2 02 26 RSUD Sanjiwani 30.800.000 100% 33.264.000
kantor gedung kantor secara rutin RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pendukung pelayanan Rumah Sakit
Terwujudnya peningkatan disiplin
1 02 1 02 2 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta : Tersedianya pakaian dinas beserta 100% Operasional
1 02 1 02 2 03 02 RSUD Sanjiwani 178.200.000 100% 190.647.000
perlengkapanya kelengkapanya RS
Outcome : Meningkatnya disiplin
Pegawai Rumah Sakit
: Tersedianya pakaian khusus hari- 100% Operasional
1 02 1 02 2 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu RSUD Sanjiwani 82.500.000 100% 88.275.000
hari tertentu RS
Outcome : Meningkatnya disiplin
Pegawai Rumah Sakit
Jumlah dokter umum, dokter
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1 02 1 02 2 05 spesialis, dokter gigi, perawat, dan
Aparatur
bidan dan tenaga paramedis lainnya
100% Operasional
1 02 1 02 2 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal : Terlatihnya SDM rumah sakit RSUD Sanjiwani 220.000.000 100% 237.600.000
RS
Outcome : Meningkatnya keterampilan
dan kualitas SDM Rumah Sakit
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Rasio ketersediaan sarana dan
1 02 1 02 2 26 Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
prasarana
Paru/Rumah Sakit Mata
100% Operasional
1 02 1 02 2 26 02 Pembangunan Ruangan Rumah Sakit : Tersedianya Ruangan Rumah Sakit RSUD Sanjiwani 10.917.236.000 11.681.500.000
RS
Outcome : Meningkatnya volume dan
cakupan pelayanan RS
: Terlaksananya rehabilitasi bangunan 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit RSUD Sanjiwani 206.590.000 221.140.000
Rumah Sakit RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
penerima pelayanan RS
: Tersediamya alat-alat kesehatan 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 18 Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah Sakit RSUD Sanjiwani 765.134.000 818.730.000
rumah sakit RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan di RS
V - 12
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
: Tersedianya Obat-obatan Rumah 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit RSUD Sanjiwani 15.527.126.000 17.079.838.600
Sakit RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan di RS
100% Operasional
1 02 1 02 2 26 21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit : Tersedianya Meubelair rumah sakit RSUD Sanjiwani 44.770.000 RS 48.000.000
100% Operasional
: Tersedianya Bahan-Bahan Logistik RS
1 02 1 02 2 26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Rumah Sakit (Laboratorium, Radiologi RSUD Sanjiwani 3.902.370.000 4.175.536.000
Makanan dan Minuman Pasien)
Pengadaan percetakan administrasi dan surat : Tersedianya barang cetak 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 24 RSUD Sanjiwani 14.520.000 RS 15.560.000
menyurat RS administrasi (rekam medik)
Outcome : Meningkatnya kualitas
Rekam Medik di RS
100% DAK
1 02 1 02 2 26 34 Pemenuhan peralatan Ponek RS (DAK) : Tersedianya alat PONEK RS RSUD Sanjiwani 1.608.670.000 2.000.000.000
Kesehatan
Outcome : Meningkatnya kualitas
Pelayanan PONEK, IGD dan Kelas III
di RS
: Tersedianya Perlengkapan Ruang 100% Operasional
1 02 1 02 2 26 35 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien RSUD Sanjiwani 266.200.000 292.820.000
Pasien RS
V - 13
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 05 Pemeliharaan Rutin/berkala ruang Gawat Darurat : Terpeliharanya ruang Gawat Darurat RSUD Sanjiwani 20.000.000 100% 21.400.000
RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Gawat Darurat
Pemeliharaan rutin /berkala ICU,ICCU,NICU : Terpeliharanya ruang 100% Operasional
1 02 1 02 2 27 06 RSUD Sanjiwani 20.000.000 100% 21.400.000
rumah sakit ICU,ICCU,NICU Rumah Sakit RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien ICU,ICCU,NICU Rumah Sakit
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi : Terpeliharanya Ruang Operasi RSUD Sanjiwani 20.000.000 100% 21.400.000
RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Ruang Operasi
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin : Terpeliharanya Ruang Bersalin RSUD Sanjiwani 20.000.000 100% 21.400.000
RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Ruang Bersalin
Pemeliharaan rutin/berkala Laboratorium Rumah 100% Operasional
1 02 1 02 2 27 14 : Terpeliharanya ruang Laboratoriuim RSUD Sanjiwani 10.000.000 100% 10.700.000
Sakit RS
Outcome : Meningkatnya kepuasan
pasien Ruang Laboratorium
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan : Terpeliharanya alat-alat kesehatan RSUD Sanjiwani 242.000.000 100% 259.000.000
RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan pasien
100% Operasional
1 02 1 02 2 27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS : Terpeliharanya rumah sakit RSUD Sanjiwani 665.500.000 100% 712.085.000
RS
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan pasien
V - 14
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Outcome : Terpenuhinya Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit
sesuai tipe RS
JUMLAH 46.682.324.000 50.735.194.900
DINAS PEKERJAAN UMUM
BAGIAN SEKRETARIAT
01. 03. 01. 03. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi 2.263.743.900,00 2.490.118.290,00
perkantoran
01. 03. 01. 03. 01. 01. 01. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penerbitan IUJK Dinas PU Kab. Gianyar 50Lembar IUJK 9.130.000,00 APBD Kab. 50Lembar IUJK 10.043.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 01. 07. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya penyediaan jasa Dinas PU Kab. Gianyar 1Paket 2.254.613.900,00 APBD Kab. 1Paket 2.480.075.290,00
Keuangan/Perkantoran administrasi keuangan/perkantoran
01. 03. 01. 03. 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas pelayanan 694.114.300,00 1.404.168.700,00
Aparatur kepada masyarakat
01. 03. 01. 03. 01. 02. 05. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Kendaraan 473.000.000,00 APBD Kab. 1Unit Kendaraan 520.300.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional Roda 4 10Unit Roda 4 10Unit
Kendaraan Roda Kendaraan Roda
2 2
01. 03. 01. 03. 01. 02. 07. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Terlaksananya pengadaan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Lemari - APBD Kab. 1Unit Lemari 449.825.970,00
Kantor perlengkapan gedung kantor Arsip Arsip
1Unit Brankas 1Unit Brankas
01. 03. 01. 03. 01. 02. 09. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit AC - APBD Kab. 1Unit AC 190.817.000,00
gedung kantor
1Unit Mesin 1Unit Mesin
Fotocopy Fotocopy
2Unit Televisi 2Unit Televisi
V - 15
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7Unit Notebook 7Unit Notebook
1Set 1Set
Perlengkapan Perlengkapan
Komputer Komputer
1Unit Kulkas
01. 03. 01. 03. 01. 02. 24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya / terlaksananya Dinas PU Kab. Gianyar 8Unit Kendaraan 201.642.100,00 APBD Kab. 8Unit Kendaraan 221.806.310,00
Dinas/Operasional pemeliharaan secara rutin kendaraan Roda 4 Roda 4
dinas/operasional
6Unit Kendaraan 6Unit Kendaraan
Roda 2 Roda 2
01. 03. 01. 03. 01. 02. 28. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terlaksananya pemeliharaan peralatan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Faximile 19.472.200,00 APBD Kab. 1Unit Faximile 21.419.420,00
Gedung Kantor gedung kantor
1Unit AC 1Unit AC
01. 03. 01. 03. 01. 18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Terwujudnya kelancaran lalu lintas dan 7 Kecamatan di Kab. 126.064.863.000 151.277.835.600,00
Jembatan rasa nyaman pemakai jalan Gianyar
01. 03. 01. 03. 01. 18. 03. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terlaksananya rehabilitasi / 3.5Km 6.420.929.000,00 4.4Km 7.705.114.800,00
pemeliharaan jalan dan jembatan
sepanjang 3,50 Km
Rehabilitasi Jalan & Pemb. Jembatan LC Sebelah 0.5Km 2.620.929.000,00
Barat GOR
Rehabilitasi Jalan LC Bukit Jati 1.5Km 1.900.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 18. 06. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana Terlaksananya rehabilitasi / 1200Km 4.158.287.000,00 1200Km 4.989.944.400,00
Pendukung Jalan pemeliharaan sarana pendukung jalan
V - 16
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01. 03. 01. 03. 01. 18. 08. Rehabilitasi Jalan Terlaksananya rehabilitasi jalan 79.62Km 74.581.597.000,00 80.63Km 89.497.916.400,00
sepanjang 79,62 Km
V - 17
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Jalan patih Jelantik 1Km 2.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Br. Banda & Br. Saba Desa 1Km 1.200.000.000,00
Saba
V - 18
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Jalan ke Telaga Waja Br. Kepitu, Ds. 0.4Km 450.000.000,00
Kenderan
Pejengaji - Kelabang Moding 0.85Km 1.100.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya informasi tentang kondisi 60.500.000,00 72.600.000,00
jalan dan jembatan
01. 03. 01. 03. 01. 20. 01. Inspeksi Kondisi Jalan Terlaksananya kegiatan inspeksi jalan 7 Kecamatan di Kab. 1Paket 60.500.000,00 1Paket 72.600.000,00
Gianyar
01. 03. 01. 03. 01. 23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya sarana Kebinamargaan 2.421.089.000 2.905.306.800,00
Kebinamargaan yang siap pakai
01. 03. 01. 03. 01. 23. 10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Terlaksananya pemeliharaan alat-alat Dinas PU Kab. Gianyar 2Unit 2.421.089.000,00 2Unit 2.905.306.800,00
berat kebinamargaan
BIDANG CIPTA KARYA 39.156.785.000 37.740.839.600,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 15.280.225.000 Musrenbang 16.808.247.500,00
Aparatur untuk menunjang peningkatan
pelayanan
01. 03. 01. 03. 01. 02. 02. Pembangunan Rumah Dinas Terlaksananya pembangunan Rumah 333.000.000,00 366.300.000,00
Dinas
Rehab Berat Rumah Dinas Camat Tampaksiring Terlaksananya pembangunan Rumah Desa Tampaksiring 62.55212677231 300.000.000,00 APBD Kab. 62.55212677231 330.000.000,00
Dinas Camat Tampaksiring 03m² 03m²
Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00
V - 19
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi&Pengendalian4 15.000.000,00 16.500.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. 03. Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung 10.497.225.000,00 Musrenbang 11.546.947.500,00
kantor
Pembangunan Puspem Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembangunan Puspem Jalan Kebo iwa 33979.73m² 10.197.225.000,00 APBD Kab. 33979.73m² 11.246.947.500,00
Kabupaten Gianyar Gianyar
Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 02. 11. Pengadaan Prasarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan / 4.450.000.000,00 Musrenbang 4.895.000.000,00
rehabilitasi prasarana pemerintahan
Pembangunan Kantor Camat Payangan Terlaksananya Pembangunan Kantor Desa Melinggih, 491.4004914004 3.000.000.000,00 APBD Kab. proposal 491.4004914004 3.300.000.000,00
Camat Payangan Payangan 91m² 91m²
Rehab Gedung Serbaguna Kantor Camat Terlaksananya Rehab Gedung Desa Melinggih, 31.27606338615 150.000.000,00 APBD Kab. 31.27606338615 195.000.000,00
Payangan Serbaguna Kantor Camat Payangan Payangan 51m² 51m²
Rehabilitasi Kantor Desa Singapadu Kaler, Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Desa Singapadu Kaler 163.8001638001 1.000.000.000,00 APBD Kab. 163.8001638001 1.100.000.000,00
Sukawati Desa Singapadu Kaler, Sukawati 64m² 64m²
Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 16. Program Pembangunan Saluran Berfungsinya saluran drainase/gorong- 12.030.272.000 13.233.299.200,00
Drainase/Gorong-Gorong gorong untuk mencegah terjadinya
banjir
01. 03. 01. 03. 01. 16. 03. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya pembangunan saluran 3.950.739.000 4.345.812.900,00
drainase/gorong-gorong sepanjang
2.256,00 m dan 37,50 m²
Pembangunan DPT tebing sekolah SD 2 Petak Terlaksananya Pembangunan DPT SD 2 Petak Kaja, 75m 300.000.000 APBD Kab. Musrenbang 75m 330.000.000,00
Kaja tebing sekolah Gianyar
Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi, Kec. Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi, 200m 250.000.000 APBD Kab. Musrenbang 200m 275.000.000,00
Gianyar Gianyar
Pembangunan Saluran Drainase Br. Pausan, Ds. Terlaksananya Pembangunan Saluran Br. Pausan, Ds. 550m 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 550m 385.000.000,00
Buahan Kaja, Kec. Payangan Drainase Buahan Kaja,
Payangan
Pembangunan DPT di jaba selat Pura Dalem Ds. Terlaksananya Pembangunan DPT di Ds. Pekraman Yeh 30m 120.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 30m 132.000.000,00
Pekraman Yeh Tengah, Ds. Klusa, Kec. jaba selat Pura Dalem Tengah, Ds. Klusa,
Payangan Payangan
Pembangunan DPT Bentuyung, Kec. Ubud Terlaksananya Pembangunan DPT Bentuyung, Ubud 37.5m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m 165.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase Dauh Labak - Terlaksananya Pembangunan Saluran Dauh Labak - Katik 300m 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 300m 385.000.000,00
Katik Lantang, Ds. Singakerta, Kec. Ubud Drainase Lantang, Ds.
Singakerta, Ubud
Pembangunan DPT Pura dalem Desa Pekraman Terlaksananya Pembangunan DPT Desa Pekraman 150m 600.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 150m 660.000.000,00
Batuyang, Ds. Batubulan Kangin, Kec. Sukawati Pura dalem Batuyang, Ds.
Batubulan Kangin,
Sukawati
Pembangunan Trotoar di Br. DlodTunon, Ds. Terlaksananya Pembangunan Trotoar Br. DlodTunon, Ds. 126m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 126m 165.000.000,00
Batuan, Kec. Sukawati Batuan, Sukawati
Pembangunan DPT di Br. Gede, Ds. Batuan, Kec. Terlaksananya Pembangunan DPT Br. Gede, Ds. Batuan, 37.5m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m 165.000.000,00
Sukawati Sukawati
V - 20
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembuatan DPT di SDN 1 Keramas Terlaksananya Pembuatan DPT SDN 1 Keramas 37.5m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m² 165.000.000,00
Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya dan Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya 675m 800.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 675m 880.000.000,00
Jalan Ngurah Rai, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh dan Jalan Ngurah Rai,
Ds. Blahbatuh,
Blahbatuh
Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan, Ds. Terlaksananya Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan, 75m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 75m 330.000.000,00
Kenderan, Kec. Tegallalang Ds. Kenderan,
Tegallalang
01. 03. 01. 03. 01. 16. 05. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya rehabilitasi saluran 8.079.533.000,00 8.887.486.300,00
drainase/gorong-gorong sepanjang
6.735,00 m
Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar depan Terlaksananya Rehabilitasi Saluran depan SD 3, Lingk. 168m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 220.000.000,00
SD 3, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar Drainase dan Trotoar Sangging, Kec.
Gianyar
Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jalan Mahendradatta, 253m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 253m 330.000.000,00
Mahendradatta, Kec. Gianyar Drainase dan Trotoar Kec. Gianyar
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Maruti, Lingk. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jalan Maruti, Lingk. 336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00
Sangging, Kec. Gianyar Drainase Sangging, Kec.
Gianyar
Rehabilitasi Saluran Drainase tembus ke Sungai Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Lingk. Sangging, Kec. 336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00
Abianbase, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar Drainase Gianyar
Rehabilitasi Trotoar Jalan Teratai dan Jalan Melati, Terlaksananya Rehabilitasi Trotoar Jalan Teratai dan Jalan 168m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 220.000.000,00
Kec. Gianyar Melati, Kec. Gianyar
Rehabilitasi Saluran Drainase di Ds. Lebih, Kec. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Ds. Lebih, Kec. 253m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 253m 330.000.000,00
Gianyar Drainase Gianyar
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Raya Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Payangan, 144m 1.000.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 144m 1.100.000.000,00
Payangan, Ds. Melinggih, Kec. Payangan Drainase Ds. Melinggih, Kec.
Payangan
Perbaikan Saluran Drainase Br. Pengaji menuju Terlaksananya Perbaikan Saluran Br. Pengaji menuju Giri 841m 500.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 841m 550.000.000,00
Giri Kusuma, Kec. Payangan Drainase Kusuma, Kec.
Payangan
Perbaikan Saluran Drainase Br. Sema menuju Terlaksananya Perbaikan Saluran Br. Sema menuju 420m 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 420m 275.000.000,00
Kelusa, Kec. Payangan Drainase Kelusa, Kec. Payangan
Saluran Drainase di Sambahan, Kec. Ubud Terlaksananya Saluran Drainase Sambahan, Kec. Ubud 336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Br. Banda dan Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Banda dan Br. 1010m 600.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1010m 660.000.000,00
Saba, Ds. Saba, Kec. Blahbatuh Drainase Saba, Ds. Saba, Kec.
Blahbatuh
Rehabilitasi Saluran Drainase dari Gage, Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Gelgel-Br.Lebah, 462m 275.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 462m 302.500.000,00
Gelgel-Br.Lebah, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh Drainase Ds. Keramas, Kec.
Blahbatuh
V - 21
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Saluran Drainase Br. Pekandelan- Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Pekandelan-Setra, 150m 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 150m 330.000.000,00
Setra, Ds. Bedulu, Kec. Blahbatuh Drainase Ds. Bedulu, Kec.
Blahbatuh
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Pejeng Kawan 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Desa Pejeng Kawan Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Pejeng Kangin 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Desa Pejeng Kangin Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Pejeng Kelod 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Desa Pejeng Kelod Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Panglan, Desa 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Panglan, Desa Pejeng Drainase Pejeng
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Pejeng-Ubud 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Desa Pejeng-Ubud Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Intaran-Br. Pande- 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Intaran-Br. Pande-Br. Puseh Drainase Br. Puseh
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br. Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Br. Cagaan Kelod, 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00
Cagaan Kelod, Desa Pejeng Kangin Drainase Desa Pejeng Kangin
Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Kedewatan Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Desa Kedewatan 144m 1.000.000.000,00 APBD Kab. 144m 1.100.000.000,00
Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Monkey Forest Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jln. Monkey Forest 202m 1.400.000.000,00 APBD Kab. 202m 1.540.000.000,00
Drainase
Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Amarawati Mas- Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Jln. Amarawati Mas- 336m 200.000.000,00 APBD Kab. proposal 336m 220.000.000,00
Ubud Drainase Ubud
Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi 333.000.000,00 366.300.000,00
Baku masyarakat
01. 03. 01. 03. 01. 25. 08. Perlindungan dan Penataan Mata Air Terlaksananya Penataan Lingkungan 333.000.000,00 366.300.000,00
menuju Sumber Mata Air
Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air di Lingkungan Roban, 281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³ 330.000.000,00
Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung, Dauhuma, Pacung,
Triwangsa, Kec. Gianyar Triwangsa, Kec.
Gianyar
Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Terwujudnya penyediaan air bersih 1.809.799.000 1.990.778.900,00
Air Minum dan Air Limbah dan saluran air limbah
01. 03. 01. 03. 01. 27. 01. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Tersedianya sarana dan prasarana air 1.476.799.000 1.624.478.900,00
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah minum bagi masyarakat
Pengangkatan air bersih Banjar Benawah Kangin, Terlaksananya Pengangkatan air Banjar Benawah 1unit 400.000.000 APBD Kab. Musrenbang 1unit 440.000.000,00
Kec. Gianyar bersih Kangin, Kec. Gianyar
V - 22
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Air Bersih Br. Bayad, Desa Melinggih Terlaksananya Pengadaan Air Bersih Br. Bayad, Desa 3000m 450.000.000 APBD Kab. Musrenbang 3000m 495.000.000,00
Kelod, Kec. Payangan Melinggih Kelod, Kec.
Payangan
Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih dan Terlaksananya Pembuatan Bak Ds. Petulu, Kec. Ubud 500m 150.000.000 APBD Kab. Musrenbang 500m 165.000.000,00
Instalasi Pemipaan, Ds. Petulu, Kec. Ubud Penampungan Air Bersih dan Instalasi
Pemipaan
Pengadaan Air Bersih, Br. Tatiapi Kelod, Pejeng Terlaksananya Pengadaan Air Bersih Br. Tatiapi Kelod, 1300m 200.000.000 APBD Kab. Musrenbang 1300m 220.000.000,00
Kawan, Kec. Tampaksiring Pejeng Kawan, Kec.
Tampaksiring
Pembuatan Mikro Hidro di Kec. Payangan Terlaksananya Pembuatan Mikro Hidro Desa Payangan 1unit 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 165.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 27. 02. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Terlaksananya penyediaan sarana dan 333.000.000,00 366.300.000,00
prasarana air limbah
Tambahan sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa Terlaksananya sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa 1unit 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 220.000.000,00
Serongga, Kec. Gianyar Serongga, Kec.
Gianyar
Pembuatan IPAL Br. Sanding Serongga, Desa Terlaksananya IPAL Br. Sanding Serongga, 1unit 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 110.000.000,00
Sanding Desa Sanding
01. 03. 01. 03. 01. 29. Program Pengembangan Wilayah Strategis Terwujud dan terarahnya pertumbuhan 9.703.489.000,00 5.342.214.000,00
dan Cepat Tumbuh wilayah untuk menunjang kegiatan
ekonomi
01. 03. 01. 03. 01. 29. 06. Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah Terlaksananya pembangunan fasilitas 4.157.127.000,00 4.572.840.000,00
umum/ibadah
Rehab tembok penyengker SDN 5 Tulikup Terlaksananya Rehab tembok SDN 5 Tulikup 18.41620626151 70.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 18.41620626151 77.000.000,00
penyengker 01m 01m
Pembangunan Penyengker Paud Banjar Terlaksananya Pembangunan Banjar Blahpane Kelod 8m 30.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 8m 33.000.000,00
Blahpane Kelod Penyengker Paud
Penataan Halaman Pustu Desa Tegaltugu Terlaksananya Penataan Halaman Penataan Halaman 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³ 110.000.000,00
Pustu Desa Tegaltugu
Pembangunan Penyengker Pustu Banjar Dukuh Terlaksananya Pembangunan Banjar Dukuh 9m 35.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 9m 38.500.000,00
Penyengker
Penataan Pura Segening Lingkungan Candi Baru, Terlaksananya Penataan Pura Lingkungan Candi 1unit 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 110.000.000,00
Kec. Gianyar Segening Baru, Kec. Gianyar
Penataan Pura Dugul Lingkungan Candi Baru, Terlaksananya Penataan Pura Dugul Lingkungan Candi 1unit 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 110.000.000,00
Kec. Gianyar Baru, Kec. Gianyar
Rehabilitasi Bangunan Pasar Desa Banjar Menak, Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Banjar Menak, Kec. 31m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 31m² 165.000.000,00
Kec. Gianyar Pasar Gianyar
Penataan Fasilitas Umum di sebelah barat Pura Terlaksananya Penataan Fasilitas Br. Serongga Kelod, 1unit 75.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 82.500.000,00
Desa, Br. Serongga Kelod, Kec. Gianyar Umum Kec. Gianyar
V - 23
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Paruman Alit Pura Pucak Pausan, Terlaksananya Rehabilitasi Paruman Desa Buahan Kaja, 1unit 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 330.000.000,00
Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Alit Kec. Payangan
Pembangunan Penyengker Gedung Serba Guna Terlaksananya Pembangunan Desa Petulu, Kec. 114m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 114m 110.000.000,00
Desa Petulu, Kec. Ubud Penyengker Gedung Serba Guna Ubud
Rehabilitasi Gedung Olah Raga Kesari Yuda, Ds. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Ds. Singapadu, Kec. 24m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 24m² 165.000.000,00
Singapadu, Kec. Sukawati Olah Raga Sukawati
Tembok Penyengker SD 1,2, dan 3 Singapadu, Terlaksananya Tembok Penyengker SD 1,2, dan 3 39m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 39m 165.000.000,00
Kec. Sukawati Singapadu, Kec.
Sukawati
Penataan Halaman SD N 4 Desa Guwang, Kec. Terlaksananya Penataan Halaman SD N 4 Desa Guwang, 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³ 110.000.000,00
Sukawati Kec. Sukawati
Pembangunan Balai Pesanekan Pura Beji Br. Terlaksananya Pembangunan Balai Br. Belang, Desa 20m² 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 20m² 110.000.000,00
Belang, Desa Singapadu Kaler, Kec. Sukawati Pesanekan Singapadu Kaler, Kec.
Sukawati
Pembangunan Balai Seni Budaya Br. Terlaksananya Pembangunan Balai Br. Pegambangan, Ds. 312m² 500.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 312m² 550.000.000,00
Pegambangan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati Seni Budaya Batubulan, Kec.
Sukawati
Perbaikan Tembok Penyengker Pura Pucak Terlaksananya Perbaikan Tembok Perbaikan Tembok 39m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 39m 165.000.000,00
Silakarang, Kec. Sukawati Penyengker Penyengker Pura
Pucak Silakarang, Kec.
Sukawati
Pembangunan Parkir Pasar Medahan, Ds. Terlaksananya Pembangunan Parkir Ds. Medahan, Kec. 210m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 210m 165.000.000,00
Medahan, Kec. Blahbatuh Pasar Medahan Blahbatuh
Pembuatan Tembok Penyengker SD No 5 Pering, Terlaksananya Pembuatan Tembok SD No 5 Pering, Dusun 138m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 138m 110.000.000,00
Dusun perangsada, Kec. Blahbatuh Penyengker perangsada, Kec.
