011 Formulario de Requerimiento 2020 - Infima cuantia-CATE
011 Formulario de Requerimiento 2020 - Infima cuantia-CATE
011 Formulario de Requerimiento 2020 - Infima cuantia-CATE
Art. 108.- Elaboración de las especificaciones técnicas.- (...) numeral 2. Para el caso de obras, se establecerán para cada uno de los rubros y materiales del proyecto, atendiendo los aspectos de diseño y
constructivos; (...) De conformidad con la Norma de Control Interno 408-10 los técnicos del área requrente deberán detallar toda la información indispensable para la correcta ejecución de la obra. En caso de
ser necesario se podrá anexar los documentos correspondientes. Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos,
definitivos y actualizados; y, los estudios de prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratación. La descripción
abarcará los rubros, procedimientos de trabajo, materiales, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de pago, en la medida que
sean necesarios
3.1.- PLANOS
De conformidad con la Norma de Control Interno 408-09, deberá anexarse los planos, diseños e iuistraciones que sean necesarias para la debida comprensión del proyecto a ejecutarse. De ser
necesario se podrán anexar documentos digitales en los formatos correspondientes. Los planos completos son parte del pliego,, y se publicarán en el portal de compras públicas, como un anexo, si el tamaño
del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, se publicarán en la página web de la entidad contratante y estarán a disposición de los proveedores interesados en forma magnética.
Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos
diseños.
3.6.- RECEPCIONES
Se establecerán todas las clases de recepciones para la correcta ejecución del proyecto. Revisar Art. 123 del RGLOSNCP
Recepción Única:
(Aplica exclusivamente para infima cuantía en el caso de mantenimiento, reparación de obras ya existentes)
Condiciones de pago Contra Entrega 100% posterior a la recepcion de los bienes y una Vez Suscritas las Actas respectivas
que forman parte del proceso de contratacion publica. Para lo cual se tomara en cuenta lo definido en
(Indicar de manera justificada los los tiempos establecidos por el universo juridico que regula el Sistema Nacional de Contratacion
requisitos indispensables para proceder con el
pago. Publica.
El art. 106 de la Codificación de Resoluciones RE-SERCOP-2016-072 define la sujeción a los principios que rigen la contratación pública: Las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos, se sujetarán a
los principios que rigen la contratación pública, por lo tanto, las entidades contratantes no podrán afectar al trato justo e igualitario aplicable a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, a traves de
dichas especificaciones técnicas o términos de referencia. Art. 108 de la Codificación de Resoluciones RE-SERCOP-2016-072´numeral 3. Las especificaciones han de ser claras, completas e inequívocas; no deben
presentar ambigüedades, ni contradicciones entre las mismas, que propicien o permitan diferentes interpretaciones de una misma disposición, ni indicaciones parciales sobre determinado tópico; numeral 5. Las
especificaciones técnicas se basarán en las normas o reglamentos técnicos nacionales, y en ausencia de estos, en los instrumentos internacionales similares, en lo que fuera aplicable; numeral 6. No se podrá establecer o
exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la oferta nacional, salvo justificación funcional debidamente motivada;
OBJETO DE CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA TRACTOR KOMATSU D65 Y
REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CUCHARÓN DE LA EXCAVADORA PC-130
RESPONSABLE DEL ÁREA Nombre del titular del área requirente Cargo del servidor
REQUIRENTE Ing. Rómulo Calle Guzmán Directro de Obras Públicas
FECHA DIA 7 MES Febrero AÑO 2020
2.- DATOS PARTICULARES
DESCRIPCION DE LOS BIENES REQUERIDOS
Art. 107.- Empleo de especificaciones técnicas o
términos de referencia.- Se entenderá como "especificación técnica" a las características fundamentales que deberán cumplir los bienes o rubros requeridos, mientras que los "términos de referencia" constituirán las
condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará la consultoría o se prestarán los servicios.
Art. 108.- Elaboración de las especificaciones técnicas.- (...) numeral 1. Para el caso de bienes, se establecerán en función de
las propiedades de su uso y empleo, así como de sus características fundamentales, requisitos funcionales o tecnológicos, atendiendo los conceptos de capacidad, calidad y/o rendimiento, para los que, de existir, se
utilizarán rasgos técnicos, requisitos, símbolos y términos normalizados;
Código de
Item Producto Especificaciones Tecnicas U. Medida Cantidad V. Unitario Valor Total Custodio
referencia
Sr. Edison
1 Bocin 60X75X60 Bocin 60X75X60 S/N Unidad 4.00 30.80 123.20
Maldonado
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sr. Edison
16 Bocin 65X80X60 Bocin 65X80X60 S/N Unidad 6.00 35.54 213.24
Maldonado
SUBTOTAL 12% 336.44
SUBTOTAL 0%
IVA 12% 40.37
SUMATORIA 376.81
TOTAL 376.81
La sumatoria debe
ser 100
PORCENTAJE 100 0 100
Condiciones de pago
Contra Entrega 100% posterior a la recepcion de los bienes y una Vez Suscritas las Actas respectivas que
(Indicar de manera justificada forman parte del proceso de contratacion publica. Para lo cual se tomara en cuenta lo definido en los tiempos
los requisitos indispensables para proceder establecidos por el universo juridico que regula el Sistema Nacional de Contratacion Publica.
con el pago.
4- REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Los bocines requeridos para el mantenimiento correctivo de la excavadora PC-130 deberán presentar las siguientes medidas: 60X75X60 y
65X80X60, respectivamente; en el caso del perno, deberá presentar las siguientes especificaciones: 18x200 12,9 HX.
No es necesario que el proveedor lleve a cabo un plan de capacitación, puesto que los bienes pueden ser utilizados sin ningún problema e
inconveniente.
4.3 MUESTRAS
Solamente cuando sea necesario, para poder evaluar las ofertas en base a algo tangible y real, el pedido de muestras deberá ser considerado para aquellos bienes que sean de fácil acceso a los proveedores, y tal
situación no afectará el principio de concurrencia, constituyéndose en una barrera de participación. Se deberá detallar la forma de presentación y devolución de las muestras.
Tomando en cuenta la presente adquisición, no se requiere muestras por parte de los proveedores.
Se solicita a los proveedores presentar el catálogo y ficha técnica respectiva por cada item enunciado.
El proveedor deberá indicar con precisión la marca, modelo y procedencia del objeto ofertado.
El proveedor deberá especificar la marca de cada producto solicitado y conforme necesidad se requiere de suministros de calidad y originales.
Hoy en día contamos con equipos de marcas especificas, que por su naturaleza deben ser tratadas con absoluta responsablidad, dado que su
sistema tecnológico interno admite sólo suministros de ciertas marcas que ayudan a mantener 100% operativo y sin riesgo de daños por la mala
utilización.
En relación a la presente adquisición no es necesario la instalación y puesta en funcionamiento, la entidad cuenta con el personal suficiente y
necesario para la colocación de cada suministro.
4.9SERVICIO POS VENTA
Definir si es necesario que el proveedor entregue el bien instalado o no.
En relación a la presente adquisición no es necesario la instalación y puesta en funcionamiento, la entidad cuenta con el personal suficiente y
necesario para la colocación de cada suministro.
4.10 CAPACITACIÓN
Definir si es necesario que el proveedor capacite al personal o no. Referencia el último inciso del art. 99 de la LOSNCP.
No es necesario que el proveedor lleve a cabo un plan de capacitación, puesto que los bienes pueden ser utilizados sin ningún problema e
inconveniente.
En relación con los bienes que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y que constan en
el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, es obligación del proveedor adjudicado, previo a la
suscripción del respectivo contrato, entregar a la entidad contratante, en calidad de documento habilitante, y dentro del término que establece la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para el efecto, los requerimientos que se indican a continuación, según el nivel de
transferencia de tecnología
4.13 RECEPCIONES
Recepción definitiva:
La recepción definitiva se realizará Contra Entrega 100% posterior a la recepcion de los bienes
Elaborado por: (Técnico afín del área requirente) Revisado por: (Titular del área requirente) Aprobado por: (Director del área requirente)
ING. JONATHAN VILLALTA NORIEGA ING. RÓMULO CALLE GUZMÁN ING. RÓMULO CALLE GUZMÁN
INGENIERO MECÁNICO 1 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Formulario: Original GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA Versión: VR-003
ADMINISTRACIÓN 2019-2023
OBJETO DE CONTRATACION
Utilizar correctamente el lenguaje: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL
Adquisición (para bienes)
Contratación (para servicios, GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA
consultorías y construcción de obras)
RESPONSABLE DEL ÁREA REQUIRENTE Nombre del titular del área requirente Cargo del servidor
Determinar cuál es el área requirente de acuerdo a la ING. RÓMULO CALLE GUZMÁN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
estructura organizacional de la entidad contratante.
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO
Nombre del técnico afín Cargo del servidor
Observar la NCI 200-06 (un técnico afín al objeto de
contratación deberá elaborar el presente requerimiento junto con los estudios previos a ING. JONATHAN VILLALTA NORIEGA INGENIERO MECÁNICO 1
los que hace referencia el art. 23 LOSNCP.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS
El parque automotor del Gad municipal de Gualaquiza está siempre en continuo trabajo por lo mismo sufren desperfectos en los
ANTECEDENTE
sistemas eléctricos, electrónicos y electromecánicos, es necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para
mantener operativo el parque automotor. Es necesario este servicio externo ya que representa ahorro en personal técnico y
sobretodo es oportuno debido a las múltiples eventualidades de este tipo que requiere la flota.
BASE LEGAL Y ADMINISTRATIVOS EL PRESENTE PROCESO ESTA CONTEMPLADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AÑO 202 0
ANALISIS COSTO/BENEFICIO
El mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas eléctricos garantizan la disponibilidad de los vehículos y maquinaria para
que sean utilizado en cada uno de los trabajos que tienen encomendados.
4.- ENTREGAS
Revisar LOSNCP: arts. 70, 81; RGLOSNCP: art. 123 (El plazo será considerado en días calendario o plazo, según el art. 116 del RGLOSNCP, y art. 112 de la Resolución RE-SERCOP-2016-072)
Inicio de ejecución de contrato Desde la fecha de aceptación de la orden de trabajo (Infima Cuantía)
5.- GARANTÍAS:
Revisar los arts: 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública-LOSNCP.
No requiere garantía
6.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Revisar la LOSNCP: art. 45, 71, 78, 92, 93, 95, 96, 98 y 99; RGLOSNCP: ART. 121, 122, 146 y 147; RE-SERCOP-2016-072: 188,189; NCI: 403-10
El provedor realizará el servicio en las instalaciones indicadas por el Ingeniero Mecánico informando a detalle las actividades a ejecutarse
SUMAN 6007.82
8.- ANEXOS OBLIGATORIOS ADJUNTOS (CHECK LIST):
(Exclusivo para el area requirente) (LOSNCP: numeral 18 del art 6, 23, 24, 68, 82, 83, 99) (RGLOSNCP arts: 27, 34, 36, 44, 58, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 107, 112, 126, 127, 140, 142, ) (RE-SERCOP-2016-0000072 arts: 12, 108, 109, 133, 283,
287, 342, 360) ( (RE-SERCOP-2018-0000088) (NORMAS DE CONTROL INTERNO Nº. 408-08, 408-09, 408-010, 408-11, 408-15, 408-19, 408-20)
Certificación presupuestaria X Especificaciones técnicas de bienes Términos de referencia X Especificaciones técnicas de Obras
Estudio de mercado X Propuesta del oferente a ser invitado Anexo explicativo de reajuste de precios Otros
Planos aprobados Fórmula polinómica Cronograma valorado Otros
Presupuesto referencial (Aplica Exclusivamente Analisis de precios unitarios (Aplica Exclusivamente Informe técnico Otros
para obras) para obras)
Definir otros
9.- DETALLE DE DOCUMENTOS DIGITALES
(Exclusivo para el area requirente) El área requirente deberá indicar la carpeta en la cual coloca los archivos digitales referente a los estudios previos. Toda vez que ela unidad de
compras públicas debe publicar en el Portal Institucional del SERCOP.
\\Diradm\compartidos\ADMINISTRATIVO 1\CONTRATACION PUBLICA\2020\REQUERIMIENTOS DIGITALES DEPARTAMENTOS 2020\OBRAS PUBLICAS\REQUERIMIENTOS MECÁNICA JEVN\011 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIS.ELECTRICOS
JONATHA EFRAÍN VILLALTA NORIEGA RÓMULO CALLE GUZMÁN RÓMULO CALLE GUZMÁN
INGENIERO MECÁNICO 1 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
12.- RECEPCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
(Exclusivo para la Dirección Administrativa y Unidad de Compras Públicas) La dirección administrativa recepta el requerimiento, codifica conforme a la fecha de ingreso y designa al Analista encargado
del proceso.
RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA: DESIGNACIÓN COMPRAS PÚBLICAS: REVISIÓN Y TRÁMITE
FECHA DE RECEPCIÓN Y
FIRMA DE
RESPONSABILIDAD
Nombre:
Cargo:
Fecha:
13.- CERTIFICACIÓN PAC (Exclusivo para la Unidad de Compras Públicas)
(El titular del área de Compras Públicas deberá certificar bajo su responsabilidad la constatación del requerimiento en el Plan Anual de Contratación-PAC) Adjuntar captura de pantalla.
Nombre:
SI NO Cargo: ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 1
Fecha:
Observaciones: Se adjunta el Anexo 1 (REVISIÓN PAC EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL SERCOP)
Adicional:
14.- CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE PRODUCTOS EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO (Exclusivo para la Unidad de Compras Públicas)
(Uno de los usuarios del portal de compras públicas conjuntamente con el técnico del área requirente, deberán revisar si los componentes del requerimiento se
encuentran disponibles en el catálogo de compras públicas. Solamente cuando no exista disponibilidad en el catálogo electrónico se procederá con otro procedimiento de adquisición.) Adjuntar captura de pantalla.
