Renstra Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Tahun 2016-2021
Renstra Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Tahun 2016-2021
Renstra Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Tahun 2016-2021
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara
berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh
kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya
yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut
diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra).
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2016–2021
adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen
Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya dalam mewujudkan visi, misi,
sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan.
Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga merupakan
sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra Kementerian
Kesehatan 2015-2019.
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui
satu proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Dinas Kesehatan,
UPT dan kesepahaman dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan lainnya termasuk
didalamnya dengan para pelaksana pembangunan kesehatan dari kabupaten/kota melalui
sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi hingga tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan.
Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai sasaran
strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan
pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan
Masyarakat Kalimantan Tengah. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh upaya
yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif,
integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya didalam satu Visi Pembangunan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah yaitu “KALIMANTAN TENGAH MAJU, MANDIRI & ADIL UNTUK
KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH
(BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS)”
Berdasarkan Hasil Analisis Isu Strategis maka Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah 2016-2021 dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci
pertahun selama 5 tahun. Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan
rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah dan UPT-nya.
2. Landasan Hukum
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 disusun
berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Sistematika
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan sebagai
penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, landasan hukum yang merupakan dasar
penyusunan Renstra, maksud dan tujuan Renstra disusun serta sistematika
penyusunan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
1. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan
Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas
Kesehatan Daerah;
b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan
Dinas Kesehatan Daerah;
d. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;
Sekretariat terdiri dari :
1. Subag Program, Informasi dan Humas
2. Subag Keuangan dan Pengelolaan Asset
3. Subag Hukum, Kepegawaian dan Umum
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Tabel 2.2
SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Golongan pada Tahun
2015
Tabel 3.1
Daftar Aset Tetap Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Bidang Pembidangan Jml Satuan Nilai(Rp)
1 Golongan Tanah
101 Tanah 20 Bu 5.334.877.628
2 Golongan Peralatan Dan Mesin
Alat-Alat Besar 2 Bh 1.010.900.000
Alat-Alat Angkutan 83 Bh 4.798.469.368
Alat Bengkel Dan Alat Ukur 64 Bh 629.025.000
Alat Pertanian 9 Bh 17.826.854
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 4.844 Bh 10.848.257.113
Alat Studio Dan Alat Komunikasi 134 Bh 921.692.342
Alat-Alat Kedokteran 2.534 Bh 6.147.830.445
Alat Laboratorium 165 Bh 10.004.403.097
Alat-Alat Perenjataan/Keamanan 47 Bh 67.867.000
3 Golongan Gedung Dan Bangunan
Bangunan Gedung 36 Bh 32.842.101.498
Monumen
Kode Bidang Pembidangan Jml Satuan Nilai(Rp)
4 Golongan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
Jalan Dan Jembatan 2 Bh 597.274.050
Bangunan Air Irigasi
Instalasi 12 2.832.106.500
Jaringan 3 294.300.000
5 Golongan Asset Tetap Lainnya
Buku Dan Perpustakaan 833 130.984.000
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan Ternak Serta Tanaman
6 Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 130.984.000
Jumlah 8789 76.487.514.895
20
10
0
2003 2007 2012 2015
1 0,55 0,55
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber data : Profil Kabupaten Kota dan Bidang PMK, Tahun 2015
Rabies merupakan penyakit mematikan baik pada manusia maupun hewan yang
disebabkan oleh infeksi virus (golongan Rhabdovirus) yang ditularkan melalui gigitan hewan
seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala yang di dalam tubuhnya
mengandung virus.
Penyakit rabies masih merupakan permasalah spesifik yang terjadi di Kalimantan
Tengah. Pada tahun 2015 semua kabupaten kota terdapat kasus GHPR dengan total kasus
sebanyak 1907 kasus yang PET 1386 kasus dan lyssa sebanyak 8 kasus. Kasus Lyssa
terjadi di Kabupaten Seruyan sebanyak 3 kasus, Kabupaten Kotawaringin Barat dan
Sukamara masing-masing 2 kasus dan Kabupaten Gunung Mas sebanyak 1 kasus.
Perkembangan situasi rabies di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 – 2015 dapat dilihat
pada gambar dibawah tahun 2012 terjadi peningkatan gigitan serta kematian akibat GHPR.
Pada tahun 2013 kasus gigitan menurun yang disertai penurunan kematian. Tahun 2014
GHPR kembali meningkat dengan kematian 2 orang kemudian pada tahun 2015 meningkat
kembali jumlah GHPR 1907 kasus dan jumlah kematiannya menjadi 8 orang.
2. Penyakit Tidak Menular
Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usia
muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan,
penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih
berat juga. Indonesia sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak
menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi,
diabetes melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK).
Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif mendatangi
sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak
menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan
melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit
tidak menular di masyarakat.
Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2011 Posbindu-PTM pada tahun 2014 telah
berkembang menjadi 80 Posbindu dan 20 Puskesmas Pelayanan PTM di seluruh
Kalimantan Tengah, Dan Meningkat lagi Menjadi 115 Posbindu dan 27 Puskesmas
Pelayanan PTM pada tahun 2015.
Gambar 5.4 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Provinsi KalimantanTengah Tahun 2010
s/d 2015
60
50
51,1
40
45,7 44,6
41,7
30 37
20 30,4
10
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
d. Gizi Masyarakat.
1. Status Gizi Anak Balita Berdasrkan BB/U, TB/U dan BB/TB
Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih
menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang
Renstra Dinkes Prov. Kalteng 2016-2021 Page 17
harus kita tangani dengan serius, demikian juga yang terjadi di Provinsi kalimantan Tengah.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 Penanggulangan
masalah gizi dan perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan
menurunkan prevalensi balita gizi kurang (underweight) menjadi 15,5% dan prevalensi balita
pendek (stunting) menjadi 32%.
Prevalensi berat-kurang (underweight) menurut provinsi dan nasional. Secara
nasional, prevalensi berat-kurang pada tahun 2013 adalah 19,6 persen, terdiri dari 5,7
persen gizi buruk dan 13,9 persen gizi kurang. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi
nasional tahun 2007 (18,4 %) dan tahun 2010 (17,9 %) terlihat meningkat. Perubahan
terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu dari 5,4 persen tahun 2007, 4,9 persen pada tahun
2010, dan 5,7 persen tahun 2013. Sedangkan prevalensi gizi kurang naik sebesar 0,9
persen dari 2007 dan 2013 (Gambar 3.14.4). Untuk mencapai sasaran MDG tahun 2015
yaitu 15,5 persen maka prevalensi gizi buruk-kurang secara nasional harus diturunkan
sebesar 4.1 persen dalam periode 2013 sampai 2015. (Bappenas, 2012).
Hasil Riskesdas dari tahun 2013 menunjukkan fakta bahwa Provinsi Kalimantan
Tengah yang cukup memprihatinkan dimana underweight (BB/U) sebesar 23.3 persen
dengan rincian 6.6 persen gizi buruk dan 16.7 persen gizi kurang, masih di atas angka
nasional sebesar 19.6 persen. Ada sekitar 7.8 persen yang harus dikejar dalam waktu dekat
hingga bisa mencapai target minimal 15.5% masalah gizi kurang (underweight). Sedang
untuk indeks BB/TB (Wasting) hasil riskesdas tahun 2013 menunjukkan angka sebesar 12.4
persen dengan rincian sangat kurus sebesar 5.4 persen dan kurus sebesar 7 persen, masih
diatas angka nasional sebesar 12.1 persen.
Prevalensi pendek (stunting) menurut provinsi dan nasional menunjukan bahwa
Prevalensi pendek secara nasional tahun 2013 adalah 37,2 persen, yang berarti terjadi
peningkatan dibandingkan tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%). Prevalensi pendek
sebesar 37,2 persen terdiri dari 18,0 persen sangat pendek dan 19,2 persen pendek. Pada
tahun 2013 prevalensi sangat pendek menunjukkan penurunan, dari 18,8 persen tahun 2007
dan 18,5 persen tahun 2010. Prevalensi pendek meningkat dari 18,0 persen pada tahun
2007 menjadi 19,2 persen pada tahun 2013. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah Prevalensi
pendek (stunting) berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 41.3 persen dengan
rincian sangat pendek 18.4 persen dan pendek 22.9 persen, lebih tinggi dari angka nasional
sebesar 37.2 persen. Data ini masih sangat jauh dari target 32 persen (Bappenas). Ada
sekitar 9.3 persen yang harus dikejar untuk bisa mencapai target yang telah di tetapkan.
Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 30 – 39
persen dan serius bila prevalensi pendek ≥40 persen (WHO 2010).
2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa kelahiran dengan Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR) <2500 gram di Provinsi kalimantan Tengah sebesar 13.7 persen
masih diatas rata-rata angka nasional sebesar 10.2 persen. Pada tahun 2014 persentase
BBLR menjadi menurun menjadi 1.6 persen berdasarkan data profil kesehatan dan kembali
turun menjadi dari 1,2 persen pada tahun 2015. Seribu hari pertama kehidupan seorang
anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak
Kasus BBLR
747 746
800 710
674
700
535 556
600 484
500
369
400
300
200
100
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio dokter spesialis pada tahun 2015 baru
mencapai 7.3 per 100.000 penduduk, sama dengan 1 orang dokter melayani 13.699
h. Pembiayaan Kesehatan.
Ketersediaan anggaran kesehatan baik dari APBN (Pusat) maupun APBD
(Provinsi/Kabupaten/Kota) belum mencapai sebagaimana diamanatkan oleh UU No 36
tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni 5% APBN serta 10 % APBD (di luar gaji). Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi yang bersumber dari APBN dalam beberapa tahun terakhir ini
menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Provinsi
mendapat alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebesar Rp. 18.589.451.000, Tahun 2014 alokasi anggaran Dinas Kesehatan menjadi Rp.
Tahun 2015 merupakan tahun terakhir MDGs dari 31 Indikator terkait sektor kesehatan
hanya 7 Indikator yang sudah mencapai target, 17 Indikator akan mencapai target dan 7
Indikator tidak akan tercapai dari 7 Indikator tersebut ada 4 Indikator yang merupakan indikator
outcome.
Tabel 6.1. DATA CAPAIAN INDIKATOR MDGs PROV. KALTENG TAHUN 2015
Indikator Capaian Saat ini Target MDG’s
2015
Prevalensi Balita gizi buruk 6,6% 3,60 %
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 56 32
kelahiran hidup
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran 25 14
hidup
Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 366 102
Penggunaan Kondom hubungan seks berisiko P = 35 % 50 %
tinggi L = 14 %
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yg memiliki 19 % 80 %
Dampak positif MDGs bagi sektor kesehatan adalah: (1) Meningkatnya kesadaran isu
kesehatan; (2) Meningkatnya alokasi anggaran kesehatan; (3) Menyatunya arah pembangunan
kesehatan dan (4) Integrasi Monitoring dan evaluasi untuk isu-isu prioritas.
e) Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata kepada keadilan bagi
semua orang.
Kesehatan Balita 0,5861 0,6114 Gizi buruk dan kurang, stunting, gemuk,
penimbangan, imuniasai lengkap, KN
(6 indikator)
Pelayanan Kesehatan 0,2594 0,3808 Persalinan oleh nakes di faskes, kec. Dengan
jumlah dokter cukup (1/2500 pendk), desa
dengan kecukupan jumlah Posyandu, desa
dengan kecukupan jumlah Bidan, Kepemilikan
Jaminan Pelayanan Kesehatan (5 indikator)
Kesehatan Lingkungan 0,4743 0,5430 Akses Sanitasi dan Sumber Air Bersih (2
indikator)
Rendahnya nilai IPKM ini, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain (1) akibat dari
cakupan Imunisasi yang masih rendah dan belum merata, dimana akan berpotensi
menimbulkan kasus-kasus penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan Imunisasi; (2)
anggaran pembiayaan kesehatan, cenderung dialokasikan pada upaya kuratif dan rehabilitatif,
namun kurang untuk promotif, preventif dan peningkatan operasional serta kegiatan langsung
untuk Puskesmas; (3) jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang belum terpenuhi dan belum
merata distribusinya, terutama di daerah terpencil; (4) kompetensi atau kualitas sumber daya
manusia kesehatan yang dimiliki masih kurang memadai.
6. Koordinasi lintas
program belum
terpadu
4. Pembiayaan
Kesehatan
5. Regulasi
6. Dukungan lintas
program
Transportasi
5. Standar Petunjuk 3. Perubahan
teknis 9. Migrasi penduduk iklim yang
mempe
6. Fasilitas 10. Tingkat pengetahuan ngaruhi
pelayanan masyarakat virulensi agen
kesesehatan
11. Komitmen Organisasi 4. Akses
7. Sistem Rujukan profesi masih kurang layanan yang
mendukung terhambat
8. Belum semua karena
didukung keterbatasan
5. Ketersediaan
logistik
program yang
belum
terpenuhi
secara terus
menerus
6. Kemudahan
transportasi
dan migrasi
penduduk yang
menyebabkan
penyebaran
penyakit
menular
7. Pola hidup
yang tidak
sehat
menyebabkan
peningkatan
risiko penyakit
tidak menular
Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal
maupun eksternal Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka permasalahan yang
ada adalah sebagai berikut:
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
2.1 Visi
Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dinas Kesehatan 2016 -2021
dilaksanakan melalui analisis dan telahaan pada bab-bab sebelumnya. Visi Dinas Kesehatan
merujuk pada visi Gubernur dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Kalimantan Tengah Maju,
Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah
BERKAH (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan Harmonis)
Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan berupaya untuk
mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah Sehat yang paripurna mulai dari fisik, mental,
emosional, spiritual dan kultural serta dengan kemampuan yang optimal bisa memelihara
kesehatan secara mandiri. Kondisi tersebut akan diukur melalui indikator-indikator kesehatan.
2.2 Misi
Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah . Misi RPJMD Provinsi Kalimantan
Tengah secara jelas mengambarkan visi Dinas Kesehatan yang menjadi cita-cita upaya
kesehatan dan menguraikan upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah. Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi Gubernur tersebut adalah:
1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang sesuai dengan misi ke
empat pengentasan kemiskinan yang memiliki sasaran meningkatnya pemerataan
kesejahteraan masyarakat sehingga indikator tingkat kemiskinan dapat tercapai
Dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan misi
ke enam peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata yang memiliki sasaran
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sehingga indikator angka harapan hidup dapat
tercapai.