Blahbatuh
Rehab Berat Gedung Serbaguna Kecamatan Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kecamatan 245m² 500.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 245m² 550.000.000,00
Tampaksiring Serbaguna Tampaksiring
Pembangunan Balai Banjar Kedewatan Anyar, Ds. Terlaksananya Pembangunan Balai Banjar Kedewatan 114m 75.000.000,00 APBD Kab. proposal 114m 82.500.000,00
Kedewatan, Kec. Ubud Banjar Anyar, Ds. Kedewatan,
Kec. Ubud
Pembangunan Balai Banjar Bunutan, Ds. Terlaksananya Pembangunan Balai Banjar Bunutan, Ds. 150m² 500.000.000,00 APBD Kab. proposal 150m² 550.000.000,00
Kedewatan, Kec. Ubud Banjar Kedewatan, Kec. Ubud
Pembangunan Paruman Alit Pura Pucak Pausan Terlaksananya Pembangunan Desa Buahan Kaja, 5unit 300.000.000,00 APBD Kab. proposal 5unit 330.000.000,00
Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Paruman Alit Kec. Payangan
Pembangunan Padmasana dan Pelinggih Pura Terlaksananya Pembangunan Desa Pekraman 2unit 80.000.000,00 APBD Kab. proposal 2unit 88.000.000,00
Puseh Desa Pekraman Pausan, Desa Buahan Padmasana dan Pelinggih Pura Puseh Pausan, Desa Buahan
Kaja, Kec. Payangan Kaja, Kec. Payangan
01. 03. 01. 03. 01. 29. 07. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Terlaksananya pembangunan / 5.546.362.000,00 769.374.000,00
perbaikan jalan lingkungan
Perbaikan jalan menuju Tirta Toya Dapdap, Br. Terlaksananya Perbaikan jalan menuju Br. Serongga Kaja, 107m³ 75.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 107m³ 82.500.000,00
Serongga Kaja, Kec. Gianyar Tirta Toya Dapdap Kec. Gianyar
Penataan Gang Flamboyan, Lingk. Sengguan Terlaksananya Penataan Gang Lingk. Sengguan 200m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 200m³ 220.000.000,00
Kangin, Kec. Gianyar Flamboyan Kangin, Kec. Gianyar
V - 24
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rabat Beton Senderan Got sepanjang jalan di Br. Terlaksananya Rabat Beton Senderan Br. Cebaang, Kec. 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³ 110.000.000,00
Cebaang, Kec. Gianyar Got Gianyar
Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air Di Terlaksananya Penataan Lingkungan Lingkungan Roban, 281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³
Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan menuju Sumber Mata Air Dauhuma, Pacung dan
Triwangsa Triwangsa
Rabat Beton Lingkungan Br. Saren, Ds. Kerta, Terlaksananya Rabat Beton Br. Saren, Ds. Kerta, 281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³
Kec. Payangan Lingkungan Kec. Payangan
Rabat Beton Jalan Puman-Semseman, Ds. Terlaksananya Rabat Beton Jalan Ds. Bresela, Kec. 72m³ 77.800.000,00 APBD Kab. Musrenbang 72m³ 85.580.000,00
Bresela, Kec. Payangan Payangan
Rabat Beton Jalan menuju ke pesiraman Pura Terlaksananya Rabat Beton Jalan Br. Peliatan, Ds. Klusa, 75m³ 80.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 75m³ 88.000.000,00
Dalem Br. Peliatan, Ds. Klusa, Kec. Payangan menuju ke pesiraman Kec. Payangan
Perbaikan jalan dan pembuatan pemandian di Terlaksananya Perbaikan jalan dan Desa Kedewatan, 117m³ 125.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 117m³ 137.500.000,00
Goa Gangsar, desa Kedewatan, Ubud pembuatan pemandian di Goa Ubud
Gangsar
Pemasangan paving Gedung Serba Guna Kutuh Terlaksananya Pemasangan paving Desa Petulu, Kec. 450m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 450m
Kaja, desa Petulu, Kec. Ubud Gedung Serba Ubud
Pemasangan paving Jalan Kedewatan-Payogan, Terlaksananya Pemasangan paving Jalan Kedewatan- 750m 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 750m
Kec. Ubud Jalan Payogan, Kec. Ubud
Pemasangan paving Jalan Pura Telaga Waja- Terlaksananya Pemasangan paving Desa Mas, Kec. Ubud 600m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 600m
Pura Bukit, Desa Mas, Kec. Ubud Jalan
Pemasangan paving di Bentuyung, Kec. Ubud Terlaksananya Pemasangan paving Bentuyung, Kec. Ubud 450m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 450m
Rabat Beton Jl. Kajeng, Kec. Ubud Terlaksananya Rabat Beton Jl. Kajeng, Kec. Ubud 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³
Rabat Beton Gang Beji, Kec. Ubud Terlaksananya Rabat Beton Gang Beji, Kec. Ubud 187m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 187m³
Pemasangan Paving Gang (Gang Mangku Terlaksananya Pemasangan Paving Br. Gelumpang, Ds. 141m 47.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 141m
Predata, Gang Warga, Gang Tuke, Gang Gang Sukawati, Kec.
Sulawesi dan Gang Payang), Br. Gelumpang, Ds. Sukawati
Sukawati, Kec. Sukawati
Rabat beton menuju sumber mata air Br. Terlaksananya Rabat beton menuju Br. Tangkas, Desa 234m³ 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 234m³
Tangkas, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang sumber mata air Kenderan, Kec.
Tegallalang
Rabat beton Jalan Br. Mumbi-Nalo, Ds. Pupuan, Terlaksananya Rabat beton Jalan Br. Mumbi-Nalo, Ds. 140m³ 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 140m³
Kec. Tegallalang Pupuan, Kec.
Tegallalang
Perbaikan jalan lingkungan di Br. Ked, Ds. Taro, Terlaksananya Perbaikan jalan Br. Ked, Ds. Taro, Kec. 422m³ 450.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 422m³
Kec. Tegallalang lingkungan Tegallalang
Perbaikan jalan lingkungan di Br. Penusuan, Ds. Terlaksananya Perbaikan jalan Br. Penusuan, Ds. 112m³ 120.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 112m³
Tegallalang, Kec. Tegallalang lingkungan Tegallalang, Kec.
Tegallalang
Perbaikan jalan lingkungan di Br. Tegal, Ds. Terlaksananya Perbaikan jalan Br. Tegal, Ds. 173m³ 185.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 173m³
Tegallalang, Kec. Tegallalang lingkungan Tegallalang, Kec.
Tegallalang
Rabat beton jalan lingkungan Br. Tegallalang-Br. Terlaksananya Rabat beton jalan Br. Tegallalang-Br. 164m³ 175.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 164m³
Triwangsa, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang lingkungan Triwangsa, Ds.
Tegallalang, Kec.
Tegallalang
Rabat beton jalan setapak Pr. Taman Sari Terlaksananya Rabat beton jalan Ds. Kenderan, Kec. 187m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 187m³
Kenderan, Ds. Kenderan, Kec. Tegallalang setapak Tegallalang
Rabat beton menuju Pura Dalem Tangkup, Br. Terlaksananya Rabat beton menuju Br. Tangkup, Ds. 140m³ 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 140m³
Tangkup, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang Pura Dalem Tangkup Pupuan, Kec.
Tegallalang
V - 25
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rabat beton Tegal Juuk-Bak air minum Br. Calo, Terlaksananya Rabat beton Tegal Br. Calo, Ds. Pupuan, 140m³ 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 140m³
Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang Juuk-Bak air minum Kec. Tegallalang
Rabat beton jalan lingkungan Br. Panempahan, Terlaksananya Rabat beton jalan Br. Panempahan, Desa 328m³ 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 328m³
Desa Manukaya lingkungan Manukaya
Rabat beton jalan lingkungan Br. Kelodan, Desa Terlaksananya Rabat beton jalan Br. Kelodan, Desa 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³
Tampaksiring lingkungan Tampaksiring
Pemasangan paving jalan lingkungan Br. Terlaksananya Pemasangan paving Br. Manukaya, Desa 1200m 400.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1200m
Manukaya, Desa Manukaya jalan lingkungan Manukaya
Pembuatan tangga jalan setapak Sumber mata air Terlaksananya Pembuatan tangga Br. Malet, Desa 234m³ 250.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 234m³
Br. Malet, Desa Manukaya jalan setapak Sumber mata air Manukaya
Perencanaan 100.000.000,00 20.000.000,00
01. 03. 01. 03. 01. 24. 18. Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Terlaksananya rehabilitasi dan 2736.8m 2.169.388.000,00 APBD Kab. meningkatnya 2.603.265.600,00
Irigasi meningkatnya fungsi jaringan irigasi fungsi
sepanjang 2.736,80 m
Jaringan Irigasi Babakan Tulikup Desa Tulikup, Kec. 214m 150.000.000,00 jaringan irigasi
Gianyar
Jaringan Irigasi Belahpane Desa Sidan, Kec. 300m 231.721.000,00 sepanjang 3.280
Gianyar m
Jaringan Irigasi Payal Kelurahan Abianbase, 400m 316.124.000,00
Kec. Gianyar
Jaringan Irigasi Cebok Desa Kedisan, Kec. 78.2m 110.169.000,00
Tegallalang
Jaringan Irigasi Sriteja Desa Buahan Kaja, 366.5m 310.000.000,00
Kec. Payangan
Jaringan Irigasi Babakan Bada Desa Buahan Kaja, 187.3m 235.000.000,00
Kec. Payangan
Jaringan Irigasi Tangkup Payangan Desa Bukian, Kec. 40.8m 165.000.000,00
Payangan
Jaringan Irigasi Taro Kaja Desa Taro, Kec. 600m 165.000.000,00
Tegalalang
Jaringan Irigasi Taro Kaja Desa Pupuan, Kec. 250m 274.171.000,00
Tegallalang
Jaringan Irigasi Tengah Padang Desa Kedisan, Kec. 300m 212.203.000,00
Tegallalang
V - 26
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01. 03. 01. 03. 01. 24. 23. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Terpeliharanya jaringan irigasi 8414.775641025 6.737.855.000,00 APBD Kab. meningkatnya 8.085.426.000,00
Jaringan Irigasi sepanjang 8.411,78 m 64m fungsi jaringan
irigasi sepanjang
10.095 m
Jaringan Irigasi Celangu Desa Bedulu, Kec. 385.75m 245.235.000,00
Blahbatuh
Jaringan Irigasi Tegal Kelurahan 231m 187.620.000,00
Samplangan, Kec.
Gianyar
Jaringan Irigasi Kembengan Desa Tulikup, Kec. 250m 209.635.000,00
Gianyar
Jaringan Irigasi Tiyingan Desa Bukian, Kec. 106.5m 360.225.000,00
Payangan
Jaringan Irigasi Bunteh Sengkulung Desa Puhu, Kec. 413.3333333333 418.565.000,00
Payangan 33m
Jaringan Irigasi Majangan Desa Buahan Kaja, 242.5m 340.081.500,00
Kec. Payangan
Jaringan Irigasi Penyabangan Desa Kerta, Kec. 107.6923076923 430.941.500,00
Payangan 08m
Jaringan Irigasi Tirta Petak Desa Kerta, Kec. 200m 401.808.000,00
Payangan
Jaringan Irigasi Tirta Petak Desa Kec. 750m 431.662.000,00
Tampaksiring
Jaringan Irigasi Selasih Tampaksiring Desa Sanding, Kec. 650m 334.568.000,00
Tampaksiring
Jaringan Irigasi Tegal Suci Desa Sebatu, Kec. 280m 250.393.000,00
Tegallalang
Jaringan Irigasi Tegal Suci Desa Lod Tunduh, 500m 359.121.000,00
Kec. Ubud
Perbaikan Bendungan Irigasi Subak Delod Singan Desa Siangan, Kec. 222m 200.000.000,00
Gianyar
Perbaikan Senderan Sungai Se-Kelurahan Kelurahan Abianbase, 278m 250.000.000,00
Abianbase Kec. Gianyar
Saluran Subak Br. Benawah, Ds. 166m 150.000.000,00
Petak, Kec. Gianyar
Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Demungan Desa Lebih, Kec. 333m 300.000.000,00
Desa Lebih Gianyar
Pembangunan dan Rehab Saluran Irigasi Subak Desa Lebih, Kec. 388m 252.000.000,00
Se-Desa Lebih Gianyar
Saluran Tersier Subak Gunung Jimbar Desa Petak , Kec. 166m 150.000.000,00
Gianyar
Perbaikan Saluran Irigasi Subak Cebok Desa Kedisan, Kec. 365m 130.000.000,00
Tegallalang
Perbaikan Saluran Irigasi Daanan Bada-Labak Desa Kedisan, Kec. 560m 100.000.000,00
Kedisan Tegallalang
Perbaikan Saluran Irigasi Subak Calo-Delod Desa Pupuan, Kec. 600m 116.000.000,00
Ceking Tegallalang
Irigasi Subak Pacekan Desa Kedewatan, Kec. 400m 400.000.000,00
Ubud
Perbaikan Saluran Irigasi Subak Kacang Bubuan Desa Mas, Kec. Ubud 200m 160.000.000,00
V - 27
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saluran Irigasi Subak Bakbakan Desa Ubud, Kec. Ubud 111m 100.000.000,00
Perbaikan Terowongan Subak Sakti Desa Ubud, Kec. Ubud 56m 50.000.000,00
Rehab Saluran Irigasi Subak Gunjatan Desa Ubud, Kec. Ubud 111m 100.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Br. Desa Manukaya, Kec. 333m 300.000.000,00
Balehan Desa Manukaya Tampaksiring
BIDANG TATA RUANG 1.180.960.000,00 9.721.640.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 15. Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi rencana tata 558.800.000,00 3.101.640.000,00
ruang di Kabupaten Gianyar
01. 05. 01. 03. 01. 15. 01. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Terlaksananya penyusunan kebijakan 7 Kecamatan - 2Dokumen 590.000.000,00
Rencana Tata Ruang rencana tata ruang Kabupaten Gianyar
01. 05. 01. 03. 01. 15. 07. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tersusunnya rencana tata bangunan 7 Kecamatan 1Dokumen 448.800.000,00 APBD Kab. 5Dokumen 1.726.640.000,00
Lingkungan dan lingkungan
Belanja Pegawai 26.640.000,00 26.640.000,00
V - 28
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - 320.000.000,00
Lingkungan (RTBL) Kawasan Agrowisata
Kecamatan Payangan
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - 320.000.000,00
Lingkungan (RTBL) Kawasan Tukad Pakerisan
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - 320.000.000,00
Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai
Kecamatan Sukawati
01. 05. 01. 03. 01. 15. 13. Survey dan Pemetaan Terlaksananya survey dan pemetaan 7 Kecamatan 2Ruas Jalan 110.000.000,00 APBD Kab. 10Ruas Jalan 535.000.000,00
ruang jalan
Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 535.000.000,00
Penataan dan perbaikan drainase Lapangan Desa Tegal Tugu - Musrenbang 300 x 250 m2 200.000.000,00
Olahraga Desa Tegal Tugu 2015
Penataan Fasilitas Umum di Sebelah Barat Pura Br. Serongga Kelod - Musrenbang 1Kawasan 75.000.000,00
Desa 2015
V - 29
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penataan Lapangan Umum Kecamatan Desa Melinggih 1Kawasan 200.000.000,00 Musrenbang -
Payangan 2015
Penataan Jalan Masuk Desa Petulu Desa Petulu 300m 100.000.000,00 Musrenbang -
2015
Penataan Telajakan / Ambal-ambal Desa Sayan - Musrenbang 8Banjar 40.000.000,00
2015
Penataan Lapangan Umum Kecamatan - Musrenbang 1.200.000.000,00
Tampaksiring 2015
Penataan Objek Wisata Tirta Empul - Proposal 200.000.000,00
Bendesa
Pembangunan DPT SMP N 3 Sukawati - Proposal 500.000.000,00
01. 05. 01. 03. 01. 16. 07. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Terlaksananya sosialisasi kebijakan, 7 Kecamatan 200orang 43.460.000,00 APBD Kab. 200orang 300.000.000,00
dan Manual Pemanfaatan Ruang norma, standar, prosedur dan manual
pemanfaatan ruang
01. 05. 01. 03. 01. 17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang 254.500.000,00 645.000.000,00
sesuai dengan rencana tata ruang
kawasan
01. 05. 01. 03. 01. 17. 05. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengawasan 7 Kecamatan Bangunan- 254.500.000,00 APBD Kab. Bangunan- 400.000.000,00
pemanfaatan ruang agar sesuai bangunan yang bangunan yang
peruntukannya belum dan sudah belum dan sudah
memiliki IMB memiliki IMB
01 5 1 3 1 17 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi 7 Kecamatan Bangunan yang - APBD Kab. Bangunan yang 245.000.000,00
Ruang pemanfaatan ruang akan mengurus akan mengurus
perijinan IMB perijinan IMB
Belanja Barang dan Jasa - 245.000.000,00
V - 30
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - 160.000.000,00
1 URUSAN WAJIB
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang 30% 800.000.000 35% 1.000.000.000,00
tata ruang
18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tersusunnya Rencana Detail Tata Kab Gianyar 1 paket 800.000.000 APBD Kab 1 paket 1.000.000.000,00
Kawasan Ruang Kawasan
1 05 1 06 01 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang 25% 250.000.000 30% 200.000.000,00
sesuai dengan peruntukannya
09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Terlaksananya pendataan, Kab Gianyar 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000,00
Pemanfaatan Ruang pemantauan dan pengendalian
pemanfaatan ruang
10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000,00
1 06 1 06 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan 100% 1.128.000.000 100% 1.240.000.000
administrasi perkatoran
07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi Kab Gianyar 1 paket 1.128.000.000 APBD Kab 1 paket 1.240.000.000
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
1 06 1 06 01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana 30% 885.000.000 35% 1.182.000.000
perkantoran
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana Kab Gianyar 1 paket 55.000.000 APBD Kab 1 paket 60.000.000
perlengkapan gedung kantor
26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung Kab Gianyar 1 paket 40.000.000 APBD Kab 1 paket 45.000.000
kantor kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan Kab Gianyar 1 paket 658.000.000 APBD Kab 1 paket 724.000.000
dinas/operasional dinas/operasional
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Kab Gianyar 1 paket 62.000.000 APBD Kab 1 paket 78.000.000
gedung kantor
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Kab Gianyar 1 paket 70.000.000 APBD Kab 1 paket 75.000.000
kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor Kab Gianyar APBD Kab 1 Unit 200.000.000
1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem 75% 1.455.000.000 75% 1.586.000.000
pendataan/informasi/data statistik
02 Pengumpulan data/informasi kebutuhan Tersusunnya data/informasi kebutuhan Kab Gianyar 100 buku 836.000.000 APBD Kab 100 buku 915.000.000
penyusunan dokumen perencanaan penyusunan dokumen perencanaan
V - 31
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 Penyusunan profil daerah Kabupaten Gianyar Tersusunnya Buku Profil Daerah dan Kab Gianyar 15 buku, 50 Buku 30.000.000 APBD Kab 30 buku 33.000.000
Buku Pusat Data Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah
(PDP3D) Kab. Gianyar
10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Tersusunnya Proposal Penerima Kab Gianyar 20 buah 64.000.000 APBD Kab 1 paket 70.000.000
Ristek Anugerah Ristek di daerah
11 Peningkatan kerjasama penelitian dan Terlaksananya kerjasama penelitian Kab Gianyar 1 paket 145.000.000 APBD Kab 1 paket 160.000.000
pengembangan dan pengembangan
12 Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000
wilayah
12 Penyusunan buku Sistem Informasi Tersedianya Buku Sistem Informasi Kab Gianyar 50 Buku, 100 147.000.000 APBD Kab 50 Buku, 100 161.000.000
Pembangunan Daerah (SIPD) dan Indikator Pembangunan Daerah (SIPD) dan Buku Buku
Pembangunan Kab.Gianyar Indikator Makro Kabupaten Gianyar
14 Pengembangan Program Sistem Perencanaan Program Sistem Perencanaan Kab Gianyar 1 paket 133.000.000 APBD Kab 1 paket 147.000.000
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kab.Gianyar
1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota-kota Optimalisasi dokumen perencanaan Kab Gianyar 65% 500.000.000 65% 500.000.000
menengah dan besar kota-kota menengah dan besar
12 Koord. Pengendalian Perencanaan Terlaksananya pengendalian Kab Gianyar 1 paket 250.000.000 APBD Kab 300.000.000
Pengembangan Prasarana Perkotaan perencanaan pengembangan
prasarana perkotaan
13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Terlaksananya pengembangan Kab Gianyar 1 paket 150.000.000 APBD Kab 200.000.000
Kemiskinan Perkotaan infrastruktur dan pengentasan
kemiskinan perkotaan
14 Penyempurnaan Sistem Pembangunan Daerah Terwujudnya Sistem Pembangunan Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab
Daerah yang sempurna
1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya wawasan 100% 75.000.000 100% 75.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah pengetahuan ketrampilan dan
profesionalisme aparatur
01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur Meningkatnya sumber daya manusia Kab Gianyar 5 orang 75.000.000 APBD Kab 5 orang 75.000.000
perencana di bidang perencanaan
02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Meningkatnya pengetahuan tentang Kab Gianyar 0 - APBD Kab 0 -
perencanaan daerah
1 06 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan 100% 666.000.000 100% 568.000.000
efektifitas perencanaan
pembangunan daerah
08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersusunnya dokumen RKPD Kab Gianyar 100 buku 55.000.000 APBD Kab 100 buku 61.000.000
(RKPD) Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung Tersusunnya laporan Keterangan Kab Gianyar 125 buku 86.000.000 APBD Kab 125 buku 94.000.000
jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati , 125 buku 125 buku
Tersusunnya Pidato Bupati tentang
LKPJ
13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi, Kab Gianyar 420 Eksemplar 306.000.000 APBD Kab 420 Eksemplar 337.000.000
pelaksanaan rencana pembangunan daerah pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Tersusunnya dokumen kebijakan Kab Gianyar 210 buku 69.000.000 APBD Kab 210 buku 76.000.000
plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Umum, Prioritas dan plafon APBD
(KUA dan PPA) Kab. Gianyar
V - 32
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan dokumen hasil review implementasi Tersusunnya dokumen hasil review Kab Gianyar 100 buku 150.000.000 0 -
RPJMD implementasi RPJMD
1 06 1 06 01 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan 70% 467.440.000 70% 525.670.000
perencanaan program
pembangunan perekonomian
04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi Kab Gianyar 12 kali 59.900.000 APBD Kab 12 kali 65.880.000
perencanaan pembangunan ekonomi
17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian Kab Gianyar 12 kali 72.540.000 APBD Kab 12 kali 79.790.000
terintegrasi
27 Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Tersusunnya data/informasi Eksistensi Kab Gianyar 12 kali 175.000.000 APBD Kab 1 paket 200.000.000
Persaiangan Dengan Pasar Modern di Kabupaten Pasar Tradisonal
Gianyar
28 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tersusunnya Pemetaan Lahan Kab Gianyar 1 paket 160.000.000 APBD Kab 1 paket 180.000.000
di Kecamatan Payangan Pertanian Pangan Berkelajutan di Kec.