Instrucciones: El técnico del área requirente deberá redactar los TDR, de conformidad con el Art. 109 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP; de igual manera se basará en la Guía para
la elaboración de Términos de Referencia orientados a la contratación de servicios de consultoría para la evaluación de programas y proyectos gubernamentales, elaborado por el Banco Mundial y el Centro
Latinoamericano para el Desarrollo.
No se podrán aumentar ni eliminar puntos al Término de Referencia.
Sujeción a los principios que rigen la contratación pública.- Las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos, se sujetarán a los principios que rigen la contratación pública, por lo tanto, las
entidades contratantes no podrán afectar el trato justo e igualitario aplicable a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, a través de dichas especificaciones técnicas o términos de
referencia. (Art. 106 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP).
OBJETO DE CONTRATACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA
TIPO DE PROCESO SERVICIO
Nombre del titular del área requirente Cargo del servidor
RESPONSABLE DEL ÁREA
REQUIRENTE Ing. Rómulo Calle Guzmán Director de Obras Públicas
FECHA DIA 27 MES Enero AÑO 2020
2.- NORMATIVA LEGAL
El GAD Municipal de Gualaquiza, presta los servicios a la ciudadania y dentro de sus competencias definidas en el COOTAD, está la construcción de obra pública, es por eso que se genera la necesidad de elaborar
los estudios previos, a la falta de personal en la dirección de planificación y Desarrollo. Para lo cual se presenta los términos de referencia así como, los requisitos técnicos, funcionales o técnológicos bajo los que
deben ser prestados.
El parque automotor del Gad municipal de Gualaquiza está siempre en continuo trabajo por lo mismo sufren desperfectos en los sistemas
eléctricos, electrónicos y electromecánicos, es necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para mantener operativo el parque
automotor. Es necesario este servicio externo ya que representa ahorro en personal técnico y sobretodo es oportuno debido a las múltiples
eventualidades de este tipo que requiere la flota.
3.2.- OBJETIVOS: (¿Para qué?)
GENERAL
ESPECÍFICOS
Reparar e instalar sistemas y elementos eléctricos necesarios para el buen funcionamiento de vehículos y maquinaria del GAD Municipal de
Gualaquiza
3.3.- ALCANCE: (¿Hasta donde?)
Con el mantenimiento adecuado, se garantiza el perfecto funcionamiento de la maquinaria. para que ésta este disponible para la realización
de cualquier trabajo requerido dentro del departamento de Construcción, Mantenimiento y Talleres del Municipio de Gualaquiza. Motivo por el
cual, es necesario la adquisición de repuestos.
El técnico electroautomotriz realiza un diagnóstico de la avería que presenta el vehículo dando un informe del costo y del tiempo que conlleva
la reparación de la avería; una vez recibido el informe y aceptado el mismo se procede a la ejecución de los trabajos
3.5.- INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD: (Diagnóstico, estadística, etc)
Los vehiculos livianos, pesados y equipo caminero son propiedad del GAD MUNICIPAL GUALAQUIZA, para disponer del servicio se
coordinara con el encargado del Dpto. de Mecanica Municipal y el proveedor.
3.6.- PRODUCTOS ESPERADOS: (¿Qué y cómo?)
Item Producto Esperado U. Medida Cantidad V. Unitario Valor Total Custodio
Tracto camión VMA177, arreglo de luces delanteras, posteriores,
Rolando
1 cambio de cucuyas, neblineros, cambio de guías, cambio de luces Unidad 1 149.75 149.75
Hurtado
de tablero
RECEPCIONES
Recepción definitiva:
(Aplica exclusivamente para servicios)
La recepción definitiva se realizará Contra Entrega 100% posterior a la recepcion de los servicios.
3.8.- PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO ASIGNADO AL PROYECTO: (¿Con quién o con qué?)
Condiciones de pago
Contra Entrega 100% posterior a la recepcion de los bienes y una Vez Suscritas las Actas respectivas que
(Indicar de manera justificada los
forman parte del proceso de contratacion publica. Para lo cual se tomara en cuenta lo definido en los
requisitos indispensables para proceder con el tiempos establecidos por el universo juridico que regula el Sistema Nacional de Contratacion Publica.
pago.
ING. JONATHAN VILLALTA NORIEGA ING. RÓMULO CALLE GUZMÁN ING. RÓMULO CALLE GUZMÁN
INGENIERO MECÁNICO 1 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Desde cualquier otra condición de
acuerdo a la naturaleza del contrato
(Definir en observaciones adicionales) No requerido SERVICIO
Desde la fecha de notificación que el
Total
anticipo se encuentra disponible General CONSULTORIA
Desde la fecha de suscripción del
contrato
Específica Parcial
0.60% Porcentaje
0.70%
Art. 123.- del RGLSONCP (...) En el caso
de consultoría, una vez que se hayan
terminado todos los trabajos previstos
en el contrato, el consultor entregará a
la entidad ontratante el informe final 0.80%
provisional; cuya fecha de entrega 0.90% Persona Natural
servirá para el cómputo y control del
plazo contractual. Salvo que en el 1.00% Persona Jurídica
contrato se señale un tiempo menor, la 1.10% Otros (Definir en observaciones adicionales)
entidad contratante dispondrá de 15
días término para la emisión de
observaciones y el consultor de 15 días
término, adicionales para absolver
dichas observaciones y presentar el
informe final definitivo. Dependiendo de
la magnitud del contrato, estos términos
podrán ser mayores, pero deben
constar obligatoriamente en el texto del
contrato. Dependiendo de la magnitud
del contrato, estos términos podrán ser
mayores, pero deben constar
obligatoriamente en el texto del
contrato. 1.20% No aplica Mensual
1.30% Bimensual
2.90%
3.00%
Seleccionar Seleccionar
Consultoría-
Infima
Contratación
Cuantia
Directa
Consultoría- Catálogo
Lista Corta Electrónico
Concurso
Público
Menor
Cuantía-
Obra
Cotización-
Obra
Licitación-
Obra
Feria
Inclusiva-
Obra
Subasta
Inversa
Eletcrónica-
Bienes y
Servicios
Menor Cuantía Bienes y Servicios
Cotización-Bienes y Servicios
Licitación Bienes y Servicios
Feria
Inclusiva
Bienes y
Servicios
Situaciones
de
Emergencia
Adquisición
de Bienes
Inmuebles
Arrendamie
nto de
Bienes
Inmuebles
Contratación
de Seguros
Comunicaci
ón Social-
Contratación
Directa
Comunicaci
ón Social-
Proceso por
selección
Asesoría
Jurídica
Obra
artística,
científica o
literaria
Repuestos o
Accesorios
Contratos
entre
instituciones
públicas
Proveedor
Único
GADMGZA
ALCALDESA SUBROGANTE Si
ALCALDE SUBROGANTE No
ALCALDE DE GUALAQUIZA
Conforme a
la normativa
legal
Conforme al art. 123 del RGLOSNCP, Recepción definitiva.- En los vigente, el
contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez término
transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser previsto
menor a seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de para la
recepción provisional total o de la última recepción provisional recepción
parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. Sin perjuicio provisional
de lo dispuesto en el inciso anterior, para la recepción definitiva será una vez
de obras, la entidad contratante, podrá establecer un término cumplido el
menor al indicado, situación que constará en los pliegos y en el plazo
contrato, según la naturaleza de la obra así lo permita. definido en
el pliego y
respectivo
No requerido contrato.
1.00%
2.00% No requerido
3.00% 5
Desde la
fecha de
aceptación
de la orden
de compra
(Catálogo
25.00% electrónico)
Desde la
fecha de
aceptación
de la orden
de trabajo
(Infima
26.00% Cuantía)
27.00%
28.00%
29.00%
30.00%
31.00%
32.00%
33.00%
2016 1 ENERO
36.00%
2017 2 FEBRERO
37.00%
2018 3 MARZO
38.00%
2019 4 ABRIL
39.00%
2020 5 MAYO
40.00%
2021 6 JUNIO
41.00%
2022 7 JULIO
42.00%
2023 8 AGOSTO
43.00%
SEPTIEMB
2024 9
RE
44.00%
2025 10 OCTUBRE
45.00%
NOVIEMBR
2026 11
E
46.00%
2027 12 DICIEMBRE
47.00%
2028 13
48.00%
14
49.00%
15
50.00%
16
51.00%
17
52.00%
18
53.00%
19
54.00%
20
55.00%
21
56.00%
22
57.00%
23
58.00%
24
59.00%
25
60.00%
26
61.00%
27
62.00%
28
63.00%
29
64.00%
30
65.00%
31
66.00%
67.00%
68.00%
69.00%
70.00%
71.00%
72.00%
73.00%
74.00%
75.00%
AVILA
CHOCO
ALCALDE
DEL
CANTON
Autorizo a la
Unidad de
Compras
Publicas
realizar la
compra del
bien o
contratacion
del servicio.
Seleccionar No requerido No requerido
Certificado
Consultores Experiencia
s de
individuales General
calidad
Metodologí
Firmas Experiencia
a de
consultoras Específica
Urbano Desarrollo
Organismos
Experiencia
facultados
Plan de del Personal
para ejercer
trabajo Técnico
la
Mínimo
Rural consultoría Metodología
y
cronograma
No aplica Programación de los servOtro(s)
de ejecución
Parámetro
(Aplica para
Transferen (s) Resuelto
consultoría)
cia de (s) por la
tecnología Entidad
Oferta
(Hasta 5
Económica
Garantía puntos)
(Desde 50
técnica
hasta 60
puntos):
Metodologí
ay
cronogram
a
Plazos de entrega
Cumplimie
Trabajos similares
nto
especificaci
ones
Otros
parámetros
propuestos
por la
entidad
Secretaria de la dirección administrativa junto al departamento de talento humano
Secretaria general (Alcaldía) ubicada en la segunda planta del edificio municipal, junto al departame
es y Contractuales Departamento de compras públicas ubicado en la segunda planta del edificio municipal
No aplica
Especificar Otro (Definir en observaciones adicionales)
Ninguna
Salón auditorio
ubicada en ubicado en la tercera planta del edificio municipal
la segunda
públicas
planta
ubicado del
en
la segunda
No aplica Gualaquiza
en
Mercedes
observacion
Molina
es
Bomboiza
Nueva
Tarqui
San Miguel
de Cuyes
Amazonas
Chiguinda
Bermejos
El Rosario
El Ideal
SELECCION SELECCION SELECCION DIRECCIÓN/ DENOMINA
AÑO AR AR
DEPARTAM NUMERO
AR CARGO ENTO MONTO
CION
DIRECTOR
TAPIA TAPIA Dirección de 06.01.11.111. REMUNERACI
A DE
2017 GAONA GAONA Obras 510105.000.0 ONES 200,606.00
GESTION 00.000 UNIFICADAS
NANCY NANCY Públicas
AMBIENTAL
MAGALI MAGALI
DIRECTOR
ANGUIZACA ANGUIZACA A Dirección 06.01.11.111.
DE SALARIOS
2018 JIMBO JIMBO Administrati 510106.000.0 UNIFICADOS 7,152.00
SERVICIOS 00.000
DIANA DIANA va
PUBLICOS
MIREYA MIREYA
DIRECTOR
DE REMUNERACI
PLANIFICA ONES
2019 Alcaldia 5102 COMPLEMEN 20,062.17
HERRERA HERRERA CION Y
DESARROL TARIAS
CAMACHO CAMACHO
MANOLO MANOLO LO
Junta
06.01.11.111.
Cantonal de 510204.000.0 DECIMOCUAR 2,749.00
2021 TO SUELDO
Protección 00.000
de Derechos
REMUNERACI
Dirección ONES
2022 5103 COMPENSAT 1,320.00
Financiera
ORIAS
Dirección de 06.01.11.111.
ALIMENTACI
2024 Planificación 510306.000.0 ON 1,056.00
y Desarrollo 00.000
Junta
Cantonal de 5104
2025 SUBSIDIOS 279.96
Protección
de Derechos
Dirección de 06.01.11.111.
SUBSIDIO DE
2027 Servicios 510408.000.0 ANTIGUEDAD 193.08
Públicos 00.000
REMUNERACI
Secretaria 5105
2028 ONES 1,600.00
del Concejo TEMPORALES
HORAS
06.01.11.111. EXTRAORDIN
Dirección 510509.000.0 ARIAS Y 600
Financiera 00.000 SUPLEMENTA
RIAS
Junta
06.01.11.111.
Cantonal de 510512.000.0 SUBROGACIO 1,000.00
Protección 00.000 N
de Derechos
APORTES
PATRONALES
Dirección 5106 A LA 40,869.84
Financiera SEGURIDAD
SOCIAL
Dirección
06.01.11.111.
del Registro 510601.000.0 APORTE 24,239.57
de la 00.000 PATRONAL
Propiedad
06.01.11.111. FONDO
Dirección 510602.000.0 DE 16,630.27
Financiera RESERVA
00.000
Dirección de
Desarrollo 5107 INDEMNIZACI
939.17
Social y ONES
Economico
COMPENSACI
ON POR
Dirección 06.01.11.111. VACACIONES
Administrati 510707.000.0 NO GOZADAS 939.17
va 00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
TRASLADOS,
Dirección INSTALACION
del Registro 5303 ES, VIATICOS 9,000.00
de la Y
Propiedad SUBSISTENCI
AS
06.01.11.111.
Procuraduri 530301.000.0 PASAJES AL 2,500.00
a Sindica 00.000 INTERIOR
VIATICOS Y
06.01.11.111.
Secretaria 530303.000.0 SUBSISTENCI 6,500.00
del Concejo 00.000 AS EN EL
INTERIOR
Dirección de 112
Obras SECRETARIA 67,899.03
Públicas DEL CONCEJO
Dirección de
REMUNERACI
Desarrollo 5101 ONES 46,002.16
Social y BASICAS
Economico
Dirección de 06.01.11.112.