Target SPM Target Renstra PD Tahun Realisasi Rasio Realisasi Pada Tahun Ke
INDIKATOR KINERJA SESUAI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
NO
TUGAS DAN FUNGSI
2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
84,67
1 Cakupan Kunjungan Bumil K4 95 % 88 90 93 95 97 86,85 % 84 % 79,54 % 86,86 % 83,24%
%
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh Tenaga 83,73
3 90 % 86 88 89 90 95 84,69 % 84,32 % 81,23% 91,79 % 80,53%
Kesehatan yang Memiliki %
Kompetensi Kebidanan
83,72
4 Cakupan Pelayanan Nifas 90 % 86 88 89 90 95 81,07 % 77,78 % 82,07 % 91,48 % 79,92%
%
89,53
6 Cakupan Kunjungan Bayi 90 % 87 88 89 90 95 68,23 % 84,22 % 78,81 % 95,51 % 68,65%
%
54,24
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90 % 50 65 75 80 90 74,91 % 64,17 % 59,41 % 80,49 % 62,85%
%
Cakupan Penjaringan
58,27
11 Kesehatan Siswa SD dan 100 % 70 80 90 100 100 36,07 % 52,44 % 63,40 % 68,80 % 41,73%
%
Setingkat
74,09
12 Cakupan Peserta KB Aktif 70 % 70 71 72 73 75 76,19 % 62,26 % 62,40 % 72,71 % 57,29%
%
PELAYANAN KESEHATAN
B
RUJUKAN
PENYELIDIKAN
C EPIDEMIOLOGI DAN
PENANGGULANGAN KLB
Cakupan Desa/kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan 79,52
1 100 % 80 % 82 % 85 % 87 % 90 % 84,38 % 64,58 % 63,22 % 111,54 85,65%
penyelidikan epidemiologi < 24 %
jam
50,38
1 Cakupan Desa Siaga Aktif 80 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 45,53 % 55,34 % 82,73 % 112,96 76,72%
%
per 100.000
1 AKI 228 102 228 102 359 102 359 102 359 102 183
kelahiran hidup
per 1000
5 AKB 30 30 49 49 49 25
kelahiran hidup
Cakupan kunjungan neonatal pertama
6 % 90 96,62 90 86,86 90 89,82 90 99,16 90 89,57 75
(KN1)
13 Jumlah RS PONEK RS 14 3 14 4 14 5 14 6 14 6
14 Jumlah Puskesmas PONED Puskesmas 63 40 68 40 70 52 73 66 77 66
1 Kapasitas daya dukung dan daya Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Prevalensi Hepatitis (1,6%)
tampung lingkungan hidup u/ (RISKESDAS) 2013, proporsi RT yg lebih tinggi dari angka
pembangunan memiliki akses thd sumber air minum hanya nasional (1,2%);
sebesar 48 %
2 Perkiraan mengenai dampak dan Bencana asap akibat kebakaran lahan dan Angka Kematian Bayi masih
risiko lingkungan hidup hutan yang kerap terjadi, akan 23/1000 kelahiran hidup;
meningkatkan angka pervalensi ISPA bagi
balita; penurunan daya tahan tubuh, dan Prevalensi Pneumonia pada
risiko penurunan kecerdasan anak (masih kelompok umur 55-64 tahun
perlu penelitian lanjutan); adalah 32,4 %
3 Tingkat kerentanan dan kapasitas Perubahan iklim sangat mempengaruhi Prevalensi ASMA (5,7%) ini
adaptasi terhadap perubahan iklim angka kejadian prevalensi penyakit menular diatas angka nasional (4,5%);
maupun tidak menular
Prevalensi Penyakit Paru
Obstruktif Kronis (4,3%) ini
diatas angka nasional (3,7%)
Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor diatas maka nilai skala dari
masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:
Berdasarkan skala kriteria diatas, maka isu strategis yang ditetapkan adalah :
1. Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menurut standar MDGs
5. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit
tidak menular dan bencana
9. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi,
alkes dan makanan
12. Beban ganda penyakit – pergeseran pola penyakit dari Penyakit Menular ke Penyakit
Tidak Menular
Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021 tidak
ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu “Kalteng Maju,
Mandiri & Adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok,
Religius, Kuat, Amanah, dan Harmoni)”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 8 misi
pembangunan yaitu :
1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional Adil, dan Anti Korupsi
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran dan berkonstribusi dalam
tercapainya seluruh Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah terutama dalam Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya manusia Kalimantan Tengah.
B. Tujuan
Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 adalah Meningkatnya
Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kalimantan Tengah dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita,
anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia.
Tujuan indikator Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersifat dampak (impact atau
outcome). dalam peningkatan Derajat kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:
1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi diharapkan pada tahun 2021 adalah 1.000
2. Angka Usia Harapan Hidup dari 69,54 th menjadi 72,75 th
3. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 183 menjadi 160
4. Angka Kematian Bayi dari 25 menjadi 23
5. Angka Kematian Balita per 1000 Balita dari 56 menjadi 32
6. Persentase Balita Gizi Buruk dari 19,6 % menjadi 17 %
7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dari 42,06 menjadi 84,5
8. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk dari 1,42 menjadi 1,9
9. Rasio Bidan per Satuan Penduduk dari
10. Persentase distribusi tempat tidur rumah sakit menurut kab/kota dari 86,3% menjadi 88%.
C. Sasaran Strategis
2. Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana kesehatan dengan sasaran yang akan
dicapai adalah :
a. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar
b. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar
c. Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas sebesar 85%.
d. Persentase Pengendalian Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di
Peredaran yang memenuhi syarat sebesar 85%
3. Meningkatnya kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis
a. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 113
Puskesmas.
c. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter
spesialis penunjang sebesar 100%.
e. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.
4. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai
adalah: Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada
strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Untuk menjamin dan
mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya
ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara
terintegrasi.
4. Meningkatkan Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
a. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
b. Terwujudnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional, alat kesehatan
Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut :
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Persentase
Seluruh Bertambahny capaian
PENINGKAT
Personel a tingkat Program tahunan
AN DISIPLIN
Administrasi kinerja Pelayanan pelayanan
DAN 100% 100% 4.735.477.075 100% 100% 100% 100% 100%
dan Teknis pelayanan Administrasi administrasi 4.246.615.867 5.044.000.000 5.312.700.000 5.561.010.000 5.839.060.500 30.738.863.442
SEMANGAT
dinkes dan administrasi Perkantoran perkantoran unit
KERJA
uptnya setiap tahun kerja internal
SKPD (%)
tersedianya
pengiriman
surat dan
paket sarana
terlaksananya
kesehatan se-
pengiriman surat
kalteng
dan paket
berupa surat/ Penyediaan jasa 12 12 12 Palangkara
sarana 66.000.000 69.300.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
paket ke surat menyurat bulan 60.000.000 bulan bulan 89.265.000 76.403.250 80.223.413 441.191.663 ya
kesehatan se-
kabupaten
kalteng selama 1
dan materai
tahun
untuk kwitansi
pembayaran
selama 1
tahun
pembayaran
tagihan
telepon
sebanyak 19
no rekening, terbayarnya
Penyediaan jasa
pdam tagihan
komunikasi, 12 12 12 Palangkara
sebanyak 2 no komunikasi, air 900.000.000 945.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
sumber daya air bulan 815.010.867 bulan bulan 992.250.000 1.041.862.500 1.093.955.625 5.788.078.992 ya
rekening, dan dan listrik selama
dan listrik
listrik 1 thn
sebanyak 22
no rekening
selama 1
tahun
biaya asuransi
Penyediaan jasa tersedianya
gedung kantor 12 12 12 Palangkara
jaminan barang barang milik 12.000.000 19.950.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
dinkes dan bulan 18.000.000 bulan bulan 20.947.500 21.994.875 23.094.619 115.986.994 ya
milik daerah daerah
uptnya
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
honor
pengelola
uang dan
barang
sebanyak 54
orang, 1 Penyediaan jasa tersedianya jasa
orang 12 12 12 Palangkara
administrasi administrasi 1.060.400.000 1.155.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
apoteker dan bulan 988.720.000 bulan bulan 1.212.750.000 1.273.387.500 1.337.056.875 7.027.314.375 ya
keuangan keuangan
12 orang
tenaga
kontrak
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
penyediaan
mencetak
kertas kop
surat 40.000,
mencetak
amplop kasing
40.000,
mencetak
blanko
Penyediaan jasa
kwitansi meningkatnya
barang cetakan 12 12 12 Palangkara
40.000 administrasi 300.000.000 336.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
dan bulan 290.000.000 bulan bulan 352.800.000 370.440.000 388.962.000 2.038.202.000 ya
mencetak map, perkantoran
penggandaan
blanko, dan
lain-lain
30.000 &
cetak
labkesda serta
fotocopy/
penggandaan
selama 1
tahun
pembayaran
belanja alat
Penyediaan
listrik dan
komponen pencahayaan di
elektronik
instalasi ruang kerja dan 12 12 12 Palangkara
berupa lampu 120.000.000 105.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
listrik/peneranga disekitar kantor bulan 90.000.000 bulan bulan 110.250.000 115.762.500 121.550.625 662.563.125 ya
pijar dan
n bangunan semakin baik
battery kering
kantor
dinkes dan
uptnya
pembayaran
belanja
peralatan
Penyediaan tersedianya
kebersihan 12 12 12 Palangkara
peralatan rumah peralatan rumah 286.977.075 262.500.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
dan bahan bulan 214.675.000 bulan bulan 275.625.000 289.406.250 303.876.563 1.633.059.888 ya
tangga tangga
kebersihan
kantor dinkes
dan uptnya
pembayaran
Penyediaan meningkatnya
belanja surat
bahan bacaan pengetahuan
kabar/ 12 12 12 Palangkara
dan peraturan dan informasi 120.000.000 126.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
majalah bulan 120.000.000 bulan bulan 132.300.000 138.915.000 145.860.750 783.075.750 ya
perundang- bagi PNS Dinkes
selama 1
undangan dan UPTD
tahun
pembayaran
penyediaan
makanan dan
minuman
bahan rapat Penyediaan tersedianya
12 12 12 Palangkara
mingguan, makanan dan makan dan 170.000.000 178.500.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
bulan 165.200.000 bulan bulan 187.425.000 196.796.250 206.636.063 1.104.557.313 ya
hari-hari minuman minum rapat
besar, dan
bulanan serta
makanan dan
minuman tamu
pembayaran
rapat
koordinasi dan
adanya
konsultasi
kesepahaman
dinas luar Rapat-rapat
antara pusat dan
daerah : koordinasi dan 12 12 12 [LUAR
provinsi dalam 253.750.000 262.500.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
transport, konsultasi ke luar bulan 222.600.000 bulan bulan 275.625.000 289.406.250 303.876.563 1.607.757.813 DAERAH]
hal pelaksanaan
uang harian, daerah
program atau
uang
kegiatan
penginapan
selama 1
tahun
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
pembayaran
rapat
koordinasi dan
konsultasi adanya
dinas dalam kesepahaman
Rapat-rapat
daerah : antara provinsi
koordinasi dan 12 12 12 [DALAM
transport, dan kabupaten/ 351.350.000 367.500.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
konsultasi ke bulan 267.000.000 bulan bulan 385.875.000 405.168.750 425.427.188 2.202.320.938 DAERAH]
uang harian, kota dalam hal
dalam daerah
uang pelaksanaan
penginapan, kegiatan
serta transport
lokal selama 1
tahun
jumlah
membaiknya
PNSDinkes dan Rujukan Berobat [LUAR
kesehatan PNS 3 ot 8 ot 45.000.000 8 ot 99.750.000 8 ot 8 ot 8 ot Sekretariat
UPTD yang PNS 26.860.000 104.737.500 109.974.375 115.473.094 501.794.969 DAAERAH]
dinkes dan UPTD
akan di rujuk
Seluruh
Personel Teknis
dan
Administrasi
Laboratorium
menerima jasa
meningkatnya
medik guna
pelayanan
menstimulan Jasa Medis Balai 56 Orang 52 56 56 [PALANGK
kesehatan 260.000.000 340.000.000 58 org 58 org 58 org Labkes
kesehatan Labkes Personel orang 260.000.000 orang orang 357.000.000 374.850.000 393.592.500 1.985.442.500 A RAYA:]
kepada
pegawai dan
masyarakat
meningkatkan
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat 1
tahun
Persentase
capaian
Program
tahunan sarana
peningkatan
dan prasarana
Sarana dan 100% 100% 3.080.500.000 100% 100% 100% 100%
dengan kondisi 3.036.624.883 5.580.943.140 20.152.815.297 11.410.456.062 5.680.978.865 48.942.318.247
Prasarana
baik pada unit
Aparatur
kerja internal
(%)
pengadaan Pengadaan
Tersedianya
mobil Kendaraan Palangka
Kendaraan 1 unit 1 unit 303.000.000 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Sekretariat
ambulance Dinas/Operasion 465.380.000 577.500.000 606.375.000 636.693.750 668.528.438 3.257.477.188 Raya
Operasional
al
memperlancar 1
kegiatan paket
operasional (penga
kantor dinkes daan
dan upt AC
asrama,
taman
bapelk
es,
Pengadaan tersedianya
jaringa Palangkara
peralatan peralatan kantor 1 paket 1 paket 140.000.000 1 paket 1 paket 1 paket Sekretariat