Payangan
1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan sosial dan budaya Meningkatnya keterpaduan 60% 156.000.000 70% 167.000.000
perencanaan program
pembangunan sosial budaya
03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Kab Gianyar 12 kali 66.000.000 APBD Kab 12 kali 72.000.000
sosial budaya pembangunan bidang sosial budaya
05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kab Gianyar 0 - - 0 0
pembangunan perumahan swadaya peningkatan bantuan stimulan pembangunan
kualitas perumahan perumahan swadaya
1 06 1 06 01 06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya operasional Tim Kab Gianyar 1 paket 90.000.000 APBD Kab 1 paket 95.000.000
Kemiskinan Kabupaten Gianyar Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Gianyar
1 16 urusan Penanaman Modal
1 16 1 06 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Meningkatnya investasi penanaman 20% 575.000.000 25% 650.000.000
Investasi modal
08 Peningkatan pengembangan pemantauan, Terlaksananya pengembangan, Kab Gianyar 2 paket 400.000.000 APBD Kab 2 paket 450.000.000
pembinaan dan pengawasan serta promosi pemantauan, pembinaan dan
penanaman modal pengawasan serta promosi
penanaman modal
13 Penyusunan Road Map Pengembangan Investasi Tersusunnya Road Map Kab Gianyar 1 paket 175.000.000 APBD Kab 1 paket 200.000.000
di Kabupaten Gianyar Pengembangan Investasi di
Kabupaten Gianyar
1 16 1 06 01 16 Program peningkatan iklim investasi Meningkatnya iklim investasi 20% 280.000.000 25% 335.000.000
11 Penyusunan Profil Investasi per sektor Lapangan Tersusunya profil investasi Kab Gianyar 1 paket 250.000.000 APBD Kab 1 paket 300.000.000
Usaha
12 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Terlaksananya pengendalian Kab Gianyar 20 perusahan 30.000.000 APBD Kab 20 perusahaan 35.000.000
Kabupaten Gianyar penanaman modal di Kabupaten
Gianyar
1 03 1 06 01 URUSAN PEKERJAAN UMUM
1 03 1 06 01 30 Program pembangunan infrastruktur Meningkatnya pembangunan 30% 100.000.000 35% 100.000.000
perdesaan infrastruktur perdesaan
V - 33
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Koordinasi Pendampingan Program Terlaksananya koordinasi Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pendampingan program
pembangunan infrastruktur perdesaan
1 07 1 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya Pelayanan Administrasi Dishub Inkom 12 Bulan 1.452.000.000 APBD Kab 12 Bulan 1.742.400.000
perkantoran Keuangan /Perkantoran
1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi Dishub Inkom 12 Bulan 121.000.000 APBD Kab 12 Bulan 145.200.000
keuangan /Perkantoran
1 07 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 07 1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya kendaraan dinas Dishub Inkom 12 Bulan 605.000.000 APBD Kab 12 Bulan 726.000.000
operasional operasional dengan baik
1 07 1 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terselenggaranya kelengkapan Dishub Inkom 12 Bulan 242.000.000 APBD Kab 12 Bulan 290.400.000
peralatan kantor
1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan Dishub Inkom - 605.000.000 APBD Kab -
baik
1 07 1 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terselenggaranya kelengkapan Dishub Inkom - 60.500.000 APBD Kab - 72.600.000
peralatan kantor
1 07 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 07 1 07 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tercapainya prosentase secara Dishub Inkom 12 Bulan 181.500.000 APBD Kab 12 Bulan 217.800.000
perlengkapannya maksimal dalam pelayanan
administrasi perkantoran
1 07 1 07 01 19 Program Pengembangan Transportasi
1 07 1 07 01 19 06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal Tertatanya transportasi lokal di Dishub Inkom 12 Bulan 605.000.000 APBD Kab 12 Bulan 726.000.000
(Tatralok) Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
1 07 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1 07 1 07 01 16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan jalan Dishub Inkom Kabupaten 715.000.000 APBD Kab Kabupaten 858.000.000
Jalan Gianyar Gianyar
1 07 1 07 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan
1 07 1 07 01 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi Terselenggaranya pemilihan AKUT Dishub Inkom 12 Bulan 110.000.000 APBD Kab 12 Bulan 132.000.000
untuk peningkatan keselamatan penumpang
1 07 1 07 01 17 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Terselenggaranya pelayanan angkutan Dishub Inkom Kabupaten 100.000.000 APBD Kab Kabupaten 120.000.000
Angkutan yang lebih baik Gianyar Gianyar
1 25 1 07 01 18 Program kerjasama informasi dengan media
massa
1 25 1 07 01 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersiarnya pembangunan gianyar Dishub Inkom 12 Bulan 55.000.000 APBD Kab 12 Bulan 66.000.000
melalui Radio Gelora melalui radio glora
1 25 1 07 01 18 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Terbitnya koran paswara Dishub Inkom 12 Bulan 880.000.000 APBD Kab 12 Bulan 1.056.000.000
Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran
Mingguan Paswara
V - 34
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 25 1 07 01 18 15 Operasional Media Centre Tersedianya fasilitas internet untuk Dishub Inkom 12 Bulan 210.000.000 APBD Kab 12 Bulan 252.000.000
masyarakat umum
1 25 1 07 01 18 10 Pendataan dan Registrasi Menara Telekomunikasi Tersebarnya informasi peraturan Dishub Inkom 12 Bulan 50.000.000 APBD Kab 12 Bulan 60.000.000
(tower) yang ada di wilayah Kab. Gianyar tentang tower
1 25 1 07 01 20 01 Pembinaan dan pengembangan jaringan E- Tersebarnya informasi pembangunan Dishub Inkom 12 Bulan 77.000.000 APBD Kab 12 Bulan 92.400.000
Governmet G-NET dan Website Gianyar melalui website
(www.gianyarkab.go.id)
1 07 1 07 01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
1 07 1 07 01 20 06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Tersedianya kelengkapan pengujian Dishub Inkom 12 Bulan 341.000.000 APBD Kab 12 Bulan 409.200.000
Bermotor kendaraan bermotor
1 07 1 07 01 21 Program Peningkatan Keselamatan dan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 07 1 07 01 21 01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu Dishub Inkom 12 Bulan 88.000.000 APBD Kab 12 Bulan 105.600.000
(LLAK ) Lintas dan Angkutan Kota (LLAK)
1 07 1 07 01 21 02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas Terselenggaranya pengaturan, Dishub Inkom 12 Bulan 77.000.000 APBD Kab 12 Bulan 92.400.000
penjagaan dan patroli lalu lintas
JUMLAH 7.290.000.000 8.022.000.000
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi 520.839.000 545.839.000
perkantoran
1 08 1 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Administrasi perkantoran berjalan BLH Ketersediaan 520.839.000 APBD Ketersediaan 545.839.000
Keuangan/Perkantoran lancar jsas administrasi jsas administrasi
keuangan keuangan
perkantoran perkantoran
1 08 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya peningkatan sarana dan 800.750.000 APBD 677.750.000
Aparatur prasarana aparatur
1 08 1 08 01 02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Retsedianya kendaraan dinas BLH 2 unit mobil 415.000.000 APBD 2 unit mobil 415.000.000
operasional
1 08 1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor BLH 8 Unit Laptop dan 85.000.000 8 Unit Laptop dan -
2 unit Komputer 2 unit Komputer
PC PC
1 08 1 08 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebel kantor BLH paket mebel 55.000.000 APBD paket mebel -
1 08 1 08 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor BLH 1 tahun 17.000.000 APBD 1 tahun 20.000.000
1 08 1 08 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan yang terpelihara BLH 3 unit mobil dan 9 211.750.000 APBD 3 unit mobil dan 9 225.750.000
Operasional dalam setahun sepeda motor sepeda motor
1 08 1 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan gedung Jumlah Peralatan yang dipelihara BLH 2 unit komputer 17.000.000 APBD 2 unit komputer 17.000.000
Kantor dalam setahun dan 5 Ac split dan 5 Ac split
V - 35
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 08 1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Terkendalnya pencemaran dan 1.774.542.000 1.732.542.000
Perusakan Lingkungan Hidup perusakan lingkungan hidup
1 08 1 08 01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Tersedianya Profil Adipura,buku kelas Kab.Gianyar 1 paket buku 151.000.000 APBD 1 paket buku 151.000.000
air dan aya tampung beban profil profil
pencemaran adipura,buku adipura,buku
kelas air dan kelas air dan
daya tampung daya tampung
beban beban
pencemaran pencemaran
1 08 1 08 01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan hidup Terlaksananya pemantauan kualitas Kab. Gianyar Pemantauan 65.000.000 APBD Pemantauan 65.000.000
lingkungan hidup kualitas udara,air kualitas udara,air
dan status dan status
kerusakan lahan kerusakan lahan
tanah untuk tanah untuk
produksi biomasa produksi biomasa
1 08 1 08 01 16 04 Pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan Pemantauan kualitas lingkungan di Kab . Gianyar 100 perusahaan 67.000.000 APBD 125 perusahaan 67.000.000
hidup bidang usaha
1 08 1 08 01 16 14 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pembinaan sekolah berbasis Ka. Gianyar 27 sekolah dan 65.000.000 APBD Focal point 27 sekolah dan 85.000.000
Pengendalian Lingkungan Hidup lingkungan hidup paket sarana gender paket sarana
pengelolaan pengelolaan
lingkungan lingkungan
1 08 1 08 01 16 16 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Buku SLHD Dan Laporan SLHD Kab.Gianyar 1Paket Buku 67.000.000 APBD Buku SLHD Dan 67.000.000
SLHD dan Laporan SLHD
Laporan SLHD
1 08 1 08 01 16 17 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Tercapainya peningkatan sarana dan Kab Gianyar 1 paket bibit 1.092.542.000 APBD+APB 1 paket bibit 1.092.542.000
Kualitas Air dan Kerusakan Pencemaran prasarana pemantauan kualitas air dan bambu tabah,1 N(DAK) bambu tabah,1
Lingkungan Hidup kerusakan pencemaran lingkungan paket tanaman paket tanaman
hidup keanekaragaman keanekaragaman
hayati,I paket hayati,I paket
bank sampah,1 bank sampah,1
paket alat paket alat
biofori,I1 paket biofori,I1 paket
komposter,1 komposter,1
paket bio gas paket bio gas
1 08 1 08 01 16 19 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembinaan ke desa Pekraman dan Kab.Gianyar 78 desa 80.000.000 APBD Focal point 74 desa 85.000.000
Pengelolaan Lingkungan Hidup Lomba desa sadar Lingkungan pekraman gender pekraman
1 08 1 08 01 16 21 Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan Proper dan PKPLP Kab.Gianyar 2 Proper dan 2 67.000.000 APBD 2 Proper dan 2 75.000.000
Lingkungan Perusahaan(PKPLP) PKPLP PKPLP
1 08 1 08 01 16 22 Koordinasi Pendataan Dan Penilaian Kalpataru Propil Kalpataru Kab.Gianyar 1 Kelompok 40.000.000 APBD 1 Kelompok 40.000.000
Masyarakat Masyarakat
1 08 1 08 01 16 23 Pengadaan Reagent Uji Lab Lingkungan Reagen Uij Lab Lingkungan BLH 1 Paket Bahan 45.000.000 APBD 1 Paket Bahan 45.000.000
Kimia Kimia
1 08 1 08 01 16 24 Post Pengaduan dan pelayanan penyelesaian Penyelesaian Kasus Lingkungan Kab.Gianyar 25 Kasus 35.000.000 APBD 30 kasus 35.000.000
kasus lingkungan hidup
V - 36
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 08 1 08 01 17 Program Perlindungan Dan Konservasi Terlaksananya Upaya Adaptasi dan Kab. Gianyar 125.000.000 135.000.000
Sumber Daya Alam Mitigasi Melalui Program Kampung
Iklim
1 08 1 08 01 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Terkendalinya dampak perubahan Kab Gianyar Paket barang 125.000.000 APBD Paket barang 135.000.000
iklim yang diserahkan yang diserahkan
ke masyarakat ke masyarakat
1 08 1 08 01 23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Terselenggaranya Kegiatan Kawasan 80.000.000 90.000.000
Ekosistem Pesisir dan Laut Pesisir tepadu
1 08 1 08 01 23 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Pesisir di 1 Paket bBuku 80.000.000 APBD 1 Paket Buku 90.000.000
Kawasan Pesisir Kab.Gianyar Rencana Rencana
Pengelolaan Pengelolaan
Kawasan Pesisir Kawasan Pesisir
dan buku analisis dan buku analisis
kualitas air laut kualitas air laut
01 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung DKP 1 unit mesin 32.000.000 APBD Kab 1 unit mesin 35.000.000
kantor ketik, 1 unit Gianyar ketik, 1 unit
fillingkabinet, 1 fillingkabinet, 1
unit leptop , 1 unit unit leptop , 1 unit
printer printer
01 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung DKP 1 unit 375.000.000 APBD Kab 1 unit 400.000.000
kantor Pembangunan Gianyar Pembangunan
Pendopo Pendopo
01 08 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan Gianyar 4 unit alat berat 728.753.410 APBD Kab 4 unit alat berat 801.628.751
Dinas/Operasional dinas/operasional Gianyar
23 unit roda 23 unit roda
enam
10 unit roda enam
10 unit roda
empat
10 unit roda dua empat
10 unit roda dua
9 unit motor 9 unit motor
sampah sampah
01 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung DKP 7 unit AC , 1 26.983.000 APBD Kab 7 unit AC , 1 29.681.000
kantor kantor simda, 11 unit Gianyar simda, 11 unit
komputer 7 unit komputer 7 unit
printer , 2 unit printer , 2 unit
mesin ketik mesin ketik
V - 37
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 08 02 15 Pengembangan kinerja pengolahaan Persentase penanganan sampah
persampahan dan tersedianya kebutuhan sarana
dan prasarana pengelolaan
persampahan
01 08 02 15 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Terangkutnya sampah kota dan pasar Gianyar Terangkutnya 4.500.000.000 APBD Kab Terangkutnya 4.950.000.000
Prasarana dan Sarana Persampahan di 7 kecamatan 240 m³ /hari Gianyar 360 m³ /hari
sampah kota dan sampah kota dan
pasar di 7 pasar di 7
kecamatan kecamatan
Terolahnya Terolahnya
sampah / Residu sampah / Residu
di TPA dengan di TPA dengan
Teknologi Teknologi
Sanitary Landfill Sanitary Landfill
dan Instalasi dan Instalasi
pembangkit listrik pembangkit listrik
dari gas methan dari gas methan
01 08 02 15 10 Pembentukan Bank sampah Terbentuknya bank sampah di Gianyar Terbentuknya 7 75.000.000 APBD Kab Terbentuknya 7 75.000.000
kabupaten gianyar sebanyak 21 unit unit bank sampah Gianyar unit bank sampah
di tujuh di tujuh
kecamatan kecamatan
V - 38
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 08 02 15 13 Peningkatan pelayan kebersihan di kab. Gianyar. terlaksananya penyapuan di ruas - Gianyar penyapuan jalan 3.200.000.000 APBD Kab penyapuan jalan 3.500.000.000
ruas wilayah pelayan dan pasar raya seluas 65 Gianyar raya seluas 70
kabupaten Km, Pasar seluas Km, Pasar seluas
9,6 Ha , Parkir / 9,6 Ha , Parkir /
terminal seluas terminal seluas
2,2 Ha , Taman / 2,2 Ha , Taman /
Lapangan seluas Lapangan seluas
4,59 Ha 4,59 Ha
01 08 02 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tersusunya Dokumen laporan hasil Gianyar Tersusunya 150.000.000 APBD Kab Tersusunya 150.000.000
Dinas Kebersihan dan Pertamanan monitoring Dokumen laporan Gianyar Dokumen laporan
hasil monitoring hasil monitoring
01 08 02 16 20 Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Terlaksananya lomba kebersihan antar Gianyar Meningkatnya 250.000.000 APBD Kab Meningkatnya 300.000.000
Lingkungan tersebar di 7 Kecamatan Desa /kelurahan camat dan kantor Kebersihan dan Gianyar Kebersihan dan
Keindahan Keindahan
Lingkungan Lingkungan
01 08 02 24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Tertata dan terpeliharannya taman Gianyar Terpeliharanya 5.000.000.000 APBD Kab Terpeliharanya 5.500.000.000
kota dan perindang taman kota dan Gianyar taman kota dan
perindang perindang
1 10 1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/ Perkantoran Melaksanakan Administrasi Dinas Duk. Capil Kab. 1 Tahun 423.315.910 APBD - 1 Tahun 486.813.296
Keuangan/Perkantoran Secara baik Gianyar.
demi kelancaran kegiatan Dinas
Dukcapil.
1 10 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 10 1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Pengadaan sarana Prasarana Dinas Duk. Capil Kab. 1 bh Mobil, 5 bh 700.000.000 APBD - 1 bh Mobil, 5 bh 900.000.000
aparatur / Pengadaan Kendaraan Gianyar. Sepeda Motor Sepeda Motor
dinas / oprasional yang memadai
V - 39
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10 1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Duk. Capil Kab. 2 bh Kursi 50.000.000 APBD - 1 Paket 57.500.000
Oprasional /Pengadaan Meubelaer Gianyar. Tunggu
Pelayanan,3 bh
Meja, 2 Rak
Arsip, 1 buah
Mesin ketik
1 10 1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Sarana Dinas Duk. Capil Kab. 3 bh AC, 3 bh 55.000.000 APBD - 1 Paket 63.250.000
Prasarana/Pengadaan Peralatan Gianyar. Laptop, 3 Printer
kantor yang memadai
1 10 1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Melaksanakan Pemeliharaan secara Dinas Duk. Capil Kab. 2 bh 100.000.000 APBD - 2 bh 115.000.000
rutin/berkala gedung kantor Gianyar.
1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Melaksanakan Pemeliharaan secara Dinas Duk. Capil Kab. 5 bh Mobil, 9 bh 250.000.000 APBD - 1 Paket 287.500.000
Oprasional rutin/berkala kendaraan dinas untuk Gianyar. Sepeda Motor
menunjang kegiatan oprasional
1 10 1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Peralatan Gedung Dinas Duk. Capil Kab. 1 bh Mesin Ketik 75.000.000 APBD - 1 Paket 86.250.000
Kantor Kantor secara rutin dan berkala Gianyar. 14 bh.AC Laptop
Komputer
1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan.
1 10 1 10 01 15 07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pelayanan KK dan KTP di Kabupaten Kabupaten Gianyar 115.000. KK, 350.000.000 APBD - 1 Paket 402.500.000
Pendaftaran Penduduk Gianyar 400.000 keping,
KTP,
1300,Pindah
Datang
1 10 1 10 01 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Dinas Duk. Capil Kab. 40.000.000 APBD - 10 or PNS 50.000.000
10 or PNS
Gianyar.
1 10 1 10 01 15 13 Monitoring Evaluasi dan pelaporan kependuduk Peningkatan Kapasitas Aparat 7 Kecamatan 50 kali 20.000.000 APBD - 7 LaporanTk. 23.000.000
Kab.Gianyar Kependudukan Kecamatan 70
Laporan Tk.Desa
1 10 1 10 01 15 14 Penyediaan informasi yang dapat di akses Mengupayakan percepatan akurasi 7 Kecamatan 150 Buku Saku 30.000.000 APBD - 150 Buku Saku 34.500.000
masyarakat database kependudukan
1 10 1 10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik bidang Capil Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil 7 Kecamatan, 70 Desa 7000 akta APBD 7000 akta
perkawinan, 300.000.000 perkawinan, 345.000.000
1 10 1 10 01 15 19 Jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Informasi Data Kependudukan 7 Kecamatan 12000 akta
7 Printer KK,3 1.082.611.840 APBD - 120001 akta
Paket 1.245.003.616
Kependudukan) difasilitasi dengan teknologi informasi Lap Top, 1
bh.Mesin Cetak e-
KTP.
Pemeliharaan
Perangkat SIAK
Online
1 10 1 10 01 15 20 Koordinasi pengawasan dan monitoring evaluasi Terwujudnya akses informasi database 7 Kecamatan 24 kali 15.000.000 APBD - Data Penduduk 20.000.000
kependudukan Kabupaten Gianyar Pendatang dan
Orang Asing di 7
Kecamatan
1 10 1 10 01 15 25 Pembuatan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Tersusunnya Buku Profil 7 Kecamatan 30.000.000 APBD - 150 Buku 35.000.000
Gianyar Perkembangan Kependudukan di 125 Buku
Kabupaten Gianyar
JUMLAH 3.520.927.750 4.151.316.912
V - 40
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1 11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN 3.056.907.578 3.375.000.000
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 11 1 11 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan jasa 100% 1.076.658.848 1.100.000.000
Administrasi Perkantor
1 11 1 11 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya sarana pendukung BPPKB 1paket 1.076.658.848 APBD.Kab 1paket 1.100.000.000
keuangan/Perkantoran kegiatan yang layak pakai
1 11 1 11 1 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana danPrasarana 100% 696.615.600 765.000.000
Aparatur Aparatur
1 11 1 11 1 02 09 Pengadaan Rutin/Berkala Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BPPKB 1 paket 25.421.000 APBD.Kab 1 pakrt 30.000.000
1 11 1 11 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tepeliharanya Gedung Kantor BPPKB 1 paket% 6.434.600 APBD.Kab 1 paket 7.000.000
1 11 1 11 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas BPPKB 71 roda 2 ,6 roda 619.660.000 APBD.Kab 71 roda 2 ,6 roda 680.000.000
dinas/operasioanl Oprasional 4 4
1 11 1 11 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung BPPKB 2 Mesin Ketik,30 45.100.000 APBD.Kab 2 Mesin Ketik,30 48.000.000
kantor kantor Kompiuter Kompiuter
Kompiuter,6 Note Kompiuter,6 Note
book, 2 book, 2
Camera,1 LVD Camera,1 LVD
Proyektor Proyektor
1 11 1 11 1 16 17 Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu meningkatnaya Pengetahuan 7 Kec. Kab.Gianyar 560 orang 258.632.900 APBD.Kab 560 orang 260.000.000
pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A, masyarakat dan institusi yang
trafiking dan undang-undang perlindungan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak
perempuan Gianyar dan perlindungan perempuan
dan anak
1 11 1 11 1 16 19 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan terlaksananya pelatihan dasar kabupaten gianyar 100 orang 21.032.000 100 orang 22.000.000
anak dan remaja kepemimpinan anak dan remaja
1 11 1 11 1 16 21 Pelaksanaan monev P2TP2A terlaksananya monitoring P2TP2A kab Gianyar 50 orang 60.241.800 APBD.Kab 50 orang 70.000.000
1 11 1 11 1 16 30 Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) tersosialisasinya kota layak anak Kabupaten Gianyar 150 orang 73.011.500 APBD.Kab 150 orang 80.000.000
Kabupaten Gianyar
1 11 1 11 1 16 31 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu terlaksananya pembinaan dan tersebar di 7 kec. 560orang 110.858.600 APBD.Kab 560 orang 115.000.000
Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pelatihan kader KDRT di kecamatan
dan desa
1 11 1 11 1 16 32 Sosialisasi Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat tersosialisasinya Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar 420 oran 123.623.500 APBD.Kab 420 orang 125.000.000
kecamatan Tk kecamatan
1 11 1 11 1 16 34 Pelatihan Konvensi Hak Anak Terlaksananya Pelatihan Kab.Gianyar 125 Orang 25.767.200 125 orang 30.000.000
1 11 1 11 1 16 36 sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak terlaksananya sosiallisasi pencegahan di kab.Gianyar 125 orang 26.037.800 APBD.Kab 125 orang 30.000.000
kekerasan terhadap anak
1 11 1 11 1 16 37 pembinaan GSI-B terlaksanya pembinaan GSI-B 2 kecamatan 500 orang 83.550.400 APBD.Kab 500orang 150.000.000
V - 41
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11 1 11 1 16 38 Pelatihan Penyusunan Penganggaran Resposi Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi kab.gianyar 60 orang 33.852.100 APBD.Kab 50 orang 45.000.000
Gender(PPRG) perecanaan penyusunaprogram
pembangunan yang resposif gender
1 11 1 11 1 16 39 Sosialisasi dan Advokasi pengarusutamaan telaksananya sosialisasi pug bagi para 1 kecamatan 425 orang 80.518.700 APBD.Kab 225 orang 80.000.000
gender (PUG) pmegang kebijakan di desa
1 11 1 11 1 16 40 bimbingan teknis untuk penangan dan terlaksananya bimbingan kab gianyar 60 orang 49.049.850 APBD.Kab 60 orang 60.000.000
pencegahan TPPO
1 11 1 11 1 16 41 Sosialisasi Gerakan anti kekerasanterhadap anak terlaksanya sosilisasi kab gianyar 50 orang 20.380.300 APBD.Kab 50 orang 40.000.000
1 11 1 11 1 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Meningkatnya kualitas hidup dan 100% 150.622.900 220.000.000
Perlindungan Perempuan ketrapilan perempuan
1 11 1 11 1 17 10 Pembinaan P2WKSS Terlaksananyan Pembinaan P2WKSS Kec. Tampaksiring (50) Orang 49.438.500 APBD.Kab (50) Orang 115.000.000
(pejeng kaja)
1 11 1 11 1 17 11 Penyusunan profil perlindungan lansia dan cacat Tersusunnya Profil statistik Gender, Kab.Gianyar 1 Profil 62.463.300 APBD.Kab 1 Profil 60.000.000
1 11 1 11 1 17 12 Pelatihan P2WKSS Terlatihnya P2WKSS di kecamatan Kecamatan (70) Orang 38.721.100 APBD.Kab (80) Orang 45.000.000
tampaksiring Tampaksiring
1 12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN 972.116.750 1.433.000.000
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 1 11 2 15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya sistem pelayanan 100% 216.590.250 608.000.000
kelembagaan dan jejaring
pelayanan KB
1 12 1 11 2 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 100% 66.502.600 APBD.Kab 100% 450.000.000
1 12 1 11 2 15 08 Rakerda Program KB Evaluasi Program KB Tahun2015 Kabupaten Gianyar 100% 26.568.400 APBD.Kab 100% 28.000.000
1 12 1 11 2 15 12 Sosialisasi PIK Remaja terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 210 orang 39.687.500 APBD.Kab 240 orang 40.000.000
Kabupaten Gianyar
1 12 1 11 2 15 13 Sosialisasi KB Pria terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 280 orang 47.663.000 APBD.Kab 300Orang 50.000.000
Kabupaten Gianyar
1 12 1 11 2 15 14 Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 175 orang 36.168.750 APBD.Kab 200orang 40.000.000
Percontohan Kabupaten Gianyar
1 12 1 11 2 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya pencapain Aseptor 100% 274.634.200 295.000.000
baru
1 12 1 11 2 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan Terlayaninya pemasangan kontrasepsi 7 Kecamatan 350 aseptor 230.187.600 APBD.Kab 350 aseptor 250.000.000
MUPEL gratis dengan (mupel )mobil unit
pelayanan KB
1 12 1 11 1 17 05 Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil Tersosialisasinya pelayanan 7 Kecamatan 210 orang 44.446.600 APBD.Kab 120 orang 45.000.000
unit penerangan Kontrasepsi dengan (MUPEN) Mobil
Unit Penerangan
V - 42
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 12 1 11 1 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Meningkatkan pengetahuan para tersebar di 7 60 Orang 34.594.600 APBD.Kab 60 Orang 50.000.000
keluarga di kecamatan tenaga pencatatan dan pelaporan di kecamatan Kabupaten Motivator Motivator
tingkat kabupaten, kecamatan dan Gianyar
Desa
1 12 1 11 1 23 03 Pelatihan Para kader Pendataan Tersedianya Tenaga Pendata tersebar di 7 135 Motivator 360.987.700 APBD.Kab 135 Motivator 380.000.000
Meningkatnya pengetahuan para kecamatan Kabupaten
tenaga pendataan di tingkat Desa dan Gianyar
Kecamatan
1 12 1 11 1 23 04 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan Program Tersedianya tenaga KIE di lini tersebar di 7 60 Orang 30.416.700 APBD.Kab 60 Orang 40.000.000
di lapangan lapangan sasaran kegiatan tenaga kecamatan Kabupaten Motivator Motivator
PKB/PLKB, Provider,Babinsa,bimas Gianyar
1 12 1 11 1 23 05 Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan Terwujudnya Laporan Analisa Data tersebar di 7 540 Buku 54.893.300 APBD.Kab 540 Buku 60.000.000
Program DUK dan KB kependudukan dan KB Laporan kecamatan Kabupaten
kependudukan dan KB Gianyar
JUMLAH 4.029.024.328 4.808.000.000
DINAS SOSIAL
Urusan Wajib
1 01 Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Dinas
Sosial
1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan jasa
administrasi perkantoran
1 13 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah jasa administrasi perkantoran Dinsos Kabupaten 1 Tahun 790.000.000 APBD 1 Tahun 902.000.000
Keuangan/Perkantoran yang disediakan Gianyar
1 13 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tersedianya sarana prasarana yang
Aparatur Renpersentatif
1 13 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor yang Dinsos Kabupaten 1 Paket Peralatan 73.000.000 APBD 1 Paket Peralatan 84.000.000
memadai Gianyar Gedung Kantor Gedung Kantor
1 13 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor dalam Dinsos Kabupaten 1 Paket Mebeleur 225.000.000 APBD 1 Paket Mebeleur 225.000.000
menunjang kelancaran kerja Gianyar
1 13 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang Dinsos Kabupaten 3 Unit Sepeda 60.000.000 APBD 3 Unit Sepeda 64.000.000
memadai Gianyar Motor Motor
1 13 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor Dinsos Kabupaten 1 Unit Gedung 191.674.000 APBD 1 Unit Gedung 201.253.000
dan TMP Gianyar
1 13 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tersdianya sarana transportasi yang Dinsos Kabupaten 5 Unit Roda 4 349.000.000 APBD 5 Unit Roda 4 402.000.000
Dinas/Operasional layak Gianyar dan 16 Unit dan 19 Unit
Sepeda Motor Sepeda Motor
1 13 02 26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Dinsos Kabupaten 2 bh Mesin 34.000.000 APBD 2 bh Mesin 39.000.000
perkantoran yang memadai Gianyar Ketik,13 bh Ketik,14 bh
Komputer dan 16 Komputer dan 16
AC AC
1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Jumlah keterampilan beternak dan
Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan peningkatan penghasilan para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial anggota KUBE
(PMKS) Lainnya
1 13 15 16 Pelatihan pembekalan ketrampilan berusaha bagi Terselenggaranya pelatihan 7 Kec se - Kab. 10 Kube 514.000.000 APBD 10 Kube 565.000.000
keluarga miskin pembekalan keterampilan bagi Gianyar
Keluarga Miskin
1 13 15 17 Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS Terselenggaranya laporan mengenai 7 Kec se - Kab. 8 Paket Laporan 68.000.000 APBD 10 Paket Laporan 79.000.000
lainnya data PMKS Gianyar
V - 43
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 15 19 Peningkatan kualitas Pelayanan, sarana dan Terwujudnya pemahaman tentang 7 Kec se - Kab. 40 Orang 67.093.950 APBD 50 Orang 73.803.345
prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi penyelenggaraan Undian Gratis Gianyar
PMKS Berhadiah (UGB) dan pengumpulan
Uang / Barang (PUB)
1 13 15 21 Pendataan Penyandang masalah Kesejahteraan Terselenggaranya Sosialisasi dan 7 Kec se - Kab. Penjilidan Buku 215.000.000 APBD 100% 236.000.000
Sosial (PMKS) lainnya buku pendataan PMKS Gianyar Laporan PSM =
77 Buku dan
Penjilidan
Rekapan
Laporan PMKS =
20 Buku
1 13 15 22 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, keterampilan Terselenggaranya penyuluhan 7 Kec se - Kab. 60 Orang 136.000.000 APBD 100% 149.000.000
dan pemberian bantuan untuk wanita rawan sosial sosial/bimsos dan pemberian bantuan Gianyar
ekonomi
1 13 15 24 Jambanisasi Jumlah pembuatan jamban keluarga 7 Kec se - Kab. 20 Unit 237.147.500 APBD 20 Unit 237.147.500
miskin Gianyar
1 13 15 25 Penyusunan buku profil Kesejahteraan Sosial dan Jumlah buku laporan profil kesejahteraan
7 sosial
Kec se - Kab. Penjilidan Buku 46.846.140 APBD 100% 51.530.745
Verifikasi PMKS Lainnya Gianyar LPPD = 20 Buku,
LKPJ = 20 Buku,
Lakip = 20 Buku.