SALARIOS
Planificación 510106.000.0 UNIFICADOS 12,438.16
y Desarrollo 00.000
Dirección de REMUNERACI
ONES
Planificación 5102 COMPLEMEN 5,672.91
y Desarrollo TARIAS
Dirección de 06.01.11.112.
Asesoria 510203.000.0 DECIMOTERC
ER SUELDO 3,832.91
Tecnica 00.000
Dirección de 06.01.11.112.
Gestion 510204.000.0 DECIMOCUAR 1,840.00
TO SUELDO
BIENES Ambiental 00.000
REMUNERACI
Dirección 5103
ONES
Financiera COMPENSAT 1,320.00
ORIAS
06.01.11.112. COMPENSACI
Procuraduri 510304.000.0 ON POR 264
a Sindica 00.000 TRANSPORTE
Dirección de 06.01.11.112.
Servicios 510306.000.0 ALIMENTACI 1,056.00
00.000 ON
Públicos
Dirección de
Servicios 5104 SUBSIDIOS 184.2
Públicos
Dirección
06.01.11.112.
del Registro 510408.000.0 SUBSIDIO DE 184.2
de la 00.000 ANTIGUEDAD
Propiedad
Dirección de
REMUNERACI
Desarrollo 5105 ONES 3,000.00
Social y TEMPORALES
Economico
Dirección de HORAS
06.01.11.112. EXTRAORDIN
Desarrollo 510509.000.0 ARIAS Y 3,000.00
Social y 00.000 SUPLEMENTA
Economico RIAS
Dirección APORTES
PATRONALES
del Registro 5106 A LA 9,708.76
de la SEGURIDAD
Propiedad SOCIAL
Dirección de 06.01.11.112.
Servicios 510601.000.0 APORTE 5,420.57
00.000 PATRONAL
Públicos
Dirección de 06.01.11.112.
FONDO DE
Planificación 510602.000.0 RESERVA 4,288.19
y Desarrollo 00.000
Desarrollo
de
proyectos
para los 5107 INDEMNIZACI 311
GAD ONES
Parroquiales
de
Gualaquiza
COMPENSACI
ON POR
Dirección 06.01.11.112. VACACIONES
Administrati 510707.000.0 NO GOZADAS 311
va 00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
Dirección
del Registro 5301 SERVICIOS
700
de la BASICOS
Propiedad
Dirección 06.01.11.112.
SERVICIO DE 700
Administrati 530106.000.0 CORREO
va 00.000
Dirección de
SERVICIOS
Obras 5302
GENERALES
400
Públicas
TRASLADOS,
Dirección de INSTALACION
ES, VIATICOS 600
Obras 5303
Y
Públicas SUBSISTENCI
AS
Convenio
Agricultura, 06.01.11.112.
PASAJES AL 200
Subsistencia 530301.000.0 INTERIOR
y animales 00.000
menores
Direccion VIATICOS Y
06.01.11.112.
del Registro 530303.000.0 SUBSISTENCI
de la 00.000 AS EN EL 400
Propiedad INTERIOR
Dirección
Administrati 12 ASESORIA 1,885,701.40
va
121
Dirección PROCURADU 79,162.88
Financiera RIA SINDICA
Junta
REMUNERACI
Cantonal de 5101 ONES 53,100.00
Protección BASICAS
de Derechos
Desarrollo
de
proyectos
06.01.12.121. REMUNERACI
para los 510105.000.0 ONES 53,100.00
GAD 00.000 UNIFICADAS
Parroquiales
de
Gualaquiza
Dirección de REMUNERACI
ONES
Obras 5102 COMPLEMEN 5,541.00
Públicas TARIAS
Dirección de
06.01.12.121.
Desarrollo 510203.000.0 DECIMOTERC 4,425.00
Social y 00.000 ER SUELDO
Economico
Dirección de 06.01.12.121.
Obras 510204.000.0 DECIMOCUAR 1,116.00
00.000 TO SUELDO
Públicas
Dirección de REMUNERACI
Asesoria 5105 ONES 1,000.00
Tecnica TEMPORALES
Dirección de 06.01.12.121.
SUBROGACIO
Planificación 510512.000.0 N 1,000.00
y Desarrollo 00.000
APORTES
PATRONALES
Comisaria 5106 A LA 10,609.38
SEGURIDAD
SOCIAL
Dirección 06.01.12.121.
APORTE
Administrati 510601.000.0 PATRONAL 6,186.15
va 00.000
Dirección de 06.01.12.121.
FONDO DE 4,423.23
Planificación 510602.000.0 RESERVA
y Desarrollo 00.000
COMPENSACI
ON POR
06.01.12.121. VACACIONES
Dirección 510707.000.0 NO GOZADAS 2,212.50
Financiera 00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
TRASLADOS,
Dirección INSTALACION
ES, VIATICOS
Administrati 5303 Y
1,100.00
va SUBSISTENCI
AS
Convenio
06.01.12.121.
Mies-GAD 530301.000.0 PASAJES AL 300
Municipal de 00.000 INTERIOR
Gualaquiza
Dirección de CONTRATACI
ONES DE
Desarrollo 5306 ESTUDIOS E 500
Social y INVESTIGACI
Economico ONES
Dirección de BIENES
MUEBLES NO
Planificación 5314 DEPRECIABLE
600
y Desarrollo S
Dirección
06.01.12.121.
del Registro 531409.000.0 LIBROS Y
de la 00.000 COLECCIONES 600
Propiedad
SEGUROS,
Dirección de COSTOS
Planificación 5702 FINANCIEROS 4,500.00
y Desarrollo Y OTROS
GASTOS
COSTAS
JUDICIALES,
06.01.12.121. TRAMITES
570206.000.0 NOTARIALES 4,500.00
00.000 Y
LEGALIZACIO
N DE
DOCUMENT
122
DIRECCION 596,134.43
ADMINISTRA
TIVA
REMUNERACI
5101 ONES 172,261.36
BASICAS
06.01.12.122. REMUNERACI
510105.000.0 ONES 157,368.00
00.000 UNIFICADAS
06.01.12.122. SALARIOS
510106.000.0 UNIFICADOS 14,893.36
00.000
REMUNERACI
5102 ONES
COMPLEMEN 19,406.01
TARIAS
06.01.12.122. DECIMOTERC
510203.000.0 ER SUELDO 14,218.01
00.000
06.01.12.122.
510204.000.0 DECIMOCUAR 5,188.00
00.000 TO SUELDO
REMUNERACI
ONES
5103 COMPENSAT 2,640.00
ORIAS
06.01.12.122. COMPENSACI
510304.000.0 ON POR 528
00.000 TRANSPORTE
06.01.12.122.
510306.000.0 ALIMENTACI
ON 2,112.00
00.000
5104 SUBSIDIOS 433.32
06.01.12.122. POR CARGAS
510401.000.0 FAMILIARES 173.76
00.000
06.01.12.122.
510408.000.0 SUBSIDIO DE
ANTIGUEDAD 259.56
00.000
REMUNERACI
5105 ONES 1,800.00
TEMPORALES
HORAS
06.01.12.122. EXTRAORDIN
510509.000.0 ARIAS Y 300
00.000 SUPLEMENTA
RIAS
06.01.12.122.
510512.000.0 SUBROGACIO
N 1,500.00
00.000
APORTES
PATRONALES
5106 A LA 34,642.18
SEGURIDAD
SOCIAL
06.01.12.122.
APORTE
510601.000.0 PATRONAL 19,943.02
00.000
06.01.12.122. FONDO DE 14,699.16
510602.000.0
00.000 RESERVA
INDEMNIZACI
5107 ONES 4,102.00
COMPENSACI
ON POR
06.01.12.122. VACACIONES
510707.000.0 NO GOZADAS 4,102.00
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
06.01.12.122.
530201.000.0 TRANSPORTE 600
00.000 DE PERSONAL
ALMACENTA
MIENTO,
06.01.12.122. EMBALAJE,
530203.000.0 1,500.00
00.000 ENVASE Y
RECARGA DE
EXTINTORES
ACTIV
CULTURALES
06.01.12.122. SOCIALES Y
530206.201.0 DEPORTIVAS 99,450.00
00.000 POR
ANIVERSARIO
CANTONIZAC
06.01.12.122. SERVICIO DE
530235.000.0 ALIMENTACI 2,600.00
00.000 ON
06.01.12.122. OTROS
530299.000.0 SERVICIOS 1,500.00
00.000 GENERALES
TRASLADOS,
INSTALACION
ES, VIATICOS
5303 2,600.00
Y
SUBSISTENCI
AS
06.01.12.122. PASAJES AL
530301.000.0 INTERIOR 800
00.000
06.01.12.122. VIATICOS Y
530303.000.0 SUBSISTENCI 1,800.00
00.000 AS EN EL
INTERIOR
INSTALACION
,
5304 MANTENIMIE 3,200.00
NTO Y
REPARACION
06.01.12.122. MAQUINARIA
530404.000.0 3,200.00
00.000 S Y EQUIPOS
CONTRATACI
ONES DE
5306 ESTUDIOS E 15,400.00
INVESTIGACI
ONES
06.01.12.122. SERVICIO DE
530603.000.0 CAPACITACIO 15,400.00
00.000 N
GASTOS EN
5307 INFORMATIC 21,050.00
A
IMPLEMENTA
06.01.12.122. CION
530701.201.0 SERVIDOR 1,000.00
00.000
HOSPOT
CUENTAS DE
06.01.12.122. CORREO
PARA
530701.202.0 DEPENDENCI 500
00.000 AS
MUNICIPALES
MIGRACION
06.01.12.122. DEL
530701.203.0 SERVIDOR DE 5,000.00
00.000
FINANZAS
IMPLEM Y
CONFIG
06.01.12.122. USUARIOS
530701.204.0 PARA ACCESO 1,000.00
00.000 A RED WIFI
EN GAD
MUNICIPAL
06.01.12.122. RENOVACION
530702.201.0 LICENCIA 2,500.00
00.000 ANTIVIRUS
06.01.12.122. LICENCIAS DE
530702.202.0 SOFTWARE 5,000.00
00.000 PROPIETARIO
MANTENIMIE
NTO Y
06.01.12.122. RECONFIGUR
530704.201.0 ACION 1,000.00
00.000
SERVIDOR
PROXY
MANTENIMIE
NTO
06.01.12.122. CORRECTIVO
530704.202.0 Y 5,050.00
PREVENTIVO
00.000 DE EQUIPOS
Y SIST
INFORMATI
BIENES DE
USO Y
5308 CONSUMO 73,600.00
CORRIENTE
06.01.12.122. VESTUARIO,
530802.000.0 LENCERIA Y 15,600.00
PRENDAS DE
00.000 PROTECCION
06.01.12.122. MATERIALES
530804.000.0 40,000.00
00.000 DE OFICINA
06.01.12.122. MATERIALES
530805.000.0 DE ASEO 5,000.00
00.000
MATERIALES
DE
06.01.12.122. CONSTRUCCI
ON,ELECTRIC
530811.201.0 OS,PLOMERIA 10,000.00
00.000 Y
CARPINTERIA,
SEÑ
06.01.12.122. MATERIALES
530811.202.0 PARA 2,000.00
00.000 SEÑALETICA
MENAJE DE
COCINA, DE
06.01.12.122. HOGAR,ACCE
530820.000.0 SORIOS 500
00.000 DESCARTABL
ES Y ACCES
DE OFI
GASTOS
06.01.12.122. PARA
530821.000.0 SITUACIONES 500
00.000 DE
EMERGENCIA
BIENES
5314 MUEBLES NO 16,810.00
DEPRECIABLE
S
06.01.12.122.
531403.000.0 MOBILIARIO 7,480.00
00.000
06.01.12.122. MAQUINARIA
531404.000.0 S Y EQUIPOS 800
00.000
06.01.12.122.
531406.000.0 HERRAMIENT
AS 1,030.00
00.000
EQUIPOS,
06.01.12.122. SISTEMAS Y
531407.000.0 PAQUETES 7,500.00
00.000 INFORMATIC
OS
BIENES
8401 MUEBLES 76,039.56
06.01.12.122.
840103.000.0 MOBILIARIOS 15,520.00
00.000
EQUIPOS,
06.01.12.122. SISTEMAS Y
840107.000.0 PAQUETES 60,519.56
00.000 INFORMATIC
OS
EXPROPIACIO
8403 NES DE 6,000.00
BIENES
06.01.12.122.
840301.000.0 TERRENOS 6,000.00
00.000
123
ASESORIA 204,488.06
TECNICA
REMUNERACI
5101 ONES 48,996.00
BASICAS
06.01.12.123. REMUNERACI
510105.000.0 ONES 48,996.00
00.000 UNIFICADAS
REMUNERACI
ONES
5102 COMPLEMEN 5,199.00
TARIAS
06.01.12.123.
510203.000.0 DECIMOTERC
ER SUELDO 4,083.00
00.000
06.01.12.123.
510204.000.0 DECIMOCUAR 1,116.00
00.000 TO SUELDO
REMUNERACI
5105 ONES 3,100.00
TEMPORALES
HORAS
06.01.12.123. EXTRAORDIN
510509.000.0 ARIAS Y 500
00.000 SUPLEMENTA
RIAS
SERVICIOS
06.01.12.123. PERSONALES
510510.000.0 1,500.00
POR
00.000 CONTRATO
06.01.12.123. SUBROGACIO
510512.000.0 600
00.000 N
06.01.12.123.