690.695.000 n indi 810.000.000 850.500.000 893.025.000 937.676.250 4.321.896.250 ya
gedung kantor dinkes dan upt
home
(internet
),
peralat
an
sound
system
bapelk
es)
memperlancar
kegiatan tersedianya 1 2 1 1 1 1
Pengadaan Palangkara
operasional meubelair kantor gedung gedung 360.000.000 gedung gedung gedung gedung Sekretariat
meubelair 50.000.000 105.000.000 110.250.000 115.762.500 121.550.625 862.563.125 ya
kantor dinkes dinkes dan upt kntor kantor kantor kantor kantor kantor
dan upt
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
meningkatkan
perbaikan
Pengadaan trafo meningkatnya
instalasi listrik
dan pemasangan pelayanan dan 1 Palangkara
dan 1 paket 1 paket 350.000.000 1 paket 1 paket 1 paket Sekretariat
/ perbaikan mutu dinkes dan 375.000.000 paket 472.500.000 496.125.000 520.931.250 546.977.813 2.761.534.063 ya
penambahan
instalasi listrik upt
daya kantor
dinkes dan upt
terawatnya
seluruh gedung
Pemeliharaan terpeliharanya
kantor dinkes 12 12 12 Palangkara
rutin/berkala gedung kantor 750.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
dan UPTD bulan 361.004.683 bulan bulan 918.750.000 964.687.500 1.012.921.875 1.063.567.969 5.070.932.027 ya
gedung kantor dinkes dan UPTD
selama 1
tahun
Pembayaran
jasa service
Pemeliharaan
pemeliharaan meningkatnya
rutin/berkala
kendaraan pemeliharaan Palangkara
kendaraan 8 unit 8 unit 252.500.000 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit Sekretariat
dinas kendaraan dinas 292.725.000 315.000.000 330.750.000 347.287.500 364.651.875 1.902.914.375 ya
dinas/operasiona
Operasional operasional R-4
l
R-4 selama 1
Tahun
pembayaran
jasa service
Pemeliharaan terawatnya
pemeliharaan
rutin/berkala peralatan 12 12 12 Palangkara
peralatan 275.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat
peralatan gedung kantor bulan 213.275.000 bulan bulan 288.750.000 303.187.500 318.346.875 334.264.219 1.732.823.594 ya
gedung
gedung kantor dinkes dan UPTD
selama 1
tahun
pembayaran
biaya
Rehabilitasi
perawatan membaiknya 1 3 3 3 3 3
sedang/berat Palangkara
rehabilitasi gedung kantor gedung gedung 650.000.000 gedung gedung gedung gedung Sekretariat
rumah gedung 483.545.200 1.419.943.140 1.490.940.297 1.565.487.312 1.643.761.677 7.253.677.626 ya
gedung kantor dinkes/ UPTD kntor kantor kantor kantor kantor kantor
kantor
dinkes dan
uptnya
Jumlah Tower
Pembangunan
Penampungan
Tower Untuk Palangka
Air bersih yang 1 paket - 0 0 - Sekretariat
Penampungan 68.000.000 - - - 68.000.000 Raya
dibangun 100%
Air Bersih
1 Paket
Jumlah Jaringan
Pembangunan Air bersih/air
Palangka
Jaringan Air minum yang 1 paket - 0 0 - Sekretariat
10.000.000 - - - 10.000.000 Raya
Bersih/Air Minum dibangun 1
Paket
Terlaksananya
pengadaan linen Palangka
Pengadaan Linen 1 paket - 0 0 - bapelkes
untuk Bapelkes 27.000.000 - - - 27.000.000 Raya
1 Paket
Tahap
Tersedianya 1 Pengawa Tahap II
Terjamin dan (satu) Gedung san dan Pengawa
Meningkatny Laboratorium Konstruksi san dan
a Keamanan Pemerintah I Konstruksi
dan Daerah Provinsi (pertama Sarana
Tersedia Kenyamanan Kalimantan ) IPAL,
Tersedi
PEMBANGU Gedung Pelayanan Tengah yang Pembersi Listrik
a
NAN Laboratorium laboratorium refrensentatif han dan
dokume
SARANA & baru yang kesehatan melayani Lahan, Penyeles
Pembangunan n Palangka
PRASARANA baik dan kepada kesehatan - - - - Pondasi aian 3E+08 #VALUE! Sekretariat
Gedung Kantor Perenca 673.500.000 15.000.000.000 6.000.000.000 - Raya
LABORATOR menjamin Pelanggan masyarakat Genung, Akhir
naan
IUM Kesehatan,kes dan Petugas dibidang Dinding, Gedung
Gedung
KESEHATAN elamatan laboratorium laboratorium Kusen Lab
Baru
Kerja diaudit (Lab Klinis,Lab Pintu dan (Keramik
BLK
berdasarkan Mikroiologi dan Jendela Lantai,
Laporan Lab Kimia) yang sampai Plafon
survey memenuhi Kerangka dan
kepuasan standar Baja Pengecat
pelayanan prima Ringan an)
dan Atap
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Gedung
(Gedung
2
Tingkat)
Persentase
Program
capaian
Peningkatan 100% 100% 150.000.000 100% 100% 100% 100%
tahunan disiplin 150.030.000 157.500.000 157.500.000 157.500.000 157.500.000 930.030.000
Disiplin Aparatur
aparatur (%)
pembayaran
tersedianya
pengadaan Pengadaan
pakaian dinas
pakaian dinas pakaian dinas 230 Palangka
beserta 150.000.000 242 stel 242 stel 242 stel Sekretariat
1 paket beserta stel 150.030.000 230 242 157.500.000 157.500.000 157.500.000 157.500.000 930.030.000 Raya
perlengkapanny
selama 1 perlengkapannya
a
tahun
Persentase
Program Aparatur yang
Peningkatan memenuhi
Kapasitas standar 100% 100% 250.000.000 100% 100% 100% 100%
200.000.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 303.876.563 1.581.407.813
Sumber Daya kompetensi/kual
Aparatur ifikasi pada unit
kerjanya (%)
pembayaran
kursus, Terlaksananya
Palangka
pelatihan, Pendidikan dan pendidikan dan 12 12 12
250.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sekretariat Raya / Luar
sosialisasi dan pelatihan formal pelatihan formal bulan 200.000.000 bulan bulan 262.500.000 275.625.000 289.406.250 303.876.563 1.581.407.813
Daerah
bimbingan 1 tahun
teknis PNS
persentase
Program
capaian
Peningkatan
tahunan jumlah
Pengembangan
laporan
Sistem 100% 100% 52.500.000 100% 100% 100% 100% 342.595.641
keuangan SKPD 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313 63.814.078
Pelaporan
yang memenuhi
Capaian Kinerja
standar dan
dan Keuangan
tepat waktu (%)
terbentunya
Penyusunan jumlah laporan
pencapaian
laporan capaian capaian kinerja 1 1 1
kinerja 1 1 1 Palangka
kinerja dan dan ikhtisar dokume dokume 21.000.000 dokume Sekretariat
realisasi dinkes 21.000.000 22.050.000 dokumen 23.152.500 dokumen 24.310.125 dokumen 25.525.631 137.038.256 Raya
ikhtisar realisasi realisasi SKPD n n n
selama 1
kinerja SKPD Dinkes 1 tahun
tahun
terbentuknya
laporan Penyusunan
jumlah dokumen 1 1 1
keuangan pelaporan 1 1 1 Palangka
keuangan akhir dokume dokume 31.500.000 dokume Sekretariat
sesuai standar keuangan akhir 31.500.000 33.075.000 dokumen 34.728.750 dokumen 36.465.188 dokumen 38.288.447 205.557.384 Raya
tahun 1 tahun n n n
pelaporan tahun
yang berlaku
tersedianya
perencanaan
Program
perangkat
Perencanaan 2 1 1
daerah (jumlah 1 1 1
Satuan Kerja dokume dokume 100.900.000 dokum 967.908.125
dokumen 413.500.000 105.945.000 dokumen 110.250.000 dokumen 115.762.500 dokumen 121.550.625
Perangkat n n en
perencanaan
Daerah (SKPD)
perangkat
daerah)
Tersedianya
Dokumen
Sistem tersosialisasinya
Penyusunan 2 1 1
Kesehatan sistem kesehatan 1 1 1 palangka
Dokumen dokume dokume 100.900.000 dokume Sekretariat
Provinsi (SKP) provinsi (SKP) 413.500.000 105.945.000 dokumen 110.250.000 dokumen 115.762.500 dokumen 121.550.625 967.908.125 raya
Perencanaan n n n
dan Rencana dan renstra
Strategis 1
Dokumen
persentase
Program Obat ketersediaan
dan perbekalan obat dan 30% 30% 550.000.000 40% 50% 60% 70% 8.196.040.000
675.000.000 1.339.750.000 1.662.250.000 1.984.520.000 1.984.520.000
kesehatan perbekalan
kesehatan (%)
PENINGKAT Dinas Pengadaan obat tersedianya obat 7 bhp 20 Tersedia 20 item 67 item Palangka
500.000.000 56 84 134 jamsarkes
AN Kesehatan buffer dan alat buffer dan jenis nya 645.000.000 obat 1.280.000.000 1.600.000.000 1.920.000.000 obat dan 1.920.000.000 7.865.000.000 Raya
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
memanfaatk Toma dan Toga dasa wisma di 210.000.000 210.000.000 220.500.000 231.525.000 872.025.000 Kalteng
an dana Dalam Desa 42 desa siaga
desa minimal Wisma
10% untuk
upaya
kesehatan
bersumberda
ya
Masyarakat
(UKBM)
Pertemuan
Terlaksananya
koordinasi
Jumlah dunia kesepakatan dan
dengan
usaha yang kerjasama
organisasi
memanfaatk dengan
kemasyarakatan, 50 50 50 50 Palangka
an CSR-nya organisasi yankes
LSM, dan dunia Orang 210.000.000 Orang 210.000.000 Orang 220.500.000 Orang 231.525.000 872.025.000 Raya
untuk masyarakat, LSM
usaha untuk
program dan Dunia usaha
mendukung
kesehatan di bidang
bidang
kesehatan
kesehatan
Jumlah
organisasi
Penggalangan
kemasyaraka
Komitmen Dinas
tan yang Adanya
Kesehatan 14 14 14 14
memanfaatk komitmen Provinsi
kab/kota ttg KAB/K KAB/KOT KAB/KOT KAB/KOT yankes
an kegiatan di dana 40.000.000 40.000.000 42.000.000 44.100.000 166.100.000 Kalteng
Pemanfaatan OTA A A A
sumberdayan desa
Dana Desa utk
ya untuk
UKBM
mendukung
kesehatan
Pertemuan
Terbentuknya
Jumlah pemantapan
kebijakan
Pekerja advokasi pada 14 14 14 14
Kab/Kota utk Palangka
Akibat daerah yang KAB/K KAB/KOT KAB/KOT KAB/KOT yankes
mendukung 262.500.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 1.090.031.250 Raya
Akibat Kerja mendukung OTA A A A
pembangunan
(PAK) pembangunan
kesehatan
kesehatan
Jumlah
Kab/Kota Pemantauan
Terlaksananya 14 14 14 14
yang pelaksanaan Kab/Kota
penggunaan KAB/K KAB/KOT KAB/KOT KAB/KOT yankes
melaksanaka kebijakan dana 183.750.000 183.750.000 192.937.500 202.584.375 763.021.875 Se-Kalteng
dana desa 10% OTA A A A
n Kesehatan desa 10%
Olahraga
Lomba Tingkat
Propinsi Perilaku Terlaksananya 14 14 14 14
Kab/Kota
Hidup Bersih dan lomba PHBS di KAB/K KAB/KOT KAB/KOT KAB/KOT yankes
262.500.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 1.090.031.250 Se-Kalteng
Sehat di tingkat 14 Kab/Kota OTA A A A
Rumah tangga
Pembentukan Terbentuknya
14 14 14 14
Percontohan Dasawisma Kab/Kota
KAB/K KAB/KOT KAB/KOT KAB/KOT yankes
dasawisma di Tk. percontohan di 183.750.000 183.750.000 192.937.500 202.584.375 763.021.875 Se-Kalteng
OTA A A A
Desa 14 Kab/Kota
terlaksananya
Pengadaan Baju
bahan seragam
Kader untuk 630 630 630 630 630 Kab/Kota
untuk kader yankes
Posyandu di Desa potong 94.500.000 potong 150.000.000 potong 150.000.000 potong 150.000.000 potong 150.000.000 694.500.000 Se-Kalteng
posyandu
PM2L
42 desa
tersedianya
posbindu kit 10
Pengadaan prov
masyarakat untuk skrining Posbind 75.000.000 - - - - yankes
Posbindu Kit 78.750.000 82.687.500 86.821.875 91.162.969 414.422.344 kalteng
kesehatan u
masyarakat
membaiknya
tingkat gizi
Program masyarakat
Perbaikan Gizi (persentase 41% 46% 650.000.000 49% 50% 51% 52% 8.152.996.500
397.830.000 1.795.300.000 1.692.075.000 1.768.678.750 1.849.112.750
Masyarakat masyarakat
dengan gizi baik
(%))
1. Penanggulangan Terlaksananya Meningk 1 1 paket 1 paket 1 paket yankes prov
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Menurunkan Kurang Energi kegiatan atnya 172.330.000 paket 210.000.000 32 ot 210.000.000 32 ot 220.500.000 32 ot 231.525.000 1.044.355.000 kalteng
prevalensi Protein (KEP), penanggulangan derajat 32 ot
anemia pada anemia gizi besi, kurang gizi mikro kesehat
ibu hamil Gangguan dan makro an
Akibat Kurang 100 % balita
Yodium (GAKY), BGM
kurang vitamin a 100% 1
dan kekurangan paket
zat gizi mikro
lainnya
Petugas Gizi 2.
Pada 14 menurunkan
Terlaksananya
Kab/Kota prevalensi
Kegiatan
stunting Pembinaan Prov.Kalten
Pembinaan 33,40% 32 Ot 200.000.000 32 Ot yankes
(pendek dan surveilans gizi 200.000.000 210.000.000 220.500.000 231.525.000 1.062.025.000 g
Surveilans Gizi
sangat
14 Kab/Kota
pendek)
anak baduta
bayi dan Mendap
anak, balita atkan
dan Konselor balita
ASI sehat di
Terlaksananya
Prov.
lomba balita dan Kegiatan Lomba 14 14 14 14 14
Kaltng prov
kampanye pekan Balita dan pemena 350.000.000 pemena pemenan pemenan pemenan yankes
100 % 225.500.000 665.000.000 551.775.000 579.363.750 608.332.000 2.979.970.750 kalteng
asi Kampanye ng ng g g g
1
Pekan ASI
kegiata
n 14
pemena
ng
3. Penanggulangan
Terlaksananya
Meningkatka masalah
kegiatan
n persentase kekurangan gizi
penanggulangan 28
bayi usia (underweight) 28 28 28 prov
masalah peesert yankes
kurang dari dan masalah gizi 157.500.000 peeserta 157.500.000 peeserta 165.375.000 peeserta 173.643.750 654.018.750 kalteng
kekurangan gizi a
6 bulan yang stunting (pendek
dan masalah gizi
mendapat dan sangat
stunting
ASI Eksklusif pendek)
Petugas Gizi Orientasi Menurunya
Kab/ Kota 31 masalah gizi Prevalensi Balita 28 28 28 28 28 prov
100.000.000 yankes
Orang kurang dan Kurang Gizi dan peserta peserta 160.000.000 peserta 160.000.000 peserta 160.000.000 peserta 160.000.000 740.000.000 kalteng
pendek Balita Pendek
Talkshow Pekan
Terlaksananya
Asi dalam
kegiatan
Rangka
kampanye Pekan
Meningkatkan
ASI dalam 150 150 150 150 prov
Cakupan ASI yankes
rangka peserta 135.000.000 peserta 135.000.000 peserta 141.750.000 peserta 148.837.500 560.587.500 kalteng
Eksklusif dan
meningkatkan
Cakupan Inisiasi
cakupan ASI
Menyusui Dini
Eksklusif dan IMD
(IMD)
Terlaksanana
Supervisi kegiatan
Fasilitatif supervisi
masalah gizi Fasilitatif di 14
prov
mikro ( kurang Kabupaten/Kota 8 ot 8 ot 8 ot 8 ot yankes
125.000.000 125.000.000 131.250.000 137.812.500 519.062.500 kalteng
Vitamin A, dalam
Kurang Yodium, menanggulangi
Kurang Zat Besi) masalah gizi
mikro
Terlaksananya
Orientasi Petugas kegiatan
Dalam Orientasi dalam
Penangulangan rangka 28 28 28 28 prov
yankes
Anemia Pada Ibu penanggulangan peserta 142.800.000 peserta 142.800.000 peserta 149.940.000 peserta 157.437.000 592.977.000 kalteng
Hamil dan Anemia pada Ibu
Remaja Putri Hamil dan
Remaja Putri.