1 13 15 27 Monitoring dan evaluasi rehab rumah Tersosialisasi, termonitoring dan 7 Kec se - Kab. 100 Rumah 50.000.000 APBD 100 Rumah 50.000.000
terevaluasi kegiatan Rehab Rumah Gianyar
1 13 16 18 Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak Terselenggaranya Pelayanan dan 7 Kec se - Kab. 10 Ktk 90.000.000 APBD Perubahan 10 Ktk 98.000.000
kekerasan pemberian bantuan korban tindak Gianyar sesuai dengan
kekerasan kondisi
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Peningkatan ketertiban dan
Kesejahteraan Sosial keindahan di kota Gianyar
1 13 16 13 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial GEPENG Terwujudnya keindahan dan ketertiban 7 Kec se - Kab. 30 kali 35.000.000 APBD 30 kali 38.000.000
kota Gianyar Gianyar pemulangan pemulangan
Gepeng Gepeng
1 13 16 10 Penanganan masalah – masalah strategis yang Terdistribusikannya buffer stock untuk 7 Kec se - Kab. 50 Kejadian 159.000.000 APBD Perubahan 50 Kejadian 183.000.000
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
korban bencana dan kremasi mayat Gianyar sesuai dengan
luar biasa terlantar kondisi
1 13 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Peningkatan kualitas sosial para
dan Trauma PACA
1 13 18 6 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang
Jumlah pemberian bantuan 100 paket 7 Kec se - Kab. 100 Orang 150.000.000 APBD 150 Orang 200.000.000
cacat permakanan Gianyar
1 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Peningkatan kualitas sosial para
Jompo lansia terlantar non potensial
1 13 19 8 Terwujudnya pemberian bantuan 100
Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia 7 Kec se - Kab. 150 Orang Lansia 100.000.000 APBD 200 Orang 150.000.000
paket permakanan Gianyar Lansia
1 13 19 9 Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI Cabang Terselenggaranya kunjungan kerja 7 Kec se - Kab. 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 50.000.000
Gianyar ranting dan kunjungan ke rumah Gianyar
anggota PWRI yang meninggal dunia
V - 44
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 21 16 Penghargaan kepada Veteran, Keluarga Pemberian bingkisan kepada para 7 Kec se - Kab. 78 Orang 166.000.000 APBD 1 Tahun 191.000.000
Pahlawan dan pelestarian nilai – nilai anggota veteran dan keluarga Gianyar
kepahlawanan pahlawan serta terselenggaranya
serasehan kepahlawanan
1 13 21 20 Pemberdayaan Komda Lansia Terselenggaraanya pembinaan pada 7 Kec se - Kab. 60 Orang 73.000.000 APBD 7 Kec 80.000.000
Lansia Gianyar
1 13 21 21 Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI Terselenggaranya kegiatan rutin dan 7 Kec se - Kab. 1 Tahun 62.000.000 APBD 1 Tahun 72.000.000
Kabupaten Gianyar operasional di markas Legiun Veteran Gianyar
1 13 21 22 Pemberdayaan Koordinator Kegiatan Jumlah Kesejahteraan Sosial PMKS di 7 Kec se - Kab. 5 paket peralatan 266.000.000 APBD 5 paket peralatan 293.000.000
Kesejahteraan Sosial ( KKKS ) Kabupaten Kab. Gianyar Gianyar ketrampilan, 4 ketrampilan, 4
Gianyar unit bedah unit bedah
rumah, 96 paket rumah, 96 paket
permakanan, 10 permakanan, 10
ekor bibit ternak ekor bibit ternak
babi babi
Pemberdayaan dan Pembinaan Tenaga Sosial Penyelenggaraan pelatihan bagi 7 Kec se - Kab. 50 Orang 170.000.000 APBD 50 Orang 185.000.000
Panti asuhan dan Yayasan tenaga pembina panti dan yayasan, Gianyar
bantuan UEP
1 13 21 26 Sosialisasi , monitoring dan evaluasi PKH Termonitor dan terevaluasi Unit 7 Kec se - Kab. 2841 RTM 130.000.000 APBN 2841 RTM 130.000.000
Pelaksanaan PKH (UPPKH) Gianyar
Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH
Se-Kementrian Sosial RI
1 13 22 Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, Peningkatan pemahaman terhadap
keperintisan dan kejuangan nilai-nilai kepahlawanan
1 13 22 1 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan Terwujudnya Taman Makam Pahlawan 7 Kec se - Kab. 1 Unit TMP 155.000.000 APBD 1 Unit 163.000.000
dan nilai - nilai kepahlawanan Gianyar
Urusan Wajib
V - 45
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50%
Prosentase tenaga kerja yang
Program Peningkatan Kualitas dan
1 14 1 14 01 15 mendapat pelatihan berbasis 50%
ProduktivitasTenaga Kerja
kompetensi
Prosentase tenaga kerja yang 50%
mendapat pelatihan berbasis 50%
kewirausahaan
Jumlah LPKS yang diakreditasi 10 LPKS 2 LPKS
1 14 1 14 01 15 15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias Jumlah peserta pelatihan tata rias Kab. Gianyar 210 orang 350.000.000 APBD PIK 210 0rang 375.000.000
50 orang APBD PIK
1 14 1 14 01 15 16 Kursus Mengemudi Jumlah peserta pelatihan mengemudi Kab. Gianyar 75.000.000 50 orang 85.000.000
80 orang APBD PIK
1 14 1 14 01 15 17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Jumlah peserta keterampilan menjahit Kab. Gianyar 100.000.000 80 orang 120.000.000
Jumlah peserta pelatihan membuat 4 Paket APBD PIK
1 14 1 14 01 15 18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kue Kab. Gianyar 100.000.000 4 Paket 120.000.000
kue
Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa Jumlah peserta pelatihan salon dan 2 Paket APBD PIK
1 14 1 14 01 15 19 Kab. Gianyar 75.000.000 2 Paket 80.000.000
Therapyst Spa Therapyst
Prosentase pencari kerja yang 5%
1 14 1 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5%
terdaftar yang ditempatkan
Prosentase Pencari Kerja yang 100%
100%
dilayani
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on Jumlah pencaker yang mendapatkan 3.050 orang APBD 2.700 Pencaker/
1 14 1 14 01 16 02 Kab. Gianyar 135.000.000 145.000.000
line (BKOL) informasi pengangguran
40 perusahaan APBD
1 14 1 14 01 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah perusahaan yang dimonitoring Kab. Gianyar 75.000.000 40 perusahaan 85.000.000
Disnakertrans Kab. 50 buku APBD
1 14 1 14 01 16 08 Penyusunan buku profil ketenagakerjaan Jumlah buku yang disusun 35.000.000 50 buku 45.000.000
Gianyar
10%
Program Perlindungan dan pengembangan Prosentase pekerja/buruh yang
1 14 1 14 01 17 10%
Lembaga ketenagakerjaan menjadi peserta program BPJS
V - 46
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosentase perusahaa yang 85%
90%
mendaftarkan PP
10%
Prosentase pemeriksaan perusahaan 10%
Prosentase pengujian peralatan di 5%
5%
perusahaan
Prosentase pengawasan tenaga kerja 75%
90%
asing
Prosentase pekerja anak yang kembali 90%
91%
ke sekolah
Prosentase perusahaan yang 70%
80%
menetapkan UMK
Prosentase perusahaan yang 1%
mempekerjakan tenaga kerja 1%
penyandang cacat
Prosentase peningkatan PAD dari 50%
50%
sektor IMTA
75%
Prosentase kasus yang diselesaikan
90%
dengan perjanjian bersama (PB)
75%
Prosentase kasus yang dimediasi 90%
Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja Jumlah TKA yang diinventarisir dan 65 orang APBD
1 14 1 14 01 17 14 Kab. Gianyar 75.000.000 65 orang 85.000.000
Asing dan Pelaksanaan IMTA dipngut IMTA
Program Perluasan dan Pengembangan Prosentase pencari kerja yang 5%
1 14 1 14 01 19 5%
Kesempatan Kerja terdaftar yang ditempatkan
15 orang APBD
1 14 1 14 01 19 01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Julah peserta pelatihan TTG Kab. Gianyar 40.000.000 15 orang 50.000.000
1 14 1 14 01 19 02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah peserta pelatihan KUB Kab. Gianyar 2 kelompok 80.000.000 APBD 2 kelompok 90.000.000
Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan Jumlah operasional penyelenggaraan 1 Paket APBD
1 14 1 14 01 19 03 Kab. Gianyar 400.000.000 1 Paket 450.000.000
Tenaga Kerja LTSP
V - 47
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Paket APBN
Pelaksanaan pekerjaan dengan sistem padat Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
1 14 1 14 01 19 04 Kab. Gianyar 450.000.000 2 Paket 475.000.000
karya pada kegiatan padat karya
Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan Prosentase standar pelayanan minimal 50%
1 14 1 14 02 18 50%
SPM yang disediakan
standar pelayanan minimal yang Disnakertrans Kab. 100% APBD
1 14 1 14 02 18 01 Standar Pelayanan Minimal 55.000.000 100% 65.000.000
dilaksanakan Gianyar
Urusan Pilihan / Ketenagakerjaan
Prosentase kunjungan ke lokasi 25%
1 14 1 14 01 18 Program Transmigrasi Regional 25%
evaluasi
Prosentase transmigran yang 30%
40%
dimotivasi
Prosentase calon transmigran yang 85%
90%
diberangkatkan
50 KK APBD
1 14 1 14 01 18 01 Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi Jumlah KK yang dimonev Kab. Gianyar 40.000.000 50 KK 50.000.000
1 14 1 14 01 18 02 Evaluasi penyelenggaraan transmigrasi Jumlah lokasi yang dievaluasi Kab. Gianyar 1 Lokasi 50.000.000 APBD 1 Lokasi 60.000.000
1 15 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Gianyar 3 komputer, 5 600.000.000 APBD Kab 3 komputer, 5 660.000.000
gedung kantor laptop, 10 unit laptop, 10 unit
AC, 1 paket AC, 1 paket
Sound Sistem, 1 Sound Sistem, 1
Paket Server Paket Server
V - 48
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Gianyar 2 unit 50.000.000 APBD Kab 2 unit 55.000.000
1 15 01 02 22
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan Gianyar 7 roda 4, 31 roda 1.100.000.000 APBD Kab 7 roda 4, 31 roda 1.210.000.000
1 15 01 02 24
Dinas/Operasional kendaraan dinas/ operasional 2 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terlaksananya keindahan dan Gianyar 1 paket (Diskop 50.000.000 APBD Kab 1 paket (Diskop 55.000.000
1 15 01 02 26
Gedung Kantor kenyamanan lingkungan kantor dan PLUT) dan PLUT)
1 15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gianyar AC, mesin ketik, 100.000.000 APBD Kab AC, mesin ketik, 110.000.000
Kantor gedung kantor komputer, laptop, komputer, laptop,
printer, hardisk, printer, hardisk,
wireless, LCD, wireless, LCD,
Kamera Kamera
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Terwujudnya penciptaan iklim 2.400.000.000 2.400.000.000
1 15 01 15 Menengah yang Kondusif usaha kecil menengah yang
kondusif
Revitalisasi Pasar Tradisional Fasilitasi pembangunan pasar Gianyar 2 unit 2.400.000.000 APBN 1 unit 2.400.000.000
1 15 01 15 12
tradisional
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Terwujudnya pengembangan 1.139.800.000 1.253.780.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah kewirausahaan dan keunggulan
1 15 01 16
kompetitif usaha kecil menengah dan
koperasi
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Kompetensi SDM Gerakan koperasi Gianyar 580 orang 701.800.000 APBD Kab 590 orang 771.980.000
1 15 01 16 07
1 15 01 16 11 Diklat Manajemen UKM Meningkatnya jiwa wirausaha/ Gianyar 120 orang 132.000.000 APBD Kab 120 orang 145.200.000
interpreneur bagi pengusaha yang
sedang berkembang
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Non Koperasi Peningkatan kompetensi SDM Non Gianyar 60 orang 66.000.000 APBD Kab 60 orang 72.600.000
1 15 01 16 16
Koperasi
Diklat Manajemen Pemasaran Terlaksananya diklat Manajemen Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 17
pemasaran
Diklat Manajemen Keuangan Terlaksananya diklat Manajemen Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 18
keuangan
Diklat Pengembangan Desain Produk Terlaksananya diklat pengembangan Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 19
desain produk
Diklat Teknologi Tepat Guna (TTG) Terlaksananya Diklat Teknologi Tepat Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 60 orang 66.000.000
1 15 01 16 20
Guna (TTG)
1 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Terwujudnya pengembangan sistem 3.748.100.000 4.072.910.000
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah dan koperasi
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Tersosialisasinya sumber-sumber Gianyar 100 org 60.000.000 APBD Kab 120 org 66.000.000
1 15 01 17 01
Permodalan pendanaan untuk koperasi
Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi Tertib administrasi pengelolaan dan Gianyar 120 Kop. UMKM 28.600.000 APBD Kab 120 Kop. UMKM 31.460.000
1 15 01 17 05 Usaha Mikro Kecil menengah penggunaan dana pemerintah oleh
UKM/Koperasi
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Terlatihnya UMKM dibidang Gianyar 200 orang 250.000.000 APBD Kab 200 orang 275.000.000
1 15 01 17 08 Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah pengelolaan makanan dan aneka jenis
usaha UMKM
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Terlaksananya promosi produk UMKM Gianyar, Luar Daerah, 14 Paket (76 500.000.000 APBD Kab 14 Paket (76 550.000.000
1 15 01 17 09 Kecil Menengah Luar Kab dan Prov. UKM) UKM)
Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM Terwujudnya penyusunan buku profil Gianyar 100 buku 110.000.000 APBD Kab 100 buku 121.000.000
1 15 01 17 11
Kabupaten Gianyar UMKM
V - 49
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Temu Kemitraan UMKM dengan Buyer Terlaksananya temu kemitraan UMKM Gianyar 100 orang 110.000.000 APBD Kab 100 orang 121.000.000
1 15 01 17 16
Bintek Pelaku Usaha Pangan Terlaksananya diklat pelaku usaha Gianyar 60 orang 60.000.000 APBD Kab 30 orang 66.000.000
1 15 01 17 17
pangan
1 15 01 17 18 Bantuan Peralatan Kerja bagi UKM Terlaksananya pemberian bantuan Gianyar 51 UKM 765.000.000 APBD Kab 51 UKM 841.500.000
peralatan kerja bagi UKM,
pertukangan, kerajinan tulang,
pengusaha pangan
1 15 01 17 19 9 Temu Kemitraan ke Luar Daerah/Study Banding UMKM Terlaksananya Temu Kemitraan/Study Jawa Timur 50 orang 330.000.000 APBD Kab 50 orang 363.000.000
ke Luar Bali Banding UMKM ke Luar Daerah
1 15 01 17 20 Work Shop Kewirausaha Terlaksananya workshop Gianyar 50 orang 110.000.000 APBD Kab 50 orang 121.000.000
kewirausahaan
15 01 17 21 Temu UMKM dengan Lembaga Keuangan Terlaksananya temu UMKM dengan Gianyar 50 orang 110.000.000 APBD Kab 50 orang 121.000.000
lembaga keuangan
1 15 01 17 22 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Produsen Terdatanya koperasi sebagai penyalur Gianyar 25 kop 50.000.000 APBD Kab 25 org 55.000.000
sarana pertanian
1 15 01 17 23 Diklat Pengolahan Hasil pangan bagi UKM Terlaksananya diklat 90 orang UKM Gianyar 90 orang 165.000.000 APBD Kab 90 orang 181.500.000
pengusaha Pangan
1 15 01 17 24 Peremajaan lapak / gerobak Terlaksananya peremajaan 40 Gianyar 40 unit 440.000.000 APBD Kab Belum masuk 40 unit 484.000.000
lapak/gerobak pada RPJMD
merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
1 15 01 17 25 Lomba Disaen Produk Unggulan Daerah (Kain Terlaksananya lomba disaen Denpasar 3 pasang 49.500.000 Belum masuk 3 pasang 54.450.000
Endek Tingkat Provinsi) berpakaian kekantor berbahan kain pada RPJMD
endek 3 pasang merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
1 15 01 17 26 Fasilitasi Produk Halal Bagi PKL Terlaksananya fasilitasi produk halal Gianyar 30 unit 66.000.000 APBD Kab 30 unit 72.600.000
bagi PKL
1 15 01 17 27 Penguatan Kelembagaan PKL Terbentuknya Organisasi pengelolaan Gianyar 4 unit 44.000.000 APBD Kab 4 unit 48.400.000
PKL di Tk. Kecamatan dan Kabupaten
1 15 01 17 28 Fasilitasi Bantuan Sosial dari Kementrian Koperasi Terlaksananya fasilitasi bantuan sosial Gianyar 10 Kop. 500.000.000 APBN 10 Kop. 500.000.000
dan UMKM untuk 10 koperasi
1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Terlaksananya koordinasi antisipasi 1.562.500.000 1.596.250.000
Koperasi dan penanggulangan permasalahan
koperasi
1 15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Terlaksananya koordinasi antisipasi Gianyar 150 Kop. 137.500.000 APBD Kab 150 Kop. 151.250.000
Pembangunan Koperasi (Operasional Klinik dan penanggulangan permasalahan
Koperasi UKM) koperasi
1 15 01 18 02 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Terlaksananya sosialisasi manfaat Gianyar 500 orang 100.000.000 APBD Kab 500 orang 100.000.000
Perkoperasian berkoperasi bagi anggota
1 15 01 18 03 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Terlaksananya penilaian kesehatan Gianyar 250 kop 250.000.000 APBD Kab 250 kop 250.000.000
Koperasi Berprestasi KSP/USP
V - 50
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 15 01 18 12 Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten Penggerak Terlaksananya pembinaan koperasi Gianyar 40 Koperasi tidak 350.000.000 APBD Kab 40 Koperasi tidak 200.000.000
Koperasi tidak aktif, pembinaan perubahan aktif, 100 BH aktif, 100 BH
anggaran dasar (PAD) dan HARKOP Koperasi dan 1 Koperasi dan 1
Paket Harkop. Paket Harkop.
1 15 01 18 13 Penilaian Pemeringkatan Koperasi / Koperasi Terlaksananya pemeringkatan bagi Gianyar 25 Kop. 50.000.000 APBD Kab 25 Kop. 55.000.000
Berkualitas gerakan koperasi di Kab. Gianyar
1 15 01 18 14 Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Terlaksananya diklat bagi pengurus/ Gianyar 150 orang 175.000.000 APBD Kab 300 orang 300.000.000
Koperasi pengawas/ karyawan koperasi dan
pembinaan peserta lomba cerdas
tangkas terampil tingkat provinsi
1 15 01 18 18 Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan Terwujudnya pendampingan dalam Gianyar 1 Paket 100.000.000 APBD Kab 1 Paket 100.000.000
Keuangan Koperasi berbasis IT rangka penerapan standar akuntansi
pengelolaan keuangan koperasi
berbasis IT
1 15 01 18 19 Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan Terlaksananya Penyuluhan Koperasi, Gianyar 30 bh Kop, 197 250.000.000 APBD Kab Belum masuk 10 Kop 275.000.000
(PPKL) Revitalisasi Koperasi dan Pendataan Kop, 1165 Kop pada RPJMD
Koperasi merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
1 15 01 18 20 Pendataan dan pemetaan koperasi kabupaten Terlaksananya pendataan dan Gianyar 1000 Kop. 60.000.000 APBD Kab 250 kop 66.000.000
gianyar pemetaan koperasi di masing-masing
desa, kelurahan, kecamatan di Kab.