510513.000.0 ENCARGOS 500
00.000
APORTES
PATRONALES
5106 A LA 9,789.40
SEGURIDAD
SOCIAL
06.01.12.123. APORTE
510601.000.0 5,708.03
00.000 PATRONAL
06.01.12.123. FONDO DE
510602.000.0 RESERVA 4,081.37
00.000
INDEMNIZACI
5107 857.5
ONES
COMPENSACI
ON POR
06.01.12.123. VACACIONES
510707.000.0 NO GOZADAS 857.5
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
SERVICIOS
7302 GENERALES 108,446.16
06.01.12.123. TRANSPORTE
730201.000.0 800
DE PERSONAL
00.000
EDICION,
IMPRESION,
REPRODUCCI
06.01.12.123. ON,
730204.000.0 32,100.00
00.000 PUBLICACION
ES,
SUSCRIPCION
ES,
06.01.12.123. EVENTOS
730206.000.0 PUBLICOS Y 3,000.00
00.000 OFICIALES
06.01.12.123. DIFUSION,
INFORMACIO
730217.000.0 N Y 52,496.16
00.000 PUBLICIDAD
PUBLICIDAD Y
06.01.12.123. PROPAGAND
730219.000.0 A USANDO 4,000.00
00.000 OTROS
MEDIOS
06.01.12.123. SERVICIO DE
730235.000.0 ALIMENTACI 1,250.00
00.000 ON
06.01.12.123.
730299.000.0 OTROS
SERVICIOS 600
00.000
06.01.12.123. CONVENIO
730299.303.0 UNIVERSIDAD 10,000.00
00.000 ES
06.01.12.123. OTROS
730299.304.0 SERVICIOS 4,200.00
GENERALES
00.000 CICLORUTA
TRASLADOS,
INSTALACION
ES, VIATICOS
7303 Y 3,000.00
SUBSISTENCI
AS
06.01.12.123.
730301.000.0 PASAJES AL 1,000.00
00.000 INTERIOR
VIATICOS Y
06.01.12.123. SUBSISTENCI
730303.000.0 AS EN EL 2,000.00
00.000
INTERIOR
INSTALACION
,
7304 MANTENIMIE 3,200.00
NTO Y
REPARACION
06.01.12.123.
730403.000.0 MOBILIARIOS 1,800.00
00.000
06.01.12.123.
730404.000.0 MAQUINARIA 800
00.000 S Y EQUIPOS
OTRAS
INSTALACION
06.01.12.123. ES,
730499.000.0 MANTENIMIE 600
00.000 NTOS Y
REPARACION
ES
CONTRATACI
ONES DE
7306 ESTUDIOS E 5,000.00
INVESTIGACI
ONES
CONSULTORI
A, ASESORIA
06.01.12.123. E
730601.000.0 INVESTIGACI 5,000.00
00.000 ON
ESPECIALIZAD
A
BIENES DE
USO Y
7308 CONSUMO 8,000.00
DE
INVERSION
06.01.12.123. VESTUARIO,
730802.000.0 LENCERIA Y 400
PRENDAS DE
00.000 PROTECCION
MATERIALES
DE
06.01.12.123. IMPRESION,
FOTOGRAFIA,
730807.000.0 REPRODUCCI 4,000.00
00.000 ON Y
PUBLICACION
E
MENAJE DE
COCINA, DE
06.01.12.123. HOGAR,
730820.000.0 ACCESORIOS 200
00.000 DESCARTABL
ES Y ACCES
DE OF
INSUMOS Y
06.01.12.123. MATERIALES
730824.301.0 PARA VARIOS 3,400.00
00.000 EVENTOS
MUNICIPALES
BIENES
7314 MUEBLES NO 5,800.00
DEPRECIABLE
S
06.01.12.123.
731403.000.0 MOBILIARIOS 4,500.00
00.000
06.01.12.123. MAQUINARIA
731404.000.0 S Y EQUIPOS 500
00.000
06.01.12.123.
731406.000.0 HERRAMIENT 200
00.000 AS
EQUIPOS
06.01.12.123. SISTEMAS Y
731407.000.0 PAQUETES 600
00.000 INFORMATIC
OS
IMPUESTOS,
TASAS Y
7701 600
CONTRIBUCI
ONES
TASAS
GENERALES,
06.01.12.123. IMPUESTOS,
770102.000.0 CONTRIBUC, 600
00.000 PERMISOS,
LICENCIAS Y
PATE
BIENES
8401 MUEBLES 2,500.00
06.01.12.123.
840104.000.0 MAQUINARIA
S Y EQUIPOS 2,000.00
00.000
06.01.12.123. HERRAMIENT
840106.000.0 AS 500
00.000
124
DIRECCION 837,437.69
FINANCIERA
REMUNERACI
5101 ONES 146,658.00
BASICAS
06.01.12.124. REMUNERACI
510105.000.0 ONES 143,868.00
00.000 UNIFICADAS
06.01.12.124.
510106.000.0 SALARIOS
UNIFICADOS 2,790.00
00.000
REMUNERACI
5102 ONES 16,303.50
COMPLEMEN
TARIAS
06.01.12.124. DECIMOTERC
510203.000.0 12,221.50
00.000 ER SUELDO
06.01.12.124.
510204.000.0 DECIMOCUAR
TO SUELDO 4,082.00
00.000
REMUNERACI
5105 ONES 2,600.00
TEMPORALES
HORAS
06.01.12.124. EXTRAORDIN
510509.000.0 ARIAS Y 800
00.000 SUPLEMENTA
RIAS
06.01.12.124. SUBROGACIO
510512.000.0 N 1,800.00
00.000
APORTES
PATRONALES
5106 A LA 30,092.66
SEGURIDAD
SOCIAL
06.01.12.124. APORTE
510601.000.0 17,438.59
00.000 PATRONAL
06.01.12.124. FONDO DE
510602.000.0 RESERVA 12,654.07
00.000
INDEMNIZACI
5107 1,549.50
ONES
COMPENSACI
ON POR
06.01.12.124. VACACIONES
510707.000.0 NO GOZADAS 1,549.50
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
TRASLADOS,
INSTALACION
5303 ES, VIATICOS 2,550.00
Y
SUBSISTENCI
AS
06.01.12.124. PASAJES AL
530301.000.0 INTERIOR 550
00.000
06.01.12.124. VIATICOS Y
SUBSISTENCI
530303.000.0 AS EN EL 2,000.00
00.000 INTERIOR
INSTALACION
,
5304 MANTENIMIE 1,500.00
NTO Y
REPARACION
06.01.12.124. MAQUINARIA
530404.000.0 1,500.00
S Y EQUIPOS
00.000
GASTOS EN
5307 INFORMATIC 1,000.00
A
DESARROLLO,
ACTUALIZACI
06.01.12.124. ON,
530701.000.0 ASISTENCIA 1,000.00
00.000 TECNICA Y
SOPORTE SIS
INFOR
BIENES DE
USO Y
5308 CONSUMO 500
CORRIENTE
06.01.12.124.
REPUESTOS Y
530813.000.0 ACCESORIOS 500
00.000
BIENES
5314 MUEBLES NO 310
DEPRECIABLE
S
06.01.12.124. MAQUINARIA
531404.000.0 100
00.000 S Y EQUIPOS
EQUIPOS,
06.01.12.124. SISTEMAS Y
531407.000.0 PAQUETES 210
00.000 INFORMATIC
OS
TITULOS Y
5601 VALORES EN 15,000.00
CIRCULACION
DESCUENTOS
,
06.01.12.124. COMISIONES
560106.000.0 Y OTROS 15,000.00
00.000 CARGOS EN
TITULOS Y
VALORES
INTERESES DE
LA DEUDA
5602 PUBLICA 99,776.45
INTERNA
INTERESES
CREDITO
06.01.12.124. BEDE
560201.401.0 ALCANTARILL 25,197.38
00.000 ADO CALLES
CUENCA Y
FCO ORELLAN
INTERESES
CREDITO
06.01.12.124. BEDE
560201.403.0 GESTION 16,701.05
00.000 INTEGRAL
DESECHOS
SOLIDOS
INTERESES
CREDITO
06.01.12.124. BEDE CONSTR
560201.406.0 COLECTORES 40,719.27
00.000 MARGIN,ALC
Y PLANTA
TRAT
INTERESES
CRED BEDE
06.01.12.124. ADQ EQUIPO
560201.408.0 CAMINERO 17,158.75
00.000 MANT Y
MEJO SIS
VIAL URBA
SEGUROS,
COSTOS
5702 FINANCIEROS 5,500.00
Y OTROS
GASTOS
06.01.12.124.
570201.000.0 SEGUROS 1,500.00
00.000
06.01.12.124.
570203.000.0 COMISIONES 1,000.00
00.000 BANCARIAS
06.01.12.124. OTROS
570299.000.0 GASTOS 3,000.00
00.000 FINANCIEROS
TRANSFEREN
CIAS
5801 CORRIENTES 70,000.00
AL SECTOR
PUBLICO
APORTE DEL
06.01.12.124. 5
LA
POR MIL A
580102.402.0 35,000.00
00.000 CONTRALORI
A GENERAL
DEL ESTADO
APORTE AL
06.01.12.124. CONSORCIO
580102.403.0 DE 2,500.00
00.000 MUNICIPIOS
AMAZONICOS
MANCOMUNI
DAD DE LOS
06.01.12.124. GOBIERNOS
580102.404.0 17,500.00
00.000 AUTONOMOS
DE MORONA
SANTIAGO
APORTE A LA
ASOCIACION
06.01.12.124. DE
580102.405.0 MUNICIPALID 15,000.00
00.000 ADES
ECUATORIAN
AS
TRANSFEREN
CIAS PARA
7801 INVERSION 84,000.00
AL SECTOR
PUBLICO
APORTE AL
CONSEJO
06.01.12.124. CANTONAL
780102.401.0 DE 84,000.00
00.000 PROTECCION
DE
DERECHOS
DEUDA
9602 INTERNA 360,097.58
AMORTIZA
CREDITO
06.01.12.124. BEDE
960201.401.0 ALCANTARILL
ADO CALLES 54,137.15
00.000 CUENCA Y
FCO
ORELLANA
AMORTIZACI
ON CREDITO
06.01.12.124. BEDE
960201.403.0 GESTION 48,106.88
00.000 INTEGRAL
DESECHOS
SOLIDOS
AMORT
CREDITO
06.01.12.124. BEDE CONSTR
960201.406.0 COLECTORES 228,938.06
00.000 MARGIN,ALC
Y PLANTA
TRATA
AMORT
CREDIT BEDE
06.01.12.124. ADQ EQUIPO
960201.408.0 CAMINERO 28,915.49
00.000 MANT Y
MEJO SIS
VIAL URBANO
125
COMISARIA,
POLICIA
67,766.35
MUNICIPAL Y
SEGURIDAD
CIUDADANA
REMUNERACI
5101 ONES 45,064.80
BASICAS
06.01.12.125. REMUNERACI
510105.000.0 ONES 17,304.00
00.000 UNIFICADAS
06.01.12.125. SALARIOS
510106.000.0 27,760.80
00.000 UNIFICADOS
REMUNERACI
ONES
5102 COMPLEMEN 5,575.40
TARIAS
06.01.12.125.
510203.000.0 DECIMOTERC 3,755.40
00.000 ER SUELDO
06.01.12.125. DECIMOCUAR
510204.000.0 1,820.00
00.000 TO SUELDO
REMUNERACI
ONES
5103 COMPENSAT 3,960.00
ORIAS
06.01.12.125. COMPENSACI
510304.000.0 ON POR 792
00.000 TRANSPORTE
06.01.12.125.
510306.000.0 ALIMENTACI
ON 3,168.00
00.000
5104 SUBSIDIOS 522.24
06.01.12.125.
510401.000.0 POR CARGAS 173.76
00.000 FAMILIARES
06.01.12.125. SUBSIDIO DE
510408.000.0 ANTIGUEDAD 348.48
00.000
REMUNERACI
5105 ONES 1,000.00
TEMPORALES
HORAS
06.01.12.125. EXTRAORDIN
510509.000.0 ARIAS Y 100
00.000 SUPLEMENTA
RIAS
06.01.12.125. SUBROGACIO
510512.000.0 N 900
00.000
APORTES
PATRONALES
5106 A LA 10,162.91
SEGURIDAD
SOCIAL
06.01.12.125.
510601.000.0 APORTE
PATRONAL 5,388.86
00.000
06.01.12.125. FONDO DE
510602.000.0 RESERVA 4,774.05
00.000
COMPENSACI
ON POR
06.01.12.125. VACACIONES
510707.000.0 NO GOZADAS 721
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
TRASLADOS,
INSTALACION
5303 ES, VIATICOS 550
Y
SUBSISTENCI
AS
06.01.12.125.
530301.000.0 PASAJES
INTERIOR
AL 150
00.000
06.01.12.125. VIATICOS Y
SUBSISTENCI
530303.000.0 AS EN EL 400
00.000 INTERIOR
BIENES
5314 MUEBLES NO 210
DEPRECIABLE
S
06.01.12.125. MAQUINARIA
531404.000.0 85
00.000 S Y EQUIPOS
06.01.12.125. LIBROS Y
531409.000.0 COLECCIONES 125
00.000
126
REGISTRO DE
LA 100,711.99
PROPIEDAD
REMUNERACI
5101 ONES 62,225.40
BASICAS
06.01.12.126. REMUNERACI
510105.000.0 ONES 62,225.40
00.000 UNIFICADAS
REMUNERACI
5102 ONES 8,533.45
COMPLEMEN
TARIAS
06.01.12.126. DECIMOTERC
510203.000.0 5,185.45
00.000 ER SUELDO
06.01.12.126. DECIMOCUAR
510204.000.0 TO SUELDO 3,348.00
00.000
REMUNERACI
5105 ONES 800
TEMPORALES
06.01.12.126. SUBROGACIO
510512.000.0 N 800
00.000
APORTES
PATRONALES
5106 A LA 12,432.64
SEGURIDAD
SOCIAL
06.01.12.126. APORTE
510601.000.0 7,249.26
PATRONAL
00.000
06.01.12.126. FONDO DE 5,183.38
510602.000.0
00.000 RESERVA
SERVICIOS
5301 BASICOS 150
06.01.12.126. SERVICIO DE
530106.000.0 150
CORREO
00.000
SERVICIOS
5302 GENERALES 3,200.00
EDICION,
IMPRESION,
06.01.12.126. REPRODUCCI
530204.000.0 ON,
PUBLICACION 2,200.00
00.000
ES
SUSCRIPCION
ES
06.01.12.126. DIFUSION E
530217.000.0 INFORMACIO 1,000.00
00.000 N
TRASLADOS,
INSTALACION
ES, VIATICOS
5303 Y 2,220.00
SUBSISTENCI
AS
06.01.12.126. PASAJES AL
530301.000.0 INTERIOR 800
00.000
06.01.12.126. VIATICOS Y
530303.000.0 SUBSISTENCI 1,420.00
00.000 AS EN EL
INTERIOR
CONTRATACI
ONES DE
5306 ESTUDIOS E 500
INVESTIGACI
ONES
06.01.12.126. SERVICIO DE
530603.000.0 CAPACITACIO 500
00.000 N
BIENES DE
USO Y
5308 CONSUMO 2,732.00
CORRIENTE
06.01.12.126.
