Plan de Marketing
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Plan de Marketing
1. RESUMEN EJECUTIVO
La ventaja de este tipo de negocio es que no tendríamos que contar con un local costoso
y bien ubicado, donde los clientes tengan que acudir, sino que se basaría en el servicio
de Delivery. Nuestra empresa de menú delivery, está dirigido a personas que debido a la
cuarentena evitan salir de casa para no contraer el COVID19. La empresa posee pocos
proveedores que asegura la calidad como para abastecer a la clientela. Más adelante
también bridaremos este servicio a las personas que debido a su trabajo y a la falta de
tiempo suelen comer fuera de casa, que gustan de comer algo rico, variado y saludable.
Este negocio se especializará en comida de excelente calidad, contara con una página
web, un teléfono móvil para que nuestra clientela este informada de nuestros platillos y
puedan realizar su pedido, son estas características las que hacen la diferencia frente a
nuestros competidores además de generar una ventaja en cuando tiempo y operación.
2. DESCRIPCION DE LA SITUACION
Somos una empresa nueva que brinda un producto nuevo para el deguste del
público, la idea de negocio surgió debido la situación que estamos enfrentando
en la actualidad, el COVID-19, que nos hace ver nuevas maneras de tener un
negocio de acuerdo a la realidad.
Nuestro negocio de menú delivery, está dirigido a personas que debido a la
cuarentena no pueden salir de casa o también evitan salir para no contagiarse del
coronavirus y también personas que vivan solas, madres y padres que trabajen
todo el día, trabajadores en empresas que funcionan alrededor, esperando
obtener la aceptación de nuestros, con implementación de todas las medidas de
limpieza e higiene, precios económicos al alcance del bolsillo, y alimentos
saludables ,además de contar con el servicio delivery pero sobre todo con una
variedad de menú para todo gusto de nuestro cliente. El restaurante tendrá como
elementos importantes el precio, buen servicio, buen sabor, logrando con estos
elementos la preferencia de nuestros clientes.
Misión
Visión
FODA
F _ Fortalezas
O – Oportunidades
D – Debilidades
A – Amenazas
3. OBJETIVOS
El fin de este plan es identificar las estrategias con las que podremos lograr el
posicionamiento y conocer a nuestro mercado donde nos desarrollaremos.
• Los objetivos específicos, están alineados con el fin de penetrar el mercado el centro
financiero de San Isidro como una alternativa nueva en sabor. Nuestra organización
debe alentar el uso de nuestro servicio, con el fin de, en un futuro, lograr la creación de
una APP que nos permita agilizar los pedidos y reducir costos. Asimismo, dentro de los
objetivos específicos, tenemos el mejorar la imagen de la marca a través de una potente
estrategia de marketing a través de las redes sociales.
Todos nuestros Objetivos Estratégicos son SMART, puesto que nos ayudarán a definir
con exactitud qué es lo que queremos lograr en cada uno, serán medibles y
cuantificables, los podremos alcanzar con sustento sin dejar de ser realistas y sobre todo
serán propuestos para ser alcanzados en un determinado tiempo.
Se detallan a continuación:
• Utilizar la administración de las redes sociales al 100% con el fin de no perder ningún
pedido y hacer frente a los posibles competidores que puedan presentarse dentro del
primer año de funcionamiento de la empresa.
• Ofrecer la transparencia de nuestros insumos al 100% para poder generar una cultura
de cambio de hábitos para los clientes, generando necesidad y obteniendo, dentro de los
primeros 6 meses, el número de clientes necesarios para la rentabilidad esperada en el
año.
4. ENFOQUE EN EL MERCADO-PRODUCTO
Entrega de un kit de Limpieza. Este es un producto extra que se brinda a los clientes
para su uso personal y su cuidado del COVID-19, permitiendo generar seguridad por
parte de nuestra empresa. Este elemento diferenciador se involucra como un plus a su
compra y apalanca compras adicionales futuros.
La Calidad de los Platillos. Los platillos son elaborados con productos de primera
calidad y aplicación de una higiene de 100% en su elaboración, con la finalidad de
satisfacer el requerimiento básico que persigue el cliente. El concepto de calidad se
materializará en el producto final que se venda al cliente.
4.2 SEGMENTACIÓN
B. Segmentación Demográfica.
C. Segmentación Pictográfica.
D. Segmentación Conductual.
Son los clientes que tendrán una gran frecuencia de consumo de los platillos del
RESTAURANT DELIVERY MI BUENA SAZON. Pero que a su vez
demostrarán conocimiento y gran preocupación por la calidad de los insumos del
producto final.
Va dirigido a personas las personas que no pueden preparar sus alimentos y resguardan
en sus hogares para protegerse del covid-19 sin poder ir a los mercados. Colocando en
el mercado un producto de calidad a un precio asequible. A su vez hacer la entrega del
kit de limpieza.