Gianyar
1 15 01 18 21 Pelaksanaan Audit Koperasi Terlaksananya audit koperasi Gianyar 10 Kop. 90.000.000 APBD Kab Belum masuk 10 Kop 99.000.000
pada RPJMD
merupakan
usulan dari
Kementerian
Koperasi dan
UMKM
JUMLAH 15.720.400.000 15.229.940.000
DINAS KEBUDAYAAN
1 URUSAN WAJIB
1 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
1 17 1 17 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 17 1 17 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keu./perkantoran Terlaksananya administrasi Gianyar 90% 615.974.423 APBD KAB bersifat wajib 100% 677.571.865
perkantoran
1 17 1 17 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan kantor yang Gianyar 12 Bulan 80.500.000 APBD KAB bersifat wajib 12 bulan 92.575.000
Kantor. memadai
V - 51
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17 1 17 01 15 Program Pengembangan nilai budaya
1 17 1 17 01 15 01 Pembinaan dan Evaluasi subak abian Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1 100% 150.000.000
subak abian subak/tahun
1 17 1 17 01 15 02 Penatagunaan naskah kuno nusantara Terlaksananya kegiatan Utsawa Gianyar 90% 175.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 185.000.000
Dharma Gita
1 17 1 17 01 15 03 Pembinaan sekaa pashantian dan geguntangan Terlaksananya pembinaan pashantian 7 kec. 90% 90.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 103.500.000
1 17 1 17 01 15 04 Bantuan operasional MMDP MADP Kec. Se-Kab Terwujudnya bantuan operasional kpd Gianyar 100% 510.000.000 APBD MMDP 561.000.000
Gianyar MMDP, MADP
1 17 1 17 01 15 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan Terlaksananya pemberian anugerah Gianyar 90% 798.783.288 APBD KAB bersifat wajib 100% 800.000.000
kerjasama di budang budaya wija kusuma kepada seniman dan
budayawan
1 17 1 17 01 15 06 Pembinaan dan Evaluasi subak Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1 100% 150.000.000
subak subak/tahun
1 17 1 17 01 15 07 Pembinaan dan Evaluasi desa pakraman Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 200.000.000 APBD KAB terbinanya 1 100% 250.000.000
desa pakraman desa pakraman
1 17 1 17 01 15 08 Pembinaan dan Evaluasi sekaa teruna Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1 100% 150.000.000
sekaa teruna sekaa teruna
1 17 1 17 01 15 09 Pembinaan Bahasa,Aksara, dan Sastra Bali Terlaksananya pembinaan bahasa, 7 kec. 90% 100.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 150.000.000
aksara dan sastra Bali
1 17 1 17 01 15 10 Pembinaan penyuratan awig-awig dan pararem terwujudnya pembinaan penyuratan Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 100% 100.000.000
awig-awig dan pararem desa penyuratan
pakraman, subak abian dan sekaa
teruna
1 17 1 17 01 15 11 Pembinaan dan evaluasi pemekaran desa terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB sasaran 7 100% 150.000.000
pakraman,subak, dan subak abian pemekaran desa pakraman, subak, lembaga
dan subak abian tradisional
1 17 1 17 01 15 17 Monitoring dan evaluasi bantuan desa terwujudnya pemanfaatan dan Gianyar 100% 65.000.000 APBD KAB Desa pakraman, 100% 70.000.000
pakraman,subak, dan subak abian penggunaan bantuan subak
1 17 1 17 01 15 18 Monitoring dan evaluasi bantuan sekaa teruna se- terwujudnya monitoring dan evaluasi Gianyar 100% 65.000.000 APBD KAB 549 sekaa 100% 70.000.000
Kabupaten Gianyar bantuan sekaa teruna di Kab. Gianyar teruna
1 17 1 17 01 16 01 Penyusunan biografi para tokoh seni dan budaya Terwujudnya Buku Biografi para Tokoh 7 kec. Dan Kab. seniman 150.000.000 APBD sebagai program 100% 170.000.000
Gianyar Seni dan Budayawan Gianyar Gianyar tokoh/budayawan trobosan dalam
peningkatan seni
dan bersifat
wajib
1 17 1 17 01 16 02 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Terlaksananya Pemb. & kegiatan Kab. Gianyar 14 Peserta 125.000.000 APBD 14 Peserta 130.000.000
termasuk Naskah Kuno Lomba Nyastra
V - 52
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17 1 17 01 16 03 Cetak Buku Profil Seniman dan Budayawan Terwujudnya implementasi pelestarian 7 kec. Dan Kab. seniman 105.000.000 APBD sebagai program 100% 115.500.000
Gianyar dgn pemetaan data tokoh Gianyar budayawan trobosan dalam
seni/maestro seni dlm bentuk buku mewujudkan
profil seniman Gianyar Gianyar sebagai
kota unggulan di
1 17 1 17 01 16 04 Karya Cetak Selayang Pandang Profil Seniman & Terwujudnya pendokumentasian profil 7 kec.dan Kab.Gianyar seniman dan 105.000.000 APBD akan diusulkan 100% 115.500.000
Budayawan Gianyar seni man & Budayawan Gianyar budayawan menjadi program
berupa selayang Selayang Pandang berkelanjutan di
Kab. Gianyar
1 17 1 17 01 16 05 Pendataan Museum di Kabupaten Gianyar Terdatanya seluruh museum dan Kabupaten Gianyar 100% 150.000.000 APBD Amanat UU No. 100% 200.000.000
koleksinya di Kabupaten Gianyar 11 Tahun 2010
1 17 1 17 01 16 06 Seminar dlm rangka revitalisasi dan reaktualisasi terwujudnya pemahaman dan Gianyar 100% 75.000.000 APBD KAB peserta 700 100% 100.000.000
budaya lokal penghayatan keyakinan terhadap orang
TYME
1 17 1 17 01 16 07 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah Diusulkannya Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 100% 370.000.000 APBD Kebijakan 100% 400.000.000
sebagai Kota Pusaka Internasional Pemerintah
Daerah
1 17 1 17 01 16 08 Penyuluhan terpadu agama, adat, budaya, dan terwujudnya pemahaman dan Gianyar 100% 150.000.000 APBD KAB peserta 700 100% 170.000.000
sosial penghayatan orang
1 17 1 17 01 16 09 Inventaris data subak dan subak abian terwujudnya buku inventaris data Gianyar 100% 70.618.790 APBD KAB cetak buku data 100% 70.618.790
inventaris
1 17 1 17 01 16 10 Bantuan kepada desa pakraman dari PHR (pajak terwujudnya pemberdayaan desa Gianyar 100% 19.480.000.000 APBD KAB 272 desa 100% 21.428.000.000
hotel dan restauran), bantuan kepada subak, pakraman,subak, subak abian, dan pakraman 580
subak abian, dan sekaa teruna sekaa teruna subak 580 subak
abian 549 sekaa
teruna
1 17 1 17 01 16 11 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Amanat UU No. 100% 125.000.000
Daerah Tahun 2010 11 Tahun 2010
1 17 1 17 01 16 12 Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam Terwujudnya pengembangan perfilman 7 kec.dan Kab.Gianyar Pelajar SMK multi 209.013.250 APBD akan menjadi 100% 229.914.575
lokal berskala kabupaten, provinsi dan media agenda tetap
nasional dalam karya perfilman yang program
menyasar pada sineas-sineas muda di berkelanjutan di
Kab. Gianyar khususnya para pelajar Kab. Gianyar
SMK yang memiliki jurusan multi media
1 17 1 17 01 16 13 Selayang Pandang Kabupaten Gianyar sebagai Mewujudkan Gianyar sebagai Museum Kab. Gianyar 1 Thn 300.000.000 APBD KAB Kegiatan 200.000.000
Museum Warisan Budaya melalui Program Sistem untuk Perlindungan dan Pelestarian Inovatip
Informasi Geografis Warisan Budaya menuju Gianyar
sebagai Kota Pusaka Dunia
1 17 1 17 01 16 14 Inventarisasi data desa pakraman, sekaa teruna, terwujudnya inventarisasi data desa Gianyar 100% 140.082.850 APBD KAB cetak buku data 100% 154.091.135
dan banjar adat pakraman sekaa teruna, dan banjar inv. 240 ek
adat
V - 53
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17 1 17 01 16 15 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya Lestari dan terpeliharanya Warisan Kabupaten Gianyar 100% 1.000.000.000 APBD Pengakuan dari 100% 1.200.000.000
Budaya di Kabupaten Gianyar UNESCO, DAS
Pakerisan
sebagai WBD
1 17 1 17 01 16 16 Pengembangan Database Sistem Informasi Teregistrasinya Cagar Budaya di Kabupaten Gianyar 100% 800.000.000 APBD Amanat UU No. 100% 1.000.000.000
Sejarah Purbakala Kabupaten Gianyar 11 Tahun 2010
1 17 1 17 01 16 17 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lestari, terpelihara dan Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Amanat UU No. 100% 125.000.000
pelaksanaan program pengelolaan kekayaan berkembangnya kekayaan budaya di 11 Tahun 2010
budaya Kabupaten Gianyar
1 17 1 17 01 16 18 Pendataan Warisan Budaya Tak Benda di Terdatanya warisan budaya tak benda Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Untuk 100% 100.000.000
Kabupaten Gianyar di Kabupaten Gianyar menghindari
klaim pihak lain
1 17 1 17 01 16 19 Penelusuran Nilai Budaya Lokal Kabupaten Terwujudnya Nilai Budaya Kearifan Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Pelestarian cerita 100% 150.000.000
Gianyar Lokal Kab. Gianyar rakyat
1 17 1 17 01 16 20 Seminar Kepemangkuan Meningkatnya pemahaman pemangku Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD - 100% 82.500.000
1 17 1 17 01 16 21 Inventarisasi naskah kuno (lontar) Terlaksananya inventarisasi lontar 7 kec 90% 301.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 331.100.000
1 17 1 17 01 16 22 Penerbitan karya-karya sastra pengarang- Terbitnya karya sastra di Gianyar Gianyar 5 karya sastra 100.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 115.000.000
pengarang Gianyar
1 17 1 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terlaksananya pengelolaan 7 Kecamatan 90% 4.000.000.000 APBD KAB peningkatan 100% 4.500.000.000
keragaman budaya dengan penyelengga
terwujudnya penyelenggaraan festival raan festival seni
seni dan terbinanya sekaa/sanggar di di dalam dan
Gianyar keluar daerah
dalam me
nunjang
kabupaten
Gianyar sebagai
Kota Seni dan
Budaya
1 17 1 17 01 17 Penelusuran Pusaka Kabupaten Gianyar Terwujudnya Data Pusaka Kab. 7 Kec. Se-Kab. Buku Data 500.000.000 APBD Pelestarian Buku Data 520.000.000
Gianyar dlm rangka Pelestarian dan Gianyar Warisan Budaya
Pengembangan Warisan Budaya
1 17 1 17 01 17 Tahap Pemetaan Tepi Sungai Pakerisan Terwujudnya Peta Gambar Tepi DAS Pakerisan Peta Gambar 150.000.000 APBD Pemetaan Situs Gambar 160.000.000
Sungai Pakerisan Pakerisan Wardun
1 17 1 17 01 17 09 Tahap Penyusunan Purana Terwujudnya Buku Purana Pura Dalem Pura Dalem 100% 200.000.000 APBD Banyaknya 100% 220.000.000
Samprangan Samprangan,Desa permohonan dari
Samplangan, Gianyar masyarakat
JUMLAH 32.440.972.601 36.101.871.365
V - 54
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS KAB. GIANYAR
1 URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB KEATUAN BANGSA DAN
1
POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
1 19 01
LINMAS
1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Jasa Badan Kesbang 1 Paket 610.746.350 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 592.400.000
Administrasi Keuangan Pollinmas Pollinmas
1 19 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan / Tersedianya sarana pendukung Badan Kesbang 1 Paket 490.746.350 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 472.400.000
Perkantoran kegiatan dan layak pakai Pollinmas Pollinmas
1 19 01 01 08 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Badan Kesbang 1 Paket 120.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 120.000.000
Pollinmas Pollinmas
1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Badan Kesbang 1 Paket 1.016.770.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 1.132.950.000
Aparatur Prasarana Aparatur secara Pollinmas Pollinmas
Reprensif
1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Badan Kesbang 1 Paket 15.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 15.000.000
perlengkapan Gedung Pollinmas Pollinmas
1 19 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Tersedianya sarana pendukung Badan Kesbang 3 unit Mbl 269.520.000 APBD Kab Badan Kesbang 16 unit 374.750.000
Operasional kegiatan dan layak pakai Pollinmas 13Roda Dua Pollinmas
1 19 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/ Terpeliharanya peralatan gedung Badan Kesbang 1 Paket 39.250.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 50.000.000
Kantor kantor yang layak pakai. Pollinmas Pollinmas
1 19 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Gedung / Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Badan Kesbang 1 Paket 224.900.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 224.900.000
baik Pollinmas Pollinmas
1 19 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Maubuler Terpeliharanya Paket Badan Kesbang 1 Paket 296.600.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket 296.600.000
Pollinmas Pollinmas
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Badan Kesbang 7 Unit Speda Mtr 154.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 154.000.000
Pollinmas Pollinmas
1 19 01 02 Pelatihan Linmas Pegawai Negeri Sipil Jumlah Linmas Terlatih 7 Kec 50 Or 110.450.000 APBD Kab 7 Kec 60 Or 110.450.000
1 19 1 15 09 Pelatihan Deteksi Dini Jumlah Personil Deteksi Dini Terlatih Badan Kesbang 54 Or 65.800.000 APBD Kab Badan Kesbang 54 Or 65.800.000
dengan Baik Pollinmas Pollinmas
V - 55
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19 01 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 25.023.100 25.023.100
1 19 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan ( Dipahaminya dan 7 Kec 90 Or 25.023.100,0 APBD Kab 7 Kec 100 Or 25.023.100
Perbup Nomor 91 Tahun 2014 dan Perbup Nomor diimplementasikannya Peraturan
92 Tahun 2014 Perundang-Undangan yang ada
1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan Terpeliharanya Lingkungan yang 7 Kec 40 Desa 1.217.698.700 APBD Kab 7 Kec 60 Desa 1.217.698.700
Kenyamanan Lingkungan aman dan nyaman
1 19 01 15 08 Komunikasi Intelijen Daerah Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Badan Kesbang 7 Kec 782.713.700 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 809.000.000
Lingkungan ( KOMINDA ) Pollinmas Pollinmas
1 19 01 15 13 Keamanan Terpadu Dalam Daerah Tercipta Situasi dan Kondisi Daerah Badan Kesbang 7 Kec 366.800.000 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 750.000.000
yang aman secara terpadu Pollinmas Pollinmas
1 19 01 15 14 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Pemantauan dan Pendataan Orang Badan Kesbang 7 Kec 68.185.000 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 307.400.000
dan Masyarakat Asing di Wil. Kab. Gianyar Asing, Tenaga Kerja Asing dan Masy. Pollinmas Pollinmas
Asing
1 19 1 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Terlaksananya kemitraan dalam Badan Kesbang 100 Or 21.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 150 Or 25.000.000
Kebangsaan pengembangan wawasan Pollinmas Pollinmas
kebangsaan
1 19 01 18 07 Bimbingan Teknis Pembauran Kebangsaan Jumlah Aparatur yang mengikuti Badan Kesbang 100 Or 21.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 150 Or 25.000.000
Bintek Pollinmas Pollinmas
1 19 1 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Peran serta masyarakat dalam Badan Kesbang 7 Kec 132.773.600 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 150.000.000
menjaga ketertiban dan keamanan menjaga ketertiban dan keamanan Pollinmas Pollinmas
1 19 02 19 06 Pelatihan Anggota Satlinmas Desa / Kelurahan Terlatih dan meningkatnya Kecamatan 210 Or 132.773.600 APBD Kab Kecamatan 280 Or 150.000.000
kemampuan masyarakat dalam
menjaga keamanan dan ketertiban
Masyarakat Desa / Kelurahan
1 19 01 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Pencegahan dan Pemberantasan Badan Kesbang 7 Kec 200.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 200.000.000
Masyarakat ( PEKAT ) Penyakit Masyarakat Pollinmas Pollinmas
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Pemahaman masyarakat akan Bahaya Desa/Kelurahan 7 Kec 200.000.000 APBD Kab Desa/Kelurahan 7 Kec 200.000.000
Minuman Keras dan Narkoba Minuman Keras dan Narkoba bagi
Kesehatan
1 19 01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat meningkatnya kemampuan politik Badan Kesbang 9 Parpol 1.170.625.000 APBD Kab Badan Kesbang 9 Parpol 1.289.610.000
masyarakat Pollinmas Pollinmas
1 19 01 21 09 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Efektivitas Koordinasi dan Komunikasi Badan Kesbang 40 orang 706.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 40 Orang 810.000.000
antar Pimpinan Daerah Pollinmas Pollinmas
1 19 01 21 10 Verifikasi Bantuan Parpol Selektifitas terhadap Bantuan Parpol di Badan Kesbang 9 Parpol 73.310.000 APBD Kab Badan Kesbang 9 Parpol 73.310.000
Kabupaten Gianyar Pollinmas Pollinmas
V - 56
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19 01 21 11 Fasilitasi Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Pemberdayaan Forum antar umat Badan Kesbang 40 Or 278.500.000 APBD Kab Badan Kesbang 50 Or 278.500.000
Gianyar beragama sangat intensif Pollinmas Pollinmas
1 19 01 21 12 Pendataan dan Pembinaan Ormas Data Ormas dan peningkatan kinerja Badan Kesbang 7 Kec 165.300.000 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec 165.300.000
Pollinmas Pollinmas
1 19 1 19 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Terlaksananya administrasi /keuangan Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 1.300.935.200 APBD 100% (1 Tahun) 1.300.935.200
perkantoran perkantoran
1 19 1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 19 1 19 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan Sat Pol PP 1 paket 10.000.000 APBD 1 Paket 15.800.000
perlengkapan gedung kantor
handy Talky 2 Unit 2 Unit handy
Talky
handy cam 1Unit 1 Unit handy cam
1 19 1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Sat Pol PP 1 paket 36.000.000 APBD 1 Paket 36.000.000
gedung kantor
Komputer Pc 2 Unit 2 Unit Komputer
Pc
Komputer tablet/laptop 1 Unit Komputer
tablet/laptop
Pendingin ruang (AC) 1 Unit 1 Unit Pendingin
ruang (AC)
1 19 1 19 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan Sat Pol PP 1 tahun 290.866.000 APBD 100% (1 Tahun) 290.866.000
dinas/operasional dinas/operasional
kendaraan dinas roda 4 & 6 7 Unit 6 Unit Roda 4,1
Unit Roda 6 & 8
kendaraan dinas roda 2 8 Unit
Unit roda 2
1 19 1 19 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung Sat Pol PP 1 tahun 20.000.000 APBD 100% (1 Tahun) 20.000.000
kantor kantor
V - 57
Sat Pol PP 20.000.000 APBD
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reg & HT 4 & 20 Unit 4 Unit Reg & 20
Unit HT
ac 2 Unit ac
jasa Frekuensi 1Unit Ijin Pajak
frekuensi
1 19 1 19 02 03 Program Peningkatan Displin Aparatur
Aparatur
1 19 1 19 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terlaksananya pengadaan pakaian Sat Pol PP 1 Paket 150.000.000 APBD 150 Stell Pakain 150.000.000
perlengkapanya dinas Dinas Harian
PDH (pakaian Dinas Harian) 150 stel PDH
1 19 1 19 02 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Terlaksananya koordinasi kerjasama Sat Pol PP 100% (1 Paket) 125.000.000 APBD 4 Kali Sidak 125.000.000
perundang-undangan Tim Yustisi dalam penegakan Perda & Yustisi
Keputusan Bupati
V - 58
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 03 17 30 Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya Buku Laporan Gianyar 60 buku 140.553.600 APBD 60 buku 145.000.000
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Gianyar Penyelenggaraan Pemerintahan
Tahun 2015 Daerah (LPPD) Kab. Gianyar Tahun
2015
1 20 1 20 03 35 01 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi
Identifikasi, Inventarisasi serta Pendataan Tersusunnya Buku Pembakuan Nama Gianyar 7 Kecamatan 66.242.700 APBD 7 Kecamatan 70.000.000
Penamaan Unsur Rupa Bumi Rupa Bumi di Kabupaten Gianyar
1 20 1 20 03 25 05 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Derah dengan Tercapainya perjanjian Kerjasama Gianyar 1000 NPHD dan 202.462.000 APBD 1000 NPHD dan 205.000.000
Pihak ketiga Antar Daerah dengan Pihak ke 3 PKS PKS
sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku
1 20 1 20 03 40 01 Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Gianyar 7 kecamatan 187.913.000 APBD 7 Kecamatan 158.000.000
PATEN Pelaksanaan PATEN
1 20 1 20 03 Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Terlaksananya Koordinasi dan Gianyar 12 kali 145.105.000 APBD 12 Kali 147.000.000
Penyerahan Urusan Pemerintahan wajib dan Inventarisasi Penyerahan Urusan
pilihan Pemerintahan wajib dan pilihan
1 20 1 20 03 Program Penegasan dan Penetapan Batas
Wilayah Kecamatan
1 20 1 20 03 Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Penetapan dan terlaksananya Penetapan dan Gianyar 1 Kecamatan 78.940.006 APBD 1 Kecamatan 201.440.006
penegasan Batas Wilayah Kecamatan penegasan Batas Wilayah di 1
Kecamatan
JUMLAH 7.970.948.306 8.126.440.006
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 Urusan Wajib
1 22 Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kabupaten Gianyar 100% 1.235.000.000 APBD Kab 100% 1.136.500.000
Pemerintah Desa Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa di Kabupaten Gianyar
1 22 18 05 Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian Banjar Terlaksananya Pembinaan Pemilihan 64 Desa di Kabupaten 100% 60.000.000 APBD Kab 100% 66.000.000
Dinas Perbekel dan Kelian Banjar Dinas di Gianyar
Desa di Kabupaten Gianyar
1 22 18 15 Study Banding Pemerintah Desa Terlaksananya Study Banding bagi Kabupaten Gianyar 100% 900.000.000 APBD Kab 100% 900.000.000
Perbekel dan Lurah dalam rangka
Peningkatan Pengetahuan dan Kinerja
V - 59
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 18 16 Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel Terwujudnya Pemberian Kenang- Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab - -
yang habis masa jabatannya kenangan kepada Perbekel yang habis
masa Jabatannya
1 22 18 17 Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Terselenggaranya Pembekalan untuk Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Kab 100% 82.500.000
Gianyar Peningkatan Pengetahuan Kepada
Perbekel dan Lurah se-Kabupaten
Gianyar
1 22 18 18 Pelantikan Perbekel Terlaksananya Pelantikan Perbekel di 7 Kecamatan di 100% 60.000.000 APBD Kab - -
Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
1 22 18 19 Pembekalan kepada Perangkat Desa dan Terselenggarannya Pembekalan untuk Kabupaten Gianyar 100% 40.000.000 APBD Kab 100% 44.000.000
Kelurahan Peningkatan Pengetahuan kepada
Perangkat Desa dan Kelurahan
1 22 18 20 Pembekalan Kepada BPD Se-Kabupaten Gianyar Terselenggaranya Pembekalan untuk Kabupaten Gianyar 100% 40.000.000 APBD Kab 100% 44.000.000
Peningkatan Pengetahuan Kepada
BPD se-Kabupaten Gianyar
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 20 19 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Pembinaan dan Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab 100% 80.000.000
Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
1 20 19 01 Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD Tersusunnya APBDesa dan RKPD 64 Desa di 7 100% 30.000.000 APBD Kab 100% 40.000.000
sesuai dengan Perda Perundang- Kecamatan
undangan tepat waktu dan tepat
sasaran
1 20 19 04 Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes tentang Terlaksananya Kegiatan Evaluasi 64 Desa di 7 100% 30.000.000 APBD Kab 100% 40.000.000
APBDesa Perdes tentang APBDesa tepat waktu Kecamatan
dan sasaran sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Terbentuknya Peraturan Perundang- Kabupaten Gianyar 100% 30.000.000 APBD Kab
- -
undangan undangan
1 20 26 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Terbentuknya Rancangan Perda Kabupaten Gianyar 100% 30.000.000 APBD Kab
- -
tentang Pemilihan Perbekel tentang Pemilihan Perbekel
1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Daerah Kabupaten Gianyar 100% 153.160.000 APBD Kab 100% 170.000.000
Otonomi Baru
1 20 27 08 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas Kabupaten Gianyar 100% 153.160.000 APBD Kab 100% 170.000.000
antar Desa yang mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap
JUMLAH 1.478.160.000 1.386.500.000
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KAB. GIANYAR
5 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Bag. Humas dan 1 Tahun 4.557.526.200 APBD 1 Tahun 4.821.669.572
Perkantoran Protokol Kab.Gianya
r
5 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bag. Humas dan 1 Tahun 5.000.000 APBD 1 Tahun 5.000.000
Protokol Kab.Gianya
r
5 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Bag. Humas dan 115.330 333.970.000 APBD 120.330 345.000.000
dan Listrik Protokol eksemplar Kab.Gianya eksemplar
r
5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Bag. Humas dan 1 Tahun 4.218.556.200 APBD 1 Tahun
dan Dalam Daerah Protokol Kab.Gianya
r 4.471.669.572
V - 60
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Peningkatan Sarana Bag. Humas dan 243.915.000 APBD 261.306.500
Aparatur dan Prasarana Aparatur Protokol Kab.Gianya
r
5 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bag. Humas dan 3 unit tripod 5.610.000 APBD 95% 70.000.000
Protokol Kab.Gianya
2 unit lensa 54.296.000 r
5 2 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bag. Humas dan 1 Tahun 1 Buah 173.915.000 APBD 1 Tahun 1 Buah 191.306.500
Protokol (Dokumentasi Kab.Gianya (Dokumentasi
HUT Gianyar) r HUT Gianyar)
5 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Kelengkapan sarana Bag. Humas dan 60 Stel 30.000.000 APBD 60 Stel 35.000.000
dan prasarana pendukung Protokol Kab.Gianya
r
5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Bag. Humas dan 60 Stel 30.000.000 APBD 60 Stel 35.000.000
Kelengkapannya Protokol Kab.Gianya
r
5 2 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Terlaksananya Publikasi berita Bag. Humas dan 1.965.790.000 APBD 1.965.790.000
Massa Protokol Kab.Gianya
r
5 2 18 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Bag. Humas dan Pemuatan berita 1.965.790.000 APBD Pemuatan berita 1.965.790.000
Protokol 262 kali (media Kab.Gianya 262 kali (media
cetak) r cetak)
Pemuatan iklan Pemuatan iklan
ucapan 70 kali ucapan 70 kali
(media cetak) (media cetak)
Pemuatan liputan Pemuatan liputan
khusus 16 khusus 16
kali(media cetak) kali(media cetak)
V - 61
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 1 20 03 21 11 Pelaksanaan upacara – upacara keagamaan Terwujudnya Tri Hita Karana Di dalam Kabupaten 43lokasi 4.520.000.000 APBD Kenaikan pagu 45 lokasi 5.424.000.000
(harmonisasi hubungan manusia Gianyar dan di Luar 20 % dari tahun
dengan Tuhan,manusia dengan Kabupaten Gianyar sebelumnya
manusia dan manusia dengan
lingkunganya)
1. Upacara Tawur
Agung labuh gentuh di
Kota Gianyar/Catus
Pata
2. Upacara Tawur
Manca Sanak dan
Bebangkit 6 (enam)
kecamatan di Kab
Gianyar
3. Upacara Pengurip
Bumi di Pura Ulun
Kulkul Besakih
4. Upacara Usaba
Posia dan Upacara
Wangun Urip di Pura
Bangun Sakti Besakih
5. Upacara Piodalan
Hari Kuningan di Pura
Ulun Kulkul Besakih
6. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Semeru Agung
Lumajang
V - 62
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Upacara Piodalan
di Pura Padmasana
Kantor Bupati Gianyar
14. Upacara banten
sehari-hari di Kantor
Bupati Gianyar , Balai
Budaya Gianyar,
lapangan astina dan
Upacara di Pura- pura
se Kab Gianyar serta
pembelian Sarana
Upakara lainnya
19. Upacara
Penganyar di Pura
Gunung Raung Desa
Taro Kecamatan
Tegallalang
20. Upacara ngaturang
penganyar di Pura
Blambangan Jawa
Timur
V - 63
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Upacara Piodalan
di Pura Gunung Kawi
Tampaksiring
25. Upacara Piodalan
di Pura Melanting
Tampaksiring
26. Upacara Piodalan
di Pura Manik Corong
Pejeng
27. Upacara Piodalan
di Pura Giri Jagat
Natha Ketewel
28. Upacara Piodalan
di Arca Brahma Lelare
Banjar Blahtanah
Sakah, Sukawati, 2 kali
V - 64
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37. Upacara ngaturang
Penganyar di Pura
Tugu, Desa Tegaltugu,
Kec Gianyar
1 13 1 20 21 09 Penyuluhan agama hindu Jumlah Desa Pakraman yang diberi 7 Ds.P Rp 65.000.000 APBD 7 Ds.P Rp 78.100.000
penyuluhan untuk meningkatkan
kualitas masyarakat tentang ajaran
agama dan adat.
1 13 1 20 21 07 Penataran serati/tukang banten 2 angkatan Jumlah serati yang ditatar banten 100 Org Rp 150.000.000 APBD 100 Org Rp 180.000.000
untuk meningkatkan kualitas
masyarakat bidang upakara yadnya.
1 13 1 20 21 17 Dharmasanti hari raya nyepi Partisipasi Kehadiran tokoh agama 450 orang Rp 214.000.000 APBD 100% Rp 180.200.000
dan tokoh adat se Kabupaten Gianyar
untuk perenungan kembali sgl
perjalanan tahun sebelumnya.
1 13 1 20 21 25 Penataran para Pemangku Jumlah pemangku yang ditatar untuk 50 org Rp 118.000.000 APBD 50 org Rp 141.000.000
meningkatnya kualitas pemangku
bidang tugasnya.