530804.000.0 MATERIALES
DE OFICINA 2,282.00
00.000
06.01.12.126.
530805.000.0 MATERIALES
DE ASEO 250
00.000
06.01.12.126.
530813.000.0 REPUESTOS Y 200
00.000 ACCESORIOS
TRANSFEREN
CIAS
5801 CORRIENTES 330
AL SECTOR
PUBLICO
TRANSFEREN
CIAS A LA
06.01.12.126. DINARDAP
580102.601.0 POR 330
00.000 REMANENTES
REGISTRO
MERCANTIL
EQUIPOS,
06.01.12.126. SISTEMAS Y
840107.000.0 PAQUETES 4,000.00
00.000 INFORMATIC
OS
2
DESARROLLO 1,229,755.25
SOCIAL Y
ECONOMICO
21
EDUCACION
CULTURA Y 443,038.43
DEPORTES
211
EDUCACION Y 193,656.43
CULTURA
REMUNERACI
7101 ONES 64,505.76
BASICAS
06.02.21.211. REMUNERACI
710105.000.0 ONES 56,592.00
00.000 UNFICADAS
06.02.21.211. SALARIOS
710106.000.0 7,913.76
00.000 UNIFICADOS
REMUNERACI
ONES
7102 COMPLEMEN 7,225.48
TARIAS
06.02.21.211.
710203.000.0 DECIMOTERC
ER SUELDO 5,375.48
00.000
06.02.21.211.
710204.000.0 DECIMOCUAR 1,850.00
00.000 TO SUELDO
REMUNERACI
ONES
7103 COMPENSAT 1,320.00
ORIAS
06.02.21.211. COMPENSACI
710304.000.0 ON POR 264
00.000 TRANSPORTE
06.02.21.211. ALIMENTACI
710306.000.0 ON 1,056.00
00.000
7104 SUBSIDIOS 297.96
06.02.21.211. POR CARGAS
710401.000.0 FAMILIARES 86.88
00.000
06.02.21.211. SUBSIDIO DE
710408.000.0 211.08
ANTIGUEDAD
00.000
REMUNERACI
7105 ONES 41,981.10
TEMPORALES
HORAS
06.02.21.211. EXTRAORDIN
710509.000.0 ARIAS Y 1,500.00
00.000 SUPLEMENTA
RIAS
06.02.21.211. SERVICIOS
710510.000.0 PERSONALES 39,981.10
POR
00.000 CONTRATO
06.02.21.211. SUBROGACIO
710512.000.0 500
N
00.000
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 13,218.63
SEGURIDAD
SOCIAL
06.02.21.211. APORTE
710601.000.0 PATRONAL 7,554.49
00.000
06.02.21.211. FONDO DE 5,664.14
710602.000.0
RESERVA
00.000
INDEMNIZACI
7107 ONES 807.5
COMPENSACI
ON POR
06.02.21.211. VACACIONES
710707.000.0 NO GOZADAS 807.5
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
BIENES
MUEBLES NO
7314 DEPRECIABLE 2,000.00
S
BIENES
ARTISTICOS,
06.02.21.211. CULTURALES,
731408.000.0 BIENES 2,000.00
00.000 DEPORTI Y
SIMBOLOS
PATRIOS
TRANSFEREN
CIAS PARA
7801 INVERSION 5,000.00
AL SECTOR
PUBLICO
06.02.21.211. APORTE
780101.101.0 CONVENIO 5,000.00
00.000 COLEGIO RIO
CENEPA
212 COLEGIO
MUNICIPAL 155,182.00
REMUNERACI
7101 ONES 99,844.20
BASICAS
06.02.21.212. REMUNERACI
710105.000.0 ONES 87,451.20
00.000 UNFICADAS
06.02.21.212.
710106.000.0 SALARIOS
UNIFICADOS 12,393.00
00.000
REMUNERACI
7102 ONES 13,021.60
COMPLEMEN
TARIAS
06.02.21.212. DECIMOTERC
710203.000.0 8,205.60
00.000 ER SUELDO
06.02.21.212.
710204.000.0 DECIMOCUAR
TO SUELDO 4,816.00
00.000
REMUNERACI
7105 ONES 700
TEMPORALES
HORAS
06.02.21.212. EXTRAORDIN
710509.000.0 ARIAS Y 700
00.000 SUPLEMENTA
RIAS
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 19,472.40
SEGURIDAD
SOCIAL
06.02.21.212.
710601.000.0 APORTE
PATRONAL 11,526.50
00.000
06.02.21.212. FONDO DE
710602.000.0 RESERVA 7,945.90
00.000
COMPENSACI
ON POR
06.02.21.212. VACACIONES
710707.000.0 NO GOZADAS 3,643.80
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
SERVICIOS
7302 GENERALES 1,000.00
06.02.21.212. ACTIVIDADES
730299.201.0 CULTURALES, 1,000.00
00.000 ACADEMICAS
Y SOCIALES
TRASLADOS,
INSTALACION
7303 ES, VIATICOS 1,000.00
Y
SUBSISTENCI
AS
06.02.21.212. PASAJES AL
730301.000.0 500
00.000 INTERIOR
06.02.21.212. VIATICOS Y
SUBSISTENCI
730303.000.0 AS EN EL 500
00.000 INTERIOR
INSTALACION
,
7304 MANTENIMIE 1,000.00
NTO Y
REPARACION
06.02.21.212.
MAQUINARIA
730404.000.0 S Y EQUIPOS 1,000.00
00.000
CONTRATACI
ONES DE
7306 ESTUDIOS E 2,000.00
INVESTIGACI
ONES
06.02.21.212. SERVICIO DE
730603.000.0 CAPACITACIO 2,000.00
00.000 N
GASTOS EN
7307 INFORMATIC 500
A
MANTENIMIE
06.02.21.212. NTO DE
730704.000.0 SISTEMAS 500
00.000 INFORMATIC
OS
BIENES DE
USO Y
7308 CONSUMO 2,000.00
DE
INVERSION
06.02.21.212. MATERIALES
730805.000.0 DE ASEO 1,000.00
00.000
MATERIALES
PARA
06.02.21.212. ACTIVIDADES
730899.201.0 DEPORTIVAS 1,000.00
00.000
Y DE
RECREACION
BIENES
8401 MUEBLES 6,500.00
06.02.21.212.
840103.000.0 MOBILIARIOS 1,000.00
00.000
EQUIPOS,
06.02.21.212. SISTEMAS Y
840107.000.0 PAQUETES 5,500.00
00.000 INFORMATIC
OS
213
EVENTOS 51,900.00
CULTURALES
SERVICIOS
7302 12,000.00
GENERALES
06.02.21.213.
730201.000.0 TRANSPORTE
DE PERSONAL 3,000.00
00.000
EDICION,
IMPRESION,
06.02.21.213. REPRODUCCI
730204.000.0 ON,
PUBLICACION 5,000.00
00.000
ES,
SUSCRIPCION
ES,
ACTIVIDADES
CULTURALES
06.02.21.213. POR EL
730299.301.0 BICENTENARI 2,000.00
00.000 O ( DESFILE
CONMEMOR
A)
06.02.21.213. FOROS Y
730299.302.0 CONFERENCI 2,000.00
00.000 AS
TRASLADOS,
INSTALACION
ES, VIATICOS
7303 700
Y
SUBSISTENCI
AS
06.02.21.213. PASAJES AL
730301.000.0 INTERIOR 200
00.000
06.02.21.213. VIATICOS Y
730303.000.0 SUBSISTENCI 500
AS EN EL
00.000 INTERIOR
CONTRATACI
ONES DE
7306 ESTUDIOS E 2,000.00
INVESTIGACI
ONES
06.02.21.213. SERVICIO DE
730603.000.0 CAPACITACIO 2,000.00
00.000 N
06.02.21.213. BIENES
840108.000.0 ARTISTICOS Y 30,000.00
00.000 CULTURALES
214 APOYO
AL DEPORTE 42,300.00
RECREATIVO
SERVICIOS
7302 GENERALES 23,500.00
06.02.21.214. TRANSPORTE
730201.000.0 DE PERSONAL 500
00.000
06.02.21.214. ACTIVIDADES
730299.401.0 DEPORTIVAS 23,000.00
Y DE
00.000 RECREACION
TRASLADOS,
INSTALACION
ES, VIATICOS
7303 Y 300
SUBSISTENCI
AS
06.02.21.214.
730301.000.0 PASAJES AL 100
00.000 INTERIOR
VIATICOS Y
06.02.21.214. SUBSISTENCI
730303.000.0 AS EN EL 200
00.000
INTERIOR
CONTRATACI
ONES DE
7306 ESTUDIOS E 2,000.00
INVESTIGACI
ONES
06.02.21.214. SERVICIO DE
730603.000.0 CAPACITACIO 2,000.00
00.000 N
BIENES DE
USO Y
7308 CONSUMO 16,500.00
DE
INVERSION
MATERIALES
06.02.21.214. PARA
ACTIVIDADES
730899.401.0 DEPORTIVAS 6,500.00
00.000 Y DE
RECREACION
06.02.21.214. EQUIPAMIEN
730899.402.0 TO GRUPOS 5,000.00
00.000 SOCIALES
EQUIPAMIEN
06.02.21.214. TO ESCUELAS
730899.403.0 FORMATIVAS 5,000.00
00.000 MUNICIPALES
(FUTBOL Y
CICLISM)
22 GRUPOS
DE ATENCION 640,557.81
PRIORITARIA
221
ATENCION
GRUPOS 74,094.10
VULNERABLE
S
REMUNERACI
7101 ONES 27,368.40
BASICAS
06.02.22.221. REMUNERACI
710105.000.0 ONES 10,164.00
00.000 UNFICADAS
06.02.22.221.
710106.000.0 SALARIOS
UNIFICADOS 17,204.40
00.000
REMUNERACI
7102 ONES 3,738.70
COMPLEMEN
TARIAS
06.02.22.221. DECIMOTERC
710203.000.0 ER SUELDO 2,280.70
00.000
06.02.22.221. DECIMOCUAR
710204.000.0 TO SUELDO 1,458.00
00.000
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 6,187.00
SEGURIDAD
SOCIAL
06.02.22.221. APORTE
710601.000.0 PATRONAL 3,274.99
00.000
06.02.22.221. FONDO DE
710602.000.0 RESERVA 2,912.01
00.000
SERVICIOS
7302 GENERALES 22,200.00
06.02.22.221.
730201.000.0 TRANSPORTE
DE PERSONAL 200
00.000
ESPECTACUL
06.02.22.221. OS
730205.000.0 3,000.00
00.000 CULTURALES
Y SOCIALES
OTROS
06.02.22.221. SERVICIOS DE
730299.105.0 AYUDA 7,000.00
00.000
SOCIAL
FORTALECIMI
06.02.22.221. ENTO DEL
730299.106.0 GRUPO DE 12,000.00
00.000 ADULTOS
MAYORES
TRASLADOS,
INSTALACION
ES, VIATICOS
7303 600
Y
SUBSISTENCI
AS
06.02.22.221. PASAJES AL
730301.000.0 INTERIOR 100
00.000
06.02.22.221. VIATICOS Y
730303.000.0 SUBSISTENCI 500
00.000 AS EN EL
INTERIOR
BIENES DE
USO Y
7308 CONSUMO 4,000.00
DE
INVERSION
GASTOS
06.02.22.221. PARA
730821.000.0 SITUACIONES 4,000.00
00.000 DE
EMERGENCIA
BIENES
MUEBLES NO
7314 DEPRECIABLE 1,500.00
S
06.02.22.221.
MAQUINARIA
731404.000.0 S Y EQUIPOS 1,000.00
00.000
BIENES
ARTISTICOS,
06.02.22.221. CULTURALES,
731408.000.0 BIENES 500
00.000 DEPORTI Y
SIMBOLOS
PATRIOS
MANTENIMIE
NTO Y
7505 REPARACION 4,000.00
ES
REPARACION
06.02.22.221. Y
750501.101.0 MANTENIMIE
NTO CASA 4,000.00
00.000
DEL ADULTO
MAYOR
SERVICIOS
06.02.22.222. PERSONALES
POR
710510.201.0 CONTRATO 16,128.29
00.003
DESARROLLO
INFANTIL
SERVICIOS
06.02.22.222. PERSONALES
710510.202.0 POR
CONTRATO 132,068.64
00.003
DESARROLLO
INFANTIL
SERVICIOS
PERSONA
06.02.22.222. POR
710510.203.0 CONTRATO 37,772.76
00.003 ATENCION EN
EL HOGAR Y
LA COMUNI
SERVICIOS
PERSONALES
06.02.22.222.
710510.204.0 POR 13,680.00
CONTRATO
00.003 GERONTOLO
GIA
SERVICIOS
7302 GENERALES 238,400.97
06.02.22.222.