Program persentase
47% 54% 120.000.000 61% 68% 76% 84% 1.201.518.750
Pengembangan satuan 35.000.000 245.000.000 257.500.000 265.375.000 278.643.750
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Lingkungan lingkungan
Sehat yang memenuhi
standar
lingkungan
sehat (%)
14 Kasi
Kesling Diperol
Diperoleh Diperoleh Diperoleh
Kabupaten/Ko ehnya
Pertemuan Kesepakatan nya nya nya
ta komitme
evaluasi program dalam komitmen komitmen komitmen
20 n prov
STBM se pencapaian 80.000.000 Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot pmk
orang Kab/Ko 95.000.000 100.000.000 100.000.000 105.000.000 480.000.000 kalteng
Kalimantan akses sanitasi di a dlm a dlm a dlm
ta dlm
Tengah Kalteng Program Program Program
Progra
STBM 40 STBM 40 STBM 40
m STBM
Org Org Org
40 Org
Terperbaharui Diperole
nya data h Hasil
EHRA Penyusunan dan Memora
Konsultasi Publik ndum
BpS, SSK Progra terlaksa terlaksa terlaksan terlaksan terlaksan
Terlaksananya
Program m nanya nanya anya anya anya
kegiatan Buku
Percepatan Sanitasi pembua pembua pembuat pembuat pembuat
Putih Sanitasi di 40.000.000 pmk 3 Kab
Pembangunan (MPS) di 35.000.000 tan BPS tan BPS 150.000.000 an BPS di 157.500.000 an BPS di 165.375.000 an BPS di 173.643.750 721.518.750
3 Kabupaten 21
Sanitasi 3 di 3 di 3 3 3 3
OT
Permukiman Kabupa Kabupa Kabupa Kabupat Kabupat Kabupat
(PPSP) Pokja ten 21 ten ten en en en
Sanitasi OT 3
Dokume
n
persentase
Program
menurunnya
Pencegahan dan
jumlah
Penanggulangan 20% 30% 800.000.000 40% 50% 60% 70% 24.297.170.625
penderita 1.159.060.000 5.116.250.000 5.472.187.500 5.745.796.875 6.003.876.250
Penyakit
penyakit
Menular
menular
Populasi Kunci tersedia
: WPS, LSL, nya
Terlaksananya
Waria dan data
akses layanan
Populasi Umum hasil
VCT pada
pemerik
kelompok risti 13 Kab/ 1
Mobile VCT saan 1 paket 50.000.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket pmk
lokasi hotspot 57.500.000 220.000.000 231.000.000 242.550.000 254.677.500 1.055.727.500 Kota
melalui
wilayah risti HIV
kegiatn
13 kab dan 1
VT 6
kota
lokasi 1
paket
angka
Mikrofilaria Jumlah lokasi Terlaksa
Rate (MF Rate) yang hiv 135 nanya
Survei evaluasi 11 KAB 13 Kab/ 1
<1% disurvei/dipetak kasus, aids survei 3 lokasi 50.000.000 100% 3 lokasi 3 lokasi pmk
filariasis 40.600.000 250.000.000 262.500.000 275.625.000 ENDEMIS 289.406.250 1.168.131.250 Kota
an, 3 lokasi 54 kasus filariasis
3 lokasi /Kab 3 lokasi
/Kab
satu kali Meningk
seminar atnya
kepeduli
an
masyar
akat
dalam
Terlaksananya
hal
Peringatan Hari Peringatan 80 1 1 1 PALANGKA
penang 50.000.000 100% pmk
Malaria sedunia malaria 100 47.920.000 orang 150.000.000 dokumen 157.500.000 dokumen 165.375.000 dokumen 173.643.750 744.438.750 RAYA
gulanga
orang
n
penyaki
t
malaria
100
orang 1
dokume
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
n
kabid pmk terlaksananya
Pertemuan
kab/kota, pertemuan -- 30
Evaluasi program
LP/LS Monev, Validasi org 1 24 1 1 1 Palangka
Penanggulanagn 90.000.000 100% pmk
data dan dokume 85.000.000 orang 200.000.000 dokumen 210.000.000 dokumen 220.500.000 dokumen 231.525.000 1.037.025.000 Raya
masalah
perencanaan n
kesehatan
program 30 org
ketersediaan
insektisida dan Tersedia
larvasida, satu nya 3
Jumlah jenis 3 item
kali Pengadaan bahan bahan 1
pengendalian (insektisida 14
pengadaan Insektisida dan logistik kali 90.000.000 100% 3 item 3 item 3 item pmk
vektor yang dan 50.000.000 300.000.000 315.000.000 330.750.000 347.287.500 1.433.037.500 KAB/KOTA
Larvasida pengen pengad
dibeli 3 item larvasida
dalian aan
vektor
3 Item
Prevalence Jumlah lokasi
Rate (PR) < 1 yang
Mass Blood -- 8 14
% disurvei/dipetak 7 desa 50.000.000 100% 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi pmk
Survey (MBS) lokasi 50.000.000 350.000.000 367.500.000 385.875.000 405.168.750 1.608.543.750 KAB/KOTA
an, 8 lokasi 8
lokasi
Pertemuan terlaksananya
koordinasi Penguatan
dengan KPAD Komisi 104 40 13 Kab/ 1
Penguatan KPAD 90.000.000 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun pmk
dari masing Penanggulangan orang 300.000.000 orang 180.000.000 189.000.000 198.450.000 208.372.500 1.165.822.500 Kota
masing AIDS Daerah 1
kabupaten tahun
pemeriksaan Menurun
deteksi dini nya
kanker servik angka
terlaksananya
dan payudara Penderit
Penguatan penguatan
a
Yayasan Kanker yayasan Kanker 300 ibu 300 300 ibu 300 ibu 300 ibu palangka
Kanker 90.000.000 pmk
Indonesia Cab. Indonesia Cab. 103.800.000 wus ibu wus 200.000.000 wus 210.000.000 wus 220.500.000 wus 231.525.000 1.055.825.000 raya
di
Palangka Raya Palangka Raya
Kaliman
1 tahun
tan
Tengah
18 OT
klinik PPTI,
masyarakat terlaksananya meningk
yang penguatan atatnya
berdomisili di Perkumpulan pelayan
500 500 500 500 500 prov
daerah rawan Penguatan PPTI Pemberantasan an PPTI 50.000.000 pmk
82.240.000 orang orang 200.000.000 orang 210.000.000 orang 220.500.000 orang 231.525.000 994.265.000 kalteng
kasus tb Tuberkulosis terhada
Indonesia 1 p
tahun masyar
akat
6 puskesmas Terlaksana
Survey Kontak Survey kontak
250 13 kab 13 kab 13 kab 13 kab 13 kab prov
Penderitaan penderita kusta 40.000.000 pmk
orang 50.000.000 1 kota 1 kota 180.000.000 1 kota 189.000.000 1 kota 198.450.000 1 kota 208.372.500 865.822.500 kalteng
Kusta di 13 Kab 13
lokasi
terlaksananya
kegiatan
Workshop RR 30 Palangkara
workshop RR 40 OR 40 OR 40 OT 40 OT pmk
SIHA orang 80.000.000 150.000.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 1.057.531.250 ya
dengan sistem
SIHA 40 peserta
Terlaksananya
Pelatihan Tim Pelatihan Tim
Layanan Layanan
14 rs 30 30 Palangkara
Komprehensif Komprehensif 40 oR 50 Or 50 Or 50 Or pmk
org peserta 100.000.000 170.000.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 1.097.531.250 ya
Berkesinambunga Berkesinambung
n (LKB) an (LKB) 40
peserta
pengelola Supervisi Terlaksananya
program di Manajemen Supervisi
kab di 10 Pengendalian manajemen -- 26 14
1 kab 22 ot 40.000.000 26 OT 26 OT 26 OT 26 OT pmk
kab/kota Hdisp (Hepatitis, pengendalian OT 50.000.000 125.000.000 131.250.000 137.812.500 144.703.125 628.765.625 KAB/KOTA
Diare, Infeksi Hdisp (Hepatitis,
Saluran Diare, Infeksi
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Perencanaan) Saluran
dan ISPA, Pencernaan) dan
Imunisasi ISPA, imunisasi
26 OT di 14
Kab/Kota 26 OT
pengelola Penguatan
Meningkatnya
program tb di Penemuan dan
penemuan kasus -- 6 14
kab, petugas Penanganan 5 lokasi 50.000.000 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi pmk
TB & Kusta 6 lokasi 62.000.000 150.000.000 157.500.000 165.375.000 173.643.750 758.518.750 KAB/KOTA
tb dan kusta di Kasus TB Paru
Lokasi
puskesmas dan Kusta
Populasi Kunci
Tersedianya alat
: WPS, LSL,
Penyediaan alat dan bahan lab
Waria dan 200 13 kab 13 kab 13 kab 13 kab 13 Kab/ 1
dan bahan lab HIV dan IMS di 60.000.000 pmk
Populasi Umum orang 1 kota 120.000.000 1 kota 126.000.000 1 kota 132.300.000 1 kota 138.915.000 577.215.000 Kota
HIV dan IMS layanan 13
dapat di tes
kab/1kota
HIV
Koordinasi
Dinkes, KPA,
Spiritia serta
Pertemuan
para penguatan
koordinasi lintas
pemangku jejaring dengan
sektor dan lintas
kepentingan layanan 30 palangka
bidang untuk 30 30 pmk
yaitu komprehensif orang 150.000.000 150.000.000 30 157.500.000 157.870.000 615.370.000 raya
pengendalian
perwakilan berkesinambung
HIV AIDS dan
dari pemda an
IMS
di
kabupaten/kot
a
Terlaksananya
kegiatan
Pertemuan Pertemuan
13 kab 13 kab 13 kab 13 kab Palangkara
koordinasi koordinasi pmk
1 kota 315.000.000 1 kota 330.750.000 1 kota 347.287.500 1 kota 347.287.500 1.340.325.000 ya
layanan layanan yang
ada di 13 kab/
1 kota
Terlaksananya
pengadaan
Komunikasi
13 Kab/ 1
KIE Media Informasi Edukasi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun pmk
78.750.000 82.687.500 86.821.875 86.821.875 335.081.250 Kota
media yang
akan diberikan
ke Kab/kota
Terlaksananya
kegiatan
Pelatihan VCT
pada RS dan
pkm yang blm
dilatih yang ada
Palangkara
Pelatihan VCT di 13 kab/ 1 42 ot 42 OT 42 OT 42 OT pmk
367.500.000 367.500.000 385.875.000 405.168.750 1.526.043.750 ya
kota Tahap I
terdir dari Kelas
konselor, kelas
RR, kelas lab (1
team 3 orang),
42 ORANG
Terlaksananya
kegiatan
Pelatihan CST
pada RS dan
pkm yang blm
dilatih yang ada
di 13 kab/ 1
Palangkara
Pelatihan CST kota Tahap I dan - 64 ot 64 OT 64 OT 64 OT pmk
420.000.000 420.000.000 441.000.000 463.050.000 1.744.050.000 ya
II terdiri dari
kelas Dokter,
kelas perawat,
kelas farmasi
dan RR ( 1 team
4 orang), 64
ORANG
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Terlaksananya
kegiatan
Pelatihan IMS
pada RS dan
pkm yang blm 13
dilatih yang ada kab/kota,
52 Palangkara
Pelatihan IMS di 13 kab/ 1 21 52 OT 52 OT 52 OT pmk
orang% 367.500.000 367.500.000 385.875.000 405.168.750 1.526.043.750 ya
kota (1 team layanan
terdiri dari :kelas RS
Dokter, kelas
Bidan/ perawat,
kelas Lab), 52
ORANG
Terlaksananya
pertemuan HIV-
Pertemuan HIV- 13 1
AIDS antara 1 1 1 Palangkara
AIDS antara kab/kota, dokume pmk
lintas sektor di 210.000.000 dokumen 210.000.000 dokumen 220.500.000 dokumen 231.525.000 872.025.000 ya
lintas sektor RS n
Kab/ Kota di
Palangkaraya
Terlaksananya
monitoring dan
Monev supervisi
evaluasi 13 kab 13 kab 13 kab 13 kab 13/ Kab/ 1
pelayanan VCT, pmk
terhadap 1 kota 262.500.000 1 kota 262.500.000 1 kota 275.625.000 1 kota 289.406.250 1.090.031.250 Kota
CST
layanan yang
ada dikab/kota
MENCAPAI
PELAYANA
standarisasi
N PRIMA
Bertambahn pelayanan
KEPADA
ya kesehatan
PELANGGA Program 10 lab 10 lab 10 lab
parameter (jumlah 10 lab 10 lab 10 lab
N Standarisasi 56 56 56
uji sampel laboratorium 183.111.400 56 56 56 1.701.222.800 Labkes
LABORATO Pelayanan persone 181.111.400 persone person 325.000.000 337.000.000 337.500.000 337.500.000
yang dan personel personel personel personel
RIUM Kesehatan l l el
terakreditasi kesehatan yang
SECARA
setiap tahun. memenuhi
TEKNIS dan
standar)
ADMINTRA
SI
38
Parame 78 78
58
ter Paramete Paramete
Paramete
yang r yang r yang
r yang
masuk masuk masuk
Administrasi dan masuk
lingkup lingkup lingkup
Teknis Seluruh lingkup
akredit akreditas akreditas
Personel Mampu akreditas
asi oleh i oleh i oleh
Menerapkan i oleh
Komite Komite Komite
Semua Dokumen Komite
Akredit Akreditas Akreditas
Paramater Uji Panduan Mutu, Akreditas
asi i i
Sampel yang Prosedur Kerja, 1 i
56 Nasiona Nasional Nasional palangka
dilakukan Audit Internal Instruksi Kerja dokume 15.500.000 Nasional Labkes
14.000.000 ORANG l (KAN) 14.500.000 15.000.000 (KAN) 15.000.000 (KAN) 15.000.000 89.000.000 raya