1 13 1 20 21 23 Operasional PHDI Terbinanya dan meningkatnya 1 tahun Rp 324.000.000 APBD 100% Rp 388.000.000
kesadaran masayarakat terhadap
ajaran agama hindu
V - 65
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 1 20 21 Verifikasi permohonan bantuan masayarakat Terealisasinya permohonan 1 tahun Rp 160.000.000 APBD 100% Rp 192.000.000
masyarakat sesuai dengan aturan
JUMLAH 5.551.000.000 6.583.300.000
BAGIAN EKONOMI
1 13 Urusan wajib Sosial
1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Terpenuhinya sebagian kebutuhan Kab. Gianyar Tersalurnya 315.400.000 APBD Tersalurnya 346.940.000
Komunitas Adat Terpencil( KAT) dan pangan RTS-PM seluruh alokasi seluruh alokasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial beras Kepada beras Kepada
(PMKS) Laninya keluarga Miskin keluarga Miskin
2 01 16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya pengetahuan dan Terwujudnya 260.000.000 APBD 25 ORANG 440.712.000
keterampilan petani/Jumlah KTNA Penyuluh KTNA
yang mengikuti magang pertanian Swakarsa
Pertanian
2 01 16 06 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Sumber Daya KTNA
2 01 Urusan Pilihan Pertanian
2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Terwujudnya ketahanan pangan kab. Gianyar Tersedianya 212.195.000 APBD 7 Kecamatan 233.415.000
(Pertanian/Perkebunan) pangan secara
merata setiap
waktu
1 04 15 02 penyusunan norma standar pedoman dan manual Tersusunnya dokumen kajian Kab. Gianyar Tersedianya 186.700.000 APBD 3 pasar umum 205.370.000
(NSPM) kelayakan struktur bangunan pasar- dokumen
pasar kabupaten gianyar
1 04 15 08 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan kab. Gianyar Laporan hasil 56.740.000 APBD 9 pasar umum 62.414.600
pelaporan
1 04 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Terpeliharanya asset daerah PT Askrida Terbayarnya 440.172.000 APBD 7 pasar 440.172.000
Pecegahan Bahaya Kebakaran Premi Asuransi Kabupaten dan
Kebakaran 1 Pasar Seni
Pasar
1 04 19 11 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Jumlah pasar yang diasuransikan
Kebakaran
V - 66
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1 22 23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Meningkatnya tertib administrasi Kab. Gianyar Ketaatan 140.000.000 APBD
Pedesaan keuangan Pengawas,
1 22 23 ,07 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan LPD LPD dan ketaatan terhadap peraturan/ Pengurus serta 50 LPD 150.000.000
Jumlah LPD yang dimonitoring dan karyawan Lpd
dievaluasi. terhadap aturan
dan sistem
administrasi
keuangan LPD
JUMLAH 1.611.207.000 1.879.023.600
BAGIAN PEMBANGUNAN
1,1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan 4.101.877.615 4.512.065.377
1,1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,1 07 1 20 03 15 Program Pembangunan Prasarana dan Persentase Pelayanan terhadap lampu
Fasilitas Perhubungan penerangan jalan yang dapat berguna
dan bermanfaat untuk masyarakat
1,1 07 1 20 03 15 09 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Terpasangnya lampu penerangan 7 Kecamatan 6 titik lampu hias, 6 titik lampu hias,
Penerangan Jalan jalan di beberapa ruas jalan 300 titik LPJ 400 300 titik LPJ 400
Kab.Gianyar meterisasi meterisasi
1,2 20 1 20 03 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Terlaksananya Kunjungan Kerja 7 Kecamatan 2 kali 2 Kali
Kepala Daerah /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1,2 07 1 20 03 16 05 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya lampu Penerangan Kab. Gianyar 3762 titik 3800 titik
jalan sehingga dapat berfungsi dengan
baik
V - 67
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem pengawasan Persentase pemanfaatan teknologi
internal dan pengendalian pelaksanaan informasi serta pengendalian
kebijakan KDH pembangunan di Kab.Gianyar
1,2 20 1 20 03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi 7 Kecamatan 600 paket 600 paket
KDH dan pelaporan terhadap pembangunan pekerjaan pekerjaan
di Kab.Gianyar
1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm 293.755.330 323.130.863
keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem pengawasan Persentase pemanfaatan teknologi
internal dan pengendalian pelaksanaan informasi serta pengendalian
kebijakan KDH pembangunan di Kab.Gianyar
1,2 20 1 20 03 20 18 Verifikasi Bantuan Masyarakat Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi 7 Kecamatan 300 proposal 300 proposal
dan pelaporan terhadap Proposal
pembangunan di Kab.Gianyar
Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga
1 18 1 20
1,2 20 1 20 03 23 14 Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan Terlaksananya sistem Pengadaan Kab. Gianyar 1 Unit LPSE 1 Unit LPSE
pengadaan secara elektronik ( LPSE ) Barang / jasa secara elektronik di
Kab.Gianyar
1 03 1 20 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 319.125.400 351.037.940
1,2 20 1 20 03 Sekretariat Daerah
1,2 20 1 20 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Pemberdayagunaan
Kebinamargaan fasilitas olahraga dan peralatan yang
dapat digunakan oleh masyarakat
1,2 20 1 20 03 23 10 Rehabilitasi / pemeliharaan alat – alat berat Terpeliharanya alat – alat berat Kab. Gianyar 10 Unit 10 Unit
sehingga dapat berfungsi dengan baik
V - 68
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN PERWAT
1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 26.572.266.000 27.919.249.400,00
1 20 1 20 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya jasa telepon, listrik dan Gianyar 3 paket 23.000.000.000,00 APBD 100% 24.000.000.000,00
dan Listrik air, biaya telepon, air dan listrik dan
lancar
1 20 1 20 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan Gianyar 7 paket 3.137.194.000,00 APBD 100% 3.450.913.400,00
Kantor perlengkapan kantor yang memadai
1 20 1 20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya Pemeliharaan taman, Gianyar 2 paket 435.072.000,00 APBD 2 paket 468.336.000,00
halaman dan fasilitas parkir
1 20 1 20 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung tempat kerja Gianyar 2 paket 300.000.000,00 APBD 2 paket 1.161.600.000,00
Sasaran : pembangunan gedung
1 20 1 20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan Gianyar 7 paket 4.939.525.000,00 APBD 7 paket 5.132.325.000,00
dinas/operasional Kendaraan roda 4
dan roda 2
1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Gianyar 19 paket 881.400.000,00 APBD 19 paket 0,00
diadakan Sasaran :
terpenuhinya kebutuhan peralatan
gedung kantor
1 20 1 20 03 02 10 Pengadaan Meubelair Meubelair yang tersedia Sasaran Gianyar 10 paket 605.000.000,00 APBD 10 paket 802.807.500,00
: terpenuhinya kebutuhan meubelair
1 20 1 20 03 02 12 Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Jumlah kebutuhan rumah jabatan dan Gianyar 2 paket 1.525.480.000,00 APBD 2 paket 1.611.412.000,00
dan Wakil Kepala Daerah wakil kepala daerah Sasaran :
penyediaan kebutuhan rumah tangga
kepala dan wakil kepala daerah
1 20 1 20 03 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Bangunan/gedung tempat tinggal yang Gianyar 3 paket 132.000.000,00 APBD 3 paket 108.900.000,00
nyaman Sasaran : pemeliharaan
rumah dinas
1 20 1 20 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bangunan/gedung tempat tinggal yang Gianyar 11 paket 3.001.130.000,00 APBD 11 paket 3.727.130.000,00
nyaman Sasaran :
pemeliharaan gedung kantor di
lingkungan pemerintah Kab.Gianyar
1 20 1 20 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terawatnya alat-alat angkutan darat Gianyar 7 paket 2.407.240.000,00 APBD 7 paket 2.898.280.000,00
Operasional bermotor roda 4 dan roda 2 Sasaran :
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional di lingkungan
Pemda Gianyar
V - 69
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 03 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Terawatnya peralatan rumah Gianyar 3 paket 110.000.000,00 APBD 3 paket 11.000.000,00
Jabatan/Dinas jabatan/dinas sasaran :
pemeliharaan rumah jabatan
kepala/wakil kepala daerah
1 20 1 20 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terawatnya peralatan gedung kantor Gianyar 4 paket 308.000.000,00 APBD 4 paket 445.500.000,00
Kantor Sasaran : pemeliharaan peralatan
kantor di lingkungan sekretariat daerah
1 20 1 20 03 03 02 Pengadaan Pakaian Batik dan Pakaian Dinas dan Tersedianya pakaian dinas beserta Gianyar 9000 potong 3.150.000.000,00 APBD 9500 potong 1.935.780.000,00
Kelengkapannya kelengkapannya Sasaran : pakaian
dinas aparatur di lingkungan Pemda
Gianyar
1 20 1 20 03 16 02 Pengadaan Souvenir dan Sewa Penginapan/Hotel Jumlah pejabat negara yang diterima Gianyar 2 paket 1.726.340.000,00 APBD 2 paket 1.935.780.000,00
di Pemkab Gianyar Sasaran : souvenir
dan sewa penginapan/hotel untuk
tamu dan masyarakat
1 20 1 20 03 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2016 Buku Standar Satuan Harga 2016 Gianyar 150 buku 150.000.000,00 APBD 150 buku 111.760.000,00
Sasaran : Buku Standar Harga
1 20 1 20 03 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Pendataan aset milik daerah Gianyar 425 UPB 624.453.170,00 APBD 425 UPB 618.843.170,00
Kabupaten Gianyar Sasaran : Buku
laporan inventaris Pemda Gianyar
1 20 1 20 03 23 16 Operasional Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya pengadaan Gianyar 200 paket 937.200.000,00 APBD 220 paket 1.030.920.000,00
barang/jasa Sasaran : pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Pemda
Gianyar
V - 70
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAGIAN PERTANAHAN
1 20 03 09 Urusan Bidang Pertanahan
1 20 03 09 16 Program penataan penguasaan, Pemilikan
Penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 20 03 09 16 01 Penataan penguasaan, Pemilikan penggunaan Terproseskan pendaftaran 20 bidang Kab. Gianyar 20 114.436.950 APBD 20 125.880.645
dan pemanfaatan tanah tanah aset milik daerah dan tanah
untuk kepeningan umum/
Terlaksananya pendaftaran tanah aset
pemda dan tanah untuk kepentingan
umum.
1 20 03 09 16 03 Identifikasi Pemetaan Tanah Aset - Aset pemkab Terproseskan identifikasi dan Kab. Gianyar 100 326.944.850 APBD 100 359.639.335
Gianyar yang Bersertifikat pemetaan 100 bidang tanah aset
pemda dan tanah untuk kepentingan
umum/ Teridentifikasinya aset tanah
pemda dan tanah untuk kepentingan
umum.
1 20 03 09 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
1 20 03 09 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Terdokumentasikan 50 Aset Tanah Kab. Gianyar 50 152.652.150 APBD 50 167.917.365
Milik Pemkab Gianyar/
Teridentifikasinya Tanah Aset Millik
Pemerintah Kabupaten Gianyar.
1 20 03 09 17 02 Penanganan Masalah LC Terproseskan sengketa batas bidang Kab. Gianyar 16 238.742.850 APBD 18 262.617.135
tanah di lokasi Konsolidasi Tanah/
Terselesaikannya sengketa tanah di
lokasi Konsolidasi Tanah
1 20 03 09 18 Program Pengembangan sistem informasi
pertanahan
1 20 03 09 18 '01 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Terproseskan Surat Ijin Menggarap Kab. Gianyar 50 386.544.400 APBD 50 425.198.840
Handal Tanah Aset Pemerintah yang ada di
Kabupaten Gianyar/ Terbitnya 50 SIM
Tanah Aset Pemerintah
1 20 03 09 18 '03 Pengembangan Informasi Aset Tanah Berbasis Terproseskan penyusunan 25 basis Kab. Gianyar 25 230.544.400 APBD 25 253.598.840
Geografis data tanah pemerintah/ tersusunnya
basis data tanah aset pemerintah
berbasis geografis
JUMLAH 1.449.865.600 1.594.852.160
BAGIAN UMUM
1 20 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan se-kab. Gianyar 1 Tahun 95.832.000,00 APBD 1 Tahun 100.623.600,00
surat menyurat
1 20 Penyediaan jasa administrasi Terwujudnya peningkatan pelayanan Gianyar 1 Tahun 2.352.736.544,00 APBD 1 Tahun 2.470.373.371,20
keuangan/perkantoran administrasi keuangan/perkantoran
1 20 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis Gianyar 1 Tahun 221.271.750,00 APBD 1 Tahun 232.335.337,50
kantor
1 20 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaa barang Gianyar 1 Tahun 286.988.500,00 APBD 1 Tahun 301.337.925,00
cetakan dan penggandaan
V - 71
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan Gianyar 1 Tahun 3.307.500.000,00 APBD 1 Tahun 3.472.875.000,00
dan minuman tamu dan rapat
Penerimaan surat faximile keluar/masuk dan surat Terwujudnya kelancaran surat faximile se-kab. Gianyar 1 Tahun 70.119.000,00 APBD 1 Tahun 73.624.950,00
rahasia/kriptogram dan surat rahasia/kriptogram
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala alat se-kab. Gianyar 1 Tahun 106.611.750,00 APBD 1 Tahun 111.942.337,50
komunikasi
Peningkatan disiplin aparatur Pemberian bingkisan kepada sopir, 0,00 0,00
waker, pesuruh dan petugas lainnya
JUMLAH 6.441.059.544,00 6.763.112.521,20
BAGIAN KEUANGAN
1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm
Keuda, Kepegwaiaian dan Persandian
1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rasio jumlah pegawai dengan jumlah Bagian Keuangan 3 Personal 64.000.000 APBD 100% 137.000.000
komputer yang bisa digunakan Komputer, 1 Unit
Printer Laser Jet
1 20 1 20 03 02 10 Pengadaan mebeleur Rasio jumlah pegawai dengan jumlah Bagian Keuangan 3 unit Rak Arsip 22.000.000 APBD 100% 71.000.000
meja kerja/kursi kerja pegawai Tempel
1 20 1 20 03 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya Rancangan Perda APBD Kab. Gianyar 225 buku 134.000.000 APBD 225 buku 137.000.000
APBD Kab. Gianyar
1 20 1 20 03 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan Kab. Gianyar 175 buku 69.000.000 APBD 175 buku 71.000.000
penjabaran APBD KDH tentang penjabaran APBD Kab.
Gianyar
1 20 1 20 03 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya rancangan Perda Kab. Gianyar 225 buku 134.000.000 APBD 225 buku 137.000.000
perubahan APBD tentang Perubahan APBD Kab.
Gianyar
1 20 1 20 03 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunya rancangan Peraturan KDH Kab. Gianyar 175 buku 74.000.000 APBD 175 buku 76.000.000
Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran perubahan APBD
Kab. Gianyar
1 20 1 20 03 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan Kab Gianyar 130 buku 236.000.000 APBD 130 buku 242.000.000
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1 20 1 20 03 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunnya rancangan peraturan Kab. Gianyar 25 buku 126.000.000 APBD 25 buku 129.000.000
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan KDH tentang penjabaran
APBD pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1 20 1 20 03 17 31 Pengembangan Simda pengelolaan keuangan Rasio implementasi SIMDA secara Kab. Gianyar 100% 178.604.600 APBD 100% 192.000.000
daerah online pada SKPD/Satker
V - 72
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 03 17 32 Penatausahaan Gaji Rasio implementasi SIM Gaji secara Kab. Gianyar 60% 187.000.000 APBD 60% 276.000.000
online pada SKPD/Satker
1 20 1 20 03 17 34 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Jumlah pembinaan administrasi Kab Gianyar 12 kali 269.000.000 APBD 12 kali 996.000.000
pengelolaan keuangan daerah
1 20 1 20 03 17 43 Penatausahaan dan Pemantauan Dana Bantuan Jumlah penatausahaan dan Kab. Gianyar 12 kali 972.000.000 APBD 12 kali 279.000.000
dan Hibah pemantauan dana bantuan hibah
1 20 1 20 03 17 63 Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum Jumlah pembinaan Badan Layanan Kab Gianyar 12 kali 103.000.000 APBD Kab 12 kali 106.000.000
Daerah Umum Daerah
1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Tertatanya Peraturan Perundang- 100% 965.829.000 99% 1.062.411.900
undangan undangan di Gianyar
3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Terwujudnya Rancangan Peraturan Kab Gianyar 10 Raperda 290.000.000 APBD Kab 10 Raperda 319.000.000
undangan Daerah yang menjamin adanya
kepastian hukum
5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terbentuk dan terbinanya Kelompok Kab Gianyar 1 Keluarga Sadar 300.000.000 APBD Kab 1 Keluarga Sadar 330.000.000
Keluarga Sadar Hukum Hukum Hukum
7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terpenuhinya HAM masyarakat Kab Gianyar 2 kali sosialisasi 37.829.000 APBD Kab 2 kali sosialisasi 41.611.900
Kabupaten Gianyar
11 Penanganan kasus-kasus dalam peradilan Tertanganinya permasalahan hukum di Kab Gianyar 20 kali konsultasi 224.000.000 APBD Kab 20 kali konsultasi 246.400.000
maupun di luar peradilan Kabupaten Gianyar yang melibatkan
aparatur di lingkungan Pemda Gianyar
terkait pelaksanaan tugas kedinasan
12 Pembinaan administrasi penyusunan produk Terbentuknya Rancangan Produk Kab Gianyar 1200 Produk 114.000.000 APBD Kab 1200 Produk 125.400.000
hukum daerah Hukum (Perbup, Keputusan Bupati, Hukum Hukum
Keputusan Sekda, Keputusan Kepala
SKPD) yang menjamin kepastian
hukum
V - 73
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
1 URUSAN WAJIB
1 20 1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ % PNS setda yang terlayani Gianyar 85% 80.000.000 APBD Kab. 90% 88.000.000
Kepegawaian administrasi kepegawaiannya tepat
waktu
09 Pelakasanaan Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang dievaluasi Gianyar 42 SKDP 350.000.000 42 SKPD 385.000.000
jabatannya
10 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah SKPD yang difasilitasi Gianyar 42 SKDP 125.000.000 42 SKDP 60.000.000
penyusunan PK nya
11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Persentase SKPD yang Lakipnya baik Gianyar 42 SKDP 95.000.000 42 SKDP 105.000.000
Instansi Pemerintah ( LAKIP )
13 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi % SKPD yang melaksanakan sistem Gianyar 25 SKPD 75.000.000 42 SKPD 100.000.000
pengawasan internal.
29 Program Penataan Kelembagaan % Kelembagaan SKPD yang sesuai
fungsinya
01 Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Jumlah SKPD yang ditata Gianyar 42 SKDP 200.000.000 42 SKDP 150.000.000
Daerah kelembagaanya
03 Analisis Jabatan Jumlah SKPD yang di analisis Gianyar 42 SKDP 150.000.000 42 SKDP 155.000.000
jabatannya
22 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Persentase PNS yang menggunakan Gianyar 8000 PNS 250.000.000 200 PNS 25.000.000
ID card
04 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan Gianyar 15 SKPD 55.000.000 15 SKPD 60.000.000
SPM sesuai indikatornya
V - 74
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang dievaluasi Gianyar 42 SKDP 45.000.000 42 SKDP 50.000.000
pelayanan publiknya
07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah SOP yang difasilitasi Gianyar 42 SKDP 60.000.000 42 SKDP 65.000.000
penyusunan
SEKRETARIAT DEWAN
1 URUSAN WAJIB
20 URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN
UMUM, ADM KEUDA, PRGKT DAERAH, 22.160.680.912 22.405.870.912
KEPEGAWAIAN
1 20 1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya administrasi setwan 4.895.300.066 4.629.202.480
perkantoran 1 Tahun
1 20 1 20 04 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Terlaksannya Administrasi 1 Tahun 445.287.480 APBD Kab - 100% 4.445.287.480
Keuangan/Perkantoran Keuangan/Perkantoran Setwan
1 20 1 20 04 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan 1 Tahun 96.500.000 APBD Kab - 100% 145.415.000
dan perlengkapan kantor Setwan
1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya penyediaan bahan Tersedianya 87 38.500.000 APBD Kab - 100% 38.500.000
perundang - undangan bacaan dan peraturan perundang- buah buku
undangan Setwan bacaan
1 20 1 20 04 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana Setwan 1 paket 5.230.602.000 - 100% 1.838.238.432
Aparatur Aparatur
1 20 1 20 04 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya penyediaan 5 unit AC Tersedianya 5 100.000.000 - 100% 100.000.000
Setwan Unit AC
1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Gedung Terpeliharanya 1 200.000.000 APBD Kab - 100% 200.000.000
kantor. Setwan Unit Gedung
kantor DPRD
1 20 1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Terpeliharanya 4.780.602.000 APBD Kab - 100% 1.388.238.432
Dinas/operasional Dinas/operasional Setwan 32 unit roda 4, 19
unit roda 2
V - 75
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terlaksannya Pemeliharaan Peralatan Setwan Terpeliharannya 150.000.000 APBD Kab - 100% 150.000.000
Gedung Kantor. 13 unit
komputer,22 unit
note book, 4
paket sound
system, 29 unit
AC,4 buah mesin
ketik, 1 unit
mesin pompa air,
1 unit PABX, 1
unit mesin Fax
dan meja/kursi
funiture lainnya.
1 20 1 20 04 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 289.180.000 - 100% 240.000.000
Setwan
1 20 1 20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tersediannya 40 229.180.000 APBD Kab - 100% 175.000.000
perlengkapannya dinas beserta perlengkapannya stel PDH, 80 stel
Setwan
PSH, 40 stel
PSR,
1 20 1 20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu Terlaksananya pengadaan Pakaian Tersediannya 40 60.000.000 APBD Kab - 100% 65.000.000
Adat bagi pimpinan dan anggota Setwan stel pakaian adat
DPRD.
1 20 1 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Meningkatnya kapasitas lembaga APBD Kab - 100%
Setwan 1 tahun 15.546.490.000
Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah 15.300.400.000
1 20 1 20 04 15 04 Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan dan Rapat Terlaksananya rapat-rapat Dewan dan 20 kali 427.400.000 APBD Kab - 100% 427.400.000
Paripurna DPRD Kab. Gianyar Rapat Paripurna DPRD Kab. Gianyar pelaksanaan
Setwan rapat-rapat
dewan dan rapat
paripurna.
1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan Reses pelaksanaan 1.230.000.000 APBD Kab - 100% 1.230.000.000
Reses
Setwan dilaksanakan 3
kali dalam 1
tahun
1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Terlaksananya 13.000.000.000 APBD Kab - 100% 13.000.000.000
DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD. kunker Pimpinan,
Bintek dan
Konsultasi
Pimpinan dan
Setwan
Angota DPRD
Kab. Gianyar
V - 76
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 04 15 10 Peliputan Kegiatan Lembaga Terlaksananya peliputan kegiatan Peliputan TV 50 679.090.000 APBD Kab - 100% 440.500.000
lembaga kali,peliputan
radio 10
kali,peliputan
gema proklamasi
1 kali,peliputan
Setwan
greeting 10
kali,transfer
handycam 200
bh,albun foto 25
bh
1 20 1 20 04 15 11 Pembahasan Produk-produk hukum Daerah Terlaksananya pembahasan Produk- Tersusunnya 65 150.000.000 APBD Kab - 100% 150.000.000
Setwan
produk Hukum Daerah Raperda
1 20 1 20 04 15 18 Cetak Profil DPRD Kab. Gianyar, selayang Tersedianya Data dan informasi 300 buku Profil 60.000.000 APBD Kab - 100% 52.500.000
pandang dan cetak Kalender Bergambar DPRD Kab. Gianyar DPRD dan 500
sosialisasi Perda Kab. Gianyar expl dan kalender
Setwan
bergambar
sosialisasi perda
1 20 1 20 04 41 Program peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan 124.440.000 APBD Kab 109.440.000
Setwan
Pengelolaan SKPD
1 20 1 20 04 41 01 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Terlaksananya Pengelolaan Keuangan 1 tahun 124.440.000 APBD Kab 109.440.000
Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Setwan
SKPD
JUMLAH 26.086.012.066 22.117.280.912
DINAS PENDAPATAN
Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm
1 20 Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran
1 20 1 20 05 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1 20 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran Tersedianya Jasa Dipenda 1 Tahun 3.208.449.800 APBD 1 Tahun 3.529.294.780
Administrasi/Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925
1 20 1 20 05 01 11
Cetakan dan Penggandaan SPTPD 600 buku SPTPD 600 buku
SSPD 1.100 SSPD 1.100
buku buku
V - 77
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925
Cetakan dan Penggandaan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V - 78
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Register Buku Register
Warung Makan 1 Warung Makan 1
buku buku
Buku Register Buku Register
Pajak Pajak
Penerangan Penerangan
Jalan 4 buku Jalan 4 buku
Buku Harian Buku Harian
pajak Air Tanah 4 pajak Air Tanah 4
buku buku
V - 79
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Register Buku Register
Penerbitan Surat Penerbitan Surat
Tagihan Pajak Tagihan Pajak
Daerah Hotel 8 Daerah Hotel 8
buku buku
Blangko Blangko
Perincian Setoran Perincian Setoran
Uang 5 Rim Uang 5 Rim
Berita Acara Berita Acara
Penerimaan / Penerimaan /
Penyerahan Penyerahan
Benda Berharga Benda Berharga
5 Rim 5 Rim
Bukti Bukti
Pengeluarann Pengeluarann
Benda Barharga Benda Barharga
Dispenda Dispenda
(BPBBD ) 40 (BPBBD ) 40
buku buku
V - 80
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Data Buku Data
Penerimaan Penerimaan
Harian PHR 7 Harian PHR 7
Buku Buku
Amplop Kop Amplop Kop
Dispenda 100 Dispenda 100
Kotak Kotak
Kertas Kop Kertas Kop
Garuda 4 Rim Garuda 4 Rim
Box Arsip 100 Box Arsip 100
Buah Buah
Lembar Lembar
Pengantar 4 Pengantar 4
Buku Buku
Formulir Formulir
Pendaftaran Pendaftaran
Wajib Wajib
Pajak/Wajib Pajak/Wajib
Retribusi Badan Retribusi Badan
Pemilik Usaha 4 Pemilik Usaha 4
Rim Rim
Program peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana
1 20 1 20 05 02
aparatur yang Baik
Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dispenda 24 unit Roda 2 367.273.500 APBD 24 unit Roda 2 404.000.850
1 20 1 20 05 02 05
Dinas/ Oprasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dispenda 10 unit mesin 3.526.388.800 APBD 10 unit mesin 3.879.027.680
1 20 1 20 05 02 09 pencacah Kertas pencacah Kertas
V - 81
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 paket Aplikasi 1 paket Aplikasi
SIM Aset SIM Aset
1 ls papan 1 ls papan
pengumuman pengumuman
10 bh Fillingb 10 bh Fillingb
Kabinet Kabinet
1 ls Lemari 1 ls Lemari
Katalog Katalog
1 Papan struktur 1 Papan struktur
1 ls Sketsel 1 ls Sketsel
1 Buah 1 Buah
Handycam Handycam
2 buah Lemari 2 buah Lemari
Penyimpan Penyimpan
Kamera Kamera
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dispenda 10 Unit 135.723.346 APBD 10 Unit 149.295.680
1 20 1 20 05 02 22
Kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan Dispenda 7 unit Roda 4 1.105.961.956 APBD 7 unit Roda 4 1.216.558.151
1 20 1 20 05 02 24
Kendaraan
Dinas/Oprasional Dinas/Oprasional 100 Unit Roda 2 100 Unit Roda 2
1 20 1 20 05 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Terpeliharanya Paralatan Kantor Dispenda 59 bh Laptot 211.599.354 APBD 59 bh Laptot 260.259.289
kantor
80 bh Komputer 80 bh Komputer
79 bh Priter 79 bh Priter
4 bh Warles 4 bh Warles
4 bh kamera 4 bh kamera
1 bh Genset 1 bh Genset
V - 82
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 bh porporasi 4 bh porporasi
1 bh LCD 1 bh LCD
6 bh Kamera 6 bh Kamera
CCTV CCTV
2 bh TV 2 bh TV
18 Pesawat 18 Pesawat
Telepon Telepon
2 2
Amplipayer/Sond Amplipayer/Sond
Sistem Sistem
198 Kursi 198 Kursi
pemeliharaan pemeliharaan
tanamaman tanamaman
kantor 1 ls kantor 1 ls
1 20 1 20 05 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan Dispenda 65 Stel 51.100.000 APBD 65 Stel 56.210.000
kelengkapannya kelengkapannya
V - 83
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 05 17 20 Crass Program /Sistem tunggu Terlaksananya Crass Program /Sistem Dipenda 70 wp 106.845.200 APBD 70 wp 117.529.720
tunggu
8 wr 8 wr
Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembinaan Pasar – Dipenda 9 pasar 1.332.129.700 APBD 9 pasar 1.465.342.670
1 20 1 20 05 17 25 Pasar Kabupaten Gianyar
Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya Monitoring dan Dipenda 50 wp 130.505.100 APBD 50 wp 143.555.610
1 20 1 20 05 17 27 Evaluasi PAD
1 20 1 20 05 17 52 Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Dipenda 23 org 109.971.400 APBD 23 org 120.968.540
Pelaksanaan Peraturan Daerah
40 wp 40 wp
1 20 1 20 05 17 56 Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pendataan Potensi Dipenda 60 Potensi 297.281.600 APBD 60 Potensi 327.009.760
Wajib Pajak/Wajib Retribusi
1 20 1 20 05 17 58 Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Terlaksananya Evaluasi Retribusi Dipenda 9 Pasar 1.431.100 APBD 9 Pasar 15.742.100
pelayanan persamapahan
59 Crass Program/ Sistem Tunggu Pasar Terlaksananya Crass Program/Sistem Dipenda 12 kali 6.311.250 APBD 12 kali 6.942.300
1 20 1 20 05 17
pasar
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Terlaksananya Peningkatan dan Dipenda 1 tahun 298.734.710 APBD 1 tahun 328.608.181
1 20 1 20 05 17 PBB P2 Pengembangan Pengelolaan PBB P2
1 20 1 20 05 17 61 Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan Terlaksananya Pemberian Dipenda 50 wp 129.635.000 50 wp 142.598.500
Penghargaan Kepada Petugas Penagih PHR Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan
Penghargaan Kepada Petugas 50 wr APBD 50 wr
1 20 1 20 05 17 67
Penagih PHR
1 20 1 20 05 17 68 Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Terlaksananya Pembinaan dan Dipenda 1.015. wp 719.851.000 1.015. wp 727.049.500
Penagihan Pajak Daerah/PHR
APBD
1 20 1 20 05 17 69 Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan Terlaksananya Pengembangan SIMDA Dipenda 1 Paket 103.740.450 APBD 1 Paket 114.114.495
Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah Terlaksananya Pendampingan Dipenda 1 tahun 440.528.000 APBD 1 tahun 484.580.800
1 20 1 20 05 17 70 Dispenda Pemeriksaan Pajak Daerah Dispenda
Pelayanan Perijinan Prosentase Penerbitan Izin dari jumlah Kab. Gianyar 85% 80.174.600 APBD KAB 85% 88.192.060
permohonan yang masuk
V - 84
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan Perizinan melalui Delivery Izin Terbit Prosentase Layanan yang diberikan Kab. Gianyar 100% 30.000.000 100% 40.000.000
terhadap jumlah izin yang diterbitkan
- Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan -Ketersediaan Server Sistem Informasi Kab. Gianyar 100% 150.000.000 APBD KAB kegiatan baru
Perizinan
- Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan Ketersediaan Sarana Mobilitas Kab. Gianyar 100% 700.000.000 kegiatan baru
Perizinan Pelayanan Perizinan
- Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan Kab. Gianyar 100% 434.187.325 APBD KAB 100% 477.606.058
dinas/operasional dinas roda 4 dan 2 (dua) kendaraan
dinas roda 2 dalam 1 tahun
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kab. Gianyar 100% 75.000.000 APBD KAB 100% 82.500.000
Kantor Kantor dalam satu tahun
1 20 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya PAD Kabupaten
Pengelolaan Keuangan Daerah Gianyar
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber Tercapainya target PAD dari pajak Kab. Gianyar 100% 225.499.835 APBD KAB 100% 248.049.819
pendapatan daerah reklame, retribusi SITU-HO dan ITP-
MB
1 20 06 24 Program Mengintensifkan Penanganan Tertanganinya Pengaduan
Pengaduan Masyarakat Masyarakat
Dialog Interaktif Frekuensi Dialog Interaktif yang Kab. Gianyar 12 kali 28.979.500 APBD KAB 12 kali 31.877.450
dilaksanakan
Survey Kepuasan masyarakt Frekuensi Survey IKM(jumlah Kab. Gianyar 2 kali (150 org x 16.500.000 APBD KAB 2 kali (150 org x 18.150.000
responden) yang dilaksanakan 2) 2 kali)
1 20 06 34 Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Data Kesesuaian atas kepemilikan
Publik ijin dari masyarakat
Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan Frekuensi Monitoring yang dilakukan Kab. Gianyar 144 kali (288 35.000.000 APBD KAB 144 kali (324 ijin) 38.500.000
Non Perizinan ijin)
Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 : Kab. Gianyar 100% 295.960.000 APBD KAB kegiatan baru 100% 50.000.000
2008 - Pelayanan Perizinan
1 20 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Profesionalisme Kompetensi dari
Aparatur Aparatur
Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur Frekuensi Bintek yang dilaksanakan Kab. Gianyar 1 kali dan 25 100.000.000 APBD KAB 1 kali dan 25 150.000.000
Pelayanan Perizinan dan jumlah pegawai yang dididik dan org org
dilatih
JUMLAH 3.133.244.931 2.283.013.424
V - 85
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INSPEKTORAT
1 Urusan Wajib
1 07 20 13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terwujudnya pengetahuan tentang Itkab 100% 39.312.000 APBD 100% 43.243.200
SPIP
1 07 20 15 Pengawasan Operasional Aset Terwujudnya Aset yang tertib. Itkab 100% 50.000.000 APBD 100% 55.000.000
1 07 20 16 Aksi Pencegahann dan Pemberantasan Korupsi Terwujudnya SKPD yang bersih dan Itkab 75% 139.000.000 APBD 75% 142.000.000
Pemerintah Daerah berwibawa.