730201.000.0 TRANSPORTE
DE PERSONAL 1,560.00
00.000
06.02.22.222. EVENTOS
730206.000.0 PUBLICOS Y 55
00.000 OFICIALES
06.02.22.222. OTROS
730299.000.0 SERVICIOS 10
00.000
CONVENIO
06.02.22.222. MIES
730299.202.0 MUNICIPIO 47,655.55
00.000 DESARROLLO
INFANTIL
CONVENIO
06.02.22.222. MIES
730299.203.0 MUNICIPIO 159,001.92
00.003 DESARROLLO
INFANTIL
CONVENIO
MIES
06.02.22.222. MUNICIPIO
730299.204.0 ATENCIÓN 17,484.90
00.000
COMUNIDAD
Y HOGAR
CONVENIO
06.02.22.222. MIES
730299.205.0 MUNICIPIO 9,721.60
00.000 GERONTOLO
GIA
06.02.22.222.
OLIMPIADAS
730299.206.0 ESPECIALES 2,912.00
00.000
TRASLADOS,
INSTALACION
7303 ES, VIATICOS 7,724.18
Y
SUBSISTENCI
AS
06.02.22.222.
730301.000.0 PASAJES
INTERIOR
AL 150
00.000
VIATICOS Y
06.02.22.222. SUBSISTENCI
730303.000.0 7,574.18
00.000 AS EN EL
INTERIOR
INSTALACION
,
7304 MANTENIMIE 100
NTO Y
REPARACION
06.02.22.222.
730404.000.0 MAQUINARIA
S Y EQUIPOS 100
00.000
BIENES DE
USO Y
7308 CONSUMO 29,693.67
DE
INVERSION
CONVENIO
06.02.22.222.
730899.202.0 MIES 22,602.16
00.000 DESARROLLO
INFANTIL
CONVENIO
06.02.22.222. MIES
ATENCION EN
730899.203.0 1,491.51
00.000 LA
COMUNIDAD
Y EL HOGAR
CONVENIO
06.02.22.222. MIES
730899.204.0 GERONTOLO 5,600.00
00.000
GIA
MANTENIMIE
NTO Y
7505 REPARACION 14,784.00
ES
06.02.22.222. CONVENIO
MIES
750501.201.0 REPARACION 14,784.00
00.000 CIBV
223 JUNTA
CANTONAL 76,111.20
DE
PROTECCION
REMUNERACI
7101 ONES 51,012.00
BASICAS
06.02.22.223. REMUNERACI
710105.000.0 ONES 51,012.00
00.000 UNFICADAS
REMUNERACI
7102 ONES 5,739.00
COMPLEMEN
TARIAS
06.02.22.223. DECIMOTERC
710203.000.0 4,251.00
00.000 ER SUELDO
06.02.22.223.
710204.000.0 DECIMOCUAR
TO SUELDO 1,488.00
00.000
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 10,192.20
SEGURIDAD
SOCIAL
06.02.22.223. APORTE
710601.000.0 5,942.90
00.000 PATRONAL
06.02.22.223.
710602.000.0 FONDO
RESERVA
DE 4,249.30
00.000
INDEMNIZACI
7107 1,818.00
ONES
COMPENSACI
ON POR
06.02.22.223. VACACIONES
710707.000.0 NO GOZADAS 1,818.00
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
SERVICIOS
7301 BASICOS 2,000.00
06.02.22.223. TELECOMUNI
730105.000.0 2,000.00
CACIONES
00.000
SERVICIOS
7302 GENERALES 3,000.00
06.02.22.223.
730201.000.0 TRANSPORTE
DE PERSONAL 2,000.00
00.000
06.02.22.223. DIFUSION E
730217.000.0 INFORMACIO 1,000.00
00.000 N
CONTRATACI
ONES DE
7306 ESTUDIOS E 1,000.00
INVESTIGACI
ONES
06.02.22.223. SERVICIO DE
730603.000.0 CAPACITACIO 1,000.00
00.000 N
BIENES DE
USO Y
7308 CONSUMO 750
DE
INVERSION
06.02.22.223. MATERIALES
730804.000.0 DE OFICINA 350
00.000
06.02.22.223.
730805.000.0 MATERIALES
DE ASEO 200
00.000
06.02.22.223. MATERIALES
730812.000.0 DIDACTICOS 200
00.000
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 2,637.36
SEGURIDAD
SOCIAL
06.02.23.231. APORTE
710601.000.0 PATRONAL 1,537.80
00.000
06.02.23.231. FONDO DE 1,099.56
710602.000.0
00.000 RESERVA
INDEMNIZACI
7107 ONES 550
COMPENSACI
ON POR
06.02.23.231. VACACIONES
710707.000.0 NO GOZADAS 550
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
EDICION,
IMPRESION,
REPRODUCCI
06.02.23.231. ON,
730204.000.0 PUBLICACION 10,000.00
00.000
ES,
SUSCRIPCION
ES,
ACTIVIDADES
06.02.23.231. DEPORTIVAS
730299.108.0 2,600.00
00.000 Y DE
RECREACION
ELABORACIO
06.02.23.231. N MATE DE
PROMOCION
730299.109.0 5,000.00
00.000 TURISTICA
(CALENDARIO
, GUIA, ETC)
06.02.23.231. PARTICIPACIO
730299.110.0 N EN FERIAS 2,000.00
00.000 DE TURISMO
06.02.23.231. FOMENTO AL
730299.111.0 12,000.00
TURISMO
00.000
TRASLADOS,
INSTALACION
7303 ES, VIATICOS 300
Y
SUBSISTENCI
AS
06.02.23.231. PASAJES AL
730301.000.0 100
00.000 INTERIOR
VIATICOS Y
06.02.23.231. SUBSISTENCI
730303.000.0 AS EN EL 200
00.000
INTERIOR
CONTRATACI
ONES DE
7306 ESTUDIOS E 6,000.00
INVESTIGACI
ONES
06.02.23.231. SERVICIO DE
730603.000.0 CAPACITACIO 6,000.00
00.000 N
BIENES
MUEBLES NO
7314 DEPRECIABLE 3,000.00
S
06.02.23.231. BIENES PARA
731408.101.0 ACTIVIDADES 3,000.00
00.000 TURISTICAS
MANTENIMIE
7505 NTO Y
REPARACION 21,600.00
ES
MANTENIMIE
06.02.23.231.
750599.101.0 NTO
SENDEROS 15,000.00
00.000 TURISTICOS
MANTENIMIE
06.02.23.231. NTO RUINAS
750599.102.0 6,600.00
00.000 DEL
REMANZO
BIENES
8401 MUEBLES 7,000.00
06.02.23.231.
840105.000.0 VEHICULOS 7,000.00
00.000
EXPROPIACIO
8403 NES DE 6,000.00
BIENES
EXPROPIACIO
N DE
06.02.23.231. TERRENOS
840301.101.0 PARA FINES 6,000.00
00.000 TURISTICOS
(SENDEROS Y
OTROS)
24 51,799.65
BOMBEROS
241 51,799.65
BOMBEROS
REMUNERACI
7101 ONES 28,674.00
BASICAS
06.02.24.241.
710106.000.0 SALARIOS
UNIFICADOS 28,674.00
00.000
REMUNERACI
7102 ONES 4,199.50
COMPLEMEN
TARIAS
06.02.24.241. DECIMOTERC
710203.000.0 2,389.50
00.000 ER SUELDO
06.02.24.241. DECIMOCUAR
710204.000.0 TO SUELDO 1,810.00
00.000
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 6,926.15
SEGURIDAD
SOCIAL
06.02.24.241.
710601.000.0 APORTE 3,483.89
00.000 PATRONAL
06.02.24.241. FONDO DE
710602.000.0 RESERVA 3,442.26
00.000
POR
PARTICIPACIO
NES PARA
7809 INVER DE LOS 12,000.00
ENTES
PUBLICOS Y
PRIVA
A ENTIDADES
DESCENTRALI
06.02.24.241. ZADAS
780902.101.0 AUTONOMAS 12,000.00
00.000 ASIGNA
CUERPO DE
BOMBEROS
3 SERVICIOS
COMUNALES 7,504,116.44
31
PLANIFICACIO 674,177.67
N Y
DESARROLLO
311
CONTROL 87,093.74
URBANO Y
PATRIMONIO
REMUNERACI
7101 ONES 52,188.00
BASICAS
06.03.31.311. REMUNERACI
710105.000.0 ONES 45,036.00
00.000 UNFICADAS
06.03.31.311. SALARIOS
710106.000.0 7,152.00
00.000 UNIFICADOS
REMUNERACI
ONES
7102 COMPLEMEN 5,827.00
TARIAS
06.03.31.311.
DECIMOTERC
710203.000.0 ER SUELDO 4,349.00
00.000
06.03.31.311. DECIMOCUAR
710204.000.0 1,478.00
00.000 TO SUELDO
REMUNERACI
ONES
7103 COMPENSAT 1,320.00
ORIAS
06.03.31.311. COMPENSACI
710304.000.0 ON POR 264
00.000 TRANSPORTE
06.03.31.311. ALIMENTACI
710306.000.0 1,056.00
00.000 ON
HORAS
06.03.31.311. EXTRAORDIN
710509.000.0 ARIAS Y 400
00.000 SUPLEMENTA
RIAS
06.03.31.311. SUBROGACIO
710512.000.0 250
00.000 N
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 10,725.74
SEGURIDAD
SOCIAL
06.03.31.311.
APORTE
710601.000.0 PATRONAL 6,115.66
00.000
06.03.31.311. FONDO DE 4,610.08
710602.000.0
00.000 RESERVA
INDEMNIZACI
7107 ONES 311
COMPENSACI
ON POR
06.03.31.311. VACACIONES
710707.000.0 NO GOZADAS 311
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
TRASLADOS,
INSTALACION
ES, VIATICOS
7303 Y 900
SUBSISTENCI
AS
06.03.31.311.
730301.000.0 PASAJES
INTERIOR
AL 250
00.000
VIATICOS Y
06.03.31.311. SUBSISTENCI
730303.000.0 650
AS EN EL
00.000 INTERIOR
INSTALACION
,
7304 MANTENIMIE 2,950.00
NTO Y
REPARACION
06.03.31.311. MAQUINARIA
730404.000.0 S Y EQUIPOS 2,950.00
00.000
CONTRATACI
ONES DE
7306 ESTUDIOS E 8,000.00
INVESTIGACI
ONES
CONSULTORI
A, ASESORIA
06.03.31.311. E
730601.000.0 INVESTIGACI 5,000.00
00.000 ON
ESPECIALIZAD
A
ACTUALIZACI
ON DEL
06.03.31.311. INVENTARIO
730601.101.0 3,000.00
00.000 PATRIMONIA
L DE
GUALAQUIZA
BIENES
MUEBLES NO
7314 DEPRECIABLE 200
S
06.03.31.311. HERRAMIENT
731406.000.0 AS 200
00.000
312
DESARROLLO
DE 517,455.19
PROYECTOS
TOPOGRAFIA
REMUNERACI
7101 ONES 56,673.60
BASICAS
06.03.31.312. REMUNERACI
710105.000.0 ONES 41,640.00
00.000 UNFICADAS
06.03.31.312. SALARIOS
710106.000.0 15,033.60
00.000 UNIFICADOS
REMUNERACI
ONES
7102 COMPLEMEN 6,562.80
TARIAS
06.03.31.312.
710203.000.0 DECIMOTERC
ER SUELDO 4,722.80
00.000
06.03.31.312.
710204.000.0 DECIMOCUAR 1,840.00
00.000 TO SUELDO
REMUNERACI
ONES
7103 COMPENSAT 2,640.00
ORIAS
06.03.31.312. COMPENSACI
710304.000.0 ON POR 528
00.000 TRANSPORTE
06.03.31.312. ALIMENTACI
710306.000.0 ON 2,112.00
00.000
7104 SUBSIDIOS 357.36
06.03.31.312. POR CARGAS
710401.000.0 FAMILIARES 43.44
00.000
06.03.31.312. SUBSIDIO DE
710408.000.0 313.92
ANTIGUEDAD
00.000
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 11,951.00
SEGURIDAD
SOCIAL
06.03.31.312. APORTE
710601.000.0 PATRONAL 6,677.64
00.000
06.03.31.312.