4.4 POSICIONAMIENTO
PRODUCTO
Estrategia de Producto y Marca
PRECIO
Estrategia de Precio: Valor en el mercado
PLAZA
Estrategia de Distribución y Canales
Es por ello que ofreceremos nuestros productos a través de los siguientes canales:
Venta Online
La venta online se realizará a través de las redes sociales como Instagram, y Facebook,
en donde se publicarán los menús diariamente y podrán hacerse los pedidos el
administrador se encargará de atender y hacer la confirmación de los pedidos y demás
consultas que se puedan generar por parte de los clientes
Venta Telefónica
PROMOCION
Estrategia de promoción y publicidad
El uso de redes sociales como Facebook Instagram, nos pondrá en contacto con los
familiares de nuestro mercado potencial para ser conocidos mediante el “boca a boca”,
como una alternativa de delivery de comida casera, nos permitirá publicar nuestros
menús, los horarios y algunas promociones especiales. Y también consideramos
confiable la distribución de volantes con imágenes atractivas y con una breve
descripción de lo que hacemos.
Esta estrategia consistirá en darle al cliente un servicio de post-venta para saber qué
aspectos en la entrega, logística y/o presentación, la empresa pueda mejorar. Un
incentivo sería ofrecerles un descuento en los requerimientos de platos especiales.
6. PROYECCIONES FINANCIERAS
INVERSION E CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO
IMPLEMENTACION
INVERSION AREA DE
COCINA
Congeladora coldex 2 2000.00 4000.00
Refrigeradora Mabe 1 1000.00 1000.00
Horno Microondas 1 750.00 750.00
Juego de ollas, 1 700.00 700.00
Reidoras y sartenes
Campanas 1 1500.00 1500.00
extractoras
Accesorios Varios 800.00 800.00
Licuadora oster 1 300.00 300.00
TOTAL 9050.00
ESTUDIO FINANCIERO
INVERSIÓN INICIAL
A continuación, se detalla todos los costos a los que se deben incurrir para poner el negocio
en marcha:
Por lo tanto, la inversión inicial será de S/. 14,380.00 A continuación se muestra el cuadro de
depreciación de los activos adquiridos para el local, los cuales están incluidos en la inversión
inicial:
DEPRECIACION 1
Tasa de Año Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año Año Año Año Año total
depreciacion 1 6 7 8 9 10
Congeladora 10% 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4000.00
coldex
Refrigeradora 10% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000.00
Mabe
Horno Microondas 10% 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 750.00
Juego de ollas, 10% 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700.00
Reidoras y
sartenes
Campanas 10% 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500.00
extractoras
Accesorios Varios 10% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800.00
Tasa de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año to
depreciacion 10
1 mesa + 4 sillas 10% 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75
1 computadora 10% 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 100
0 0 0 0 0 0 0 0
1 10% 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30
telefono/celular
Juego de 10% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20
limpieza( escoba
s trapos, etc)
Software de 10% 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55
gestión del
restaurant
Total 280.0 280.00 280.0 280.0 280.0 280.0 280.00 280.0 280.0 280.0 280
0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACION 2
Al ser una empresa sociedad anónima cerrada cada socio contribuirá con una cuota de capital
de S/. nuevos soles, haciendo un total de S/. 60,000.00 nuevos soles entre los tres socios que
pondrán en marcha el negocio:
Total 7 500
Con este aporte quedamos no quedamos cubiertos para la inversión inicial, estimada en S/. 14
380.00
Fuentes de financiamiento
Para el financiamiento del proyecto se tomará en cuenta que la inversión inicial S/14380.00 ,
se considera la siguiente estructura de financiamiento:
FUENTES S/ %
APORTE PROPIO 7500.00 43%
BANCO 10000.00 57%
TOTAL 17500.00 100%
Flujo de Caja
Para determinar los costos en los que se va a incurrir, se tomara como referencia las
cantidades utilizadas de un restaurante ubicado en el distrito de Cercado, asi como los costos
de los insumos necesarios para la elaboración de los diferentes platos de comida.
7. PLAN DE EJECUCION
1. Investigación de mercados
2. Publicidad
3. Cambio de Menú y adición de nuevos productos
4. Cambio en la ambientación del lugar
5. Manejo de Redes Sociales para la promoción del lugar
6. Contratación de ayudante
7. Compra de bicicletas
8. Implementación de servicio de domicilios
ACTIVIDADES Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
Investigación de
mercados
2. Publicidad
3. Cambio de Menú
y adición de nuevos
productos
4. Cambioen
la
ambientación del
lugar
5. Manejo de Redes
Sociales para
promoción del lugar
6.
Contratación de
ayudante
7. Compra
de
motocicleta
8. implementación
de servicio de
domicilios
8. EVALUACION Y CONTROL
8.1. EVALUACION DE RIESGOS
Los riesgos que podemos distinguir, se relacionan con las debilidades dada la poca
experiencia que presentan los creadores del proyecto y por ende alguna falla que se
pueda tener frente a la implementación. Existen también sucesos ajenos, como son
posibles eventos ………………………………., así como otro problema de índole
………………………que pueda surgir.
8.2. CONTROL
El sistema de despacho será controlado según el tiempo de demora y la planificación de
las rutas. Además de la revisión diaria del kilometraje y del consumo de combustible.
Hay que estar consciente de que existen innumerables sucesos o escenarios que podrían
afectar el buen funcionamiento del local y el éxito del negocio, los cuales desde ya se
irán analizando en la medida que van surgiendo nuevas amenazas y creando planes de
contingencia ad-hoc a las necesidades de la compañía.
APENDICES