dilaboratorium dan Dokumen n (KAN)
selalu selalu selalu
sudah Pendukung selalu
dilakuk dilakukan dilakukan
terakreditasi. dengan baik dilakukan
an Audit Audit
setiap tahun Audit
Audit setiap setiap
dalam bentuk setiap
setiap tahun tahun
hasil laporan tahun dan
tahun dan dan
Audit Internal Rekomen
dan Rekomen Rekomen
dasi
Rekome dasi dasi
tindaklanj
ndasi tindaklanj tindaklanj
ut
tindakla ut ut
njut
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Administrasi dan
Teknis Seluruh
38
Personel Mampu 78 78
Parame 58
Menerapkan Paramete Paramete
ter Paramete
Dokumen r yang r yang
yang r yang
Panduan Mutu, masuk masuk
masuk masuk
Prosedur Kerja, lingkup lingkup
lingkup lingkup
Instruksi Kerja akreditas akreditas
akredit akreditas
dan Dokumen i oleh i oleh
asi oleh i oleh
Pendukung Komite Komite
Komite Komite
dengan baik Akreditas Akreditas
Akredit Akreditas
setiap tahun i i
Kaji Ulang 1 asi i
dalam bentuk 56 Nasional Nasional palangka
Managemen dokume 15.500.000 Nasiona Nasional Labkes
hasil laporan 13.000.000 orang 14.500.000 15.000.000 (KAN) 15.000.000 (KAN) 15.000.000 88.000.000 raya
(KUM) n l (KAN) (KAN)
KUM dan selalu selalu
selalu selalu
Memberikan dilakukan dilakukan
dilakuk dilakukan
Hasil Tindak KUM KUM
an KUM KUM
Lanjut Audit setiap setiap
setiap setiap
Internal dan tahun tahun
tahun tahun dan
Rekomendasi dan dan
dan Rekomen
Peningkatan Rekomen Rekomen
Rekome dasi
SDM dan dasi dasi
ndasi tindaklanj
Peningkatan tindaklanj tindaklanj
tindakla ut
Sarana ut ut
njut
prasarana
Laboratorium
28
78 78
Parame 58
13 Paramete Paramete
ter Paramete
Parameter r yang r yang
yang r yang
yang masuk masuk
masuk masuk
masuk lingkup lingkup
Seluruh Personil lingkup lingkup
lingkup akreditas akreditas
Teknis akredit akreditas
akreditasi i oleh i oleh
Laboratorium asi oleh i oleh
oleh Komite Komite
Mampu Komite Komite
Komite Akreditas Akreditas
mempertahankan Akredit Akreditas
Akreditasi i i
kinerja 1 10 asi i
Uji Banding Antar Nasional Nasional Nasional palangka
laboratorium dokume LABORA 14.999.900 Nasiona Nasional Labkes
Laboratorium (KAN) 16.999.900 17.500.000 17.500.000 (KAN) 17.500.000 (KAN) 17.500.000 101.999.800 raya
dengan n TORIUM l (KAN) (KAN)
selalu selalu selalu
membandingkan selalu selalu
dilakukan dilakukan dilakukan
kualitas dan mutu dilakuk dilakukan
Audit KUM KUM
hasil pengujian an KUM KUM
setiap setiap setiap
specimen setiap setiap
tahun dan tahun tahun
pelanggan tahun tahun dan
Rekomend dan dan
dan Rekomen
asi Rekomen Rekomen
Rekome dasi
tindaklanju dasi dasi
ndasi tindaklanj
t tindaklanj tindaklanj
tindakla ut
ut ut
njut
13
Parameter
yang
Seluruh Personel
masuk
Baik Administrasi
lingkup
dan Teknis
akreditasi
Mampu
oleh
meningkatkan,
Komite
memahami,
Akreditasi
menerapkan 1
Pelatihan Nasional 56 palangkara
standar dokume 16.611.500 Labkes
ISO/IEC (KAN) 16.611.500 orang 17.500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 104.723.000 ya
operating n
selalu
prosedur mutu
dilakukan
dan kualitas
KUM
pelayanan
setiap
laboratorium
tahun dan
kepada
Rekomend
pelanggan
asi
tindaklanju
t
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Seluruh Personel
dari Tingkat 13
Manager, Parameter
Penyelia dan yang
Analis Lab masuk
Mampu lingkup
meningkatkan, akreditasi
memahami, oleh
menerapkan Komite
standar Akreditasi
Evaluasi Kinerja operating Nasional
1
Oleh Komite prosedur mutu (KAN) 56 palangkara
dokume 48.000.000 Labkes
Akreditasi dan kualitas selalu 48.000.000 orang 48.500.000 49.000.000 49.500.000 49.500.000 292.500.000 ya
n
Nasional (KAN) pelayanan dilakukanu
laboratorium ji
kepada banding/u
pelanggan serta ji antar
meningkatkan lab setiap
parameter uji tahun dan
yang Rekomend
terakreditasi di asi
Komite tindaklanju
Akreditasi t
NAsioanl (KAN)
Semua
Personel di
laboratori
Akurasi dan
um
Presisi hasil uji
mengenai
seluruh personel
standar
dalam
Nasional
melaksanakan
Pemantapan Indonesia 13
pengujian palangka
Mutu Eksternal (SNI/ISO) 1 tahun PARAME 7.500.000 Labkes
laboratorium 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 45.000.000 raya
(PME) 17025 TER
mampu
yang
disejajarkan
sudah
dengan seluruh
diterapkan
laboratorium
dalam
Nasioanl
pelayanan
kepada
pelanggan
Peralatan Utama
dan Pendukung
Peralat
Laboratorium
an Peralatan Peralatan Peralatan
yang digunakan
Utama Utama Utama Utama
oleh personel
dan dan dan dan
laboratorium
13 Penunja Penunjan Penunjan Penunjan
kesehatan
Kalibrasi Parameter ng g g g
mampu 1 244
Peralatan masuk Laborat Laborato Laborato Laborato palangka
memberikan dokume Macam 65.000.000 Labkes
Laboratorium dalam 65.000.000 orium 65.000.000 rium 65.000.000 rium 65.000.000 rium 65.000.000 390.000.000 raya
akurasi dan n jenis
Kesehatan lingkup sudah sudah sudah sudah
presisi hasil uji
Akreditasi dilakuk dilakukan dilakukan dilakukan
laboratorium
an kalibrasi kalibrasi kalibrasi
kepada
kalibras setiap setiap setiap
pelanggan
i setiap tahun tahun tahun
dengan selalu
tahun
ditera ulang
setiap tahun
Petugas
Laboratorium
SDM Kesehatan
perlu di bekali
dengan
Bimbingan dan kemampuan skill
Pembinaan Teknis dan ilmu 19 Org 19 Org 22 Org 22 Org Labkes
140.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 590.000.000
Laboratorium pengetahuan
yang selalu
berkembang
baik metoda uji,
peralatan dan
standar
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
operating
prosedur yang
digunakan
dalam
laboratorium
supaya akurasi
dan presisi hasil
uji lab dapat
dipertanggungja
wabkan baik
secara ilmiah
maupun di
hadapan hukum.
persentase
Program Meningkatnya
Pelayanan masyarakat
42% 43% 685.000.000 50% 51% 52% 55% 7.756.127.500
Kesehatan Miskin yang 583.440.000 1.522.500.000 1.575.000.000 1.653.750.000 1.736.437.500
Penduduk Miskin mendapatkan
pelayanan (%)
jumlah mata
yang akan
Pelayanan 175 150 270 270 270 270 prov
dilayani dalam 435.000.000 yankes
Operasi Katarak mata 433.800.000 mata Mata 600.000.000 Mata 630.000.000 Mata 661.500.000 Mata 694.575.000 3.454.875.000 kalteng
operasi katarak
\
Masyarakat Terlaksananya
penderita Pengobatan pelayanan
6 kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali yankes 8 Kab
katarak Masal kesehatan bg 149.640.000 472.500.000 472.500.000 496.125.000 520.931.250 2.111.696.250
masy terpencil
Kabupaten Terlaksananya
pelayanan
yang memiliki pelayanan prov
kesehatan 8 kali 250.000.000 8 kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali yankes
daerah kesehatan bg 450.000.000 472.500.000 496.125.000 520.931.250 2.189.556.250 kalteng
lapangan
terpencil masy terpencil
meningkatnya
pelayanan
MENINGKA kesehatan anak
Program
TKAN Bayi, baduta, balita
peningkatan
PEMBANGU balita, remaja (persentase
pelayanan 29% 35% 175.399.900 50% 60% 70% 80% 4.186.253.750
NAN putri dan ibu anak dan balita 491.420.350 838.500.000 853.650.000 896.332.500 930.951.000
kesehatan anak
BERPARADI hamil mendapat
balita
GMA SEHAT pelayanan
kesehatan
dengan baik)
2.
Peningkatan Terlaksananya
menurunkan 14 14 14 14
Kapasitas Nakes peningkatan Palangka
bayi dengan 26 OT Kab/Ko Kab/Kot Kab/Kot Kab/Kot yankes
dalam manajemen BBLR 155.151.150 105.000.000 105.000.000 110.250.000 115.762.500 591.163.650 raya
BeratBadan ta a a a
Manajemen BBLR bagi nakes
Lahir Rendah
Terlaksana
Konsultasi dan
nya konsultasi Terlaksananya
koordinasi 6 OT x
progam konsultasi 6 OT x 2 6 OT x 2 6 OT x 2
Program 8 OT 60.399.900 2 yankes JKT
kesehatan progam anak ke 118.000.000 Kali/thn 123.900.000 Kali/thn 130.095.000 Kali/thn 136.599.750 568.994.650
Kesehatan Anak Kali/thn
keluarga ke pusat
ke Pusat
pusat
Evaluasi
Evaluasi Evaluasi Evaluasi
pengem
pengemb pengemb pengemb
bangan
angan angan angan
model
Persentase Terlaksananya model model model
akseler
Puskesmas Pertemuan akseleras akseleras akseleras
Pertemuan asi
yang Pengembangan i i i
Pengembangan 4 pembin
menyelengga Model Akselerasi pembina pembina pembina
Model Akselerasi Kab/kot aan yankes 3 Kab/kota
rakan Pembinaan dan 147.092.100 194.250.000 an dan 194.250.000 an dan 203.962.500 an dan 214.160.625 953.715.225
Pembinaan dan a dan
pelayanan Pelaksanaan pelaksan pelaksan pelaksan
Pelaksanaan UKS pelaksa
kesehatan UKS 14 aan UKS aan UKS aan UKS
naan
remaja Kab/kota di 5 Kab di 5 Kab di 5 Kab
UKS di
/ Kota / Kota / Kota
5 Kab /
(Keg. (Keg. (Keg.
Kota
Baru Baru Baru
(Keg.
Baru
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
SDM tersedia
kesehatan tersedia tersedia nya
tersedian tersedian tersedian tersedia
nya nya tenaga
Jumlah Tenaga ya ya ya nya
tenaga tenaga jabatan
Bidan yang tenaga tenaga tenaga tenaga
jabatan jabatan fungsion
ditingkatkan jabatan jabatan jabatan jabatan
Pelatihan jabatan fungsion fungsion al palangka
kemampuannya 160.000.000 fungsiona fungsiona fungsiona fungsion bapelkes
fungsional Bidan al Bidan 148.140.200 al Bidan Bidan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 948.140.200 raya
melalui Pelatihan l Bidan l Bidan l Bidan al Bidan
terampil ahli terampi
Jabatan Fungsian Ahli terampil terampil sebanya
sebanya sebanya l
Bidan sebanyak sebanyak sebanyak k 148
k 28 k 30 sebany
30 org 30 org 30 org org
org org ak 30
org
tenaga tersedia tersedia
tersedia tersedia
widyaiswara Jumlah tenaga nya nya tersedian tersedian tersedian
nya nya
Widyaiswara Laporan Lapora ya ya ya
Konsultasi Laporan Laporan
Konsultasi melaksanakan Konsulta n Laporan Laporan Laporan
kewidyaiswaraan Konsulta Konsulta
kediklatan konsultasi guna si 35.000.000 Konsult Konsultasi Konsultasi Konsultasi bapelkes luar daerah
tentang 21.910.000 si 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 si 236.910.000
widyaiswara meningkatkan Widyais asi Widyais Widyais Widyais
kediklatan Widyais Widyais
mutu kediklatan wara 4 Widyai wara 8 wara 8 wara 8
wara 8 wara 36
Bapelkes OT, 4 swara 8 OT OT OT
OT OT
laporan OT
peserta yang Tersedi
Tersedia Tersedian Tersedian Tersedian
mengikuti anya
nya 50 ya 40 ya 40 ya 40
program PPDS Jumlah calon 40
Seleksi berkas berkas berkas berkas berkas
peserta PPDS berkas
Jumlahberkas program 1 calon calon calon calon
dari calon
Calon Pendidikan dokume peserta 6.500.000 5.900.000 peserta peserta peserta psdmk P.Raya
kabupaten/kota 5.900.000 peserta 5.900.000 5.900.000 5.900.000 36.000.000
peserta PPDS Dokter Spesialis n PPDS PPDS PPDS PPDS
dapat diseleksi PPDS
(PPDS) dari dari dari dari
berkasnya dari
kab/Kot kab/Kota kab/Kota kab/Kota
kab/Ko
a. . . .
ta.