1 07 20 19 Pembinaan dan Pengawasan Disiplin dan Kinerja Terwujudnya Pengawasan Disiplin Itkab 100% 685.000.000 APBD 100% 743.000.000
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintahan Daerah
1 07 20 20 Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Terwujudnya SAKIP SKPD Itkab 100% 65.000.000 APBD 100% 75.000.000
1 20 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi Gianyar 1 Th 800.000.000 APBD - 1 Th 825.000.000
perkantoran perkantoran
V - 86
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 02 07 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - - - - - - -
1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana aparatur yg Gianyar 1 Th 40.000.000 APBD - 1 Th 45.000.000
memadai
1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana Gianyar 1 Th 40.000.000 APBD - 1 Th 45.000.000
prasarana aparatur
1 20 02 07 Pengadaan alat angkut sepeda motor Tersedianya sarana aparatur yg Gianyar 4 unit 71.500.000 APBD - 4 Unit 71.500.000
memadai
1 20 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan terlaksananya pemeliharaan Gianyar 8 Unit Sepeda 190.000.000 APBD - 8 Unit 195.000.000
dinas/operasional kendaraan dinas motor 4 unit mobil
1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung Gianyar 1 Th 35.000.000 APBD - 1 Th 37.500.000
kantor kantor
1 20 31 05 Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya Bintek/Diklat Gianyar 170 Orang 1.195.000.000 APBD - 180 orang 1.405.000.000
1 20 31 07 Diklat PIM III Terlaksananya Pendidikan Gianyar 40 Orang 1.280.500.000 APBD - 40 orang 1.585.000.000
kepemimpinan Tk. III
1 20 31 8 Diklat PIM IV Meningka Terlaksananya Pendidikan Gianyar 80 orang 1.210.000.000 APBD - 40 orang 1.400.000.000
kepemimpinan Tk. IV
1 20 31 01 Diklat Prajabatan bagi CPNS Meningkatnya sumberdaya aparatur Gianyar 137orang 2.340.000.000 APBD - 0 -
1 20 31 09 Peningkatan Kualitas pelayanan anggota KORPRI Terlaksananya pelayanan anggota Gianyar 1 Th 300.000.000 APBD - 1 Th 300.000.000
KORPRI
1 . 32 02 Seleksi penerimaan calon CPNS Terlaksananya pembinaan dan Gianyar 500 Orang 680.200.000 APBD - 500 orang 823.100.000
pengembangan aparatur
1 20 32 18 Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS Terlaksananya pembinaan dan Gianyar 137orang 27.200.000 APBD - 130 orang 36.000.000
pengembangan aparatur
1 20 32 19 Pelaksanaan ujian dinas Terlaksananya pembinaan dan Gianyar 30 orang 33.300.000 APBD - 30 orang 41.100.000
pengembangan aparatur
V - 87
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 32 04 Penataan kenaikan pangkat PNS Terbina dan meningkatnya Gianyar 1.300 orang 181.200.000 APBD - 1.300 orang 219.300.000
perkembangan aparatur pemerintah
1 20 32 20 Pelaksanaan administrasi pensiun PNS Terbina dan meningkatnya Gianyar 1.300 orang 120.800.000 APBD - 1.300 oang 132.800.000
perkembangan aparatur pemerintah
1 20 32 05 Pengembangan sistim informasi kepegawaian Terbina dan meningkatnya Gianyar 1 paket 85.000.000 APBD - 1 Paket 140.000.000
daerah perkembangan aparatur pemerintah
20 32 21 Perbaikan Konversi NIP Terbina dan meningkatnya Gianyar 25 SK 15.900.000 APBD - 30 17.000.000
perkembangan aparatur pemerintah
1 20 32 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang Terlaksananya pemberian Gianyar 500 Orang 925.500.000 APBD - 500 orang 940.000.000
berprestasi penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
1 20 32 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran Terlaksananya proses penanganan Gianyar 50 orang 81.000.000 APBD - 50 orang 83.000.000
disiplin PNS kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1 20 32 17 Pembinaan Kepegawaian Terlaksananya pembinaan Gianyar Seluruh SKPD 650.000.000 APBD Seluruh SKPD 660.000.000
kepegawaian bagi seluruh PNS
KECAMATAN GIANYAR
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 1 20 13 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya jasa administrasi
keuangan dan perkantoran
07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya kegiatan Administrasi Kec. Gianyar 1 204.340.830 APBD Kab 1 224.774.912
keuangan/perkantoran keuangan / perkantoran
23 Pelaksanaan lomba-lomba Terlaksananya kegiatan lomba-lomba Kec. Gianyar Lomba desa, 33.275.000,00 APBD Kab Lomba desa, 38.602.500,00
sekeha teruna, sekeha teruna,
KarangTaruna, KarangTaruna,
Desa sadar Desa Sadar
Lingkungan Lingkungan
24 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan Kec. Gianyar 100% 10.648.000,00 APBD Kab 100% 11.712.800,00
Pelaporan yang baik
1 20 1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana
Aparatur aparatur
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung Kec. Gianyar 100% APBD Kab 100%
kantor
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan gedung Kec. Gianyar 100% APBD Kab 100%
kantor
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ Kec. Gianyar 100% 66.550.000,00 APBD Kab 100% 73.205.000,00
berkala gedung kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin/ Kec. Gianyar 2 unit roda 4, 106.147.250,00 APBD Kab 2 unit roda 4, 116.761.975,00
dinas/operasional berkala kendaraan Dinas/Operasional
10 unit roda 2, 10 unit roda 2,
V - 88
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin/ Kec. Gianyar 6 unit Komputer,6 23.691.800,00 APBD Kab 6 unit Komputer,6 28.667.078,00
kantor berkala peralatan gedung kantor
Unit Printer, 3 Unit Printer, 3
Unit laptop, 1 Ac Unit laptop, 1 Ac
1 22 1 20 9 17 Program pengembangan potensi Terwujudnya pengembangan
desa/kelurahan potensi desa/kelurahan
15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan Terlaksananya Pembinaan Kec.Gianyar 17 Desa/ Kel 53.240.113,14 APBD Kab 17 Desa/ Kel 58.564.125,00
administrasi desa/kelurahan
1 20 1 20 13 32 Program pembinaan dan pengembangan terwujudnya pembinaan dan
aparatur pengembangan aparatur
25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinanya pemberdayaan Kec. Gianyar 17 Desa/ Kel 113.201.550,00 APBD Kab 17 Desa/ Kel 124.521.705,00
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan masyarakat wilayah kecamatan
20 10 01 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Terlaksanyanya Pemeliharaan Kec.Blahbatuh 1 tahun 363.700.000,00 APBD 1 tahun 9.900.000,00
Aparatur Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
V - 89
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 10 01 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Terwujudnyan Pelaporan Seluruh Kec.Blahbatuh 1 tahun 5.000.000,00 APBD 1 tahun 5.500.000,00
Aparatur Kependudukan Kegiatan di Wilayah Kecamatan
Blahbatuh
20 10 01 18 Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan Lancarnya kegiatan pengembangan Kec.Blahbatuh 1 tahun 80.000.000,00 APBD 1 tahun 88.000.000,00
Kebangsaan wawasan kebangsaan
20 10 01 18 Program Peningkatan Pranserta dan Terlaksanya Kegiatan Rutin PKK Kec.Blahbatuh 5.000.000,00 APBD 1 tahun 5.500.000,00
Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Desa
20 10 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terwujudnyan Pelaporan Seluruh Kec.Blahbatuh 17 Paket 2.884.000.000,00 APBD 1 tahun 2.884.000.000,00
dalam Membangun Desa Kegiatan di Wilayah Kecamatan
Blahbatuh
20 10 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksanya Kegiatan Musrenbang Kec.Blahbatuh 1 tahun 13.500.000,00 APBD 1 tahun 14.850.000,00
di Kecamatan Blahbatuh
Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya pelayanan administrasi Kec. Sukawati 1 tahun 341.975.700,00
Keuangan/Perkantoran perkantoran
V - 90
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Lomba-lomba Terlaksananya pembinaan dan 10.000.000,00 10.000.000,00
perlombaan
Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan fasilitas Kec. Sukawati 1 tahun 93.300.000,00 13.050.000,00
perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Kec. Sukawati 1 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan Kec. Sukawati 1 tahun 121.100.000,00 121.100.000,00
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan peralatan Kec. Sukawati 1 tahun 66.800.000,00 66.800.000,00
kantor gedung kantor
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 80.000.000,00 80.000.000,00
Kebangsaan
Perayaan peringatan hari besar nasional dan Terlaksananya perayaan peringatan Kec. Sukawati 1 tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
daerah tingkat kecamatan hari nasional dan daerah tingkat
kecamatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.859.300,00 13.859.300,00
Penyelenggaraan musrenbang Tingkat Terlaksananya musrenbang tingkat Kec. Sukawati 1 tahun 13.859.300,00 13.859.300,00
Kecamatan kecamatan
Program peningkatan peran serta dan 10.000.000,00 10.000.000,00
kesetaraan gender dalam pembangunan
V - 91
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 01 07 23 Pelaksanaan Lomba-lomba Kec Tampaksiring 100% 30.000.000,00 APBD Kab. 33.000.000,00
5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana Kec Tampaksiring 100% 227.280.000,00 APBD Kenaikan 10 % 250.008.000,00
Aparatur aparatur Kab. dari Tahun n
5 2 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Telaksanaya Musrenbang Tingkat Ke Tampaksiring 100% 14.708.650 APBD Kenaikan 10 % 100% 16.179.515,00
Kecamatan kecamatan Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun 2015
V - 92
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinaya Pemberdayaan Masyarakat Ke Tampaksiring 100% 64.680.500 APBD Kenaikan 10 % 100% 71.148.550,00
Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan Wilayah kecamatan Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun 2015
1 20 1 20 13 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya tugas - tugas kantor Kec.Tegallalang 100% 313.109.848,32 APBD Kab paket 344.420.833,15
keuangan/perkantoran
1 20 1 20 13 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba Terlaksananya lomba-lomba di Kec.Tegallalang paket 20.000.000 APBD Kab paket 22.000.000,00
kecamtan Tegallalang
1 20 1 20 13 01 24 Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Kec.Tegallalang paket 5.000.000,00 APBD Kab paket 5.500.000,00
(Lakip, LKPJ, LRA, Neraca, Laporan
Bulanan, Waskat, DPA)
V - 93
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung terlaksananya pemeliharaan Mesin tik Kecamatan paket 8.000.000,00 APBD Kab paket 8.800.000,00
kantor 1 unit, service komputer 6 unit, service Tegallalang
printer 6 unit dan service laptop 4 unit
1 20 1 20 13 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Telaksananya Perencanaan di Tingkat Kecamatan paket 20.000.000,00 APBD Kab paket 22.000.000,00
Kecamatan kecamatan Tegallalang
1 20
OTDA,PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
V - 94
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terjaganya kondisi dan umur Pemeliharaan Pemeliharaan
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ekonomis bangunan / gedung Kecamatan Ubud taman kantor 1 51.546.000 PAD Kab PAD Kab taman kantor 1 56.700.600
kantor lokasi lokasi
Terjaganya kondisi dan umur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2 unit roda 4, 10 2 unit roda 4, 10
24 ekonomis kendaraan dinas / Kecamatan Ubud 169.339.500 PAD Kab PAD Kab 186.273.450
dinas/operasional unit roda 2 unit roda 2
operasional
5 unit CPU,5 5 unit CPU,5
unit Printer,4 unit Printer,4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan unit Laptop,1 unit Laptop,1
28 Kecamatan Ubud 27.709.000 PAD Kab PAD Kab 30.479.900
kantor peralatan gedung kantor unit Alat studio unit Alat studio
& Kom.,3 unit & Kom.,3 unit
Pemel.AC Pemel.AC
SPESIFIK
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Meningkatnya wawasan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pengetahuan,ketrampilan dan
1 20 1 20 14 16 Kecamatan Ubud 100% 7.260.000 PAD Kab 100% 7.986.000
Aparatur Bidang Kependudukan profesionalisme aparatur tentang
kependudukan
Pembinaan administrasi kependudukan Terlaksananya administrasi -
02 - - -
kependudukan yang baik
Peningkatan kapasitas kelembagaan di Terlaksananya penguatan
03 Kecamatan Ubud 1 Paket 7.260.000 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 7.986.000
kecamatan kelembagaan di kecamatan
SPESIFIK
V - 95
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Administrasi Kec.Pyn 100% 226.568.089,00 APBD Kenaikan 10 % 100% 249.224.897,90
Keuangan dan Perkantoran Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun
2015
5 2 01 07 Penyediaan jasa administrasi 213.588.089,00 234.946.897,90
keuangan/perkantoran
23 Pelaksanaan Lomba-lomba 10.450.000,00 11.495.000,00
5 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana Kec.Pyn 1 318.450.000,00 APBD Kenaikan 10 % 1 281.688.000,00
Aparatur aparatur Kabupaten dari Tahun n
Gianyar
Tahun
2015
5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 62.370.000,00
V - 96
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dua roda 4 174.020.000,00 191.422.000,00
dinas/operasional sepuluh roda 2
5 2 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD 1 Th 150.000.000
kantor
V - 97
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Gianyar 1 paket 30.000.000 APBD 1 Th 50.000.000
kantor
5 2 02 24 Pengadaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan Gianyar Roda 2 : 15 unit 300.000.000 APBD Roda 2 : 15 unit 350.000.000
dinas/operasional kendaraan dinas Roda 4 : 14 unit Roda 4 : 14 unit
Roda 6 : 1 unit Roda 6 : 1 unit
5 2 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD 1 Th 25.000.000
kantor serta terwujudnya kenyamanan
aparatur dalam bekerja
5 2 03 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur yang
mantap
5 2 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Gianyar PMK : 150 stel 300.000.000 APBD PMK : 150 stel 350.000.000
perlengkapannya Balawista : 35 Balawista : 35
stel BPBD stel BPBD : 55
: 55 stel Pakaian stel Pakaian
Olahraga : 240 Olahraga : 240
stel stel
5 2 37 03 Peningkatan sarana prasarana pantai dan Terlaksananya penanggulangan Gianyar 1 unit boat sky 519.640.000 APBD 1 unit 625.000.000
kesiapsiagaan bencana alam korban bencana dengan peningkatan
sarana prasarana pantai dan
kesiapsiagaan bencana
5 2 37 04 Simulasi penanggulangan bencana Terlaksananya simulasi Gianyar 1 kali dengan 260.987.000 APBD 1 kali 290.000.000
penanggulangan bencana personil 100 org
5 2 Pelatihan Kesiapsiagaan Korban Bencana Alam Jumlah personil, masyarakat dan Gianyar 1 kali dengan 65.000.000 APBD 1 kali 65.000.000
sekolah yang terlatih jumlah personil
40 org
5 2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Terlaksananya pembentukan desa Gianyar 1 Desa 200.000.000 APBD 1 Desa 250.000.000
yang tangguh bencana
5 2 Pembentukan Sekolah Tangguh Bencana Terlaksananya pembentukan sekolah Gianyar 1 sekolah 100.000.000 APBD 1 sekolah 150.000.000
tangguh bencana
5 2 Rencana Kontijensi Jumlah dokumen kontijensi yang - - - - - -
tersedia
V - 98
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 Penanaman bibit pohon pada daerah rawan Jumlah bibit pohon yang ditanam - - - - - -
bencana
5 2 Pemetaan daerah rawan bencana Jumlah peta rawan bencana yang Gianyar 3 buah 45.000.000 APBD 3 buah 50.000.000
tersusun
5 2 Pengadaan papan informasi rawan bencana Jumlah papan rawan bencana yang Gianyar 35 buah 115.000.000 APBD 35 buah 125.000.000
terpasang
5 2 36 Program peningkatan kesiapsiagaan, Terwujudnya kesiapsiagaan,
pencegahan dan penanganan pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran bencana/kebakaran
5 2 36 02 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan Terpeliharanya sarana dan prasarana Gianyar 12 unit 537.000.000 APBD 15 unit 590.000.000
dan penanganan bencana/kebakaran pencegahan dan penanganan
bencana/kebakaran
5 2 36 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah rawan Tersedianya data daerah rawan Gianyar 7 kec. 500.000.000 APBD 7 kec. 550.000.000
kebakaran dan persediaan air saat terjadinya kebakaran dan persediaan air saat
kebakaran terjadinya kebakaran
5 2 36 05 Penanganan bencana/kebakaran Tertanganinya kejadian Gianyar 100% 850.000.000 APBD 100% 935.000.000
bencana/kebakaran secara cepat dan
tepat
5 2 36 07 Pembuatan posko pencegahan dan penanganan Tersedianya posko pembantu Gianyar 1 unit 4.878.000.000 APBD 1 unit 5.365.800.000
bencana/kebakaran pemadam kebakaran
5 2 36 08 Peningkatan kapasitas aparatur Terlaksananya pelatihan bagi aparatur Gianyar 30 orang 146.000.000 APBD 30 orang 160.600.000
5 2 36 Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan Meningkatnya jumlah sarana dan Gianyar Mobil Pemadam 8.155.000.000 APBD Mobil Pemadam 4.400.000.000
dan penanganan bencana/kebakaran prasarana pencegahan dan kebakaran : 2 unit Kebakaran 2 unit
penanganan bencana/kebakaran Truck skylift : 1
unit Backhoe
Loader : 1 unit
Platform Truck : 1
unit Mobil
Operasional : 2
unit Motor : 5 unit
5 2 38 01 Pengadaan logistik Tersedianya logistik saat terjadi Gianyar 100% 200.000.000 APBD 100% 220.000.000
bencana
5 2 39 01 Survei, pendataan dan inventarisasi pasca Tersedianya data dan kajian bencana Gianyar 7 kec. 54.967.000 APBD 7 kec. 60.463.700
bencana yang valid daan akurat
5 2 39 03 Monitoring, evaluasi dn pelaporan penggunaan Terwujudnya perbaikan sarana Gianyar 7 kec. 66.165.000 APBD 7 kec. 72.781.500
bantuan pasca bencana prasarana masyarakat serta fasilitas
umum tepat sasaran
V - 99
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 22 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 22 1 22 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya kegiatan Administrasi Gianyar 1 Tahun 762.408.050 APBD Terlaksananya 838.648.855
Keuangan/Perkantoran Keuangan/Perkantoran Kegiatan
Adm. Umum /
Perkantoran
1 22 1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Aparatur Prasarana Aparatur
1 22 1 22 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Gianyar Terciptanya 95.000.000 APBD Terciptanya 104.500.000
gedung kantor Lingkungan Lingkungan
Kerja yang Kerja yang
representatif representatif
1 22 1 22 01 02 22 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Terpeliharanya gedung kantor Gianyar Terlaksananya 100.000.000 APBD Terlaksananya 110.000.000
Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Pemeliharaan
Gedung Kantor Gedung Kantor
1 22 1 22 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya peralatan gedung Gianyar 3 Unit Mobil dan 204.660.000 APBD 3 Unit Mobil dan 225.126.000
Dinas/Operasional kantor 12 Unit Sepeda 12 Unit Sepeda
Motor Motor
1 22 1 22 01 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Terwujudnya Pengembangan
Perdesaan Lembaga Ekonomi Perdesaan
1 22 1 22 01 16 07 Monitoring, Evaluasi Usaha ekonomi Desa Meningkatkan Pelayanan Kepada Gianyar Terbinanya 28.786.200 APBD Terbinanya 31.664.820
(UED) dan Pasar Desa Masyarakat Pelaksana UED Pengelola
di 11 desa dan UED di 11 Desa
32 Pengelola dan 32 Pengelola
Pasar Desa Pasar Desa
1 22 1 22 01 16 08 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Gianyar Terbinanya 5 74.990.300 APBD Terbinanya 5 82.489.330
Perdesaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Kelompok Kelompok
Masyarakat Masyarakat
Ekonomi Ekonomi
Pedesaaan Pedesaaan
1 22 1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Terwujudnya peningkatan Gianyar
Masyarakat Perdesaan keberdayaan masyarakat perdesaan
1 22 1 22 01 15 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring Gianyar 64 Desa dan 6 26.446.460 APBD 64 Desa dan 6 29.091.106
Evaluasi dan Pelaporan Kelurahan Kelurahan
1 22 1 22 01 16 Program Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan Terwujudnya pemberdayaan
TTG Desa/Kelurahan pengelolaan SDA dan TTG
Dsa/Kelurahan
1 22 1 22 01 16 11 Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA, Pembinaan Terlaksananya pembinaan, Monitoring Gianyar Terbinanya 2 62.295.500 APBD Terbinya 5 68.525.050
Kelompok dan Gelar TTG SDA, Pembinaan kelompok dan Gelar Kelompok TTG Kelompok TTG
TTG
1 22 1 22 01 16 13 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Terlaksananya pemberdayaan Desa Gianyar Terbinanya 5 82.676.000 APBD Terbinanya 5 90.943.600
Mandiri Energi Kelompok Kelompok
Desa Mandiri Desa Mandiri
Energi Energi
1 22 1 22 01 17 Program Pengembangan Potensi Terwujudnya Pengembangan potensi
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
V - 100
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 1 22 01 17 05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Terlaksananya penyusunan profil Desa Gianyar Terlaksananya 199.339.900 APBD Terlaksananya 219.273.890
dan Kelurahan pembuatan pembuatan
profil desa dan profil desa dan
kelurahan di 64 kelurahan di 64
Desa dan 6 Desa dan 6
Kelurahan Kelurahan
1 22 1 22 01 17 06 Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan Gianyar 7 Kecamatan 325.935.770 APBD Terlaksananya 358.529.347
Desa/Kelurahan dan 1 Kelurahan perlombaan Desa
di 7 Kecamatan
dan 1 Kelurahan
1 22 1 22 01 17 16 Pembekalan Penguatan Kapasitas Kelembagan Terlaksananya Pembekalan Gianyar 64 Desa dan 6 297.250.000 APBD 64 Desa dan 326.975.000
DPD LPM Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelurahan 6 Kelurahan
DPD LPM
1 22 1 22 01 17 11 Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPD LPM Terlaksananya penguatan Kapasitas Gianyar 64 Desa dan 6 14.614.450 APBD 64 Desa dan 16.075.895
(Operasional) kelembagaan DPD LPM ( Operasional) Kelurahan 6 Kelurahan
1 22 1 22 01 17 12 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Gianyar 64 Desa dan 6 21.107.000 APBD 64 Desa dan 23.217.700
Masyarakat Royong Masyarakat di masing-masing Kelurahan 6 Kelurahan
Desa/Kelurahan
1 22 1 22 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terwujudnya peningkatan partisipasi
dalam Membangun Desa masyarakat dalam membangun Desa
1 22 1 22 01 21 01 Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader Terlaksananya kegiatan Lomba Gianyar 7 Kecamatan 3.482.781.400 APBD 7 Kecamatan 3.831.059.540
Berprestasi dan Jambore Kader Posyandu, Pemilihan Kader
Berprestasi dan Jambore Kader
1 22 1 22 01 24 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terwujudnya pemberdayaan
Gerakan PKK masyarakat melalui gerakan PKK Gianyar
1 22 1 22 01 24 01 Kegiatan Pemberdayaan Sepuluh Program Terwujudnya Gianyar 64 Desa dan 6 745.468.900 APBD 64 Desa dan 820.015.790
Pokok PKK Kelurahan 6 Kelurahan
1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Terwujudnya peningkatan
Masyarakat Perdesaan keberdayaan masyarakat perdesaan
1 22 01 15 10 Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) Terlaksananya pembinaan Badan Gianyar 7 Kecamatan 204.441.800 APBD 7 Kecamatan 224.885.980
Kabupaten Gianyar Kerjasama antar Desa (BKAD)
Kabupaten Gianyar
JUMLAH 6.728.201.730 7.401.021.903
KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI
Urusan Wajib
1 24 1 26 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Penyediaan jasa KPAD 1 Tahun 950.000.000 APBD Perluasan lantai I 1 Tahun 1.000.000.000
keuangan/perkantoran administrasi keuanga/perkantoran Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan
V - 101
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24 1 26 01 02 07 Pengadaan Perlengakapan gedung Tersedianya Perlengkapan Gedung KPAD 1 Unit 1.050.000.000 APBD Perluasan lantai I 1 Unit 1.100.000.000
perpustakaan Kantor Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan
1 24 1 26 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kearsipan Tersedianya Peralatan Gedung KPAD 1 Unit 200.000.000 APBD Perluasan lantai I 1 Unit 250.000.000
Kearsipan Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan
1 24 1 26 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan KPAD 8 Unit 200.650.000 APBD Bertambahnya 8 Unit 200.700.000
dinas/oprasional Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan
Dinas/Oprasional layanan pusling
2(dua)unit
1 24 1 26 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya Pemeliharaan KPAD 1 Tahun 20.800.000 APBD 1 Tahun 50.000.000
kantor Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 24 1 26 01 15 Program PengembanganBudaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 24 1 26 01 15 11 Pembelian Buku Perpustakaan Terlaksananya Pembelian Buku KPAD 2043 exmplar 199.000.000 APBD Perluasan lantai I 2043 exmplar 200.000.000
Perpustakaan Balai Budaya
untuk layanan
Perpustakaan
1 24 1 26 01 15 12 Layanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya Layanan Perpustakaan KPAD 120 125.000.000 APBD Penambahan KPAD 137.500.000
Keliling desa/kel.sekolah 2(dua)unit
dan tempat kendaraan
umum oprasional
Perpustakaan
keliling