710602.000.0 FONDO DE 5,273.36
RESERVA
00.000
INDEMNIZACI
7107 ONES 931.5
COMPENSACI
ON POR
06.03.31.312. VACACIONES
710707.000.0 NO GOZADAS 931.5
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
TRASLADOS,
INSTALACION
ES, VIATICOS
7303 Y 4,500.00
SUBSISTENCI
AS
06.03.31.312. PASAJES AL
730301.000.0 INTERIOR 400
00.000
06.03.31.312. VIATICOS Y
SUBSISTENCI
730303.000.0 AS EN EL 4,100.00
00.000 INTERIOR
INSTALACION
,
7304 MANTENIMIE 850
NTO Y
REPARACION
06.03.31.312. MAQUINARIA
730404.000.0 850
S Y EQUIPOS
00.000
BIENES DE
USO Y
7308 CONSUMO 500
DE
INVERSION
06.03.31.312. REPUESTOS Y
730813.000.0 ACCESORIOS 500
00.000
BIENES
7314 MUEBLES NO 550
DEPRECIABLE
S
06.03.31.312. HERRAMIENT
731406.000.0 550
00.000 AS
OBRAS DE
7501 INFRAESTRUC 393,287.70
TURA
06.03.31.312. ACERAS Y
750104.201.0 BORDILLOS 80,000.00
SECTOR
00.000 URBANO
REGENERACI
ON URBANA
06.03.31.312. DE LA
750104.202.0 INTERSECCIO 25,000.00
00.000 N DE CALLES
16 DE
AGOSTO
REGENERACI
ON URBANA
06.03.31.312. DEL PARQUE
750104.203.0 INFANTIL EN 30,000.00
00.000
EL COMPLEJO
DEPORTIVO
CONSTRUCCI
ON Y
06.03.31.312. MEJORAMIEN
750104.204.0 TO DEL 20,000.00
00.000 SISTEMA DE
VIGILANCIA
DEL ECU 911
CONSTRUCCI
06.03.31.312. ON DE
750104.205.0 ESPACIO 16,000.00
00.000 CUBIERTO EN
KUPIAMAIS
ETAPA II
CONSTRUCCI
ON DE LA
06.03.31.312. CANCHA DE
750104.206.0 USO 24,763.49
00.000 MULTIPLE
COMUNIDAD
DE ZAZAPAS
CONSTRUCCI
ON DEL
06.03.31.312. CENTRO DE
750104.207.0 FORTALECIMI 12,506.96
00.000 ENTO
BARRIO
SANTA CRUZ
CONSTRUCCI
ON DE
06.03.31.312. MULTICANCH
750104.208.0 10,000.00
00.000 A EN SECTOR
BARRO
NEGRO
AMPLIACION
06.03.31.312. DEL EDIFICIO
750107.201.0 DEL GAD 121,000.00
00.000 MUNICIPAL
DE
GUALAQUIZA
CONSTRUCCI
ON DE
06.03.31.312. CERRAMIENT
750107.202.0 O DEL 10,017.25
00.000 ESPACIO
CUBIERTO
DEL TAMBO
CONSTRUCCI
ON VISERAS
06.03.31.312. DE ESPERA
750107.203.0 EN 24,000.00
00.000 ESTABLECIMI
ENTOS
EDUCATIVOS
CONSTRUCCI
ON
06.03.31.312. GRADERIOS
750107.204.0 ESPACIO 20,000.00
00.000 CUBIERTO
BARRIO LA
UNION
MANTENIMIE
NTO Y
7505 REPARACION 37,851.23
ES
MEJORAMIEN
TO CENTRO
06.03.31.312. COMERCIAL
750501.202.0 DE 37,851.23
00.000 GUALAQUIZA
AREA DE
MARISCOS
313
ORDENAMIE
NTO 69,628.74
TERRITORIAL,
AVALUOS Y
CATASTROS
REMUNERACI
7101 ONES 45,322.80
BASICAS
06.03.31.313. REMUNERACI
710105.000.0 ONES 39,588.00
00.000 UNFICADAS
06.03.31.313.
710106.000.0 SALARIOS
UNIFICADOS 5,734.80
00.000
REMUNERACI
7102 ONES 5,254.90
COMPLEMEN
TARIAS
06.03.31.313. DECIMOTERC
710203.000.0 ER SUELDO 3,776.90
00.000
06.03.31.313. DECIMOCUAR
710204.000.0 1,478.00
TO SUELDO
00.000
REMUNERACI
7105 ONES 870.88
TEMPORALES
06.03.31.313. SERVICIOS
PERSONALES
710510.000.0 POR 870.88
00.000 CONTRATO
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 9,294.91
SEGURIDAD
SOCIAL
06.03.31.313. APORTE
710601.000.0 5,308.78
PATRONAL
00.000
06.03.31.313. FONDO DE
710602.000.0 RESERVA 3,986.13
00.000
COMPENSACI
ON POR
06.03.31.313. VACACIONES
710707.000.0 NO GOZADAS 1,185.25
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
TRASLADOS,
INSTALACION
7303 ES, VIATICOS 2,050.00
Y
SUBSISTENCI
AS
06.03.31.313.
730301.000.0 PASAJES AL 450
00.000 INTERIOR
VIATICOS Y
06.03.31.313. SUBSISTENCI
730303.000.0 AS EN EL 1,600.00
00.000
INTERIOR
INSTALACION
,
7304 MANTENIMIE 250
NTO Y
REPARACION
06.03.31.313. MAQUINARIA
730404.000.0 S Y EQUIPOS 250
00.000
CONTRATACI
ONES DE
7306 ESTUDIOS E 5,000.00
INVESTIGACI
ONES
CONSULTORI
A, ASESORIA
06.03.31.313. E
730601.000.0 INVESTIGACI 5,000.00
00.000 ON
ESPECIALIZAD
A
BIENES DE
USO Y
7308 CONSUMO 100
DE
INVERSION
06.03.31.313. HERRAMIENT
730806.000.0 AS 100
00.000
BIENES
7314 MUEBLES NO 100
DEPRECIABLE
S
06.03.31.313. HERRAMIENT
731406.000.0 100
00.000 AS
BIENES
8401 MUEBLES 200
06.03.31.313. MAQUINARIA
840104.000.0 200
00.000 S Y EQUIPOS
32 OBRAS
PUBLICAS 2,771,799.00
321
CONSTRUCCI
ON Y 1,851,335.73
MANTENIMIE
NTO
REMUNERACI
7101 ONES 373,225.44
BASICAS
06.03.32.321. REMUNERACI
710105.000.0 ONES 51,000.00
00.000 UNFICADAS
06.03.32.321.
710106.000.0 SALARIOS 322,225.44
00.000 UNIFICADOS
REMUNERACI
ONES
7102 COMPLEMEN 47,784.12
TARIAS
06.03.32.321.
710203.000.0 DECIMOTERC
ER SUELDO 31,102.12
00.000
06.03.32.321. DECIMOCUAR
710204.000.0 TO SUELDO 16,682.00
00.000
REMUNERACI
ONES
7103 COMPENSAT 39,600.00
ORIAS
06.03.32.321. COMPENSACI
710304.000.0 ON POR 7,920.00
00.000 TRANSPORTE
06.03.32.321. ALIMENTACI
710306.000.0 31,680.00
00.000 ON
HORAS
06.03.32.321. EXTRAORDIN
710509.000.0 ARIAS Y 21,500.00
00.000 SUPLEMENTA
RIAS
SERVICIOS
06.03.32.321. PERSONALES
710510.000.0 10,767.00
POR
00.000 CONTRATO
06.03.32.321. SUBROGACIO
710512.000.0 1,200.00
00.000 N
APORTES
PATRONALES
7106 A LA 179,335.84
SEGURIDAD
SOCIAL
06.03.32.321.
710601.000.0 APORTE
PATRONAL 45,091.89
00.000
06.03.32.321.
710602.000.0 FONDO DE 34,031.95
00.000 RESERVA
06.03.32.321. JUBILACION
710603.000.0 PATRONAL 78,120.00
00.000
06.03.32.321. JUBILACION
710605.000.0 COMPLEMEN 22,092.00
00.000 TARIA
INDEMNIZACI
7107 ONES 310.5
COMPENSACI
ON POR
06.03.32.321. VACACIONES
710707.000.0 NO GOZADAS 310.5
00.000 POR
CESACION DE
FUNCIONES
SERVICIOS
7302 GENERALES 12,200.00
TRASLADOS,
INSTALACION
7303 ES, VIATICOS 12,400.00
Y
SUBSISTENCI
AS
06.03.32.321. PASAJES AL
730301.000.0 400
00.000 INTERIOR
VIATICOS Y
06.03.32.321. SUBSISTENCI
730303.000.0 AS EN EL 12,000.00
00.000
INTERIOR
INSTALACION
,
7304 MANTENIMIE 11,100.00
NTO Y
REPARACION
EDIFICIOS,
06.03.32.321. LOCALES,
RESIDENCIAS
730402.000.0 Y CABLEADO 1,000.00
00.000 ESTRUCTURA
DO
06.03.32.321.
730403.000.0 MOBILIARIOS 100
00.000
06.03.32.321. MANTENIMIE
730404.101.0 NTO DE LA 10,000.00
00.000 EXCAVADORA
ORUGA
ARRENDAMIE
7305 NTOS DE 20,948.00
BIENES
06.03.32.321.
730504.000.0 MAQUINARIA
S Y EQUIPOS 20,948.00
00.000
CONTRATACI
ONES DE
7306 ESTUDIOS E 40,000.00
INVESTIGACI
ONES
CONSULTORI
A, ASESORIA
06.03.32.321. E
730601.000.0 INVESTIGACI 40,000.00
00.000 ON
ESPECIALIZAD
A
BIENES DE
USO Y
7308 CONSUMO 290,350.00
DE
INVERSION
VESTUARIO Y
06.03.32.321. PRENDAS DE
730802.101.0 PROTECCION 21,500.00
00.000 TRABAJADOR
ES
VESTUARIO Y
06.03.32.321. PRENDAS DE
PROTECCION
730802.102.0 GUARDIAS Y 3,000.00
00.000 POLICIAS
MUNICIPALES
06.03.32.321.
730805.000.0 MATERIALES 3,000.00
DE ASEO
00.000
INSUMOS,
BIENES,
06.03.32.321. MATERIALES
Y
730811.000.0 SUMINISTROS 40,000.00
00.000 PARA LA
CONSTRUCCI
ON,
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
06.03.32.321.
730811.101.0 ON PARA 6,600.00
00.000 SEÑALIZACIO
N
HORIZONTAL
Y VERTICA
ADQUISICION
06.03.32.321. DE
MATERIALES
730811.102.0 7,000.00
00.000 PARA
CONSTRUCCI
ON DE CRIBA
ADQUISI DE
MATE
06.03.32.321. PETREO PARA
730811.103.0 PROY DE 130,000.00
00.000 ASFALTADO
DE CALLES
(2KM)
ADQUISI
MATERIALES
06.03.32.321. DE
730811.104.0 CONSTRUCCI
ON PARA 35,000.00
00.000 PUENTES
BAYLEY
URBANOS
MATERIALES
06.03.32.321. UTILIZADOS
730899.102.0 EN 250
00.000
TOPOGRAFIA
ADQUISICION
TUBERIAS
06.03.32.321. PARA PASOS
730899.103.0 DE AGUA 30,000.00
00.000 LLUVIA EN
VIAS DEL
CANTON
ADQUISICION
DE
06.03.32.321. ALCANTARILL
730899.104.0 AS 10,000.00
00.000 METALICAS
PARA LA
PARROQUIA
BOMBOIZA
ADQUISICION
DE
MATERIALES
06.03.32.321. DE
730899.105.0 CONSTRUCCI 4,000.00
00.000
ON PARA LA
PARROQUIA
BOMBO
BIENES
7314 MUEBLES NO 7,000.00
DEPRECIABLE
S
06.03.32.321.
731404.000.0 MAQUINARIA
S Y EQUIPOS 1,000.00
00.000
06.03.32.321.
731406.000.0 HERRAMIENT 6,000.00
00.000 AS
OBRAS DE
7501 INFRAESTRUC 425,478.91
TURA
06.03.32.321. ACERAS Y
750104.101.0 BORDILLOS 74,611.28
00.000 SECTOR
URBANO
CONSTRUCCI
06.03.32.321. ON DE
750104.102.0 MULTICANCH 26,876.76
00.000 A EN
YUKUTAIS
CONSTRUCCI
06.03.32.321. ON DE
750105.101.0 MUROS PARA 11,000.00
00.000 SOPORTE DE
LA CRIBA
CONSTRUCCI
06.03.32.321. ON PUENTE
750105.102.0 RIO CUYES 17,500.00
00.000 PASO A
NARANJAL
COLOCACION
DE
06.03.32.321. ALCANTARILL
750105.103.0 AS
DE
Y CONSTR 12,298.27
00.000 CABEZALES
EN LA VIA
ANT M
OBRAS
PRELIMINARE
06.03.32.321. S PARA
750105.104.0 ASFALTO DE 49,846.97
00.000 LA VIA
PRINCIPAL DE
MERCEDES M
ESPACIO
DEPORTIVO
06.03.32.321.
750107.101.0 CUBIERTO EN 101,000.00
00.000 COMUNIDAD
DE EL
EMPALME
CONSTRUCCI
06.03.32.321. ON
MULTICANCH
750107.102.0 21,032.32
00.000 A VARIOS
SECTORES
URBANOS
CONSTRUCCI
ON DE
06.03.32.321. ESPACIO
750107.103.0 CUBIERTO EN 50,017.25
00.000
KUPIAMAIS
ETAPA I
AMPLIACION
DE
06.03.32.321. GRADERIOS
750107.104.0 21,296.06
00.000 EN EL
ESTADIO
MUNICIPAL
CONSTRUCCI
06.03.32.321. ON DE
750107.105.0 ESTABLECIMI 40,000.00
00.000 ENTOS
EDUCATIVOS
OBRAS EN
LINEAS,
REDES E
7504 INSTALACION 59,075.81
ES
ELECTRICAS Y
DE TELEC
06.03.32.321. ALUMBRADO
750401.101.0 DE AREAS DE 34,075.81
00.000 USO PUBLICO
ILUMINACIO
06.03.32.321. N DEL
750401.102.0 EXTERIOR 25,000.00
00.000 DEL COLISEO
MUNICIPAL
MANTENIMIE
NTO Y
7505 177,856.37
REPARACION
ES
06.03.32.321. ADECENTAMI
750501.102.0 ENTO SECTOR 58,100.00
00.000 URBANO
MANTENIMIE
NTO DE
06.03.32.321. ESPACIOS
CUBIERTOS
750501.103.0 COMUNALES 6,600.00
00.000
INC
ILUMINACIO
N
06.03.32.321. ADECUACION
DEPENDENCI
750501.104.0 AS 6,600.00
00.000 MUNICIPALES
06.03.32.321. ADECUACION
750501.105.0 EDIFICIO 6,600.00
ANTIGUA
00.000 CRUZ ROJA
REMODELACI
ON Y
06.03.32.321. EQUIPAMIEN
TO CASA DEL
750501.106.0 GAD 18,753.29
00.000
PARROQUIAL
DE
AMAZONAS
06.03.32.321. MEJORAMIEN
750501.107.0 TO DEL CIBV 20,000.00
00.000 EL IDEAL
EN OBRAS DE
LINEAS,
06.03.32.321. REDES E
750504.000.0 INSTALACION 12,000.00
00.000 ES ELECTRI Y
DE
TELECOMUNI
ADECUACION
06.03.32.321. CASETA DE
750504.101.0 COMUNICACI 11,000.00
00.000 ON EL
PORTON
OTROS
06.03.32.321. MANTENIMIE
750599.103.0 NTOS Y 5,600.00
00.000 REPARACION
ES DE OBRAS
06.03.32.321. REPARACION
PUENTES
750599.104.0 SECTOR 15,000.00
00.000 URBANO
ADECUACION
Y MANTENI
06.03.32.321. DE
750599.105.0 ATRACTIVOS 6,600.00
00.000 TURISTICOS
PARA NUEVA
TARQUI
CONVENIO
MANTENIMIE
06.03.32.321. NTO
750599.106.0 CAMINOS 5,003.08
00.000 HERRADURA
SAN MIGUEL
DE CUYES
ADECUACION
06.03.32.321. PATIO CASA
750599.107.0 COMUNAL 6,000.00
00.000 TUCUMBATZ
A
IMPUESTOS,
TASAS Y
7701 CONTRIBUCI 2,000.00
ONES
o requerido
alento humano
o municipal, junto al departamento financiero.
el edificio municipal
PROCEDIMI MECANISM SELECCIO
ENTO O NAR
TIPO DE
SELECCIO SELECCIO
SOLICITA CARGO CERTIFICA CARGO CONTRATA 10%
NAR NAR
CION
INFIMA
DIRECTOR DR.