SDM tersedia
kesehatan nya
data
Jumlah ketenag
Validasi Data
Jumlah pengelola aan
Tenaga
Kab/Kota tersedianya data kesehat 105.000.000 psdmk
Kesehatan ke 105.000.000 110.250.000 115.762.500 121.550.625 557.563.125
yang ketenagaan ani 14
Kab/Kota
kesehatan Kab/Ko
ta 14
dokume
n
staf/tenaga Jumlah Staf/ tersedia
tersedia tersedia tersedia
bapelkes Tenaga Bapelkes nya tersedian tersedian tersedian
Konsultasi nya nya nya
yang laporan ya ya ya
kediklatan Konsultasi ke laporan laporan laporan
ditingkatkan Konsulta 55.000.000 laporan laporan laporan bapelkes luar daerah
tenaga Pusat (Bapelkes) 34.290.000 Konsulta Konsult 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Konsulta 309.290.000
mutu kediklatan si 6 OT, Konsultasi Konsultasi Konsultasi
Bapelkes si 10 asi 10 si 46
melalui Konsultasi 5 10 OT 10 OT 10 OT
OT OT OT
kediklatan laporan
tersedia tersedia
tersedian tersedian tersedian
nya nya
Jumlah SDM ya ya ya
tenaga tenaga
Jafung yang tenaga tenaga tenaga
Jumlah SDM jabatan jabatan
Peningkatan SDM ditingkatkan jabatan jabatan jabatan
Jafung yang fungsion fungsion psdmk P.Raya
Jafung melalui Penilaian 12.965.000 12.965.000 fungsiona 12.965.000 fungsiona 12.965.000 fungsiona 12.965.000 64.825.000
dinilai al al
SDM Jafung l l l
sebanya sebany
Provinsi. sebanyak sebanyak sebanyak
k 20 ak 20
20 Org 20 Org 20 Org
Org Org
tenaga
penilaian
fungsional
jabatan
kesehatan, Peningkatan dan
fungsional
tenaga pembinaan
tenaga
kesehatan sumber daya
kesehatan, 28 28
yang belum manusia palangka
operasional dokume 129.824.000 dokume psdmk
teregistrasi kesehatan, 129.824.000 136.315.200 143.130.960 150.287.508 689.381.668 raya
majelis tenaga n n
atau yang organisasi profesi
kesehatan
akan registrasi dan jabatan
provinsi
ulang dan fungsional
kalimantan
organisasi
tengah
profesi
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
kesehatan
Terdap Terdap
jumlah Tenaga Tersedia at at Terdapat Terdapat Terdapat
Kesehatan yang nya Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga
Terlaksananya Jumlah Penilaian tenaga mendapat laporan Kesehat Kesehat Kesehata Kesehata Kesehata
Prov.Kalten
Penilaian Nakes kesehatan predikat Tenaga sinergita an 591.082.500 an 390.004.300 n n n psdmk
390.004.300 390.004.300 390.004.300 390.004.300 2.541.104.000 g
Nakes Teladan Teladan teladan Kesehatan s dan Teladan Teladan Teladan Teladan Teladan
teladan se akredita sebanya sebany sebanyak sebanyak sebanyak
Kalteng si 12 OT k 18 ak 12 12 Org 12 Org 12 Org
Org Org
Tersedia
Tersedia nya
Tersedia Tersedian Tersedian Tersedian
nya Dokter/
nya ya ya ya
Dokter/ Dokter
Jumlah Dokter/ Dokter/ Dokter/ Dokter/
Dokter Gigi PTT Dokter
Dokter/Dokter Dokter Dokter Dokter
Terselaksanan Gigi PTT Daerah Gigi PTT
Gigi PTT Daerah Gigi PTT Gigi PTT Gigi PTT
ya Jumlah Inssentif PTT Daerah yang Daerah
yang Daerah Daerah Daerah
pembayaran Dokter/Dokt Daerah untuk yang ditempa yang
ditempatkan yang yang yang prov
igaji/insentif er Gigi PTT Dokter ditempa tkan di 414.456.000 ditempat psdmk
melalui 414.560.000 kan di 414.456.000 ditempat 414.456.000 ditempat 414.456.000 ditempat 414.456.000 2.486.840.000 kalteng
Dokter/Dokter Daerah Prov. umum/Dokter tkan di Puskesm
pengangkatan Puskesm kan di kan di kan di
Gigi PTT Kalteng Gigi Puskesm as
PTT Daerah as Puskesma Puskesma Puskesma
Daerah as terpencil
Pemerintah terpencil s s s
terpencil sebanya
Provinsi Kalteng . sebanya terpencil terpencil terpencil
sebanya k4 k4 sebanyak sebanyak sebanyak
k4 orang orang 4 orang 4 orang 4 orang
orang 12
bulan
tersedia
tersedia nya tersedia
tersedian tersedian tersedian
nya Staf nya
ya Staf ya Staf ya Staf
Staf Bidang Staf
Bidang Bidang Bidang
Bidang SDMK Bidang
SDMK SDMK SDMK
SDMK yang SDMK
Jumlah staf yang yang yang
Terlaksananya yang akan yang
Jummlah Staf Bidang SDMK akan akan akan
Monitoring akan melaksa akan
Bidang Monev Dokter yang melaksan melaksan melaksan
dan Evaluasi melaksa nakan melaksa
SDMK yang Umum/Dokter melaksanakan akan akan akan
Dokter/Dokter nakan Monev 150.000.000 nakan psdmk
melaksanaka Gigi/Bidan PTT Monev 60.500.000 70.350.000 Monev 70.350.000 Monev 70.350.000 Monev 70.350.000 491.900.000
Gigi dan Monev Dokter/ Monev
n Monitoring Daerah Dokter/Dokter Dokter/D Dokter/D Dokter/D
Bidan PTT Dokter/ Dokter Dokter/
dan evaluasi Gigi dan Bidan okter okter okter
Daerah Dokter Gigidan Dokter
PTT Daerah Gigidan Gigidan Gigidan
Gigidan Bidan Gigida
Bidan Bidan Bidan
Bidan PTT. n Bidan
PTT. PTT. PTT.
PTT. Daerah. PTT.
Daerah. Daerah. Daerah.
Daerah. 8 Daerah.
14 OT 14 OT 14 OT
26 OT dokume 14 OT
n
Tersedia
Tersedia
nya Tersedi
Jumlah nakes nya Tersedian Tersedian Tersedian
laporan anya
yang laporan ya ya ya
pelaksa laporan
ditingkatkan pelaksa laporan laporan laporan
naan pelaksa
Terlaksananya Jumlah nakes Peningkatan pengetahuan naan pelaksan pelaksan pelaksan
peningk naan
Peningkatan yang Kapasitas melalui peningk aan aan aan
atan peningk
Kapasitas ditingkataka Tenaga Peningkatan atan 180.000.000 177.570.000 peningkat peningka peningka psdmk
177.570.000 kapasit atan 177.570.000 177.570.000 177.570.000 1.067.850.000
Tenaga n Kesehatan kapasitas kapasit an tan tan
as kapasit
Kesehatan kapasitasnya teladan Tenaga as kapasitas kapasitas kapasitas
tenaga as
Kesehatan tenaga tenaga tenaga tenaga
kesehat tenaga
sebanyak 20 kesehat kesehata kesehata kesehata
an. 1 kesehat
orang an. 10 n. n. n.
dokume an.
orang
n
tenaga tersedia tersedia tersedia tersedian tersedian tersedian tersedia
puskesmas nya nya nya ya ya ya nya
Jumlah Tenaga
tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga
Puskesmas yang
puskesm puskesm puskesm puskesma puskesma puskesma puskesm
Pelatihan ditingkatkan
as yang as yang as yang s yang s yang s yang as yang palangka
Pelayanan Prima kemampuannya 75.248.200 75.248.200 bapelkes
ditingka 75.248.200 ditingka ditingka ditingkatk 75.248.200 ditingkatk 75.248.200 ditingkatk 75.248.200 ditingka 451.489.200 raya
Puskesmas melalui Pelatihan
tkan tkan tkan an an an tkan
Pelayanan Prima
ketramp ketramp ketram ketrampil ketrampil ketrampil ketramp
Puskesmas.
ilannya ilannya pilanny annya annya annya ilannya
sebanya sebanya a sebanyak sebanyak sebanyak sebanya
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
ketersediaan dan kesehatan yang nya 135.000.000 ya 135.000.000 ya 135.000.000 ya 135.000.000 540.000.000
mutu sumber ditingkatkan Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga
daya kesehatan pengetahuannya Kesehat Kesehata Kesehata Kesehata
sesuai dengan melalui Pelatihan an n yang n yang n yang
standar pelatihan yang ditingkatk ditingkatk ditingkatk
pelayanan ditingka an an an
kesehatan tkan pengetah pengetah pengetah
penget uannya uannya uannya
ahuann melalui melalui melalui
ya pelatihan pelatihan pelatihan
melalui sebanyak sebanyak sebanyak
pelatih 15 orang 15 orang 15 orang
an
sebany
ak 15
orang
tersedia
tersedia
nya tersedian tersedian tersedian
nya
Jumlah Tenaga tenaga ya ya ya
tenaga
Promkes yang jabatan tenaga tenaga tenaga
jabatan
ditingkatkan fungsion jabatan jabatan jabatan
Pelatihan jabatan fungsion
pengetahuannya al fungsiona fungsiona fungsiona
fungsional al
melalui Pelatihan Penyulu l l l bapelkes
Penyuluh 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Penyuluh 640.000.000
Jabatan h Penyuluh Penyuluh Penyuluh
Kesehatan kesehat
Fungsional kesehat kesehata kesehata kesehata
an
Penyuluh an n n n
sebanya
Kesehatan. sebany sebanyak sebanyak sebanyak
k 120
ak 30 30 org 30 org 30 org
org
org
tersedia
nya tersedian tersedian tersedian tersedia
tenaga ya ya ya nya
Jumlah perawa tenaga tenaga tenaga tenaga
aparatur t dan perawat perawat perawat perawat
Jumlah tenaga
yang bidan dan dan dan dan
perawat dan
mendapat Pelatihan BTCLS yang bidan bidan bidan bidan
bidan yang
sertifikat bagi perawat ditingka yang yang yang yang bapelkes
ditingkatkan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 680.000.000
pada dan bidan tkan ditingkatk ditingkatk ditingkatk ditingka
kemampuannya
pelatihan keteram an an an tkan
dalam BTCLS
teknis yang pilanny keteramp keteramp keteramp keteram
terakreditasi. a ilannya ilannya ilannya pilannya
sebany sebanyak sebanyak sebanyak sebanya
ak 30 30 org 30 org 30 org k 60 org
org
jumlah
penyelenggara
pelatihan nama
workshop
kesehatan yang advokasi
akreditasi 100% bapelkes
memahami 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 300.000.000 diganti
pelatihan
persyaratan workshop
akreditasi
pelatihan
Konsultasi tim
akreditasi
bapelkes
pelatihan ke 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 220.000.000
pusat
Program persentase
Penanggulangan penanggulanga
100% 100% 422.536.400 100% 100% 100% 100% 9.119.543.275
Masalah n masalah 529.320.000 1.895.000.000 1.989.750.000 2.089.237.500 2.193.699.375
Kesehatan kesehatan (%)
petugas dinkes Kasus/P
kab, dan enderita
terlaksananya
petugas KLB 6 kab
kegiatan ke
puskesmas Manajemen dapa 60
wilayah 14
Penanggulangan ditangn orang, 6 64.496.400 100% pmk
puskesmas yang 94.320.000 300.000.000 315.000.000 330.750.000 347.287.500 1.451.853.900 KAB/KOTA
Makes ai 100 pusk 60
rawan bencana
%6 orang
6 dokumen
dokume
n
kabupaten Penilaian Didapatnya hasil 1 1 60.000.000 100% tercapain pmk 14
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
yang berhak Eliminasi malaria penilaian Dokume 100.000.000 dokume 350.000.000 ya 367.500.000 385.875.000 405.168.750 1.668.543.750 KAB/KOTA
mendapatkan di eliminasi malaria n hasil n eliminasi
sertifikasi Kabupaten/Kota di kabupaten / penilaia malaria
eliminasi kota endemis n dikalteng
malaria malaria 100 % tahun
100 % 2018
kecepatan
respon oleh Adanya
petugas Penyelidikan 5 lokasi
kesehatan < Epidmiologi (PE) 10 kasus/lokasi 6 wilayah KLB 10
14
24 jam dan disangka/KLB, tertangani 10 terdampak yang kasus/lo 80.000.000 100% pmk
80.000.000 300.000.000 315.000.000 330.750.000 347.287.500 1.453.037.500 KAB/KOTA
kasus tidak wabah dan kasus bencana telah kasi
menyebar bencana dilakuka
n PE 10
kasus
terpeliharanya terbayarnya
Pemeliharaan
mobil pemeliharaan tercapai
Kenderaan
operasional kenderaan nya DIINKES
Penanggulangan 20.000.000 100% pmk
selama 1 operasional pemelih 30.000.000 31.500.000 33.075.000 34.728.750 149.303.750 PROV
KLB, Wabah dan
tahun KLB/Bencana 3 araan 3
Bencana
mobil mbl KLB
operator di Penguatan Sistem
kab dan Kewaspadaan
puskesmas Dini dan Respon
(SKDR) dan OJT terlaksananya -- 104 14
10 kasus 13 OT 40.000.000 100% pmk
Pencatatan bimtek 104 OT OT 50.000.000 250.000.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 1.167.531.250 KAB/KOTA
Laporan
Surveilans
Epidemiologi
ketersediaan Tersedianya
peralatan barang tenda
Peralatan
penanggulang peleton, masker,
Penanggulangan -- 5 item 5 item DIINKES
an krisis APD, perahu 3 mobil 80.000.000 100% pmk
Krisis Kesehatan 1 paket 100.000.000 barang 400.000.000 420.000.000 441.000.000 463.050.000 1.904.050.000 PROV
kesehatan karet dan
(Akibat Bencana)
kantong mayat 5
item
informasi
epidemiologi Pembuatan Tersedia Buletin
-- 200 200 DIINKES
penyakit Buletin Epidemiologi 8 kali 10.000.000 100% pmk
eks 10.000.000 buku 15.000.000 15.750.000 16.537.500 17.364.375 84.651.875 PROV
menular dan Epidemiologi 200 eks
tidak menular
tersediannya
Pengadaan Tersedia 4
peralatan Tersedia
Peralatan (empat) buah -- 4 bh, DIINKES
pemberantasa nyan 1 38.000.000 100% pmk
Penanggulangan mesin fogging 4 1 unit 35.000.000 150.000.000 157.500.000 165.375.000 173.643.750 719.518.750 PROV
n nyamuk dbd bh mesin
Wabah bh
fogging
kondisi mesin tersedianya
ULV dan biaya
-- 1 Terlaksa
fogging dalam operasional 1
Mesin nya
keadaan baik Operasional ULV dan 5 KAb/Kota
ULV 3 interven
(siap pakai) Mesin ULV dan Fogging dalam 30.040.000 100% pmk ENDEMIS
Mesin 10.000.000 si 100.000.000 105.000.000 110.250.000 115.762.500 471.052.500
Fogging keadaan siap DBD
Fogging fogging
pakai 1 Mesin
4 paket focus 1
ULV 3 Mesin
bh
Fogging
tersedianya
biaya
biaya
Operasional
operasional
petugas pos 1 paket pmk P.Raya
petugas pos 25.000.000 - - - 25.000.000
pelayanan
pelayanan
kesehatan
kesehatan
tersedianya
media center
media center 1 paket pmk P.Raya
kesehatan 25.000.000 - - - 25.000.000
kesehatan
persentase
Program
rumusan
Kebijakan Dan
kebijakan dan
Manajemen 100% 100% 277.391.000 100% 100% 100% 100% 3.473.844.938
manajemen 450.282.000 642.587.500 667.275.000 700.638.750 735.670.688
Pembangunan
pembangunan
Kesehatan
kesehatan (%)
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
pengelola Monitoring,
Terlaksananya
program evaluasi Kab/Kota
Monev Program 26 ot 39 OT 117.000.000 39 OT 39 OT 39 OT 39 OT sekretariat
kab/kota pelaksanaan 94.790.000 155.000.000 162.750.000 170.887.500 179.431.875 879.859.375 Se-Kalteng
26 OT
program
dinkes prov, Rapat kerja Terlaksananya
Palangka
dinkes bidang Rapat Kerja
45 Raya &
kab/kota kesehatan se Bidang 1 kali 160.391.000 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali sekretariat
orang 271.792.000 338.750.000 355.687.500 373.471.875 392.145.469 1.892.237.844 Kabupaten
Kalimantan Kesehatan 2
Terpilih
Tengah Angkatan 2 Kali
Terlaksananya
Monitoring dan
Monitoring dan Kab/Kota
evaluasi DAK 39 ot 39 ot 39 ot 39 ot 39 ot sekretariat
evaluasi DAK 83.700.000 93.712.500 93.712.500 98.398.125 103.318.031 472.841.156 Se-Kalteng
Kalteng Berkah
Kalteng Berkah
Tersosialisasinya 26 OT, 26 OT,
26 OT, 26 OT, 26 OT,
Sosialisasi dan dan monev 14 14 Kab/Kota
14 14 14 sekretariat
Monev PM2L program PM2L kab/kot - kab/kot 55.125.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313 228.906.563 Se-Kalteng
kab/kota kab/kota kab/kota
26 OT a a
persentase
komunitas
Penyuluhan
masyarakat
Masyarakat 40% 50% 75.000.000 60% 70% 80% 80% 1.651.243.750
pelaku perilaku 55.200.000 362.500.000 367.500.000 385.875.000 405.168.750
PHBS
hidup bersih
dan sehat (%)
pengelola Meningk
program UKS atnya
Persentase
di puskesmas pelayan
Puskesmas
an
yang UKS KIT
kesehat
menyelengga Pengadaan Tersedianya UKS
an dan 25 60 60 60 Palangka
rakan Peralatan upaya Kit di sekolah 75.000.000 60 paket yankes
derajat 55.200.000 paket paket 100.000.000 105.000.000 paket 110.250.000 paket 115.762.500 561.212.500 Raya
penjaringan kesehatan 50 PT
kesehat
kesehatan sekolah (UKS)
an anak
untuk peserta
sekolah
didik
50
Paket
Meningkatkan
jumlah sekolah
Forum Koordinasi yang
dan Evaluasi UKS melaksanakan Palangka
60 or 60 or 60 or 60 or yankes
Tingkat Provinsi UKS dan 262.500.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 1.090.031.250 Raya
2017 meningkatkan
kualitas layanan
UKS
persentase
terlayaninya
Program
jemaah haji 100% 100% 260.000.000 100% 100% 100% 100% 2.653.045.275
Kesehatan Haji 207.182.150 514.250.000 530.250.000 556.762.500 584.600.625
kalimantan
tengah (%)
pengelola meningk
program atnya
kesehatan haji pelayan
kab/kota an
Tersedianya
Pengiriman vaksin Emberk
vaksin haji di 1600 Palangka
dan buku haji ke asi 10.000.000 1600 1600 1.600 yankes
kabupaten/kota 10.000.000 orang 20.000.000 21.000.000 1.600 22.050.000 23.152.500 106.202.500 Raya
kabupaten/kota antara
100 %
Palangk
a Raya
1600
orang
Konsultasi Terkoordinasi
program haji ke program haji 8 OT 8 OT 8 OT 8 OT yankes Pusat
36.750.000 36.750.000 38.587.500 40.516.875 152.604.375
pusat 4 OT
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
pengelola
Pelayanan
program Meningk
Kesehatan
kesehatan haji Terlaksananya atnya
Jemaah Haji di
kab/kota pelayanan pelayan
Embarkasi -
kesehatan haji di an 1600 Palangka
Debarkasi 250.000.000 1600 1600 1.600 yankes
Embarkasi - kesehat 197.182.150 orang 300.000.000 315.000.000 1.600 330.750.000 347.287.500 1.740.219.650 Raya
Pertemuan
debarkasi an haji
Kesehatan Haji
100% 100%
Linsek dan Lintas
1600
Program
jemaah
terlaksananya
Monitoring dan
monev
evaluasi
pelayanan yankes
pelayanan 157.500.000 157.500.000 165.375.000 173.643.750 654.018.750
kesehatan haji di
kesehatan haji
kab/kota
Menurunnya
angka
Meningkatk kesakitan dan
persentase
an kematian
Program menurunnya
pengendalia akibat PTM
Pemberantasan jumlah
n penyakit dan 20% 25% 190.000.000 30% 35% 40% 40% 29.941.168.125
Penyakit Tidak penderita 50.000.000 1.525.000.000 9.432.250.000 8.873.862.500 9.870.055.625
dan Meningkatnya
Menular (PTM) penyakit tidak
penyehatan pencegahan
menular (%)
lingkugan dan
penanggulang
an PTM
1. % Pusk.