1 24 1 26 01 15 19 Pembinaan dan Lomba Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan dan Lomba KPAD Tersebar di 7 40.334.000 APBD Tersebar di 7 50.000.000
Perpustakaan Kecamatan Kecamatan
1 24 1 26 01 15 19 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku Terlaksananya Pemeliharaan dan KPAD 2043 exmplar 80.700.000 APBD 2043 exmplar 88.770.000
Perpustakaan Pengolahan Buku Perpustakaan
1 24 1 26 01 15 20 Lomba Peningkatan Minat baca TK.Provinsi Bali Terlaksananya Lomba Peningkatan KPAD 80.700.000 APBD 88.770.000
Minat baca TK.Provinsi Bali
1 24 1 26 01 15 18 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Terlaksananya Pengembangan KPAD 135.000.000 APBD 148.500.000
Perpustakaan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1 24 1 26 01 15 21 Loncing Perpustakaan Berbasis IT Terlaksananya Loncing Perpustakaan KPAD 95.700.000 APBD - 105.270.000
Berbasis IT
1 24 1 26 01 15 22 Layanan Taman Bacaan dalam rangka hari - hari Terlaksananya Layanan Taman KPAD 1 Tahun 120.000.000 APBD 1 Tahun 132.000.000
penting daerah/nasional Bacaan dalam rangka hari - hari
penting daerah/nasional
V - 102
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24 1 26 01 15 23 PembentukanTaman Bacaan di setiap Terlaksananya PembentukanTaman KPAD di 7 Kecamatan 120.000.000 APBD di 7 Kecamatan 132.000.000
Kecamatan Bacaan di setiap Kecamatan
1 24 1 26 01 15 Peningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Terlaksananya Peningkatkan Minat KPAD 2043 exmplar 85.000.000 APBD 2043 exmplar 93.500.000
Gianyar Baca Masyarakat Kabupaten Gianyar
1 24 1 26 01 15 14 Penelusuran Pembinaan Kearsipan Terlaksananya Penelusuran KPAD 20 Desa/Kel.di 150.000.000 APBD 20 Desa/Kel.di 165.000.000
Pembinaan Kearsipan Kab.Gr Kab.Gr
1 24 1 26 01 15 16 Work Shop Pengelola Kearsipan Terlaksananya Work Shop Pengelola KPAD 70 Desa/Kel.di 99.812.000 APBD 70 Desa/Kel.di 109.793.200
Kearsipan Kab.Gr Kab.Gr
1 24 1 26 01 15 13 Pembinaan Arsip pada Unit Kerja Peserta Lomba Terlaksananya Pembinaan Arsip pada KPAD 47 SKPD di 65.000.000 APBD 47 SKPD di 71.500.000
Unit Kerja Peserta Lomba Kab.Gr Kab.Gr
1 24 1 26 01 15 Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
1 24 1 26 01 15 19 Pameran foto Dokumentasi Pameran foto Dokumentasi KPAD 1 Tahun 130.500.000 APBD 1 Tahun 143.550.000
1 24 1 26 01 15 20 Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Pendokumentasian Kegiatan KPAD 1 Tahun 144.575.885 APBD 1 Tahun 159.033.473
Kab.Gianyar Pemerintah Kab.Gianyar
2 01 01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas dan kuantitas 80% 80%
sarana dan prasarana aparatur
2 01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya kegiatan dinas Kab. Gianyar
2 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Lancarnya kegiatan rutin Kab. Gianyar 5 unit 50.000.000 APBD II 5 unit 50.000.000
2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terwujudnya kenyamanan kerja Kab. Gianyar 9 unit 219.010.000 APBD II 9 unit 240.911.000
2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya mobilitas aparatur Kab. gianyar 180 unit 509.652.000 APBD II 180 unit 560.617.200
dinas/operasional
2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Lancarnya kegiatan rutin Kab. Gianyar 1 paket 30.250.000 APBD II 1 paket 33.275.000
kantor
2 01 01 06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan meningkatnya sistem kinerja 80% 80%
capaian kinerja dan keuangan perencanaan dan pelaporan
V - 103
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 01 01 06 05 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen DPA, DPPA, Kab. Gianyar 6 dokumen 38.500.000 APBD II 6 dokumen 42.350.000
Renja, buku saku RKA, RKAP
2 01 01 15 Peningkatan kesejahteraan petani Meningkatnya kesejahteraan petani 80% 80%
2 01 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku meningkatnya pengetahuan petani Kab. Gianyar 60 klp 101.185.700 APBD II 60 klp 111.304.270
agribisnis
2 02 01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan meningkatnya pemanfaatan potensi 80% 80%
sumber daya hutan
2 02 01 15 08 Pengembangan Pengujian Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan 7 Kecamatan 100% 35.128.500 APBD II 1 38.641.350
Peredaran Hasil Hutan Peredaran Kayu
- Perjalanan Pembinaan 1 tahun 15.000.000 18.000.000
- konsumsi pembinaan 5.000.000 5.500.000
- pelaporan 3.000.000 3.500.000
2 02 01 15 11 Pengembangan Lebah Madu Terwujudnya kawasan agroforestry Tegalalang 80 stup 181.500.000 APBD II 80 stup 199.650.000
lebah madu
- pelaporan 10.000.000
- perjalanan pendataan 20.000.000
- konsumsi rapat koordinasi 10.000.000
2 01 01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Meningkatnya pengetahuan tentang Kab. Gianyar 2 klp 97.860.400 APBD II 2 klp 107.646.440
pertanian teknologi pasca panen
- alat pasca panen
- pameran
2 01 01 16 17 Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan terlaksananya penanaman tanaman Tegalalang 2400 phn 55.660.000 APBD II 2400 phn 61.226.000
kering Jeruk
- benih jeruk 40.000.000
2 01 01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Tersedianya sarana produksi pertanian BBU 55 kg benih 24.200.000 APBD II 55 kg benih 26.620.000
2 01 01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Terpenuhinya kebutuhan benih padi Kab. Gianyar bantuan benih 2.108.298.500 APBD II bantuan benih 2.319.128.350
produk perkebunan, produk pertanian 7000 Ha 7000 Ha
- bantuan GPPTT 1.500.000.000
2 01 01 16 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan keuangan Kab. Gianyar 31 kegiatan 18.815.500 APBD II 31 kegiatan 20.697.050
2 01 01 16 35 Penyusunan Data Statistik Perkebunan Untuk Meningkatkan kualitas data 7 Kec 2 dokumen 30.250.000 APBD II 2 dokumen 33.275.000
yang akurat dan valid dalam
menyusun program rencana
Perkebunan
V - 104
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 02 01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan terjaganya kelestarian hutan 90% 90%
2 02 01 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri terlaksananya hutan rakyat Kab. Gianyar 03 1.282.171.000 APBD II 03 1.410.388.100
dan hutan wisata penghijauan lingkungan
2 01 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi terlaksananya pemanfaatan sarana 7 kecamatan 100% 56.870.000 APBD II 100% 62.557.000
pertanian/perkebunan produksi dan alsintan secara tepat
2 01 01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Tercapainya pengembangan areal Subak abian, Klpk.tani, 1750 phn 30.250.000 APBD II 1750 phn 33.275.000
Pertanian/Perkebunan tanam perkebunan dan mantapnya Desa dinas/
kelembagaan Subak abian, terbinanya
1 KWT.
2 01 01 19 07 Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT terlaksananya kegiatan pengamatan, 7 kecamatan 85% 60.500.000 APBD II 85% 66.550.000
peramalan, dan pengendalian OPT
2 01 01 19 08 Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau terwujudnya standarisasi kualitas di kec. Sukawati, 75% 913.361.900 APBD II 75% 1.004.698.090
tembakau pembudayaan bahan baku Payangan, Tegalalang
dgn pola SLPHT meningkatnya hasil
panen dan pasca panen menguatnya
kelembagaan petani tembakau
2 01 01 20 04 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan terbangunnya jalan usaha tani 7 kecamatan 35 unit 6.355.919.900 APBD II 35 unit 6.991.511.890
Pertanian (DAK)
2 02 01 20 Perencanaan dan pengembangan hutan terwujudnya perencanaan dan 80% 80%
pengembangan hutan
2 02 01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi terdapat buku perencanaan rehabilitasi Kab. Gianyar 1 dokumen 27.079.800 APBD II 1 dokumen 29.787.780
Hutan dan Lahan tahun 2014 hutan dan lahan 2015
Kegiatan-kegiatan :
V - 105
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan
Pengembangan usaha Agribisnis pertanian
(PUAP)
JUMLAH 14.693.223.500 14.426.245.850
DINAS PARIWISATA
2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan Output: Terselenggaranya Kabupaten Gianyar 1 paket 1.741.887.821 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 2.003.170.994
perkantoran administrasi keuangan/perkantoran n Lanjutan
dengan baik
Pengadaan kendaraan dinas / operasional Output: Tersedianya sarana dan Kabupaten Gianyar 8 unit 148.072.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 126.841.583
prasarana perkantoran yang memadai n Lanjutan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output: Terpeliharanya serta Kabupaten Gianyar 1 unit 150.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 unit 20.000.000
meningkatnya kualitas gedung kantor n Lanjutan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Output: Terlaksananya pemeliharaan Kabupaten Gianyar 3 unit Mobil dan 4 228.100.000 APBD Kab. Program/kegiata 3 unit Mobil dan 8 226.732.045
dinas/operasional rutin kendaraan dinas/operasional Unit Sepeda n Lanjutan Unit Sepeda
Motor Motor
Outcome: Lancarnya mobilitas
aparatur Dinas Pariwisata
V - 106
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Output: Terpeliharanya peralatan Kabupaten Gianyar 1 paket 30.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 30.000.000
kantor gedung kantor n Lanjutan
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di Output: Tersebarnya informasi Kabupaten Gianyar 1 paket 644.767.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 708.910.840
dalam dan di luar negeri kepariwisataan Gianyar n Lanjutan
Outcome: Meningkatnya kunjungan
dan lama tinggal wisatawan
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Output: Terlatihnya pemandu wisata di Kabupaten Gianyar 300 orang 75.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 300 orang 82.500.000
Kabupaten Gianyar n Lanjutan
Outcome: Meningkatkan kemampuan
dan pengetahuan para pemandu
wisata yang ada di Kabupaten Gianyar
Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Output: Tersedianya Buku analisa Kabupaten Gianyar 100 buku 23.143.750 APBD Kab. Program/kegiata 100 buku 26.615.313
Obyek Wisata pasar pariwisata Kabupaten Gianyar n Lanjutan
Outcome: Mengetahui kebutuhan
pasar pariwisata
Pelaksanaan kerjasama pariwisata Output: Terwujudnya kerjasama Kabupaten Gianyar 1 paket 525.087.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 577.595.700
pariwisata Kabupaten Gianyar dengan n Lanjutan
pihak-pihak yang bergerak di bidang
pariwisata
Outcome: Meningkatnya kunjungan
wisata
Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival Output: Terselenggaranya Event Kabupaten Gianyar 1 paket 193.846.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 213.230.600
Gianyar Kuliner Festival di Kabupaten n Lanjutan
Gianyar
Outcome: Dikenalnya kuliner khas
Gianyar
V - 107
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan rencana Pengembangan Daerah Output: Tersusunnya rencana Kabupaten Gianyar 1 paket 236.139.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 250.000.000
Tujuan Wisata pengembangan daerah tujuan wisata n yang diusulkan
Outcome: Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Daerah Tujuan
Wisata
Penyusunan rencana Pengembangan Potensi Output: Tersusunnya rencana Kabupaten Gianyar 1 paket 210.292.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 225.000.000
Pariwisata pengembangan potensi wisata n yang diusulkan
Outcome: Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Potensi Pariwisata
2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan dan Penguatan informasi dan Output: Tersedianya Data Kabupaten Gianyar 120 buku 195.983.920 APBD Kab. Program/kegiata 120 buku 225.381.508
database Pemutakhiran Direktori Potensi n Lanjutan
Pariwisata Kabupaten Gianyar
Outcome: Buku Direktori Potensi
Pariwisata Kab. Gianyar
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Output: Terciptanya kawasan obyek Kabupaten Gianyar 1 paket 990.680.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 1.079.418.218
pariwisata wisata yang bersih dan nyaman n Lanjutan
Outcome: Kawasan obyek yang
berwawasan Sapta Pesona
Pengembangan sumber daya manusia dan Output: Terselenggaranya pemilihan Kabupaten Gianyar 1 pasang Duta 546.618.800 APBD Kab. Program/kegiata 1 pasang Duta 597.354.120
profesionalisme bidang pariwisata Jegeg Bagus Duta Pariwisata Pariwisata Kab. n Lanjutan Pariwisata Kab.
Kabupaten Gianyar Gianyar Gianyar
Outcome: Terwujudnya kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang
Pariwisata
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Output: Terselenggaranya Kabupaten Gianyar 12 kelompok 70.277.500 APBD Kab. Program/kegiata 14 kelompok 77.305.250
pengembangan pariwisata pembinaanSadar Wisata n Lanjutan
Outcome: Terciptanya Kesadaran
Masyarakat akan pentingnya Sapta
Pesona
Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek Output: Terlaksananya pembinaan Kabupaten Gianyar 1 paket 83.341.702 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 95.842.957
wisata dan pengawasan retribusi rekreasi n Lanjutan
Outcome: Tertibnya petugas obyek
wisata
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Gianyar 1 paket 165.240.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 181.764.000
monitoring, evaluasi dan pelaporan n Lanjutan
Outcome: Tercapainya target PAD
dari penerimaan retribusi tempat
rekreasi dan olahraga
Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona Output: Memberikan penghargaan Kabupaten Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 22.000.000
dan THK Award kepada pengelola ODTW n Lanjutan
Outcome: Tertibnya ODTW yang
berwawasan
V - 108
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengendalian dan pembinaan Usaha Pariwisata Output: Terselenggaranya Kabupaten Gianyar 1 paket 23.000.000 APBD Kab. Program/kegiata 1 paket 25.300.000
pengendalian dan pembinaan usaha n Lanjutan
pariwisata
Outcome: Terwujudnya usaha
pariwisata sesuai dengan ketentuan
2 05 2 05 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Terlaksananya adminstrasi keuangan / Kantor Dis.PPK 1 Paket 814.095.875,00 APBD
Perkantoran perkantoran Kabupaten
2 05 2 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana prasarana yang
Aparatur baik
2 05 2 05 01 02 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Terpeliharanya kendaraan dinas/ Kantor Dis.PPK 1 Paket 400.000.000,00 APBD
Operasional. operasional Kabupaten
2 05 2 05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung Kantor Dis.PPK 1 Paket 9.200.000,00 APBD
kantor. kantor. Kabupaten
2 05 2 05 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Terwujudnya petani ternak /ikan
yang mempunyai kompetisi dan
daya saing
2 05 2 05 01 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. Meningkatnya kemampuan kelompok Kab. Gianyar 10 Kelompok 40.624.788,00 APBD
tani dibidang manajemen, Kabupaten
kelembagaan dan budidaya
2 05 2 05 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Terwujudnya data kelompok tani 7 Kecamatan Kelonpok Tani 14.031.600,00 APBD
ternak/ nelayan Ternak Kabupaten
Lomba Kelompok Tani Ternak TK. Provinsi. Meningkatnya motivasi dan dinamika Kab. Gianyar Kelonpok Tani 37.771.030,00 APBD
kelompok tani ternak Ternak Kabupaten
2 01 2 5 01 15 08 Pembinaan Kelompok Tani ternak/ nelayan Meningkatnya pengelolaan dan Kab. Gianyar Kelonpok Tani 16.500.000,00 APBD
dan wanita tani manajemen agribisnis kelompokwanita Ternak/ nelayan Kabupaten
tani yang berkualitas dan wanita tani
Meningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Adanya hasil penilaian angka kredit Ka. Gianyar 100% 8.233.500,00 APBD
Pertanian / Perkebunan bagi penyuluh pertanian lapangan Kabupaten
2 01 2 5 01 15 09 Sosialisasi dan Monitoring Kredit Usaha Tersebarnya informasi kredit usaha 7 Kecamatan 60 Rekomendasi 27.500.000,00 APBD
Peternakan peternakan Kabupaten
V - 109
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 05 2 05 01 22 04 Evaluasi Kinerja Kelompok Perikanan. Meningkatnya motivasi dan dinamika Kab. Gianyar 3 Kelompok 30.989.970,00 APBD
kelompok tani ikan / nelayan Kabupaten
APBD II =
10 Jt
2 01 2 05 01 22 Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan Tersedianya mobil keliling untuk Kab. Gianyar 1 unit 200.000.000,00 TP
hewan ( Operasional Poskeswan ) pelayanan kesehatan hewan secara
maksimal
2 01 2 05 01 22 Pengembangan Budidaya Babi Meningkatnya kelompok usaha ternak Kec. Payangan dan 3 Kelompok 600.000.000,00 TP
babi Tampaksiring
2 01 2 05 01 22 Penguatan sapi betina produktif Meningkatnya sapi betina produktif. 7 Kecamatan 400 ekor 400.000.000,00 TP
V - 110
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 01 2 05 01 22 Pengembangan sumber air Tersedianya sumber air 7 Kecamatan 4 Kelompok 240.000.000,00 TP
2 01 2 05 01 22 Pengebangan budidaya unggas Meningkatnya populasi ternak unggas Kec. Ubud dan 2 paket 300.000.000,00 TP
Tampaksiring
2 01 2 05 01 22 Pengembangan Kawasan sapi potong Meningkatnya populasi sapi potong Kab. Gianyar 90 ekor 750.000.000,00 TP
2 05 2 05 01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan perikanan Tersedianya bibit ikan unggul bagi BBI Payangan 850.000 ekor 1 150.000.000,00 APBD II
POKDAKAN dan oprsional BBI dan unit
PBI.
2 05 2 05 01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengadaan induk ikan BBI Payangan Induk Nila 50.000.000,00 DAK
Nila 2 Paket
2 05 2 05 01 20 06 Peningkatan Sarana Prasarana Produksi dan Terlaksananya rehab pagar BBI dan BBI dan PBI Pagar keliling 125 175.000.000,00 DAK
produktivitas usaha budidaya perikanan PBI rehab kolam m di BBI dan PBI
Rehab kolam 1
unit
2 05 2 05 01 20 08 Pengembangan Sarana dan Prasarana UPR Tersedianya sarana dan prasarana Kec. Tampaksiring dan Kolam 2 unit 320.000.000,00 DAK
UPR Gianyar Calon induk Nila
4 paket Pakan
25.600 kg
Peralatan 1 paket
2 05 2 05 01 24 03 Pengembangan Prasarana Kawasan Budidaya Terlaksananya pengembangan Kec. Tegallalang dan Kolam 800.000.000,00 DAK
Air Tawar prasarana kawasan budidaya air ubud percontohan 7
tawar unit
2 05 2 05 01 16 06 Restoking Tersedianya stok ikan diperairan 7 Kecamatan 700.000 ekor 35.000.000,00 Kabupaten
umum
V - 111
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 05 2 05 01 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan Peningkatan produksi dan
pemasaran produksi perikanan produktivitas serta mutu hasil
perikanan
2 05 2 05 01 23 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Tersedianya bangsal pengolahan Kec. Tampaksiring 1 Unit 120.000.000,00 DAK
Pengolahan, meningkatkan mutu dan ikan
pemasaran hasil perikanan, Pembangunan
bangsal pengolahan hasil perikanan
2 05 2 05 01 23 Pengadaan Alat-Alat Pengolahan dan Tersedianya alat-alat pengolahan dan Poklaksar 1 Paket 100.000.000,00 DAK
Pemasaran Hasil Perikanan pemasaran hasil perikanan
2 05 2 05 01 21 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap perahu Terlaksananya perahu dan motor Sukawati, Blahbatuh 15 buah perahu 750.000.000,00 TP
dan motor tempel. tempel Gianyar dan 15 unit motor
tempel
2 05 2 05 01 21 06 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap, Pancing Terlaksananya pengadaan pancing Sukawati Blahbatuh 20 Unit Pancing 300.000.000,00 DAK
dan Jaring dan jaring Gianyar 40 set Jaring
JUMLAH 9.234.600.563
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 6 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
2 6 2 7 1 15 Program Perlindungan Konsumen dan Tercapainya peredaran barang dan Kabupaten Gianyar 100% 6.647.500.000 APBD Kab 100% 357.500.000
Pengamanan Perdagangan jasa yang aman dan akurat
2 6 2 7 1 15 06 Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Terlaksananya sidang tera ulang di 7 kec 8.200 UTTP 172.000.000 APBD Kab APBD Kab 8.200 UTTP 189.200.000
Kabupaten Gianyar
2 6 2 7 1 15 08 Persiapan Pembentukan BPSK Dalam Rangka Terlaksananya persiapan Kabupaten Gianyar 1 unit 100.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 unit 110.000.000
Perlindungan Konsumen pembentukan BPSK Dalam Rangka
Perlindungan Konsumen
2 6 2 7 1 15 09 Pengujian Sampel Barang-barang makanan dan Terlaksananya pengawasan barang Kabupaten Gianyar 30 sampel 33.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 sampel 36.300.000
minuman dalam rangka perlindungan konsumen yang beredar melalui uji sampel
barang
2 6 2 7 1 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi Tersedianya sarana dan prasarana Kabupaten Gianyar 1 paket 6.322.500.000 APBD Kab. APBD Kab 1 paket -
Legal metrologi legal
V - 112
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 6 2 7 1 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Tersedianya laporan monitoring harga 7 pasar 20.000.000 APBD Kab 7 pasar 22.000.000
Jasa peredaran barang dan jasa di
Kabupaten Gianyar
2 6 1 7 1 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Terlaksananya Sarana dan Kegiatan Kabupaten Gianyar 100% 2.190.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 2.409.000.000
Dalam Negeri Perdagangan Dalam Negeri
2 6 1 7 1 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Terbangunnya sarana distribusi pasar Kabupaten Gianyar 1 paket 1.500.000.000 APBD Kab 1 paket 1.650.000.000
Barang/Produk
2 6 1 7 1 18 10 Pameran Produk Unggulan IKM Kabupaten Terlaksananya pameran produk Kabupaten Gianyar 50 stand 650.000.000 APBD Kab APBD Kab 50 stand 715.000.000
Gianyar unggulan UMKM
2 6 1 7 1 18 7 Sosialisasi Penggunaan Prroduk Dalam Negeri Terlaksananya sosialisasi penggunaan Kabupaten Gianyar 7 kecamatan 40.000.000 APBD Kab 7 kecamatan 44.000.000
produk dalam negeri
2 6 1 7 1 18 8 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Terbangunnya sarana distribusi pasar Kabupaten Gianyar 2 paket 2.245.000.000 APBD/DAK APBD/DAK 2 paket 2.469.500.000
Perdagangan
2 6 1 7 1 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Meningkatnya Kemampuan Teknologi Kabupaten Gianyar 100% 155.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 170.500.000
Industri Industri Kelompok Perajin
2 6 1 7 1 17 07 Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik Meningkatnya pemahaman tentang Kabupaten Gianyar 100 orang 80.000.000 APBD Kab APBD Kab 100 orang 88.000.000
Pemasaran Produk pembukuan dan pemasaran produk
2 6 1 7 1 17 08 Pelatihan Kewirausahaan Tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Gianyar 600 siswa 75.000.000 APBD Kab 600 siswa 82.500.000
wirausaha
2 6 1 7 1 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pameran Dagang produk Kerajinan Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 66.000.000
Ekspor
2 6 1 7 1 17 12 Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Terlaksananya pameran produk Luar Daerah 1 event 60.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 event 66.000.000
Internasional kerajinan
2 7 2 7 1 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Berkembangnya industri kecil dan Kabupaten Gianyar 100% 1.090.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 1.199.000.000
Menengah menengah
2 7 2 7 1 16 11 Sosialisasi HKI Terdaftarnya HKI IKM di Kabupaten Kabupaten Gianyar 20 IKM 30.000.000 APBD Kab APBD Kab 20 IKM 33.000.000
Gianyar
2 7 2 7 1 16 13 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah untuk Tercapainya peningkatan promosi Kabupaten Gianyar 4 event 250.000.000 APBD Kab APBD Kab 4 event 275.000.000
pemasaran produk IKM
V - 113
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 7 2 7 1 16 14 Pengembangan Industri Kecil dan Rumah tangga Berkembangnya industri dan rumah Kabupaten Gianyar 2 event, 10 IKM 210.000.000 APBD Kab APBD Kab 2 event, 10 IKM 231.000.000
Potensial tangga potensial
2 7 2 7 1 16 16 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Promosi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Gianyar 600.000.000 APBD Kab APBD Kab 660.000.000
2 7 1 7 1 19 Program Pengembangan sentra-sentra Industri Berkembangnya jumlah sentra-sentra Kabupaten Gianyar 100% 103.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 113.300.000
Potensial industri yang dibina
2 7 1 7 1 19 3 Monitoring dan Evaluasi Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 paket data 28.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 paket data 30.800.000
2 7 1 7 1 19 04 Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengolahan Kabupaten Gianyar 30 orang 25.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 27.500.000
Pangan
2 7 1 7 1 19 05 Diklat Pengemasan Terlaksananya Diklat Pengemasan Kabupaten Gianyar 30 orang 30.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 33.000.000
2 7 1 7 1 19 7 Pendataan Industri Kecil dan Menenngah Tersedianya database IKM Kabupaten Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD Kab APBD Kab 1paket 22.000.000
12.029.500.000 6.146.800.000
JUMLAH 12.029.500.000 6.146.800.000,00
V - 114
BAB VI
PENUTUP
BUPATI GIANYAR,