ARQ. DIRECTOR CUANTIA
A FAUSTO SELECCIO REPARACI
ELIZABETH FINANCIER (LOSNCP: 20%
ADMINISTR HERAS NAR ON
TENEZACA O ART. 52,1
ATIVA ( E) LUNA
num 2, 3)
ANALISTA
ING. AIDA COMPRAS ENCARGAD ENCARGAD REFACCIO
OBRAS 30%
SAGÑAY PUBLICAS O O N
2
ANALISTA
ING.
COMPRAS SUBROGA SUBROGA REMODELA
MIRIAN OTROS 40%
PUBLICAS NTE NTE CION
GUAMAN
1
ANALISTA
ING.
COMPRAS ADECUACI
VICTOR 50%
PUBLICAS ON
RIVERA
1
SR.
SECRETAR MEJORAMI
NELSON 60%
IO ENTO
INTRIAGO
OBRA
70%
NUEVA
ADECENTA
80%
MIENTO
OTROS
MANTENIMI 90%
ENTOS
OTRAS
OBRAS 100%
NUEVAS
NO HAY
ANTICIPO
SELECCIO SELECCIO
NAR NAR
ALCALDE ING.
DE PATRICIO
GUALAQUI AVILA
ZA CHOCO
ARQ.
DELEGADO
ELIZABETH
/A
TENEZACA
ALCALDE/S
A
SUBROGA
NTE
ALCALDE/S
A
ENCARGAD
O
PRESUPUE
SELECCIO STO ADMINISTR
1 DELEGADO
NAR REFERENC ADOR
IAL
ANALISIS
CONTRA
DE SELECCION CARGO
ENTREGA 2 AR
PRECIOS
100 %
UNITARIOS
ENTREGA
Alba Jimbo
RECEPCIO Analista de
3 PLANOS Oscar
N ACTA Rentas
Leonidas
DEFINITIVA
ENTREGA
RECEPCIO ESPECIFIC Ayala Tecnica de
N ACTA 4 ACIONES Samaniego Movilidad y
PROVISION TECNICAS Ana María. Transporte
AL
Asistente
Cajamarca
Administrati
Orbes
5 va de
Carmela de
Guardalmac
la S.
en
Cajamarca Asistente
Tenecota Administrati
6
Jessica va de
Mariela Alcaldia
Analista
Administrati
Calle Idrovo
7 vo de
Peter Daniel
Talento
Humano 3
Miembro
Castillo Principal de
Granda la Junta
8
Vivian Cantonal de
Valeria Proteccion
de Derechos
Correa Analista de
9 Fárez Alba apoyo de
Giovanna Contabilidad
Analista de
Delgado
Parques y
10 Ávila Pablo
Jardines
Rene
Publicos
Herrera
Director de
Camacho
11 Planificación
Manolo
y Desarrollo
Fernando
Miembro
Principal de
Noriega
la Junta
12 Brito Monica
Cantonal de
Marielisa
Proteccion
de Derechos
Nugra
Analista de
Placencia
13 Contabilidad
Carmen
2
Teresa
Ordoñez
Director de
Astudillo
14 Servicios
Silvio
Públicos
Leonardo
Asistente
Orellana Administrati
15 Ortega Olga va de
Leonor Secretaria
del Concejo
Miembro
Principal de
Paucar
la Junta
17 Orellana
Cantonal de
Juan Pablo
Proteccion
de Derechos
Patiño
Carchi Tesorera
18
Sonia Municipal
Maribel
Registrador
Pesantez Municipal de
19 Cuesta la Propiedad
Jorge Ivan de
Gualaquiza
Placencia
Analista de
Morocho
20 Contabilidad
Nora
3
Yolanda
Quezada Analista de
Villavicencio apoyo de
21
Gloria Accion
Teresa Social
Sagñay Analista de
22 Vetun Aida Compras
Margoth Publicas 2
Asistente
Salazar administrativ
23 Buele Jesica a del
Jimena Registro de
la Propiedad
Salinas
Procurador
24 Galarza
Sindico
Julio Arturo
Samaniego Secretaria
25 Wajarai del Concejo
Maria Isabel Municipal
Sanmartin Secretaria
26 Iñiguez Nora de Obras
Beatriz Públicas
Director de
Sarmiento
Desarrollo
27 Arevalo
Social y
Galo Vidal
Economico
Sarmiento
Director de
Salinas
28 Obras
Fernando
Públicas
Mauricio
Tapia
Sarmiento Tecnico de
29
Hugo Topografia
Patricio
Analista de
Tello Ochoa
30 Apoyo de
Carlos Ivan
Planificación
Tenezaca
Directora de
Mogrovejo
31 Asesoria
Zaida
Tecnica
Elizabeth
Lituma Ortiz Director de
32 Taylor Gestion
Henry Ambiental
Tenezaca
Zhunio Analista de
33
Fanny Tesoreria
Isabel
Andino Secretaria
Jacome de la
34
Silvana Procuraduri
Carolina a Sindica
Anguisaca Analista de
35 Jimbo Diana Agua
Mireya Potable
Analista de
Arévalo
Servicios
Sanmartín
36 Comunales
Carlos
y Desechos
Teodoro
solidos
Arevalo
Auxiliar del
Llivichuzhca
37 Registo de
Magadalena
la Propiedad
Mercedes
Promotor de
Avila León
38 Cultura y
Paco Josué
Deportes
Cabay
Instructor de
39 Cepeda
Musica
Julio Cesar
Campoverd
Auxiliar del
e Lojano
40 Registo de
Catherine
la Propiedad
Cecibel
Cartuche Analista de
41 Morocho Alcantarillad
Angel Xavier o
Castro
Analista de
Condor
42 Ordenamien
Santiago
to Territorial
Fernando
Analista de
Desarrollo
de
Chacon
proyectos
Jimbo
43 para los
Jessica
GAD
Tatiana
Parroquiales
de
Gualaquiza
Chumpi
Promotor de
Puwainchir
44 Seguridad e
Rosa
Higiene
Evangelina
Cobos
Auxiliar del
Cajamarca
45 registo de la
Karen
propiedad
valeria
Guamán
Analista de
Cornejo
46 Compras
Mirian
Publicas 1
Marcela
Huiñisaca Ingeniero
Quishpe Civil de
47
Alex Obras
Santiago Publicas
Intriago
Secretario
García
48 Compras
Nelson
Publicas
Antonio
Jara Paltin
49 Danny Fiscalizador
Javier
Medico
Veterinario
Lituma del convenio
50 Zhunio Ivan Agricultura,
Armando Subsistencia
y animales
menores
Lopez Secretaria
Lopez del Registro
51
Mayra de la
Alexandra Propiedad
Secretaria
de la
Mashinkiash
Administraci
52 Utitiaj Marilin
ón de
Marcela
Talento
Humano
Miño Zhunio Analista de
53 Violeta Contabilidad
Zenovia 2
Motoche
Santos Secretario
54
Celso de la JCPD
Leonardo
Analista de
Desarrollo
de
Nieto proyectos
55 Sarmiento para los
Juan Carlos GAD
Parroquiales
de
Gualaquiza
Ordóñez
Fiscalizador
Muñóz
56 de Obras
Christian
Publicas
Rolando
Patiño
Carchi Promotor de
57
Monica Turismo
Susana
Paute
Sánchez Ingeniero
58
Carlos Electrico
Fabián
Pesantez
Analista de
Martinez
59 Comunicaci
Christian
ón
Fernando
Analista de
Polo Torres
Desarrollo
60 André
de
Gustavo
proyectos
Quezada
Comisaria
61 Ayora Karla
Municipal
Viviana
Rivera
Analista de
Malacatos
62 Compras
Victor
Publicas 1
Augusto
Salazar
Secretaria
Arias
63 de Avaluos
Katherin
y Catastros
Valeria
Secretaria
Loja Roman
de la
64 Janeth
Dirección
Viviana
Financiera
Samaniego Asistente
65 Samaniego Administrati
Vairon René vo de TIC
Asistente
Sanmartin
administrativ
Iñiguez
66 a (convenio
Mercedes
mies-
Cruz
gadmg)
Santillan
Secretaria
Sharup
67 de Servicios
Milagros
Publicos
Azucena
Siguenza
Sarmiento Instructor de
68
Edwin Futbol
Eduardo
Tapia
Analista de
Gaona
69 Gestion
Nancy
Ambiental
Magali
Tello Analista de
Arévalo Desarrollo
70
Gabriela de
Nathaly proyectos
Torres
Auxiliar del
Sanchez
71 Registro de
Jonathan
la Propiedad
Fernando
Vidal
Analista de
Mendieta
72 avaluos y
Carlos
catastros
Ronald
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
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110
111
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119
120
121
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
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139
140
141
142
143
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
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220
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229
230
231
232
233
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235
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237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
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264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
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310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
FISCALIZA SELECCIO
CARGO
DOR NAR
DIRECTOR
ARQ.
SELECCION A
AR ELIZABETH
ADMINISTR
TENEZACA
ATIVA ( E)
DIRECTOR
Ayala
ENCARGAD A PAGO A 45
Samaniego
O ADMINISTR DIAS
Ana María.
ATIVA
Cajamarca
DIRECTOR PAGO
Orbes SUBROGA
ADMINISTR CONTRA
Carmela de NTE
ATIVO ENTREGA
la S.
Cajamarca
DIRECTOR
Tenecota ENCARGAD PAGO POR
ADMINISTR
Jessica O PLANILLA
ATIVO
Mariela
DIRECTOR
Calle Idrovo A SUBROGA
Peter Daniel ADMINISTR NTE
ATIVA
Castillo
Granda
Vivian
Valeria
Correa
Fárez Alba
Giovanna
Delgado
Ávila Pablo
Rene
Herrera
Camacho
Manolo
Fernando
Noriega
Brito Monica
Marielisa
Nugra
Placencia
Carmen
Teresa
Ordoñez
Astudillo
Silvio
Leonardo
Orellana
Ortega Olga
Leonor
Ortiz Correa
Segundo
Rene
Paucar
Orellana
Juan Pablo
Patiño
Carchi
Sonia
Maribel
Pesantez
Cuesta
Jorge Ivan
Placencia
Morocho
Nora
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Gloria
Teresa
Sagñay
Vetun Aida
Margoth
Salazar
Buele Jesica
Jimena
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Julio Arturo
Samaniego
Wajarai
Maria Isabel
Sanmartin
Iñiguez Nora
Beatriz
Sarmiento
Arevalo
Galo Vidal
Sarmiento
Salinas
Fernando
Mauricio
Tapia
Sarmiento
Hugo
Patricio
Tello Ochoa
Carlos Ivan
Tenezaca
Mogrovejo
Zaida
Elizabeth
Lituma Ortiz
Taylor
Henry
Tenezaca
Zhunio
Fanny
Isabel
Andino
Jacome
Silvana
Carolina
Anguisaca
Jimbo Diana
Mireya
Arévalo
Sanmartín
Carlos
Teodoro
Arevalo
Llivichuzhca
Magadalena
Mercedes
Avila León
Paco Josué
Cabay
Cepeda
Julio Cesar
Campoverd
e Lojano
Catherine
Cecibel
Cartuche
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Castro
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Santiago
Fernando
Chacon
Jimbo
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Tatiana
Chumpi
Puwainchir
Rosa
Evangelina
Cobos
Cajamarca
Karen
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Guamán
Cornejo
Mirian
Marcela
Huiñisaca
Quishpe
Alex
Santiago
Intriago
García
Nelson
Antonio
Jara Paltin
Danny
Javier
Lituma
Zhunio Ivan
Armando
Lopez
Lopez
Mayra
Alexandra
Mashinkiash
Utitiaj Marilin
Marcela
Miño Zhunio
Violeta
Zenovia
Motoche
Santos
Celso
Leonardo
Nieto
Sarmiento
Juan Carlos
Ordóñez
Muñóz
Christian
Rolando
Patiño
Carchi
Monica
Susana
Paute
Sánchez
Carlos
Fabián
Pesantez
Martinez
Christian
Fernando
Polo Torres
André
Gustavo
Quezada
Ayora Karla
Viviana
Rivera
Malacatos
Victor
Augusto
Salazar
Arias
Katherin
Valeria
Loja Roman
Janeth
Viviana
Samaniego
Samaniego
Vairon René
Sanmartin
Iñiguez
Mercedes
Cruz
Santillan
Sharup
Milagros
Azucena
Siguenza
Sarmiento
Edwin
Eduardo
Tapia
Gaona
Nancy
Magali
Tello
Arévalo
Gabriela
Nathaly
Torres
Sanchez
Jonathan
Fernando
Vidal
Mendieta
Carlos
Ronald