Puskesmas yang
Yang Pusk. Yang
melaksanakan
melaksanaka melaksanakan 50 Pusk
pengendalian 50.000.000 pmk
n pengendalian 50.000.000 126.000.000 132.300.000 138.915.000 497.215.000 PTM
faktor risiko PTM
pengendalia PTM
Terpadu
n PTM
fasyankes Pengawasan ke
2. %
kabupaten dan
Kab/kota yg tersedianya
kota yang 20
melaksanaka fasyankes yang 200
melaksanakan fasyank 50.000.000 10% pmk
n kebijakan menerapkan KTR 75.000.000 78.750.000 82.687.500 186.821.875 473.259.375 Sekolah
kebijakan KTR es
KTR minimal di kab/kota
pada tatanan
50% sekolah
fasyankes
OJT Peningkatan
Kapasitas tersedianya
Tenaga Sekolah yg
15,70% 21 OT 20% pmk
Kesehatan Dalam melaksanakan 50.000.000 50.000.000 52.500.000 55.125.000 157.881.250 365.506.250
Upaya Berhenti KTR
Merokok
3. % Desa/kel yg
Pelaksanaan
Desa/kel yg melaksanakan
deteksi dini
melaksanaka monitoring faktor
faktor resiko PTM pmk 200 Desa
n kegiatan risiko PTM 50.000.000 105.000.000 110.250.000 215.762.500 481.012.500
di posbindu &
Posbindu melalui kegiatan
fasyankes
PTM posbindu
4. %
Perempuan pemeriksaan
perempuan yg
usia 30 -50 faktor resiko Ca
dilakukan deteksi
th yg serviks dan 14
dini kanker persiapan pmk
dideteksi dini payudara pada 80.000.000 187.500.000 226.875.000 368.218.750 862.593.750 kab/kota
payudara dan
Ca Serviks perempuan usia
kanker serviks
dan 30-50 th
payudara
pengemudi 5. %
terminal Kab/kota yg Pemeriksaan kabupaten/kota
melakukan kesehatan dini yang melakukan
pemeriksaan pengemudi di pemeriksaan 6
7,5% 40.000.000 30% pmk 5 kab/kota
kesehatan terminal utama kesehatan terminal 150.000.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 1.017.531.250
pengemudi pada kabupaten pengemudi di
di terminal dan kota terminal
utama
fasyankes 6. Jumlah bimtek ke Kabupaten/kota 10 4
DIINKES
Kabupaten/k puskesmas yang yang memiliki 1,14% puskesm 50.000.000 kab/kot pmk
100.000.000 210.000.000 220.500.000 354.025.000 934.525.000 PROV
ota yang menyelenggarak puskesmas yang as a
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
operasional
pengendalian
PTM dan
dampak rokok
Tersedianya
tempat prov
100% pmk
penyimpanan 150.000.000 200.000.000 210.000.000 560.000.000 kalteng
alat deteksi dini
PENCEGAH
AN DAN
Menyediakan
PENGELOLA
Dokumen
N Tersedianya program persentase
Upaya
PENCEMAR Rona Awal Pengadaan,Peni sarana dan
Pengelolaan
AN Lingkungan ngkatan dan prasarana
Lingkungan
LINGKUNG Laboratoriu Perbaikan kesehatan yang - 100% 100% 100% 100% 172.000.000
(UKL) dan - 42.000.000 42.000.000 44.000.000 44.000.000
AN AKIBAT m Sarana dan memadai dan
Upaya
HASIL Kesehatan Prasarana sesuai standar
Pemantauan
SAMPING prov.Kalteng Kesehatan (%)
Lingkungan
KEGIATAN
(UPL)
LABORATO
RIUM
1 (satu)
Tersdianya 1 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu)
Penyediaan laporan
(satu )dokumen laporan laporan laporan
Dokumen UKL UKL labkes
UKL dan UPL di 42.000.000 UKL dan 42.000.000 UKL dan 44.000.000 UKL dan 44.000.000 172.000.000
dan UPL dan
BLK Prov.Kalteng UPL UPL UPL
UPL
persentase
satuan
Program lingkungan
kesehatan dengan kualitas 100% 100% 290.000.000 100% 100% 100% 100% 7.262.671.250
507.045.000 1.650.000.000 1.450.500.000 1.641.525.000 1.723.601.250
lingkungan kesehatan
lingkungan
yang baik (%)
Data Hasil Didapat Didapa
Laboratorium yna Didapat tyna
Didapaty Didapaty
untuk kualitas gambar yna gambar
na na
air minum a gambar a
gambara gambara
tentang a tentang
Terpantaunya tentang tentang
informas tentang informa
kualitas air informasi informasi
Pengawasan i informas si
minum di 50.000.000 kualitas kualitas pmk Kab/Kota
kualitas air kualitas 82.645.000 i kualitas 175.000.000 250.000.000 300.000.000 315.000.000 1.172.645.000
masyarakat 200 air minum air minum
air kualitas air
Spl di 14 di 14
minum air minum
Kab/Kot Kab/Kot
di 14 minum di 14
a 400 a 450
Kab/Ko 20 Kab/Ko
Spl Spl
ta 200 sampel ta 350
Spl Spl
Kabupaten Didapatnya
Pendekatan
perubahan
Perubahan
perilaku
Perilaku Melalui -- 30 40 120
dimasyarakat 80.000.000 150 desa 200 desa pmk Kab/Kota
STBM (Sanitasi desa 69.400.000 desa desa 350.000.000 300.000.000 350.000.000 367.500.000 1.516.900.000
desa yang
Total Berbasis
melaksanakan
Masyarakat)
STBM 30 desa
Lintas Program
dan Lintas
Sektor di Didapatnya Duta
Seminar dan
Propinsi ( STBM Kalteng
Pemilihan Duta
PU,BPMPD,P dan -- 80
STBM se 80 OT 65.000.000 85 OT 90 OT 95 OT pmk P.Raya
dan tersosialisasinya OT 100.000.000 250.000.000 135.000.000 145.000.000 152.250.000 847.250.000
Kalimantan
K,PKK,MUI,BAP program STBM
Tengah
PEDA,Poltes 78 Or
P.Raya,Eka
Harap,UNPAR)
Propinsi Yang Didapatnya
Berhasil dalam Pembelajaran informasi tentang
Surabaya,N
Program Air Kegiatan keberhasilan -- 10
10 OT 45.000.000 20 OT 25 OT 25 OT pmk TB,Bali,Yogj
Minum Dan Penyehatan program OT 105.000.000 185.000.000 65.000.000 75.000.000 78.750.000 553.750.000
a
Sanitasi Lingkungan penyehatan
lingkungan 10
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
OT
terbinanya 22 Peningkatan
Diperolehnya
RS se kalteng Kegiatan -- 28
data Penyehatan 12 OT 15 OT pmk Yogja,Sby
2017 Penyehatan OT 50.000.000 50.000.000 52.500.000 55.125.000 57.881.250 265.506.250
lingkungan 4 OT
Lingkungan
Didapatnya
Pertemuan Lintas
komitmen lintas
Sektor Dalam
sektor dalam -- 80 -- 80
Pencapaian -- 80 org -- 80 org pmk P.Raya
mendukung org 100.000.000 org 115.000.000 115.000.000 120.000.000 126.000.000 576.000.000
Universal Akses
kegiatan sanitasi
Sanitasi 2019
80 org
Terevaluasinya
program PLR
(Pengamanan
Limbah dan
Pertemuan
Radiasi) dalam
Evaluasi Program
pencapaian -- 80
PLR (Pengamanan -- 80 org -- 80 org pmk
persentasi RS org 115.000.000 115.000.000 120.000.000 126.000.000 476.000.000
Limbah dan
yang
Radiasi)
melaksanakan
pengelolaan
limbah medis
sesuai peraturan
Persentasi RS
14
Pembinaan dan yang
kab/kota
Pengawasan melaksanakan
22 RS 50.000.000 30% pmk (22 RS
Pengelolaan pengelolaan 160.000.000 168.000.000 176.400.000 185.220.000 739.620.000
pemerintah
limbah medis RS limbah medis
dan swasta)
sesuai peraturan
Terpantaunya
Pengawasan 560 560 1000
Rumah Sehat di pmk Kab/Kota
Rumah Sehat rumah 250.000.000 rumah 250.000.000 rumah 300.000.000 315.000.000 1.115.000.000
Kalteng
Tersedianya
Peralatan
Utama
Laboratoriu
PENINGKAT m dan
AN Bahan
KEMAMPU Penunjang persentase
AN Laboratoriu capaian
Menyediakan
PELAYANA m untuk PROGRAM tahunan
Peralatan
N melakukan PENINGKATAN layanan
Utama
LABORATO kegiatan PERALATAN peningkatan
Laboratorium
RIUM pemeriksaan KESEHATAN peralatan 11% 100% 100% 1.400.000.000 100% 100% 100% 100% 17.065.000.000
dan Bahan 1.465.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 4.300.000.000 4.300.000.000
KESEHATA laboratorium DAN BAHAN kesehatan dan
Penunjang
N sesuai PENUNJANG bahan
Laboratorium
PROV.KALT dengan LABORATORIUM penunjang
Kesehtatan
ENG metoda uji laboratorium
KEPADA yang (%)
PELANGGA digunakan
N dalam
melakukan
pemeriksaan
dilaboratoriu
m
Tersedianya 4 Tersedia
Tersedia Tersedi Tersedian Tersedian Tersedian
(empat) nya 3
nya 4 anya 5 ya 5 ya 5 ya 5
macam/jenis (tiga)
Tersedianya (empat) (lima) (lima) unit (lima) unit (lima) unit
alat unit alat
Peralatan yang unit alat unit alat alat alat alat
laboratorium Pengadaan Laborat
digunakan untuk Laborat Laborat Laborato Laborato Laborato
yang mampu Peralatan orium 200.000.000 labkes
melakukan 200.000.000 orium orium 1.000.000.000 rium 1.000.000.000 rium 2.000.000.000 rium 2.000.000.000 6.400.000.000
menunjang Kesehatan di BLK Penunja
pemeriksaan Penunja Penunja Penunjan Penunjan Penunjan
pemeriksaan ng
laboratorium ng ng g g g
lab kepada Pemerik
Pemerik Pemerik Pemeriks Pemeriks Pemeriks
pelanggan saan 1
saan saan aan aan aan
paket
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tersedianya Tersedia
Tersedia Tersedi
80 Jenis Bahan nya Tersedian Tersedian Tersedian
nya anya
Kimia/Reagen Kuarng ya ya ya
Kuarng Kuarng
dan 25 Jenis Lebih Kuarng Kuarng Kuarng
Lebih Lebih
Penunjang Lab 55 Lebih 90 Lebih 90 Lebih 90
60 90
Tersedianya Macam Macam Macam Macam
Macam Macam
Media dan Bahan Bahan Bahan Bahan
Bahan Bahan
Reagensia serta Kimia Kimia Kimia Kimia
Kimia Kimia
Bahan Penunjang atau atau atau atau
atau atau
Laboratorium Reagen Reagen Reagen Reagen
Pengadaan Reagen Reagen
yang digunakan Serta Serta Serta Serta
Bahan Penunjang Serta Serta
untuk melakukan Sekitar 700.000.000 Sekitar Sekitar Sekitar labkes
Laboratorium di 765.000.000 Sekitar Sekitar 1.000.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 6.465.000.000
pemeriksaan 20 20 20 20
BLK 20 20
laboratorium dan Macam Macam Macam Macam
Macam Macam
Kesehatan dan Bahan Bahan Bahan Bahan
Bahan Bahan
Keselamatan Penunja Penunjan Penunjan Penunjan
Penunja Penunja
Kerja Personel ng Lab g Lab g Lab g Lab
ng Lab ng Lab
Lab dalam dalam dalam dalam
dalam dalam
melakuk melakuka melakuka melakuka
melakuk melakuk
an n n n
an an
pemerik pemeriks pemeriks pemeriks
pemerik pemerik
saan 1 aan aan aan
saan saan
paket
Tersedianya Tersedia
Tersedia Tersedi Tersedian Tersedian Tersedian
80 Jenis Bahan nya
nya anya ya ya ya
Kimia/Reagen Kuarng
Kuarng Kuarng Kuarng Kuarng Kuarng
dan 25 Jenis Lebih
Lebih Lebih Lebih Lebih Lebih
Penunjang Lab 80
80 100 100 100 100
Tersedianya Macam
Macam Macam Macam Macam Macam
Media dan Bahan
Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan
Reagensia serta Kimia
Kimia Kimia Kimia Kimia Kimia
Bahan Penunjang atau
atau atau atau atau atau
Laboratorium Reagen
Reagen Reagen Reagen Reagen Reagen
yang digunakan Serta
Pengadaan Serta Serta Serta Serta Serta
untuk melakukan Sekitar 500.000.000 labkes
Bahan Kimia 500.000.000 Sekitar Sekitar 800.000.000 Sekitar 800.000.000 Sekitar 800.000.000 Sekitar 800.000.000 4.200.000.000
pemeriksaan 20
20 20 20 20 20
laboratorium dan Macam
Macam Macam Macam Macam Macam
Kesehatan dan Bahan
Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan
Keselamatan Penunja
Penunja Penunja Penunjan Penunjan Penunjan
Kerja Personel ng Lab
ng Lab ng Lab g Lab g Lab g Lab
Lab dalam
dalam dalam dalam dalam dalam
melakuk
melakuk melakuk melakuka melakuka melakuka
an
an an n n n
pemerik
pemerik pemerik pemeriks pemeriks pemeriks
saan 1
saan saan aan aan aan
paket
Program
Pengujian dan
persentase alat
kalibrasi
kesehatan yang 80% 85% 447.603.000 90% 95% 95% 100% 4.180.570.000
peralatan 360.003.000 782.000.000 819.600.000 864.080.000 907.284.000
terkalibrasi (%)
kesehatan (sister
lab)
Petugas Meningkatnya
Penguji dan kemampuan &
Pelatihan teknis
Pemelihara ketrampilan
tenaga penguji
Peralatan Tenaga teknis
dan tenaga 100
Kesehatan pengujian dan 6 OT 100.000.000 8 OT jamsarkes Pusat
pemeliharaan persen 82.800.000 187.000.000 196.350.000 206.167.500 216.475.875 988.793.375
tenaga teknis
peralatan
pemeliharaan
kesehatan
peralatan
kesehatan 6 OT
Petugas 7 set
Terlaksananya
Penguji dan spare
pelayanan
Pemelihara part
Pengadaan kalibrasi
Peralatan dental
Kalibrator peralatan Palangka
Kesehatan 8 unit unit, 147.603.000 50% jamsarkes
Peralatan kesehatan 147.603.000 235.000.000 246.750.000 259.087.500 272.041.875 1.308.085.375 Raya
200
kesehatan tertentu pada
buah
Kab/Kota 100
spare
%
part
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
terkalibrasinya
alat kalibrator
Kalibrasi ulang yang dimiliki 6 OT
50% 55% jamsarkes Jakarta
alat kalibrator dinas kesehatan (100%) 30.000.000 30.000.000 35.000.000 36.750.000 131.750.000
provinsi (sister
lab) 100%
Puskesmas Terlaksananya
bimbingan teknis Bimbingan Teknis
pengujian dan Pengujian dan
pemeliharaan Pemeliharaan 7 jenis alat 13 ot 60 OT 200.000.000 58 OT jamsarkes Kab
129.600.000 330.000.000 346.500.000 363.825.000 382.016.250 1.751.941.250
peralatan Peralatan
kesehatan Kesehatan
52 ot
persentase
cakupan
Informasi Publik
layanan
dan 100% 100% 150.000.000 100% 100% 100% 100% 1.639.403.594
informasi publik 72.450.000 328.750.000 345.187.500 362.446.875 380.569.219
Dokumentasi
dan
dokumentasi
Pengelola Terlaksananya
PPID Pengembangan pengembangan 33
12 12 palangka
dan Pengelolaan dan pengelolaan puskesmas 1 paket 50.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan sekretariat
42.500.000 bulan bulan 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313 318.781.563 raya
PPID PPID 12 kab
12 Bulan
pengelola Terlaksananya
perpustakaan Pengelolaan pengelolaan
12 12 palangka
dan arsiparis Perpustakaan perpustakaan 1 tahun 25.000.000 12 bulan 12 bulan 12 bulan sekretariat
29.950.000 bulan bulan 26.250.000 27.562.500 28.940.625 30.387.656 168.090.781 raya
dan Arsiparis dan arsiparis
12 Bulan
jumlah buku terlaksananya
profil dan penyusunan buku
100 100 100 100 100
buku saku penyusunan buku profil kesehatan palangka
eksempl 75.000.000 eksempl eksempla eksempla eksempla sekretariat
kesehatan profil kesehatan dan buku saku 250.000.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 1.152.531.250 raya
ar ar r r r
yang dicetak kesehatan dinkes
prov.kalteng
Program
persentase
Pengawasan,
menurunnya
Pembinaan
kasus terkait 60% 70% 100.000.000 100% 100% 100% 100% 3.750.603.750
pengendalian 57.200.000 846.000.000 871.500.000 915.075.000 960.828.750
kesehatan
Kesehatan
makanan (%)
Makanan
tercapainya Tersedia
Tersedi
pengawasan nya
anya
TPM pada 7 data
data
kab/kota Pengawasan Terbina dan kuaitas
kuaitas
tempat terpantaunya makana 14
50.000.000 makana - pmk
pengelolaan kualitas TPM di n dan 350.000.000 367.500.000 - 385.875.000 405.168.750 1.558.543.750 kab/kota
n dan
makanan 14 kab/kota air 7
air dari
data
160
inspeksi
TPM
TPM
14 kasi Diperole Diperol
kab/kota dan hnya ehnya
6 lp/ls terkait persam persam
aan aan
persepsi perseps
dalam i dalam
Terlaksananya
Penguatan penerbit penerbi
penguatan
Program HSP an 50.000.000 tan - pmk P. Raya
program HSP 160.000.000 168.000.000 - 176.400.000 185.220.000 739.620.000
LP/LS se Kalteng sertifika sertifika
LP/LS se Kalteng
t laik t laik
hygiene hygiene
sanitasi sanitasi
TPM TPM
LP/LS LP/LS
20 OT 47 OT
TEREVALUAS PERSENTASE PERTEMUAN terevaluasinya Diperole
INYA TPM YANG EVALUASI program TPM se- h PALANGKA
14 KAB/KOTA 9,7% - pmk
KEGIATAN MEMENUHI PROGRAM TPM Kalimantan informas 57.200.000 168.000.000 168.000.000 - 176.400.000 185.220.000 754.820.000 RAYA
PROGRAM SYARAT 14% (TEMPAT Tengah i
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1. JUMLAH
INDUSTRI
FARMASI
YANG
MEMILIKI IJIN
EDAR 2.
JUMLAH
ALKES
PREMARKET
DENGAN
PENINGKAT
KONDISI TERSEDIANY
AN
BAIK 3. A SARANA
SARANA
JUMLAH PRODUKSI,
PRODUKSI,
ALKES YANG SARANA
SARANA meningkatnya
MEMILIKI IJIN DISTRIBUSI,
DISTRIBUSI, produksi dan
EDAR 4. PRODUK
PRODUK distribusi
JUMLAH KEFARMASI Program
KEFARMASI kefarmasian
PAK/PAK AN, Peningkatan
AN, (persentase
CAB YANG PRODUK Produksi dan 100% 100% 2.085.000.000 100% 100% 100% 100% 26.287.791.719
PRODUK bahan baku 2.934.775.000 4.891.250.000 5.252.937.500 5.543.209.375 5.580.619.844
MEMILIKI IJIN ALKES, Distribusi
ALKES, obat dan obat
PENYALUR 5. PRODUK Kefarmasian
PRODUK tradisional yang
JUMLAH PBF / PKRT DAN
PKRT DAN siap diproduksi
PBF CABANG MAKANAN
MAKANAN didalam negeri)
YANG JAJANAN
JAJANAN
MEMILIKI IJIN YANG
YANG
PENYALUR 6. MEMENUHI
MEMENUHI
MAKANAN SYARAT
SYARAT
DAN
JAJANAN
YANG
MEMENUHI
SYARAT
KESEHATAN
7. JUMLAH
GEDUNG
P4TO DAN
PED
Kebun Partisi Terlaksananya
Pengembangan
Tanaman penataan lahan Palangka
Kebun Partisi 1 paket 60% 65% 70% 70% jamsarkes
Obat kebun partisi 85.000.000 120.000.000 130.000.000 140.000.000 140.000.000 615.000.000 Raya
Tanaman Obat
50%
Pengolahan Pembuatan
Tanaman produk jamu dari
Tradisional tanaman Palangka
3 jenis 70% 70% 80% 80% jamsarkes
Menjadi Jamu tradisional 29.775.000 52.500.000 52.500.000 60.000.000 60.000.000 254.775.000 Raya
Skala sebanyak 3 item
Laboratorium 40%
Kebun
Pemeliharaan
Percontohan Pemeliharaan
kebun
dan Kebun Kebun 12 Palangka
percontohan dan 1 tahun 175.000.000 60% 65% 70% 70% jamsarkes
Partisi Percontohan dan 175.000.000 bulan 240.000.000 260.000.000 280.000.000 280.000.000 1.410.000.000 Raya
kebun partisi 12
Tanaman Kebun Partisi
bulan 50%
Obat
pembangunan
laboratorium Jumlah Bangunan
Pembangunan
mutu bahan P4TO, Bangunan
P4TO,PED,
baku dan PED, Bangunan
Laboraturium 100% 4 Palangka
produk obat Laboratorium 1 paket jamsarkes
Mutu Bahan Baku jenis jamu 2.490.000.000 2.490.000.000 Raya
tradisional dan Jaminan Mutu
dan Produk Obat
pengembanga yang di bangun
Tradisional
n kebun partisi 50%
tanaman obat
Bangunan Jumlah Bangunan
Laboratorium P4TO, Bangunan
Mutu Bahan pembangunan PED, Bangunan
Baku dan kawasan pusat Laboratorium 1 PALANGKA
persiapan 1.500.000.000 60% 65% 70% 70% 100%
Produk Obat pengembangan Jaminan Mutu gedung 3.600.000.000 3.900.000.000 4.100.000.000 4.100.000.000 17.200.000.000 RAYA
Tradisional tanaman obat yang di bangun
50% dan
Terlaksananya
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
penataan lahan
kebun partisi
50%
pembangunan Pengumpulan
laboratorium Tanaman
mutu bahan Pengumpulan tradisional khas
baku dan Tanaman kalimantan
Palangka
produk obat Berkhasiat Obat tengah untuk 100% 24 ot 65% 65% 70% 70% jamsarkes
50.000.000 65.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 320.000.000 Raya
tradisional dan Untuk dibudidayakan
pengembanga Pengembangan di kebun partisi
n kebun partisi sebanyak 52 OT
tanaman obat 50%
Jumlah fasilitasi
atau supervisi di
bidang produksi
Monev Makanan, dan distribusi
Jajanan Anak kefarmasian dan prov
26 ot 18 ot 60.000.000 60% 65% 70% 70% jamsarkes
Sekolah, Kosmetik atau makanan 55.000.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000 75.000.000 400.000.000 kalteng
di Kab./Kota dalam rangka
pengawasan
sebanyak 39 OT
50%
Penjual Jumlah fasilitasi
Makanan,jajan atau supervisi di
an anak Pemeriksaan bidang produksi
sekolah,Kosmet Sampel dan distribusi
2 kali uji
ik di Makanan, kefarmasian dan prov
persiapan 24 ot lab 13 55.000.000 60% 65% 70% 70% jamsarkes
kabupaten/kot Jajanan Anak atau makanan 50.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 370.000.000 kalteng
OT
a Sekolah, Kosmetik dalam rangka
di Kab./Kota pengawasan
sebanyak 26 OT
50%
Penjual
koordinasi
Makanan,jajan Dukungan
peningkatan
an anak manajemen
distribusi
sekolah,Kosmet pengelolaan 9 Ot 70.000.000 50% jamsarkes luar daerah
kefarmasian ke 100.000.000 105.000.000 110.250.000 115.762.500 501.012.500
ik di distribusi ke
kemkes dan
kabupaten/kot farmasian
litbang
a
Seksi Farmasi Koordinasi lintas 20 ot
tercapainya
sektor terkait dan 5 Palangka
koordinasi 50.000.000 55% jamsarkes
pengembangan kali 80.000.000 84.000.000 88.200.000 92.610.000 394.810.000 Raya
dengan peneliti
obat asli indo rapat
Pemerintah, terlaksananya
on job training
Akademisi, sistem informasi
sistem informasi
Swasta, pelaporan
pelaporan 23 OT 75.000.000 jamsarkes
Komunitas narkotika dan 78.750.000 82.687.500 86.821.875 91.162.969 414.422.344
narkotika dan
psikotropika
psikotropika
kab/kota
Penanggung
jawab
Pelaporan Sosialisasi Sosialisasi MJAS
Palangka
Sistem Makanan jajanan ke anak sekolah 100 OT 100.000.000 55% jamsarkes
175.000.000 183.750.000 192.937.500 202.584.375 854.271.875 Raya
Pelaporan anak sekolah 100 OT
Narkotika dan
Psikotropika
Anak SD, Koordinasi
Guru, Penjual Bimtek sipnap ke Sipnap ke kab
50% 50% 55% jamsarkes Kab
Makanan kab kota dan supervisi 30 75.000.000 75.000.000 80.000.000 84.000.000 314.000.000
OT
meratanya
Pemberdayaan pengetahuan
Palangka
masyarakat masyarakat 50% 50% 60% jamsarkes
150.000.000 150.000.000 160.000.000 168.000.000 628.000.000 Raya
tentang CDOTB tentang CPOTB
60 OT
Dukungan
Konsultasi Sipnap
Manajemen 50% 50% 50% jamsarkes Jakarta
ke pusat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 31.500.000 121.500.000
Sipnap 8 OT
Program meningkat dan 20 20 30 40 40 40
457.850.000 2.381.649.500
Peningkatan dan membaiknya puskes 458.357.000 puskes puskes 340.000.000 puskesm 357.000.000 puskesm 374.850.000 puskesm 393.592.500
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
DATA
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
PADA
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM Unit Kerja
TUJUAN SASARAN TAHUN Lokasi
SASARAN KEGIATAN (OUTCOME) P. Jawab
AWAL
DAN KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp
PERENCAN
(OUTPUT)
AAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2016- 2021 ini
disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bagi Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis
Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai target kinerja yang telah
ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan (2018) dan akhir periode 5 tahun (2021)
sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.